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BILANCIO DI PREVISIONE 2009

Comune di SEVESO PARTE I - ENTRATA

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


RISORSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e ultimo esercizio definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Avanzo di Amministrazione 0,00 2.069.000,00 0,00 1.959.000,00 110.000,00

Di cui:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 2.069.000,00 0,00 1.959.000,00 110.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 Entrate tributarie


Categoria 01 . 01 Imposte
01 . 01 . 0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2.373.148,75 1.975.476,00 190.000,00 52.000,00 2.113.476,00
01 . 01 . 0030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 74.176,09 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
01 . 01 . 0040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO 224.059,66 215.472,00 0,00 0,00 215.472,00
ENERGIA ELETTRICA
01 . 01 . 0043 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 2.039.816,82 2.190.695,00 0,00 268.695,00 1.922.000,00
01 . 01 . 0055 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE IRPEF 260.348,76 292.850,77 80.256,23 0,00 373.107,00
Totale Categoria 01 . 01 4.971.550,08 4.744.493,77 270.256,23 320.695,00 4.694.055,00

Categoria 01 . 02 Tasse
01 . 02 . 0060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 151.990,19 257.370,00 2.000,00 93.370,00 166.000,00
PUBBLICHE
01 . 02 . 0070 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 42.656,20 2.500,00 2.085.500,00 0,00 2.088.000,00
01 . 02 . 0100 ALTRE TASSE 719,50 500,99 0,00 0,99 500,00
Totale Categoria 01 . 02 195.365,89 260.370,99 2.087.500,00 93.370,99 2.254.500,00

Categoria 01 . 03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie


01 . 03 . 0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 35.400,93 40.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00
Totale Categoria 01 . 03 35.400,93 40.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00

Totale Titolo 1 5.202.316,90 5.044.864,76 2.357.756,23 424.065,99 6.978.555,00

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Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


RISORSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e ultimo esercizio definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del Titolo 1


Entrate tributarie
Categoria 01 . 01
Imposte 4.971.550,08 4.744.493,77 270.256,23 320.695,00 4.694.055,00
Categoria 01 . 02
Tasse 195.365,89 260.370,99 2.087.500,00 93.370,99 2.254.500,00
Categoria 01 . 03
Tributi speciale ed altre entrate 35.400,93 40.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00
tributarie proprie
Totale Titolo 1 5.202.316,90 5.044.864,76 2.357.756,23 424.065,99 6.978.555,00

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RISORSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
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numero chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
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Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,


della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio
di funzioni delegate dalla regione
Categoria 02 . 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
02 . 01 . 0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A 2.477.803,51 3.000.951,24 300.000,00 97.330,24 3.203.621,00
CARATTERE GENERALE

Totale Categoria 02 . 01 2.477.803,51 3.000.951,24 300.000,00 97.330,24 3.203.621,00

Categoria 02 . 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione


02 . 02 . 0160 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
02 . 02 . 0190 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
RICREATIVO
02 . 02 . 0220 CONTRIBUTO PER FUNZIONI GESTIONE 206.500,00 253.300,00 0,00 3.300,00 250.000,00
TERRITORIO E AMBIENTE

Totale Categoria 02 . 02 206.500,00 255.100,00 15.000,00 5.100,00 265.000,00

Categoria 02 . 03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate


02 . 03 . 0240 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 131.621,17 141.900,00 10.700,00 11.900,00 140.700,00
PER FUNZIONI DELEGATE

Totale Categoria 02 . 03 131.621,17 141.900,00 10.700,00 11.900,00 140.700,00

Categoria 02 . 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali


02 . 04 . 0430 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Totale Categoria 02 . 04 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Categoria 02 . 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico


02 . 05 . 0440 TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI PUBBLICI 173.761,46 112.000,00 6.310,00 5.000,00 113.310,00
Totale Categoria 02 . 05 173.761,46 112.000,00 6.310,00 5.000,00 113.310,00

Totale Titolo 2 2.995.686,14 3.515.951,24 332.010,00 119.330,24 3.728.631,00


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Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
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Totale Titolo 2 2.995.686,14 3.515.951,24 332.010,00 119.330,24 3.728.631,00

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Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
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Riassunto del Titolo 2


Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e
di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione
Categoria 02 . 01
Contributi e trasferimenti correnti 2.477.803,51 3.000.951,24 300.000,00 97.330,24 3.203.621,00
dallo Stato
Categoria 02 . 02
Contributi e trasferimenti correnti dalla 206.500,00 255.100,00 15.000,00 5.100,00 265.000,00
regione
Categoria 02 . 03
Contributi e trasferimenti dalla regione 131.621,17 141.900,00 10.700,00 11.900,00 140.700,00
per funzioni delegate
Categoria 02 . 04
Contributi e trasferimenti da parte di 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
organismi comunitari e internazionali
Categoria 02 . 05
Contributi e trasferimenti correnti da 173.761,46 112.000,00 6.310,00 5.000,00 113.310,00
altri enti del setto_re pubblico
Totale Titolo 2 2.995.686,14 3.515.951,24 332.010,00 119.330,24 3.728.631,00

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numero chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
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Titolo 3 Entrate extratributarie


Categoria 03 . 01 Proventi dei servizi pubblici
03 . 01 . 0280 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 485.624,36 587.885,00 105.000,00 4.885,00 688.000,00
03 . 01 . 0450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E 53.812,58 38.800,00 0,00 800,00 38.000,00
ORGANIZZAZIONE
03 . 01 . 0460 UFFICIO TECNICO 1.313,14 700,00 0,00 200,00 500,00
03 . 01 . 0470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA 20.036,28 97.500,00 70.000,00 15.000,00 152.500,00
E SERVIZIO STATISTICO
03 . 01 . 0480 ALTRI SERVIZI GENERALI 53.220,47 78.000,00 3.000,00 0,00 81.000,00
03 . 01 . 0500 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI 17.628,42 19.321,00 0,00 4.321,00 15.000,00
03 . 01 . 0510 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE 398.204,10 420.000,00 0,00 84.000,00 336.000,00
CODICE STRADA
03 . 01 . 0550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, 58.284,27 64.000,00 7.400,00 0,00 71.400,00
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
03 . 01 . 0560 BIBLIOTECA 857,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
03 . 01 . 0570 ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL 23.667,84 60.000,00 1.000,00 0,00 61.000,00
SETTORE
03 . 01 . 0590 STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI 11.603,20 31.500,00 5.000,00 1.000,00 35.500,00
SPORTIVI
03 . 01 . 0680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 98.914,60 123.750,00 0,00 21.750,00 102.000,00
03 . 01 . 0700 ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I 135.614,68 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00
MINORI
03 . 01 . 0730 SERVIZI SOCIALI 11.136,34 72.540,00 5.400,00 59.440,00 18.500,00
03 . 01 . 0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 5.254,24 53.000,00 0,00 33.000,00 20.000,00
03 . 01 . 0810 DISTRIBUZIONE GAS 544.068,00 544.068,00 0,00 36.534,00 507.534,00
Totale Categoria 03 . 01 1.919.239,52 2.327.564,00 196.800,00 260.930,00 2.263.434,00

Categoria 03 . 02 Proventi dei beni dell'ente


03 . 02 . 0586 GESTIONE DEI FABBRICATI 85.134,49 86.900,00 25.294,00 4.757,00 107.437,00
03 . 02 . 0880 GESTIONE BENI DIVERSI 95.401,30 125.950,00 11.663,00 27.000,00 110.613,00

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Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
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Totale Categoria 03 . 02 180.535,79 212.850,00 36.957,00 31.757,00 218.050,00

Categoria 03 . 03 Interessi su anticipazioni e crediti


03 . 03 . 0890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI 28.539,84 30.164,00 0,00 8.164,00 22.000,00
MOBILIARI
03 . 03 . 0910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 41.520,84 59.363,00 0,00 34.363,00 25.000,00
Totale Categoria 03 . 03 70.060,68 89.527,00 0,00 42.527,00 47.000,00

Categoria 03 . 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'


03 . 04 . 0920 UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E 93.199,24 53.413,00 0,00 48.413,00 5.000,00
PARTECIPATE

Totale Categoria 03 . 04 93.199,24 53.413,00 0,00 48.413,00 5.000,00

Categoria 03 . 05 Proventi diversi


03 . 05 . 0940 PROVENTI DIVERSI 269.362,73 571.241,00 13.436,00 378.177,00 206.500,00
Totale Categoria 03 . 05 269.362,73 571.241,00 13.436,00 378.177,00 206.500,00

Totale Titolo 3 2.532.397,96 3.254.595,00 247.193,00 761.804,00 2.739.984,00

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Riassunto del Titolo 3


Entrate extratributarie
Categoria 03 . 01
Proventi dei servizi pubblici 1.919.239,52 2.327.564,00 196.800,00 260.930,00 2.263.434,00
Categoria 03 . 02
Proventi dei beni dell'ente 180.535,79 212.850,00 36.957,00 31.757,00 218.050,00
Categoria 03 . 03
Interessi su anticipazioni e crediti 70.060,68 89.527,00 0,00 42.527,00 47.000,00
Categoria 03 . 04
Utili netti delle aziende speciali e 93.199,24 53.413,00 0,00 48.413,00 5.000,00
partecipate, dividendi di societa'
Categoria 03 . 05
Proventi diversi 269.362,73 571.241,00 13.436,00 378.177,00 206.500,00
Totale Titolo 3 2.532.397,96 3.254.595,00 247.193,00 761.804,00 2.739.984,00

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Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da


riscossioni di crediti
Categoria 04 . 01 Alienazione di beni patrimoniali
04 . 01 . 0960 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU 789.653,30 70.000,00 380.000,00 0,00 450.000,00
BENI IMMOBILI
04 . 01 . 0975 ALIENAZIONE DI TITOLI 0,00 70.787,00 0,00 70.787,00 0,00
Totale Categoria 04 . 01 789.653,30 140.787,00 380.000,00 70.787,00 450.000,00

Categoria 04 . 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato


04 . 02 . 0990 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DELLO 2.905,38 2.905,00 0,00 0,00 2.905,00
STATO

Totale Categoria 04 . 02 2.905,38 2.905,00 0,00 0,00 2.905,00

Categoria 04 . 03 Trasferimenti di capitale dalla regione


04 . 03 . 1010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA 235.017,05 757.681,00 14.000,00 748.242,00 23.439,00
REGIONE

Totale Categoria 04 . 03 235.017,05 757.681,00 14.000,00 748.242,00 23.439,00

Categoria 04 . 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico


04 . 04 . 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI 56.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEL SETTORE PUBBLICO
04 . 04 . 1040 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE 210.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA ALTRI ENTI PUBBLICI

Totale Categoria 04 . 04 267.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 04 . 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti


04 . 05 . 1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E 2.671.075,85 1.550.000,00 2.649.827,00 10.000,00 4.189.827,00
SANZIONI URBANISTICHE
04 . 05 . 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI 14.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOGGETTI

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RISORSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e ultimo esercizio definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Categoria 04 . 05 2.685.241,85 1.550.000,00 2.649.827,00 10.000,00 4.189.827,00

Totale Titolo 4 3.980.137,58 2.451.373,00 3.043.827,00 829.029,00 4.666.171,00

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Comune di SEVESO PARTE I - ENTRATA

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


RISORSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e ultimo esercizio definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del Titolo 4


Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti
Categoria 04 . 01
Alienazione di beni patrimoniali 789.653,30 140.787,00 380.000,00 70.787,00 450.000,00
Categoria 04 . 02
Trasferimenti di capitale dallo Stato 2.905,38 2.905,00 0,00 0,00 2.905,00
Categoria 04 . 03
Trasferimenti di capitale dalla regione 235.017,05 757.681,00 14.000,00 748.242,00 23.439,00
Categoria 04 . 04
Trasferimenti di capitale da altri enti 267.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
del settore pubblico
Categoria 04 . 05
Trasferimenti di capitale da altri 2.685.241,85 1.550.000,00 2.649.827,00 10.000,00 4.189.827,00
soggetti
Totale Titolo 4 3.980.137,58 2.451.373,00 3.043.827,00 829.029,00 4.666.171,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE I - ENTRATA

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


RISORSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e ultimo esercizio definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi


06 . 01 . Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 280.453,60 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
06 . 02 . Ritenute erariali 637.513,74 940.000,00 0,00 0,00 940.000,00
06 . 03 . Altre ritenute al personale per conto terzi 23.228,46 33.570,00 0,00 0,00 33.570,00
06 . 04 . Depositi cauzionali 1.588,31 51.646,00 0,00 0,00 51.646,00
06 . 05 . Rimborso spese per servizi per conto terzi 60.678,11 413.723,00 0,00 0,00 413.723,00
06 . 06 . Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio 82.633,12 82.634,00 0,00 0,00 82.634,00
economato
06 . 07 . Depositi per spese contrattuali 4.392,50 103.292,00 0,00 0,00 103.292,00
Totale Titolo 6 1.090.487,84 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE I - ENTRATA

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


RISORSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e ultimo esercizio definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del Titolo 6


Entrate da servizi per conto di terzi
Categoria 06 . 01
Ritenute previdenziali e assistenziali al 280.453,60 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
personale
Categoria 06 . 02
Ritenute erariali 637.513,74 940.000,00 0,00 0,00 940.000,00
Categoria 06 . 03
Altre ritenute al personale per conto 23.228,46 33.570,00 0,00 0,00 33.570,00
terzi
Categoria 06 . 04
Depositi cauzionali 1.588,31 51.646,00 0,00 0,00 51.646,00
Categoria 06 . 05
Rimborso spese per servizi per conto 60.678,11 413.723,00 0,00 0,00 413.723,00
terzi
Categoria 06 . 06
Rimborso di anticipazione di fondi per 82.633,12 82.634,00 0,00 0,00 82.634,00
il servizio economato
Categoria 06 . 07
Depositi per spese contrattuali 4.392,50 103.292,00 0,00 0,00 103.292,00
Totale Titolo 6 1.090.487,84 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE I - ENTRATA

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


RISORSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e ultimo esercizio definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riepilogo dei Titoli - Entrate


TITOLO 1
Entrate tributarie 5.202.316,90 5.044.864,76 2.357.756,23 424.065,99 6.978.555,00
TITOLO 2
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 2.995.686,14 3.515.951,24 332.010,00 119.330,24 3.728.631,00
correnti dello Stato, della regione e di altri
enti pubblici anche in rapporto all'esercizio
di funzioni delegate dalla regione
TITOLO 3
Entrate extratributarie 2.532.397,96 3.254.595,00 247.193,00 761.804,00 2.739.984,00
TITOLO 4
Entrate derivanti da alienazioni, da 3.980.137,58 2.451.373,00 3.043.827,00 829.029,00 4.666.171,00
trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti
TITOLO 6
Entrate da servizi per conto di terzi 1.090.487,84 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00
TOTALE 15.801.026,42 16.231.649,00 5.980.786,23 2.134.229,23 20.078.206,00
Avanzo di Amministrazione 0,00 2.069.000,00 0,00 1.959.000,00 110.000,00
0
Totale Generale delle Entrate 15.801.026,42 18.300.649,00 5.980.786,23 4.093.229,23 20.188.206,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 1 Spese correnti


Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 . 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
01 . 01 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 4.308,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01 . 01 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 283.465,98 288.545,00 2.500,00 47.496,00 243.549,00
01 . 01 . 01 . 05 Trasferimenti 1.706,67 1.912,00 500,00 0,00 2.412,00
01 . 01 . 01 . 07 Imposte e tasse 17.751,27 19.639,00 0,00 3.639,00 16.000,00
Totale Servizio 01 . 01 307.231,92 315.096,00 3.000,00 51.135,00 266.961,00

Servizio 01 . 02 Segreteria generale,personale e organizzazione


01 . 01 . 02 . 01 Personale 809.570,28 946.087,00 108.698,00 251.433,00 803.352,00
01 . 01 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 71.026,65 108.279,00 0,00 15.000,00 93.279,00
01 . 01 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 654.910,27 650.914,48 43.199,00 80.213,48 613.900,00
01 . 01 . 02 . 05 Trasferimenti 12.713,68 22.130,00 0,00 430,00 21.700,00
01 . 01 . 02 . 07 Imposte e tasse 53.518,31 64.083,00 8.225,00 19.633,00 52.675,00
Totale Servizio 01 . 02 1.601.739,19 1.791.493,48 160.122,00 366.709,48 1.584.906,00

Servizio 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di


gestione
01 . 01 . 03 . 01 Personale 230.741,25 245.930,00 5.278,00 25.212,00 225.996,00
01 . 01 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 4.137,75 4.566,00 0,00 0,00 4.566,00
01 . 01 . 03 . 05 Trasferimenti 4.029,57 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01 . 01 . 03 . 07 Imposte e tasse 55.995,73 57.063,00 4.800,00 18.832,00 43.031,00
01 . 01 . 03 . 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Servizio 01 . 03 294.904,30 313.059,00 10.078,00 44.044,00 279.093,00

Servizio 01 . 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


01 . 01 . 04 . 01 Personale 124.709,00 128.333,00 5.699,00 0,00 134.032,00
01 . 01 . 04 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 1.808,71 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
01 . 01 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 67.667,29 73.663,00 20.196,00 18.565,00 75.294,00
01 . 01 . 04 . 05 Trasferimenti 13.791,65 25.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00
01 . 01 . 04 . 07 Imposte e tasse 8.138,00 8.588,00 159,00 0,00 8.747,00
Totale Servizio 01 . 04 216.114,65 237.584,00 26.054,00 33.565,00 230.073,00

Servizio 01 . 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


01 . 01 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 403.211,95 902.613,00 174.965,00 37.034,00 1.040.544,00
01 . 01 . 05 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 27.668,28 23.330,00 0,00 424,00 22.906,00
01 . 01 . 05 . 07 Imposte e tasse 6.949,04 9.559,99 10.309,01 400,00 19.469,00
Totale Servizio 01 . 05 437.829,27 935.502,99 185.274,01 37.858,00 1.082.919,00

Servizio 01 . 06 Ufficio tecnico


01 . 01 . 06 . 01 Personale 261.841,19 225.928,00 195.110,00 12.905,00 408.133,00
01 . 01 . 06 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 1.000,00 650,00 0,00 0,00 650,00
01 . 01 . 06 . 03 Prestazioni di servizi 43.235,61 26.566,00 0,00 10.300,00 16.266,00
01 . 01 . 06 . 07 Imposte e tasse 16.633,08 16.015,00 11.953,00 580,00 27.388,00
Totale Servizio 01 . 06 322.709,88 269.159,00 207.063,00 23.785,00 452.437,00

Servizio 01 . 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


01 . 01 . 07 . 01 Personale 206.961,00 237.471,00 25.323,00 0,00 262.794,00
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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

01 . 01 . 07 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 1.548,13 3.415,00 0,00 715,00 2.700,00
01 . 01 . 07 . 03 Prestazioni di servizi 16.236,78 5.275,00 1.725,00 0,00 7.000,00
01 . 01 . 07 . 05 Trasferimenti 32.555,14 32.500,00 1.000,00 26.000,00 7.500,00
01 . 01 . 07 . 07 Imposte e tasse 10.604,00 12.632,00 3.195,00 0,00 15.827,00
01 . 01 . 07 . 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 141.700,00 110.000,00 61.700,00 190.000,00
Totale Servizio 01 . 07 267.905,05 432.993,00 141.243,00 88.415,00 485.821,00

Servizio 01 . 08 Altri servizi generali


01 . 01 . 08 . 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
01 . 01 . 08 . 11 Fondo di riserva 0,00 291,00 66.468,00 0,00 66.759,00
Totale Servizio 01 . 08 0,00 491,00 66.468,00 0,00 66.959,00

Totale Funzione 01 3.448.434,26 4.295.378,47 799.302,01 645.511,48 4.449.169,00

Funzione 03 Funzioni di polizia locale


Servizio 03 . 01 Polizia municipale
01 . 03 . 01 . 01 Personale 551.264,84 534.261,00 112.438,00 0,00 646.699,00
01 . 03 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 35.885,91 37.748,00 4.052,00 9.300,00 32.500,00
01 . 03 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 133.963,10 111.684,00 7.000,00 10.800,00 107.884,00
01 . 03 . 01 . 05 Trasferimenti 4.038,76 14.500,00 500,00 11.500,00 3.500,00
01 . 03 . 01 . 07 Imposte e tasse 35.243,13 34.268,00 7.342,00 0,00 41.610,00
01 . 03 . 01 . 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
Totale Servizio 03 . 01 760.395,74 732.461,00 201.332,00 31.600,00 902.193,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Funzione 03 760.395,74 732.461,00 201.332,00 31.600,00 902.193,00

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica


Servizio 04 . 01 Scuola materna
01 . 04 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 26.897,15 16.000,00 3.000,00 2.500,00 16.500,00
01 . 04 . 01 . 05 Trasferimenti 322.480,80 350.000,00 97.000,00 0,00 447.000,00
Totale Servizio 04 . 01 349.377,95 366.000,00 100.000,00 2.500,00 463.500,00

Servizio 04 . 02 Istruzione elementare


01 . 04 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 125.357,44 82.775,00 6.000,00 12.900,00 75.875,00
01 . 04 . 02 . 05 Trasferimenti 6.200,00 6.898,00 6.200,00 6.898,00 6.200,00
01 . 04 . 02 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.818,86 8.580,00 0,00 259,00 8.321,00
Totale Servizio 04 . 02 140.376,30 98.253,00 12.200,00 20.057,00 90.396,00

Servizio 04 . 03 Istruzione media


01 . 04 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 149.954,01 133.225,00 1.375,00 12.600,00 122.000,00
01 . 04 . 03 . 05 Trasferimenti 13.328,00 13.328,00 9.000,00 3.164,00 19.164,00
Totale Servizio 04 . 03 163.282,01 146.553,00 10.375,00 15.764,00 141.164,00

Servizio 04 . 04 Istruzione secondaria superiore


01 . 04 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 33.818,46 33.892,00 0,00 12.892,00 21.000,00
Totale Servizio 04 . 04 33.818,46 33.892,00 0,00 12.892,00 21.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio 04 . 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi


01 . 04 . 05 . 01 Personale 356.586,00 362.202,00 44.145,00 0,00 406.347,00
01 . 04 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 37.988,94 40.300,00 0,00 3.800,00 36.500,00
01 . 04 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 861.625,33 1.004.874,00 135.000,00 1.000,00 1.138.874,00
01 . 04 . 05 . 05 Trasferimenti 108.545,61 110.567,00 552,00 12.619,00 98.500,00
01 . 04 . 05 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.363,06 7.230,00 0,00 151,00 7.079,00
01 . 04 . 05 . 07 Imposte e tasse 23.601,00 23.992,00 3.051,00 0,00 27.043,00
Totale Servizio 04 . 05 1.395.709,94 1.549.165,00 182.748,00 17.570,00 1.714.343,00

Totale Funzione 04 2.082.564,66 2.193.863,00 305.323,00 68.783,00 2.430.403,00

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali


Servizio 05 . 01 Biblioteche, musei e pinacoteche
01 . 05 . 01 . 01 Personale 93.735,85 91.640,00 10.216,00 0,00 101.856,00
01 . 05 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 11.499,20 10.635,00 0,00 5.635,00 5.000,00
01 . 05 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 76.673,52 82.112,00 255,00 10.367,00 72.000,00
01 . 05 . 01 . 05 Trasferimenti 10.900,00 39.942,00 0,00 37.942,00 2.000,00
01 . 05 . 01 . 07 Imposte e tasse 4.647,00 4.547,00 523,00 0,00 5.070,00
Totale Servizio 05 . 01 197.455,57 228.876,00 10.994,00 53.944,00 185.926,00

Servizio 05 . 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale


01 . 05 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 5.000,00 65.000,00 1.000,00 0,00 66.000,00
01 . 05 . 02 . 05 Trasferimenti 38.396,95 30.417,00 0,00 15.253,00 15.164,00
Totale Servizio 05 . 02 43.396,95 95.417,00 1.000,00 15.253,00 81.164,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Funzione 05 240.852,52 324.293,00 11.994,00 69.197,00 267.090,00

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo


Servizio 06 . 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
01 . 06 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 93.371,34 91.900,00 0,00 28.900,00 63.000,00
01 . 06 . 02 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 104.381,63 100.300,00 0,00 3.412,00 96.888,00
Totale Servizio 06 . 02 197.752,97 192.200,00 0,00 32.312,00 159.888,00

Servizio 06 . 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo


01 . 06 . 03 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.999,80 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
01 . 06 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 46.218,29 70.507,00 14.936,00 16.443,00 69.000,00
01 . 06 . 03 . 05 Trasferimenti 87.598,00 18.980,00 520,00 0,00 19.500,00
Totale Servizio 06 . 03 136.816,09 91.487,00 15.456,00 16.443,00 90.500,00

Totale Funzione 06 334.569,06 283.687,00 15.456,00 48.755,00 250.388,00

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti


Servizio 08 . 01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi
01 . 08 . 01 . 01 Personale 320.346,00 290.644,00 0,00 290.644,00 0,00
01 . 08 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
01 . 08 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 163.091,27 49.274,00 133.400,00 3.000,00 179.674,00
01 . 08 . 01 . 05 Trasferimenti 33.566,00 33.566,00 0,00 0,00 33.566,00
01 . 08 . 01 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 123.175,96 120.510,00 0,00 2.804,00 117.706,00
01 . 08 . 01 . 07 Imposte e tasse 19.990,99 18.889,00 0,00 18.889,00 0,00

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Comune di SEVESO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Servizio 08 . 01 662.170,22 514.883,00 133.400,00 315.337,00 332.946,00

Servizio 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi


01 . 08 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 418.740,23 366.364,00 0,00 5.000,00 361.364,00
01 . 08 . 02 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.937,42 8.650,00 0,00 303,00 8.347,00
Totale Servizio 08 . 02 427.677,65 375.014,00 0,00 5.303,00 369.711,00

Totale Funzione 08 1.089.847,87 889.897,00 133.400,00 320.640,00 702.657,00

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente


Servizio 09 . 01 Urbanistica e gestione del territorio
01 . 09 . 01 . 01 Personale 100.407,00 105.367,00 0,00 27.699,00 77.668,00
01 . 09 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.898,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
01 . 09 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 7.273,85 23.550,00 0,00 4.000,00 19.550,00
01 . 09 . 01 . 05 Trasferimenti 18.000,00 16.180,00 1.820,00 0,00 18.000,00
01 . 09 . 01 . 07 Imposte e tasse 6.703,00 7.010,00 0,00 1.844,00 5.166,00
Totale Servizio 09 . 01 135.281,85 155.107,00 1.820,00 33.543,00 123.384,00

Servizio 09 . 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


01 . 09 . 02 . 01 Personale 128.808,00 132.408,00 18.905,00 0,00 151.313,00
01 . 09 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 13.000,00 16.240,00 1.760,00 8.000,00 10.000,00
01 . 09 . 02 . 07 Imposte e tasse 7.930,00 8.402,00 1.698,00 0,00 10.100,00
Totale Servizio 09 . 02 149.738,00 157.050,00 22.363,00 8.000,00 171.413,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio 09 . 03 servizi di protezione civile


01 . 09 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 0,00 15.000,00 0,00 7.000,00 8.000,00
Totale Servizio 09 . 03 0,00 15.000,00 0,00 7.000,00 8.000,00

Servizio 09 . 04 Servizio idrico integrato


01 . 09 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 1.100,00 9.931,00 2.900,00 5.831,00 7.000,00
01 . 09 . 04 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 40.015,00 37.330,00 0,00 2.053,00 35.277,00
01 . 09 . 04 . 07 Imposte e tasse 2.000,00 2.000,00 18.000,00 0,00 20.000,00
Totale Servizio 09 . 04 43.115,00 49.261,00 20.900,00 7.884,00 62.277,00

Servizio 09 . 05 servizio smaltimento rifiuti


01 . 09 . 05 . 01 Personale 117.361,00 109.992,00 10.142,00 0,00 120.134,00
01 . 09 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 1.627,62 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
01 . 09 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 144.454,84 220.494,00 2.222.680,00 195.174,00 2.248.000,00
01 . 09 . 05 . 05 Trasferimenti 10.000,00 208.821,53 0,00 183.821,53 25.000,00
01 . 09 . 05 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 315,35 288,00 0,00 30,00 258,00
01 . 09 . 05 . 07 Imposte e tasse 46.974,00 64.484,00 570,00 0,00 65.054,00
Totale Servizio 09 . 05 320.732,81 606.079,53 2.233.392,00 379.025,53 2.460.446,00

Servizio 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
ed all'ambiente
01 . 09 . 06 . 01 Personale 0,00 4.968,00 0,00 0,00 4.968,00
01 . 09 . 06 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
01 . 09 . 06 . 03 Prestazioni di servizi 414.435,58 495.252,00 0,00 53.220,00 442.032,00
01 . 09 . 06 . 05 Trasferimenti 16.495,57 12.329,00 671,00 1.000,00 12.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

01 . 09 . 06 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 49.230,47 48.295,00 0,00 994,00 47.301,00
Totale Servizio 09 . 06 481.161,62 561.844,00 671,00 55.214,00 507.301,00

Totale Funzione 09 1.130.029,28 1.544.341,53 2.279.146,00 490.666,53 3.332.821,00

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale


Servizio 10 . 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
01 . 10 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 409.436,65 469.100,00 4.159,00 204.000,00 269.259,00
01 . 10 . 01 . 05 Trasferimenti 65.798,00 78.404,00 24.620,00 24.024,00 79.000,00
Totale Servizio 10 . 01 475.234,65 547.504,00 28.779,00 228.024,00 348.259,00

Servizio 10 . 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani


01 . 10 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 167.752,40 144.168,00 832,00 0,00 145.000,00
Totale Servizio 10 . 03 167.752,40 144.168,00 832,00 0,00 145.000,00

Servizio 10 . 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


01 . 10 . 04 . 01 Personale 260.668,89 268.478,00 18.843,00 0,00 287.321,00
01 . 10 . 04 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 10.000,00 7.780,00 0,00 2.280,00 5.500,00
01 . 10 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 730.409,84 867.170,00 188.559,00 153.063,00 902.666,00
01 . 10 . 04 . 04 Utilizzo di beni di terzi 7.824,78 29.000,00 1.000,00 0,00 30.000,00
01 . 10 . 04 . 05 Trasferimenti 342.234,46 234.088,00 32.063,00 37.633,00 228.518,00
01 . 10 . 04 . 07 Imposte e tasse 17.871,71 19.981,00 809,00 87,00 20.703,00
Totale Servizio 10 . 04 1.369.009,68 1.426.497,00 241.274,00 193.063,00 1.474.708,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio 10 . 05 Servizio necroscopico e cimiteriale


01 . 10 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 90.000,00 95.000,00 0,00 25.000,00 70.000,00
Totale Servizio 10 . 05 90.000,00 95.000,00 0,00 25.000,00 70.000,00

Totale Funzione 10 2.101.996,73 2.213.169,00 270.885,00 446.087,00 2.037.967,00

Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico


Servizio 11 . 01 Affissioni e pubblicita'
01 . 11 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 31.500,00 83.200,00 0,00 41.200,00 42.000,00
Totale Servizio 11 . 01 31.500,00 83.200,00 0,00 41.200,00 42.000,00

Servizio 11 . 02 Fiere, mercati e servizi connessi


01 . 11 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01 . 11 . 02 . 05 Trasferimenti 20.494,00 20.494,00 0,00 0,00 20.494,00
Totale Servizio 11 . 02 30.494,00 30.494,00 0,00 0,00 30.494,00

Servizio 11 . 04 Servizi relativi all'industria


01 . 11 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Totale Servizio 11 . 04 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Servizio 11 . 05 Servizi relativi al commercio


01 . 11 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 10.000,00 21.200,00 0,00 6.200,00 15.000,00
Totale Servizio 11 . 05 10.000,00 21.200,00 0,00 6.200,00 15.000,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Funzione 11 83.994,00 146.894,00 0,00 47.400,00 99.494,00

Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi


Servizio 12 . 01 Distribuzione gas
01 . 12 . 01 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 573,75 260,00 0,00 260,00 0,00
01 . 12 . 01 . 07 Imposte e tasse 77.268,00 40.000,00 60.000,00 0,00 100.000,00
Totale Servizio 12 . 01 77.841,75 40.260,00 60.000,00 260,00 100.000,00

Totale Funzione 12 77.841,75 40.260,00 60.000,00 260,00 100.000,00

Totale Titolo 1 11.350.525,87 12.664.244,00 4.076.838,01 2.168.900,01 14.572.182,00

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Comune di SEVESO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del Titolo 1


Spese correnti
Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, 3.448.434,26 4.295.378,47 799.302,01 645.511,48 4.449.169,00
di gestione e di controllo
Funzione 3
Funzioni di polizia locale 760.395,74 732.461,00 201.332,00 31.600,00 902.193,00
Funzione 4
Funzioni di istruzione pubblica 2.082.564,66 2.193.863,00 305.323,00 68.783,00 2.430.403,00
Funzione 5
Funzioni relative alla cultura ed ai beni 240.852,52 324.293,00 11.994,00 69.197,00 267.090,00
culturali
Funzione 6
Funzioni nel settore sportivo e 334.569,06 283.687,00 15.456,00 48.755,00 250.388,00
ricreativo
Funzione 8
Funzioni nel campo della viabilita' e 1.089.847,87 889.897,00 133.400,00 320.640,00 702.657,00
dei trasporti
Funzione 9
Funzioni riguardanti la gestione del 1.130.029,28 1.544.341,53 2.279.146,00 490.666,53 3.332.821,00
territorio e dell'ambiente
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale 2.101.996,73 2.213.169,00 270.885,00 446.087,00 2.037.967,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Funzione 11
Funzioni nel campo dello sviluppo 83.994,00 146.894,00 0,00 47.400,00 99.494,00
economico
Funzione 12
Funzioni relative a servizi produttivi 77.841,75 40.260,00 60.000,00 260,00 100.000,00
Totale Titolo 1 11.350.525,87 12.664.244,00 4.076.838,01 2.168.900,01 14.572.182,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 2 Spese in conto capitale


Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 . 02 Segreteria generale,personale e organizzazione
02 . 01 . 02 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 0,00 21.000,00 20.000,00 21.000,00 20.000,00
tecnico-scientifiche

Totale Servizio 01 . 02 0,00 21.000,00 20.000,00 21.000,00 20.000,00

Servizio 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di


gestione
02 . 01 . 03 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 2.905,00 2.905,00 10.000,00 0,00 12.905,00
tecnico-scientifiche

Totale Servizio 01 . 03 2.905,00 2.905,00 10.000,00 0,00 12.905,00

Servizio 01 . 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


02 . 01 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili 60.000,00 206.437,00 620.000,00 146.437,00 680.000,00
02 . 01 . 05 . 07 Trasferimenti di capitale 56.153,62 319.400,00 429.827,00 239.400,00 509.827,00
Totale Servizio 01 . 05 116.153,62 525.837,00 1.049.827,00 385.837,00 1.189.827,00

Servizio 01 . 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


02 . 01 . 07 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tecnico-scientifiche

Totale Servizio 01 . 07 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 01 128.058,62 549.742,00 1.079.827,00 406.837,00 1.222.732,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Funzione 03 Funzioni di polizia locale


Servizio 03 . 01 Polizia municipale
02 . 03 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili 155.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 03 . 01 155.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 03 155.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica


Servizio 04 . 01 Scuola materna
02 . 04 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili 15.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00
Totale Servizio 04 . 01 15.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

Servizio 04 . 02 Istruzione elementare


02 . 04 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 12.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 04 . 02 12.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 04 . 03 Istruzione media


02 . 04 . 03 . 01 Acquisizione di beni immobili 259.814,00 460.000,00 203.000,00 400.000,00 263.000,00
02 . 04 . 03 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
tecnico-scientifiche

Totale Servizio 04 . 03 259.814,00 485.000,00 203.000,00 425.000,00 263.000,00

Totale Funzione 04 287.244,00 530.000,00 203.000,00 470.000,00 263.000,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali


Servizio 05 . 01 Biblioteche, musei e pinacoteche
02 . 05 . 01 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 3.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
tecnico-scientifiche

Totale Servizio 05 . 01 3.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Servizio 05 . 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale


02 . 05 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 05 . 02 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 05 28.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo


Servizio 06 . 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
02 . 06 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 . 06 . 02 . 06 Incarichi professionali esterni 8.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 06 . 02 26.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 06 26.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti


Servizio 08 . 01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi
02 . 08 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili 1.272.263,50 1.080.600,00 871.400,00 1.043.000,00 909.000,00
02 . 08 . 01 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
tecnico-scientifiche

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

02 . 08 . 01 . 06 Incarichi professionali esterni 0,00 88.000,00 60.000,00 88.000,00 60.000,00


Totale Servizio 08 . 01 1.272.263,50 1.168.600,00 981.400,00 1.131.000,00 1.019.000,00

Servizio 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi


02 . 08 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Totale Servizio 08 . 02 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Totale Funzione 08 1.272.263,50 1.168.600,00 1.031.400,00 1.131.000,00 1.069.000,00

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente


Servizio 09 . 01 Urbanistica e gestione del territorio
02 . 09 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili 59.500,00 110.000,00 30.000,00 20.000,00 120.000,00
02 . 09 . 01 . 06 Incarichi professionali esterni 28.500,00 6.242,00 0,00 6.242,00 0,00
02 . 09 . 01 . 07 Trasferimenti di capitale 13.593,04 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00
Totale Servizio 09 . 01 101.593,04 133.742,00 30.000,00 43.742,00 120.000,00

Servizio 09 . 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


02 . 09 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 256.045,58 148.000,00 265.000,00 0,00 413.000,00
Totale Servizio 09 . 02 256.045,58 148.000,00 265.000,00 0,00 413.000,00

Servizio 09 . 03 servizi di protezione civile


02 . 09 . 03 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
tecnico-scientifiche

Totale Servizio 09 . 03 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio 09 . 04 Servizio idrico integrato


02 . 09 . 04 . 01 Acquisizione di beni immobili 7.173,87 117.039,00 150.000,00 107.600,00 159.439,00
Totale Servizio 09 . 04 7.173,87 117.039,00 150.000,00 107.600,00 159.439,00

Servizio 09 . 05 servizio smaltimento rifiuti


02 . 09 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili 99.574,30 91.000,00 0,00 79.000,00 12.000,00
02 . 09 . 05 . 09 Conferimenti di capitale 0,00 77.750,00 0,00 18.750,00 59.000,00
Totale Servizio 09 . 05 99.574,30 168.750,00 0,00 97.750,00 71.000,00

Servizio 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
ed all'ambiente
02 . 09 . 06 . 01 Acquisizione di beni immobili 70.197,00 615.207,00 0,00 495.207,00 120.000,00
02 . 09 . 06 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00 0,00
tecnico-scientifiche

Totale Servizio 09 . 06 70.197,00 625.807,00 0,00 505.807,00 120.000,00

Totale Funzione 09 534.583,79 1.193.338,00 459.000,00 754.899,00 897.439,00

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale


Servizio 10 . 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
02 . 10 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili 12.792,42 0,00 0,00 0,00 0,00
02 . 10 . 01 . 07 Trasferimenti di capitale 210.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 10 . 01 223.392,42 0,00 0,00 0,00 0,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio 10 . 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


02 . 10 . 04 . 01 Acquisizione di beni immobili 56.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 . 10 . 04 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
tecnico-scientifiche
02 . 10 . 04 . 06 Incarichi professionali esterni 5.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 10 . 04 62.553,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

Servizio 10 . 05 Servizio necroscopico e cimiteriale


02 . 10 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili 160.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00
Totale Servizio 10 . 05 160.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00

Totale Funzione 10 445.945,42 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00

Totale Titolo 2 2.878.615,33 3.478.680,00 2.773.227,00 2.799.736,00 3.452.171,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del Titolo 2


Spese in conto capitale
Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, 128.058,62 549.742,00 1.079.827,00 406.837,00 1.222.732,00
di gestione e di controllo
Funzione 3
Funzioni di polizia locale 155.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 4
Funzioni di istruzione pubblica 287.244,00 530.000,00 203.000,00 470.000,00 263.000,00
Funzione 5
Funzioni relative alla cultura ed ai beni 28.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
culturali
Funzione 6
Funzioni nel settore sportivo e 26.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ricreativo
Funzione 8
Funzioni nel campo della viabilita' e 1.272.263,50 1.168.600,00 1.031.400,00 1.131.000,00 1.069.000,00
dei trasporti
Funzione 9
Funzioni riguardanti la gestione del 534.583,79 1.193.338,00 459.000,00 754.899,00 897.439,00
territorio e dell'ambiente
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale 445.945,42 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00

Stampato il 14/02/2009 Pagina 20


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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Titolo 2 2.878.615,33 3.478.680,00 2.773.227,00 2.799.736,00 3.452.171,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti


Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione
03 . 01 . 03 . 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 330.549,71 192.860,00 9.818,00 3.690,00 198.988,00
Totale Servizio 01 . 03 330.549,71 192.860,00 9.818,00 3.690,00 198.988,00

Totale Funzione 01 330.549,71 192.860,00 9.818,00 3.690,00 198.988,00

Totale Titolo 3 330.549,71 192.860,00 9.818,00 3.690,00 198.988,00

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INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del Titolo 3


Spese per rimborso di prestiti
Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, 330.549,71 192.860,00 9.818,00 3.690,00 198.988,00
di gestione e di controllo
Totale Titolo 3 330.549,71 192.860,00 9.818,00 3.690,00 198.988,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi


04 . 00 . 00 . 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 280.453,60 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00
04 . 00 . 00 . 02 Ritenute erariali 637.513,74 940.000,00 0,00 0,00 940.000,00
04 . 00 . 00 . 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 23.228,46 33.570,00 0,00 0,00 33.570,00
04 . 00 . 00 . 04 Restituzione di depositi cauzionali 1.588,31 51.646,00 0,00 0,00 51.646,00
04 . 00 . 00 . 05 Spese per servizi per conto terzi 60.678,11 413.723,00 0,00 0,00 413.723,00
04 . 00 . 00 . 06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato 82.633,12 82.634,00 0,00 0,00 82.634,00
04 . 00 . 00 . 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali 4.392,50 103.292,00 0,00 0,00 103.292,00
Totale Titolo 4 1.090.487,84 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00

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INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del Titolo 4


Spese per servizi per conto di terzi
Funzione
1.090.487,84 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00
Totale Titolo 4 1.090.487,84 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00

Stampato il 14/02/2009 Pagina 25


BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riepilogo dei Titoli - Spese


TITOLO 1
Spese correnti 11.350.525,87 12.664.244,00 4.076.838,01 2.168.900,01 14.572.182,00
TITOLO 2
Spese in conto capitale 2.878.615,33 3.478.680,00 2.773.227,00 2.799.736,00 3.452.171,00
TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti 330.549,71 192.860,00 9.818,00 3.690,00 198.988,00
TITOLO 4
Spese per servizi per conto di terzi 1.090.487,84 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00
TOTALE 15.650.178,75 18.300.649,00 6.859.883,01 4.972.326,01 20.188.206,00
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
Totale Generale delle Spese 15.650.178,75 18.300.649,00 6.859.883,01 4.972.326,01 20.188.206,00

Stampato il 14/02/2009 Pagina 26


BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE ENTRATE

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


RISORSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
ultimo esercizio definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
Avanzo di Amministrazione 0,00 2.069.000,00 0,00 1.959.000,00 110.000,00

Di cui:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 2.069.000,00 0,00 1.959.000,00 110.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 Entrate tributarie
Categoria 01 . 01
Imposte 4.971.550,08 4.744.493,77 270.256,23 320.695,00 4.694.055,00
Categoria 01 . 02
Tasse 195.365,89 260.370,99 2.087.500,00 93.370,99 2.254.500,00
Categoria 01 . 03
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie 35.400,93 40.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00
Totale Titolo 1 5.202.316,90 5.044.864,76 2.357.756,23 424.065,99 6.978.555,00

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
Categoria 02 . 01
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2.477.803,51 3.000.951,24 300.000,00 97.330,24 3.203.621,00
Categoria 02 . 02
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 206.500,00 255.100,00 15.000,00 5.100,00 265.000,00
Categoria 02 . 03
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate 131.621,17 141.900,00 10.700,00 11.900,00 140.700,00
Categoria 02 . 04
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
internazionali

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE ENTRATE

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


RISORSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
ultimo esercizio definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
Categoria 02 . 05
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re 173.761,46 112.000,00 6.310,00 5.000,00 113.310,00
pubblico
Totale Titolo 2 2.995.686,14 3.515.951,24 332.010,00 119.330,24 3.728.631,00

Titolo 3 Entrate extratributarie


Categoria 03 . 01
Proventi dei servizi pubblici 1.919.239,52 2.327.564,00 196.800,00 260.930,00 2.263.434,00
Categoria 03 . 02
Proventi dei beni dell'ente 180.535,79 212.850,00 36.957,00 31.757,00 218.050,00
Categoria 03 . 03
Interessi su anticipazioni e crediti 70.060,68 89.527,00 0,00 42.527,00 47.000,00
Categoria 03 . 04
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di 93.199,24 53.413,00 0,00 48.413,00 5.000,00
societa'
Categoria 03 . 05
Proventi diversi 269.362,73 571.241,00 13.436,00 378.177,00 206.500,00
Totale Titolo 3 2.532.397,96 3.254.595,00 247.193,00 761.804,00 2.739.984,00

Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti


Categoria 04 . 01
Alienazione di beni patrimoniali 789.653,30 140.787,00 380.000,00 70.787,00 450.000,00
Categoria 04 . 02
Trasferimenti di capitale dallo Stato 2.905,38 2.905,00 0,00 0,00 2.905,00
Categoria 04 . 03
Trasferimenti di capitale dalla regione 235.017,05 757.681,00 14.000,00 748.242,00 23.439,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE ENTRATE

Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


RISORSA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
ultimo esercizio definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
Categoria 04 . 04
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 267.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Categoria 04 . 05
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 2.685.241,85 1.550.000,00 2.649.827,00 10.000,00 4.189.827,00
Categoria 04 . 06
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 4 3.980.137,58 2.451.373,00 3.043.827,00 829.029,00 4.666.171,00

Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti


Categoria 05 . 01
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Categoria 05 . 03
Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi


Totale Titolo 6 1.090.487,84 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00

0
TOTALE ENTRATE 15.801.026,42 18.300.649,00 5.980.786,23 4.093.229,23 20.188.206,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE SPESE

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 Spese correnti


Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 . 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 307.231,92 315.096,00 3.000,00 51.135,00 266.961,00
Servizio 01 . 02
Segreteria generale,personale e organizzazione 1.601.739,19 1.791.493,48 160.122,00 366.709,48 1.584.906,00
Servizio 01 . 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, 294.904,30 313.059,00 10.078,00 44.044,00 279.093,00
provveditorato e controllo di gestione
Servizio 01 . 04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 216.114,65 237.584,00 26.054,00 33.565,00 230.073,00
Servizio 01 . 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 437.829,27 935.502,99 185.274,01 37.858,00 1.082.919,00
Servizio 01 . 06
Ufficio tecnico 322.709,88 269.159,00 207.063,00 23.785,00 452.437,00
Servizio 01 . 07
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 267.905,05 432.993,00 141.243,00 88.415,00 485.821,00
Servizio 01 . 08
Altri servizi generali 0,00 491,00 66.468,00 0,00 66.959,00
Totale Funzione 01 3.448.434,26 4.295.378,47 799.302,01 645.511,48 4.449.169,00

Stampato il 14/02/2009 Pagina 1


BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE SPESE

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia
Servizio 02 . 01
Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 03 Funzioni di polizia locale


Servizio 03 . 01
Polizia municipale 760.395,74 732.461,00 201.332,00 31.600,00 902.193,00
Totale Funzione 03 760.395,74 732.461,00 201.332,00 31.600,00 902.193,00

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica


Servizio 04 . 01
Scuola materna 349.377,95 366.000,00 100.000,00 2.500,00 463.500,00
Servizio 04 . 02
Istruzione elementare 140.376,30 98.253,00 12.200,00 20.057,00 90.396,00
Servizio 04 . 03
Istruzione media 163.282,01 146.553,00 10.375,00 15.764,00 141.164,00
Servizio 04 . 04
Istruzione secondaria superiore 33.818,46 33.892,00 0,00 12.892,00 21.000,00
Servizio 04 . 05
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 1.395.709,94 1.549.165,00 182.748,00 17.570,00 1.714.343,00
Totale Funzione 04 2.082.564,66 2.193.863,00 305.323,00 68.783,00 2.430.403,00

Stampato il 14/02/2009 Pagina 2


BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE SPESE

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Servizio 05 . 01
Biblioteche, musei e pinacoteche 197.455,57 228.876,00 10.994,00 53.944,00 185.926,00
Servizio 05 . 02
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 43.396,95 95.417,00 1.000,00 15.253,00 81.164,00
Totale Funzione 05 240.852,52 324.293,00 11.994,00 69.197,00 267.090,00

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo


Servizio 06 . 02
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 197.752,97 192.200,00 0,00 32.312,00 159.888,00
Servizio 06 . 03
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 136.816,09 91.487,00 15.456,00 16.443,00 90.500,00
Totale Funzione 06 334.569,06 283.687,00 15.456,00 48.755,00 250.388,00

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti


Servizio 08 . 01
Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi 662.170,22 514.883,00 133.400,00 315.337,00 332.946,00
Servizio 08 . 02
Illuminazione pubblica e servizi connessi 427.677,65 375.014,00 0,00 5.303,00 369.711,00
Servizio 08 . 03
Trasporti pubblici locali e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 08 1.089.847,87 889.897,00 133.400,00 320.640,00 702.657,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE SPESE

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio 09 . 01
Urbanistica e gestione del territorio 135.281,85 155.107,00 1.820,00 33.543,00 123.384,00
Servizio 09 . 02
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia 149.738,00 157.050,00 22.363,00 8.000,00 171.413,00
economico-popolare
Servizio 09 . 03
servizi di protezione civile 0,00 15.000,00 0,00 7.000,00 8.000,00
Servizio 09 . 04
Servizio idrico integrato 43.115,00 49.261,00 20.900,00 7.884,00 62.277,00
Servizio 09 . 05
servizio smaltimento rifiuti 320.732,81 606.079,53 2.233.392,00 379.025,53 2.460.446,00
Servizio 09 . 06
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 481.161,62 561.844,00 671,00 55.214,00 507.301,00
relativi al territorio ed all'ambiente
Totale Funzione 09 1.130.029,28 1.544.341,53 2.279.146,00 490.666,53 3.332.821,00

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale


Servizio 10 . 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 475.234,65 547.504,00 28.779,00 228.024,00 348.259,00
Servizio 10 . 02
Servizi di prevenzione e riabilitazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 10 . 03
Strutture residenziali e di ricovero per anziani 167.752,40 144.168,00 832,00 0,00 145.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE SPESE

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
Servizio 10 . 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 1.369.009,68 1.426.497,00 241.274,00 193.063,00 1.474.708,00
Servizio 10 . 05
Servizio necroscopico e cimiteriale 90.000,00 95.000,00 0,00 25.000,00 70.000,00
Totale Funzione 10 2.101.996,73 2.213.169,00 270.885,00 446.087,00 2.037.967,00

Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico


Servizio 11 . 01
Affissioni e pubblicita' 31.500,00 83.200,00 0,00 41.200,00 42.000,00
Servizio 11 . 02
Fiere, mercati e servizi connessi 30.494,00 30.494,00 0,00 0,00 30.494,00
Servizio 11 . 04
Servizi relativi all'industria 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Servizio 11 . 05
Servizi relativi al commercio 10.000,00 21.200,00 0,00 6.200,00 15.000,00
Totale Funzione 11 83.994,00 146.894,00 0,00 47.400,00 99.494,00

Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi


Servizio 12 . 01
Distribuzione gas 77.841,75 40.260,00 60.000,00 260,00 100.000,00
Totale Funzione 12 77.841,75 40.260,00 60.000,00 260,00 100.000,00

Totale Titolo 1 11.350.525,87 12.664.244,00 4.076.838,01 2.168.900,01 14.572.182,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE SPESE

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 . 02
Segreteria generale,personale e organizzazione 0,00 21.000,00 20.000,00 21.000,00 20.000,00
Servizio 01 . 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, 2.905,00 2.905,00 10.000,00 0,00 12.905,00
provveditorato e controllo di gestione
Servizio 01 . 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 116.153,62 525.837,00 1.049.827,00 385.837,00 1.189.827,00
Servizio 01 . 06
Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 01 . 07
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 01 128.058,62 549.742,00 1.079.827,00 406.837,00 1.222.732,00

Funzione 03 Funzioni di polizia locale


Servizio 03 . 01
Polizia municipale 155.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 03 . 02
Polizia commerciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 03 155.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica


Servizio 04 . 01
Scuola materna 15.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

Stampato il 14/02/2009 Pagina 6


BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE SPESE

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
Servizio 04 . 02
Istruzione elementare 12.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 04 . 03
Istruzione media 259.814,00 485.000,00 203.000,00 425.000,00 263.000,00
Servizio 04 . 04
Istruzione secondaria superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 04 . 05
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 04 287.244,00 530.000,00 203.000,00 470.000,00 263.000,00

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali


Servizio 05 . 01
Biblioteche, musei e pinacoteche 3.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
Servizio 05 . 02
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 05 28.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo


Servizio 06 . 01
Piscine comunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 06 . 02
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 26.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 06 26.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE SPESE

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Servizio 08 . 01
Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi 1.272.263,50 1.168.600,00 981.400,00 1.131.000,00 1.019.000,00
Servizio 08 . 02
Illuminazione pubblica e servizi connessi 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Servizio 08 . 03
Trasporti pubblici locali e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 08 1.272.263,50 1.168.600,00 1.031.400,00 1.131.000,00 1.069.000,00

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente


Servizio 09 . 01
Urbanistica e gestione del territorio 101.593,04 133.742,00 30.000,00 43.742,00 120.000,00
Servizio 09 . 02
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia 256.045,58 148.000,00 265.000,00 0,00 413.000,00
economico-popolare
Servizio 09 . 03
servizi di protezione civile 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
Servizio 09 . 04
Servizio idrico integrato 7.173,87 117.039,00 150.000,00 107.600,00 159.439,00
Servizio 09 . 05
servizio smaltimento rifiuti 99.574,30 168.750,00 0,00 97.750,00 71.000,00
Servizio 09 . 06
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 70.197,00 625.807,00 0,00 505.807,00 120.000,00
relativi al territorio ed all'ambiente

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE SPESE

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI

Totale Funzione 09 534.583,79 1.193.338,00 459.000,00 754.899,00 897.439,00

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale


Servizio 10 . 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 223.392,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 10 . 03
Strutture residenziali e di ricovero per anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 10 . 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 62.553,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
Servizio 10 . 05
Servizio necroscopico e cimiteriale 160.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00
Totale Funzione 10 445.945,42 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00

Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi


Servizio 12 . 01
Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servizio 12 . 06
Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 2.878.615,33 3.478.680,00 2.773.227,00 2.799.736,00 3.452.171,00

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO SINTESI DELLE SPESE

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 . 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, 330.549,71 192.860,00 9.818,00 3.690,00 198.988,00
provveditorato e controllo di gestione
Totale Funzione 01 330.549,71 192.860,00 9.818,00 3.690,00 198.988,00

Totale Titolo 3 330.549,71 192.860,00 9.818,00 3.690,00 198.988,00

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi

Totale Titolo 4 1.090.487,84 1.964.865,00 0,00 0,00 1.964.865,00

TOTALE SPESE 15.650.178,75 18.300.649,00 6.859.883,01 4.972.326,01 20.188.206,00


Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
Totale Generale delle Spese 15.650.178,75 18.300.649,00 6.859.883,01 4.972.326,01 20.188.206,00

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
Comune di SEVESO SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di Trasferimenti Interessi passivi e Imposte e tasse Oneri straordinari Ammortamenti di Totale
consumo e o di terzi oneri finanziari della gestione esercizio
materie prime diversi corrente

2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo


Servizio 01 . 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
0,00 5.000,00 243.549,00 0,00 2.412,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 266.961,00

Servizio 01 . 02 Segreteria generale,personale e organizzazione


803.352,00 93.279,00 613.900,00 0,00 21.700,00 0,00 52.675,00 0,00 0,00 1.584.906,00

Servizio 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione


225.996,00 0,00 4.566,00 0,00 5.000,00 0,00 43.031,00 500,00 0,00 279.093,00

Servizio 01 . 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


134.032,00 2.000,00 75.294,00 0,00 10.000,00 0,00 8.747,00 0,00 0,00 230.073,00

Servizio 01 . 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


0,00 0,00 1.040.544,00 0,00 0,00 22.906,00 19.469,00 0,00 0,00 1.082.919,00

Servizio 01 . 06 Ufficio tecnico


408.133,00 650,00 16.266,00 0,00 0,00 0,00 27.388,00 0,00 0,00 452.437,00

Servizio 01 . 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


262.794,00 2.700,00 7.000,00 0,00 7.500,00 0,00 15.827,00 190.000,00 0,00 485.821,00

Servizio 01 . 08 Altri servizi generali


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(*) Altri Interventi Particolari
11 Fondo svalutazione crediti 200,00
12 Fondo di riserva 66.759,00
Il totale servizio 01 . 08 (colonna 13) include anche gli interventi particolari * 66.959,00
1.834.307,00 103.629,00 2.001.119,00 0,00 46.612,00 22.906,00 183.137,00 190.500,00 0,00 4.449.169,00

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
Comune di SEVESO SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di Trasferimenti Interessi passivi e Imposte e tasse Oneri straordinari Ammortamenti di Totale
consumo e o di terzi oneri finanziari della gestione esercizio
materie prime diversi corrente

2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia


Servizio 02 . 01 Uffici giudiziari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 02 . 02 Casa circondariale ed altri servizi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 03 Funzioni di polizia locale


Servizio 03 . 01 Polizia municipale
646.699,00 32.500,00 107.884,00 0,00 3.500,00 0,00 41.610,00 70.000,00 0,00 902.193,00

Servizio 03 . 02 Polizia commerciale


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 03 . 03 Polizia amministrativa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
646.699,00 32.500,00 107.884,00 0,00 3.500,00 0,00 41.610,00 70.000,00 0,00 902.193,00

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica


Servizio 04 . 01 Scuola materna
0,00 0,00 16.500,00 0,00 447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.500,00

Servizio 04 . 02 Istruzione elementare


0,00 0,00 75.875,00 0,00 6.200,00 8.321,00 0,00 0,00 0,00 90.396,00

Servizio 04 . 03 Istruzione media


0,00 0,00 122.000,00 0,00 19.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.164,00

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
Comune di SEVESO SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di Trasferimenti Interessi passivi e Imposte e tasse Oneri straordinari Ammortamenti di Totale
consumo e o di terzi oneri finanziari della gestione esercizio
materie prime diversi corrente

2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

Servizio 04 . 04 Istruzione secondaria superiore


0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

Servizio 04 . 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi


406.347,00 36.500,00 1.138.874,00 0,00 98.500,00 7.079,00 27.043,00 0,00 0,00 1.714.343,00
406.347,00 36.500,00 1.374.249,00 0,00 570.864,00 15.400,00 27.043,00 0,00 0,00 2.430.403,00

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali


Servizio 05 . 01 Biblioteche, musei e pinacoteche
101.856,00 5.000,00 72.000,00 0,00 2.000,00 0,00 5.070,00 0,00 0,00 185.926,00

Servizio 05 . 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale


0,00 0,00 66.000,00 0,00 15.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.164,00
101.856,00 5.000,00 138.000,00 0,00 17.164,00 0,00 5.070,00 0,00 0,00 267.090,00

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo


Servizio 06 . 01 Piscine comunali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 06 . 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 96.888,00 0,00 0,00 0,00 159.888,00

Servizio 06 . 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo


0,00 2.000,00 69.000,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.500,00
0,00 2.000,00 132.000,00 0,00 19.500,00 96.888,00 0,00 0,00 0,00 250.388,00

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
Comune di SEVESO SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di Trasferimenti Interessi passivi e Imposte e tasse Oneri straordinari Ammortamenti di Totale
consumo e o di terzi oneri finanziari della gestione esercizio
materie prime diversi corrente

2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

Funzione 07 Funzioni nel campo turistico


Servizio 07 . 01 Servizi turistici
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 07 . 02 Manifestazioni turistiche


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti


Servizio 08 . 01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi
0,00 2.000,00 179.674,00 0,00 33.566,00 117.706,00 0,00 0,00 0,00 332.946,00

Servizio 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi


0,00 0,00 361.364,00 0,00 0,00 8.347,00 0,00 0,00 0,00 369.711,00

Servizio 08 . 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 541.038,00 0,00 33.566,00 126.053,00 0,00 0,00 0,00 702.657,00

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente


Servizio 09 . 01 Urbanistica e gestione del territorio
77.668,00 3.000,00 19.550,00 0,00 18.000,00 0,00 5.166,00 0,00 0,00 123.384,00

Servizio 09 . 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


151.313,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 171.413,00

Servizio 09 . 03 servizi di protezione civile


0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
Comune di SEVESO SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di Trasferimenti Interessi passivi e Imposte e tasse Oneri straordinari Ammortamenti di Totale
consumo e o di terzi oneri finanziari della gestione esercizio
materie prime diversi corrente

2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

Servizio 09 . 04 Servizio idrico integrato


0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 35.277,00 20.000,00 0,00 0,00 62.277,00

Servizio 09 . 05 servizio smaltimento rifiuti


120.134,00 2.000,00 2.248.000,00 0,00 25.000,00 258,00 65.054,00 0,00 0,00 2.460.446,00

Servizio 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
4.968,00 1.000,00 442.032,00 0,00 12.000,00 47.301,00 0,00 0,00 0,00 507.301,00
354.083,00 6.000,00 2.734.582,00 0,00 55.000,00 82.836,00 100.320,00 0,00 0,00 3.332.821,00

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale


Servizio 10 . 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
0,00 0,00 269.259,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.259,00

Servizio 10 . 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 10 . 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani


0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00

Servizio 10 . 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


287.321,00 5.500,00 902.666,00 30.000,00 228.518,00 0,00 20.703,00 0,00 0,00 1.474.708,00

Servizio 10 . 05 Servizio necroscopico e cimiteriale


0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
287.321,00 5.500,00 1.386.925,00 30.000,00 307.518,00 0,00 20.703,00 0,00 0,00 2.037.967,00

Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico


Servizio 11 . 01 Affissioni e pubblicita'
0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
Comune di SEVESO SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di Trasferimenti Interessi passivi e Imposte e tasse Oneri straordinari Ammortamenti di Totale
consumo e o di terzi oneri finanziari della gestione esercizio
materie prime diversi corrente

2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

Servizio 11 . 02 Fiere, mercati e servizi connessi


0,00 0,00 10.000,00 0,00 20.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.494,00

Servizio 11 . 03 Mattatoio e servizi connessi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 11 . 04 Servizi relativi all'industria


0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

Servizio 11 . 05 Servizi relativi al commercio


0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Servizio 11 . 06 Servizi relativi all'artigianato


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 11 . 07 Servizi relativi all'agricoltura


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 79.000,00 0,00 20.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.494,00

Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi


Servizio 12 . 01 Distribuzione gas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Servizio 12 . 02 Centrale del latte


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 12 . 03 Distribuzione energia elettrica


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 12 . 04 Teleriscaldamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
Comune di SEVESO SPESE CORRENTI
FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di Trasferimenti Interessi passivi e Imposte e tasse Oneri straordinari Ammortamenti di Totale
consumo e o di terzi oneri finanziari della gestione esercizio
materie prime diversi corrente

2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

Servizio 12 . 05 Farmacie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 12 . 06 Altri servizi produttivi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

TOTALE SPESE CORRENTI


3.630.613,00 193.129,00 8.494.797,00 30.000,00 1.074.218,00 344.083,00 477.883,00 260.500,00 0,00
(*) Altri Interventi Particolari
11 Fondo svalutazione crediti 200,00
12 Fondo di riserva 66.759,00 14.572.182,00

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
Comune di SEVESO SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di Espropri e Acquisto di beni Utilizzo di beni di Acquisizioni di Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di Concessioni di Totale
beni immobili servitu' onerose specifici per terzi per beni mobili, professionali capitale azionarie capitale crediti e
realizzazioni in realizzazioni in macchine ed esterni anticipazioni

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 . 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 01 . 02 Segreteria generale,personale e organizzazione


0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Servizio 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione


0,00 0,00 0,00 0,00 12.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.905,00

Servizio 01 . 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 01 . 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.827,00 0,00 0,00 0,00 1.189.827,00

Servizio 01 . 06 Ufficio tecnico


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 01 . 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 01 . 08 Altri servizi generali


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

680.000,00 0,00 0,00 0,00 32.905,00 0,00 509.827,00 0,00 0,00 0,00 1.222.732,00

Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia


Servizio 02 . 01 Uffici giudiziari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Comune di SEVESO SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di Espropri e Acquisto di beni Utilizzo di beni di Acquisizioni di Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di Concessioni di Totale
beni immobili servitu' onerose specifici per terzi per beni mobili, professionali capitale azionarie capitale crediti e
realizzazioni in realizzazioni in macchine ed esterni anticipazioni

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Servizio 02 . 02 Casa circondariale ed altri servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 03 Funzioni di polizia locale


Servizio 03 . 01 Polizia municipale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 03 . 02 Polizia commerciale


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 03 . 03 Polizia amministrativa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica


Servizio 04 . 01 Scuola materna
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 04 . 02 Istruzione elementare


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 04 . 03 Istruzione media


263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.000,00

Servizio 04 . 04 Istruzione secondaria superiore


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 14/02/2009 Pagina 2


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Comune di SEVESO SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di Espropri e Acquisto di beni Utilizzo di beni di Acquisizioni di Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di Concessioni di Totale
beni immobili servitu' onerose specifici per terzi per beni mobili, professionali capitale azionarie capitale crediti e
realizzazioni in realizzazioni in macchine ed esterni anticipazioni

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Servizio 04 . 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.000,00

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali


Servizio 05 . 01 Biblioteche, musei e pinacoteche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 05 . 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo


Servizio 06 . 01 Piscine comunali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 06 . 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 06 . 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 07 Funzioni nel campo turistico


Servizio 07 . 01 Servizi turistici
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 14/02/2009 Pagina 3


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Comune di SEVESO SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di Espropri e Acquisto di beni Utilizzo di beni di Acquisizioni di Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di Concessioni di Totale
beni immobili servitu' onerose specifici per terzi per beni mobili, professionali capitale azionarie capitale crediti e
realizzazioni in realizzazioni in macchine ed esterni anticipazioni

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Servizio 07 . 02 Manifestazioni turistiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti


Servizio 08 . 01 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi
909.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.000,00

Servizio 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi


50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Servizio 08 . 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

959.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069.000,00

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente


Servizio 09 . 01 Urbanistica e gestione del territorio
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

Servizio 09 . 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.000,00

Servizio 09 . 03 servizi di protezione civile


0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

Servizio 09 . 04 Servizio idrico integrato


159.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.439,00

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Comune di SEVESO SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di Espropri e Acquisto di beni Utilizzo di beni di Acquisizioni di Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di Concessioni di Totale
beni immobili servitu' onerose specifici per terzi per beni mobili, professionali capitale azionarie capitale crediti e
realizzazioni in realizzazioni in macchine ed esterni anticipazioni

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Servizio 09 . 05 servizio smaltimento rifiuti
12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 71.000,00

Servizio 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

824.439,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 897.439,00

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale


Servizio 10 . 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 10 . 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 10 . 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 10 . 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 10 . 05 Servizio necroscopico e cimiteriale


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico


Servizio 11 . 01 Affissioni e pubblicita'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di Espropri e Acquisto di beni Utilizzo di beni di Acquisizioni di Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di Concessioni di Totale
beni immobili servitu' onerose specifici per terzi per beni mobili, professionali capitale azionarie capitale crediti e
realizzazioni in realizzazioni in macchine ed esterni anticipazioni

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Servizio 11 . 02 Fiere, mercati e servizi connessi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 11 . 03 Mattatoio e servizi connessi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 11 . 04 Servizi relativi all'industria


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 11 . 05 Servizi relativi al commercio


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 11 . 06 Servizi relativi all'artigianato


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 11 . 07 Servizi relativi all'agricoltura


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi


Servizio 12 . 01 Distribuzione gas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 12 . 02 Centrale del latte


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 12 . 03 Distribuzione energia elettrica


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato il 14/02/2009 Pagina 6


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
Comune di SEVESO SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di Espropri e Acquisto di beni Utilizzo di beni di Acquisizioni di Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di Concessioni di Totale
beni immobili servitu' onerose specifici per terzi per beni mobili, professionali capitale azionarie capitale crediti e
realizzazioni in realizzazioni in macchine ed esterni anticipazioni

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Servizio 12 . 04 Teleriscaldamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 12 . 05 Farmacie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 12 . 06 Altri servizi produttivi


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE


2.726.439,00 0,00 0,00 0,00 96.905,00 60.000,00 509.827,00 0,00 59.000,00 0,00 3.452.171,00

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2009
Comune di SEVESO SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONI E SERVIZI
1
INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI
Rimborso per anticipazioni Rimborso di finanziamenti a Rimborso di quota capitale Rimborso di prestiti Rimborso di quota capitale Totale
di cassa breve termine di mutui e prestiti obbligazionari di debiti pluriennali

2 3 4 5 6 7

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo


Servizio 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
0,00 0,00 198.988,00 0,00 0,00 198.988,00
0,00 0,00 198.988,00 0,00 0,00 198.988,00

TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI


0,00 0,00 198.988,00 0,00 0,00 198.988,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, Decreto Legislativo 267/ Del 18 Agosto 2000)

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 1 Spese correnti


Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 . 03 Istruzione media
01 . 04 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 7.945,48 10.100,00 0,00 100,00 10.000,00
Totale Servizio 04 . 03 7.945,48 10.100,00 0,00 100,00 10.000,00

Servizio 04 . 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi


01 . 04 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 35.997,96 38.300,00 0,00 3.800,00 34.500,00
01 . 04 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 858.926,80 1.001.000,00 135.000,00 1.000,00 1.135.000,00
01 . 04 . 05 . 05 Trasferimenti 11.675,69 19.800,00 0,00 4.800,00 15.000,00
Totale Servizio 04 . 05 906.600,45 1.059.100,00 135.000,00 9.600,00 1.184.500,00

Totale Funzione 04 914.545,93 1.069.200,00 135.000,00 9.700,00 1.194.500,00

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale


Servizio 10 . 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
01 . 10 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 274.708,80 271.100,00 4.159,00 6.000,00 269.259,00
01 . 10 . 01 . 05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 10 . 01 274.708,80 271.100,00 4.159,00 6.000,00 269.259,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, Decreto Legislativo 267/ Del 18 Agosto 2000)

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio 10 . 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


01 . 10 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 311.663,15 417.486,00 49.903,00 55.571,00 411.818,00
01 . 10 . 04 . 05 Trasferimenti 118.991,10 80.300,00 19.700,00 10.000,00 90.000,00
Totale Servizio 10 . 04 430.654,25 497.786,00 69.603,00 65.571,00 501.818,00

Totale Funzione 10 705.363,05 768.886,00 73.762,00 71.571,00 771.077,00

Totale Titolo 1 1.619.908,98 1.838.086,00 208.762,00 81.271,00 1.965.577,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Comune di SEVESO UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASF. DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTER.LI
Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali
Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA
INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 1 Spese correnti


Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 04 . 02 Istruzione elementare
01 . 04 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 1.296,00 1.296,00 0,00 0,00 1.296,00
Totale Servizio 04 . 02 1.296,00 1.296,00 0,00 0,00 1.296,00

Totale Funzione 04 1.296,00 1.296,00 0,00 0,00 1.296,00

Totale Titolo 1 1.296,00 1.296,00 0,00 0,00 1.296,00

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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2009
Comune di SEVESO
ENTRATE C O M P E T ENZA SPESE COMPETENZA

1 2 3 4

Titolo 1 Entrate tributarie 6.978.555,00 Titolo 1 Spese correnti 14.572.182,00


Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 3.728.631,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 3.452.171,00
correnti dello Stato, della regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dalla regione
Titolo 3 Entrate extratributarie 2.739.984,00
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti 4.666.171,00
di capitale e da riscossioni di crediti

Totale Entrate Finali 18.113.341,00 Totale Spese Finali 18.024.353,00


Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00 Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti 198.988,00
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi 1.964.865,00 Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi 1.964.865,00
Totale 20.078.206,00 Totale 20.188.206,00
Avanzo di Amministrazione 110.000,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00
Totale Complessivo Entrate 20.188.206,00 Totale Complessivo Spese 20.188.206,00
RISULTATI DIFFERENZIALI 2009
Comune di SEVESO

RISULTATI DIFFERENZIALI C O M P E T ENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI

1 2 3 4

A) Equilibrio Economico Finanziario * La differenza di .................................................................... -1.324.000,00


Entrate Titolo I-II-III (+) 13.447.170,00 è finanziata con :
Spese Correnti (-) 14.572.182,00 quote di oneri di urbanizzazione (0%) 1.214.000,00
Differenza -1.125.012,00 avanzo di amministrazione 110.000,00
Quote di Capitale Amm.to Mutui (-) 198.988,00 0,00
Differenza* -1.324.000,00 0,00
B) Equilibrio Finale 0,00
Entrate Finali (av.+ tit. I+II+III+IV) (+) 18.223.341,00 0,00
Spese Finali(disav.+ titoli I+II) (-) 18.024.353,00
Finanziare (-) 0,00
Saldo Netto da
Impiegare (+) 198.988,00

Comune di SEVESO, lì 14/02/2009

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
Dell'ente
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

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