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COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 1


BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
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PARTE I ENTRATA
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Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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| | | | | | |
|Avanzo di amministrazione| | 2.010.000,00 | | 1.990.000,00-| 20.000,00 |
| | | | | | |
|di cui : | | | | | |
| | | | | | |
|Avanzo di amm. ne - fondi| | | | | |
|vincolati | | | | | |
| | | | | | |
|Avanzo di amm. ne - f. di per| | 1.890.000,00 | | 1.890.000,00-| |
|finanziamento investimenti | | | | | |
| | | | | | |
|Avanzo di amm. ne - fondo am-| | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
|mortamento. | | | | | |
| | | | | | |
|Avanzo di amm. ne - f. di non| | 100.000,00 | | 100.000,00-| |
|vincolati | | | | | |
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1 | TITOLO I | | | | | |
|ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | |
| | | | | | |
1 01 |Categoria 1 | | | | | |
|IMPOSTE | | | | | |
| | | | | | |
1 01 0010 |Imposta Comunale sugli immo-| 1.576.643,36 | 1.654.000,00 | 25.000,00 | | 1.679.000,00 |
|bili (I. C. I. ) | | | | | |
| | | | | | |
1 01 0030 |Imposta comunale sulla pub-| 113.974,93 | 90.000,00 | 7.000,00 | | 97.000,00 |
|blicita' (quota di spett. da| | | | | |
|gest. in concessione) | | | | | |
| | | | | | |
1 01 0040 |Addizionale comunale sui con-| 103.391,90 | 110.000,00 | | 7.000,00-| 103.000,00 |
|sumi di energia elettrica | | | | | |
| | | | | | |
1 01 0050 |Addizionale comunale I. R. P.| 590.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | | 650.000,00 |
|E. F. | | | | | |
| | | | | | |
1 01 0060 |Compartecipazione al gettito| 181.834,58 | 188.000,00 | | | 188.000,00 |
|IRPEF (art.67, L.388/00. mo-| | | | | |
|dif. da art.25, L.488/01) | | | | | |
| | | | | | |
1 01 0070 |Altre imposte | | 99.000,00 | | 99.000,00-| |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 1 | 2.565.844,77 | 2.741.000,00 | 82.000,00 | 106.000,00-| 2.717.000,00 |
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BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
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PARTE I ENTRATA
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Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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1 02 |Categoria 2 | | | | | |
|TASSE | | | | | |
| | | | | | |
1 02 0010 |Tassa occupazione spazi e a-| 56.103,26 | 55.000,00 | 3.000,00 | | 58.000,00 |
|ree pubbliche-T. O. S. A. P| | | | | |
|(quota di spett. da gestione| | | | | |
|in convenzione) | | | | | |
| | | | | | |
1 02 0020 |Tassa per lo smaltimento dei| 975.706,31 | 999.000,00 | 134.000,00 | | 1.133.000,00 |
|rifiuti solidi urbani. (T. A.| | | | | |
|R. S. U. ) | | | | | |
| | | | | | |
1 02 0030 |Addizionale erariale T. A. R.| 95.934,04 | 98.000,00 | 14.000,00 | | 112.000,00 |
|S. U. (ex ECA, art.3,c.39| | | | | |
|l.549/95) | | | | | |
| | | | | | |
1 02 0050 |Altre tasse | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 2 | 1.127.743,61 | 1.152.000,00 | 151.000,00 | | 1.303.000,00 |
+ + + + + + + |
1 03 |Categoria 3 | | | | | |
|TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE| | | | | |
|TRIBUTARIE PROPRIE. | | | | | |
| | | | | | |
1 03 0020 |Diritti sulle pubbliche af-| 8.620,20 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
|fissioni. (quota di spett. da| | | | | |
|gestione in conces. ) | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 3 | 8.620,20 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
+ + + + + + + |
1 |Riassunto Titolo I | | | | | |
|ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | |
| | | | | | |
1 01 |Categoria 1 | 2.565.844,77 | 2.741.000,00 | 82.000,00 | 106.000,00-| 2.717.000,00 |
| | | | | | |
1 02 |Categoria 2 | 1.127.743,61 | 1.152.000,00 | 151.000,00 | | 1.303.000,00 |
| | | | | | |
1 03 |Categoria 3 | 8.620,20 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Titolo I | 3.702.208,58 | 3.900.000,00 | 233.000,00 | 106.000,00-| 4.027.000,00 |
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BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
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PARTE I ENTRATA
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Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
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2 | TITOLO II | | | | | |
|ENTRATE DERIVANTI DA CONTRI-| | | | | |
|BUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI| | | | | |
|DELLO STATO, DELLA REGIONE E| | | | | |
|DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE| | | | | |
|IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI| | | | | |
|FUNZIONI DELEGATE | | | | | |
| | | | | | |
2 01 |Categoria 1 | | | | | |
|CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI| | | | | |
|CORRENTI DALLO STATO | | | | | |
| | | | | | |
2 01 0010 |Trasferimenti correnti dello| 1.558.206,43 | 1.824.000,00 | | 393.000,00-| 1.431.000,00 |
|Stato a carattere generale. | | | | | |
| | | | | | |
2 01 0020 |Trasferimenti erariali a ca-| 135.178,40 | 89.000,00 | 34.500,00 | | 123.500,00 |
|rattere specifico per finali-| | | | | |
|ta' diverse. | | | | | |
| | | | | | |
2 01 0030 |Rimborso erariale per spese| 27.471,62 | | | | |
|elettorali- referendarie| | | | | |
|(concomitanti ad elez. amm.| | | | | |
|ve) | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 1 | 1.720.856,45 | 1.913.000,00 | 34.500,00 | 393.000,00-| 1.554.500,00 |
+ + + + + + + |
2 02 |Categoria 2 | | | | | |
|CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI| | | | | |
|CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | |
| | | | | | |
2 02 0005 |Contributi regionali per l'e-| | | | | |
|sercizio di funzioni relative| | | | | |
|alla sicurezza pubbl. e poli-| | | | | |
|zia locale. - | | | | | |
| | | | | | |
2 02 0010 |Contributi regionali per e-| | | | | |
|sercizio di funzioni relative| | | | | |
|all'istruzione pubblica. | | | | | |
| | | | | | |
2 02 0020 |Contributi regionali per l'e-| 5.000,00 | | | | |
|sercizio di funzioni relative| | | | | |
|alla cultura ed ai beni cul-| | | | | |
|turali. | | | | | |
| | | | | | |
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BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
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PARTE I ENTRATA
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Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
2 02 0025 |Contr. regionali per l'es. di| 37.007,87 | 38.500,00 | | 7.000,00-| 31.500,00 |
|funzioni nel sett. socio-as-| | | | | |
|sit. in ambito sovraccomunale| | | | | |
| | | | | | |
2 02 0030 |Contributi regionali per l'e-| 27.656,08 | 17.500,00 | | 500,00-| 17.000,00 |
|sercizio di funzione nel set-| | | | | |
|tore socio-assistenziale | | | | | |
| | | | | | |
2 02 0040 |Altri contributi e trasferi-| 31.455,83 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
|menti correnti dalla Regione.| | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 2 | 101.119,78 | 62.000,00 | | 7.500,00-| 54.500,00 |
+ + + + + + + |
2 04 |Categoria 4 | | | | | |
|CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA| | | | | |
|PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI| | | | | |
|ED INTERNAZIONALI | | | | | |
| | | | | | |
2 04 0010 |Contributi CEE ex REG. N.| 1.307,58 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
|3392/93 e s. m. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 4 | 1.307,58 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
+ + + + + + + |
2 05 |Categoria 5 | | | | | |
|CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI| | | | | |
|CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL| | | | | |
|SETTORE PUBBLICO | | | | | |
| | | | | | |
2 05 0010 |Contributi e trasferimenti| 13.582,80 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
|dalla Provincia. | | | | | |
| | | | | | |
2 05 0020 |Contributi e trasferimenti da| 136.979,08 | 69.000,00 | 19.500,00 | | 88.500,00 |
|Comuni. | | | | | |
| | | | | | |
2 05 0030 |Contributi e trasferimenti da| 1.049,46 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
|Aziende sanitarie locali. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 5 | 151.611,34 | 70.000,00 | 24.500,00 | | 94.500,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
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BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
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PARTE I ENTRATA
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Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
2 |Riassunto Titolo II | | | | | |
|ENTRATE DERIVANTI DA CONTRI-| | | | | |
|BUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI| | | | | |
|DELLO STATO, DELLA REGIONE E| | | | | |
|DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE| | | | | |
|IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI| | | | | |
|FUNZIONI DELEGATE | | | | | |
| | | | | | |
2 01 |Categoria 1 | 1.720.856,45 | 1.913.000,00 | 34.500,00 | 393.000,00-| 1.554.500,00 |
| | | | | | |
2 02 |Categoria 2 | 101.119,78 | 62.000,00 | | 7.500,00-| 54.500,00 |
| | | | | | |
2 04 |Categoria 4 | 1.307,58 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | | | | |
2 05 |Categoria 5 | 151.611,34 | 70.000,00 | 24.500,00 | | 94.500,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Titolo II | 1.974.895,15 | 2.046.000,00 | 59.000,00 | 400.500,00-| 1.704.500,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
3 | TITOLO III | | | | | |
|ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | |
| | | | | | |
3 01 |Categoria 1 | | | | | |
|PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI| | | | | |
| | | | | | |
3 01 0010 |Proventi del servizio per| | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
|l'informazione e la parteci-| | | | | |
|pazione dei cittadini all'at-| | | | | |
|tivita' istituzionale del-| | | | | |
|l'Ente. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0020 |Proventi del servizio segre-| 11.083,46 | 21.000,00 | | 2.000,00-| 19.000,00 |
|teria generale, personale ed| | | | | |
|organizzazione. | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0030 |Proventi dell'ufficio tecni-| 13.246,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | | 17.000,00 |
|co. | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0040 |Proventi dei servizi demogra-| 11.127,02 | 10.500,00 | 1.000,00 | | 11.500,00 |
|fici. | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0050 |Proventi per altri servizi| 857,69 | 1.000,00 | | 500,00-| 500,00 |
|generali. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
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BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
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PARTE I ENTRATA
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Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
3 01 0060 |Proventi del servizio di po-| 149.696,17 | 161.000,00 | 11.000,00 | | 172.000,00 |
|lizia municipale | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0100 |Proventi dei servizi di assi-| 413.262,74 | 436.500,00 | 23.000,00 | | 459.500,00 |
|stenza scolastica (refezione,| | | | | |
|trasporto, altri servizi di| | | | | |
|assistenza scolastica) | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0110 |Proventi dei servizi nel set-| 31.926,61 | 33.500,00 | | 4.500,00-| 29.000,00 |
|tore culturale. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0120 |Proventi dei servizi di ge-| 30.370,56 | 46.000,00 | | 1.000,00-| 45.000,00 |
|stione degli impianti sporti-| | | | | |
|vi e degli interventi di set-| | | | | |
|tore. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0165 |Proventi del servizio idrico| 202.864,89 | 174.500,00 | | 25.500,00-| 149.000,00 |
|integrato (gest. in conces-| | | | | |
|sione a Uniacque SpA) | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0170 |Proventi del servizio idrico| 5.541,01 | 1.000,00 | | 1.000,00-| |
|integrato (gestione diretta) | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0180 |Proventi del servizio di| 17.818,16 | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
|smaltimento rifiuti. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0190 |Proventi dei servizi socio-| 53.032,14 | 47.500,00 | 7.500,00 | | 55.000,00 |
|-assistenziali | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0200 |Proventi dei servizi cimite-| 16.327,94 | 15.000,00 | | 1.000,00-| 14.000,00 |
|riali. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0210 |Proventi dei servizi nel cam-| | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
|po dello sviluppo economico. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
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BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
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PARTE I ENTRATA
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Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
3 01 0220 |Proventi dei servizi produt-| 1.497.397,05 | 1.321.000,00 | 30.000,00 | | 1.351.000,00 |
|tivi:farmacia comunale in ge-| | | | | |
|stione diretta. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0230 |Proventi da altri servizi| 102.000,00 | 102.000,00 | | | 102.000,00 |
|produttivi. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
3 01 0235 |Proventi da altri servizi| | | | | |
|produttivi di carattere stra-| | | | | |
|ordinario | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 1 | 2.556.551,44 | 2.411.500,00 | 81.500,00 | 35.500,00-| 2.457.500,00 |
+ + + + + + + |
3 02 |Categoria 2 | | | | | |
|PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE. | | | | | |
| | | | | | |
3 02 0010 |Proventi di gestione dei fab-| 211.712,72 | 218.000,00 | 16.500,00 | | 234.500,00 |
|bricati. | | | | | |
| | | | | | |
3 02 0020 |Proventi di gestione locali| 7.967,12 | 8.500,00 | | 5.000,00-| 3.500,00 |
|ed aree attrezzate. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
3 02 0030 |Proventi di gestione dei ter-| 102.858,36 | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
|reni. | | | | | |
| | | | | | |
3 02 0040 |Proventi di gestione beni de-| 104.524,46 | 75.500,00 | 14.500,00 | | 90.000,00 |
|maniali | | | | | |
| | | | | | |
3 02 0050 |Proventi di gestione altri| 1.076,57 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
|beni immob. | | | | | |
| | | | | | |
3 02 0060 |Proventi di gestione dei beni| 4.658,74 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
|mobili | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 2 | 432.797,97 | 407.000,00 | 31.000,00 | 5.000,00-| 433.000,00 |
+ + + + + + + |
3 03 |Categoria 3 | | | | | |
|INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E| | | | | |
|CREDITI | | | | | |
| | | | | | |
3 03 0010 |Interessi attivi su depositi| 20.725,56 | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
|in denaro e valori mobiliari.| | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 8
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE I ENTRATA
|
Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
| | | | | | |
3 03 0030 |Interessi su anticipazioni e| | 24.000,00 | | 24.000,00-| |
|crediti diversi. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 3 | 20.725,56 | 28.500,00 | | 24.000,00-| 4.500,00 |
+ + + + + + + |
3 04 |Categoria 4 | | | | | |
|UTILI NETTI DELLE AZIENDE| | | | | |
|SPECIALI E PARTECIPATE, DIVI-| | | | | |
|DENDI DI SOCIETA' | | | | | |
| | | | | | |
3 04 0010 |Utili netti di aziende spe-| | | | | |
|ciali e partecipate. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 4 | | | | | |
+ + + + + + + |
3 05 |Categoria 5 | | | | | |
|PROVENTI DIVERSI | | | | | |
| | | | | | |
3 05 0010 |Proventi,recuperi e rimborsi| 29.041,96 | 76.500,00 | | 60.000,00-| 16.500,00 |
|diversi da Enti e da privati.| | | | | |
| | | | | | |
3 05 0025 |Entrata figurativa da accan-| 28.173,09 | 15.500,00 | | 15.500,00-| |
|tonamenti ed economie su con-| | | | | |
|trattazione decentrata | | | | | |
| | | | | | |
3 05 0030 |Altri proventi diversi | | 5.000,00 | 17.000,00 | | 22.000,00 |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 5 | 57.215,05 | 97.000,00 | 17.000,00 | 75.500,00-| 38.500,00 |
+ + + + + + + |
3 |Riassunto Titolo III | | | | | |
|ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | |
| | | | | | |
3 01 |Categoria 1 | 2.556.551,44 | 2.411.500,00 | 81.500,00 | 35.500,00-| 2.457.500,00 |
| | | | | | |
3 02 |Categoria 2 | 432.797,97 | 407.000,00 | 31.000,00 | 5.000,00-| 433.000,00 |
| | | | | | |
3 03 |Categoria 3 | 20.725,56 | 28.500,00 | | 24.000,00-| 4.500,00 |
| | | | | | |
3 04 |Categoria 4 | | | | | |
| | | | | | |
3 05 |Categoria 5 | 57.215,05 | 97.000,00 | 17.000,00 | 75.500,00-| 38.500,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Titolo III | 3.067.290,02 | 2.944.000,00 | 129.500,00 | 140.000,00-| 2.933.500,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 9
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE I ENTRATA
|
Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
4 | TITOLO IV | | | | | |
|ENTRATE DERIVANI DA ALIENA-| | | | | |
|ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI| | | | | |
|CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI| | | | | |
|CREDITI. | | | | | |
| | | | | | |
4 01 |Categoria 1 | | | | | |
|ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO-| | | | | |
|NIALI | | | | | |
| | | | | | |
4 01 0010 |Alienazione di beni immobili| 373.740,26 | 5.000,00 | 859.000,00 | | 864.000,00 |
|(aree-terreni) | | | | | |
| | | | | | |
4 01 0015 |Alienazione di beni immobili| | | | | |
|(fabbricati) | | | | | |
| | | | | | |
4 01 0020 |Concessione di diritti reali| 263.212,00 | 107.500,00 | | 57.500,00-| 50.000,00 |
|su beni immobili. | | | | | |
| | | | | | |
4 01 0030 |Alienazioni di beni mobili. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 1 | 636.952,26 | 112.500,00 | 859.000,00 | 57.500,00-| 914.000,00 |
+ + + + + + + |
4 02 |Categoria 2 | | | | | |
|TRASFERIMENTI DI CAPITALE| | | | | |
|DALLO STATO | | | | | |
| | | | | | |
4 02 0010 |Trasferimenti di capitale or-| 1.605,08 | 1.500,00 | | 1.500,00-| |
|dinari dallo Stato. | | | | | |
| | | | | | |
4 02 0020 |Trasferimenti di capitale| | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
|straordinari dallo Stato. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 2 | 1.605,08 | 1.500,00 | 40.000,00 | 1.500,00-| 40.000,00 |
+ + + + + + + |
4 03 |Categoria 3 | | | | | |
|TRASFERIMENTI DI CAPITALE| | | | | |
|DALLA REGIONE | | | | | |
| | | | | | |
4 03 0020 |Trasferimenti di capitale| 692.226,52 | 246.000,00 | | 241.000,00-| 5.000,00 |
|straordinari dalla Regione. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 3 | 692.226,52 | 246.000,00 | | 241.000,00-| 5.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 10
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE I ENTRATA
|
Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
4 04 |Categoria 4 | | | | | |
|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA| | | | | |
|ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB-| | | | | |
|BLICO | | | | | |
| | | | | | |
4 04 0010 |Trasferimenti di capitale da| 284.097,75 | 237.000,00 | | 237.000,00-| |
|Comuni. | | | | | |
| | | | | | |
4 04 0020 |Trasferimenti di capitale| 38.000,00 | | 71.500,00 | | 71.500,00 |
|dalla Provincia. | | | | | |
| | | | | | |
4 04 0030 |Trasferimenti di capitale da| | | | | |
|A. S. L. | | | | | |
| | | | | | |
4 04 0040 |Trasferimenti di capitale| | | | | |
|straordinari da altri Enti| | | | | |
|del settore pubblico. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 4 | 322.097,75 | 237.000,00 | 71.500,00 | 237.000,00-| 71.500,00 |
+ + + + + + + |
4 05 |Categoria 5 | | | | | |
|TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA| | | | | |
|ALTRI SOGGETTI | | | | | |
| | | | | | |
4 05 0010 |Proventi da concessioni edi-| 298.554,26 | 236.500,00 | 63.500,00 | | 300.000,00 |
|lizie e per sanzioni urbani-| | | | | |
|stiche (destinate a inv. ) | | | | | |
| | | | | | |
4 05 0015 |Proventi da concessioni edi-| 199.969,97 | 150.000,00 | | 50.000,00-| 100.000,00 |
|lizie (quota per manut. ordi-| | | | | |
|naria patrimonio) | | | | | |
| | | | | | |
4 05 0018 |Trasferimenti di capitale da| | | | | |
|convenzioni ed atti urbani-| | | | | |
|stici. | | | | | |
| | | | | | |
4 05 0020 |Altri trasferimenti di capi-| 21.000,00 | 222.000,00 | 147.500,00 | | 369.500,00 |
|tale straordinari da altri| | | | | |
|soggetti. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 5 | 519.524,23 | 608.500,00 | 211.000,00 | 50.000,00-| 769.500,00 |
+ + + + + + + |
4 06 |Categoria 6 | | | | | |
|RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 11
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE I ENTRATA
|
Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
4 06 0010 |Riscoss. di crediti da socie-| | | | | |
|ta' controllate di gest. pub-| | | | | |
|blici servizi | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 6 | | | | | |
+ + + + + + + |
4 |Riassunto Titolo IV | | | | | |
|ENTRATE DERIVANI DA ALIENA-| | | | | |
|ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI| | | | | |
|CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI| | | | | |
|CREDITI. | | | | | |
| | | | | | |
4 01 |Categoria 1 | 636.952,26 | 112.500,00 | 859.000,00 | 57.500,00-| 914.000,00 |
| | | | | | |
4 02 |Categoria 2 | 1.605,08 | 1.500,00 | 40.000,00 | 1.500,00-| 40.000,00 |
| | | | | | |
4 03 |Categoria 3 | 692.226,52 | 246.000,00 | | 241.000,00-| 5.000,00 |
| | | | | | |
4 04 |Categoria 4 | 322.097,75 | 237.000,00 | 71.500,00 | 237.000,00-| 71.500,00 |
| | | | | | |
4 05 |Categoria 5 | 519.524,23 | 608.500,00 | 211.000,00 | 50.000,00-| 769.500,00 |
| | | | | | |
4 06 |Categoria 6 | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Titolo IV | 2.172.405,84 | 1.205.500,00 | 1.181.500,00 | 587.000,00-| 1.800.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
5 | TITOLO V | | | | | |
|ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-| | | | | |
|SIONE DI PRESTITI. | | | | | |
| | | | | | |
5 03 |Categoria 3 | | | | | |
|ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTI-| | | | | |
|TI | | | | | |
| | | | | | |
5 03 0010 |Assunzione di mutui con la| | | | | |
|Cassa DD. PP. | | | | | |
| | | | | | |
5 03 0080 |Assunzione di mutui con Cassa| | | | | |
|DD. PP. perestin. antic. mu-| | | | | |
|tui post.1996 (ricovnersione| | | | | |
|debito L.448/01) | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Categoria 3 | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 12
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE I ENTRATA
|
Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
5 |Riassunto Titolo V | | | | | |
|ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-| | | | | |
|SIONE DI PRESTITI. | | | | | |
| | | | | | |
5 03 |Categoria 3 | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Titolo V | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
6 | TITOLO VI | | | | | |
|ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO| | | | | |
|DI TERZI. | | | | | |
| | | | | | |
6 01 | Capitolo 1 | | | | | |
|Ritenute previdenziali e as-| | | | | |
|sistenziali al personale. | | | | | |
| | | | | | |
6 01 |Ritenute previdenziali ed as-| 155.578,84 | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
|sistenziali al personale. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Capitolo 1 | 155.578,84 | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
+ + + + + + + |
6 02 | Capitolo 2 | | | | | |
|Ritenute erariali. | | | | | |
| | | | | | |
6 02 |Ritenute erariali. | 347.411,82 | 490.000,00 | | | 490.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Capitolo 2 | 347.411,82 | 490.000,00 | | | 490.000,00 |
+ + + + + + + |
6 03 | Capitolo 3 | | | | | |
|Altre ritenute al personale| | | | | |
|per conto di terzi. | | | | | |
| | | | | | |
6 03 |Altre ritenute al personale| 17.738,40 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
|per conto diterzi. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Capitolo 3 | 17.738,40 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
+ + + + + + + |
6 04 | Capitolo 4 | | | | | |
|Depositi cauzionali. | | | | | |
| | | | | | |
6 04 |Depositi cauzionali. | 8.323,75 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Capitolo 4 | 8.323,75 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 13
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE I ENTRATA
|
Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Risorsa | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
6 05 | Capitolo 5 | | | | | |
|Rimborso spese per servizi| | | | | |
|per conto di terzi. | | | | | |
| | | | | | |
6 05 |Rimborso spese per servizi| 134.735,54 | 215.000,00 | | | 215.000,00 |
|per conto di terzi. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Capitolo 5 | 134.735,54 | 215.000,00 | | | 215.000,00 |
+ + + + + + + |
6 06 | Capitolo 6 | | | | | |
|Rimborso di anticipazioni di| | | | | |
|fondi per il servizio econo-| | | | | |
|mato. | | | | | |
| | | | | | |
6 06 |Rimborso di anticipazione di| 4.100,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | | 16.000,00 |
|fondi per il servizio econo-| | | | | |
|mato. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Capitolo 6 | 4.100,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | | 16.000,00 |
+ + + + + + + |
6 07 | Capitolo 7 | | | | | |
|Depositi per spese contrat-| | | | | |
|tuali. | | | | | |
| | | | | | |
6 07 |Depositi per spese contrat-| 6.612,10 | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
|tuali. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Capitolo 7 | 6.612,10 | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
+ + + + + + + |
6 |Riassunto Titolo VI | | | | | |
|ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO| | | | | |
|DI TERZI. | | | | | |
| | | | | | |
6 01 | Capitolo 1 | 155.578,84 | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| | | | | | |
6 02 | Capitolo 2 | 347.411,82 | 490.000,00 | | | 490.000,00 |
| | | | | | |
6 03 | Capitolo 3 | 17.738,40 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | | | | | |
6 04 | Capitolo 4 | 8.323,75 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| | | | | | |
6 05 | Capitolo 5 | 134.735,54 | 215.000,00 | | | 215.000,00 |
| | | | | | |
6 06 | Capitolo 6 | 4.100,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | | 16.000,00 |
| | | | | | |
6 07 | Capitolo 7 | 6.612,10 | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 14
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE I ENTRATA
|
Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | RIEPILOGO TITOLI | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Titolo VI | 674.500,45 | 995.000,00 | 11.000,00 | | 1.006.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 15
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE I ENTRATA
|
Codice | | Accertamenti | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | RIEPILOGO TITOLI | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
| TITOLO I | 3.702.208,58 | 3.900.000,00 | 233.000,00 | 106.000,00-| 4.027.000,00 |
| | | | | | |
| TITOLO II | 1.974.895,15 | 2.046.000,00 | 59.000,00 | 400.500,00-| 1.704.500,00 |
| | | | | | |
| TITOLO III | 3.067.290,02 | 2.944.000,00 | 129.500,00 | 140.000,00-| 2.933.500,00 |
| | | | | | |
| TITOLO IV | 2.172.405,84 | 1.205.500,00 | 1.181.500,00 | 587.000,00-| 1.800.000,00 |
| | | | | | |
| TITOLO V | | | | | |
| | | | | | |
| TITOLO VI | 674.500,45 | 995.000,00 | 11.000,00 | | 1.006.000,00 |
| | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Titoli | 11.591.300,04 | 11.090.500,00 | 1.614.000,00 | 1.233.500,00-| 11.471.000,00 |
+ + + + + + + |
|Avanzo di amministrazione | | 2.010.000,00 | | 1.990.000,00-| 20.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 11.591.300,04 | 13.100.500,00 | 1.614.000,00 | 3.223.500,00-| 11.491.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 16
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
1 | TITOLO I | | | | | |
|SPESE CORRENTI. | | | | | |
| | | | | | |
1 01 |Funzione 1 | | | | | |
|Funzioni generali di ammini-| | | | | |
|strazione di gestione e di| | | | | |
|controllo | | | | | |
| | | | | | |
1 01 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Organi istituzionali, parte-| | | | | |
|cipazione e decentramento. | | | | | |
| | | | | | |
1 01 01 02|Acquisto di beni di consumo| 5.684,99 | 5.800,00 | | 4.200,00-| 1.600,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 01 01 03|Prestazioni di servizi | 185.614,32 | 212.500,00 | | 22.100,00-| 190.400,00 |
| | | | | | |
1 01 01 05|Trasferimenti | 2.320,00 | 2.000,00 | | 1.000,00-| 1.000,00 |
| | | | | | |
1 01 01 06|Interessi passivi e oneri fi-| 3.336,86 | 3.200,00 | | 100,00-| 3.100,00 |
|nanziari diversi | | | | | |
| | | | | | |
1 01 01 07|Imposte e tasse | 8.239,73 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | | |
1 01 01 08|Oneri straordinari della ge-| 26.805,71 | 3.200,00 | | 3.200,00-| |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 232.001,61 | 236.700,00 | | 30.600,00-| 206.100,00 |
+ + + + + + + |
1 01 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Segreteria generale, persona-| | | | | |
|le e organizzazione. | | | | | |
| | | | | | |
1 01 02 01|Personale | 331.684,18 | 305.900,00 | | 16.200,00-| 289.700,00 |
| | | | | | |
1 01 02 02|Acquisto di beni di consumo| 32.530,41 | 43.300,00 | | 10.500,00-| 32.800,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 01 02 03|Prestazioni di servizi | 222.158,31 | 280.100,00 | | 49.400,00-| 230.700,00 |
| | | | | | |
1 01 02 05|Trasferimenti | 16.257,06 | 17.700,00 | 100,00 | | 17.800,00 |
| | | | | | |
1 01 02 07|Imposte e tasse | 22.653,87 | 21.540,00 | | 1.800,00-| 19.740,00 |
| | | | | | |
1 01 02 08|Oneri straordinari della ge-| | 57.000,00 | | 57.000,00-| |
|stione corrente | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 17
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Servizio 2 | 625.283,83 | 725.540,00 | 100,00 | 134.900,00-| 590.740,00 |
+ + + + + + + |
1 01 03 |Servizio 3 | | | | | |
|Gestione economica, finanzia-| | | | | |
|ria, programmazione, provve-| | | | | |
|ditorato e controllo di ge-| | | | | |
|stione. | | | | | |
| | | | | | |
1 01 03 01|Personale | 155.392,58 | 162.600,00 | 16.500,00 | | 179.100,00 |
| | | | | | |
1 01 03 02|Acquisto di beni di consumo| | 500,00 | | | 500,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 01 03 03|Prestazioni di servizi | 58.952,50 | 56.000,00 | | 2.000,00-| 54.000,00 |
| | | | | | |
1 01 03 05|Trasferimenti | 492,45 | 2.000,00 | | 500,00-| 1.500,00 |
| | | | | | |
1 01 03 07|Imposte e tasse | 125.494,06 | 121.000,00 | | 9.050,00-| 111.950,00 |
| | | | | | |
1 01 03 08|Oneri straordinari della ge-| 25.000,00 | | | | |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 3 | 365.331,59 | 342.100,00 | 16.500,00 | 11.550,00-| 347.050,00 |
+ + + + + + + |
1 01 04 |Servizio 4 | | | | | |
|Gestione delle entrate tribu-| | | | | |
|tarie e servizi fiscali | | | | | |
| | | | | | |
1 01 04 01|Personale | 106.020,24 | 112.400,00 | 9.900,00 | | 122.300,00 |
| | | | | | |
1 01 04 03|Prestazioni di servizi | 33.368,11 | 58.200,00 | | 12.700,00-| 45.500,00 |
| | | | | | |
1 01 04 05|Trasferimenti | 19.907,33 | 25.000,00 | | 3.000,00-| 22.000,00 |
| | | | | | |
1 01 04 07|Imposte e tasse | 7.057,99 | 7.680,00 | 530,00 | | 8.210,00 |
| | | | | | |
1 01 04 08|Oneri straordinari della ge-| 3.960,00 | 34.000,00 | | 34.000,00-| |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 4 | 170.313,67 | 237.280,00 | 10.430,00 | 49.700,00-| 198.010,00 |
+ + + + + + + |
1 01 05 |Servizio 5 | | | | | |
|Gestione dei beni demaniali e| | | | | |
|patrimoniali | | | | | |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
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COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 18
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
1 01 05 02|Acquisto di beni di consumo| 2.908,51 | 3.500,00 | | 1.000,00-| 2.500,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 01 05 03|Prestazioni di servizi | 162.953,32 | 197.500,00 | | 8.000,00-| 189.500,00 |
| | | | | | |
1 01 05 05|Trasferimenti | | 2.000,00 | | 1.000,00-| 1.000,00 |
| | | | | | |
1 01 05 06|Interessi passivi e oneri fi-| 10.126,33 | 9.700,00 | | 400,00-| 9.300,00 |
|nanziari diversi | | | | | |
| | | | | | |
1 01 05 07|Imposte e tasse | 12.411,94 | 15.000,00 | | 1.000,00-| 14.000,00 |
| | | | | | |
1 01 05 08|Oneri straordinari della ge-| 4.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00-| |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 5 | 192.400,10 | 287.700,00 | | 71.400,00-| 216.300,00 |
+ + + + + + + |
1 01 06 |Servizio 6 | | | | | |
|Ufficio tecnico | | | | | |
| | | | | | |
1 01 06 01|Personale | 188.697,15 | 215.600,00 | 15.200,00 | | 230.800,00 |
| | | | | | |
1 01 06 03|Prestazioni di servizi | 23.162,82 | 15.000,00 | | 5.000,00-| 10.000,00 |
| | | | | | |
1 01 06 07|Imposte e tasse | 12.716,24 | 14.650,00 | 850,00 | | 15.500,00 |
| | | | | | |
1 01 06 08|Oneri straordinari della ge-| | | | | |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 6 | 224.576,21 | 245.250,00 | 16.050,00 | 5.000,00-| 256.300,00 |
+ + + + + + + |
1 01 07 |Servizio 7 | | | | | |
|Anagrafe, Stato Civile, Elet-| | | | | |
|torale, Leva e servizio sta-| | | | | |
|tistico | | | | | |
| | | | | | |
1 01 07 01|Personale | 117.955,81 | 120.600,00 | | 1.300,00-| 119.300,00 |
| | | | | | |
1 01 07 02|Acquisto di beni di consumo| 8.152,00 | 10.000,00 | | 1.500,00-| 8.500,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 01 07 03|Prestazioni di servizi | 2.180,03 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| | | | | | |
1 01 07 07|Imposte e tasse | 7.957,63 | 8.240,00 | | 210,00-| 8.030,00 |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 19
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
1 01 07 08|Oneri straordinari della ge-| 62.800,40 | 10.000,00 | | 10.000,00-| |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 7 | 199.045,87 | 152.840,00 | | 13.010,00-| 139.830,00 |
+ + + + + + + |
1 01 08 |Servizio 8 | | | | | |
|Altri servizi generali | | | | | |
| | | | | | |
1 01 08 01|Personale | 1.961,88 | 500,00 | 500,00 | | 1.000,00 |
| | | | | | |
1 01 08 02|Acquisto di beni di consumo| 1.656,33 | 1.400,00 | | 900,00-| 500,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 01 08 03|Prestazioni di servizi | 4.700,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | | 6.500,00 |
| | | | | | |
1 01 08 10|Fondo svalutazione crediti | | 75.000,00 | 11.000,00 | | 86.000,00 |
| | | | | | |
1 01 08 11|Fondo di riserva | | 150,00 | 64.950,00 | | 65.100,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 8 | 8.318,21 | 81.050,00 | 78.950,00 | 900,00-| 159.100,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 1 | 2.017.271,09 | 2.308.460,00 | 122.030,00 | 317.060,00-| 2.113.430,00 |
+ + + + + + + |
1 03 |Funzione 3 | | | | | |
|Funzioni di polizia locale | | | | | |
| | | | | | |
1 03 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Polizia municipale. | | | | | |
| | | | | | |
1 03 01 01|Personale | 282.672,57 | 303.400,00 | 3.200,00 | | 306.600,00 |
| | | | | | |
1 03 01 02|Acquisto di beni di consumo| 24.545,76 | 35.500,00 | | 6.500,00-| 29.000,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 03 01 03|Prestazioni di servizi | 25.952,62 | 32.500,00 | | 14.500,00-| 18.000,00 |
| | | | | | |
1 03 01 07|Imposte e tasse | 18.715,65 | 20.390,00 | | 160,00-| 20.230,00 |
| | | | | | |
1 03 01 08|Oneri straordinari della ge-| | | | | |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 351.886,60 | 391.790,00 | 3.200,00 | 21.160,00-| 373.830,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 3 | 351.886,60 | 391.790,00 | 3.200,00 | 21.160,00-| 373.830,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 20
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
1 04 |Funzione 4 | | | | | |
|Funzioni di istruzione pub-| | | | | |
|blica | | | | | |
| | | | | | |
1 04 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Scuola materna | | | | | |
| | | | | | |
1 04 01 02|Acquisto di beni di consumo| 17.553,18 | 18.800,00 | | 1.000,00-| 17.800,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 04 01 03|Prestazioni di servizi | 18.661,28 | 25.700,00 | 400,00 | | 26.100,00 |
| | | | | | |
1 04 01 05|Trasferimenti | 102.510,01 | 117.100,00 | | | 117.100,00 |
| | | | | | |
1 04 01 08|Oneri straordinari della ge-| | 3.500,00 | | 3.500,00-| |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 138.724,47 | 165.100,00 | 400,00 | 4.500,00-| 161.000,00 |
+ + + + + + + |
1 04 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Istruzione elementare | | | | | |
| | | | | | |
1 04 02 01|Personale | 60.510,00 | 45.300,00 | | 36.390,00-| 8.910,00 |
| | | | | | |
1 04 02 02|Acquisto di beni di consumo| 30.757,27 | 34.400,00 | | 2.700,00-| 31.700,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 04 02 03|Prestazioni di servizi | 69.884,45 | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
| | | | | | |
1 04 02 05|Trasferimenti | 13.600,00 | 12.200,00 | | 200,00-| 12.000,00 |
| | | | | | |
1 04 02 06|Interessi passivi e oneri fi-| 6.573,66 | 5.700,00 | | 900,00-| 4.800,00 |
|nanziari diversi | | | | | |
| | | | | | |
1 04 02 07|Imposte e tasse | 3.970,00 | 3.050,00 | | 2.500,00-| 550,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | 185.295,38 | 199.650,00 | | 42.690,00-| 156.960,00 |
+ + + + + + + |
1 04 03 |Servizio 3 | | | | | |
|Istruzione media | | | | | |
| | | | | | |
1 04 03 02|Acquisto di beni di consumo| 10.444,39 | 10.200,00 | | 300,00-| 9.900,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 04 03 03|Prestazioni di servizi | 79.716,81 | 116.000,00 | 10.000,00 | | 126.000,00 |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 21
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
1 04 03 05|Trasferimenti | 7.620,00 | 6.200,00 | | | 6.200,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 3 | 97.781,20 | 132.400,00 | 10.000,00 | 300,00-| 142.100,00 |
+ + + + + + + |
1 04 05 |Servizio 5 | | | | | |
|Assistenza scolastica, tra-| | | | | |
|sporto, refezione e altri| | | | | |
|servizi | | | | | |
| | | | | | |
1 04 05 01|Personale | 108.812,61 | 111.600,00 | | 1.100,00-| 110.500,00 |
| | | | | | |
1 04 05 02|Acquisto di beni di consumo| 38.753,83 | 46.000,00 | 6.000,00 | | 52.000,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
1 04 05 03|Prestazioni di servizi | 498.219,13 | 568.500,00 | 25.500,00 | | 594.000,00 |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
1 04 05 05|Trasferimenti | 51.336,00 | 68.000,00 | 2.500,00 | | 70.500,00 |
| | | | | | |
1 04 05 07|Imposte e tasse | 8.898,26 | 9.320,00 | | 210,00-| 9.110,00 |
| | | | | | |
1 04 05 08|Oneri straordinari della ge-| | | | | |
|stione corrente | | | | | |
| | | | | | |
1 04 05 09|Ammortamenti di esercizio | | 5.000,00 | | 2.500,00-| 2.500,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 5 | 706.019,83 | 808.420,00 | 34.000,00 | 3.810,00-| 838.610,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 4 | 1.127.820,88 | 1.305.570,00 | 44.400,00 | 51.300,00-| 1.298.670,00 |
+ + + + + + + |
1 05 |Funzione 5 | | | | | |
|Funzioni relative alla cultu-| | | | | |
|ra e ai beniculturali | | | | | |
| | | | | | |
1 05 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Biblioteche, musei e pinaco-| | | | | |
|teche | | | | | |
| | | | | | |
1 05 01 01|Personale | 64.545,98 | 65.200,00 | | 300,00-| 64.900,00 |
| | | | | | |
1 05 01 02|Acquisto di beni di consumo| 16.555,15 | 29.000,00 | | 17.000,00-| 12.000,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 05 01 03|Prestazioni di servizi | 49.829,96 | 56.500,00 | | | 56.500,00 |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 22
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
1 05 01 05|Trasferimenti. | 4.606,40 | 4.700,00 | 300,00 | | 5.000,00 |
| | | | | | |
1 05 01 07|Imposte e tasse | 4.380,69 | 5.020,00 | | 310,00-| 4.710,00 |
| | | | | | |
1 05 01 08|Oneri straordinari della ge-| | | | | |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 139.918,18 | 160.420,00 | 300,00 | 17.610,00-| 143.110,00 |
+ + + + + + + |
1 05 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Teatri, attivita' culturali e| | | | | |
|servizi diversi nel settore| | | | | |
|culturale | | | | | |
| | | | | | |
1 05 02 02|Acquisto di beni di consumo| 7.760,38 | 5.600,00 | | 100,00-| 5.500,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 05 02 03|Prestazioni di servizi | 116.043,30 | 113.500,00 | | 28.500,00-| 85.000,00 |
| | | | | | |
1 05 02 05|Trasferimenti. | 23.742,00 | 37.200,00 | | 1.500,00-| 35.700,00 |
| | | | | | |
1 05 02 06|Interessi passivi e oneri fi-| 22.533,75 | 21.600,00 | | 1.000,00-| 20.600,00 |
|nanziari diversi | | | | | |
| | | | | | |
1 05 02 07|Imposte e tasse | 9.692,92 | 6.500,00 | 500,00 | | 7.000,00 |
| | | | | | |
1 05 02 08|Oneri straordinari della ge-| 19.089,20 | 10.300,00 | | 10.300,00-| |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | 198.861,55 | 194.700,00 | 500,00 | 41.400,00-| 153.800,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 5 | 338.779,73 | 355.120,00 | 800,00 | 59.010,00-| 296.910,00 |
+ + + + + + + |
1 06 |Funzione 6 | | | | | |
|Funzioni nel settore sportivo| | | | | |
|e ricreativo | | | | | |
| | | | | | |
1 06 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Piscine comunali | | | | | |
| | | | | | |
1 06 01 05|Trasferimenti | 74.369,78 | 74.500,00 | | | 74.500,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 74.369,78 | 74.500,00 | | | 74.500,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 23
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
1 06 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Stadio comunale, palazzo del-| | | | | |
|lo sport ed altri impianti | | | | | |
| | | | | | |
1 06 02 02|Acquisto di beni di consumo| 285,60 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
1 06 02 03|Prestazioni di servizi | 54.662,23 | 81.000,00 | 1.500,00 | | 82.500,00 |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
1 06 02 05|Trasferimenti | 1.756,26 | 3.500,00 | | 500,00-| 3.000,00 |
| | | | | | |
1 06 02 09|Ammortamenti di esercizio | | 5.000,00 | | 2.500,00-| 2.500,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | 56.704,09 | 91.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00-| 90.000,00 |
+ + + + + + + |
1 06 03 |Servizio 3 | | | | | |
|Manifestazioni diverse nel| | | | | |
|settore sportivo e ricreativo| | | | | |
| | | | | | |
1 06 03 02|Acquisto di beni di consumo| 2.038,29 | 7.500,00 | | 3.100,00-| 4.400,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 06 03 03|Prestazioni di servizi | 590,00 | 7.000,00 | | 1.500,00-| 5.500,00 |
| | | | | | |
1 06 03 05|Trasferimenti | 19.730,00 | 45.500,00 | | 200,00-| 45.300,00 |
| | | | | | |
1 06 03 08|Oneri straordinari della ge-| 10.000,00 | | | | |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 3 | 32.358,29 | 60.000,00 | | 4.800,00-| 55.200,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 6 | 163.432,16 | 226.000,00 | 1.500,00 | 7.800,00-| 219.700,00 |
+ + + + + + + |
1 08 |Funzione 8 | | | | | |
|Funzioni nel campo della via-| | | | | |
|bilita' e dei trasporti | | | | | |
| | | | | | |
1 08 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Viabilita', circolazione| | | | | |
|stradale e servizi connessi | | | | | |
| | | | | | |
1 08 01 01|Personale | 63.528,00 | 35.600,00 | 18.700,00 | | 54.300,00 |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 24
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
1 08 01 02|Acquisto di beni di consumo| 32.837,36 | 42.000,00 | | 9.700,00-| 32.300,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 08 01 03|Prestazioni di servizi | 162.296,94 | 189.600,00 | | 72.600,00-| 117.000,00 |
| | | | | | |
1 08 01 06|Interessi passivi e oneri fi-| 67.434,40 | 64.400,00 | | 3.000,00-| 61.400,00 |
|nanziari diversi | | | | | |
| | | | | | |
1 08 01 07|Imposte e tasse | 4.272,00 | 2.590,00 | 1.060,00 | | 3.650,00 |
| | | | | | |
1 08 01 08|Oneri straordinari della ge-| 32.932,80 | 5.000,00 | | 5.000,00-| |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 363.301,50 | 339.190,00 | 19.760,00 | 90.300,00-| 268.650,00 |
+ + + + + + + |
1 08 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Illuminazione pubblica e ser-| | | | | |
|vizi connessi | | | | | |
| | | | | | |
1 08 02 03|Prestazioni di servizi | 177.571,75 | 213.000,00 | 3.000,00 | | 216.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | 177.571,75 | 213.000,00 | 3.000,00 | | 216.000,00 |
+ + + + + + + |
1 08 03 |Servizio 3 | | | | | |
|Trasporti pubblici locali e| | | | | |
|servizi connessi | | | | | |
| | | | | | |
1 08 03 08|Oneri straordinari della ge-| 3.476,21 | | | | |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 3 | 3.476,21 | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 8 | 544.349,46 | 552.190,00 | 22.760,00 | 90.300,00-| 484.650,00 |
+ + + + + + + |
1 09 |Funzione 9 | | | | | |
|Funzioni riguardanti la ge-| | | | | |
|stione del territorio e del-| | | | | |
|l'ambiente | | | | | |
| | | | | | |
1 09 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Urbanistica e gestione del| | | | | |
|territorio | | | | | |
| | | | | | |
1 09 01 03|Prestazioni di servizi | | 2.000,00 | | 2.000,00-| |
| | | | | | |
1 09 01 05|Trasferimenti | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 25
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
| | | | | | |
1 09 01 08|Oneri straordinari della ge-| 6.644,25 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 6.644,25 | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00-| 5.000,00 |
+ + + + + + + |
1 09 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Edilizia residenziale pubbli-| | | | | |
|ca locale e piani di edilizia| | | | | |
|economico-popolare | | | | | |
| | | | | | |
1 09 02 05|Trasferimenti | | 2.600,00 | | | 2.600,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | | 2.600,00 | | | 2.600,00 |
+ + + + + + + |
1 09 03 |Servizio 3 | | | | | |
|Servizi di protezione civile | | | | | |
| | | | | | |
1 09 03 05|Trasferimenti | 11.596,10 | 13.000,00 | | 1.000,00-| 12.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 3 | 11.596,10 | 13.000,00 | | 1.000,00-| 12.000,00 |
+ + + + + + + |
1 09 04 |Servizio 4 | | | | | |
|Servizio idrico integrato | | | | | |
| | | | | | |
1 09 04 02|Acquisto di beni di consumo| | | | | |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
1 09 04 03|Prestazioni di servizi | 5.163,73 | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
1 09 04 05|Trasferimenti | 748,96 | 500,00 | 300,00 | | 800,00 |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
1 09 04 06|Interessi passivi e oneri fi-| 61.749,89 | 56.600,00 | | 5.200,00-| 51.400,00 |
|nanziari diversi | | | | | |
| | | | | | |
1 09 04 09|Ammortamenti di esercizio | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 4 | 67.662,58 | 63.600,00 | 300,00 | 5.200,00-| 58.700,00 |
+ + + + + + + |
1 09 05 |Servizio 5 | | | | | |
|Servizio smaltimento rifiuti | | | | | |
| | | | | | |
1 09 05 01|Personale | 60.802,00 | 60.700,00 | | 2.000,00-| 58.700,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 26
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
| | | | | | |
1 09 05 02|Acquisto di beni di consumo| 34.132,79 | 48.000,00 | | 4.000,00-| 44.000,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 09 05 03|Prestazioni di servizi | 784.904,51 | 852.000,00 | 63.000,00 | | 915.000,00 |
| | | | | | |
1 09 05 07|Imposte e tasse | 4.042,00 | 4.040,00 | | 100,00-| 3.940,00 |
| | | | | | |
1 09 05 09|Ammortamenti di esercizio | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 5 | 883.881,30 | 969.740,00 | 63.000,00 | 6.100,00-| 1.026.640,00 |
+ + + + + + + |
1 09 06 |Servizio 6 | | | | | |
|Parchi e servizi per la tute-| | | | | |
|la ambientale, del verde, al-| | | | | |
|tri servizi relativi al ter-| | | | | |
|ritorio e all'ambiente. | | | | | |
| | | | | | |
1 09 06 01|Personale | | | | | |
| | | | | | |
1 09 06 02|Acquisto di beni di consumo| 12.800,58 | 9.000,00 | | 1.500,00-| 7.500,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 09 06 03|Prestazioni di servizi | 202.185,86 | 221.000,00 | | 9.500,00-| 211.500,00 |
| | | | | | |
1 09 06 05|Trasferimenti | 74.454,41 | 67.300,00 | | 1.800,00-| 65.500,00 |
| | | | | | |
1 09 06 07|Imposte e tasse | | | | | |
| | | | | | |
1 09 06 08|Oneri straordinari della ge-| | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 6 | 289.440,85 | 301.300,00 | | 12.800,00-| 288.500,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 9 | 1.259.225,08 | 1.352.240,00 | 68.300,00 | 27.100,00-| 1.393.440,00 |
+ + + + + + + |
1 10 |Funzione 10 | | | | | |
|Funzioni nel settore sociale | | | | | |
| | | | | | |
1 10 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Asilo nido, servizi per l'in-| | | | | |
|fanzia e per i minori | | | | | |
| | | | | | |
1 10 01 01|Personale | 32.729,94 | 29.200,00 | | 200,00-| 29.000,00 |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 27
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
1 10 01 02|Acquisto di beni di consumo| 300,17 | 500,00 | 500,00 | | 1.000,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 10 01 03|Prestazioni di servizi | 65.018,06 | 69.800,00 | 7.700,00 | | 77.500,00 |
| | | | | | |
1 10 01 05|Trasferimenti | 127.554,96 | 97.300,00 | | 6.500,00-| 90.800,00 |
| | | | | | |
1 10 01 07|Imposte e tasse | 2.171,28 | 1.950,00 | | | 1.950,00 |
| | | | | | |
1 10 01 08|Oneri straordinari della ge-| 1.430,00 | | | | |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 229.204,41 | 198.750,00 | 8.200,00 | 6.700,00-| 200.250,00 |
+ + + + + + + |
1 10 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Servizi di prevenzione e ria-| | | | | |
|bilitazione | | | | | |
| | | | | | |
1 10 02 03|Prestazioni di servizi | 64.273,91 | 81.500,00 | | 7.000,00-| 74.500,00 |
| | | | | | |
1 10 02 05|Trasferimenti | 22.598,69 | 27.500,00 | 1.500,00 | | 29.000,00 |
| | | | | | |
1 10 02 08|Oneri straordinari della ge-| | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | 86.872,60 | 109.000,00 | 11.500,00 | 7.000,00-| 113.500,00 |
+ + + + + + + |
1 10 04 |Servizio 4 | | | | | |
|Assistenza, beneficenza pub-| | | | | |
|blica e servizi diversi alla| | | | | |
|persona | | | | | |
| | | | | | |
1 10 04 01|Personale | 116.769,04 | 124.700,00 | | 400,00-| 124.300,00 |
| | | | | | |
1 10 04 02|Acquisto di beni di consumo| 8.923,15 | 12.500,00 | | 2.000,00-| 10.500,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 10 04 03|Prestazioni di servizi | 245.116,21 | 276.500,00 | 8.300,00 | | 284.800,00 |
| | | | | | |
1 10 04 05|Trasferimenti | 68.568,03 | 93.000,00 | | 24.500,00-| 68.500,00 |
| | | | | | |
1 10 04 06|Interessi passivi e oneri fi-| 25.471,25 | 24.400,00 | | 1.200,00-| 23.200,00 |
|nanziari diversi | | | | | |
| | | | | | |
1 10 04 07|Imposte e tasse | 7.815,46 | 8.400,00 | | 10,00-| 8.390,00 |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 28
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
1 10 04 08|Oneri straordinari della ge-| 19.100,00 | 100.000,00 | | 60.000,00-| 40.000,00 |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 4 | 491.763,14 | 639.500,00 | 8.300,00 | 88.110,00-| 559.690,00 |
+ + + + + + + |
1 10 05 |Servizio 5 | | | | | |
|Servizio necroscopico e cimi-| | | | | |
|teriale | | | | | |
| | | | | | |
1 10 05 01|Personale | 28.577,22 | 29.500,00 | | 300,00-| 29.200,00 |
| | | | | | |
1 10 05 02|Acquisto di beni di consumo| 1.600,89 | 4.000,00 | | 500,00-| 3.500,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| | | | | | |
1 10 05 03|Prestazioni di servizi | 36.430,06 | 26.000,00 | | 4.500,00-| 21.500,00 |
| | | | | | |
1 10 05 06|Interessi passivi e oneri fi-| 17.492,28 | 16.800,00 | | 800,00-| 16.000,00 |
|nanziari diversi | | | | | |
| | | | | | |
1 10 05 07|Imposte e tasse | 1.879,85 | 1.980,00 | | 10,00-| 1.970,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 5 | 85.980,30 | 78.280,00 | | 6.110,00-| 72.170,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 10 | 893.820,45 | 1.025.530,00 | 28.000,00 | 107.920,00-| 945.610,00 |
+ + + + + + + |
1 11 |Funzione 11 | | | | | |
|Funzioni nel campo dello svi-| | | | | |
|luppo econo mico | | | | | |
| | | | | | |
1 11 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Fiere, mercati e servizi con-| | | | | |
|nessi | | | | | |
| | | | | | |
1 11 02 03|Prestazioni di servizi | 675,21 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | 675,21 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
+ + + + + + + |
1 11 05 |Servizio 5 | | | | | |
|Servizi relativi al commer-| | | | | |
|cio. | | | | | |
| | | | | | |
1 11 05 01|Personale | 35.560,66 | 31.700,00 | | 400,00-| 31.300,00 |
| | | | | | |
1 11 05 03|Prestazioni di servizi | 42.397,38 | 70.000,00 | 18.000,00 | | 88.000,00 |
| | | | | | |
1 11 05 05|Trasferimenti | 6.000,00 | 8.000,00 | | 2.500,00-| 5.500,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 29
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
| | | | | | |
1 11 05 07|Imposte e tasse | 2.491,32 | 2.180,00 | | 20,00-| 2.160,00 |
| | | | | | |
1 11 05 08|Oneri straordinari della ge-| 48.000,00 | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
|stione corrente | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 5 | 134.449,36 | 111.880,00 | 40.000,00 | 2.920,00-| 148.960,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 11 | 135.124,57 | 112.880,00 | 40.000,00 | 2.920,00-| 149.960,00 |
+ + + + + + + |
1 12 |Funzione 12 | | | | | |
|Funzioni relative ai servizi| | | | | |
|produttivi | | | | | |
| | | | | | |
1 12 05 |Servizio 5 | | | | | |
|Farmacie. | | | | | |
| | | | | | |
1 12 05 01|Personale | 157.219,98 | 155.400,00 | | 900,00-| 154.500,00 |
| | | | | | |
1 12 05 02|Acquisto di beni di consumo| 1.080.833,51 | 1.041.000,00 | | 9.000,00-| 1.032.000,00 |
|e/o di materie prime. | | | | | |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
1 12 05 03|Prestazioni di servizi | 24.471,75 | 26.000,00 | | 1.000,00-| 25.000,00 |
| <Rilev.IVA> | | | | | |
| | | | | | |
1 12 05 07|Imposte e tasse | 10.727,88 | 10.820,00 | | 20,00-| 10.800,00 |
| | | | | | |
1 12 05 09|Ammortamenti di esercizio | | 5.000,00 | | 2.500,00-| 2.500,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 5 | 1.273.253,12 | 1.238.220,00 | | 13.420,00-| 1.224.800,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 12 | 1.273.253,12 | 1.238.220,00 | | 13.420,00-| 1.224.800,00 |
+ + + + + + + |
1 |Riassunto Titolo I | | | | | |
|SPESE CORRENTI. | | | | | |
| | | | | | |
1 01 |Funzione 1 | 2.017.271,09 | 2.308.460,00 | 122.030,00 | 317.060,00-| 2.113.430,00 |
|Funzioni generali di ammini-| | | | | |
|strazione di gestione e di| | | | | |
|controllo | | | | | |
| | | | | | |
1 03 |Funzione 3 | 351.886,60 | 391.790,00 | 3.200,00 | 21.160,00-| 373.830,00 |
|Funzioni di polizia locale | | | | | |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 30
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
1 04 |Funzione 4 | 1.127.820,88 | 1.305.570,00 | 44.400,00 | 51.300,00-| 1.298.670,00 |
|Funzioni di istruzione pub-| | | | | |
|blica | | | | | |
| | | | | | |
1 05 |Funzione 5 | 338.779,73 | 355.120,00 | 800,00 | 59.010,00-| 296.910,00 |
|Funzioni relative alla cultu-| | | | | |
|ra e ai beniculturali | | | | | |
| | | | | | |
1 06 |Funzione 6 | 163.432,16 | 226.000,00 | 1.500,00 | 7.800,00-| 219.700,00 |
|Funzioni nel settore sportivo| | | | | |
|e ricreativo | | | | | |
| | | | | | |
1 08 |Funzione 8 | 544.349,46 | 552.190,00 | 22.760,00 | 90.300,00-| 484.650,00 |
|Funzioni nel campo della via-| | | | | |
|bilita' e dei trasporti | | | | | |
| | | | | | |
1 09 |Funzione 9 | 1.259.225,08 | 1.352.240,00 | 68.300,00 | 27.100,00-| 1.393.440,00 |
|Funzioni riguardanti la ge-| | | | | |
|stione del territorio e del-| | | | | |
|l'ambiente | | | | | |
| | | | | | |
1 10 |Funzione 10 | 893.820,45 | 1.025.530,00 | 28.000,00 | 107.920,00-| 945.610,00 |
|Funzioni nel settore sociale | | | | | |
| | | | | | |
1 11 |Funzione 11 | 135.124,57 | 112.880,00 | 40.000,00 | 2.920,00-| 149.960,00 |
|Funzioni nel campo dello svi-| | | | | |
|luppo econo mico | | | | | |
| | | | | | |
1 12 |Funzione 12 | 1.273.253,12 | 1.238.220,00 | | 13.420,00-| 1.224.800,00 |
|Funzioni relative ai servizi| | | | | |
|produttivi | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Titolo I | 8.104.963,14 | 8.868.000,00 | 330.990,00 | 697.990,00-| 8.501.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
2 | TITOLO II | | | | | |
|SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | | | | |
2 01 |Funzione 1 | | | | | |
|Funzioni generali di ammini-| | | | | |
|strazione di gestione e di| | | | | |
|controllo | | | | | |
| | | | | | |
2 01 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Organi istituzionali, parte-| | | | | |
|cipazione e decentramento. | | | | | |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 31
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
2 01 01 01|Acquisizione di beni immobi-| 550.000,00 | | | | |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 01 01 05|Acquisizione di beni mobili,| 4.000,00 | 5.500,00 | | 5.500,00-| |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 554.000,00 | 5.500,00 | | 5.500,00-| |
+ + + + + + + |
2 01 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Segreteria generale, persona-| | | | | |
|le e organizzazione. | | | | | |
| | | | | | |
2 01 02 05|Acquisizione di beni mobili,| 41.732,00 | 11.500,00 | 30.500,00 | | 42.000,00 |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
| | | | | | |
2 01 02 06|incarichi professionali e-| | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
|sterni. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | 41.732,00 | 11.500,00 | 60.500,00 | | 72.000,00 |
+ + + + + + + |
2 01 04 |Servizio 4 | | | | | |
|Gestione delle entrate tribu-| | | | | |
|tarie e dei servizi fiscali. | | | | | |
| | | | | | |
2 01 04 05|Acquisizione di beni mobili,| | | | | |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 4 | | | | | |
+ + + + + + + |
2 01 05 |Servizio 5 | | | | | |
|Gestione dei beni demaniali e| | | | | |
|patrimoniali. | | | | | |
| | | | | | |
2 01 05 01|Acquisizione di beni immobi-| 50.900,00 | 196.000,00 | | 141.000,00-| 55.000,00 |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 01 05 05|Acquisizione di beni mobili,| | 32.000,00 | | 17.000,00-| 15.000,00 |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 5 | 50.900,00 | 228.000,00 | | 158.000,00-| 70.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 32
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
2 01 06 |Servizio 6 | | | | | |
|Ufficio tecnico. | | | | | |
| | | | | | |
2 01 06 05|Acquisizione di beni mobili,| 10.000,00 | | | | |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 6 | 10.000,00 | | | | |
+ + + + + + + |
2 01 08 |Servizio 8 | | | | | |
|Altri servizi generali. | | | | | |
| | | | | | |
2 01 08 07|Trasferimenti di capitale. | 98.850,61 | 47.000,00 | | 27.000,00-| 20.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 8 | 98.850,61 | 47.000,00 | | 27.000,00-| 20.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 1 | 755.482,61 | 292.000,00 | 60.500,00 | 190.500,00-| 162.000,00 |
+ + + + + + + |
2 03 |Funzione 3 | | | | | |
|Funzioni di polizia locale | | | | | |
| | | | | | |
2 03 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Polizia Municipale. | | | | | |
| | | | | | |
2 03 01 01|Acquisizione di beni immobi-| | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 03 01 05|Acquisizione di beni mobili,| 980,00 | 40.000,00 | | 40.000,00-| |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 980,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00-| 90.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 3 | 980,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00-| 90.000,00 |
+ + + + + + + |
2 04 |Funzione 4 | | | | | |
|Funzioni di istruzione pub-| | | | | |
|blica | | | | | |
| | | | | | |
2 04 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Scuola Materna. | | | | | |
| | | | | | |
2 04 01 01|Acquisizione di beni immobi-| | | | | |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 33
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
2 04 01 05|Acquisizione di beni mobili,| | 500,00 | | 500,00-| |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
| | | | | | |
2 04 01 07|Trasferimenti di capitale. | 1.200,00 | 1.500,00 | | 1.500,00-| |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 1.200,00 | 2.000,00 | | 2.000,00-| |
+ + + + + + + |
2 04 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Istruzione Elementare. | | | | | |
| | | | | | |
2 04 02 01|Acquisizione di beni immobi-| 22.000,00 | 245.000,00 | | 205.000,00-| 40.000,00 |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 04 02 05|Acquisizione di beni mobili,| 15.997,20 | 6.000,00 | | 6.000,00-| |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
| | | | | | |
2 04 02 07|Trasferimenti di capitale. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | 37.997,20 | 251.000,00 | | 211.000,00-| 40.000,00 |
+ + + + + + + |
2 04 03 |Servizio 3 | | | | | |
|Istruzione Media. | | | | | |
| | | | | | |
2 04 03 01|Acquisizione di beni immobi-| | 445.000,00 | | 445.000,00-| |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 04 03 05|Acquisizione di beni mobili,| | 3.000,00 | | 3.000,00-| |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
| | | | | | |
2 04 03 06|incarichi professionali e-| 15.000,00 | | | | |
|sterni. | | | | | |
| | | | | | |
2 04 03 07|Trasferimenti di capitale. | 5.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00-| |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 3 | 20.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00-| |
+ + + + + + + |
2 04 05 |Servizio 5 | | | | | |
|Assistenza scolastica, tra-| | | | | |
|sporto, refezione ed altri| | | | | |
|servizi. | | | | | |
| | | | | | |
2 04 05 01|Acquisizione di beni immobi-| | | | | |
|li. | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 34
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
| | | | | | |
2 04 05 05|Acquisizione di beni mobili,| 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 5 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 4 | 64.197,20 | 708.000,00 | | 663.000,00-| 45.000,00 |
+ + + + + + + |
2 05 |Funzione 5 | | | | | |
|Funzioni relative alla cultu-| | | | | |
|ra e ai beniculturali | | | | | |
| | | | | | |
2 05 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Biblioteche, musei e pinaco-| | | | | |
|teche. | | | | | |
| | | | | | |
2 05 01 01|Acquisto di beni immobili. | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | | |
2 05 01 05|Acquisizione di beni mobili,| | 20.000,00 | | 20.000,00-| |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00-| 20.000,00 |
+ + + + + + + |
2 05 02 |Servizio 2 | | | | | |
|teatri, attivita' culturali e| | | | | |
|servizi diversi nel settore| | | | | |
|culturale. | | | | | |
| | | | | | |
2 05 02 01|Acquisizione di beni immobi-| 13.937,98 | | | | |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 05 02 05|Acquisizione di beni mobili,| | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
| | | | | | |
2 05 02 07|Trasferimenti di capitale. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | 13.937,98 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 5 | 13.937,98 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00-| 30.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 35
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
2 06 |Funzione 6 | | | | | |
|Funzioni nel settore sportivo| | | | | |
|e ricreativo | | | | | |
| | | | | | |
2 06 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Piscine comunali. | | | | | |
| | | | | | |
2 06 01 01|Acquisizione di beni immobi-| | | | | |
|li. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | | | | | |
+ + + + + + + |
2 06 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Stadio comunale, palazzo del-| | | | | |
|lo sport ed altri impianti. | | | | | |
| | | | | | |
2 06 02 01|Acquisizione di beni immobi-| 61.299,78 | 105.000,00 | | 55.000,00-| 50.000,00 |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 06 02 05|Acquisizione di beni mobili,| 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | 66.299,78 | 110.000,00 | | 55.000,00-| 55.000,00 |
+ + + + + + + |
2 06 03 |Servizio 3 | | | | | |
|Manifestazioni diverse nel| | | | | |
|settore sportivo e ricreati-| | | | | |
|vo. | | | | | |
| | | | | | |
2 06 03 07|Trasferimenti di capitale. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 3 | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 6 | 66.299,78 | 110.000,00 | | 55.000,00-| 55.000,00 |
+ + + + + + + |
2 08 |Funzione 8 | | | | | |
|Funzioni nel campo della via-| | | | | |
|bilita' e dei trasporti | | | | | |
| | | | | | |
2 08 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Viabilita', circolazione| | | | | |
|stradale e servizi connessi. | | | | | |
| | | | | | |
2 08 01 01|Acquisizione di beni immobi-| 139.877,00 | 645.000,00 | 58.000,00 | | 703.000,00 |
|li. | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 36
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
| | | | | | |
2 08 01 05|Acquisizione di beni mobili,| | | | | |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
| | | | | | |
2 08 01 06|incarichi professionali e-| | | | | |
|sterni. | | | | | |
| | | | | | |
2 08 01 08|Partecipazioni azionarie. | 3.500,00 | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 143.377,00 | 645.000,00 | 58.000,00 | | 703.000,00 |
+ + + + + + + |
2 08 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Illuminazione pubblica e ser-| | | | | |
|vizi connessi. | | | | | |
| | | | | | |
2 08 02 01|Acquisizione di beni immobi-| | 13.000,00 | 37.000,00 | | 50.000,00 |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 08 02 06|incarichi professionali e-| | | | | |
|sterni. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | | 13.000,00 | 37.000,00 | | 50.000,00 |
+ + + + + + + |
2 08 03 |Servizio 3 | | | | | |
|Trasporti pubblici locali e| | | | | |
|servizi connessi. | | | | | |
| | | | | | |
2 08 03 01|Acquisizione di beni immobi-| | | | | |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 08 03 08|Partecipazioni azionarie. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 3 | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 8 | 143.377,00 | 658.000,00 | 95.000,00 | | 753.000,00 |
+ + + + + + + |
2 09 |Funzione 9 | | | | | |
|Funzioni riguardanti la ge-| | | | | |
|stione del territorio e del-| | | | | |
|l'ambiente | | | | | |
| | | | | | |
2 09 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Urbanistica e gestione del| | | | | |
|territorio. | | | | | |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 37
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
2 09 01 05|Acquisizione di beni mobili,| | | | | |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 01 06|incarichi professionali e-| 5.972,00 | 17.500,00 | 12.500,00 | | 30.000,00 |
|sterni. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 01 07|Trasferimenti di capitale. | 43.500,00 | 51.000,00 | | 46.000,00-| 5.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | 49.472,00 | 68.500,00 | 12.500,00 | 46.000,00-| 35.000,00 |
+ + + + + + + |
2 09 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Edilizia residenziale pubbli-| | | | | |
|ca locale e piani di edilizia| | | | | |
|economico-popolare. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 02 01|Acquisizione di beni immobi-| | | | | |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 02 02|Espropri e servitu' onerose. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | | | | | |
+ + + + + + + |
2 09 03 |Servizio 3 | | | | | |
|Servizi di protezione civile.| | | | | |
| | | | | | |
2 09 03 05|Acquisizione di beni mobili,| | | | | |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 3 | | | | | |
+ + + + + + + |
2 09 04 |Servizio 4 | | | | | |
|Servizio idrico integrato. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 04 01|Acquisizione di beni immobi-| | | | | |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 04 05|Acquisizione di beni mobili,| | | | | |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 04 06|incarichi professionali e-| | | | | |
|sterni. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 04 07|Trasferimenti di capitale. | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 38
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
| | | | | | |
2 09 04 08|Partecipazioni azionarie. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 4 | | | | | |
+ + + + + + + |
2 09 05 |Servizio 5 | | | | | |
|Servizio smaltimento rifiuti.| | | | | |
| | | | | | |
2 09 05 01|Acquisizione di beni immobi-| 500.000,00 | | | | |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 05 05|Acquisizione di beni mobili,| 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 5 | 515.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
+ + + + + + + |
2 09 06 |Servizio 6 | | | | | |
|Parchi e servizi per la tute-| | | | | |
|la ambientale, del verde, al-| | | | | |
|tri servizi relativi al ter-| | | | | |
|ritorio ed all'ambiente. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 06 01|Acquisizione di beni immobi-| 307.794,56 | 995.000,00 | | 531.500,00-| 463.500,00 |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 06 05|Acquisizione di beni mobili,| 29.700,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | 32.000,00 |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 06 06|incarichi professionali e-| 22.800,00 | | | | |
|sterni. | | | | | |
| | | | | | |
2 09 06 07|Trasferimenti di capitale. | 42.135,00 | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 6 | 402.429,56 | 1.011.000,00 | 16.000,00 | 531.500,00-| 495.500,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 9 | 966.901,56 | 1.084.500,00 | 28.500,00 | 577.500,00-| 535.500,00 |
+ + + + + + + |
2 10 |Funzione 10 | | | | | |
|Funzioni nel settore sociale | | | | | |
| | | | | | |
2 10 01 |Servizio 1 | | | | | |
|Asili nido, servizi per l'in-| | | | | |
|fanzia e peri minori. | | | | | |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 39
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
2 10 01 01|Acquisizione di beni immobi-| | | | | |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 10 01 05|Acquisizione di beni mobili,| | | | | |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 1 | | | | | |
+ + + + + + + |
2 10 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Servizi di prevenzione e ria-| | | | | |
|bilitazione. | | | | | |
| | | | | | |
2 10 02 01|Acquisizione di beni immobi-| | | | | |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 10 02 05|Acquisizione di beni mobili,| | | | | |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | | | | | |
+ + + + + + + |
2 10 03 |Servizio 3 | | | | | |
|Strutture residenziali e di| | | | | |
|ricovero per anziani. | | | | | |
| | | | | | |
2 10 03 07|Trasferimenti di capitale. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 3 | | | | | |
+ + + + + + + |
2 10 04 |Servizio 4 | | | | | |
|Assistenza, beneficienza pub-| | | | | |
|blica e servizi diversi alla| | | | | |
|persona. | | | | | |
| | | | | | |
2 10 04 01|Acquisizione di beni immobi-| 5.588,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 10 04 05|Acquisizione di beni mobili,| 49.000,00 | | | | |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
| | | | | | |
2 10 04 09|Conferimenti di capitale. | | | | | |
| | | | | | |
2 10 04 10|Concessioni di crediti ed an-| | | | | |
|ticipazioni. | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 40
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
|
PARTE II SPESA
|
Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Servizio 4 | 54.588,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
+ + + + + + + |
2 10 05 |Servizio 5 | | | | | |
|Servizio necroscopico e cimi-| | | | | |
|teriale. | | | | | |
| | | | | | |
2 10 05 01|Acquisizione di beni immobi-| 501.780,00 | | | | |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 10 05 05|Acquisizione di beni mobili,| | | | | |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 5 | 501.780,00 | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 10 | 556.368,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
+ + + + + + + |
2 11 |Funzione 11 | | | | | |
|Funzioni nel campo dello svi-| | | | | |
|luppo econo mico | | | | | |
| | | | | | |
2 11 02 |Servizio 2 | | | | | |
|Fiere, mercati e servizi con-| | | | | |
|nessi. | | | | | |
| | | | | | |
2 11 02 01|Acquisizione di beni immobi-| | 13.000,00 | | 13.000,00-| |
|li. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 2 | | 13.000,00 | | 13.000,00-| |
+ + + + + + + |
2 11 05 |Servizio 5 | | | | | |
|Servizi relativi al commer-| | | | | |
|cio. | | | | | |
| | | | | | |
2 11 05 01|Acquisizione di beni immobi-| 38.313,54 | | | | |
|li. | | | | | |
| | | | | | |
2 11 05 05|Acquisizione di beni mobili,| | 32.000,00 | | 17.500,00-| 14.500,00 |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
| | | | | | |
2 11 05 06|incarichi professionali e-| | 3.000,00 | | 3.000,00-| |
|sterni. | | | | | |
| | | | | | |
2 11 05 07|Trasferimenti di capitale. | 400.204,98 | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
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BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
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PARTE II SPESA
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Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Servizio 5 | 438.518,52 | 35.000,00 | | 20.500,00-| 14.500,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 11 | 438.518,52 | 48.000,00 | | 33.500,00-| 14.500,00 |
+ + + + + + + |
2 12 |Funzione 12 | | | | | |
|Funzioni relative ai servizi| | | | | |
|produttivi | | | | | |
| | | | | | |
2 12 05 |Servizio 5 | | | | | |
|Farmacie. | | | | | |
| | | | | | |
2 12 05 05|Acquisizione di beni mobili,| 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
|macchine ed attrezzature tec-| | | | | |
|nico-scientifiche. | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 5 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 12 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
+ + + + + + + |
2 |Riassunto Titolo II | | | | | |
|SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | | | | |
2 01 |Funzione 1 | 755.482,61 | 292.000,00 | 60.500,00 | 190.500,00-| 162.000,00 |
|Funzioni generali di ammini-| | | | | |
|strazione di gestione e di| | | | | |
|controllo | | | | | |
| | | | | | |
2 03 |Funzione 3 | 980,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00-| 90.000,00 |
|Funzioni di polizia locale | | | | | |
| | | | | | |
2 04 |Funzione 4 | 64.197,20 | 708.000,00 | | 663.000,00-| 45.000,00 |
|Funzioni di istruzione pub-| | | | | |
|blica | | | | | |
| | | | | | |
2 05 |Funzione 5 | 13.937,98 | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00-| 30.000,00 |
|Funzioni relative alla cultu-| | | | | |
|ra e ai beniculturali | | | | | |
| | | | | | |
2 06 |Funzione 6 | 66.299,78 | 110.000,00 | | 55.000,00-| 55.000,00 |
|Funzioni nel settore sportivo| | | | | |
|e ricreativo | | | | | |
| | | | | | |
2 08 |Funzione 8 | 143.377,00 | 658.000,00 | 95.000,00 | | 753.000,00 |
|Funzioni nel campo della via-| | | | | |
|bilita' e dei trasporti | | | | | |
| | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
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BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
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PARTE II SPESA
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Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
2 09 |Funzione 9 | 966.901,56 | 1.084.500,00 | 28.500,00 | 577.500,00-| 535.500,00 |
|Funzioni riguardanti la ge-| | | | | |
|stione del territorio e del-| | | | | |
|l'ambiente | | | | | |
| | | | | | |
2 10 |Funzione 10 | 556.368,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
|Funzioni nel settore sociale | | | | | |
| | | | | | |
2 11 |Funzione 11 | 438.518,52 | 48.000,00 | | 33.500,00-| 14.500,00 |
|Funzioni nel campo dello svi-| | | | | |
|luppo econo mico | | | | | |
| | | | | | |
2 12 |Funzione 12 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
|Funzioni relative ai servizi| | | | | |
|produttivi | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Titolo II | 3.011.062,65 | 2.965.500,00 | 334.000,00 | 1.579.500,00-| 1.720.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
3 | TITOLO III | | | | | |
|SPESE PER RIMBORSO DI PRESTI-| | | | | |
|TI | | | | | |
| | | | | | |
3 01 |Funzione 1 | | | | | |
|Funzioni generali di ammini-| | | | | |
|strazione di gestione e di| | | | | |
|controllo | | | | | |
| | | | | | |
3 01 03 |Servizio 3 | | | | | |
|Gestione economica, finanzia-| | | | | |
|ria, programmazione, provve-| | | | | |
|ditorato e controllo di ge-| | | | | |
|stione. | | | | | |
| | | | | | |
3 01 03 03|Rimborso di quota capitale di| 262.381,36 | 272.000,00 | | 8.000,00-| 264.000,00 |
|mutui e prestiti | | | | | |
| | | | | | |
3 01 03 05|Rimborso di quota capitale di| | | | | |
|debiti pluriennali | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Servizio 3 | 262.381,36 | 272.000,00 | | 8.000,00-| 264.000,00 |
+ + + + + + + |
|Totale Funzione 1 | 262.381,36 | 272.000,00 | | 8.000,00-| 264.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 43
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
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PARTE II SPESA
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Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | Intervento | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
3 |Riassunto Titolo III | | | | | |
|SPESE PER RIMBORSO DI PRESTI-| | | | | |
|TI | | | | | |
| | | | | | |
3 01 |Funzione 1 | 262.381,36 | 272.000,00 | | 8.000,00-| 264.000,00 |
|Funzioni generali di ammini-| | | | | |
|strazione di gestione e di| | | | | |
|controllo | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Titolo III | 262.381,36 | 272.000,00 | | 8.000,00-| 264.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
4 | TITOLO IV | | | | | |
|SPESE PER SERVIZI PER CONTO| | | | | |
|DI TERZI | | | | | |
| | | | | | |
4 00 00 01|Ritenute previdenziali ed as-| 155.578,84 | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
|sistenziali al personale. | | | | | |
| | | | | | |
4 00 00 02|Ritenute erariali. | 347.411,82 | 490.000,00 | | | 490.000,00 |
| | | | | | |
4 00 00 03|Altre ritenute del personale| 17.738,40 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
|per conto di terzi. | | | | | |
| | | | | | |
4 00 00 04|Restituzione di depositi cau-| 8.323,75 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
|zionali. | | | | | |
| | | | | | |
4 00 00 05|Spese per servizi per conto| 134.735,54 | 215.000,00 | | | 215.000,00 |
|di terzi. | | | | | |
| | | | | | |
4 00 00 06|Anticipazione di fondi per il| 4.100,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | | 16.000,00 |
|servizio economato. | | | | | |
| | | | | | |
4 00 00 07|Restituzione di depositi per| 6.612,10 | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
|spese contrattuali. | | | | | |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|Totale Titolo IV | 674.500,45 | 995.000,00 | 11.000,00 | | 1.006.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
============================================================================================================================================================
COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) PAG. 44
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2011 (Importi espressi in Euro)
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PARTE II SPESA
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Codice | | Impegni | Previsioni | PREVISIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO (2011) |
e | RIEPILOGO TITOLI | ultimo esercizio| definitive | VARIAZIONI | SOMME | ANNOTAZIONI
Numero | | chiuso (2009) | esercizio(2010) | in aumento | in diminuzione | RISULTANTI |
+ + + + + + + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
| TITOLO I | 8.104.963,14 | 8.868.000,00 | 330.990,00 | 697.990,00-| 8.501.000,00 |
| | | | | | |
| TITOLO II | 3.011.062,65 | 2.965.500,00 | 334.000,00 | 1.579.500,00-| 1.720.000,00 |
| | | | | | |
| TITOLO III | 262.381,36 | 272.000,00 | | 8.000,00-| 264.000,00 |
| | | | | | |
| TITOLO IV | 674.500,45 | 995.000,00 | 11.000,00 | | 1.006.000,00 |
| | | | | | |
+ + + + + + + |
|Totale Titoli | 12.052.907,60 | 13.100.500,00 | 675.990,00 | 2.285.490,00-| 11.491.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 12.052.907,60 | 13.100.500,00 | 675.990,00 | 2.285.490,00-| 11.491.000,00 |
========== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= =========================