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[nome dell’organizzazione]

Allegato 2 – Registro delle Azioni Correttive


Motivo dell’attuazione dell’Azione
Correttiva:
Descrizione della non conformità:
Processo in cui è stata rilevata la non conformità: Persona che ha rilevato la non-conformità:

Processo in cui si è verificata la non conformità: La Non Conformità si è ripetuta?

Gruppo di analisi delle non conformità Rispetto delle Responsabile del Azione disposta da:
e rispetto dell’azione: scadenze: rispetto dell’azione:
1.[nome], Responsabile del gruppo
2.[nome], membro del gruppo
3. [nome], membro del gruppo
Causa della non conformità:

Analisi della non conformità:


Nessuna influenza su:
a) Andamento economico
b) Prodotti, processi e SGQ
c) Soddisfazione del cliente
Azioni Correttive:

L’Azione Correttiva influisce su altre parti del sistema:


Rapporto sulle azioni attuate: Data del Segnalato da:
Rapporto:

Evidenze oggettive dell’azione attuata:

Verifica dell’efficacia delle azioni attuate Data Responsabile:

Causa della non conformità completamente rimossa

Causa della non conformità parzialmente rimossa

Causa della non conformità non rimossa; emissione di un nuovo ordine

[funzione]
[nome]

_________________________
[firma]

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