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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art.

9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
31 03/02/2015 11/02/2015 0000562 INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI 06/02/2015 5354 08/03/2015 06/05/2019 4.977,60 1.520 7.565.952,00
SERVIZI IGENICI DELLE GRADINATE E DELLE
AREE ANNESSE DELLO STADIO E.
JACOVONE DI TARANTO. PERIODO MESE DI
GENNAIO 2015
4/27 31/08/2015 25/03/2019 0118313 DANIELE AMBIENTE SRL/4/27-2015/835,53 03/09/2015 5639 03/10/2015 07/05/2019 835,53 1.312 1.096.215,36
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 1 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
004800482145 08/04/2017 19/05/2017 0113354 Enel Energia SpA/004800482145-2017/3499,91 10/04/2017 5730 * 10/05/2017 09/05/2019 3.499,91 728 2.547.934,48
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E000110431 08/05/2017 05/12/2017 0119322 GALA S.p.A./E000110431-2017 10/05/2017 8319 * 09/06/2017 26/06/2019 -785,67 747 -586.895,49
E000109932 08/05/2017 05/12/2017 0119322 GALA S.p.A./E000109932-2017 10/05/2017 8319 * 09/06/2017 26/06/2019 -18,68 747 -13.953,96
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 6 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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E000130375 06/06/2017 05/12/2017 0119322 GALA S.p.A./E000130375-2017/0,51 07/06/2017 8318 07/07/2017 26/06/2019 0,51 719 366,69
E000132307 06/06/2017 05/12/2017 0119322 GALA S.p.A./E000132307-2017/0,15 07/06/2017 8318 07/07/2017 26/06/2019 0,15 719 107,85
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E000134442 06/06/2017 05/12/2017 0119322 GALA S.p.A./E000134442-2017 08/06/2017 8319 * 08/07/2017 26/06/2019 -222,06 718 -159.439,08
8717182450 15/06/2017 28/03/2019 0018821 Nota di credito a storno della fattura n. 15/06/2017 4293 * 15/07/2017 04/04/2019 -100,10 628 -62.862,80
8717004655 del 18.01.2017 perchè consumi di
competenza Ufficio Tributi Competenza
Novembre 2016
004800885616 28/06/2017 14/07/2017 0113354 Enel Energia SpA/004800885616-2017 29/06/2017 5730 * 29/07/2017 09/05/2019 -49,98 648 -32.387,04
004800885617 28/06/2017 14/07/2017 0113354 Enel Energia SpA/004800885617-2017 29/06/2017 5730 * 29/07/2017 09/05/2019 -91,59 648 -59.350,32
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 7 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
004801027699 25/07/2017 27/09/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801027699-2017 08/08/2017 5731 * 07/09/2017 09/05/2019 -1.729,92 609 -1.053.521,28
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004801107999 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107999-2017/7,16 11/08/2017 5727 10/09/2017 09/05/2019 7,16 605 4.331,80
004801107965 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107965-2017/166,66 11/08/2017 5724 10/09/2017 09/05/2019 166,66 605 100.829,30
004801107977 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107977-2017/120,48 11/08/2017 5724 10/09/2017 09/05/2019 120,48 605 72.890,40
004801107991 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107991-2017/41,05 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 41,05 605 24.835,25
004801107993 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107993-2017/17,53 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 17,53 605 10.605,65
004801107992 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107992-2017/35,6 11/08/2017 5723 10/09/2017 09/05/2019 35,60 605 21.538,00
004801107994 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107994-2017/95,25 11/08/2017 5725 10/09/2017 09/05/2019 95,25 605 57.626,25
004801107969 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107969-2017/62,72 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 62,72 605 37.945,60
004801107995 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107995-2017/165,79 11/08/2017 5724 10/09/2017 09/05/2019 165,79 605 100.302,95
004801107997 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107997-2017/15,85 11/08/2017 5727 10/09/2017 09/05/2019 15,85 605 9.589,25
004801107988 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107988-2017/50,69 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 50,69 605 30.667,45
004801107984 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107984-2017/24,44 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 24,44 605 14.786,20
004801108001 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801108001-2017/2,57 11/08/2017 5727 10/09/2017 09/05/2019 2,57 605 1.554,85
004801106867 09/08/2017 06/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801106867-2017/5,17 11/08/2017 5727 10/09/2017 09/05/2019 5,17 605 3.127,85
004801112485 09/08/2017 04/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801112485-2017/35,6 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 35,60 605 21.538,00
004801112482 09/08/2017 04/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801112482-2017/2,57 11/08/2017 5727 10/09/2017 09/05/2019 2,57 605 1.554,85
004801106387 09/08/2017 04/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801106387-2017/49,69 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 49,69 605 30.062,45
004801107947 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107947-2017/107,8 11/08/2017 5724 10/09/2017 09/05/2019 107,80 605 65.219,00
004801111676 09/08/2017 06/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801111676-2017/3564,4 11/08/2017 5730 * 10/09/2017 09/05/2019 3.564,40 605 2.156.462,00
004801111675 09/08/2017 06/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801111675-2017/2,57 11/08/2017 5727 10/09/2017 09/05/2019 2,57 605 1.554,85
004801111671 09/08/2017 06/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801111671-2017/10,71 11/08/2017 5727 10/09/2017 09/05/2019 10,71 605 6.479,55
004801107968 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107968-2017/10,09 11/08/2017 5727 10/09/2017 09/05/2019 10,09 605 6.104,45
004801107981 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107981-2017/68,87 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 68,87 605 41.666,35
004801107987 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107987-2017/24,97 11/08/2017 5723 10/09/2017 09/05/2019 24,97 605 15.106,85
004801107998 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107998-2017/106,19 11/08/2017 5724 10/09/2017 09/05/2019 106,19 605 64.244,95
004801110593 09/08/2017 09/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801110593-2017/2784,14 11/08/2017 5727 10/09/2017 09/05/2019 2.784,14 605 1.684.404,70
004801110596 09/08/2017 09/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801110596-2017/13516,9 11/08/2017 5731 * 10/09/2017 09/05/2019 13.516,90 605 8.177.724,50
004801111949 09/08/2017 09/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801111949-2017/35,6 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 35,60 605 21.538,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 8 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
004801111966 09/08/2017 09/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801111966-2017/156,45 11/08/2017 5724 10/09/2017 09/05/2019 156,45 605 94.652,25
004801109947 09/08/2017 09/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801109947-2017/25,52 11/08/2017 5723 10/09/2017 09/05/2019 25,52 605 15.439,60
004801106386 09/08/2017 04/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801106386-2017/24,97 11/08/2017 5723 10/09/2017 09/05/2019 24,97 605 15.106,85
004801106388 09/08/2017 04/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801106388-2017/47,2 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 47,20 605 28.556,00
004801106572 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801106572-2017/35,6 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 35,60 605 21.538,00
004801106383 09/08/2017 04/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801106383-2017/35,6 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 35,60 605 21.538,00
004801106385 09/08/2017 04/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801106385-2017/48,53 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 48,53 605 29.360,65
004801112486 09/08/2017 04/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801112486-2017/2,57 11/08/2017 5727 10/09/2017 09/05/2019 2,57 605 1.554,85
004801106390 09/08/2017 04/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801106390-2017/54,36 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 54,36 605 32.887,80
004801106389 09/08/2017 04/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801106389-2017/24,97 11/08/2017 5723 10/09/2017 09/05/2019 24,97 605 15.106,85
004801106550 09/08/2017 04/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801106550-2017/35,6 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 35,60 605 21.538,00
004801107932 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107932-2017/35,6 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 35,60 605 21.538,00
004801106916 09/08/2017 06/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801106916-2017/5343,01 11/08/2017 5731 * 10/09/2017 09/05/2019 5.343,01 605 3.232.521,05
004801106551 09/08/2017 04/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801106551-2017/150,68 11/08/2017 5724 10/09/2017 09/05/2019 150,68 605 91.161,40
004801107941 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107941-2017/48,53 11/08/2017 5722 10/09/2017 09/05/2019 48,53 605 29.360,65
004801107972 09/08/2017 05/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801107972-2017/96,98 11/08/2017 5726 10/09/2017 09/05/2019 96,98 605 58.672,90
004801108603 09/08/2017 06/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801108603-2017/11,88 11/08/2017 5727 10/09/2017 09/05/2019 11,88 605 7.187,40
004801108000 09/08/2017 25/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801108000-2017/109,95 11/08/2017 5724 10/09/2017 09/05/2019 109,95 605 66.519,75
004801111940 09/08/2017 09/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801111940-2017/4,1 11/08/2017 5727 10/09/2017 09/05/2019 4,10 605 2.480,50
004801132840 13/08/2017 09/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801132840-2017/6 15/08/2017 5727 14/09/2017 09/05/2019 6,00 602 3.612,00
004801126637 13/08/2017 09/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801126637-2017/301,46 15/08/2017 5731 * 14/09/2017 09/05/2019 301,46 602 181.478,92
004801129994 13/08/2017 09/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801129994-2017/10,96 15/08/2017 5727 14/09/2017 09/05/2019 10,96 601 6.586,96
004801145016 14/08/2017 10/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801145016-2017/153,55 15/08/2017 5724 14/09/2017 09/05/2019 153,55 601 92.283,55
004801133586 13/08/2017 09/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801133586-2017/10,96 15/08/2017 5727 14/09/2017 09/05/2019 10,96 601 6.586,96
004801135280 13/08/2017 09/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801135280-2017/153,49 15/08/2017 5724 14/09/2017 09/05/2019 153,49 601 92.247,49
004801145015 14/08/2017 10/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801145015-2017/145,35 15/08/2017 5724 14/09/2017 09/05/2019 145,35 601 87.355,35
004801145034 14/08/2017 10/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801145034-2017/95,26 15/08/2017 5725 14/09/2017 09/05/2019 95,26 601 57.251,26
004801135289 13/08/2017 09/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801135289-2017/7,16 15/08/2017 5727 14/09/2017 09/05/2019 7,16 601 4.303,16
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004801145035 14/08/2017 10/10/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801145035-2017/184,12 15/08/2017 5724 14/09/2017 09/05/2019 184,12 601 110.656,12
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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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004801589167 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801589167-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -8,30 510 -4.233,00
004801594643 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801594643-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -20,02 510 -10.210,20
004801603812 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801603812-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -7,65 509 -3.893,85
004801601243 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801601243-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -16,04 509 -8.164,36
004801589145 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801589145-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -11,63 509 -5.919,67
004801589148 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801589148-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -12,00 509 -6.108,00
004801589149 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801589149-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -6,10 509 -3.104,90
004801589151 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801589151-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -24,11 509 -12.271,99
004801589153 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801589153-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -11,98 509 -6.097,82
004801589163 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801589163-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -19,68 509 -10.017,12
004801589164 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801589164-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -12,00 509 -6.108,00
004801589165 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801589165-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -11,98 509 -6.097,82
004801589166 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801589166-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -38,95 509 -19.825,55
004801589168 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801589168-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -12,00 509 -6.108,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 11 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
004801589169 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801589169-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -12,00 509 -6.108,00
004801603811 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801603811-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -12,00 509 -6.108,00
004801603813 14/11/2017 03/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801603813-2017 15/11/2017 5730 * 15/12/2017 09/05/2019 -7,98 509 -4.061,82
004801551252 08/11/2017 12/12/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801551252-2017/12,8 18/11/2017 5727 18/12/2017 09/05/2019 12,80 506 6.476,80
004801551247 08/11/2017 12/12/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801551247-2017/12,99 18/11/2017 5727 18/12/2017 09/05/2019 12,99 506 6.572,94
004801553558 08/11/2017 12/12/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801553558-2017/12,1 18/11/2017 5730 * 18/12/2017 09/05/2019 12,10 506 6.122,60
004801551255 08/11/2017 12/12/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801551255-2017/14,59 18/11/2017 5727 18/12/2017 09/05/2019 14,59 506 7.382,54
004801553542 08/11/2017 12/12/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801553542-2017/11,58 18/11/2017 5727 18/12/2017 09/05/2019 11,58 506 5.859,48
004801551272 08/11/2017 12/12/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801551272-2017/13,4 18/11/2017 5727 18/12/2017 09/05/2019 13,40 506 6.780,40
004801542473 08/11/2017 02/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801542473-2017/37,31 18/11/2017 5722 18/12/2017 09/05/2019 37,31 506 18.878,86
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004801553544 08/11/2017 12/12/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801553544-2017/11,59 18/11/2017 5727 18/12/2017 09/05/2019 11,59 506 5.864,54
004801575563 13/11/2017 02/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801575563-2017/10,35 19/11/2017 5727 19/12/2017 09/05/2019 10,35 505 5.226,75
004801582770 13/11/2017 02/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801582770-2017/110,49 19/11/2017 5725 19/12/2017 09/05/2019 110,49 505 55.797,45
004801582691 13/11/2017 02/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801582691-2017 19/11/2017 5730 * 19/12/2017 09/05/2019 -532,80 505 -269.064,00
004801574663 13/11/2017 02/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801574663-2017/110,49 19/11/2017 5725 19/12/2017 09/05/2019 110,49 505 55.797,45
004801587116 13/11/2017 02/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801587116-2017/15,69 19/11/2017 5727 19/12/2017 09/05/2019 15,69 505 7.923,45
183 22/11/2017 20/02/2019 0003335 COMPETENZA 30% RETTA INTEGRATIVA 22/11/2017 6689 22/12/2017 29/05/2019 34,87 523 18.237,01
QUOTA SOCIO SANITARIA CENTRO
"MESTO/FINOTTO" ART. 60 R.R. 7/2015 -
UTENTE D.G. MESE DI OTTOBRE 2017
004801689176 29/11/2017 02/10/2018 0113354 Enel Energia SpA/004801689176-2017 30/11/2017 5730 * 30/12/2017 09/05/2019 -0,13 495 -64,35
004801775936 06/12/2017 29/12/2017 0113354 Enel Energia SpA/004801775936-2017 08/12/2017 5730 * 07/01/2018 09/05/2019 -304,13 486 -147.807,18
69E 14/11/2017 12/06/2019 0015391 centro autorizzato assistenza fiscale 50 e PIU' 15/12/2017 7768 14/01/2018 24/06/2019 30,50 525 16.012,50
Srl/69E-2017/30,5
23 06/02/2018 20/02/2019 0003335 COMPETENZA 50% RETTA INTEGRATIVA 06/02/2018 6689 08/03/2018 29/05/2019 547,27 447 244.629,69
QUOTA SOCIO SANITARIA CENTRO
"MESTO/FINOTTO" ART. 60 R.R. 7/2015 -
UTENTE D.G. MESE DI NOVEMBRE 2017
12/01 07/02/2018 08/02/2018 0000562 AMIU S.P.A./12/01-2018/5460,48 07/02/2018 5355 09/03/2018 06/05/2019 5.460,48 423 2.309.783,04
60 /AE 31/01/2018 21/06/2018 0119311 Fattura Cliente 16/02/2018 4028 18/03/2018 02/04/2019 439,44 379 166.547,76
0011800080697 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806976- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 451,24 376 169.666,24
6 2018/451,24
0011800080697 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806975- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 451,24 376 169.666,24
5 2018/451,24
0011800080696 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806966- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 375,84 376 141.315,84
6 2018/375,84

Stampato il 15/07/2019 Pagina 12 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
0011800080697 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806970- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 149,51 376 56.215,76
0 2018/149,51
0011800080697 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806973- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 149,51 376 56.215,76
3 2018/149,51
0011800080697 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806972- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 375,84 376 141.315,84
2 2018/375,84
0011800080696 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806967- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 375,84 376 141.315,84
7 2018/375,84
0011800080697 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806974- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 466,76 376 175.501,76
4 2018/466,76
0011800081251 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000812516- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 1.378,67 376 518.379,92
6 2018/1378,67
0011800080696 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806969- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 375,84 376 141.315,84
9 2018/375,84
0011800080697 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806971- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 149,51 376 56.215,76
1 2018/149,51
0011800080697 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806977- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 163,79 376 61.585,04
7 2018/163,79
0011800080696 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806962- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 382,50 376 143.820,00
2 2018/382,5
0011800080696 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806968- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 375,84 376 141.315,84
8 2018/375,84
0011800080696 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806961- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 375,84 376 141.315,84
1 2018/375,84
0011800080696 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806963- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 375,84 376 141.315,84
3 2018/375,84
0011800080696 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806965- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 149,51 376 56.215,76
5 2018/149,51
0011800081250 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000812502- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 -26,80 376 -10.076,80
2 2018
0011800085100 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000851009- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 -8,00 376 -3.008,00
9 2018
0011800080725 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000807252- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 198,22 376 74.530,72
2 2018/198,22
0011800080613 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806132- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 705,32 376 265.200,32
2 2018/705,32
0011800080724 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000807246- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 27,44 376 10.317,44
6 2018/27,44
0011800081083 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000810838- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 11,71 376 4.402,96
8 2018/11,71
0011800080725 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000807251- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 104,80 376 39.404,80
1 2018/104,8
0011800080602 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806028- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 91,13 376 34.264,88
8 2018/91,13
Stampato il 15/07/2019 Pagina 13 di 203
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
0011800080724 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000807245- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 325,04 376 122.215,04
5 2018/325,04
0011800085086 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000850863- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 -383,94 376 -144.361,44
3 2018
0011800085086 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000850862- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 -661,87 376 -248.863,12
2 2018
0011800080612 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806129- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 134,86 376 50.707,36
9 2018/134,86
0011800080613 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806137- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 1.056,37 376 397.195,12
7 2018/1056,37
0011800080725 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000807256- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 56,91 376 21.398,16
6 2018/56,91
0011800080724 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000807248- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 296,13 376 111.344,88
8 2018/296,13
0011800080603 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806039- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 118,02 376 44.375,52
9 2018/118,02
0011800080613 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000806138- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 793,39 376 298.314,64
8 2018/793,39
0011800085100 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000851008- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 5,81 376 2.184,56
8 2018/5,81
0011800082677 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000826770- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 315,47 376 118.616,72
0 2018/315,47
0011800082677 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000826775- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 2.070,85 376 778.639,60
5 2018/2070,85
0011800082677 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000826771- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 617,67 376 232.243,92
1 2018/617,67
0011800082677 21/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000826776- 26/03/2018 5467 * 25/04/2018 07/05/2019 4.934,42 376 1.855.341,92
6 2018/4934,42
0011800087887 28/03/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000878873- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 108,17 370 40.022,90
3 2018/108,17
0011800087896 28/03/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000878966- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 180,01 370 66.603,70
6 2018/180,01
0011800087896 28/03/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000878963- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 1.490,49 370 551.481,30
3 2018/1490,49
0011800087928 28/03/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000879282- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 865,69 370 320.305,30
2 2018/865,69
0011800087889 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000878893- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 60,42 370 22.355,40
3 2018/60,42
0011800087889 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000878894- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 5,83 370 2.157,10
4 2018/5,83
0011800087887 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000878877- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 52,25 370 19.332,50
7 2018/52,25
0011800087896 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000878965- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 35,92 370 13.290,40
5 2018/35,92
Stampato il 15/07/2019 Pagina 14 di 203
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
0011800087890 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000878904- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 44,46 370 16.450,20
4 2018/44,46
0011800088285 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000882852- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 11,40 370 4.218,00
2 2018/11,4
0011800093241 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000932419- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 17,04 370 6.304,80
9 2018/17,04
0011800092243 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000922439- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 2.361,59 370 873.788,30
9 2018/2361,59
0011800092322 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000923223- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 2.143,04 370 792.924,80
3 2018/2143,04
0011800092243 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000922438- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 4,22 370 1.561,40
8 2018/4,22
0011800092049 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000920491- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 535,09 370 197.983,30
1 2018/535,09
0011800091619 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000916198- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 17,18 370 6.356,60
8 2018/17,18
0011800090740 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000907401- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 1.802,83 370 667.047,10
1 2018/1802,83
0011800090811 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000908115- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 128,41 370 47.511,70
5 2018/128,41
0011800090809 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000908094- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 586,84 370 217.130,80
4 2018/586,84
0011800091065 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000910658- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 104,18 370 38.546,60
8 2018/104,18
0011800090740 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000907407- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 3.237,11 370 1.197.730,70
7 2018/3237,11
0011800090804 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000908045- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 333,97 370 123.568,90
5 2018/333,97
0011800090811 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000908116- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 -753,51 370 -278.798,70
6 2018
0011800087417 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000874174- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 -14,58 370 -5.394,60
4 2018
0011800089587 28/03/2018 31/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000895878- 01/04/2018 5467 * 01/05/2018 07/05/2019 1,58 370 584,60
8 2018/1,58
6/PA 06/04/2018 09/04/2018 0117622 PRO Ingenio s.r.l./6/PA-2018/12656,28 06/04/2018 5864 * 06/05/2018 16/05/2019 12.656,28 375 4.746.105,00
0011800095313 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000953136- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 1.020,33 363 370.379,79
6 2018/1020,33
0011800095314 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000953144- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 10,39 363 3.771,57
4 2018/10,39
0011800095314 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000953142- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 4,79 363 1.738,77
2 2018/4,79
0011800095314 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000953143- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 221,84 363 80.527,92
3 2018/221,84

Stampato il 15/07/2019 Pagina 15 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
0011800095316 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000953162- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 5,67 363 2.058,21
2 2018/5,67
0011800095432 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000954328- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 112,74 363 40.924,62
8 2018/112,74
0011800098172 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000981725- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 91,21 363 33.109,23
5 2018/91,21
0011800098168 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000981685- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 105,35 363 38.242,05
5 2018/105,35
0011800098171 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000981716- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 5,71 363 2.072,73
6 2018/5,71
0011800098172 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000981724- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 907,76 363 329.516,88
4 2018/907,76
0011800098173 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000981730- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 -371,73 363 -134.937,99
0 2018
0011800098173 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000981731- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 344,60 363 125.089,80
1 2018/344,6
0011800097733 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000977339- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 24,97 363 9.064,11
9 2018/24,97
0011800098168 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000981683- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 1.028,94 363 373.505,22
3 2018/1028,94
0011800098168 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000981684- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 2.342,19 363 850.214,97
4 2018/2342,19
0011800098168 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000981686- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 233,34 363 84.702,42
6 2018/233,34
0011800097733 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000977338- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 9,01 363 3.270,63
8 2018/9,01
0011800098173 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000981732- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 735,12 363 266.848,56
2 2018/735,12
0011800096379 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000963790- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 203,79 363 73.975,77
0 2018/203,79
0011800096378 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000963788- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 1.323,29 363 480.354,27
8 2018/1323,29
0011800096379 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000963795- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 406,51 363 147.563,13
5 2018/406,51
0011800096984 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000969843- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 425,74 363 154.543,62
3 2018/425,74
0011800096378 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000963789- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 1.472,05 363 534.354,15
9 2018/1472,05
0011800101854 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001018548- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 2.983,56 363 1.083.032,28
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0011800099603 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000996031- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 624,86 363 226.824,18
1 2018/624,86
0011800099549 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118000995498- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 0,15 363 54,45
8 2018/0,15
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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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4 2018/61,39
0011800104304 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001043041- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 569,00 363 206.547,00
1 2018/569
0011800104303 04/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001043037- 08/04/2018 5467 * 08/05/2018 07/05/2019 2.176,78 363 790.171,14
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5 2018
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2 2018/1113,37
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5 2018/2423,98
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6 2018/759,5
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6 2018/167,32
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8 2018/824,79
0011800111742 11/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001117422- 15/04/2018 5467 * 15/05/2018 07/05/2019 21.473,87 356 7.644.697,72
2 2018/21473,87
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7 2018/3101,21
0011800118057 18/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001180576- 22/04/2018 5467 * 22/05/2018 07/05/2019 716,54 349 250.072,46
6 2018/716,54
0011800126157 18/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001261575- 22/04/2018 5467 * 22/05/2018 07/05/2019 2.056,15 349 717.596,35
5 2018/2056,15
0011800118517 18/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001185178- 22/04/2018 5467 * 22/05/2018 07/05/2019 19,24 349 6.714,76
8 2018/19,24
0011800120479 18/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001204790- 22/04/2018 5467 * 22/05/2018 07/05/2019 1.847,86 349 644.903,14
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0011800127224 19/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001272242- 22/04/2018 5467 * 22/05/2018 07/05/2019 12.457,21 349 4.347.566,29
2 2018/12457,21
0011800135029 24/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001350291- 29/04/2018 5467 * 29/05/2018 07/05/2019 85,50 342 29.241,00
1 2018/85,5
Stampato il 15/07/2019 Pagina 17 di 203
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
0011800132738 24/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001327386- 29/04/2018 5467 * 29/05/2018 07/05/2019 3.064,85 342 1.048.178,70
6 2018/3064,85
0011800131382 24/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001313823- 29/04/2018 5467 * 29/05/2018 07/05/2019 9.010,93 342 3.081.738,06
3 2018/9010,93
0011800131688 24/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001316880- 29/04/2018 5467 * 29/05/2018 07/05/2019 54,91 342 18.779,22
0 2018/54,91
0011800130812 24/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001308122- 29/04/2018 5467 * 29/05/2018 07/05/2019 1.472,83 342 503.707,86
2 2018/1472,83
0011800135266 27/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001352660- 29/04/2018 5467 * 29/05/2018 07/05/2019 2.230,31 342 762.766,02
0 2018/2230,31
0011800135261 26/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001352611- 29/04/2018 5467 * 29/05/2018 07/05/2019 10.192,01 342 3.485.667,42
1 2018/10192,01
0011800128895 24/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001288958- 29/04/2018 5467 * 29/05/2018 07/05/2019 7.105,29 342 2.430.009,18
8 2018/7105,29
0011800128715 24/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001287158- 29/04/2018 5467 * 29/05/2018 07/05/2019 643,27 342 219.998,34
8 2018/643,27
0011800135265 27/04/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001352657- 29/04/2018 5467 * 29/05/2018 07/05/2019 -18.873,70 342 -6.454.805,40
7 2018
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 18 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
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0011800154438 16/05/2018 30/01/2019 0007587 Acquedotto Pugliese S.p.A./00118001544385- 20/05/2018 5467 * 19/06/2018 07/05/2019 543,38 321 174.424,98
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 19 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 21 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 22 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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004810976283 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810976283-2018/18,03 21/06/2018 6592 21/07/2018 27/05/2019 18,03 309 5.571,27
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 23 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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004810970639 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810970639-2018/2714,01 21/06/2018 6591 21/07/2018 27/05/2019 2.714,01 309 838.629,09
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004810968315 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968315-2018/21,62 21/06/2018 6592 21/07/2018 27/05/2019 21,62 309 6.680,58
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004810983064 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983064-2018/8,09 21/06/2018 6594 21/07/2018 27/05/2019 8,09 309 2.499,81
004810978130 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810978130-2018/1688,65 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 1.688,65 256 432.294,40
004810976276 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810976276-2018/1750,57 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 1.750,57 256 448.145,92
004810970662 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810970662-2018/38,33 21/06/2018 6592 21/07/2018 27/05/2019 38,33 309 11.843,97
004810976280 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810976280-2018/4,88 21/06/2018 6576 21/07/2018 27/05/2019 4,88 309 1.507,92
004810978336 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810978336-2018/4,88 21/06/2018 6593 21/07/2018 27/05/2019 4,88 309 1.507,92
004810982998 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810982998-2018/1246,43 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 1.246,43 256 319.086,08
004810969451 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810969451-2018/9,8 21/06/2018 6594 21/07/2018 27/05/2019 9,80 309 3.028,20
004810978300 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810978300-2018/457,96 21/06/2018 6576 21/07/2018 27/05/2019 457,96 309 141.509,64
004810968286 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968286-2018/471,08 21/06/2018 6591 21/07/2018 27/05/2019 471,08 309 145.563,72
004810970630 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810970630-2018/26,89 21/06/2018 6592 21/07/2018 27/05/2019 26,89 309 8.309,01
004810978788 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810978788-2018/85,8 21/06/2018 6591 21/07/2018 27/05/2019 85,80 309 26.512,20
004810978301 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810978301-2018/1655,82 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 1.655,82 256 423.889,92
004810968294 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968294-2018/891,82 21/06/2018 6576 21/07/2018 27/05/2019 891,82 309 275.572,38
004810968284 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968284-2018/2267 21/06/2018 6576 21/07/2018 27/05/2019 2.267,00 309 700.503,00
004810978332 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810978332-2018/1257,06 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 1.257,06 256 321.807,36

Stampato il 15/07/2019 Pagina 24 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
004810982986 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810982986-2018/1078,24 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 1.078,24 256 276.029,44
004810978317 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810978317-2018/898,01 21/06/2018 6576 21/07/2018 27/05/2019 898,01 309 277.485,09
004810983091 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983091-2018/1405,76 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 1.405,76 256 359.874,56
004810968270 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968270-2018/402,15 21/06/2018 6576 21/07/2018 27/05/2019 402,15 309 124.264,35
004810978304 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810978304-2018/1472,64 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 1.472,64 256 376.995,84
004810976303 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810976303-2018/1247,38 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 1.247,38 256 319.329,28
004810980196 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810980196-2018/19,08 21/06/2018 6592 21/07/2018 27/05/2019 19,08 309 5.895,72
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004810983029 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983029-2018/1906,69 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 1.906,69 256 488.112,64
004810983020 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983020-2018/1063,93 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 1.063,93 256 272.366,08
004810970692 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810970692-2018/19,09 21/06/2018 6592 21/07/2018 27/05/2019 19,09 309 5.898,81
004810983080 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983080-2018/889 21/06/2018 6576 21/07/2018 27/05/2019 889,00 309 274.701,00
004810980202 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810980202-2018/20,9 21/06/2018 6592 21/07/2018 27/05/2019 20,90 309 6.458,10
004810970611 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810970611-2018/13,86 21/06/2018 6592 21/07/2018 27/05/2019 13,86 309 4.282,74
004810983002 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983002-2018/4,88 21/06/2018 6592 21/07/2018 27/05/2019 4,88 309 1.507,92
004810983079 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983079-2018/851,94 21/06/2018 6593 21/07/2018 27/05/2019 851,94 309 263.249,46
004810968295 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968295-2018/4,88 21/06/2018 6590 21/07/2018 27/05/2019 4,88 309 1.507,92
004810983043 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983043-2018/1295,92 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 1.295,92 256 331.755,52
004810968289 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968289-2018/595,91 21/06/2018 6590 21/07/2018 27/05/2019 595,91 309 184.136,19
004810968302 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968302-2018/23,17 21/06/2018 6592 21/07/2018 27/05/2019 23,17 309 7.159,53
004810968314 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968314-2018/399,7 21/06/2018 6590 21/07/2018 27/05/2019 399,70 309 123.507,30
004810983083 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983083-2018/17,41 21/06/2018 6592 21/07/2018 27/05/2019 17,41 309 5.379,69
004810968320 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968320-2018/4,88 21/06/2018 6592 21/07/2018 27/05/2019 4,88 309 1.507,92
004810968313 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968313-2018/435,03 21/06/2018 6591 21/07/2018 27/05/2019 435,03 309 134.424,27
004810968298 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968298-2018/14,98 21/06/2018 6594 21/07/2018 27/05/2019 14,98 309 4.628,82
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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 26 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 27 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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004810969501 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810969501-2018/249,72 21/06/2018 4435 21/07/2018 08/04/2019 249,72 260 64.927,20
004810983042 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983042-2018/3724,94 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 3.724,94 256 953.584,64
004810969474 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810969474-2018/497,82 21/06/2018 4435 21/07/2018 08/04/2019 497,82 260 129.433,20

Stampato il 15/07/2019 Pagina 28 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
004810969460 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810969460-2018/1442,7 21/06/2018 4435 21/07/2018 08/04/2019 1.442,70 260 375.102,00
004810969492 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810969492-2018/1016 21/06/2018 4435 21/07/2018 08/04/2019 1.016,00 260 264.160,00
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004810970691 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810970691-2018/1257,21 21/06/2018 4435 21/07/2018 08/04/2019 1.257,21 260 326.874,60
004810969505 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810969505-2018/973,36 21/06/2018 4435 21/07/2018 08/04/2019 973,36 260 253.073,60
004810978324 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810978324-2018/2268,64 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 2.268,64 256 580.771,84
004810970612 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810970612-2018/3281,5 21/06/2018 4435 21/07/2018 08/04/2019 3.281,50 260 853.190,00
004810969491 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810969491-2018/1801,15 21/06/2018 4435 21/07/2018 08/04/2019 1.801,15 260 468.299,00
004810970614 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810970614-2018/299,22 21/06/2018 4435 21/07/2018 08/04/2019 299,22 260 77.797,20
004810970618 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810970618-2018/384,08 21/06/2018 4435 21/07/2018 08/04/2019 384,08 260 99.860,80
004810978307 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810978307-2018/101,87 21/06/2018 4435 21/07/2018 08/04/2019 101,87 260 26.486,20
004810983094 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983094-2018/2229,62 21/06/2018 4275 21/07/2018 04/04/2019 2.229,62 256 570.782,72
004810983015 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983015-2018/1649,07 23/06/2018 4275 23/07/2018 04/04/2019 1.649,07 254 418.863,78
004810983009 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983009-2018/1032,97 23/06/2018 4275 23/07/2018 04/04/2019 1.032,97 254 262.374,38
004810968158 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968158-2018/601,28 23/06/2018 6591 23/07/2018 27/05/2019 601,28 307 184.592,96
004810969514 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810969514-2018/1621,78 23/06/2018 4435 23/07/2018 08/04/2019 1.621,78 258 418.419,24
004810983046 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810983046-2018/2569,89 23/06/2018 4275 23/07/2018 04/04/2019 2.569,89 254 652.752,06
004810968160 08/06/2018 31/12/2018 0113354 Enel Energia SpA/004810968160-2018/1335,42 23/06/2018 4435 23/07/2018 08/04/2019 1.335,42 258 344.538,36
41/PA/2018 28/06/2018 29/06/2018 0010751 PORTE APERTE SOC. COOP. 28/06/2018 4329 28/07/2018 04/04/2019 4.135,95 249 1.029.851,55
SOCIALE/41/PA/2018-2018/4135,95
1000891 02/07/2018 30/11/2018 0114869 Canoni RUPAR periodo dal 1.05.2018 al 04/07/2018 6656 03/08/2018 29/05/2019 2.650,43 299 792.478,57
30.06.2018 VERSAMENTO IVA A VS CARICO
EX DPR 633/72 ART. 17-TER
1000891 02/07/2018 30/11/2018 0114869 Canoni RUPAR periodo dal 1.05.2018 al 04/07/2018 6657 03/08/2018 29/05/2019 636,59 299 190.340,41
30.06.2018 VERSAMENTO IVA A VS CARICO
EX DPR 633/72 ART. 17-TER
8903351823 02/07/2018 17/07/2018 0122766 ES MOBILITY S.r.l./8903351823-2018/582,75 12/07/2018 6063 11/08/2018 20/05/2019 582,75 282 164.335,50
44/PA/2018 16/07/2018 30/07/2018 0010751 PORTE APERTE SOC. COOP. 17/07/2018 4329 16/08/2018 04/04/2019 2.816,88 230 647.882,40
SOCIALE/44/PA/2018-2018/2816,88
201800280 13/06/2018 14/02/2019 0122766 ES MOBILITY/201800280-2018/582,75 18/07/2018 6063 17/08/2018 20/05/2019 582,75 276 160.839,00
201800281 13/06/2018 14/02/2019 0122766 ES MOBILITY/201800281-2018/582,75 18/07/2018 6063 17/08/2018 20/05/2019 582,75 276 160.839,00
201800279 13/06/2018 20/07/2018 0122766 ES MOBILITY/201800279-2018/271,96 18/07/2018 6063 17/08/2018 20/05/2019 271,96 276 75.060,96
201800282 13/06/2018 20/07/2018 0122766 ES MOBILITY/201800282-2018/582,75 18/07/2018 6063 17/08/2018 20/05/2019 582,75 276 160.839,00
201800283 13/06/2018 20/07/2018 0122766 ES MOBILITY/201800283-2018/582,75 18/07/2018 6063 17/08/2018 20/05/2019 582,75 276 160.839,00
004811193054 12/07/2018 18/06/2019 0113354 Enel Energia SpA/004811193054-2018 26/07/2018 8981 * 25/08/2018 28/06/2019 -447,25 306 -136.858,50
3/24 01/08/2018 17/09/2018 0121663 SORRISO SOCIETA'COOPERATIVA DI 01/08/2018 4626 31/08/2018 15/04/2019 1.394,77 226 315.218,02

Stampato il 15/07/2019 Pagina 29 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
SOLIDARIETA'SOCIALE S.C.SOCIALE/3/24-
2018/1394,77
FATTPA 60_18 31/07/2018 03/09/2018 0112106 LA VELA SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 60_18- 02/08/2018 4024 01/09/2018 02/04/2019 5.928,20 212 1.256.778,40
2018/5928,2
FATTPA 59_18 31/07/2018 03/09/2018 0112106 LA VELA SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 59_18- 02/08/2018 4024 01/09/2018 02/04/2019 5.928,20 212 1.256.778,40
2018/5928,2
34 02/08/2018 14/09/2018 0120489 SOSTEGNO SOC. COOP. SOC. A.R.L. 02/08/2018 4360 01/09/2018 08/04/2019 3.580,50 218 780.549,00
ONLUS/34-2018/3580,5
20/EL 01/08/2018 02/11/2018 0121662 PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2018 03/08/2018 4031 02/09/2018 02/04/2019 15.346,02 212 3.253.356,24
FATTPA 71_18 03/08/2018 28/08/2018 0114499 escargo cooperativa sociale/FATTPA 71_18- 03/08/2018 4441 02/09/2018 08/04/2019 1.394,77 217 302.665,09
2018/1394,77
17/PA 04/08/2018 14/09/2018 0114303 AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/17/PA- 04/08/2018 4015 03/09/2018 02/04/2019 719,88 210 151.174,80
2018/719,88
16/PA 04/08/2018 14/09/2018 0114303 AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/16/PA- 04/08/2018 4015 03/09/2018 02/04/2019 2.789,54 210 585.803,40
2018/2789,54
FatPAM 05/08/2018 14/09/2018 0121305 FATTURAZIONE RETTE MINORI MESE DI 05/08/2018 4547 04/09/2018 11/04/2019 8.370,00 218 1.824.660,00
109/2018 LUGLIO 2018
6 05/03/2018 07/08/2018 0117622 PRO Ingenio s.r.l./6-2018/25312,56 06/08/2018 5864 * 05/09/2018 16/05/2019 25.312,56 253 6.404.077,68
FATTPA 58_18 31/07/2018 10/09/2018 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 58_18- 07/08/2018 4436 06/09/2018 08/04/2019 9.765,09 213 2.079.964,17
2018/9765,09
4/53 08/08/2018 28/08/2018 0118313 DANIELE AMBIENTE SRL/4/53-2018/24082,42 08/08/2018 5371 07/09/2018 06/05/2019 98,70 241 23.786,70
Ric. n. 33 01/08/2018 26/03/2019 0119193 Rette minore affidato luglio 2018 09/08/2018 4017 08/09/2018 02/04/2019 1.395,00 206 287.370,00
F07/18 31/07/2018 13/11/2018 0120816 ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON 09/08/2018 4012 * 08/09/2018 02/04/2019 5.580,00 205 1.143.900,00
ACCOMPAGNATI - PERIODO LUGLIO 2018
49 31/07/2018 14/09/2018 0119384 Retta minore collocato presso nostra Comunita' 20/08/2018 4321 19/09/2018 04/04/2019 1.464,75 196 287.091,00
"Verso il Sole" sita in Mesagne alla Contrada
Corcioli SS Mesagne- Latiano. LUGLIO 2018
56 31/07/2018 14/09/2018 0119384 Retta minore collocato presso nostra Comunita' "Il 20/08/2018 4321 19/09/2018 04/04/2019 7.323,75 196 1.435.455,00
Piccolo Principe" sita in Latiano alla via Martiri
Della Liberta' 8. LUGLIO 2018
FS0001980617 11/08/2018 24/08/2018 0111086 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA 21/08/2018 4521 20/09/2018 10/04/2019 54,90 202 11.089,80
SPA/FS0001980617-2018/54,9
31PA 31/08/2018 14/09/2018 0123335 COLLOCAMENTO IN COMUNITA' CASA DI 31/08/2018 4034 30/09/2018 02/04/2019 5.580,37 184 1.026.788,08
NOEMI DEI MINORI H.B. E H.F.
FATTPA 75_18 31/08/2018 14/09/2018 0112106 LA VELA SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 75_18- 31/08/2018 4025 30/09/2018 02/04/2019 4.273,82 183 782.109,06
2018/4273,82
FATTPA 74_18 31/08/2018 14/09/2018 0112106 LA VELA SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 74_18- 31/08/2018 4024 30/09/2018 02/04/2019 3.571,80 183 653.639,40
2018/4273,82
FATTPA 74_18 31/08/2018 14/09/2018 0112106 LA VELA SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 74_18- 31/08/2018 4025 30/09/2018 02/04/2019 702,02 183 128.469,66
2018/4273,82
3/26 01/09/2018 17/09/2018 0121663 SORRISO SOCIETA'COOPERATIVA DI 03/09/2018 4626 03/10/2018 15/04/2019 1.394,77 193 269.190,61
SOLIDARIETA'SOCIALE S.C.SOCIALE/3/26-
2018/1394,77

Stampato il 15/07/2019 Pagina 30 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
1001179 03/09/2018 30/11/2018 0114869 Canoni RUPAR - periodo dal 1.07.2018 al 04/09/2018 6657 04/10/2018 29/05/2019 3.287,02 237 779.023,74
31.08.2018 VERSAMENTO IVA A VS CARICO
EX DPR 633/72 ART. 17-TER
17/PA 04/09/2018 14/09/2018 0121134 ACCOGLIENZA MSNA PRESSO COMUNITA' 04/09/2018 4029 04/10/2018 02/04/2019 5.580,00 179 998.820,00
ALEPPO 5 VIA DELLE PUGLIE BENEVENTO -
MESE DI AGOSTO 2018
16/PA 04/09/2018 14/09/2018 0121134 ACCOGLIENZA MSNA PRESSO COMUNITA' 04/09/2018 4029 04/10/2018 02/04/2019 7.830,00 179 1.401.570,00
ALEPPO 5 VIA DELLE PUGLIE BENEVENTO -
MESE DI LUGLIO 2018
20/PA 04/09/2018 14/09/2018 0114303 AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/20/PA- 04/09/2018 4015 04/10/2018 02/04/2019 809,87 179 144.966,73
2018/809,87
19/PA 04/09/2018 14/09/2018 0114303 AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/19/PA- 04/09/2018 4015 04/10/2018 02/04/2019 2.789,54 179 499.327,66
2018/2789,54
FATTPA 61_18 31/08/2018 10/09/2018 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 61_18- 04/09/2018 4436 04/10/2018 08/04/2019 8.370,15 185 1.548.477,75
2018/8370,15
38 03/09/2018 14/09/2018 0120489 SOSTEGNO SOC. COOP. SOC. A.R.L. 04/09/2018 4360 04/10/2018 08/04/2019 3.580,50 185 662.392,50
ONLUS/38-2018/3580,5
23/EL 03/09/2018 02/11/2018 0121662 PERIODO DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2018 05/09/2018 4031 05/10/2018 02/04/2019 14.895,99 179 2.666.382,21
2/PA 05/09/2018 19/03/2019 0117024 Sentenza CTP di Taranto n° 2705/2016. 05/09/2018 4339 05/10/2018 04/04/2019 628,00 180 113.040,00
C29 06/09/2018 12/09/2018 0003372 ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO 06/09/2018 4627 06/10/2018 15/04/2019 2.530,00 190 480.700,00
533/2018/00/29 ZELO/C29 533/2018/00/29-2018/2530
FatPAM 06/09/2018 14/09/2018 0121305 FATTURAZIONE RETTE MINORI MESE DI 06/09/2018 4547 06/10/2018 11/04/2019 8.370,00 186 1.556.820,00
130/2018 AGOSTO 2018
1/2018/PA 14/09/2018 17/09/2018 0016258 Spese ed onorari procedimento in CTP RGR 14/09/2018 7032 * 14/10/2018 07/06/2019 4.323,10 236 1.020.251,60
992/2015 Soc. Domus c/ Comune di Taranto -
Conc con Sentenza 328/03/2018
30 13/09/2018 14/09/2018 0120488 rette ospito Luglio e Agosto 2018 14/09/2018 4522 14/10/2018 10/04/2019 7.161,00 177 1.267.497,00
13 17/09/2018 18/09/2018 0121712 Pagamento retta per assistenza minori dal 18/09/2018 4037 18/10/2018 02/04/2019 4.185,28 166 694.756,48
01/08/2018 al 31/08/2018
12 17/09/2018 18/09/2018 0121712 Pagamento retta per assistenza minori dal 18/09/2018 4037 18/10/2018 02/04/2019 4.185,28 166 694.756,48
01/07/2018 al 31/07/2018
FS0002054481 11/09/2018 18/09/2018 0111086 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA 18/09/2018 4521 18/10/2018 10/04/2019 64,05 174 11.144,70
SPA/FS0002054481-2018/64,05
66 31/08/2018 30/10/2018 0119384 Retta minore collocato presso nostra Comunita' 20/09/2018 4321 20/10/2018 04/04/2019 1.464,75 165 241.683,75
"Verso il Sole" sita in Mesagne alla Contrada
Corcioli SS Mesagne- Latiano. AGOSTO 2018
65 31/08/2018 30/10/2018 0119384 Retta minore collocato presso nostra Comunita' "Il 20/09/2018 4321 20/10/2018 04/04/2019 7.323,75 165 1.208.418,75
Piccolo Principe" sita in Latiano alla via Martiri
Della Liberta' 8. AGOSTO 2018
58/SM 21/09/2018 25/09/2018 0113964 ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE 21/09/2018 4280 21/10/2018 04/04/2019 11.250,00 165 1.856.250,00
SACRO COSTATO E DI MARIA SS.MA
ADDOLORATA/58/SM-2018/11250
000001-2018-PA 20/09/2018 01/10/2018 0003994 PIGNATELLI GIOVANNI/000001-2018-PA- 21/09/2018 4533 21/10/2018 11/04/2019 317,79 171 54.342,09

Stampato il 15/07/2019 Pagina 31 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
2018/634,4
64/PA 24/09/2018 31/10/2018 0114305 L'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal 24/09/2018 4549 24/10/2018 12/04/2019 180,00 170 30.600,00
destinatario all Erario ai sensi dell art. 17 ter
D.P.R. n. 663-1972 con scissione dei pagamenti.
Rimettiamo la presente fattura quale corrispettivo
per i minori di seguito indicati ospiti della com
65/PA 24/09/2018 31/10/2018 0114305 L'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal 24/09/2018 4549 24/10/2018 12/04/2019 1.395,00 170 237.150,00
destinatario all Erario ai sensi dell art. 17 ter
D.P.R. n. 663-1972 con scissione dei pagamenti.
Rimettiamo la presente fattura quale corrispettivo
per i minori di seguito indicati ospiti della co
42 01/10/2018 31/10/2018 0120489 SOSTEGNO SOC. COOP. SOC. A.R.L. 01/10/2018 4360 31/10/2018 08/04/2019 3.465,00 158 547.470,00
ONLUS/42-2018/3465
26/EL 01/10/2018 02/11/2018 0121662 PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE 2018 02/10/2018 4031 01/11/2018 02/04/2019 12.240,82 152 1.860.604,64
36PA 30/09/2018 02/11/2018 0123335 COLLOCAMENTO IN COMUNITA' CASA DI 02/10/2018 4034 01/11/2018 02/04/2019 2.700,18 152 410.427,36
NOEMI MINORI H.B. E H.F.
PA000069 03/10/2018 04/10/2018 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 03/10/2018 5785 * 02/11/2018 13/05/2019 -115.883,69 192 -22.249.668,48
/PA000069-2018/115883,69
PA000076 03/10/2018 04/10/2018 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 03/10/2018 5461 * 02/11/2018 07/05/2019 -13.406,20 186 -2.493.553,20
/PA000076-2018/13406,2
PA000075 03/10/2018 04/10/2018 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 03/10/2018 5461 * 02/11/2018 07/05/2019 -13.406,20 186 -2.493.553,20
/PA000075-2018/13406,2
FATTPA 85_18 30/09/2018 11/10/2018 0112106 LA VELA SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 85_18- 03/10/2018 4025 02/11/2018 02/04/2019 4.135,95 150 620.392,50
2018/4135,95
C29 03/10/2018 08/10/2018 0003372 ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO 03/10/2018 4627 02/11/2018 15/04/2019 3.300,00 163 537.900,00
605/2018/00/29 ZELO/C29 605/2018/00/29-2018/3300
22/PA 03/10/2018 31/10/2018 0114303 AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/22/PA- 03/10/2018 4015 02/11/2018 02/04/2019 2.699,55 150 404.932,50
2018/2699,55
3/29 04/10/2018 02/11/2018 0121663 SORRISO SOCIETA'COOPERATIVA DI 04/10/2018 4626 03/11/2018 15/04/2019 1.349,78 162 218.664,36
SOLIDARIETA'SOCIALE S.C.SOCIALE/3/29-
2018/1349,78
FATTPA 82_18 30/09/2018 10/10/2018 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 82_18- 05/10/2018 4436 04/11/2018 08/04/2019 7.740,14 154 1.191.981,56
2018/7740,14
FatPAM 05/10/2018 31/10/2018 0121305 FATTURAZIONE RETTE MINORI MESE DI 05/10/2018 4547 04/11/2018 11/04/2019 7.560,00 157 1.186.920,00
136/2018 SETTEMBRE 2018
FATTPA 85_18 08/10/2018 12/10/2018 0114499 escargo cooperativa sociale/FATTPA 85_18- 08/10/2018 4441 07/11/2018 08/04/2019 1.394,77 151 210.610,27
2018/1394,77
004811781289 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781289-2018/1915,11 08/10/2018 7309 07/11/2018 20/06/2019 1.915,11 224 428.984,64
004811781357 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781357-2018/2764,15 08/10/2018 7308 07/11/2018 20/06/2019 2.764,15 224 619.169,60
004811781321 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781321-2018/2520,78 08/10/2018 7309 07/11/2018 20/06/2019 2.520,78 224 564.654,72
004811781340 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781340-2018/3244,08 08/10/2018 7308 07/11/2018 20/06/2019 3.244,08 224 726.673,92
004811781407 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781407-2018/2002,04 08/10/2018 7308 07/11/2018 20/06/2019 2.002,04 224 448.456,96

Stampato il 15/07/2019 Pagina 32 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
004811783120 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783120-2018/333,72 08/10/2018 7308 07/11/2018 20/06/2019 333,72 224 74.753,28
004811781390 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781390-2018/1973,84 08/10/2018 7308 07/11/2018 20/06/2019 1.973,84 224 442.140,16
004811783121 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783121-2018/21,87 08/10/2018 7308 07/11/2018 20/06/2019 21,87 224 4.898,88
004811781349 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781349-2018/1815,32 08/10/2018 7308 07/11/2018 20/06/2019 1.815,32 224 406.631,68
004811783136 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783136-2018 08/10/2018 7308 07/11/2018 20/06/2019 0,00 224 0,00
004811781433 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781433-2018/790,34 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 790,34 222 175.455,48
004811781231 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781231-2018/141,79 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 141,79 222 31.477,38
004811781393 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781393-2018/930,38 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 930,38 222 206.544,36
004811781429 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781429-2018/838,01 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 838,01 222 186.038,22
004811781422 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781422-2018/194,35 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 194,35 222 43.145,70
004811781338 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781338-2018/83,07 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 83,07 222 18.441,54
004811781434 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781434-2018/161,77 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 161,77 222 35.912,94
004811781242 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781242-2018/860,69 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 860,69 222 191.073,18
004811781276 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781276-2018/17,81 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 17,81 222 3.953,82
004811781267 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781267-2018/2604,83 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 2.604,83 222 578.272,26
004811781232 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781232-2018/905,48 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 905,48 222 201.016,56
004811781226 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781226-2018/118,69 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 118,69 222 26.349,18
004811781288 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781288-2018/63,84 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 63,84 222 14.172,48
004811781359 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781359-2018/516,46 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 516,46 222 114.654,12
004811781211 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781211-2018/751,2 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 751,20 222 166.766,40
004811781209 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781209-2018/82,85 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 82,85 222 18.392,70
004811781345 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781345-2018/37,39 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 37,39 222 8.300,58
004811781415 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781415-2018/487,13 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 487,13 222 108.142,86
004811781435 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781435-2018/471,3 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 471,30 222 104.628,60
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004811781234 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781234-2018/17,81 08/10/2018 7268 07/11/2018 18/06/2019 17,81 222 3.953,82
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 33 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 34 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
004811781337 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781337-2018/1629,8 09/10/2018 7309 08/11/2018 20/06/2019 1.629,80 223 363.445,40
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004811788406 07/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811788406-2018 09/10/2018 7308 08/11/2018 20/06/2019 0,00 223 0,00
FATTPA 86_18 30/09/2018 11/10/2018 0112106 LA VELA SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 86_18- 09/10/2018 4025 08/11/2018 02/04/2019 4.135,95 144 595.576,80
2018/4135,95
004811783110 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783110-2018/26,75 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 26,75 221 5.911,75
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004811783114 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783114-2018/289,53 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 289,53 221 63.986,13
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004811783102 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783102-2018/19,13 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 19,13 221 4.227,73

Stampato il 15/07/2019 Pagina 35 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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004811781430 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781430-2018/71,46 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 71,46 221 15.792,66
004811781221 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781221-2018/59,07 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 59,07 221 13.054,47
004811781443 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781443-2018/630,51 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 630,51 221 139.342,71
004811781364 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781364-2018/694,89 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 694,89 221 153.570,69
004811781208 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781208-2018/285,04 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 285,04 221 62.993,84
004811781280 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781280-2018/1403,73 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 1.403,73 221 310.224,33
004811781225 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781225-2018/1530,92 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 1.530,92 221 338.333,32

Stampato il 15/07/2019 Pagina 36 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
004811783111 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783111-2018/19,13 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 19,13 221 4.227,73
004811781395 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781395-2018/342,91 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 342,91 221 75.783,11
004811781399 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781399-2018/17,81 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 17,81 221 3.936,01
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004811781256 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781256-2018/1422,46 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 1.422,46 221 314.363,66
004811781318 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781318-2018/214,34 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 214,34 221 47.369,14
004811781305 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781305-2018/732,5 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 732,50 221 161.882,50
004811781210 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781210-2018/728,99 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 728,99 221 161.106,79
004811783115 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783115-2018/42,26 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 42,26 221 9.339,46
004811781341 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781341-2018/29,87 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 29,87 221 6.601,27
004811781269 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781269-2018/1551,13 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 1.551,13 221 342.799,73
004811783096 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783096-2018/40 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 40,00 221 8.840,00
004811783103 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783103-2018/43,65 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 43,65 221 9.646,65
004811783119 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783119-2018/211,3 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 211,30 221 46.697,30
004811781285 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781285-2018/433,73 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 433,73 221 95.854,33
004811781300 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781300-2018/696,36 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 696,36 221 153.895,56
004811781301 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781301-2018/792,24 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 792,24 221 175.085,04
004811781262 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781262-2018/1994,8 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 1.994,80 221 440.850,80
004811781320 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781320-2018/909,38 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 909,38 221 200.972,98
004811781409 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781409-2018/305,31 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 305,31 221 67.473,51
004811781367 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781367-2018/919,1 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 919,10 221 203.121,10
004811781347 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781347-2018/796,88 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 796,88 221 176.110,48
004811781331 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781331-2018/404,03 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 404,03 221 89.290,63
004811781258 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781258-2018/37,32 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 37,32 221 8.247,72
004811781365 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781365-2018/708,7 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 708,70 221 156.622,70
004811781401 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781401-2018/98,22 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 98,22 221 21.706,62
004811781264 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781264-2018/1189,37 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 1.189,37 221 262.850,77
004811781277 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781277-2018/1872,94 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 1.872,94 221 413.919,74
004811781249 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781249-2018/1162,88 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 1.162,88 221 256.996,48
004811781224 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781224-2018/620,44 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 620,44 221 137.117,24
004811781394 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781394-2018/186,73 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 186,73 221 41.267,33
004811781279 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781279-2018/14,93 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 14,93 221 3.299,53
004811781363 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781363-2018/37,32 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 37,32 221 8.247,72

Stampato il 15/07/2019 Pagina 37 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
004811781244 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781244-2018/29,1 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 29,10 221 6.431,10
004811781432 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781432-2018/41,24 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 41,24 221 9.114,04
004811781254 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781254-2018/820,4 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 820,40 221 181.308,40
004811781240 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781240-2018/659,59 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 659,59 221 145.769,39
004811781291 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781291-2018/111,26 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 111,26 221 24.588,46
004811781261 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781261-2018/2662,48 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 2.662,48 221 588.408,08
004811781212 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781212-2018/24,83 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 24,83 221 5.487,43
004811781271 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781271-2018/1693,36 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 1.693,36 221 374.232,56
004811781417 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781417-2018/11,6 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 11,60 221 2.563,60
004811781295 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781295-2018/58,4 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 58,40 221 12.906,40
004811783107 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783107-2018/4,12 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 4,12 221 910,52
004811783118 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783118-2018/145,09 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 145,09 221 32.064,89
004811781437 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781437-2018/16,27 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 16,27 221 3.595,67
004811781317 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781317-2018/983,93 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 983,93 221 217.448,53
004811783101 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783101-2018/30,05 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 30,05 221 6.641,05
004811781424 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781424-2018/93,81 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 93,81 221 20.732,01
004811781213 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781213-2018/857,46 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 857,46 221 189.498,66
004811781228 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781228-2018/0,21 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 0,21 221 46,41
004811781113 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781113-2018/450,14 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 450,14 221 99.480,94
004811781284 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781284-2018/528,63 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 528,63 221 116.827,23
004811781379 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781379-2018/373,56 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 373,56 221 82.556,76
004811783099 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783099-2018/19,13 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 19,13 221 4.227,73
004811781214 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781214-2018/435,32 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 435,32 221 96.205,72
004811781426 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781426-2018/121,67 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 121,67 221 26.889,07
004811781414 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781414-2018/31,21 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 31,21 221 6.897,41
004811781361 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781361-2018/1120,19 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 1.120,19 221 247.561,99
004811781343 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781343-2018/10,94 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 10,94 221 2.417,74
004811781304 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781304-2018/761,28 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 761,28 221 168.242,88
004811781329 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781329-2018/900,21 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 900,21 221 198.946,41
004811781170 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781170-2018/17,81 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 17,81 221 3.936,01
004811783117 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811783117-2018/111,09 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 111,09 221 24.550,89
004811781351 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781351-2018/608,16 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 608,16 221 134.403,36
004811781263 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781263-2018/1145,18 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 1.145,18 221 253.084,78

Stampato il 15/07/2019 Pagina 38 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
004811781416 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781416-2018/530,72 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 530,72 221 117.289,12
004811781438 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781438-2018/248,11 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 248,11 221 54.832,31
004811781405 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781405-2018/110,29 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 110,29 221 24.374,09
004811781339 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781339-2018/182,06 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 182,06 221 40.235,26
004811781325 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781325-2018/275,04 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 275,04 221 60.783,84
004811781260 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781260-2018/1916,3 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 1.916,30 221 423.502,30
004811781205 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781205-2018/610,49 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 610,49 221 134.918,29
004811781385 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781385-2018/468,48 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 468,48 221 103.534,08
004811781383 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781383-2018/955,17 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 955,17 221 211.092,57
004811781352 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781352-2018/254,8 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 254,80 221 56.310,80
004811781247 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781247-2018/12,82 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 12,82 221 2.833,22
004811781287 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781287-2018 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 0,00 221 0,00
004811781245 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781245-2018 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 0,00 221 0,00
004811781201 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781201-2018 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 0,00 221 0,00
004811781219 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781219-2018 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 0,00 221 0,00
004811781257 06/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781257-2018 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 0,00 221 0,00
004811781206 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781206-2018 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 0,00 221 0,00
004811781391 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781391-2018 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 0,00 221 0,00
004811781370 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781370-2018 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 0,00 221 0,00
004811781358 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781358-2018 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 0,00 221 0,00
004811781198 06/10/2018 27/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811781198-2018 09/10/2018 7268 08/11/2018 18/06/2019 0,00 221 0,00
FATTPA 93_18 11/10/2018 12/10/2018 0114499 escargo cooperativa sociale/FATTPA 93_18- 11/10/2018 4441 10/11/2018 08/04/2019 1.349,78 148 199.767,44
2018/1349,78
01/PA 01/10/2018 30/04/2019 0016392 STUDIO ASSOCIATO BARBERIO/01/PA- 11/10/2018 5319 10/11/2018 02/05/2019 6.858,28 172 1.179.624,16
2018/6858,28
004811801276 11/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811801276-2018/93,57 13/10/2018 7308 12/11/2018 20/06/2019 93,57 219 20.491,83
004811804807 11/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811804807-2018/22,69 13/10/2018 7309 12/11/2018 20/06/2019 22,69 219 4.969,11
004811801283 11/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811801283-2018/2534,77 13/10/2018 7309 12/11/2018 20/06/2019 2.534,77 219 555.114,63
004811801287 11/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811801287-2018/315,07 13/10/2018 7308 12/11/2018 20/06/2019 315,07 219 69.000,33
004811801250 11/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811801250-2018/418,56 13/10/2018 7308 12/11/2018 20/06/2019 418,56 219 91.664,64
004811801275 11/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811801275-2018/318,91 13/10/2018 7308 12/11/2018 20/06/2019 318,91 219 69.841,29
004811804806 11/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811804806-2018/38,72 13/10/2018 7309 12/11/2018 20/06/2019 38,72 219 8.479,68
71 30/09/2018 31/10/2018 0119384 Retta minore collocato presso nostra Comunita' 14/10/2018 4321 13/11/2018 04/04/2019 1.417,50 141 199.867,50
"Verso il Sole" sita in Mesagne alla Contrada
Corcioli SS Mesagne- Latiano. SETTEMBRE

Stampato il 15/07/2019 Pagina 39 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
2018
FA0002079799 11/10/2018 19/10/2018 0111086 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA 16/10/2018 4521 15/11/2018 10/04/2019 102,00 146 14.892,00
SPA/FA0002079799-2018/102
82/PA 22/10/2018 31/10/2018 0114305 L'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal 22/10/2018 6006 21/11/2018 20/05/2019 1.395,00 180 251.100,00
destinatario all Erario ai sensi dell art. 17 ter
D.P.R. n. 663-1972 con scissione dei pagamenti.
Rimettiamo la presente fattura quale corrispettivo
per i minori di seguito indicati ospiti della co
82/PA 22/10/2018 31/10/2018 0114305 L'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal 22/10/2018 6007 21/11/2018 20/05/2019 1.395,00 180 251.100,00
destinatario all Erario ai sensi dell art. 17 ter
D.P.R. n. 663-1972 con scissione dei pagamenti.
Rimettiamo la presente fattura quale corrispettivo
per i minori di seguito indicati ospiti della co
81/PA 22/10/2018 31/10/2018 0114305 L'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal 22/10/2018 6007 21/11/2018 20/05/2019 1.245,96 180 224.272,80
destinatario all Erario ai sensi dell art. 17 ter
D.P.R. n. 663-1972 con scissione dei pagamenti.
Rimettiamo la presente fattura quale corrispettivo
per i minori di seguito indicati ospiti della co
81/PA 22/10/2018 31/10/2018 0114305 L'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal 22/10/2018 6006 21/11/2018 20/05/2019 1.245,96 180 224.272,80
destinatario all Erario ai sensi dell art. 17 ter
D.P.R. n. 663-1972 con scissione dei pagamenti.
Rimettiamo la presente fattura quale corrispettivo
per i minori di seguito indicati ospiti della co
81/PA 22/10/2018 31/10/2018 0114305 L'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal 22/10/2018 4549 21/11/2018 12/04/2019 104,04 142 14.773,68
destinatario all Erario ai sensi dell art. 17 ter
D.P.R. n. 663-1972 con scissione dei pagamenti.
Rimettiamo la presente fattura quale corrispettivo
per i minori di seguito indicati ospiti della co
74 30/09/2018 31/10/2018 0119384 Retta minore collocato presso nostra Comunita' "Il 24/10/2018 4321 23/11/2018 04/04/2019 7.087,50 131 928.462,50
Piccolo Principe" sita in Latiano alla via Martiri
Della Liberta' 8. SETTEMBRE 2018
004811887968 23/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811887968-2018/1087,2 25/10/2018 7309 24/11/2018 20/06/2019 1.087,20 207 225.050,40
004811887456 23/10/2018 26/11/2018 0113354 Enel Energia SpA/004811887456-2018 25/10/2018 7309 24/11/2018 20/06/2019 0,00 207 0,00
43PA 31/10/2018 02/11/2018 0123335 COLLOCAMENTO IN COMUNITA' CASA DI 01/11/2018 4034 01/12/2018 02/04/2019 2.790,19 122 340.403,18
NOEMI MINORI H.B. E H.F.
35 01/11/2018 12/11/2018 0120488 RETTE OSPITI SETTEMBRE 2018 01/11/2018 4522 01/12/2018 10/04/2019 3.465,00 129 446.985,00
46 02/11/2018 14/11/2018 0120489 SOSTEGNO SOC. COOP. SOC. A.R.L. 02/11/2018 4360 02/12/2018 08/04/2019 3.580,50 126 451.143,00
ONLUS/46-2018/3580,5
29/EL 02/11/2018 14/11/2018 0121662 PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2018 05/11/2018 4031 05/12/2018 02/04/2019 12.555,84 118 1.481.589,12
11/PA/2018 05/11/2018 14/11/2018 0123679 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI 05/11/2018 4033 05/12/2018 02/04/2019 4.455,30 118 525.725,40
STRANIERI MSNA GRUPPO APPARTAMENTO
LA RETE DI INDRA DAL 05/10/2018 AL
31/10/2018
FATTPA 98_18 31/10/2018 09/11/2018 0112106 LA VELA SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 98_18- 05/11/2018 4025 05/12/2018 02/04/2019 4.273,82 117 500.036,94

Stampato il 15/07/2019 Pagina 40 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
2018/4273,82
FATTPA 97_18 31/10/2018 09/11/2018 0112106 LA VELA SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 97_18- 05/11/2018 4025 05/12/2018 02/04/2019 4.273,82 117 500.036,94
2018/4273,82
3/32 05/11/2018 14/11/2018 0121663 SORRISO SOCIETA'COOPERATIVA DI 05/11/2018 4626 05/12/2018 15/04/2019 1.394,77 130 181.320,10
SOLIDARIETA'SOCIALE S.C.SOCIALE/3/32-
2018/1394,77
C29 05/11/2018 12/02/2019 0003372 ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO 05/11/2018 4627 05/12/2018 15/04/2019 1.980,00 130 257.400,00
672/2018/00/29 ZELO/C29 672/2018/00/29-2018/1980
FATTPA 92_18 31/10/2018 07/11/2018 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 92_18- 05/11/2018 4436 05/12/2018 08/04/2019 6.975,12 123 857.939,76
2018/6975,12
FatPAM 06/11/2018 14/11/2018 0121305 FATTURAZIONE RETTE MINORI MESE DI 06/11/2018 4547 06/12/2018 11/04/2019 6.975,00 125 871.875,00
145/2018 OTTOBRE 2018
8905869324 01/11/2018 13/02/2019 0122766 ES MOBILITY S.r.l./8905869324-2018/582,75 08/11/2018 6064 * 08/12/2018 20/05/2019 582,75 163 94.988,25
N.C. F6/18 12/11/2018 13/11/2018 0120816 KALIMERA SOCIETA' COOPERATIVA 12/11/2018 4012 * 12/12/2018 02/04/2019 -4.185,00 110 -460.350,00
SOCIALE/N.C. F6/18-2018/4185
F10/18 12/11/2018 13/11/2018 0120816 KALIMERA SOCIETA' COOPERATIVA 12/11/2018 4012 * 12/12/2018 02/04/2019 1.395,00 110 153.450,00
SOCIALE/F10/18-2018/1395
F15/18 12/11/2018 13/11/2018 0120816 KALIMERA SOCIETA' COOPERATIVA 12/11/2018 4012 * 12/12/2018 02/04/2019 1.350,00 110 148.500,00
SOCIALE/F15/18-2018/1350
F17/18 12/11/2018 13/11/2018 0120816 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MSNA - PERIODO 12/11/2018 4012 * 12/12/2018 02/04/2019 1.395,00 110 153.450,00
OTTOBRE 2018
3/2018 12/11/2018 13/11/2018 0121037 SOCIETA' F.LLI VIOLA S.R.L./3/2018-2018 12/11/2018 4006 * 12/12/2018 01/04/2019 23.117,77 109 2.519.836,93
80 31/10/2018 14/11/2018 0119384 Retta minore collocato presso nostra Comunita' 12/11/2018 4321 12/12/2018 04/04/2019 1.464,75 112 164.052,00
"Verso il Sole" sita in Mesagne alla Contrada
Corcioli SS Mesagne- Latiano. ottobre 2018
83 31/10/2018 14/11/2018 0119384 Retta minore collocato presso nostra Comunita' "Il 13/11/2018 4321 13/12/2018 04/04/2019 5.481,00 111 608.391,00
Piccolo Principe" sita in Latiano alla via Martiri
Della Liberta' 8. OTTOBRE 2018
86/PA 19/11/2018 31/12/2018 0114305 L'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal 19/11/2018 6007 19/12/2018 20/05/2019 1.395,00 152 212.040,00
destinatario all Erario ai sensi dell art. 17 ter
D.P.R. n. 663-1972 con scissione dei pagamenti.
Rimettiamo la presente fattura quale corrispettivo
per i minori di seguito indicati ospiti della co
86/PA 19/11/2018 31/12/2018 0114305 L'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal 19/11/2018 6006 19/12/2018 20/05/2019 1.395,00 152 212.040,00
destinatario all Erario ai sensi dell art. 17 ter
D.P.R. n. 663-1972 con scissione dei pagamenti.
Rimettiamo la presente fattura quale corrispettivo
per i minori di seguito indicati ospiti della co
111 19/11/2018 20/11/2018 0114592 ELECTRA S.R.L./111-2018/4575 19/11/2018 4327 19/12/2018 04/04/2019 4.575,00 105 480.375,00
31 20/11/2018 21/11/2018 0117622 PRO Ingenio s.r.l./31-2018 20/11/2018 5864 * 20/12/2018 16/05/2019 -12.656,28 147 -1.860.473,16
23/PA 23/11/2018 06/02/2019 0114303 AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/23/PA- 23/11/2018 4015 23/12/2018 02/04/2019 2.789,54 99 276.164,46
2018/2789,54
94/PA/2018 13/11/2018 31/12/2018 0118348 Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello 29/11/2018 6496 * 29/12/2018 23/05/2019 261,95 145 37.982,75

Stampato il 15/07/2019 Pagina 41 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
Srl/94/PA/2018-2018/261,95
F19/18 30/11/2018 06/02/2019 0120816 ACCOGLIENZA MSNA - PERIODO NOVEMBRE 01/12/2018 4012 * 31/12/2018 02/04/2019 1.260,00 91 114.660,00
2018
4994/PA 31/10/2018 06/03/2019 0016352 CIG:6543737E96 Rif. (DT) n. 1458/CT del 02/12/2018 4344 01/01/2019 05/04/2019 115.393,74 93 10.731.617,82
08/10/2018 Rif. est.:
BOLLE_CT_DAL_2018_10_01_AL_20 Pasto
Alunni Pasto docenti Rif. (DT) n. 1459/CT del
08/10/2018 Rif. est.:
BOLLE_CT_DAL_2018_10_01_AL_20 Past
13/PA/2018 03/12/2018 06/02/2019 0123679 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI 03/12/2018 4033 02/01/2019 02/04/2019 4.050,27 90 364.524,30
STRANIERI MSNA GRUPPO APPARTAMENTO
LA RETE DI INDRA DAL 01/11/2018 AL
30/11/2018
FI 002343 29/11/2018 04/12/2018 0018473 C/VENDITA 03/12/2018 4444 02/01/2019 09/04/2019 474,26 96 45.528,96
25/PA 03/12/2018 06/02/2019 0114303 AGAPE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/25/PA- 03/12/2018 4015 02/01/2019 02/04/2019 2.699,55 89 240.259,95
2018/2699,55
50 03/12/2018 06/02/2019 0120489 SOSTEGNO SOC. COOP. SOC. A.R.L. 04/12/2018 4360 03/01/2019 08/04/2019 3.465,00 94 325.710,00
ONLUS/50-2018/3465
237 05/12/2018 13/03/2019 0003335 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU 05/12/2018 4464 04/01/2019 09/04/2019 697,41 94 65.556,54
LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1 (FSE)
- POR PUGLIA 2014 - 2020 - III ANNUALITA'
OPERATIVA 2018/2019 - MESE DI OTTOBRE
2018
01/PA 10/11/2018 31/12/2018 0014685 LEOGRANDE PIERFRANCESCO/01/PA- 05/12/2018 4044 * 04/01/2019 02/04/2019 1.370,72 87 119.252,64
2018/1370,72
240 06/12/2018 29/01/2019 0003335 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU 06/12/2018 6837 05/01/2019 05/06/2019 9.346,83 151 1.411.371,33
LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1 (FSE)
- POR PUGLIA 2014 - 2020 - III ANNUALITA'
OPERATIVA 2018/2019 - MESE DI OTTOBRE
2018
32/EL 03/12/2018 06/02/2019 0121662 PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2018 06/12/2018 4031 05/01/2019 02/04/2019 10.845,72 87 943.577,64
283/2018/28 30/11/2018 07/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/283/2018/28- 06/12/2018 4042 05/01/2019 02/04/2019 939,44 86 80.791,84
2018/939,44
284/2018/28 30/11/2018 07/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/284/2018/28- 06/12/2018 4041 05/01/2019 02/04/2019 939,44 86 80.791,84
2018/939,44
285/2018/28 30/11/2018 07/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/285/2018/28- 06/12/2018 4041 05/01/2019 02/04/2019 939,44 86 80.791,84
2018/939,44
286/2018/28 30/11/2018 07/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/286/2018/28- 06/12/2018 4041 05/01/2019 02/04/2019 309,20 86 26.591,20
2018/309,2
793 /AE 30/11/2018 27/02/2019 0119311 Fattura Cliente 06/12/2018 4028 05/01/2019 02/04/2019 437,44 86 37.619,84
FatPAM 29/E 05/12/2018 02/04/2019 0113234 LA FENICE SRL/FatPAM 29/E-2018/1104,5 06/12/2018 4562 05/01/2019 12/04/2019 1.104,50 96 106.032,00
0000939 30/11/2018 26/02/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 07/12/2018 6295 06/01/2019 22/05/2019 804,13 136 109.361,68
LIBELLULA/0000939-2018/804,13

Stampato il 15/07/2019 Pagina 42 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
0000940 30/11/2018 26/02/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 07/12/2018 6295 06/01/2019 22/05/2019 238,99 136 32.502,64
LIBELLULA/0000940-2018/885,4
0000940 30/11/2018 26/02/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 07/12/2018 6294 06/01/2019 22/05/2019 646,41 136 87.911,76
LIBELLULA/0000940-2018/885,4
0000894 30/11/2018 26/02/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 07/12/2018 6295 06/01/2019 22/05/2019 1.323,00 136 179.928,00
LIBELLULA/0000894-2018/1323
0000942 30/11/2018 26/02/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 07/12/2018 6295 06/01/2019 22/05/2019 1.764,00 136 239.904,00
LIBELLULA/0000942-2018/1764
243 07/12/2018 14/02/2019 0003335 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU 07/12/2018 4464 06/01/2019 09/04/2019 870,84 92 80.117,28
LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1 (FSE)
- POR PUGLIA 2014 - 2020 - III ANNUALITA'
OPERATIVA 2018/2019 - MESE DI NOVEMBRE
2018
131/PA 2018 30/11/2018 27/02/2019 0118291 FIORDALISO SRL/131/PA 2018-2018/350 07/12/2018 4277 06/01/2019 04/04/2019 350,00 87 30.450,00
FATTPA 112_18 30/11/2018 20/12/2018 0112106 LA VELA SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 07/12/2018 4025 06/01/2019 02/04/2019 4.135,95 85 351.555,75
112_18-2018/4135,95
FATTPA 113_18 30/11/2018 11/12/2018 0112106 LA VELA SOC.COOP.SOCIALE/FATTPA 07/12/2018 4025 06/01/2019 02/04/2019 4.135,95 85 351.555,75
113_18-2018/4135,95
291/2018/28 30/11/2018 07/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/291/2018/28- 07/12/2018 4041 06/01/2019 02/04/2019 909,20 85 77.282,00
2018/909,2
290/2018/28 30/11/2018 07/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/290/2018/28- 07/12/2018 4042 06/01/2019 02/04/2019 601,76 85 51.149,60
2018/909,2
290/2018/28 30/11/2018 07/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/290/2018/28- 07/12/2018 4041 06/01/2019 02/04/2019 307,44 85 26.132,40
2018/909,2
292/2018/28 30/11/2018 07/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/292/2018/28- 07/12/2018 4041 06/01/2019 02/04/2019 909,20 85 77.282,00
2018/909,2
293/2018/28 30/11/2018 22/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/293/2018/28- 07/12/2018 4041 06/01/2019 02/04/2019 307,20 85 26.112,00
2018/307,2
514 30/11/2018 14/05/2019 0116955 GIORNATE DI DEGENZA CASA PER LA VITA 07/12/2018 6575 06/01/2019 27/05/2019 724,18 140 101.385,20
NUOVA LUCE DI PALAGIANO MESE DI
NOVEMBRE 2018
54 07/12/2018 17/01/2019 0115499 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU 07/12/2018 4317 06/01/2019 04/04/2019 4.142,02 87 360.355,74
LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1 (FSE)
- POR PUGLIA 2014 - 2020 - III ANNUALITA'
OPERATIVA 2018/2019 - MESE DI OTTOBRE
2018
FATTPA 99_18 30/11/2018 07/12/2018 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 99_18- 07/12/2018 4436 06/01/2019 08/04/2019 6.750,12 91 614.260,92
2018/6750,12
FatPAM 07/12/2018 14/12/2018 0121305 FATTURAZIONE RETTE MINORI MESE DI 07/12/2018 4547 06/01/2019 11/04/2019 5.895,00 94 554.130,00
154/2018 NOVEMBRE 2018
VE0035142018 07/12/2018 17/12/2018 0004357 Piemme SpA Concessionaria di 10/12/2018 8204 09/01/2019 25/06/2019 512,40 167 85.570,80
Pubblicità/VE0035142018-2018/512,4
1712 30/11/2018 22/02/2019 0115720 Fattura Cliente 10/12/2018 7176 09/01/2019 14/06/2019 1.176,50 156 183.534,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 43 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
3/39 10/12/2018 06/02/2019 0121663 SORRISO SOCIETA'COOPERATIVA DI 10/12/2018 4626 09/01/2019 15/04/2019 1.349,78 95 128.229,10
SOLIDARIETA'SOCIALE S.C.SOCIALE/3/39-
2018/1349,78
55 10/12/2018 17/01/2019 0115499 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU 10/12/2018 4317 09/01/2019 04/04/2019 5.029,46 84 422.474,64
LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1 (FSE)
- POR PUGLIA 2014 - 2020 - III ANNUALITA'
OPERATIVA 2018/2019 - MESE DI NOVEMBRE
2018
105 / 5000 11/12/2018 17/05/2019 0000298 COD. UNIV. FTDNKW 11/12/2018 6293 * 10/01/2019 22/05/2019 450,94 132 59.524,08
8905220829 01/10/2018 13/02/2019 0122766 ES MOBILITY S.r.l./8905220829-2018/582,75 13/12/2018 6064 * 12/01/2019 20/05/2019 221,72 128 28.380,16
8905220829 01/10/2018 13/02/2019 0122766 ES MOBILITY S.r.l./8905220829-2018/582,75 13/12/2018 6063 12/01/2019 20/05/2019 361,03 128 46.211,84
102/PA/2018 30/11/2018 21/03/2019 0118358 RETTA OSPITE NOVEMBRE 2018 14/12/2018 5846 13/01/2019 15/05/2019 985,20 121 119.209,20
101/PA/2018 30/11/2018 21/03/2019 0118358 RETTA OSPITE NOVEMBRE 2018 14/12/2018 5846 13/01/2019 15/05/2019 985,20 121 119.209,20
104/PA/2018 13/12/2018 31/12/2018 0118348 Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello 17/12/2018 6496 * 16/01/2019 23/05/2019 253,50 127 32.194,50
Srl/104/PA/2018-2018/253,5
17 30/11/2018 06/02/2019 0121712 Pagamento retta per assistenza minori dal 17/12/2018 4037 16/01/2019 02/04/2019 1.350,09 76 102.606,84
01/11/2018 al 30/11/2018
16 30/11/2018 06/02/2019 0121712 Pagamento retta per assistenza minori dal 17/12/2018 4037 16/01/2019 02/04/2019 2.025,14 76 153.910,64
01/10/2018 al 31/10/2018
15 30/11/2018 06/02/2019 0121712 Pagamento retta per assistenza minori dal 17/12/2018 4037 16/01/2019 02/04/2019 4.050,27 76 307.820,52
01/09/2018 al 30/09/2018
FU0002300393 11/12/2018 31/12/2018 0111086 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA 18/12/2018 4086 17/01/2019 03/04/2019 10.647,62 76 809.219,12
SPA/FU0002300393-2018/10647,62
255 18/12/2018 29/01/2019 0003335 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SU 18/12/2018 6837 17/01/2019 05/06/2019 9.482,19 139 1.318.024,41
LINEA DI AZIONE 9.7 - SUBAZIONE 9.7.1 (FSE)
- POR PUGLIA 2014 - 2020 - III ANNUALITA'
OPERATIVA 2018/2019 - MESE DI NOVEMBRE
2018
852 /AE 30/11/2018 27/02/2019 0119311 Fattura Cliente 18/12/2018 4028 17/01/2019 02/04/2019 407,20 74 30.132,80
347 / 02 / 2018 30/11/2018 21/03/2019 0121799 DETERMINA NUM . DEL (art. 58 del RR n.04/07) 19/12/2018 4411 18/01/2019 08/04/2019 1.056,00 80 84.480,00
PERIODO NOVEMBRE/2018 ELENCO OSPITI
346 / 02 / 2018 30/11/2018 21/03/2019 0121799 DETERMINA NUM . DEL (art. 58 del RR n.04/07) 19/12/2018 4411 18/01/2019 08/04/2019 406,00 80 32.480,00
PERIODO NOVEMBRE/2018 ELENCO OSPITI
7X05314010 14/12/2018 31/12/2018 0004779 1BIM 2019 20/12/2018 4946 19/01/2019 16/04/2019 772,40 87 67.198,80
51PA 30/11/2018 06/02/2019 0123335 COLLOCAMENTO IN COMUNITA' CASA DI 20/12/2018 4034 19/01/2019 02/04/2019 2.475,16 73 180.686,68
NOEMI MINORI H.B. E H.F.
91 30/11/2018 21/12/2018 0119384 Retta minore collocato presso nostra Comunita' "Il 21/12/2018 4321 20/01/2019 04/04/2019 4.252,50 73 310.432,50
Piccolo Principe" sita in Latiano alla via Martiri
Della Liberta' 8. NOVEMBRE 2018
90 30/11/2018 21/12/2018 0119384 Retta minore collocato presso nostra Comunita' 21/12/2018 4321 20/01/2019 04/04/2019 1.417,50 73 103.477,50
"VERSO IL SOLE" sita in MESAGNE alla
contrada Corcioli SP Mesagne Latiano.

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
NOVEMBRE 2018
18-932-00849 13/12/2018 20/03/2019 0018695 Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana/18-932- 24/12/2018 5152 23/01/2019 18/04/2019 6.056,00 84 508.704,00
00849-2018/6056
FC0002251893 11/12/2018 31/12/2018 0111086 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA 27/12/2018 4083 26/01/2019 03/04/2019 2.866,80 66 189.208,80
SPA/FC0002251893-2018/2866,8
1 02/01/2019 02/01/2019 0114305 ADEIA Soc. coop. a r.l./1-2019/1350 02/01/2019 6006 01/02/2019 20/05/2019 1.350,00 108 145.800,00
1 02/01/2019 02/01/2019 0114305 ADEIA Soc. coop. a r.l./1-2019/1350 02/01/2019 6007 01/02/2019 20/05/2019 1.350,00 108 145.800,00
1187/03 31/12/2018 21/01/2019 0120565 SERVIZI INTEGRATI S.R.L./1187/03- 03/01/2019 5840 * 02/02/2019 14/05/2019 2.754,52 101 278.206,52
2018/2754,52
3 03/01/2019 10/01/2019 0120488 RETTE OSPITI OTTOBRE, NOVEMBRE E 04/01/2019 4522 03/02/2019 10/04/2019 10.626,00 65 690.690,00
DICEMBRE 2018
3 03/01/2019 06/02/2019 0120489 SOSTEGNO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS/3- 04/01/2019 4360 03/02/2019 08/04/2019 3.580,50 63 225.571,50
2019/3580,5
172/E 30/11/2018 28/02/2019 0000579 Retta per il mese di Novembre 2018 dal 07/01/2019 4496 06/02/2019 10/04/2019 557,00 63 35.091,00
01/11/2018 al 30/11/2018 per la cura e l'ospitalita'
173/E 30/11/2018 28/02/2019 0000579 Retta per il mese di Novembre 2018 dal 07/01/2019 4496 06/02/2019 10/04/2019 390,50 63 24.601,50
01/11/2018 al 30/11/2018 per la cura e l'ospitalita'
0000974 31/12/2018 26/02/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 08/01/2019 6295 07/02/2019 22/05/2019 1.234,80 104 128.419,20
LIBELLULA/0000974-2018/1234,8
0000976 31/12/2018 26/02/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 08/01/2019 6295 07/02/2019 22/05/2019 794,70 104 82.648,80
LIBELLULA/0000976-2018/794,7
0001023 31/12/2018 26/02/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 08/01/2019 6295 07/02/2019 22/05/2019 1.367,10 104 142.178,40
LIBELLULA/0001023-2018/1367,1
0000977 31/12/2018 26/02/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 08/01/2019 6295 07/02/2019 22/05/2019 914,30 104 95.087,20
LIBELLULA/0000977-2018/914,3
2/EL 07/01/2019 06/02/2019 0121662 PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2018 08/01/2019 4031 07/02/2019 02/04/2019 10.530,70 54 568.657,80
01E2019 08/01/2019 21/01/2019 0115748 Documento contabile finanziato a valore su PAC 08/01/2019 4460 07/02/2019 09/04/2019 33.980,18 60 2.038.810,80
Programma Nazionale per i servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
Secondo Riparto finanziario infanzia. Piano di
intervento ammesso al finanziamento per
l'importo di euro 35679.1
01E2019 08/01/2019 21/01/2019 0115748 Documento contabile finanziato a valore su PAC 08/01/2019 4461 07/02/2019 09/04/2019 1.699,01 60 101.940,60
Programma Nazionale per i servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
Secondo Riparto finanziario infanzia. Piano di
intervento ammesso al finanziamento per
l'importo di euro 35679.1
VE0036402018 31/12/2018 14/03/2019 0004357 Piemme SpA Concessionaria di 08/01/2019 6040 07/02/2019 20/05/2019 2.536,00 101 256.136,00
Pubblicità/VE0036402018-2018/2536
00719 31/12/2018 17/04/2019 0117598 SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00719- 08/01/2019 5339 07/02/2019 02/05/2019 9.556,80 83 793.214,40
2018/9953,37
00719 31/12/2018 17/04/2019 0117598 SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00719- 08/01/2019 5340 07/02/2019 02/05/2019 396,57 83 32.915,31

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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
2018/9953,37
1868 31/12/2018 22/02/2019 0115720 Fattura Cliente 09/01/2019 7176 08/02/2019 14/06/2019 1.215,65 126 153.171,90
321/2018/28 31/12/2018 07/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/321/2018/28- 09/01/2019 4041 08/02/2019 02/04/2019 939,44 52 48.850,88
2018/939,44
322/2018/28 31/12/2018 07/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/322/2018/28- 09/01/2019 4041 08/02/2019 02/04/2019 939,44 52 48.850,88
2018/939,44
323/2018/28 31/12/2018 07/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/323/2018/28- 09/01/2019 4041 08/02/2019 02/04/2019 364,88 52 18.973,76
2018/364,88
324/2018/28 31/12/2018 22/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/324/2018/28- 09/01/2019 4041 08/02/2019 02/04/2019 49,55 52 2.576,60
2018/49,55
18-932-00928 27/12/2018 20/03/2019 0018695 Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana/18-932- 09/01/2019 5152 08/02/2019 18/04/2019 476,00 68 32.368,00
00928-2018/476
FATTPA 106_18 31/12/2018 10/01/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 106_18- 09/01/2019 4436 08/02/2019 08/04/2019 6.975,12 58 404.556,96
2018/6975,12
FATTPA 1_19 09/01/2019 16/01/2019 0121305 FUTURA COOP SOC/FATTPA 1_19-2019/5580 09/01/2019 4547 08/02/2019 11/04/2019 5.580,00 61 340.380,00
VE0038802018 31/12/2018 14/03/2019 0004357 Piemme SpA Concessionaria di 10/01/2019 6040 09/02/2019 20/05/2019 1.464,00 99 144.936,00
Pubblicità/VE0038802018-2018/1464
555 31/12/2018 16/01/2019 0116955 GIORNATE DI DEGENZA CASA PER LA VITA 11/01/2019 6575 10/02/2019 27/05/2019 748,32 106 79.321,92
NUOVA LUCE DI PALAGIANO MESE DI
DICEMBRE 2018
360 / 02 / 2018 31/12/2018 21/03/2019 0121799 DETERMINA NUM . DEL (art. 58 del RR n.04/07) 11/01/2019 4411 10/02/2019 08/04/2019 1.091,20 57 62.198,40
PERIODO DICEMBRE/2018 ELENCO OSPITI
359/ 02 / 2018 31/12/2018 21/03/2019 0121799 DETERMINA NUM . DEL (art. 58 del RR n.04/07) 11/01/2019 4411 10/02/2019 08/04/2019 441,20 57 25.148,40
PERIODO DICEMBRE/2018 ELENCO OSPITI
368-2018-G 31/12/2018 02/04/2019 0117310 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN RSA 12/01/2019 4433 11/02/2019 08/04/2019 921,60 55 50.688,00
1/PA 11/01/2019 06/02/2019 0114303 AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 12/01/2019 4015 11/02/2019 02/04/2019 2.789,54 49 136.687,46
ONLUS/1/PA-2019/2789,54
1 10/01/2019 02/04/2019 0113234 LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL/1- 12/01/2019 4562 11/02/2019 12/04/2019 1.104,50 59 65.165,50
2019/1104,5
PA000003 14/01/2019 16/01/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 14/01/2019 5461 * 13/02/2019 07/05/2019 68.760,04 83 5.707.083,32
/PA000003-2019/68760,04
63 11/01/2019 21/03/2019 0003335 OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA 14/01/2019 6837 13/02/2019 05/06/2019 7.960,88 112 891.618,56
FESR - FSE 2014/2020 ASSE IX - AZIONE 9.7 -
MESE DI DICEMBRE 2018
57 31/12/2018 06/02/2019 0123335 COOPERATIVA UOMO/57-2018/1395,09 14/01/2019 4034 13/02/2019 02/04/2019 1.395,09 48 66.964,32
64 31/12/2018 06/02/2019 0123335 COOPERATIVA UOMO/64-2018/1620,11 14/01/2019 4034 13/02/2019 02/04/2019 1.620,11 48 77.765,28
113/PA/2018 31/12/2018 21/03/2019 0118358 RETTA OSPITE DICEMBRE 2018 14/01/2019 5846 13/02/2019 15/05/2019 1.018,04 90 91.623,60
112/PA/2018 31/12/2018 21/03/2019 0118358 RETTA OSPITE DICEMBRE 2018 14/01/2019 5846 13/02/2019 15/05/2019 1.018,04 90 91.623,60
1/1 14/01/2019 06/02/2019 0121663 SORRISO SOCIETA'COOPERATIVA DI 14/01/2019 4626 13/02/2019 15/04/2019 1.394,77 60 83.686,20
SOLIDARIETA'SOCIALE S.C.SOCIALE/1/1-
2019/1394,77

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Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
PA000004 14/01/2019 16/01/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 15/01/2019 5465 14/02/2019 07/05/2019 508.428,53 82 41.691.139,46
/PA000004-2019/508428,53
17/PA 31/12/2018 11/03/2019 0011502 Corrisp. trim. per Concessione dei Servizi - 15/01/2019 6570 14/02/2019 27/05/2019 44.569,64 102 4.546.103,28
Valorizz. e Gestione Risorse mare - Periodo di
riferimento : IV Trim. 2018
5 15/01/2019 15/01/2019 0114499 escargo coop sociale/5-2019/1381,75 15/01/2019 4441 14/02/2019 08/04/2019 1.381,75 52 71.851,00
124/2018 31/12/2018 06/02/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/124/2018- 15/01/2019 4025 14/02/2019 02/04/2019 3.818,86 46 175.667,56
2018/3818,86
17 PA/2019 11/01/2019 04/03/2019 0003083 CODICE CIG. 58060063B8 15/01/2019 4026 14/02/2019 02/04/2019 17.187,60 46 790.629,60
2 16/01/2019 24/01/2019 0113938 Domiciliazione nel giudizio promosso da Anna 16/01/2019 7035 15/02/2019 07/06/2019 380,64 112 42.631,68
Maria Miraglia come da determina n. 638/2018
71 16/01/2019 21/03/2019 0003335 CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E 16/01/2019 7064 15/02/2019 10/06/2019 20.000,00 115 2.300.000,00
RIABILITATIVI "PEPPINO MESTO" E "LUANA
FINOTTO" - MESE DI DICEMBRE 2018
71 16/01/2019 21/03/2019 0003335 CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI E 16/01/2019 7065 15/02/2019 10/06/2019 6.718,38 115 772.613,70
RIABILITATIVI "PEPPINO MESTO" E "LUANA
FINOTTO" - MESE DI DICEMBRE 2018
1619001762 15/01/2019 21/03/2019 0000067 S.I.A.E./1619001762-2019/6,1 16/01/2019 6302 15/02/2019 22/05/2019 6,10 96 585,60
1619001757 15/01/2019 21/03/2019 0000067 S.I.A.E./1619001757-2019/162,73 16/01/2019 6302 15/02/2019 22/05/2019 162,73 96 15.622,08
1619001760 15/01/2019 21/03/2019 0000067 S.I.A.E./1619001760-2019/134,08 16/01/2019 6302 15/02/2019 22/05/2019 134,08 96 12.871,68
123/2018 31/12/2018 06/02/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/123/2018- 16/01/2019 4025 15/02/2019 02/04/2019 3.818,86 45 171.848,70
2018/3818,86
2 17/01/2019 24/01/2019 0123983 PUNTO MUSICA SRLS/2-2019/15006 17/01/2019 5679 16/02/2019 08/05/2019 15.006,00 81 1.215.486,00
FC0002337334 11/01/2019 18/01/2019 0111086 Codice Cliente_011338823 / Centro 17/01/2019 4083 16/02/2019 03/04/2019 2.866,80 45 129.006,00
Fatturazione_886096
FC0002352406 11/01/2019 18/01/2019 0111086 Codice Cliente_011338823 / Centro 17/01/2019 4016 16/02/2019 02/04/2019 676,47 44 29.764,68
Fatturazione_B27779
2018 135/f 31/12/2018 28/02/2019 0001180 Comunità Residenziale S. Cuore Opera don 17/01/2019 4018 16/02/2019 02/04/2019 9.338,00 44 410.872,00
Guanella - Fasano-BR/2018 135/f-2018/9338
003000172408 09/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003000172408-2019/2256,79 18/01/2019 4949 17/02/2019 16/04/2019 2.256,79 58 130.893,82
19 21/01/2019 01/02/2019 0124100 CE.SUB. s.r.l./19-2019/38638,45 21/01/2019 4443 20/02/2019 08/04/2019 38.638,45 47 1.816.007,15
1/3090 31/12/2018 01/02/2019 0117548 SAPIDATA SPA/1/3090-2018/18112,56 23/01/2019 5771 22/02/2019 13/05/2019 18.112,56 80 1.449.004,80
51/PA 21/01/2019 30/01/2019 0004372 EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l/51/PA-2019/1284,8 23/01/2019 4082 22/02/2019 03/04/2019 1.284,80 40 51.392,00
6/PA 22/01/2019 06/02/2019 0114305 ADEIA Soc. coop. a r.l./6/PA-2019/1395 23/01/2019 6006 22/02/2019 20/05/2019 1.395,00 87 121.365,00
6/PA 22/01/2019 06/02/2019 0114305 ADEIA Soc. coop. a r.l./6/PA-2019/1395 23/01/2019 6007 22/02/2019 20/05/2019 1.395,00 87 121.365,00
003006305845 16/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006305845-2019/1784,18 23/01/2019 4950 22/02/2019 16/04/2019 1.784,18 53 94.561,54
13 21/01/2019 24/01/2019 0114499 escargo coop sociale/13-2019/9271,08 23/01/2019 4441 22/02/2019 08/04/2019 9.271,08 44 407.927,52
145/PA 2018 31/12/2018 27/02/2019 0118291 FIORDALISO SRL/145/PA 2018-2018/350 23/01/2019 4277 22/02/2019 04/04/2019 350,00 40 14.000,00
1/B/2019 18/01/2019 12/02/2019 0003477 Fattura esente da imposta di bollo ex art. 6 tabella 23/01/2019 4936 22/02/2019 16/04/2019 2.448,00 52 127.296,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 47 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
B) DPR 642/72 in quanto riferita ad operazione
gia assoggettata ad IVA (emissione di biglietti
mediante sistema di biglietteria elettronica).
154/PA 2018 31/12/2018 28/02/2019 0118046 IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE/154/PA 2018- 23/01/2019 4011 22/02/2019 02/04/2019 735,00 38 27.930,00
2018/735
12/PRO 20/01/2019 13/02/2019 0018742 FATTURA IMMEDIATA split 24/01/2019 4630 23/02/2019 15/04/2019 1.001,58 51 51.080,58
12/PRO 20/01/2019 13/02/2019 0018742 FATTURA IMMEDIATA split 24/01/2019 4629 23/02/2019 15/04/2019 295,76 51 15.083,76
13 23/01/2019 14/03/2019 0120493 MASTERMEDIA CLUB SRL/13-2019/6000 29/01/2019 5751 28/02/2019 09/05/2019 6.000,00 70 420.000,00
003001457549 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457549-2019/458,83 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 458,83 89 40.835,87
003001457525 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457525-2019/18,07 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 18,07 89 1.608,23
003001457628 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457628-2019/15,87 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 15,87 89 1.412,43
003001457471 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457471-2019/59,45 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 59,45 89 5.291,05
003001894522 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894522-2019/153,37 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 153,37 89 13.649,93
003001457586 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457586-2019/18,07 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 18,07 89 1.608,23
003001457591 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457591-2019/25,94 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 25,94 89 2.308,66
003001894518 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894518-2019/412,7 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 412,70 89 36.730,30
003001894539 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894539-2019/436,69 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 436,69 89 38.865,41
003001457449 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457449-2019/374,78 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 374,78 89 33.355,42
003001457517 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457517-2019/307,55 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 307,55 89 27.371,95
003001457531 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457531-2019/19,93 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 19,93 89 1.773,77
003001457667 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457667-2019/253,75 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 253,75 89 22.583,75
003001457510 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457510-2019/63,2 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 63,20 89 5.624,80
003001894498 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894498-2019/286,44 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 286,44 89 25.493,16
003001457429 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457429-2019/325,72 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 325,72 89 28.989,08
003001457698 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457698-2019/16,67 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 16,67 89 1.483,63
003001457784 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457784-2019/214,15 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 214,15 89 19.059,35
003001894538 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894538-2019/473,47 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 473,47 89 42.138,83
003001457787 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457787-2019/16,3 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 16,30 89 1.450,70
003001457569 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457569-2019/151,19 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 151,19 89 13.455,91
003001457644 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457644-2019/59,63 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 59,63 89 5.307,07
003001457767 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457767-2019/7 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 7,00 89 623,00
003001457541 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457541-2019 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 0,00 89 0,00
003001457458 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457458-2019/37,32 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 37,32 89 3.321,48
003001894560 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894560-2019/16,95 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 16,95 89 1.508,55
003001457545 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457545-2019/37,32 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 37,32 89 3.321,48

Stampato il 15/07/2019 Pagina 48 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003001894508 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894508-2019/29,34 30/01/2019 6660 01/03/2019 29/05/2019 29,34 89 2.611,26
003001457513 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457513-2019/8,41 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 8,41 89 748,49
003001894493 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894493-2019/39,83 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 39,83 89 3.544,87
003001457492 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457492-2019/2168,01 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 2.168,01 89 192.952,89
003001894501 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894501-2019/37,7 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 37,70 89 3.355,30
003001457684 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457684-2019/5851,53 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 5.851,53 89 520.786,17
003001457766 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457766-2019/568,19 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 568,19 89 50.568,91
003001457533 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457533-2019/18,84 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 18,84 89 1.676,76
003001457535 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457535-2019/538,67 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 538,67 89 47.941,63
003001457602 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457602-2019/1106 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 1.106,00 89 98.434,00
003001457574 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457574-2019/59,16 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 59,16 89 5.265,24
003001457753 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457753-2019/994,01 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 994,01 89 88.466,89
003001457804 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457804-2019/102,59 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 102,59 89 9.130,51
003001457436 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457436-2019/4,12 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 4,12 89 366,68
003001457550 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457550-2019/555 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 555,00 89 49.395,00
003001457732 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457732-2019/1226,86 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 1.226,86 89 109.190,54
003001457746 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457746-2019/773,11 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 773,11 89 68.806,79
003001457453 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457453-2019/299,28 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 299,28 89 26.635,92
003001457709 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457709-2019/705,98 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 705,98 89 62.832,22
003001457625 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457625-2019/17,87 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 17,87 89 1.590,43
003001894541 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894541-2019/881,22 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 881,22 89 78.428,58
003001457520 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457520-2019/2353,61 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 2.353,61 89 209.471,29
003001894509 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894509-2019/21,47 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 21,47 89 1.910,83
003001894528 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894528-2019/3141,96 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 3.141,96 89 279.634,44
003001457495 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457495-2019/21,12 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 21,12 89 1.879,68
003001457584 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457584-2019/1085,07 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 1.085,07 89 96.571,23
003001457443 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457443-2019/88,13 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 88,13 89 7.843,57
003001457514 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457514-2019/847,74 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 847,74 89 75.448,86
003001457516 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457516-2019/1092,69 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 1.092,69 89 97.249,41
003001457571 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457571-2019/21,55 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 21,55 89 1.917,95
003001457594 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457594-2019/1028,61 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 1.028,61 89 91.546,29
003001457505 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457505-2019/84,81 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 84,81 89 7.548,09
003001457700 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457700-2019/3179,7 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 3.179,70 89 282.993,30

Stampato il 15/07/2019 Pagina 49 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003001457423 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457423-2019/611,22 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 611,22 89 54.398,58
003001457470 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457470-2019/61,35 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 61,35 89 5.460,15
003001457685 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457685-2019/2060,4 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 2.060,40 89 183.375,60
003001894548 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894548-2019/776,33 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 776,33 89 69.093,37
003001894573 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894573-2019/642,82 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 642,82 89 57.210,98
003001457692 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457692-2019/11,21 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 11,21 89 997,69
003001457511 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457511-2019/27,43 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 27,43 89 2.441,27
003001894500 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894500-2019/19,13 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 19,13 89 1.702,57
003001457493 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457493-2019/668,34 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 668,34 89 59.482,26
003001457526 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457526-2019/16,23 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 16,23 89 1.444,47
003001457721 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457721-2019/2539,98 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 2.539,98 89 226.058,22
003001457557 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457557-2019/857,14 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 857,14 89 76.285,46
003001457528 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457528-2019/1651,1 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 1.651,10 89 146.947,90
003001457716 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457716-2019/1999,06 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 1.999,06 89 177.916,34
003001457634 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457634-2019/542,56 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 542,56 89 48.287,84
003001457498 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457498-2019/73,64 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 73,64 89 6.553,96
003001894516 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894516-2019/159,06 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 159,06 89 14.156,34
003001894513 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894513-2019/42,71 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 42,71 89 3.801,19
003001457647 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457647-2019/5199,74 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 5.199,74 89 462.776,86
003001457665 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457665-2019/1761,29 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 1.761,29 89 156.754,81
003001457487 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457487-2019/4,12 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 4,12 89 366,68
003001457638 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457638-2019/2443,61 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 2.443,61 89 217.481,29
003001457792 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457792-2019/2324,6 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 2.324,60 89 206.889,40
003001457672 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457672-2019/4559,98 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 4.559,98 89 405.838,22
003001457521 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457521-2019/11,02 30/01/2019 6661 01/03/2019 29/05/2019 11,02 89 980,78
003001457738 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457738-2019/4805,63 30/01/2019 6662 01/03/2019 29/05/2019 4.805,63 89 427.701,07
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(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 51 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 52 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003001457715 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457715-2019/855,74 30/01/2019 8981 * 01/03/2019 28/06/2019 855,74 119 101.833,06
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003001457803 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457803-2019/111,7 30/01/2019 8982 01/03/2019 28/06/2019 111,70 119 13.292,30
187/E 31/12/2018 28/02/2019 0000579 Retta per il mese di Dicembre dal 01/12/2018 al 30/01/2019 4496 01/03/2019 10/04/2019 575,50 40 23.020,00
31/12/2018 per la cura e l'ospitalita'
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 53 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003001457610 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457610-2019/2390,54 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 2.390,54 119 284.474,26
003001457506 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457506-2019/622,03 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 622,03 119 74.021,57
003001457428 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457428-2019/253,75 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 253,75 119 30.196,25
003001894552 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894552-2019/2666,47 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 2.666,47 119 317.309,93
003001457529 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457529-2019/500,36 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 500,36 119 59.542,84
003001457639 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457639-2019/480,34 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 480,34 119 57.160,46
003001457750 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457750-2019/49,45 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 49,45 119 5.884,55
003001457467 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457467-2019/729,33 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 729,33 119 86.790,27
003001457786 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457786-2019/2263,71 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 2.263,71 119 269.381,49
003001457582 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457582-2019/1751,71 30/01/2019 8983 01/03/2019 28/06/2019 1.751,71 119 208.453,49
003001457658 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457658-2019/785,12 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 785,12 119 93.429,28
003001457654 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457654-2019/874,72 30/01/2019 8982 01/03/2019 28/06/2019 874,72 119 104.091,68
003001457612 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457612-2019/2429,31 30/01/2019 8982 01/03/2019 28/06/2019 2.429,31 119 289.087,89
003001457802 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457802-2019/3749,44 30/01/2019 8982 01/03/2019 28/06/2019 3.749,44 119 446.183,36
003001457743 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457743-2019/1149,57 30/01/2019 8982 01/03/2019 28/06/2019 1.149,57 119 136.798,83
003001457756 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457756-2019/3013,18 30/01/2019 8982 01/03/2019 28/06/2019 3.013,18 119 358.568,42
003001894554 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894554-2019/1925,27 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 1.925,27 119 229.107,13
003001457742 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457742-2019/739,83 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 739,83 119 88.039,77
003001457524 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457524-2019/20,92 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 20,92 119 2.489,48
003001457427 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457427-2019/4141,28 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 4.141,28 119 492.812,32
003001457496 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457496-2019/17,64 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 17,64 119 2.099,16
003001457749 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457749-2019/18,07 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 18,07 119 2.150,33
003001457580 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457580-2019/12,97 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 12,97 119 1.543,43
003001457759 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457759-2019/390 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 390,00 119 46.410,00
003001457551 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457551-2019/98,59 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 98,59 119 11.732,21

Stampato il 15/07/2019 Pagina 54 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003001457648 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457648-2019/2394,98 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 2.394,98 119 285.002,62
003001894536 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894536-2019/792,04 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 792,04 119 94.252,76
003001457570 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457570-2019/19,13 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 19,13 119 2.276,47
003001457422 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457422-2019/1282,9 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 1.282,90 119 152.665,10
003001894570 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894570-2019/1078,07 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 1.078,07 119 128.290,33
003001457773 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457773-2019/1972,59 30/01/2019 8983 01/03/2019 28/06/2019 1.972,59 119 234.738,21
003001457754 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457754-2019/2736,13 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 2.736,13 119 325.599,47
003001894496 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894496-2019/19,13 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 19,13 119 2.276,47
003001457438 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457438-2019/59,45 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 59,45 119 7.074,55
003001457464 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457464-2019/37,32 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 37,32 119 4.441,08
003001457739 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457739-2019/3625,29 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 3.625,29 119 431.409,51
003001457600 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457600-2019/1463,49 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 1.463,49 119 174.155,31
003001457723 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457723-2019/977,82 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 977,82 119 116.360,58
003001457561 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457561-2019/2569,83 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 2.569,83 119 305.809,77
003001457765 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457765-2019/605,4 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 605,40 119 72.042,60
003001457435 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457435-2019/50,45 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 50,45 119 6.003,55
003001894512 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894512-2019/250,27 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 250,27 119 29.782,13
003001894507 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894507-2019/164,36 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 164,36 119 19.558,84
003001457794 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457794-2019/4,12 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 4,12 119 490,28
003001894499 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894499-2019/33,65 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 33,65 119 4.004,35
003001457494 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457494-2019/128,77 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 128,77 119 15.323,63
003001457607 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457607-2019/1725,81 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 1.725,81 119 205.371,39
003001457777 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457777-2019/3676,68 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 3.676,68 119 437.524,92
003001457637 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457637-2019/56,34 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 56,34 119 6.704,46
003001457799 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457799-2019/111,7 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 111,70 119 13.292,30
003001457670 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457670-2019/3211,36 30/01/2019 8983 01/03/2019 28/06/2019 3.211,36 119 382.151,84
003001457734 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457734-2019 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 0,00 119 0,00
003001457460 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457460-2019/1281,82 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 1.281,82 119 152.536,58
003001457689 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457689-2019/25,94 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 25,94 119 3.086,86
003001894521 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894521-2019/12,1 30/01/2019 8984 01/03/2019 28/06/2019 12,10 119 1.439,90
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 55 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 56 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 58 di 203


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Ritardo
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Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
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003001457711 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457711-2019/1325,46 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 1.325,46 87 115.315,02
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003001457593 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457593-2019/1092,53 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 1.092,53 87 95.050,11
003001457459 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457459-2019/125,31 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 125,31 87 10.901,97
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003001894565 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894565-2019/507,08 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 507,08 87 44.115,96
003001457806 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457806-2019/66,56 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 66,56 87 5.790,72

Stampato il 15/07/2019 Pagina 59 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003001457730 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457730-2019/612,94 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 612,94 87 53.325,78
003001894568 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894568-2019/1662,92 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 1.662,92 87 144.674,04
003001457433 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457433-2019/1586,81 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 1.586,81 87 138.052,47
003001457680 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457680-2019/253,64 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 253,64 87 22.066,68
003001457694 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457694-2019/1966,41 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 1.966,41 87 171.077,67
003001457793 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457793-2019/783,33 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 783,33 87 68.149,71
003001457768 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457768-2019/1235,64 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 1.235,64 87 107.500,68
003001894563 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894563-2019/51,22 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 51,22 87 4.456,14
3/PA 29/01/2019 31/01/2019 0005467 STUDIO ASSOCIATO D/PROGETTI DONATI 30/01/2019 4009 01/03/2019 02/04/2019 8.755,04 32 280.161,28
D'ELIA/3/PA-2019/8755,04
003001894504 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894504-2019/1054,34 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 1.054,34 46 48.499,64
003001894495 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894495-2019/59,45 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 59,45 46 2.734,70
003001457676 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457676-2019/2688,27 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 2.688,27 46 123.660,42
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003001457707 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457707-2019/3443,85 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 3.443,85 46 158.417,10
003001457439 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457439-2019/16,03 30/01/2019 4952 01/03/2019 16/04/2019 16,03 46 737,38
003001894514 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894514-2019/37,32 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 37,32 46 1.716,72
003001457615 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457615-2019/16,41 30/01/2019 4953 01/03/2019 16/04/2019 16,41 46 754,86
003001894547 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894547-2019/159,06 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 159,06 46 7.316,76
003001457499 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457499-2019/2635,32 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 2.635,32 46 121.224,72
003001457646 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457646-2019/4,12 30/01/2019 4953 01/03/2019 16/04/2019 4,12 46 189,52
003001457488 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457488-2019/19,19 30/01/2019 4952 01/03/2019 16/04/2019 19,19 46 882,74
003001894576 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894576-2019/75,09 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 75,09 46 3.454,14
003001457532 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457532-2019/726,95 30/01/2019 4955 01/03/2019 16/04/2019 726,95 46 33.439,70
003001457619 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457619-2019/1745,95 30/01/2019 4951 01/03/2019 16/04/2019 1.745,95 46 80.313,70
003001457781 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457781-2019/2714,79 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 2.714,79 46 124.880,34
003001457651 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457651-2019/2172,39 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 2.172,39 46 99.929,94
003001457576 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457576-2019/1257,61 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 1.257,61 46 57.850,06
003001457564 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457564-2019/1144,88 30/01/2019 4950 01/03/2019 16/04/2019 1.144,88 46 52.664,48
003001457454 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457454-2019/956,08 30/01/2019 4950 01/03/2019 16/04/2019 956,08 46 43.979,68
003001457683 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457683-2019/471,86 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 471,86 46 21.705,56
003001457572 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457572-2019/0,62 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 0,62 46 28,52
003001457726 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457726-2019/1096,04 30/01/2019 4955 01/03/2019 16/04/2019 1.096,04 46 50.417,84

Stampato il 15/07/2019 Pagina 60 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003001457758 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457758-2019/1113,92 30/01/2019 4951 01/03/2019 16/04/2019 1.113,92 46 51.240,32
003001457566 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457566-2019/1028,59 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 1.028,59 46 47.315,14
003001894529 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894529-2019/665,44 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 665,44 46 30.610,24
003001457447 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457447-2019/287,01 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 287,01 46 13.202,46
003001894510 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894510-2019/63,24 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 63,24 46 2.909,04
003001894505 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894505-2019/4,12 30/01/2019 4952 01/03/2019 16/04/2019 4,12 46 189,52
003001457490 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457490-2019/163,7 30/01/2019 4948 01/03/2019 16/04/2019 163,70 46 7.530,20
003001457729 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457729-2019/462,27 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 462,27 46 21.264,42
003001457608 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457608-2019/37,32 30/01/2019 4948 01/03/2019 16/04/2019 37,32 46 1.716,72
003001457573 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457573-2019/493,22 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 493,22 46 22.688,12
003001457613 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457613-2019/1661,52 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 1.661,52 46 76.429,92
003001457508 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457508-2019/20,31 30/01/2019 4952 01/03/2019 16/04/2019 20,31 46 934,26
003001457446 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457446-2019/388,53 30/01/2019 4954 01/03/2019 16/04/2019 388,53 46 17.872,38
003001457675 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457675-2019/201,1 30/01/2019 4948 01/03/2019 16/04/2019 201,10 46 9.250,60
003001457614 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457614-2019/3451,47 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 3.451,47 46 158.767,62
003001457687 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457687-2019/427,59 30/01/2019 4954 01/03/2019 16/04/2019 427,59 46 19.669,14
003001457659 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457659-2019/104,27 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 104,27 46 4.796,42
003001457434 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457434-2019/524,05 30/01/2019 4948 01/03/2019 16/04/2019 524,05 46 24.106,30
003001457616 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457616-2019/3191,4 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 3.191,40 46 146.804,40
003001457431 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457431-2019/270,84 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 270,84 46 12.458,64
003001457515 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457515-2019/1935,8 30/01/2019 4948 01/03/2019 16/04/2019 1.935,80 46 89.046,80
003001457719 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457719-2019/1248,39 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 1.248,39 46 57.425,94
003001457588 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457588-2019/1889,02 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 1.889,02 46 86.894,92
003001457603 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457603-2019/7376,43 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 7.376,43 46 339.315,78
003001894574 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001894574-2019/1703,13 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 1.703,13 46 78.343,98
003001457691 11/01/2019 05/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003001457691-2019/16,95 30/01/2019 4949 01/03/2019 16/04/2019 16,95 46 779,70
003001457635 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457635-2019/2171,34 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 2.171,34 87 188.906,58
003001894551 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894551-2019/2886,5 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 2.886,50 87 251.125,50
003001457736 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457736-2019/2050,06 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 2.050,06 87 178.355,22
003001457800 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457800-2019/3974,1 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 3.974,10 87 345.746,70
003001457789 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457789-2019/2607,13 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 2.607,13 87 226.820,31
003001457539 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457539-2019/2430,06 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 2.430,06 87 211.415,22
003001457699 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457699-2019/2276,35 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 2.276,35 87 198.042,45

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003001457621 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457621-2019/5567,78 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 5.567,78 87 484.396,86
003001457757 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457757-2019/2482,88 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 2.482,88 87 216.010,56
003001894558 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001894558-2019/3298,32 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 3.298,32 87 286.953,84
003001457590 11/01/2019 05/02/2019 0018720 Enel Energia SpA/003001457590-2019/4079,06 30/01/2019 6557 01/03/2019 27/05/2019 4.079,06 87 354.878,22
8719024386 30/01/2019 04/02/2019 0018821 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 30/01/2019 5701 01/03/2019 08/05/2019 15.677,08 68 1.066.041,44
Rendiconto 2100753036
01/2019 29/01/2019 31/01/2019 0121037 SOCIETA' F.LLI VIOLA S.R.L./01/2019-2019 30/01/2019 4006 * 01/03/2019 01/04/2019 -23.117,77 30 -693.533,10
19039534 21/01/2019 01/02/2019 0111135 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - 30/01/2019 5168 01/03/2019 18/04/2019 11.175,82 47 525.263,54
periodo dicembre 2018
09 11/01/2019 04/02/2019 0115499 OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA 30/01/2019 4317 01/03/2019 04/04/2019 4.293,31 33 141.679,23
FESR - FSE 2014/2020 ASSE IX - AZIONE 9.7 -
MESE DI DICEMBRE 2018
1/3277 31/12/2018 05/02/2019 0117548 VENDITA 31/01/2019 5771 02/03/2019 13/05/2019 8.501,00 72 612.072,00
5/2019 31/01/2019 15/02/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/5/2019- 31/01/2019 8451 02/03/2019 26/06/2019 2.522,93 116 292.659,88
2019/2522,93
6/2019 31/01/2019 15/02/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/6/2019- 31/01/2019 8451 02/03/2019 26/06/2019 2.522,93 116 292.659,88
2019/2522,93
Ric. dd 106 26/02/2019 28/03/2019 0122460 collaborazione alla redazione del D.P.P. 28/03/2019 4336 02/03/2019 04/04/2019 1.880,00 33 62.040,00
95 31/01/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 31/01/2019 5854 * 02/03/2019 15/05/2019 1.215,65 73 88.742,45
98 31/01/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 31/01/2019 5854 * 02/03/2019 15/05/2019 1.020,04 73 74.462,92
99 31/01/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 31/01/2019 5854 * 02/03/2019 15/05/2019 1.215,65 73 88.742,45
101 31/01/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 31/01/2019 5854 * 02/03/2019 15/05/2019 1.020,04 73 74.462,92
FPA 83/19 01/02/2019 22/03/2019 0003335 PORTA UNICA DI ACCESSO (P.U.A.) TARANTO 01/02/2019 4414 03/03/2019 08/04/2019 10.821,50 36 389.574,00
IN ATI CON CON L'ASSOCIAZIONE
PROGRAMMA SVILUPPO - MESE DI GENNAIO
2019
FPA 83/19 01/02/2019 22/03/2019 0003335 PORTA UNICA DI ACCESSO (P.U.A.) TARANTO 01/02/2019 4415 03/03/2019 08/04/2019 3.173,92 36 114.261,12
IN ATI CON CON L'ASSOCIAZIONE
PROGRAMMA SVILUPPO - MESE DI GENNAIO
2019
FPA 82/19 01/02/2019 27/05/2019 0003335 CASA DEGLI ANZIANI DLMLGU48H12L049D- 01/02/2019 6620 03/03/2019 28/05/2019 4.836,28 85 411.083,80
SLVRNZ47D17L049R-VTTDRS45H20L049N-
MMBMCL52A25I119P-DRNCML55T57A662Z-
ZMTNTN49L1BF443A-TRCMRA48R31L049R-
CPPNCL46P11L049E-SCTLCU53C61L049Y
GENNAIO 2019
/EE18 01/02/2019 10/04/2019 0111381 CASA AMATA SRL//EE18-2019/300 01/02/2019 6627 03/03/2019 28/05/2019 300,00 85 25.500,00
02/2019 01/02/2019 05/02/2019 0121037 SOCIETA' F.LLI VIOLA S.R.L./02/2019- 01/02/2019 4006 * 03/03/2019 01/04/2019 19.951,53 28 558.642,84
2019/20843,89
02/2019 01/02/2019 05/02/2019 0121037 SOCIETA' F.LLI VIOLA S.R.L./02/2019- 01/02/2019 4007 03/03/2019 01/04/2019 892,36 28 24.986,08
2019/20843,89

Stampato il 15/07/2019 Pagina 62 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
9/PA 31/01/2019 06/02/2019 0117639 Fattura B2G 02/02/2019 5796 04/03/2019 14/05/2019 57.845,24 71 4.107.012,04
9/PA 31/01/2019 06/02/2019 0117639 Fattura B2G 02/02/2019 5797 04/03/2019 14/05/2019 2.892,26 71 205.350,46
46/PA 31/01/2019 08/03/2019 0120565 Fattura B2G 02/02/2019 5289 04/03/2019 30/04/2019 134.147,48 57 7.646.406,36
FPA 10/19 01/02/2019 14/02/2019 0115499 DECRETI TRIBUNALE PER INSERIMENTO 02/02/2019 4473 04/03/2019 09/04/2019 9.946,27 35 348.119,45
MINORI C/O IL CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO " LE ALI DI CHIARA " MESE DI
GENNAIO 2019
96 31/01/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 02/02/2019 5854 * 04/03/2019 15/05/2019 1.020,35 71 72.444,85
102 31/01/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 02/02/2019 5854 * 04/03/2019 15/05/2019 1.020,04 71 72.422,84
97 31/01/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 02/02/2019 5854 * 04/03/2019 15/05/2019 526,52 71 37.382,92
FPA 85/19 01/02/2019 05/02/2019 0003335 DECRETI TRIBUNALE MINORENNI OSPITI C/O 02/02/2019 4313 04/03/2019 04/04/2019 12.315,74 30 369.472,20
CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO "
MARELUNA " MESE DI GENNAIO 2019
/BE15 31/01/2019 21/02/2019 0111381 CASA AMATA SRL//BE15-2019/883,5 02/02/2019 4288 04/03/2019 04/04/2019 883,50 30 26.505,00
Ric. n. 34 01/09/2018 26/03/2019 0119193 Rette dei minori affidati agosto 2018 04/02/2019 4017 06/03/2019 02/04/2019 1.395,00 27 37.665,00
Ric. n. 35 01/10/2018 26/03/2019 0119193 Rette dei minori affidati settembre 2018. 04/02/2019 4017 06/03/2019 02/04/2019 1.350,00 27 36.450,00
Ric. n. 37 01/12/2018 26/03/2019 0119193 Rette dei minori affidati novembre 2018 04/02/2019 4017 06/03/2019 02/04/2019 1.350,00 27 36.450,00
Ric. n. 36 02/11/2018 26/03/2019 0119193 Rette dei minori affidati ottobre 2018 04/02/2019 4017 06/03/2019 02/04/2019 1.395,00 27 37.665,00
02E2019 04/02/2019 06/02/2019 0115748 Documento contabile finanziato a valore su PAC 04/02/2019 5718 06/03/2019 09/05/2019 41.865,00 64 2.679.360,00
Programma Nazionale per i servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
Secondo Riparto finanziario infanzia. Piano di
intervento ammesso al finanziamento per
l'importo di euro 43958.2
02E2019 04/02/2019 06/02/2019 0115748 Documento contabile finanziato a valore su PAC 04/02/2019 5719 06/03/2019 09/05/2019 2.093,25 64 133.968,00
Programma Nazionale per i servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
Secondo Riparto finanziario infanzia. Piano di
intervento ammesso al finanziamento per
l'importo di euro 43958.2
105 31/01/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 04/02/2019 5854 * 06/03/2019 15/05/2019 1.020,04 69 70.382,76
4/EL 01/02/2019 28/05/2019 0121662 PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO 2019 04/02/2019 7264 * 06/03/2019 17/06/2019 9.765,65 102 996.096,30
44/PA 31/01/2019 06/02/2019 0120565 Fattura B2G 05/02/2019 5871 07/03/2019 17/05/2019 2.754,52 71 195.570,92
45/PA 31/01/2019 06/02/2019 0120565 Fattura B2G 05/02/2019 5698 07/03/2019 08/05/2019 60.934,19 62 3.777.919,78
TA03 05/02/2019 19/02/2019 0013351 CIG:Z3C2664FC0 IVA ART.17-TER DPR633/72 05/02/2019 5138 07/03/2019 18/04/2019 2.574,20 42 108.116,40
SCISSIONE DEI PAGAMENTI MOBILI E ARREDI
SEGRETERIA DI DIREZIONE
8719032468 05/02/2019 27/02/2019 0018821 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO 05/02/2019 6008 07/03/2019 20/05/2019 36.749,80 74 2.719.485,20
NOTIFICHE
2 05/02/2019 14/03/2019 0121991 GESTIONE RESIDENZA SOCIO-SANITARIA 05/02/2019 5324 07/03/2019 02/05/2019 1.080,35 56 60.499,60

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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
ASSISTENZIALE UMBERTO I MOTTOLA (TA)
FATTPA 12_19 01/02/2019 01/03/2019 0121305 FUTURA COOP SOC/FATTPA 12_19-2019/4185 05/02/2019 7860 07/03/2019 24/06/2019 4.185,00 109 456.165,00
100 31/01/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 05/02/2019 5854 * 07/03/2019 15/05/2019 1.020,35 68 69.383,80
FPA 10/19 31/01/2019 08/05/2019 0116955 QUOTA SOCIALE CASA PER LA VITA NUOVA 05/02/2019 6597 07/03/2019 27/05/2019 748,32 80 59.865,60
LUCE PALAGIANO MESE GENNAIO 2019
15/PA 05/02/2019 15/02/2019 0119574 BITELLA S.r.l./15/PA-2019/63069,02 05/02/2019 4617 07/03/2019 15/04/2019 63.069,02 38 2.396.622,76
8019013583 05/02/2019 27/02/2019 0018821 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO 06/02/2019 6008 08/03/2019 20/05/2019 7.538,61 73 550.318,53
NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso
l'Erario a carico del committente
12/PA 02/02/2019 15/02/2019 0119574 BITELLA S.r.l./12/PA-2019/14096,76 06/02/2019 4616 08/03/2019 15/04/2019 14.096,76 38 535.676,88
6/PA 06/02/2019 07/02/2019 0124087 Studio tecnico esseelle associati/6/PA- 06/02/2019 5634 08/03/2019 07/05/2019 18.890,48 60 1.133.428,80
2019/19646,1
6/PA 06/02/2019 07/02/2019 0124087 Studio tecnico esseelle associati/6/PA- 06/02/2019 5635 08/03/2019 07/05/2019 755,62 60 45.337,20
2019/19646,1
103 31/01/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 06/02/2019 5854 * 08/03/2019 15/05/2019 1.020,04 67 68.342,68
32 PA/2019 04/02/2019 04/03/2019 0003083 CODICE CIG. 58060063B8 06/02/2019 4026 08/03/2019 02/04/2019 22.879,88 24 549.117,12
1 31/01/2019 19/04/2019 0121712 Pagamento retta per assistenza minori dal 06/02/2019 7263 08/03/2019 17/06/2019 1.395,09 100 139.509,00
01/01/2019 al 31/01/2019
FPA 1/19 07/02/2019 12/02/2019 0124237 Studio si Ingegneria ing. Raffaele Cagnetta/FPA 07/02/2019 4440 09/03/2019 08/04/2019 7.439,80 30 223.194,00
1/19-2019/7439,8
FPA 1/19 07/02/2019 12/02/2019 0124240 Renato Cagnetta/FPA 1/19-2019/7036,38 07/02/2019 4439 09/03/2019 08/04/2019 7.036,38 30 211.091,40
000066 31/01/2019 08/02/2019 0115474 AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS 07/02/2019 4622 09/03/2019 15/04/2019 2.700,71 37 99.926,27
FERDINANDO/000066-2019/3066,71
000066 31/01/2019 08/02/2019 0115474 AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS 07/02/2019 4624 09/03/2019 15/04/2019 366,00 37 13.542,00
FERDINANDO/000066-2019/3066,71
0000073 31/01/2019 26/02/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 07/02/2019 6295 09/03/2019 22/05/2019 1.367,10 74 101.165,40
LIBELLULA/0000073-2019/1367,1
1/E2019 31/01/2019 21/02/2019 0119405 Fattura di Vendita SP (Elettronico) 07/02/2019 5343 09/03/2019 02/05/2019 317,04 54 17.120,16
FPA 1/19 07/02/2019 12/02/2019 0124238 Nicoletta Rotolo/FPA 1/19-2019/938,18 07/02/2019 4438 09/03/2019 08/04/2019 938,18 30 28.145,40
23/PA 31/01/2019 19/03/2019 0117639 Fattura B2G 07/02/2019 5344 09/03/2019 02/05/2019 151,95 54 8.205,30
7 07/02/2019 12/02/2019 0121134 Servizi di accoglienza msna ospiti presso il Centro 07/02/2019 4029 09/03/2019 02/04/2019 5.220,00 23 120.060,00
Aleppo 5 sito in Via delle Puglie - Benevento (BN)
per il mese di SETTEMBRE 2018.
5 07/02/2019 21/02/2019 0113234 LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL/5- 07/02/2019 4328 09/03/2019 04/04/2019 1.784,50 25 44.612,50
2019/1784,5
FPA 103/19 07/02/2019 01/04/2019 0003335 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO- 07/02/2019 4432 09/03/2019 08/04/2019 12.030,72 29 348.890,88
ASSISTENZIALE SAD PER DISABILI - MESE DI
GENNAIO 2019
18/2019/28 31/01/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/18/2019/28- 07/02/2019 5341 09/03/2019 02/05/2019 1.151,12 53 61.009,36
2019/1151,12
FPA 24/19 31/01/2019 14/03/2019 0116955 QUOTA SOCIALE GIORNATE DEGENZA CASA 08/02/2019 6307 10/03/2019 22/05/2019 179,03 73 13.069,19

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
PER LA VITA NUOVA LUCE TARANTO VIA
SOCRATE 25
0000072 31/01/2019 26/02/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 08/02/2019 6295 10/03/2019 22/05/2019 933,83 73 68.169,59
LIBELLULA/0000072-2019/933,83
0000028 31/01/2019 26/02/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 08/02/2019 6295 10/03/2019 22/05/2019 73,35 73 5.354,55
LIBELLULA/0000028-2019/73,35
07/2019 07/02/2019 22/02/2019 0112704 TEOMA SOC. COOP./07/2019-2019/86066,94 08/02/2019 6086 10/03/2019 20/05/2019 86.066,94 71 6.110.752,74
8601310121/LM 05/11/2018 13/02/2019 0122766 NC ECC.KILOMETRICA INIZIO PERIODO: 08/02/2019 6064 * 10/03/2019 20/05/2019 -804,20 71 -57.098,20
22/01/2019 FINE PERIODO: 22/01/2019
100 31/12/2018 11/02/2019 0119384 Retta minore collocato presso nostra Comunita' "Il 08/02/2019 4321 10/03/2019 04/04/2019 2.693,25 24 64.638,00
Piccolo Principe" sita in Latiano alla via Martiri
Della Liberta' 8. DICEMBRE 2018
101 31/12/2018 11/02/2019 0119384 Retta minore collocato presso nostra Comunita' 08/02/2019 4321 10/03/2019 04/04/2019 2.173,50 24 52.164,00
"VERSO IL SOLE" sita in MESAGNE alla
contrada Corcioli SP Mesagne Latiano.
DICEMBRE 2018
14/2019/28 31/01/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/14/2019/28- 08/02/2019 5341 10/03/2019 02/05/2019 939,44 52 48.850,88
2019/939,44
11/50 09/02/2019 05/03/2019 0114267 CIVILTA' FUTURA SOCIETA' COOP. 09/02/2019 5841 11/03/2019 15/05/2019 959,59 65 62.373,35
SOC./11/50-2019/959,59
13/50 09/02/2019 14/02/2019 0114267 CIVILTA' FUTURA SOCIETA' COOP. 09/02/2019 5841 11/03/2019 15/05/2019 1.029,88 65 66.942,20
SOC./13/50-2019/1029,88
FATTPA 17_19 10/02/2019 11/02/2019 0121660 UNITY AND FRIENDSHIP/FATTPA 17_19- 10/02/2019 4365 * 12/03/2019 08/04/2019 5.580,37 27 150.669,99
2019/5580,37
FPA 115/19 08/02/2019 21/03/2019 0003335 SCISSIONE DEI PAGAMENTI 11/02/2019 7065 13/03/2019 10/06/2019 14.281,62 89 1.271.064,18
FPA 115/19 08/02/2019 21/03/2019 0003335 SCISSIONE DEI PAGAMENTI 11/02/2019 7066 13/03/2019 10/06/2019 18.234,23 89 1.622.846,47
2V19/----73 31/01/2019 19/02/2019 0116464 PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V19/----73- 11/02/2019 4636 13/03/2019 15/04/2019 3.782,00 33 124.806,00
2019/3782
19 31/12/2018 11/02/2019 0121712 Pagamento retta per assistenza minori dal 11/02/2019 4037 13/03/2019 02/04/2019 1.395,09 20 27.901,80
01/12/2018 al 31/12/2018
13/2019/28 31/01/2019 21/02/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/13/2019/28- 11/02/2019 5335 13/03/2019 02/05/2019 3.538,15 50 176.907,50
2019/3538,15
FATTPA 16_19 10/02/2019 11/02/2019 0121660 UNITY AND FRIENDSHIP/FATTPA 16_19- 11/02/2019 4365 * 13/03/2019 08/04/2019 5.580,37 26 145.089,62
2019/5580,37
21/PA 31/01/2019 19/03/2019 0117639 Fattura B2G 11/02/2019 5344 13/03/2019 02/05/2019 211,45 50 10.572,50
3PA 05/02/2019 12/02/2019 0124239 architetto Mastrangelo Stefano/3PA- 11/02/2019 4437 13/03/2019 08/04/2019 11.445,84 26 297.591,84
2019/11445,84
28 05/02/2019 14/02/2019 0112578 CIG Z4F26C65EF 11/02/2019 4047 13/03/2019 02/04/2019 170,80 19 3.245,20
25/19/E 15/01/2019 15/02/2019 0003104 HOTEL EUROPA 11/02/2019 4361 13/03/2019 08/04/2019 499,00 25 12.475,00
0000080 31/01/2019 15/05/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 11/02/2019 7192 13/03/2019 14/06/2019 9.775,50 92 899.346,00
LIBELLULA/0000080-2019/9775,5
15/2019/28 31/01/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/15/2019/28- 11/02/2019 5341 13/03/2019 02/05/2019 939,44 49 46.032,56

Stampato il 15/07/2019 Pagina 65 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
2019/939,44
17/2019/28 31/01/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/17/2019/28- 11/02/2019 5341 13/03/2019 02/05/2019 939,44 49 46.032,56
2019/939,44
FATTPA 18_19 10/02/2019 28/03/2019 0121660 UNITY AND FRIENDSHIP/FATTPA 18_19- 11/02/2019 4365 * 13/03/2019 08/04/2019 5.400,00 25 135.000,00
2019/5400
FATTPA 28_19 11/02/2019 28/03/2019 0121660 UNITY AND FRIENDSHIP/FATTPA 28_19- 11/02/2019 4365 * 13/03/2019 08/04/2019 2.790,00 25 69.750,00
2019/2790
FATTPA 27_19 11/02/2019 28/03/2019 0121660 UNITY AND FRIENDSHIP/FATTPA 27_19- 11/02/2019 4365 * 13/03/2019 08/04/2019 2.700,00 25 67.500,00
2019/2700
4 07/02/2019 02/04/2019 0113234 LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL/4- 11/02/2019 4562 13/03/2019 12/04/2019 1.104,50 29 32.030,50
2019/1104,5
1/PA 31/01/2019 01/04/2019 0011502 Corrispettivo contratto servizio stipulato in data 11/02/2019 4947 13/03/2019 16/04/2019 97.605,89 33 3.220.994,37
28.05.2015 Serie 3 n.1901 (Periodo di riferimento
: GENNAIO 2019 )
V0-89 12/02/2019 18/02/2019 0111201 VIS S.P.A./V0-89-2019/3660 12/02/2019 5848 14/03/2019 15/05/2019 3.660,00 62 226.920,00
2 12/02/2019 13/02/2019 0124246 PASTORE DOMENICA/2-2019/366 12/02/2019 6542 14/03/2019 23/05/2019 366,00 70 25.620,00
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003009569685 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569685-2019/5,42 12/02/2019 3998 14/03/2019 01/04/2019 5,42 18 97,56
003009668206 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668206-2019/15,53 12/02/2019 4001 14/03/2019 01/04/2019 15,53 18 279,54
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003009569665 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569665-2019/1024,98 12/02/2019 3999 14/03/2019 01/04/2019 1.024,98 18 18.449,64
003009569368 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569368-2019/579,84 12/02/2019 3995 14/03/2019 01/04/2019 579,84 18 10.437,12

Stampato il 15/07/2019 Pagina 66 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003009569599 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569599-2019/1217,5 12/02/2019 3999 14/03/2019 01/04/2019 1.217,50 18 21.915,00
003009569617 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569617-2019/1769,65 12/02/2019 3999 14/03/2019 01/04/2019 1.769,65 18 31.853,70
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003009569326 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569326-2019/1226,41 12/02/2019 4002 14/03/2019 01/04/2019 1.226,41 18 22.075,38
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003009668187 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668187-2019/2109,39 12/02/2019 4002 14/03/2019 01/04/2019 2.109,39 18 37.969,02
003009569693 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569693-2019/142,67 12/02/2019 3997 14/03/2019 01/04/2019 142,67 18 2.568,06
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003009569523 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569523-2019/21,85 12/02/2019 4001 14/03/2019 01/04/2019 21,85 18 393,30
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003009569411 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569411-2019/5,42 12/02/2019 4001 14/03/2019 01/04/2019 5,42 18 97,56
003009569513 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569513-2019/19,01 12/02/2019 3997 14/03/2019 01/04/2019 19,01 18 342,18
003009569434 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569434-2019/784,94 12/02/2019 3997 14/03/2019 01/04/2019 784,94 18 14.128,92
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003009569364 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569364-2019/296,11 12/02/2019 4002 14/03/2019 01/04/2019 296,11 18 5.329,98
003009569622 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569622-2019/18,59 12/02/2019 4001 14/03/2019 01/04/2019 18,59 18 334,62
003009569583 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569583-2019/529,26 12/02/2019 3995 14/03/2019 01/04/2019 529,26 18 9.526,68
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003009668180 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668180-2019/5,42 12/02/2019 4001 14/03/2019 01/04/2019 5,42 18 97,56
003009569432 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569432-2019/23,22 12/02/2019 4001 14/03/2019 01/04/2019 23,22 18 417,96
003009569600 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569600-2019/14,24 12/02/2019 4001 14/03/2019 01/04/2019 14,24 18 256,32
003009569355 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569355-2019/21,03 12/02/2019 4001 14/03/2019 01/04/2019 21,03 18 378,54
003009569393 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569393-2019/16,88 12/02/2019 3998 14/03/2019 01/04/2019 16,88 18 303,84
003010299279 10/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003010299279-2019/904,81 12/02/2019 3995 14/03/2019 01/04/2019 904,81 18 16.286,58
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 67 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003009569370 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569370-2019/21,8 12/02/2019 4001 14/03/2019 01/04/2019 21,80 18 392,40
003009569618 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569618-2019/1256,25 12/02/2019 3996 14/03/2019 01/04/2019 1.256,25 18 22.612,50
FPA 106/19 07/02/2019 07/03/2019 0003335 SCISSIONE DEI PAGAMENTI 12/02/2019 6643 14/03/2019 28/05/2019 15.155,00 75 1.136.625,00
FATTPA 2_19 11/02/2019 12/02/2019 0115353 De Venere Celestina Serena/FATTPA 2_19- 12/02/2019 5733 * 14/03/2019 09/05/2019 9.486,00 56 531.216,00
2019/9486
3 11/02/2019 12/02/2019 0113565 MICHELE MASTRONARDI SRL/3-2019/14071,13 12/02/2019 3991 14/03/2019 01/04/2019 14.071,13 18 253.280,34
003009569369 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569369-2019/548,35 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 548,35 32 17.547,20
003009569418 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569418-2019/4417,46 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 4.417,46 32 141.358,72
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 68 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003009569439 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569439-2019/2084,3 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.084,30 35 72.950,50
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003009569667 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569667-2019/303,95 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 303,95 35 10.638,25
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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003009668215 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668215-2019/766,09 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 766,09 32 24.514,88
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003009668218 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668218-2019/40,21 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 40,21 32 1.286,72
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 70 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003009569576 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569576-2019/278,47 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 278,47 32 8.911,04
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003009569413 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569413-2019/577,65 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 577,65 32 18.484,80
003009569478 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569478-2019 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 0,00 32 0,00
003009569351 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569351-2019/84,95 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 84,95 32 2.718,40
003009569534 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569534-2019 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 0,00 32 0,00
003009569414 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569414-2019/2966,94 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 2.966,94 32 94.942,08
003009668212 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668212-2019/937,92 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 937,92 32 30.013,44
003009569492 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569492-2019/1061,99 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 1.061,99 32 33.983,68
003009569645 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569645-2019/52,75 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 52,75 32 1.688,00
003009668241 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668241-2019/1005,24 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 1.005,24 32 32.167,68
003009569437 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569437-2019/4688,19 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 4.688,19 35 164.086,65
003009569628 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569628-2019/1246,54 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.246,54 35 43.628,90
003009569514 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569514-2019/3291,94 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 3.291,94 35 115.217,90
003009569470 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569470-2019 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 0,00 32 0,00
003009569669 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569669-2019/92,93 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 92,93 35 3.252,55
003009569548 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569548-2019/1016,17 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 1.016,17 32 32.517,44
003009569579 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569579-2019/497,3 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 497,30 32 15.913,60
003009569603 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569603-2019 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 0,00 32 0,00
003009569486 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569486-2019/1902,05 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.902,05 35 66.571,75
003009668240 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668240-2019/5,83 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 5,83 32 186,56
003009569572 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569572-2019/292,56 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 292,56 32 9.361,92
003009569378 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569378-2019/215,5 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 215,50 32 6.896,00
003009569512 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569512-2019/3645,74 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 3.645,74 35 127.600,90
003009569636 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569636-2019 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 0,00 32 0,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 71 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003009569522 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569522-2019/538,52 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 538,52 32 17.232,64
003009569502 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569502-2019/949,53 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 949,53 32 30.384,96
003009569416 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569416-2019/313,83 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 313,83 32 10.042,56
003009569366 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569366-2019/1534,02 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.534,02 35 53.690,70
003009569575 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569575-2019/1168,14 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 1.168,14 32 37.380,48
003009569518 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569518-2019/2210,91 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.210,91 35 77.381,85
003009569611 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569611-2019/863,64 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 863,64 32 27.636,48
003009569646 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569646-2019/148,38 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 148,38 32 4.748,16
003009569539 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569539-2019/9,93 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 9,93 32 317,76
003009569541 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569541-2019/1925,77 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.925,77 35 67.401,95
003009569666 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569666-2019/618,39 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 618,39 35 21.643,65
003009569452 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569452-2019/557,89 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 557,89 32 17.852,48
003009668200 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668200-2019/127,09 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 127,09 32 4.066,88
003009569483 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569483-2019/656,06 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 656,06 32 20.993,92
003009569581 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569581-2019/2105,54 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 2.105,54 32 67.377,28
003009569629 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569629-2019 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 0,00 32 0,00
003009569504 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569504-2019/1779,87 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.779,87 35 62.295,45
003009668237 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668237-2019/4613,25 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 4.613,25 35 161.463,75
003009668197 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668197-2019/477,62 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 477,62 35 16.716,70
003009569658 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569658-2019/370,17 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 370,17 32 11.845,44
003009569577 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569577-2019/1440,36 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 1.440,36 32 46.091,52
003009569332 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569332-2019/47,6 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 47,60 32 1.523,20
003009569574 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569574-2019/1113,6 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 1.113,60 32 35.635,20
003010299275 10/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003010299275-2019/644,38 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 644,38 32 20.620,16
003009668251 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668251-2019/2010,56 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.010,56 35 70.369,60
003009668189 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668189-2019/1061,14 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.061,14 35 37.139,90
003009569472 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569472-2019/62,98 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 62,98 32 2.015,36
003009569482 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569482-2019/1082,54 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.082,54 35 37.888,90
003009569451 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569451-2019 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 0,00 32 0,00
003009569553 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569553-2019/88,72 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 88,72 32 2.839,04
003009569529 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569529-2019/1697,51 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.697,51 35 59.412,85
003009569652 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569652-2019/2586,16 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.586,16 35 90.515,60
003009569540 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569540-2019/2568,25 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.568,25 35 89.888,75

Stampato il 15/07/2019 Pagina 72 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003009569647 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569647-2019/163,99 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 163,99 32 5.247,68
003009668204 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668204-2019/25,5 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 25,50 32 816,00
003009569690 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569690-2019/5110,74 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 5.110,74 32 163.543,68
003009569616 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569616-2019/2640,19 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.640,19 35 92.406,65
003009569559 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569559-2019/1649,42 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 1.649,42 32 52.781,44
003009569515 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569515-2019/6644,77 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 6.644,77 35 232.566,95
003009569610 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569610-2019/763,11 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 763,11 32 24.419,52
003009668217 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668217-2019/1343,38 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.343,38 35 47.018,30
003009569676 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569676-2019/2766,12 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.766,12 35 96.814,20
003009569571 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569571-2019/1813,98 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 1.813,98 32 58.047,36
003009569532 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569532-2019/731,05 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 731,05 32 23.393,60
003009668239 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668239-2019/2016,34 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 2.016,34 32 64.522,88
003009668260 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668260-2019/109,53 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 109,53 32 3.504,96
003009668256 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668256-2019/1946,13 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.946,13 35 68.114,55
003009569398 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569398-2019/90,3 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 90,30 32 2.889,60
003009569400 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569400-2019/137,99 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 137,99 32 4.415,68
003009569338 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569338-2019/554 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 554,00 32 17.728,00
003009569491 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569491-2019/1113,88 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 1.113,88 32 35.644,16
003009668253 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668253-2019/1003,4 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 1.003,40 32 32.108,80
003009569651 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569651-2019/3224,91 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 3.224,91 35 112.871,85
003009569485 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569485-2019/273,82 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 273,82 32 8.762,24
003009569637 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569637-2019/764,65 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 764,65 32 24.468,80
003009569545 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569545-2019/5338,05 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 5.338,05 32 170.817,60
003009569688 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569688-2019/808,36 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 808,36 35 28.292,60
003009569650 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569650-2019/146,24 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 146,24 32 4.679,68
003009668224 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668224-2019/428,45 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 428,45 32 13.710,40
003009569590 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569590-2019/2029,29 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 2.029,29 32 64.937,28
003009569556 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569556-2019/807,24 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 807,24 32 25.831,68
003009569511 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569511-2019/1760,2 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.760,20 35 61.607,00
003009668222 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668222-2019/1755,52 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.755,52 35 61.443,20
003009569595 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569595-2019/3168,95 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 3.168,95 32 101.406,40
003009569588 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569588-2019/11,16 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 11,16 32 357,12
003009569552 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569552-2019/979,66 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 979,66 32 31.349,12

Stampato il 15/07/2019 Pagina 73 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003009668243 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668243-2019/1350,28 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 1.350,28 32 43.208,96
003009668228 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668228-2019/329,68 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 329,68 32 10.549,76
003009569612 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569612-2019/2196,28 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.196,28 35 76.869,80
003009569587 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569587-2019/18,1 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 18,10 32 579,20
003009569471 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569471-2019/500,92 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 500,92 32 16.029,44
003009569503 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569503-2019/1927,47 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.927,47 35 67.461,45
003009569675 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569675-2019/115,13 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 115,13 35 4.029,55
003009569386 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569386-2019/259,99 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 259,99 32 8.319,68
003009569460 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569460-2019/449,03 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 449,03 32 14.368,96
003009569684 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569684-2019/2696,97 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.696,97 35 94.393,95
003009569605 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569605-2019/3626,35 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 3.626,35 35 126.922,25
003009569634 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569634-2019/3781,17 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 3.781,17 35 132.340,95
003009569554 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569554-2019/2719,23 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 2.719,23 32 87.015,36
003009569620 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569620-2019/6555,47 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 6.555,47 35 229.441,45
003009668238 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668238-2019/16,76 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 16,76 32 536,32
003009569659 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569659-2019/32,46 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 32,46 32 1.038,72
003009569475 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569475-2019/819,63 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 819,63 32 26.228,16
003009569477 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569477-2019/656,92 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 656,92 32 21.021,44
003009569569 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569569-2019/3579,04 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 3.579,04 32 114.529,28
003009569505 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569505-2019/47,6 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 47,60 32 1.523,20
003009569614 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569614-2019/1192,46 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.192,46 35 41.736,10
003009569391 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569391-2019/605,36 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 605,36 32 19.371,52
003009569490 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569490-2019/809,56 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 809,56 32 25.905,92
003009569346 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569346-2019/47,6 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 47,60 32 1.523,20
003009569546 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569546-2019/2478,98 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 2.478,98 32 79.327,36
003009569657 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569657-2019/5276,23 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 5.276,23 35 184.668,05
003009569668 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569668-2019/2008,86 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.008,86 35 70.310,10
003009668236 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668236-2019/3110,45 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 3.110,45 32 99.534,40
003009569624 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569624-2019/468,61 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 468,61 32 14.995,52
003009569394 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569394-2019/552,61 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 552,61 32 17.683,52
003009569558 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569558-2019/331,34 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 331,34 32 10.602,88
003009569441 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569441-2019/1059,8 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.059,80 35 37.093,00
003009569625 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569625-2019/990,16 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 990,16 32 31.685,12

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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003009569516 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569516-2019/2021,28 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.021,28 35 70.744,80
003009569586 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569586-2019/1962,46 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 1.962,46 32 62.798,72
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003009569678 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569678-2019/1023,36 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.023,36 35 35.817,60
003009569654 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569654-2019/398,43 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 398,43 32 12.749,76
003009668211 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668211-2019/745,86 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 745,86 32 23.867,52
003009569551 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569551-2019/900,75 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 900,75 32 28.824,00
003009569664 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569664-2019/2047,62 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.047,62 35 71.666,70
003010299274 10/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003010299274-2019/140,84 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 140,84 32 4.506,88
003010299277 10/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003010299277-2019/1,51 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 1,51 32 48,32
003010709024 10/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003010709024-2019/395,91 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 395,91 32 12.669,12
003009569697 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569697-2019/192,8 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 192,80 35 6.748,00
003009569474 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569474-2019/1250,24 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 1.250,24 35 43.758,40
003009668192 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668192-2019/249,14 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 249,14 32 7.972,48
003009569633 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569633-2019/4678 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 4.678,00 35 163.730,00
003009668205 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668205-2019/162,86 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 162,86 35 5.700,10
003009569555 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569555-2019/2406,16 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 2.406,16 32 76.997,12
003009569445 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569445-2019/15,99 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 15,99 32 511,68
003009569357 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569357-2019/190,37 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 190,37 32 6.091,84
003009668181 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668181-2019/2185,51 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 2.185,51 32 69.936,32
003009569655 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569655-2019/113,75 12/02/2019 4729 14/03/2019 15/04/2019 113,75 32 3.640,00
003009569520 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569520-2019/2095,5 12/02/2019 5198 14/03/2019 18/04/2019 2.095,50 35 73.342,50
003009569538 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569538-2019/123,76 12/02/2019 4730 * 14/03/2019 15/04/2019 123,76 32 3.960,32
4/PA 28/01/2019 26/02/2019 0000103 Clary Claudio/4/PA-2019/1937,52 12/02/2019 5304 14/03/2019 02/05/2019 1.937,52 49 94.938,48
37 PA 06/02/2019 21/02/2019 0013654 FATTURA 12/02/2019 5305 14/03/2019 02/05/2019 50.534,34 49 2.476.182,66
37 PA 06/02/2019 21/02/2019 0013654 FATTURA 12/02/2019 5307 14/03/2019 02/05/2019 26.132,62 49 1.280.498,38
37 PA 06/02/2019 21/02/2019 0013654 FATTURA 12/02/2019 5308 14/03/2019 02/05/2019 4.632,25 49 226.980,25
42 PA 07/02/2019 19/02/2019 0013654 FATTURA 12/02/2019 5301 14/03/2019 02/05/2019 877,89 49 43.016,61
43 PA 07/02/2019 19/02/2019 0013654 FATTURA 12/02/2019 5302 14/03/2019 02/05/2019 55.873,82 49 2.737.817,18
67/PA 12/02/2019 25/03/2019 0125186 MICCOLIS S.P.A./67/PA-2019/66437,45 12/02/2019 5642 14/03/2019 07/05/2019 66.437,45 54 3.587.622,30
2/E2019 31/01/2019 19/03/2019 0119405 Fattura di Vendita SP (Elettronico) 12/02/2019 5343 14/03/2019 02/05/2019 265,28 49 12.998,72
3/E2019 31/01/2019 19/03/2019 0119405 Fattura di Vendita SP (Elettronico) 12/02/2019 5343 14/03/2019 02/05/2019 227,85 49 11.164,65

Stampato il 15/07/2019 Pagina 75 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
7 01/02/2019 28/05/2019 0120489 SOSTEGNO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS/7- 12/02/2019 8205 14/03/2019 25/06/2019 3.580,50 102 365.211,00
2019/3580,5
5/PA 2019 31/01/2019 28/02/2019 0118046 IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE/5/PA 2019- 12/02/2019 4011 14/03/2019 02/04/2019 735,00 18 13.230,00
2019/735
4/PA 2019 31/01/2019 27/02/2019 0118291 FIORDALISO SRL/4/PA 2019-2019/350 12/02/2019 4277 14/03/2019 04/04/2019 350,00 20 7.000,00
FPA 104/19 07/02/2019 06/03/2019 0003335 SCISSIONE DEI PAGAMENTI 12/02/2019 4278 14/03/2019 04/04/2019 9.206,28 20 184.125,60
FPA 29/19 11/02/2019 19/06/2019 0115499 OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA 12/02/2019 7775 14/03/2019 24/06/2019 5.404,00 101 545.804,00
FESR - FSE 2014/2020 ASSE IX - AZIONE 9.7 -
MESE DI GENNAIO 2019
FATTPA 25_19 11/02/2019 28/03/2019 0121660 UNITY AND FRIENDSHIP/FATTPA 25_19- 12/02/2019 4365 * 14/03/2019 08/04/2019 -3.690,25 24 -88.566,00
2019/3690,25
FATTPA 26_19 11/02/2019 28/03/2019 0121660 UNITY AND FRIENDSHIP/FATTPA 26_19- 12/02/2019 4365 * 14/03/2019 08/04/2019 2.925,00 24 70.200,00
2019/2925
00029 31/01/2019 17/04/2019 0117598 SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00029- 12/02/2019 5339 14/03/2019 02/05/2019 7.532,28 48 361.549,44
2019/7532,28
14/PA 05/02/2019 15/02/2019 0119574 BITELLA S.r.l./14/PA-2019/5296,5 12/02/2019 4618 14/03/2019 15/04/2019 5.296,50 31 164.191,50
FC0002415955 11/02/2019 19/02/2019 0111086 Codice Cliente_011338823 / Centro 13/02/2019 5460 15/03/2019 07/05/2019 854,00 53 45.262,00
Fatturazione_882120
00002/PA 13/02/2019 14/02/2019 0124250 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI 13/02/2019 4506 15/03/2019 10/04/2019 2.551,50 26 66.339,00
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
COMUNITA' RAGGIO DI SOLE -
SANT'ANASTASIA - NA
02/2019 12/02/2019 18/02/2019 0012620 CRISANTI VITO/02/2019-2019/3638,34 13/02/2019 6284 * 15/03/2019 22/05/2019 3.638,34 68 247.407,12
41 PA 07/02/2019 19/02/2019 0013654 FATTURA 13/02/2019 6517 15/03/2019 23/05/2019 542,93 69 37.462,17
003009569331 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569331-2019/425,15 13/02/2019 3995 15/03/2019 01/04/2019 425,15 17 7.227,55
003009569412 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569412-2019/9,89 13/02/2019 3998 15/03/2019 01/04/2019 9,89 17 168,13
003009569679 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569679-2019/220,69 13/02/2019 3997 15/03/2019 01/04/2019 220,69 17 3.751,73
003009668255 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668255-2019/5,42 13/02/2019 4001 15/03/2019 01/04/2019 5,42 17 92,14
003009569342 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569342-2019/20,81 13/02/2019 4001 15/03/2019 01/04/2019 20,81 17 353,77
003009569570 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569570-2019/1819,41 13/02/2019 3999 15/03/2019 01/04/2019 1.819,41 17 30.929,97
003009569431 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569431-2019/1137,24 13/02/2019 3997 15/03/2019 01/04/2019 1.137,24 17 19.333,08
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 76 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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PERIODO: 30/01/2019

Stampato il 15/07/2019 Pagina 77 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
9900755529/LC 01/02/2019 14/02/2019 0122766 CANONE INIZIO PERIODO: 01/02/2019 FINE 13/02/2019 6064 * 15/03/2019 20/05/2019 582,75 66 38.461,50
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 78 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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Ritardo
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Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003009569350 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569350-2019/700,15 13/02/2019 4730 * 15/03/2019 15/04/2019 700,15 31 21.704,65
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 79 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 80 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003009668202 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009668202-2019/266,44 13/02/2019 4730 * 15/03/2019 15/04/2019 266,44 31 8.259,64
003009569643 09/02/2019 14/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003009569643-2019/1838,47 13/02/2019 5198 15/03/2019 18/04/2019 1.838,47 34 62.507,98
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2/PA 12/02/2019 13/02/2019 0120647 PALUMBO ANNA/2/PA-2019/250 13/02/2019 4315 15/03/2019 04/04/2019 250,00 20 5.000,00
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4/PA 12/02/2019 21/02/2019 0115429 IL SOGNO COOP. SOCIALE SCARL/4/PA- 13/02/2019 4010 15/03/2019 02/04/2019 744,00 17 12.648,00
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3/PA 12/02/2019 21/02/2019 0115429 IL SOGNO COOP. SOCIALE SCARL/3/PA- 13/02/2019 4010 15/03/2019 02/04/2019 660,00 17 11.220,00
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4/PA 13/02/2019 26/02/2019 0111185 EDIL.RIN.MER SRL/4/PA-2019/5975,56 13/02/2019 4555 15/03/2019 12/04/2019 5.975,56 27 161.340,12
6/PA 13/02/2019 26/02/2019 0111185 EDIL.RIN.MER SRL/6/PA-2019/5975,56 13/02/2019 4555 15/03/2019 12/04/2019 5.975,56 27 161.340,12

Stampato il 15/07/2019 Pagina 81 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
5/PA 13/02/2019 26/02/2019 0111185 EDIL.RIN.MER SRL/5/PA-2019/5975,56 13/02/2019 4555 15/03/2019 12/04/2019 5.975,56 27 161.340,12
003013099883 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099883-2019/1226,94 14/02/2019 3995 16/03/2019 01/04/2019 1.226,94 16 19.631,04
003013099871 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099871-2019/40,16 14/02/2019 4001 16/03/2019 01/04/2019 40,16 16 642,56
1/001 28/01/2019 20/02/2019 0123679 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI 14/02/2019 4033 16/03/2019 02/04/2019 4.185,28 17 71.149,76
STRANIERI MSNA GRUPPO APPARTAMENTO
LA RETE DI INDRA DAL 01/12/2018 AL
31/12/2018
003013099861 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099861-2019/103,83 14/02/2019 4730 * 16/03/2019 15/04/2019 103,83 30 3.114,90
003013099878 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099878-2019/68 14/02/2019 4730 * 16/03/2019 15/04/2019 68,00 30 2.040,00
003013099872 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099872-2019/18,91 14/02/2019 4730 * 16/03/2019 15/04/2019 18,91 30 567,30
003013099879 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099879-2019/725,78 14/02/2019 4730 * 16/03/2019 15/04/2019 725,78 30 21.773,40
003013099881 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099881-2019/632,36 14/02/2019 4730 * 16/03/2019 15/04/2019 632,36 30 18.970,80
003013099858 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099858-2019/540,3 14/02/2019 4730 * 16/03/2019 15/04/2019 540,30 30 16.209,00
003013099863 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099863-2019/248,55 14/02/2019 4730 * 16/03/2019 15/04/2019 248,55 30 7.456,50
003013099868 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099868-2019 14/02/2019 4730 * 16/03/2019 15/04/2019 0,00 30 0,00
003013099884 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099884-2019/109,34 14/02/2019 4730 * 16/03/2019 15/04/2019 109,34 30 3.280,20
003013099885 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099885-2019/5261,43 14/02/2019 5198 16/03/2019 18/04/2019 5.261,43 33 173.627,19
2/001 07/02/2019 28/05/2019 0123679 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI 14/02/2019 8207 16/03/2019 25/06/2019 2.205,15 100 220.515,00
STRANIERI MSNA GRUPPO APPARTAMENTO
LA RETE DI INDRA DAL 01/01/2019 AL
31/01/2019
5/PA 13/02/2019 14/02/2019 0005467 STUDIO ASSOCIATO D/PROGETTI DONATI 14/02/2019 4013 16/03/2019 02/04/2019 17.510,06 16 280.160,96
D'ELIA/5/PA-2019/17510,06
28 / J 12/02/2019 28/03/2019 0113464 FARMACIA QUARANTA/28 / J-2019/4198,79 14/02/2019 4430 16/03/2019 08/04/2019 4.198,79 22 92.373,38
003013033361 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013033361-2019/37,14 15/02/2019 4001 17/03/2019 01/04/2019 37,14 15 557,10
003013033362 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013033362-2019/56,66 15/02/2019 4001 17/03/2019 01/04/2019 56,66 15 849,90
003013033360 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013033360-2019/39,24 15/02/2019 4001 17/03/2019 01/04/2019 39,24 15 588,60
003013033363 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013033363-2019/27,49 15/02/2019 4001 17/03/2019 01/04/2019 27,49 15 412,35
003013099866 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099866-2019/222,22 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 222,22 29 6.444,38
003013099859 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099859-2019/169,38 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 169,38 29 4.912,02
003013099860 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099860-2019 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 0,00 29 0,00
003013099877 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099877-2019/1163,03 15/02/2019 5198 17/03/2019 18/04/2019 1.163,03 32 37.216,96
003013099875 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099875-2019/5484,18 15/02/2019 5198 17/03/2019 18/04/2019 5.484,18 32 175.493,76
003013099874 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099874-2019/921,19 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 921,19 29 26.714,51
003013099873 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099873-2019/448,07 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 448,07 29 12.994,03
003013099882 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099882-2019/1246,97 15/02/2019 5198 17/03/2019 18/04/2019 1.246,97 32 39.903,04

Stampato il 15/07/2019 Pagina 82 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003013099865 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099865-2019/138,78 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 138,78 29 4.024,62
003013099864 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099864-2019/145,51 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 145,51 29 4.219,79
003013099876 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099876-2019/19,18 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 19,18 29 556,22
003013099880 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099880-2019 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 0,00 29 0,00
003013018248 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013018248-2019/1328,17 15/02/2019 5198 17/03/2019 18/04/2019 1.328,17 32 42.501,44
003013099867 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099867-2019/24,74 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 24,74 29 717,46
003013099869 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099869-2019/222,22 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 222,22 29 6.444,38
003013099862 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099862-2019 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 0,00 29 0,00
003013099870 13/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013099870-2019/452,29 15/02/2019 4730 * 17/03/2019 15/04/2019 452,29 29 13.116,41
003012154565 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154565-2019/930,87 16/02/2019 4002 18/03/2019 01/04/2019 930,87 14 13.032,18
003012154553 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154553-2019/151,73 16/02/2019 3998 18/03/2019 01/04/2019 151,73 14 2.124,22
003012154559 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154559-2019/75,16 16/02/2019 3998 18/03/2019 01/04/2019 75,16 14 1.052,24
003012154586 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154586-2019/153,07 16/02/2019 3998 18/03/2019 01/04/2019 153,07 14 2.142,98
003012154588 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154588-2019/784,34 16/02/2019 4002 18/03/2019 01/04/2019 784,34 14 10.980,76
003012154543 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154543-2019/5,42 16/02/2019 3998 18/03/2019 01/04/2019 5,42 14 75,88
003012154585 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154585-2019/20,04 16/02/2019 4001 18/03/2019 01/04/2019 20,04 14 280,56
003011767572 11/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003011767572-2019 16/02/2019 4730 * 18/03/2019 15/04/2019 -95,09 28 -2.662,52
003012154556 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154556-2019/978,9 16/02/2019 4730 * 18/03/2019 15/04/2019 978,90 28 27.409,20
003012154550 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154550-2019/164,21 16/02/2019 4729 18/03/2019 15/04/2019 164,21 28 4.597,88
003012380570 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380570-2019/24,74 16/02/2019 4730 * 18/03/2019 15/04/2019 24,74 28 692,72
003012154579 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154579-2019/98,14 16/02/2019 4730 * 18/03/2019 15/04/2019 98,14 28 2.747,92
003012154567 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154567-2019 16/02/2019 4730 * 18/03/2019 15/04/2019 0,00 28 0,00
003012154596 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154596-2019/142,36 16/02/2019 4730 * 18/03/2019 15/04/2019 142,36 28 3.986,08
003012154592 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154592-2019/1566,58 16/02/2019 5198 18/03/2019 18/04/2019 1.566,58 31 48.563,98
003012154554 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154554-2019/325,09 16/02/2019 4729 18/03/2019 15/04/2019 325,09 28 9.102,52
003012154560 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154560-2019/153,07 16/02/2019 4729 18/03/2019 15/04/2019 153,07 28 4.285,96
003012154587 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154587-2019 16/02/2019 4730 * 18/03/2019 15/04/2019 0,00 28 0,00
003012154580 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154580-2019/212,35 16/02/2019 4730 * 18/03/2019 15/04/2019 212,35 28 5.945,80
003012154569 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154569-2019/42,74 16/02/2019 4730 * 18/03/2019 15/04/2019 42,74 28 1.196,72
003012154589 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154589-2019 16/02/2019 4730 * 18/03/2019 15/04/2019 0,00 28 0,00
003012380568 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380568-2019/24,46 16/02/2019 4730 * 18/03/2019 15/04/2019 24,46 28 684,88
003012380577 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380577-2019/391,3 16/02/2019 4730 * 18/03/2019 15/04/2019 391,30 28 10.956,40
8019019842 14/02/2019 27/02/2019 0018821 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO 17/02/2019 6008 19/03/2019 20/05/2019 6.901,71 62 427.906,02
NOTIFICHE Versamento diretto dell'IVA verso

Stampato il 15/07/2019 Pagina 83 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
l'Erario a carico del committente
8719041956 14/02/2019 27/02/2019 0018821 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO 17/02/2019 6008 19/03/2019 20/05/2019 33.645,20 62 2.086.002,40
NOTIFICHE
003011197560 11/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003011197560-2019/1402 17/02/2019 5198 19/03/2019 18/04/2019 1.402,00 30 42.060,00
1/PA 31/01/2019 26/03/2019 0120647 PALUMBO ANNA/1/PA-2019/250 17/02/2019 5327 19/03/2019 02/05/2019 250,00 44 11.000,00
09/01 05/02/2019 19/02/2019 0003366 FONDAZIONE ROCCO SPANI ( O.N.L.U.S. 17/02/2019 4551 19/03/2019 12/04/2019 938,08 24 22.513,92
)/09/01-2019/938,08
08/01 05/02/2019 19/02/2019 0003366 FONDAZIONE ROCCO SPANI ( O.N.L.U.S. 17/02/2019 4551 19/03/2019 12/04/2019 9.131,52 24 219.156,48
)/08/01-2019/9131,52
SFI000583 15/02/2019 10/04/2019 0018473 C/VENDITA 17/02/2019 5670 19/03/2019 08/05/2019 863,76 49 42.324,24
1/E 15/02/2019 19/02/2019 0005329 SOMMA ALDO/1/E-2019/15350,4 17/02/2019 3993 * 19/03/2019 01/04/2019 15.350,40 12 184.204,80
1/12 15/02/2019 28/05/2019 0121663 SORRISO SOCIETA'COOPERATIVA DI 17/02/2019 7286 19/03/2019 18/06/2019 1.394,77 90 125.529,30
SOLIDARIETA'SOCIALE S.C.SOCIALE/1/12-
2019/1394,77
PA/2019/0002 18/02/2019 21/02/2019 0116377 integrazione retta mese gennaio 2019 Pagliari 18/02/2019 6644 20/03/2019 28/05/2019 935,00 69 64.515,00
Giammanco
FPA 153/19 18/02/2019 13/03/2019 0003335 OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA 18/02/2019 4464 20/03/2019 09/04/2019 472,32 19 8.974,08
FESR - FSE 2014 -2020 ASSE IX - AZIONE 9.7 -
MESE DI DICEMBRE 2018
003012154582 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154582-2019/174,92 19/02/2019 4730 * 21/03/2019 15/04/2019 174,92 25 4.373,00
1/158 31/01/2019 27/02/2019 0117548 SAPIDATA SPA/1/158-2019/21159,1 20/02/2019 5771 22/03/2019 13/05/2019 21.159,10 52 1.100.273,20
003012154547 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154547-2019/1827,21 20/02/2019 4497 22/03/2019 10/04/2019 1.827,21 19 34.716,99
003012154598 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154598-2019/17,15 20/02/2019 4501 22/03/2019 10/04/2019 17,15 19 325,85
003012154546 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154546-2019/39,99 20/02/2019 4500 22/03/2019 10/04/2019 39,99 19 759,81
003012154572 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154572-2019/11,74 20/02/2019 4501 22/03/2019 10/04/2019 11,74 19 223,06
003012154558 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154558-2019/28,45 20/02/2019 4500 22/03/2019 10/04/2019 28,45 19 540,55
003012154568 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154568-2019/41,3 20/02/2019 4500 22/03/2019 10/04/2019 41,30 19 784,70
003012154544 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154544-2019/115,06 20/02/2019 4500 22/03/2019 10/04/2019 115,06 19 2.186,14
003012154552 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154552-2019/41,02 20/02/2019 4501 22/03/2019 10/04/2019 41,02 19 779,38
003012154577 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154577-2019/249,36 20/02/2019 4499 22/03/2019 10/04/2019 249,36 19 4.737,84
003012154576 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154576-2019/17,15 20/02/2019 4501 22/03/2019 10/04/2019 17,15 19 325,85
003012154562 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154562-2019/8,88 20/02/2019 4501 22/03/2019 10/04/2019 8,88 19 168,72
00004/PA 18/02/2019 01/03/2019 0124250 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI 20/02/2019 4506 22/03/2019 10/04/2019 2.929,50 19 55.660,50
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
COMUNITA' RAGGIO DI SOLE -
SANT'ANASTASIA - NA
00003/PA 18/02/2019 01/03/2019 0124250 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI 20/02/2019 4506 22/03/2019 10/04/2019 2.835,00 19 53.865,00
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
COMUNITA' RAGGIO DI SOLE -

Stampato il 15/07/2019 Pagina 84 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
SANT'ANASTASIA - NA
003012154593 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154593-2019/614,09 20/02/2019 3995 22/03/2019 01/04/2019 614,09 10 6.140,90
003012154563 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154563-2019/7,15 20/02/2019 3998 22/03/2019 01/04/2019 7,15 10 71,50
003012154599 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154599-2019/1029,23 20/02/2019 3995 22/03/2019 01/04/2019 1.029,23 10 10.292,30
79/PRO 20/02/2019 11/03/2019 0018742 FATTURA IMMEDIATA split 20/02/2019 4630 22/03/2019 15/04/2019 1.297,34 24 31.136,16
3 20/02/2019 25/02/2019 0122459 Attività di collaborazione professionale svolta per 20/02/2019 4331 22/03/2019 04/04/2019 1.880,00 13 24.440,00
il Comune di Taranto in merito alla redazione del
D.P.P. - Determina n.285/2018 - Pagamento
seconda fase
3 20/02/2019 25/02/2019 0122459 Attività di collaborazione professionale svolta per 20/02/2019 4332 22/03/2019 04/04/2019 75,20 13 977,60
il Comune di Taranto in merito alla redazione del
D.P.P. - Determina n.285/2018 - Pagamento
seconda fase
003012154597 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154597-2019/74,53 20/02/2019 4730 * 22/03/2019 15/04/2019 74,53 24 1.788,72
003012154545 12/02/2019 20/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154545-2019/371,06 20/02/2019 4730 * 22/03/2019 15/04/2019 371,06 24 8.905,44
003012154583 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154583-2019/153,07 20/02/2019 4503 22/03/2019 10/04/2019 153,07 19 2.908,33
003012380572 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380572-2019/1097,1 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 1.097,10 13 14.262,30
003012380579 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380579-2019/213,37 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 213,37 13 2.773,81
003012380576 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380576-2019/334,08 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 334,08 13 4.343,04
003012380575 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380575-2019/5,37 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 5,37 13 69,81
003012380573 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380573-2019 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 0,00 13 0,00
003012154555 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154555-2019/151,73 20/02/2019 4284 22/03/2019 04/04/2019 151,73 13 1.972,49
003012380571 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380571-2019 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 -152,00 13 -1.976,00
003012380569 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380569-2019/413,19 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 413,19 13 5.371,47
003012154574 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154574-2019/1540,32 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 1.540,32 13 20.024,16
003012154557 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154557-2019/75,16 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 75,16 13 977,08
003012154594 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154594-2019/1779,74 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 1.779,74 13 23.136,62
003012154578 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154578-2019/840,73 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 840,73 13 10.929,49
003012380578 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380578-2019/1779,74 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 1.779,74 13 23.136,62
003012154561 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154561-2019/509,17 20/02/2019 4284 22/03/2019 04/04/2019 509,17 13 6.619,21
003012154595 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154595-2019/2709,51 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 2.709,51 13 35.223,63
003012154573 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154573-2019/1066,33 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 1.066,33 13 13.862,29
003012154575 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154575-2019/427,13 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 427,13 13 5.552,69
003012380574 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380574-2019/386,25 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 386,25 13 5.021,25
003012380580 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380580-2019/249,17 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 249,17 13 3.239,21
003012380581 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380581-2019/1284,94 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 1.284,94 13 16.704,22

Stampato il 15/07/2019 Pagina 85 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003012154564 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154564-2019/249,36 20/02/2019 4284 22/03/2019 04/04/2019 249,36 13 3.241,68
003012154581 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154581-2019/30,53 20/02/2019 4284 22/03/2019 04/04/2019 30,53 13 396,89
003012154549 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154549-2019/527,78 20/02/2019 4502 22/03/2019 10/04/2019 527,78 19 10.027,82
003012154584 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154584-2019/712 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 712,00 13 9.256,00
003012154566 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154566-2019/812,52 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 812,52 13 10.562,76
003012154548 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154548-2019/153,07 20/02/2019 4284 22/03/2019 04/04/2019 153,07 13 1.989,91
003012154551 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154551-2019/660,86 20/02/2019 4284 22/03/2019 04/04/2019 660,86 13 8.591,18
003012154600 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154600-2019/213,37 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 213,37 13 2.773,81
003012154591 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154591-2019/20,17 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 20,17 13 262,21
003012380567 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012380567-2019/50,01 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 50,01 13 650,13
003012154590 12/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003012154590-2019/339,14 20/02/2019 4285 * 22/03/2019 04/04/2019 339,14 13 4.408,82
13/2019 18/02/2019 28/02/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/13/2019- 20/02/2019 4364 22/03/2019 08/04/2019 6.510,00 17 110.670,00
2019/6510
1/A 20/02/2019 21/02/2019 0124044 SCIALPI ADRIANA/1/A-2019/852 20/02/2019 5194 * 22/03/2019 18/04/2019 852,00 27 23.004,00
2019/FTV/75 15/02/2019 21/02/2019 0124075 IN.CO SRL/2019/FTV/75-2019/13624,96 20/02/2019 4355 22/03/2019 08/04/2019 5.759,33 17 97.908,61
2019/FTV/75 15/02/2019 21/02/2019 0124075 IN.CO SRL/2019/FTV/75-2019/13624,96 20/02/2019 4356 22/03/2019 08/04/2019 1.299,24 17 22.087,08
2019/FTV/75 15/02/2019 21/02/2019 0124075 IN.CO SRL/2019/FTV/75-2019/13624,96 20/02/2019 4357 22/03/2019 08/04/2019 6.566,39 17 111.628,63
5/PA 19/02/2019 28/03/2019 0120904 FARM. AQUILA ROSSA DR. CARELLI/5/PA- 20/02/2019 4416 22/03/2019 08/04/2019 35,90 17 610,30
2019/35,9
1/PA 07/02/2019 26/02/2019 0122675 Fattura Immediata Split Payment 20/02/2019 4312 22/03/2019 04/04/2019 368.456,78 13 4.789.938,14
1/02 13/02/2019 26/02/2019 0123464 IMPRESA DEL FIUME S.R.L./1/02- 20/02/2019 4311 22/03/2019 04/04/2019 350.202,82 13 4.552.636,66
2019/350202,82
62 19/02/2019 21/05/2019 0011633 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR- 20/02/2019 6286 22/03/2019 22/05/2019 11.436,66 60 686.199,60
FSE 2014/2020, Asse IX - Azione 9.7
1/PA 19/02/2019 21/02/2019 0118395 ARIANI GIUSEPPE/1/PA-2019/12532,99 20/02/2019 4079 22/03/2019 03/04/2019 12.532,99 11 137.862,89
FPA 5/19 20/02/2019 21/02/2019 0121661 TEC. GEN SRL/FPA 5/19-2019/11239,03 20/02/2019 4005 22/03/2019 01/04/2019 11.239,03 9 101.151,27
963 /AE 31/12/2018 27/02/2019 0119311 Fattura Cliente 20/02/2019 4028 22/03/2019 02/04/2019 437,44 10 4.374,40
14/PA2019 20/02/2019 21/02/2019 0120830 Determinazione n. 568 del 02.09.2016 21/02/2019 4631 23/03/2019 15/04/2019 36.369,77 23 836.504,71
14/PA2019 20/02/2019 21/02/2019 0120830 Determinazione n. 568 del 02.09.2016 21/02/2019 4632 23/03/2019 15/04/2019 300,00 23 6.900,00
14/PA2019 20/02/2019 21/02/2019 0120830 Determinazione n. 568 del 02.09.2016 21/02/2019 4633 23/03/2019 15/04/2019 300,00 23 6.900,00
14/PA2019 20/02/2019 21/02/2019 0120830 Determinazione n. 568 del 02.09.2016 21/02/2019 4634 23/03/2019 15/04/2019 300,00 23 6.900,00
14/PA2019 20/02/2019 21/02/2019 0120830 Determinazione n. 568 del 02.09.2016 21/02/2019 4635 23/03/2019 15/04/2019 550,00 23 12.650,00
2V19/---182 20/02/2019 23/03/2019 0116464 PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V19/---182- 21/02/2019 5753 23/03/2019 09/05/2019 6.405,00 47 301.035,00
2019/6405
10 20/02/2019 26/02/2019 0113938 Giudizio di revocazione Sentenza 7305/2018 21/02/2019 4296 23/03/2019 04/04/2019 3.131,96 12 37.583,52
003013208412 20/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013208412-2019/3612,08 21/02/2019 4285 * 23/03/2019 04/04/2019 3.612,08 12 43.344,96

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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
2E 20/02/2019 25/02/2019 0121867 MITRANGOLO FEDERICA/2E-2019/1955,2 21/02/2019 4333 23/03/2019 04/04/2019 1.955,20 12 23.462,40
FPA 4/19 21/02/2019 26/02/2019 0014734 Lavori di ristrutturazione della Palestra Scuola 21/02/2019 4094 23/03/2019 03/04/2019 14.698,20 10 146.982,00
"Ugo Foscolo" Via Brunelleschi, Taranto -
Talsano. Certificato di pagamento N° 3.
19301767 20/02/2019 26/02/2019 0112437 Converge S.p.A./19301767-2019/3169,56 21/02/2019 5736 23/03/2019 09/05/2019 3.169,56 46 145.799,76
FPA 2/19 21/02/2019 25/02/2019 0122329 Pagamento Seconda Fase 22/02/2019 4334 24/03/2019 04/04/2019 1.955,20 11 21.507,20
2 / P.A 19/02/2019 25/02/2019 0121883 Attività di collaborazione professionale svolta per 22/02/2019 4335 24/03/2019 04/04/2019 1.955,20 11 21.507,20
il Comune di Taranto in merito alla redazione del
D.P.P. Determina n° 285/2018 - Pagamento
Seconda Fase
003005342034 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342034-2019/514,06 23/02/2019 4497 25/03/2019 10/04/2019 514,06 16 8.224,96
003005342055 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342055-2019/825,21 23/02/2019 4497 25/03/2019 10/04/2019 825,21 16 13.203,36
003005342070 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342070-2019/228,26 23/02/2019 4499 25/03/2019 10/04/2019 228,26 16 3.652,16
003005342047 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342047-2019/68,5 23/02/2019 4501 25/03/2019 10/04/2019 68,50 16 1.096,00
003005735700 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005735700-2019/21,3 23/02/2019 4501 25/03/2019 10/04/2019 21,30 16 340,80
003005342042 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342042-2019/232,3 23/02/2019 4498 25/03/2019 10/04/2019 232,30 16 3.716,80
003005342051 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342051-2019/6,87 23/02/2019 4501 25/03/2019 10/04/2019 6,87 16 109,92
003005342030 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342030-2019/4,12 23/02/2019 4501 25/03/2019 10/04/2019 4,12 16 65,92
003005342037 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342037-2019/36,67 23/02/2019 4501 25/03/2019 10/04/2019 36,67 16 586,72
003005342031 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342031-2019/108,86 23/02/2019 4500 25/03/2019 10/04/2019 108,86 16 1.741,76
003005342063 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342063-2019/9,91 23/02/2019 4501 25/03/2019 10/04/2019 9,91 16 158,56
003006455217 18/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006455217-2019/21,19 23/02/2019 4501 25/03/2019 10/04/2019 21,19 16 339,04
003005342046 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342046-2019/42,76 23/02/2019 4500 25/03/2019 10/04/2019 42,76 16 684,16
003005342038 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342038-2019/138,74 23/02/2019 4501 25/03/2019 10/04/2019 138,74 16 2.219,84
003005342078 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342078-2019/139,64 23/02/2019 4501 25/03/2019 10/04/2019 139,64 16 2.234,24
003005342091 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342091-2019/15,12 23/02/2019 4501 25/03/2019 10/04/2019 15,12 16 241,92
003005342057 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342057-2019/37,17 23/02/2019 4500 25/03/2019 10/04/2019 37,17 16 594,72
003005342080 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342080-2019/751,3 23/02/2019 4498 25/03/2019 10/04/2019 751,30 16 12.020,80
003005342068 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342068-2019/15,12 23/02/2019 4501 25/03/2019 10/04/2019 15,12 16 241,92
7X00609801 14/02/2019 25/02/2019 0004779 2BIM 2019 23/02/2019 6454 25/03/2019 22/05/2019 692,62 58 40.171,96
003005735710 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005735710-2019/238,92 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 238,92 10 2.389,20
003006031935 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031935-2019/640,46 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 640,46 10 6.404,60
003005342053 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342053-2019/228,26 23/02/2019 4284 25/03/2019 04/04/2019 228,26 10 2.282,60
003005342041 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342041-2019/937,94 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 937,94 10 9.379,40
003005342081 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342081-2019/2945,15 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 2.945,15 10 29.451,50

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Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003005342092 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342092-2019/986,03 23/02/2019 4502 25/03/2019 10/04/2019 986,03 16 15.776,48
003005342073 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342073-2019/210,07 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 210,07 10 2.100,70
003005342071 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342071-2019/446,34 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 446,34 10 4.463,40
003006031930 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031930-2019/431,55 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 431,55 10 4.315,50
003005342072 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342072-2019/88,4 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 88,40 10 884,00
003005342045 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342045-2019/493,83 23/02/2019 4502 25/03/2019 10/04/2019 493,83 16 7.901,28
003006031936 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031936-2019/1244,99 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 1.244,99 10 12.449,90
003005342040 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342040-2019/138,74 23/02/2019 4284 25/03/2019 04/04/2019 138,74 10 1.387,40
003005735702 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005735702-2019/1059,64 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 1.059,64 10 10.596,40
003005342089 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342089-2019/136,55 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 136,55 10 1.365,50
003005342067 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342067-2019/409,65 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 409,65 10 4.096,50
003005342088 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342088-2019/2807,99 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 2.807,99 10 28.079,90
003005342074 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342074-2019/36,62 23/02/2019 4284 25/03/2019 04/04/2019 36,62 10 366,20
003005342087 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342087-2019/1707,54 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 1.707,54 10 17.075,40
003006235855 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006235855-2019/75,19 23/02/2019 4284 25/03/2019 04/04/2019 75,19 10 751,90
003005735706 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005735706-2019/375,76 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 375,76 10 3.757,60
003005735705 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005735705-2019/319,41 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 319,41 10 3.194,10
003005342093 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342093-2019/205,13 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 205,13 10 2.051,30
003006031926 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031926-2019 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 0,00 10 0,00
003006031925 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031925-2019/98,98 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 98,98 10 989,80
003005342059 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342059-2019/3,03 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 3,03 10 30,30
003005342032 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342032-2019/340,48 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 340,48 10 3.404,80
003006610412 29/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006610412-2019/126,4 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 126,40 10 1.264,00
003006031931 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031931-2019/613,12 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 613,12 10 6.131,20
003005342086 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342086-2019/587,88 23/02/2019 4502 25/03/2019 10/04/2019 587,88 16 9.406,08
003006031937 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031937-2019/5140,7 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 5.140,70 10 51.407,00
003005342058 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342058-2019/1542,82 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 1.542,82 10 15.428,20
003005342075 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342075-2019/139,64 23/02/2019 4503 25/03/2019 10/04/2019 139,64 16 2.234,24
003006764081 31/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006764081-2019/0,88 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 0,88 10 8,80
003005342066 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342066-2019/1453,7 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 1.453,70 10 14.537,00
003005342085 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342085-2019/817,74 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 817,74 10 8.177,40
003005735708 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005735708-2019/1707,54 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 1.707,54 10 17.075,40
003005342077 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342077-2019/1488,63 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 1.488,63 10 14.886,30

Stampato il 15/07/2019 Pagina 88 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003006764079 31/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006764079-2019 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 0,00 10 0,00
003005342044 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342044-2019/68,5 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 68,50 10 685,00
003005342035 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342035-2019/139,64 23/02/2019 4284 25/03/2019 04/04/2019 139,64 10 1.396,40
003006031933 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031933-2019/19,5 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 19,50 10 195,00
003005342049 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342049-2019/423,97 23/02/2019 4284 25/03/2019 04/04/2019 423,97 10 4.239,70
003005735701 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005735701-2019/171,37 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 171,37 10 1.713,70
003005342084 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342084-2019/1717,65 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 1.717,65 10 17.176,50
003005342076 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342076-2019/683,04 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 683,04 10 6.830,40
003005342043 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342043-2019/166,51 23/02/2019 4502 25/03/2019 10/04/2019 166,51 16 2.664,16
003005342060 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342060-2019/40,97 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 40,97 10 409,70
003005342065 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342065-2019/1094,38 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 1.094,38 10 10.943,80
003005342048 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342048-2019/139,64 23/02/2019 4284 25/03/2019 04/04/2019 139,64 10 1.396,40
003005735709 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005735709-2019/205,13 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 205,13 10 2.051,30
003005342082 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342082-2019/347,15 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 347,15 10 3.471,50
003006031928 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031928-2019 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 0,00 10 0,00
003005735707 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005735707-2019/19,17 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 19,17 10 191,70
003005342069 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342069-2019/887,42 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 887,42 10 8.874,20
003006167174 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006167174-2019/1373,94 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 1.373,94 10 13.739,40
003006031927 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031927-2019/23,34 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 23,34 10 233,40
003005342039 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342039-2019/297,83 23/02/2019 4284 25/03/2019 04/04/2019 297,83 10 2.978,30
003005342083 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342083-2019/18,93 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 18,93 10 189,30
003005342036 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342036-2019/607,77 23/02/2019 4284 25/03/2019 04/04/2019 607,77 10 6.077,70
003005735703 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005735703-2019/271,96 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 271,96 10 2.719,60
003005342064 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342064-2019/1292,2 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 1.292,20 10 12.922,00
003006079037 16/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006079037-2019/988,05 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 988,05 10 9.880,50
003005735704 15/01/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005735704-2019/5,11 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 5,11 10 51,10
003013248547 22/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013248547-2019 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 0,00 10 0,00
003013248548 22/02/2019 25/02/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013248548-2019 23/02/2019 4285 * 25/03/2019 04/04/2019 0,00 10 0,00
6/PA 23/02/2019 28/03/2019 0018810 FARMACIA MARUCCI & C. SNC/6/PA-2019/69,3 23/02/2019 4426 25/03/2019 08/04/2019 69,30 14 970,20
1/PA 22/02/2019 26/02/2019 0122645 DIBENEDETTO GIOVANNI/1/PA-2019/12121,82 23/02/2019 4322 25/03/2019 04/04/2019 12.121,82 10 121.218,20
FPA 11/19 23/02/2019 08/03/2019 0125074 AUTOSERVIZI OSCAR SOC.COOP./FPA 11/19- 23/02/2019 4513 25/03/2019 10/04/2019 385,00 15 5.775,00
2019/385
2019/LAV09448/ 25/02/2019 27/02/2019 0116596 COSI ANGELO/2019/LAV09448/10-2019/408 25/02/2019 4049 27/03/2019 02/04/2019 408,00 6 2.448,00
10

Stampato il 15/07/2019 Pagina 89 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
000002 25/02/2019 27/02/2019 0121653 EFFEPI COOP. p.A. / 25/02/2019 4323 27/03/2019 04/04/2019 5.874,30 8 46.994,40
000002 -2019/5874,3
FATTPA 20_19 25/02/2019 11/03/2019 0113979 Casa dello Scaffale Srl/FATTPA 20_19- 25/02/2019 5299 27/03/2019 02/05/2019 1.586,00 36 57.096,00
2019/1586
FATTPA 10_19 25/02/2019 11/03/2019 0113979 Casa dello Scaffale Srl/FATTPA 10_19-2019/244 25/02/2019 5299 27/03/2019 02/05/2019 156,41 36 5.630,76
FATTPA 10_19 25/02/2019 11/03/2019 0113979 Casa dello Scaffale Srl/FATTPA 10_19-2019/244 25/02/2019 5298 27/03/2019 02/05/2019 87,59 36 3.153,24
168 /AE 31/01/2019 27/02/2019 0119311 Fattura Cliente 25/02/2019 4028 27/03/2019 02/04/2019 437,44 5 2.187,20
167 /AE 31/01/2019 14/03/2019 0119311 Fattura Cliente 25/02/2019 4286 27/03/2019 04/04/2019 1.070,74 7 7.495,18
2/PA 08/02/2019 28/05/2019 0114303 AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 25/02/2019 8315 27/03/2019 26/06/2019 2.789,54 90 251.058,60
ONLUS/2/PA-2019/2789,54
SFI000349 29/01/2019 08/03/2019 0018473 C/VENDITA 26/02/2019 6694 28/03/2019 29/05/2019 2.600,96 62 161.259,52
8/FE 26/02/2019 06/03/2019 0014578 Causale: Operazione cofinanziata dal PO Puglia 26/02/2019 5370 28/03/2019 06/05/2019 4.981,50 39 194.278,50
FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7
Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019
003013269606 25/02/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013269606-2019/177,99 26/02/2019 6582 * 28/03/2019 27/05/2019 177,99 60 10.679,40
003013269607 25/02/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013269607-2019 26/02/2019 6583 28/03/2019 27/05/2019 0,00 60 0,00
19090603 18/02/2019 11/03/2019 0111135 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE 26/02/2019 5744 28/03/2019 09/05/2019 11.175,82 42 469.384,44
900003070T 23/02/2019 08/03/2019 0113294 TELEPASS SPA/900003070T-2019/16,75 26/02/2019 5644 28/03/2019 07/05/2019 16,75 40 670,00
FATTPA 17_19 25/02/2019 11/03/2019 0113979 Casa dello Scaffale Srl/FATTPA 17_19- 26/02/2019 4076 28/03/2019 03/04/2019 2.000,00 5 10.000,00
2019/3908,88
FATTPA 17_19 25/02/2019 11/03/2019 0113979 Casa dello Scaffale Srl/FATTPA 17_19- 26/02/2019 4077 28/03/2019 03/04/2019 1.908,88 5 9.544,40
2019/3908,88
4/Z 31/01/2019 13/03/2019 0112705 SPLENDOR SUD S.r.l./4/Z-2019/22430,83 26/02/2019 4619 28/03/2019 15/04/2019 22.430,83 17 381.324,11
00078 20/02/2019 17/04/2019 0117598 SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00078- 26/02/2019 5339 28/03/2019 02/05/2019 9.396,14 34 319.468,76
2019/9396,14
7/FE 26/02/2019 03/05/2019 0014578 Causale: Operazione cofinanziata dal PO Puglia 26/02/2019 5366 28/03/2019 06/05/2019 6.891,10 38 261.861,80
FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7
Periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019
3/Z 31/01/2019 23/03/2019 0112705 SPLENDOR SUD S.r.l./3/Z-2019/146,4 27/02/2019 5776 29/03/2019 13/05/2019 146,40 45 6.588,00
548E 26/02/2019 28/02/2019 0000647 A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico 27/02/2019 4517 29/03/2019 10/04/2019 200,00 12 2.400,00
A.n.u.s.c.a.)/548E-2019/200
003013334985 26/02/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013334985-2019/592,33 27/02/2019 6583 29/03/2019 27/05/2019 592,33 59 34.947,47
19628942 19/02/2019 11/03/2019 0111135 SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI 27/02/2019 5744 29/03/2019 09/05/2019 41,57 41 1.704,37
900003026D 23/02/2019 08/03/2019 0018747 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 27/02/2019 5643 29/03/2019 07/05/2019 187,00 39 7.293,00
S.P.A/900003026D-2019/187
000003PA 26/02/2019 05/03/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 27/02/2019 4487 29/03/2019 10/04/2019 680,00 11 7.480,00
/000003PA-2019/680
19090602 18/02/2019 11/03/2019 0111135 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE 27/02/2019 4004 29/03/2019 01/04/2019 1.478,87 2 2.957,74
15/2019/PA 27/02/2019 28/02/2019 0117748 Fornitura attrezzatura informatica 27/02/2019 5338 29/03/2019 02/05/2019 1.498,00 33 49.434,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 90 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
10/PA 27/02/2019 28/02/2019 0112145 SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE 28/02/2019 5640 30/03/2019 07/05/2019 7.686,00 38 292.068,00
SRL/10/PA-2019/7686
8719061298 27/02/2019 04/03/2019 0018821 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 28/02/2019 4293 * 30/03/2019 04/04/2019 287,10 5 1.435,50
Rendiconto 2101020928
23/2019 28/02/2019 08/03/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/23/2019- 28/02/2019 4469 30/03/2019 09/04/2019 7.720,44 9 69.483,96
2019/7720,44
2V19/---238 28/02/2019 23/03/2019 0116464 PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V19/---238- 01/03/2019 5770 31/03/2019 13/05/2019 3.782,00 43 162.626,00
2019/3782
15/2019 21/02/2019 21/03/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/15/2019- 01/03/2019 6708 31/03/2019 29/05/2019 2.066,40 59 121.917,60
2019/2066,4
9 27/02/2019 08/03/2019 0120488 Rette non territoriali mese di Gennaio 01/03/2019 8206 31/03/2019 25/06/2019 3.580,50 86 307.923,00
19301951 27/02/2019 04/03/2019 0112437 Converge S.p.A./19301951-2019/4050,4 01/03/2019 5385 31/03/2019 06/05/2019 4.050,40 36 145.814,40
4/PA 28/02/2019 13/03/2019 0118684 KRATOS - SOCIETA' COOPERATIVA 01/03/2019 4472 31/03/2019 09/04/2019 20.566,11 9 185.094,99
SOCIALE/4/PA-2019/20566,11
003013379737 27/02/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003013379737-2019 01/03/2019 6582 * 31/03/2019 27/05/2019 -11.779,75 57 -671.445,75
17FTE 25/02/2019 05/03/2019 0117225 TUTTAUTO GUARINI di GUARINI TAZIO/17FTE- 01/03/2019 5847 31/03/2019 15/05/2019 1.163,88 45 52.374,60
2019/1163,88
2V19/---231 27/02/2019 23/03/2019 0116464 PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V19/---231- 01/03/2019 5750 31/03/2019 09/05/2019 533,63 39 20.811,57
2019/533,63
18604776 24/01/2018 11/03/2019 0111135 SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI 01/03/2019 5744 31/03/2019 09/05/2019 214,76 39 8.375,64
8719064726 01/03/2019 11/03/2019 0018821 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 01/03/2019 6228 31/03/2019 21/05/2019 29.682,84 51 1.513.824,84
Rendiconto 2101066990
000115 28/02/2019 04/03/2019 0112092 GENNAIO 2019 01/03/2019 4413 31/03/2019 08/04/2019 51.159,05 8 409.272,40
FPA 155/19 01/03/2019 04/03/2019 0003335 PORTA UNICA DI ACCESSO (P.U.A.) TARANTO 01/03/2019 4414 31/03/2019 08/04/2019 13.995,42 8 111.963,36
IN ATI CON CON L'ASSOCIAZIONE
PROGRAMMA SVILUPPO - MESE DI
FEBBRAIO 2019
19/2019 28/02/2019 08/03/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/19/2019- 01/03/2019 8451 31/03/2019 26/06/2019 1.930,11 87 167.919,57
2019/1930,11
20/2019 28/02/2019 08/03/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/20/2019- 01/03/2019 8451 31/03/2019 26/06/2019 1.930,11 87 167.919,57
2019/1930,11
24/E 31/12/2018 14/03/2019 0124081 VENDITA 01/03/2019 4346 31/03/2019 08/04/2019 500,00 8 4.000,00
16/2019 21/02/2019 21/03/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/16/2019- 01/03/2019 4552 31/03/2019 12/04/2019 1.195,56 12 14.346,72
2019/1195,56
18/2019 21/02/2019 21/03/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/18/2019- 01/03/2019 4552 31/03/2019 12/04/2019 2.745,36 12 32.944,32
2019/2745,36
17/2019 21/02/2019 21/03/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/17/2019- 01/03/2019 4552 31/03/2019 12/04/2019 1.066,41 12 12.796,92
2019/1066,41
5/2019/PA 01/03/2019 28/03/2019 0121057 FARMACIA DR.GIUSEPPE 01/03/2019 4423 31/03/2019 08/04/2019 114,00 8 912,00
GRANIGLIA/5/2019/PA-2019/114
48 25/02/2019 04/03/2019 0121226 Rif. ... n. ... del ... 01/03/2019 5367 31/03/2019 06/05/2019 152,50 36 5.490,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 91 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
VF19000179 27/02/2019 14/03/2019 0125152 BUONO PASTO ELETTRONICO Ordine Acq. N. 01/03/2019 7993 * 31/03/2019 25/06/2019 45.029,71 86 3.872.555,06
4731179 Protocollo N.4234 Richiesta di
Approvvigionamento N. 28859
21/2019 28/02/2019 08/03/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/21/2019- 01/03/2019 4469 31/03/2019 09/04/2019 9.650,55 8 77.204,40
2019/9650,55
24/2019 28/02/2019 08/03/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/24/2019- 01/03/2019 4469 31/03/2019 09/04/2019 16.626,52 8 133.012,16
2019/16626,52
FATTPA 33_19 28/02/2019 05/03/2019 0010533 Servizio Residenziale di comunità educativa per 01/03/2019 4628 31/03/2019 15/04/2019 2.278,50 14 31.899,00
minori - GENNAIO 2019
2019 296 01/03/2019 08/03/2019 0120431 COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI 01/03/2019 4515 31/03/2019 10/04/2019 1.428,40 9 12.855,60
ONLUS/2019 296-2019/1428,4
15/E 01/02/2019 04/03/2019 0000579 Retta per il mese di Gennaio dal 01/01/2019 al 02/03/2019 5855 01/04/2019 15/05/2019 575,50 44 25.322,00
31/01/2019 per la cura e l'ospitalita'
16/E 01/02/2019 04/03/2019 0000579 Retta per il mese di Gennaio dal 01/01/2019 al 02/03/2019 5855 01/04/2019 15/05/2019 403,45 44 17.751,80
31/01/2019 per la cura e l'ospitalita'
2/19 01/03/2019 06/03/2019 0111208 DDMANAGEMENT SRL /2/19-2019/158600 02/03/2019 5691 01/04/2019 08/05/2019 158.600,00 37 5.868.200,00
2256 28/02/2019 11/03/2019 0111383 FATTURA 02/03/2019 5165 01/04/2019 18/04/2019 112,81 17 1.917,77
1010533270 28/02/2019 14/03/2019 0114569 KYOCERA Document Solutions Italia 02/03/2019 5328 01/04/2019 02/05/2019 162,24 31 5.029,44
S.p.A./1010533270-2019/243,13
1010533270 28/02/2019 14/03/2019 0114569 KYOCERA Document Solutions Italia 02/03/2019 5329 01/04/2019 02/05/2019 80,89 31 2.507,59
S.p.A./1010533270-2019/243,13
5/2019/PA 01/03/2019 28/03/2019 0116027 FARMACIA CICCARONE 02/03/2019 4421 01/04/2019 08/04/2019 30,50 7 213,50
DR.GIUSEPPE/5/2019/PA-2019/30,5
129/PA 28/02/2019 26/03/2019 0120565 Fattura B2G 02/03/2019 5294 01/04/2019 30/04/2019 134.147,48 29 3.890.276,92
FPA 4/19 28/02/2019 23/03/2019 0125184 Carlucci Pietro/FPA 4/19-2019/1044,7 02/03/2019 4303 01/04/2019 04/04/2019 101,50 3 304,50
FPA 4/19 28/02/2019 23/03/2019 0125184 Carlucci Pietro/FPA 4/19-2019/1044,7 02/03/2019 4307 01/04/2019 04/04/2019 115,50 3 346,50
FPA 4/19 28/02/2019 23/03/2019 0125184 Carlucci Pietro/FPA 4/19-2019/1044,7 02/03/2019 4298 01/04/2019 04/04/2019 101,50 3 304,50
FPA 4/19 28/02/2019 23/03/2019 0125184 Carlucci Pietro/FPA 4/19-2019/1044,7 02/03/2019 4301 01/04/2019 04/04/2019 109,00 3 327,00
FPA 4/19 28/02/2019 23/03/2019 0125184 Carlucci Pietro/FPA 4/19-2019/1044,7 02/03/2019 4302 01/04/2019 04/04/2019 109,00 3 327,00
FPA 4/19 28/02/2019 23/03/2019 0125184 Carlucci Pietro/FPA 4/19-2019/1044,7 02/03/2019 4300 01/04/2019 04/04/2019 100,10 3 300,30
FPA 4/19 28/02/2019 23/03/2019 0125184 Carlucci Pietro/FPA 4/19-2019/1044,7 02/03/2019 4305 01/04/2019 04/04/2019 116,50 3 349,50
FPA 4/19 28/02/2019 23/03/2019 0125184 Carlucci Pietro/FPA 4/19-2019/1044,7 02/03/2019 4306 01/04/2019 04/04/2019 109,00 3 327,00
FPA 4/19 28/02/2019 23/03/2019 0125184 Carlucci Pietro/FPA 4/19-2019/1044,7 02/03/2019 4308 01/04/2019 04/04/2019 182,60 3 547,80
3/01 28/02/2019 05/03/2019 0011318 CRESCERE COOP. SOCIALE ONLUS/3/01- 02/03/2019 4045 01/04/2019 02/04/2019 498,75 0 0,00
2019/498,75
127/PA 28/02/2019 28/03/2019 0120565 Fattura B2G 02/03/2019 7821 01/04/2019 24/06/2019 2.754,52 83 228.625,16
128/PA 28/02/2019 28/03/2019 0120565 Fattura B2G 02/03/2019 7152 01/04/2019 11/06/2019 60.934,19 70 4.265.393,30
/EE39 28/02/2019 10/04/2019 0111381 CASA AMATA SRL//EE39-2019/400 02/03/2019 6627 01/04/2019 28/05/2019 400,00 56 22.400,00
FATTPA 25_19 28/02/2019 05/03/2019 0010533 Servizio Residenziale di comunità educativa per 02/03/2019 4628 01/04/2019 15/04/2019 4.557,00 13 59.241,00

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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
minori - GENNAIO 2019
FATTPA 32_19 28/02/2019 05/03/2019 0010533 Servizio Residenziale di comunità educativa per 02/03/2019 4628 01/04/2019 15/04/2019 4.361,70 13 56.702,10
minori - GENNAIO 2019
93 28/02/2019 14/03/2019 0119406 Liquidazione Voluntas et studium per integrazione 02/03/2019 4310 01/04/2019 04/04/2019 543,00 2 1.086,00
rette anziani mese di febbraio 2019 - FT 93/219
2V19/---232 27/02/2019 23/03/2019 0116464 PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V19/---232- 03/03/2019 5750 02/04/2019 09/05/2019 3.202,35 37 118.486,95
2019/3202,35
19638595 22/02/2019 11/03/2019 0111135 SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI 03/03/2019 5744 02/04/2019 09/05/2019 9,15 37 338,55
3/19 01/03/2019 06/03/2019 0111208 DDMANAGEMENT SRL /3/19-2019/23912 03/03/2019 6073 02/04/2019 20/05/2019 13.912,00 48 667.776,00
3/19 01/03/2019 06/03/2019 0111208 DDMANAGEMENT SRL /3/19-2019/23912 03/03/2019 6074 02/04/2019 20/05/2019 10.000,00 48 480.000,00
FATTPA 10_19 28/02/2019 21/03/2019 0118286 INTERVENTO FINANZIATO FSE AZIONE 9.7 03/03/2019 5318 02/04/2019 02/05/2019 5.389,12 30 161.673,60
DEL POR PUGLIA 2014/2020 PER LA III
Annualità DEI BUONI SERVIZIO PER
ACCESSO CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019
2/PA 01/03/2019 11/03/2019 0124783 Acconto Appello Sentenza GDP TARANTO N. 03/03/2019 4937 02/04/2019 16/04/2019 161,00 14 2.254,00
4001/2018 (Altamura Emanuele/Comune di
Taranto) - Vs. Affidamento prot. n. 191525 del
31.12.2018
0094000541 28/02/2019 20/03/2019 0118819 Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Per 03/03/2019 4431 02/04/2019 08/04/2019 4.897,33 6 29.383,98
informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il
nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al
Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per
le richieste di intervento, il nostro Centro Servi
FATTPA 17_19 01/03/2019 05/03/2019 0121305 FATTURAZIONE RETTE MINORI MESE DI 03/03/2019 7860 02/04/2019 24/06/2019 3.780,00 83 313.740,00
FEBBRAIO 2019
1/PA/2019 01/03/2019 06/03/2019 0124460 MENZA MIRIAM/1/PA/2019-2019/5980 03/03/2019 5290 02/04/2019 30/04/2019 5.980,00 28 167.440,00
3/PA 01/03/2019 11/03/2019 0124783 Acconto Appello Sentenza GDP TARANTO N. 03/03/2019 5197 02/04/2019 18/04/2019 110,58 16 1.769,28
3362/2018 (Creare s.r.l./Comune di Taranto) - Vs.
Affidamento prot. n. 179350 del 04.12.2018
32/2 01/03/2019 05/03/2019 0121854 COOPERATIVA SOCIALE EOS/32/2- 03/03/2019 4465 02/04/2019 09/04/2019 1.102,50 6 6.615,00
2019/1102,5
FPA 30/19 01/03/2019 08/03/2019 0115499 DECRETI TRIBUNALE PER INSERIMENTO 03/03/2019 4473 02/04/2019 09/04/2019 9.415,90 6 56.495,40
MINORI C/O IL CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO " LE ALI DI CHIARA " MESE DI
FEBBRAIO 2019
FPA 31/19 01/03/2019 08/03/2019 0115499 DECRETI TRIBUNALE PER INSERIMENTO 03/03/2019 4473 02/04/2019 09/04/2019 6.557,38 6 39.344,28
MINORI C/O IL CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO " LE ALI DI CHIARA " MESE DI
FEBBRAIO 2019
2 28/02/2019 05/03/2019 0124413 CASTELLANETA ANNA MARIA/2-2019/3572 03/03/2019 4482 * 02/04/2019 10/04/2019 3.572,00 7 25.004,00
FPA 154/19 01/03/2019 09/05/2019 0003335 CASA DEGLI ANZIANI DLMLGU48H12L049D- 03/03/2019 6620 02/04/2019 28/05/2019 4.368,25 55 240.253,75
SLVRNZ47D17L049R-VTTDRS45H20L049N-

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Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
MMBMCL52A25I119P-DRNCML55T57A662Z-
ZMTNTN49L1BF443A-TRCMRA48R31L049R-
CPPNCL46P11L049E-SCTLCU53C61L049Y
FEBBRAIO 2019
29/PA 28/02/2019 26/04/2019 0117639 Fattura B2G 03/03/2019 5869 02/04/2019 17/05/2019 60.737,50 44 2.672.450,00
FPA 39/19 01/03/2019 24/05/2019 0115499 OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PO PUGLIA 03/03/2019 7775 02/04/2019 24/06/2019 5.066,37 82 415.442,34
FESR - FSE 2014/2020 ASSE IX - AZIONE 9.7 -
MESE DI FEBBRAIO 2019
/CE20 28/02/2019 10/04/2019 0111381 CASA AMATA SRL//CE20-2019/686,72 03/03/2019 6627 02/04/2019 28/05/2019 686,72 55 37.769,60
/CE19 28/02/2019 10/04/2019 0111381 CASA AMATA SRL//CE19-2019/686,72 03/03/2019 6627 02/04/2019 28/05/2019 686,72 55 37.769,60
29 01/03/2019 11/03/2019 0000817 Campania srl/29-2019/12052,11 03/03/2019 3994 02/04/2019 01/04/2019 12.052,11 -1 -12.052,11
FPA 162/19 01/03/2019 08/03/2019 0003335 DECRETI TRIBUNALE MINORENNI OSPITI C/O 03/03/2019 4313 02/04/2019 04/04/2019 7.156,63 1 7.156,63
CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO "
MARELUNA " MESE DI FEBBRAIO 2019
FPA 163/19 01/03/2019 08/03/2019 0003335 DECRETI TRIBUNALE MINORENNI OSPITI C/O 03/03/2019 4313 02/04/2019 04/04/2019 10.469,76 1 10.469,76
CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO "
MARELUNA " MESE DI FEBBRAIO 2019
7 01/03/2019 28/05/2019 0121662 PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2019 03/03/2019 7264 * 02/04/2019 17/06/2019 7.785,52 75 583.914,00
1010533138 28/02/2019 05/03/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 03/03/2019 4354 02/04/2019 08/04/2019 162,38 5 811,90
6002442BD3
/BE43 01/03/2019 14/03/2019 0111381 CASA AMATA SRL//BE43-2019/798 03/03/2019 4288 02/04/2019 04/04/2019 798,00 1 798,00
10/PA 01/03/2019 05/03/2019 0118344 Fattura alla PA 04/03/2019 4526 03/04/2019 10/04/2019 3.660,00 7 25.620,00
9901473927/LC 01/03/2019 11/03/2019 0122766 CANONE INIZIO PERIODO: 01/03/2019 FINE 04/03/2019 6063 03/04/2019 20/05/2019 582,75 47 27.389,25
PERIODO: 30/03/2019
1466 18/02/2019 06/03/2019 0111383 FATTURA 04/03/2019 4347 03/04/2019 08/04/2019 123,63 5 618,15
SP13 04/03/2019 05/03/2019 0003103 CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L./SP13- 04/03/2019 5288 03/04/2019 30/04/2019 51.851,98 27 1.400.003,46
2019/51851,98
9/PA 04/03/2019 28/03/2019 0118293 FARM. GROTTOLI DR.SSA GIOVANNA/9/PA- 04/03/2019 4424 03/04/2019 08/04/2019 228,00 5 1.140,00
2019/228
10/PA 04/03/2019 28/03/2019 0118731 FARMACIA BAGNUOLI DR. FABRIZIO/10/PA- 04/03/2019 4418 03/04/2019 08/04/2019 51,04 5 255,20
2019/51,04
9/PA 04/03/2019 28/03/2019 0018757 FARMACIA CARRARA DR. ROBERTO/9/PA- 04/03/2019 4422 03/04/2019 08/04/2019 95,22 5 476,10
2019/95,22
82/E2019 28/02/2019 26/03/2019 0119405 Fattura di Vendita SP (Elettronico) 04/03/2019 4406 03/04/2019 08/04/2019 5.828,38 5 29.141,90
83/E2019 28/02/2019 26/03/2019 0119405 Fattura di Vendita SP (Elettronico) 04/03/2019 4406 03/04/2019 08/04/2019 590,46 5 2.952,30
7/PA 04/03/2019 28/03/2019 0018766 FARM. ROSSETTI DR. GIOVANNI B./7/PA- 04/03/2019 4427 03/04/2019 08/04/2019 49,50 5 247,50
2019/49,5
7719003045 28/02/2019 14/03/2019 0117223 COMUNE DI TARANTO, ORDINE 4005018, CIG 04/03/2019 5325 03/04/2019 02/05/2019 158,91 29 4.608,39
ZB5209F110 COMPETENZA 19/11/2018 al
18/02/2019 NUM.RATA 4
7719003045 28/02/2019 14/03/2019 0117223 COMUNE DI TARANTO, ORDINE 4005018, CIG 04/03/2019 5326 03/04/2019 02/05/2019 308,12 29 8.935,48

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Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
ZB5209F110 COMPETENZA 19/11/2018 al
18/02/2019 NUM.RATA 4
11 01/03/2019 28/05/2019 0120489 SOSTEGNO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS/11- 04/03/2019 8205 03/04/2019 25/06/2019 3.234,00 82 265.188,00
2019/3234
216 28/02/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 04/03/2019 5854 * 03/04/2019 15/05/2019 921,52 41 37.782,32
221 28/02/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 04/03/2019 5854 * 03/04/2019 15/05/2019 921,52 41 37.782,32
220 28/02/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 04/03/2019 5854 * 03/04/2019 15/05/2019 921,52 41 37.782,32
214 28/02/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 04/03/2019 5854 * 03/04/2019 15/05/2019 921,80 41 37.793,80
213 28/02/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 04/03/2019 5854 * 03/04/2019 15/05/2019 1.098,20 41 45.026,20
219 28/02/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 04/03/2019 5854 * 03/04/2019 15/05/2019 921,52 41 37.782,32
215 28/02/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 04/03/2019 5854 * 03/04/2019 15/05/2019 475,76 41 19.506,16
223 28/02/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 04/03/2019 5854 * 03/04/2019 15/05/2019 921,52 41 37.782,32
218 28/02/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 04/03/2019 5854 * 03/04/2019 15/05/2019 921,80 41 37.793,80
217 28/02/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 04/03/2019 5854 * 03/04/2019 15/05/2019 1.098,20 41 45.026,20
2019 2/f 04/03/2019 05/03/2019 0001180 Comunità Residenziale S. Cuore Opera don 04/03/2019 4019 03/04/2019 02/04/2019 3.146,50 -1 -3.146,50
Guanella - Fasano-BR/2019 2/f-2019/3146,5
05E2019 04/03/2019 29/03/2019 0115748 Documento contabile finanziato a valore su PAC 04/03/2019 5720 03/04/2019 09/05/2019 42.525,81 35 1.488.403,35
Programma Nazionale per i servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
Secondo Riparto finanziario infanzia. Piano di
intervento ammesso al finanziamento per
l'importo di euro 44652.1
05E2019 04/03/2019 29/03/2019 0115748 Documento contabile finanziato a valore su PAC 04/03/2019 5721 03/04/2019 09/05/2019 2.126,29 35 74.420,15
Programma Nazionale per i servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
Secondo Riparto finanziario infanzia. Piano di
intervento ammesso al finanziamento per
l'importo di euro 44652.1
FATTPA 2_19 24/01/2019 05/03/2019 0112150 Ass. Musicale Culturale Grande Orchestra di Fiati 04/03/2019 4359 03/04/2019 08/04/2019 4.950,00 4 19.800,00
Santa Cecilia Città di Taranto/FATTPA 2_19-
2019/4950
2V19/---268 28/02/2019 23/03/2019 0116464 PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V19/---268- 05/03/2019 6687 04/04/2019 29/05/2019 2.196,00 55 120.780,00
2019/8784
2V19/---268 28/02/2019 23/03/2019 0116464 PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V19/---268- 05/03/2019 6688 04/04/2019 29/05/2019 6.588,00 55 362.340,00
2019/8784
VE0005162019 28/02/2019 08/03/2019 0004357 Piemme SpA Concessionaria di 05/03/2019 4516 04/04/2019 10/04/2019 244,00 6 1.464,00
Pubblicità/VE0005162019-2019/244
15 05/03/2019 08/03/2019 0120488 rette ospiti non territoriali Febbraio 2019 05/03/2019 8206 04/04/2019 25/06/2019 3.234,00 82 265.188,00
FATTPA 2_19 27/02/2019 20/03/2019 0121256 CAPOTORTO & DI BARI INGEGNERI 05/03/2019 5359 04/04/2019 06/05/2019 17.128,80 32 548.121,60
ASSOCIATI/FATTPA 2_19-2019/17128,8
FPA 169/19 05/03/2019 12/03/2019 0003335 SERVIZIO DI INTERVENTI LUDICO - 05/03/2019 4279 04/04/2019 04/04/2019 8.402,77 0 0,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 95 di 203


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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
RICREATIVI IN FAVORE DEL BAMBINO
MALATO - MESE DI FEBBRAIO 2019
218/PA 04/03/2019 05/03/2019 0004372 EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l/218/PA-2019/1358 05/03/2019 6201 04/04/2019 21/05/2019 1.358,00 47 63.826,00
9 05/03/2019 06/03/2019 0124073 EccoVi fattura relativa al pagamento del 05/03/2019 6641 04/04/2019 28/05/2019 64.020,23 54 3.457.092,42
Certificato di Pagamento n. 01 del SAL n. 01 dei
"Lavori di Manutenzione Straordinaria e nuove
opere di risanamento delle murature e del
sedime dello stabile destinato a centro di prima
accoglienza per i mino
17-E 05/03/2019 06/03/2019 0122818 LABORATORIO DI ECONOMIA DELLO 05/03/2019 5313 04/04/2019 02/05/2019 1.681,16 28 47.072,48
SVILUPPO LOCALE SRL/17-E-2019/1681,16
FPA 170/19 05/03/2019 22/03/2019 0003335 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 05/03/2019 5323 04/04/2019 02/05/2019 15.830,61 28 443.257,08
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE - MESE DI
FEBBRAIO 2019
9/PA 05/03/2019 28/03/2019 0119587 FARMACIA BRESCIA SAS FARMACIA BRESCIA 05/03/2019 4420 04/04/2019 08/04/2019 63,60 4 254,40
DEL DOTT.ROSSANO BRESCIA E C. SAS/9/PA-
2019/63,6
7/PA 05/03/2019 28/03/2019 0018809 FARMACIA MANDURINO/7/PA-2019/86 05/03/2019 4425 04/04/2019 08/04/2019 86,00 4 344,00
FATTPA 22_19 05/03/2019 06/03/2019 0119639 Arre' Domenico/FATTPA 22_19-2019/124,44 05/03/2019 4477 04/04/2019 10/04/2019 124,44 5 622,20
FATTPA 20_19 05/03/2019 06/03/2019 0119639 Arre' Domenico/FATTPA 20_19-2019/1555,5 05/03/2019 4480 04/04/2019 10/04/2019 1.555,50 5 7.777,50
C29 05/03/2019 08/03/2019 0003372 ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO 05/03/2019 4466 04/04/2019 09/04/2019 720,00 4 2.880,00
143/2019/00/29 ZELO/C29 143/2019/00/29-2019/720
0000108 28/02/2019 07/03/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 05/03/2019 4021 04/04/2019 02/04/2019 1.617,00 -2 -3.234,00
LIBELLULA/0000108-2019/1617
0000111 28/02/2019 15/05/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 05/03/2019 7192 04/04/2019 14/06/2019 2.058,00 70 144.060,00
LIBELLULA/0000111-2019/2058
0000110 28/02/2019 15/05/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 05/03/2019 7192 04/04/2019 14/06/2019 793,80 70 55.566,00
LIBELLULA/0000110-2019/793,8
0000109 28/02/2019 15/05/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 05/03/2019 7192 04/04/2019 14/06/2019 797,28 70 55.809,60
LIBELLULA/0000109-2019/797,28
FATTPA 21_19 05/03/2019 06/03/2019 0119639 Arre' Domenico/FATTPA 21_19-2019/223,99 05/03/2019 4508 04/04/2019 10/04/2019 223,99 5 1.119,95
14 05/03/2019 08/03/2019 0120488 Rette ospiti territoriali Taranto mese di Febbraio 05/03/2019 5285 04/04/2019 30/04/2019 5.319,64 25 132.991,00
2019
26 28/02/2019 14/03/2019 0119063 DESTINAZIONE - CANILE SANITARIO VIA 06/03/2019 4486 05/04/2019 10/04/2019 575,23 5 2.876,15
GALESO 150 74100 TARANTO FORNITURA DI
NR 50 CIOTOLE IN ACCIAIO INOX ANTI-
ROVESCIAMENTO PER I CANILI COMUNALI
95/E2019 28/02/2019 19/03/2019 0119405 Fattura di Vendita SP (Elettronico) 06/03/2019 6291 05/04/2019 22/05/2019 205,80 47 9.672,60
94/E2019 28/02/2019 19/03/2019 0119405 Fattura di Vendita SP (Elettronico) 06/03/2019 6291 05/04/2019 22/05/2019 239,61 47 11.261,67
93/E2019 28/02/2019 14/03/2019 0119405 Fattura di Vendita SP (Elettronico) 06/03/2019 6291 05/04/2019 22/05/2019 286,36 47 13.458,92
FATTPA 4_19 06/03/2019 07/03/2019 0115353 De Venere Celestina Serena/FATTPA 4_19- 06/03/2019 5733 * 05/04/2019 09/05/2019 -9.486,00 34 -322.524,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 96 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
2019/9486
45/PA 28/02/2019 14/03/2019 0117639 Fattura B2G 06/03/2019 6292 05/04/2019 22/05/2019 190,98 47 8.976,06
43/PA 28/02/2019 19/03/2019 0117639 Fattura B2G 06/03/2019 6292 05/04/2019 22/05/2019 159,71 47 7.506,37
44/PA 28/02/2019 19/03/2019 0117639 Fattura B2G 06/03/2019 6292 05/04/2019 22/05/2019 137,24 47 6.450,28
127 01/03/2019 11/03/2019 0115825 FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 06/03/2019 6078 05/04/2019 20/05/2019 1.525,00 45 68.625,00
STAZ.RADIO CONS.DDT 723 03.07.13
4 06/03/2019 14/03/2019 0121991 GESTIONE RESIDENZA SOCIO-SANITARIA 06/03/2019 5324 05/04/2019 02/05/2019 975,80 27 26.346,60
ASSISTENZIALE UMBERTO I MOTTOLA (TA)
2/2019/PA 04/03/2019 08/03/2019 0124996 Beta Formazione srl/2/2019/PA-2019/237,7 06/03/2019 5735 05/04/2019 09/05/2019 237,70 34 8.081,80
FPA 171/19 06/03/2019 22/03/2019 0003335 SERVIZIO ADI PAC DI "ASS. DOMICILIARE 06/03/2019 4505 05/04/2019 10/04/2019 71.563,58 5 357.817,90
SOCIO-ASSISTENZIALE IN REGIME DI
SERVIZIO INTEGRATO CON L'ASS.
DOMICILIARE DI COMPETENZA SANITARIA"
(ADI) - CIG 7607101A53 - CUP
E59G18000080001 FEBBRAIO 2019
6/PA 01/03/2019 28/03/2019 0111103 FARMACIA BELLOCCHI B & B SNC/6/PA- 06/03/2019 4419 05/04/2019 08/04/2019 122,71 3 368,13
2019/122,71
92/E2019 28/02/2019 26/03/2019 0119405 Fattura di Vendita SP (Elettronico) 06/03/2019 4406 05/04/2019 08/04/2019 533,32 3 1.599,96
134/02/2019 28/02/2019 21/03/2019 0121799 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO 06/03/2019 4411 05/04/2019 08/04/2019 776,80 3 2.330,40
VIRTUALE EX DM 17/06/2014
25 28/02/2019 07/03/2019 0119063 DESTINAZIONE MERCE: CANILE SAN 06/03/2019 4479 05/04/2019 10/04/2019 1.044,97 4 4.179,88
RAPHAEL VIA ALBERTO SORDI 800 74121
TARANTO
13 06/03/2019 07/03/2019 0113938 Domiciliazione nel Giudizio promosso da Kratos 06/03/2019 4614 05/04/2019 15/04/2019 380,64 9 3.425,76
10/04 28/02/2019 13/03/2019 0117852 CONSORZIO MERIDIONALE SERVIZI/10/04- 06/03/2019 3990 05/04/2019 01/04/2019 63.465,12 -4 -253.860,48
2019/63465,12
11/04 28/02/2019 13/03/2019 0117852 CONSORZIO MERIDIONALE SERVIZI/11/04- 06/03/2019 3990 05/04/2019 01/04/2019 466,40 -4 -1.865,60
2019/466,4
6/PA 06/03/2019 14/03/2019 0115429 IL SOGNO COOP. SOCIALE SCARL/6/PA- 06/03/2019 4010 05/04/2019 02/04/2019 744,00 -3 -2.232,00
2019/744
000137 28/02/2019 06/03/2019 0116420 Periodo di riferimento: dal 01-02-2019 al 28-02- 06/03/2019 5196 05/04/2019 18/04/2019 5.611,32 12 67.335,84
2019
42/PA 28/02/2019 30/04/2019 0117639 Fattura B2G 06/03/2019 6068 05/04/2019 20/05/2019 355,62 44 15.647,28
46/PA 28/02/2019 30/04/2019 0117639 Fattura B2G 06/03/2019 6068 05/04/2019 20/05/2019 3.886,47 44 171.004,68
47/PA 28/02/2019 30/04/2019 0117639 Fattura B2G 06/03/2019 6068 05/04/2019 20/05/2019 393,73 44 17.324,12
10/04 28/02/2019 13/03/2019 0117852 CONSORZIO MERIDIONALE SERVIZI/10/04- 06/03/2019 4340 05/04/2019 05/04/2019 63.465,12 0 0,00
2019/63465,12
10/04 28/02/2019 13/03/2019 0117852 CONSORZIO MERIDIONALE SERVIZI/10/04- 06/03/2019 4341 05/04/2019 05/04/2019 63.465,12 0 0,00
2019/63465,12
11/04 28/02/2019 13/03/2019 0117852 CONSORZIO MERIDIONALE SERVIZI/11/04- 06/03/2019 4341 05/04/2019 05/04/2019 466,40 0 0,00
2019/466,4

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 100 di 203


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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 101 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 102 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003014197897 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197897-2019/842,18 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 842,18 45 37.898,10
003014198095 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198095-2019/953,48 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 953,48 45 42.906,60
003014197797 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197797-2019/75,74 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 75,74 45 3.408,30
003014198092 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198092-2019/1958,58 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 1.958,58 45 88.136,10
003014198144 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198144-2019/1863,2 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 1.863,20 45 83.844,00
003014197869 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197869-2019/365,5 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 365,50 45 16.447,50
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003014198148 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198148-2019/4409,85 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 4.409,85 45 198.443,25
003014197841 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197841-2019/196,63 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 196,63 45 8.848,35
003014197842 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197842-2019/228,75 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 228,75 45 10.293,75
003014599560 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599560-2019/23,84 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 23,84 45 1.072,80
003014198119 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198119-2019/7,44 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 7,44 45 334,80
003014599581 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599581-2019/311 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 311,00 45 13.995,00
003014197865 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197865-2019/120,76 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 120,76 45 5.434,20
003014198024 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198024-2019/2615,28 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 2.615,28 45 117.687,60
003014599603 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599603-2019/388,89 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 388,89 45 17.500,05
003014198066 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198066-2019/36,98 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 36,98 45 1.664,10
003014198043 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198043-2019/24,69 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 24,69 45 1.111,05
003014599542 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599542-2019/24,46 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 24,46 45 1.100,70
003014197829 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197829-2019/75,74 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 75,74 45 3.408,30

Stampato il 15/07/2019 Pagina 103 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003014198141 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198141-2019/2143,78 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 2.143,78 45 96.470,10
003014599570 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599570-2019/1032,49 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 1.032,49 45 46.462,05
003014198156 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198156-2019/78,9 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 78,90 45 3.550,50
003014197961 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197961-2019/1594,27 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 1.594,27 45 71.742,15
003014197956 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197956-2019/2585,12 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 2.585,12 45 116.330,40
003014197964 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197964-2019/1924,68 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 1.924,68 45 86.610,60
003014197851 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197851-2019/286,36 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 286,36 45 12.886,20
003014198085 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198085-2019/992,06 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 992,06 45 44.642,70
003014197808 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197808-2019/579,81 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 579,81 45 26.091,45
003014197931 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197931-2019/650,04 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 650,04 45 29.251,80
003014197988 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197988-2019/592,33 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 592,33 45 26.654,85
003014197913 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197913-2019/351,95 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 351,95 45 15.837,75
003014197892 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197892-2019/283,99 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 283,99 45 12.779,55
003014599580 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599580-2019/1500,47 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 1.500,47 45 67.521,15
003014197953 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197953-2019/1191,09 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 1.191,09 45 53.599,05
003014599593 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599593-2019/1669,63 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 1.669,63 45 75.133,35
003014599577 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599577-2019/318,53 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 318,53 45 14.333,85
003014599608 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599608-2019/914,56 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 914,56 45 41.155,20
003014198022 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198022-2019/164,3 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 164,30 45 7.393,50
003014599567 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599567-2019/2552,39 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 2.552,39 45 114.857,55
003014198047 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198047-2019/1601,14 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 1.601,14 45 72.051,30
003014198093 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198093-2019 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 0,00 45 0,00
003014599565 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599565-2019/592,77 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 592,77 45 26.674,65
003014198115 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198115-2019/294,53 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 294,53 45 13.253,85
003014198103 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198103-2019/115,09 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 115,09 45 5.179,05
003014599599 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599599-2019/338,56 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 338,56 45 15.235,20
003014197899 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197899-2019/849,79 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 849,79 45 38.240,55
003014198108 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198108-2019/2514,42 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 2.514,42 45 113.148,90
003014197940 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197940-2019/979,07 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 979,07 45 44.058,15
003014197933 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197933-2019/112,97 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 112,97 45 5.083,65
003014599578 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599578-2019/782,72 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 782,72 45 35.222,40
003014197830 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197830-2019/75,74 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 75,74 45 3.408,30
003014197895 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197895-2019/1724,42 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 1.724,42 45 77.598,90

Stampato il 15/07/2019 Pagina 104 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003014198011 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198011-2019/2124,2 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 2.124,20 45 95.589,00
003014198015 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198015-2019/278,68 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 278,68 45 12.540,60
003014198111 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198111-2019/315,91 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 315,91 45 14.215,95
003014599604 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599604-2019/1311,43 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 1.311,43 45 59.014,35
003014198138 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198138-2019/1891,68 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 1.891,68 45 85.125,60
003014198012 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198012-2019/1997,16 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 1.997,16 45 89.872,20
003014198140 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198140-2019/268,52 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 268,52 45 12.083,40
003014198035 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198035-2019/1136,22 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 1.136,22 45 51.129,90
003014197877 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197877-2019/1528,44 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 1.528,44 45 68.779,80
003014599543 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599543-2019/42,31 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 42,31 45 1.903,95
003014599596 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599596-2019/2699,9 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 2.699,90 45 121.495,50
003014197847 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197847-2019/453,94 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 453,94 45 20.427,30
003014198117 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198117-2019/494,62 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 494,62 45 22.257,90
003014197828 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197828-2019/20,85 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 20,85 45 938,25
003014198052 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198052-2019/1870,96 13/03/2019 6586 12/04/2019 27/05/2019 1.870,96 45 84.193,20
003014197954 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197954-2019/1131,21 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 1.131,21 45 50.904,45
003014198010 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198010-2019/84,81 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 84,81 45 3.816,45
003014197820 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197820-2019/153,74 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 153,74 45 6.918,30
003014198107 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198107-2019/116,66 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 116,66 45 5.249,70
003014198089 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198089-2019/268,3 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 268,30 45 12.073,50
003014599585 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599585-2019/259,53 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 259,53 45 11.678,85
003014198033 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198033-2019/985,15 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 985,15 45 44.331,75
003014198040 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198040-2019/55,85 13/03/2019 6588 12/04/2019 27/05/2019 55,85 45 2.513,25
003014197939 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197939-2019/126,59 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 126,59 45 5.696,55
003014197970 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197970-2019/2841,47 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 2.841,47 45 127.866,15
003014599606 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599606-2019/1346,58 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 1.346,58 45 60.596,10
003014599545 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599545-2019/758,27 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 758,27 45 34.122,15
003014599583 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599583-2019/452,57 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 452,57 45 20.365,65
003014197950 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197950-2019/823 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 823,00 45 37.035,00
003014197927 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197927-2019/426,74 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 426,74 45 19.203,30
003014198013 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198013-2019/626,93 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 626,93 45 28.211,85
003014197943 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197943-2019/257,35 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 257,35 45 11.580,75
003014198094 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198094-2019/684,01 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 684,01 45 30.780,45

Stampato il 15/07/2019 Pagina 105 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003014599568 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599568-2019/575,16 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 575,16 45 25.882,20
003014197996 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197996-2019/2030,54 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 2.030,54 45 91.374,30
003014599569 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599569-2019/1826,24 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 1.826,24 45 82.180,80
003014198070 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198070-2019/1628,44 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 1.628,44 45 73.279,80
003014198007 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198007-2019/1438,89 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 1.438,89 45 64.750,05
003014197884 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197884-2019/514,85 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 514,85 45 23.168,25
003014599609 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599609-2019/15,88 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 15,88 45 714,60
003014198016 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198016-2019/1265,99 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 1.265,99 45 56.969,55
003014599592 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599592-2019/13,63 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 13,63 45 613,35
003014198062 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198062-2019/580,87 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 580,87 45 26.139,15
003014599597 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599597-2019/1037,89 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 1.037,89 45 46.705,05
003014198019 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198019-2019/1390,95 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 1.390,95 45 62.592,75
003014599553 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599553-2019/279,29 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 279,29 45 12.568,05
003014198153 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198153-2019/2936,58 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 2.936,58 45 132.146,10
003014197944 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197944-2019/1436,92 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 1.436,92 45 64.661,40
003014198038 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198038-2019/4706,7 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 4.706,70 45 211.801,50
003014197907 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197907-2019 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 0,00 45 0,00
003014197995 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197995-2019/8,99 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 8,99 45 404,55
003014197935 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197935-2019/0,21 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 0,21 45 9,45
003014198072 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198072-2019/976,46 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 976,46 45 43.940,70
003014599601 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599601-2019/45,62 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 45,62 45 2.052,90
003014599536 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599536-2019/47,6 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 47,60 45 2.142,00
003014197825 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197825-2019/733,46 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 733,46 45 33.005,70
003014599562 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599562-2019/127,55 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 127,55 45 5.739,75
003014198020 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198020-2019/961,01 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 961,01 45 43.245,45
003014197872 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197872-2019/219,21 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 219,21 45 9.864,45
003014198023 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198023-2019/972,23 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 972,23 45 43.750,35
003014197982 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197982-2019 13/03/2019 6585 12/04/2019 27/05/2019 0,00 45 0,00
003014197810 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197810-2019/64,38 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 64,38 45 2.897,10
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 106 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 107 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 108 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003014197817 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197817-2019/1240,8 13/03/2019 6584 12/04/2019 27/05/2019 1.240,80 45 55.836,00
003014197972 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197972-2019/2519,31 13/03/2019 6584 12/04/2019 27/05/2019 2.519,31 45 113.368,95
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003014197969 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197969-2019/1373,49 13/03/2019 6584 12/04/2019 27/05/2019 1.373,49 45 61.807,05
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003014197946 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197946-2019/3223,28 13/03/2019 6584 12/04/2019 27/05/2019 3.223,28 45 145.047,60

Stampato il 15/07/2019 Pagina 109 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003014198029 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198029-2019/1249,48 13/03/2019 6584 12/04/2019 27/05/2019 1.249,48 45 56.226,60
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003014197951 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197951-2019 13/03/2019 6584 12/04/2019 27/05/2019 0,00 45 0,00
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003014197836 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197836-2019/140,13 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 140,13 45 6.305,85
003014197785 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197785-2019/980,86 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 980,86 45 44.138,70
003014198097 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198097-2019/325,34 13/03/2019 6584 12/04/2019 27/05/2019 325,34 45 14.640,30
003014197802 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197802-2019/111,52 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 111,52 45 5.018,40
003014599566 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599566-2019/767,75 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 767,75 45 34.548,75
003014198127 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198127-2019/33,39 13/03/2019 6584 12/04/2019 27/05/2019 33,39 45 1.502,55
003014197827 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197827-2019/413,74 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 413,74 45 18.618,30
003014197926 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197926-2019 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 0,00 45 0,00
003014599539 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599539-2019/75,74 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 75,74 45 3.408,30
003014197957 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197957-2019/973,1 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 973,10 45 43.789,50
003014197857 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197857-2019/82,55 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 82,55 45 3.714,75
003014599572 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599572-2019 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 0,00 45 0,00
003014198081 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198081-2019/372,14 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 372,14 45 16.746,30
003014198131 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198131-2019/757,96 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 757,96 45 34.108,20
003014197973 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197973-2019/5081,13 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 5.081,13 45 228.650,85
003014197903 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197903-2019/165,79 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 165,79 45 7.460,55
003014197923 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197923-2019/130,48 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 130,48 45 5.871,60
003014197912 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197912-2019/692,02 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 692,02 45 31.140,90
003014198132 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198132-2019/113,81 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 113,81 45 5.121,45
003014197985 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197985-2019/2855,47 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 2.855,47 45 128.496,15
003014197928 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197928-2019/53,24 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 53,24 45 2.395,80
003014198061 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198061-2019 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 0,00 45 0,00
003014198031 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198031-2019/2196,92 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 2.196,92 45 98.861,40
003014197986 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197986-2019/1349,53 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 1.349,53 45 60.728,85
003014197983 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197983-2019/13,85 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 13,85 45 623,25

Stampato il 15/07/2019 Pagina 110 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003014197911 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197911-2019/1482,54 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 1.482,54 45 66.714,30
003014599546 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599546-2019/1000,11 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 1.000,11 45 45.004,95
003014599588 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014599588-2019/1331,98 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 1.331,98 45 59.939,10
003014198069 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198069-2019/661,18 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 661,18 45 29.753,10
003014197855 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197855-2019/118,61 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 118,61 45 5.337,45
003014198123 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198123-2019/485,74 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 485,74 45 21.858,30
003014197794 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197794-2019/42,82 13/03/2019 6582 * 12/04/2019 27/05/2019 42,82 45 1.926,90
003014198063 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198063-2019/2610,31 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 2.610,31 45 117.463,95
003014197966 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197966-2019/3013,18 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 3.013,18 45 135.593,10
003014197809 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197809-2019/69,66 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 69,66 45 3.134,70
003014197893 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197893-2019/3639,37 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 3.639,37 45 163.771,65
003014198080 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198080-2019/1434,23 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 1.434,23 45 64.540,35
003014197976 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197976-2019/1753,35 13/03/2019 6583 12/04/2019 27/05/2019 1.753,35 45 78.900,75
2 06/03/2019 14/03/2019 0114776 D'ANIELLO GAUDENZIO/2-2019/335,4 13/03/2019 5870 * 12/04/2019 17/05/2019 -335,40 35 -11.739,00
3 08/03/2019 14/03/2019 0114776 D'ANIELLO GAUDENZIO/3-2019/335,4 13/03/2019 5870 * 12/04/2019 17/05/2019 335,40 35 11.739,00
14/2019 09/03/2019 18/03/2019 0112704 TEOMA SOC. COOP./14/2019-2019/86066,94 13/03/2019 6545 12/04/2019 23/05/2019 86.066,94 41 3.528.744,54
000112 27/02/2019 26/03/2019 0115474 AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS 13/03/2019 4938 12/04/2019 16/04/2019 146,40 4 585,60
FERDINANDO/000112-2019/146,4
000130 04/03/2019 26/03/2019 0115474 AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS 13/03/2019 4938 12/04/2019 16/04/2019 592,80 4 2.371,20
FERDINANDO/000130-2019/592,8
FATTPA 5_19 07/03/2019 13/03/2019 0115353 POR Fesr-Fse Puglia 2014-2020, Azione 12.1 - 13/03/2019 5733 * 12/04/2019 09/05/2019 9.486,00 27 256.122,00
Rigenerazione Urbana Sostenibile Strategica
Integrata e Sviluppo Urbano Sostenibile
(S.I.S.U.S.) della Città di Taranto - CIG:
20/09 31/12/2018 13/03/2019 0120492 CANALE 85 S.R.L./20/09-2018/4000 31/12/2018 6853 12/04/2019 06/06/2019 4.000,00 55 220.000,00
51-2019 08/03/2019 14/03/2019 0115809 DaTeatro S.r.l./51-2019-2019/865 13/03/2019 5697 12/04/2019 08/05/2019 865,00 26 22.490,00
1/PA 07/03/2019 23/03/2019 0121003 CREDIDIO ANDREA/1/PA-2019/46,8 13/03/2019 5763 12/04/2019 09/05/2019 46,80 27 1.263,60
1/19 12/03/2019 13/03/2019 0124027 MARCHESI SIMONE/1/19-2019/7287,06 13/03/2019 4330 * 12/04/2019 04/04/2019 7.287,06 -8 -58.296,48
11 01/03/2019 13/03/2019 0120613 SOC. COOP. MARANATHA/11-2019/1726,2 13/03/2019 4408 12/04/2019 08/04/2019 1.726,20 -4 -6.904,80
003014197791 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197791-2019/395,57 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 395,57 -2 -791,14
003014198087 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198087-2019/767,29 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 767,29 -2 -1.534,58
003014198136 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198136-2019/194,81 13/03/2019 4495 12/04/2019 10/04/2019 194,81 -2 -389,62
003015774695 09/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003015774695-2019/142,52 13/03/2019 4495 12/04/2019 10/04/2019 142,52 -2 -285,04
003017153163 11/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003017153163-2019/511,45 13/03/2019 4495 12/04/2019 10/04/2019 511,45 -2 -1.022,90
003014197833 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197833-2019/246,06 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 246,06 -2 -492,12

Stampato il 15/07/2019 Pagina 111 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003014197786 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197786-2019/3648,86 13/03/2019 4495 12/04/2019 10/04/2019 3.648,86 -2 -7.297,72
003014198078 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198078-2019/1013,65 13/03/2019 4495 12/04/2019 10/04/2019 1.013,65 -2 -2.027,30
003014198055 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198055-2019/319,74 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 319,74 -2 -639,48
003014197788 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197788-2019/372,99 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 372,99 -2 -745,98
003014197890 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197890-2019/616,84 13/03/2019 4495 12/04/2019 10/04/2019 616,84 -2 -1.233,68
003014197805 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197805-2019/475,37 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 475,37 -2 -950,74
003014197826 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197826-2019/401,1 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 401,10 -2 -802,20
003014198147 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198147-2019/742,96 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 742,96 -2 -1.485,92
003014197811 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197811-2019/332,76 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 332,76 -2 -665,52
003014197921 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197921-2019/605,33 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 605,33 -2 -1.210,66
17/PA/2019 09/03/2019 14/03/2019 0118348 Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello 13/03/2019 5310 12/04/2019 02/05/2019 396,80 20 7.936,00
Srl/17/PA/2019-2019/396,8
15/PA/2019 09/03/2019 14/03/2019 0118348 Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello 13/03/2019 5310 12/04/2019 02/05/2019 261,95 20 5.239,00
Srl/15/PA/2019-2019/261,95
17/E 12/03/2019 18/03/2019 0116019 RIF.: DETERM. DIRIG. N.526 DEL 20.09.2018 13/03/2019 4546 12/04/2019 11/04/2019 2.714,37 -1 -2.714,37
17/E 12/03/2019 18/03/2019 0116019 RIF.: DETERM. DIRIG. N.526 DEL 20.09.2018 13/03/2019 4544 12/04/2019 11/04/2019 34.641,64 -1 -34.641,64
38/2019/FE 11/03/2019 14/03/2019 0004142 Corte d'Appello di Taranto - Procedimento penale 13/03/2019 4316 12/04/2019 04/04/2019 5.318,49 -8 -42.547,92
n. 2195/2011 R.G.N.R. - Comune di
Taranto/Bozzetto Angelo - Preteso appello
avverso sentenza n. 1724/2017 Trib. Taranto -
RG App. n. 43/2018
448/PA 31/01/2019 20/03/2019 0016352 CODICE PROGETTO CUP-E59J15000150003 13/03/2019 4345 12/04/2019 05/04/2019 614,56 -7 -4.301,92
CIG 5421733B99 DATI DEL CONTRATTO REP
N.9224 DEL 15/04/16 DOCUMENTO
CONTABILE FINANZIATO A VALORE SUL PAC
PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI
CURA ALL'INFANZIA E A
451/PA 31/01/2019 20/03/2019 0016352 CIG:6543737E96 Rif. (DT) n. 651901/P del 13/03/2019 5345 12/04/2019 02/05/2019 6.273,84 20 125.476,80
07/01/2019 OLIO EXTRAVERG D'OLIVA LT 1
100% ITALIA STELLINE GR 500 SPIGA SEMI DI
CICORIA SPIGA GR 500 TUBETTINI GR.500
LUMACHINE RISCOSSA GR 500 RISO
PARBOILED
449/PA 31/01/2019 20/03/2019 0016352 CODICE PROGETTO CUP-E59J15000150003 13/03/2019 4345 12/04/2019 05/04/2019 919,65 -7 -6.437,55
CIG 5421733B99 DATI DEL CONTRATTO REP
N.9224 DEL 15/04/16 DOCUMENTO
CONTABILE FINANZIATO A VALORE SUL PAC
PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI
CURA ALL'INFANZIA E A
447/PA 31/01/2019 20/03/2019 0016352 DOCUMENTO CONTABILE FINANZIATO A 13/03/2019 4353 12/04/2019 08/04/2019 294,81 -4 -1.179,24
VALORE SUL PAC PROGRAMMA NAZIONALE

Stampato il 15/07/2019 Pagina 112 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI
ANZIANI NON AUTOSSUFFICIENTI SECONDO
RIPARTO FINANZIARIO INFANZIA
ESTENSIONE ORARIA ASILI
446/PA 31/01/2019 20/03/2019 0016352 DOCUMENTO CONTABILE FINANZIATO A 13/03/2019 4353 12/04/2019 08/04/2019 162,98 -4 -651,92
VALORE SUL PAC PROGRAMMA NAZIONALE
PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI
ANZIANI NON AUTOSSUFFICIENTI SECONDO
RIPARTO FINANZIARIO INFANZIA
ESTENSIONE ORARIA ASILI
7/FE 08/03/2019 14/03/2019 0112454 TECNOEDIL di Antonio Zelletta/7/FE-2019/48678 13/03/2019 4282 12/04/2019 04/04/2019 48.678,00 -8 -389.424,00
4 07/03/2019 15/03/2019 0123991 CAFFIO FRANCESCO/4-2019/3402 13/03/2019 5699 12/04/2019 08/05/2019 3.402,00 26 88.452,00
2/A 11/03/2019 15/03/2019 0124044 SCIALPI ADRIANA/2/A-2019/852 13/03/2019 5194 * 12/04/2019 18/04/2019 852,00 6 5.112,00
1 11/03/2019 13/03/2019 0124044 SCIALPI ADRIANA/1-2019/852 13/03/2019 5194 * 12/04/2019 18/04/2019 -852,00 6 -5.112,00
003014198021 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198021-2019/210,06 13/03/2019 4495 12/04/2019 10/04/2019 210,06 -2 -420,12
003014197799 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197799-2019/631,01 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 631,01 -2 -1.262,02
003014197929 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197929-2019/1689,96 13/03/2019 4495 12/04/2019 10/04/2019 1.689,96 -2 -3.379,92
003014198041 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014198041-2019/417,12 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 417,12 -2 -834,24
003014197971 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197971-2019/17,37 13/03/2019 4495 12/04/2019 10/04/2019 17,37 -2 -34,74
003014197837 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197837-2019/539,67 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 539,67 -2 -1.079,34
003014197807 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197807-2019/522,94 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 522,94 -2 -1.045,88
003014197887 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197887-2019/720,79 13/03/2019 4495 12/04/2019 10/04/2019 720,79 -2 -1.441,58
003014197993 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197993-2019/424,97 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 424,97 -2 -849,94
003014197796 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197796-2019/476,91 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 476,91 -2 -953,82
003014197861 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197861-2019/529,75 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 529,75 -2 -1.059,50
003014197864 08/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003014197864-2019/760,44 13/03/2019 4494 12/04/2019 10/04/2019 760,44 -2 -1.520,88
2 25/01/2019 27/03/2019 0113424 REALIZZAZIONE NUOVA RETE IMPIANTO 13/03/2019 4520 12/04/2019 10/04/2019 4.400,00 -2 -8.800,00
IDRICO E FORN. N 2 ELETTROPOMPE
10/PA 08/03/2019 28/03/2019 0121681 FARM. LO BIANCO DR.SSA ROSANNA/10/PA- 13/03/2019 4417 12/04/2019 08/04/2019 57,20 -4 -228,80
2019/57,2
450/PA 31/01/2019 20/03/2019 0016352 CIG:6543737E96 Rif. (DT) n. 651900/P del 13/03/2019 5345 12/04/2019 02/05/2019 4.906,28 20 98.125,60
07/01/2019 CIPOLLE BIO PATATE BIO SEDANO
CAROTE FRESCHE BIO ZUCCHINE FRESCHE
POMODORI S.MARZANO BANANE YOGURT
BANANA GR125 X 20 SENOBLE RICOTTA
LATT. VENETE 2*
V0-130 11/03/2019 26/03/2019 0111201 VIS S.P.A./V0-130-2019/251,32 13/03/2019 5293 12/04/2019 30/04/2019 251,32 18 4.523,76
V0-127 11/03/2019 26/03/2019 0111201 VIS S.P.A./V0-127-2019/16989,48 13/03/2019 5293 12/04/2019 30/04/2019 16.989,48 18 305.810,64
V0-128 11/03/2019 26/03/2019 0111201 VIS S.P.A./V0-128-2019/5547,58 13/03/2019 5293 12/04/2019 30/04/2019 5.547,58 18 99.856,44

Stampato il 15/07/2019 Pagina 113 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
V0-129 11/03/2019 26/03/2019 0111201 VIS S.P.A./V0-129-2019/3870,33 13/03/2019 5293 12/04/2019 30/04/2019 3.870,33 18 69.665,94
V0-131 11/03/2019 26/03/2019 0111201 VIS S.P.A./V0-131-2019/367,77 13/03/2019 5293 12/04/2019 30/04/2019 367,77 18 6.619,86
FATTPA 22_19 08/03/2019 23/03/2019 0113979 Casa dello Scaffale Srl/FATTPA 22_19- 13/03/2019 5299 12/04/2019 02/05/2019 329,40 20 6.588,00
2019/329,4
7/FE 10/03/2019 14/03/2019 0124234 Pagamento tramite BONIFICO BANCARIO 13/03/2019 4512 12/04/2019 10/04/2019 3.440,40 -2 -6.880,80
Effettuare il bonifico intestato a: Gatti Andrea Via
Tassone 32 cap 42011 Bagnolo in Piano Reggio
Emilia PI 01731660351
CF:GTTNDR71A06D037N
Emilbanca - Credito Coop
1 13/03/2019 14/03/2019 0125154 FRANCESCA ROMANA AMORUSO/1-2019/4940 13/03/2019 4283 12/04/2019 04/04/2019 4.940,00 -8 -39.520,00
4/PA 28/02/2019 02/04/2019 0011502 Corrispettivo contratto servizio stipulato in data 13/03/2019 5794 12/04/2019 14/05/2019 97.605,89 31 3.025.782,59
28.05.2015 Serie 3 n.1901 (Periodo di riferimento
: FEBBRAIO 2019 )
9/NCPA 12/03/2019 28/03/2019 0120565 Nota Credito B2G 13/03/2019 5840 * 12/04/2019 14/05/2019 -275,45 31 -8.538,95
58 PA 07/03/2019 06/05/2019 0013654 FATTURA 13/03/2019 6655 12/04/2019 29/05/2019 36.325,70 46 1.670.982,20
61 PA 07/03/2019 07/05/2019 0013654 FATTURA 13/03/2019 6673 12/04/2019 29/05/2019 39.358,33 46 1.810.483,18
58 PA 07/03/2019 06/05/2019 0013654 FATTURA 13/03/2019 6658 12/04/2019 29/05/2019 11.375,02 46 523.250,92
58 PA 07/03/2019 06/05/2019 0013654 FATTURA 13/03/2019 6659 12/04/2019 29/05/2019 924,91 46 42.545,86
60 PA 07/03/2019 07/05/2019 0013654 FATTURA 13/03/2019 6685 12/04/2019 29/05/2019 871,02 46 40.066,92
19PA 28/02/2019 03/05/2019 0118358 RETTA OSPITE FEBBRAIO 2019 13/03/2019 6692 12/04/2019 29/05/2019 919,52 46 42.297,92
18PA 28/02/2019 03/05/2019 0118358 RETTA OSPITE FEBBRAIO 2019 13/03/2019 6692 12/04/2019 29/05/2019 919,52 46 42.297,92
3/001 08/03/2019 28/05/2019 0123679 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI 13/03/2019 8207 12/04/2019 25/06/2019 1.260,08 73 91.985,84
STRANIERI MSNA GRUPPO APPARTAMENTO
LA RETE DI INDRA DAL 01/02/2019 AL
28/02/2019
7 01/03/2019 13/03/2019 0120613 SOC. COOP. MARANATHA/7-2019/1915,2 13/03/2019 4471 12/04/2019 09/04/2019 1.915,20 -3 -5.745,60
000095 28/02/2019 18/03/2019 0118829 FER.METAL.SUD SPA/000095-2019/8906,08 13/03/2019 4481 12/04/2019 10/04/2019 8.906,08 -2 -17.812,16
55 08/03/2019 20/03/2019 0112578 CIG Z701EF3CD9 13/03/2019 5384 12/04/2019 06/05/2019 2.555,90 23 58.785,70
FATTPA 23_19 11/03/2019 13/03/2019 0119639 Arre' Domenico/FATTPA 23_19-2019/1400 13/03/2019 4484 12/04/2019 10/04/2019 1.400,00 -2 -2.800,00
FATTPA 12_19 07/03/2019 13/03/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 12_19- 13/03/2019 4467 12/04/2019 09/04/2019 6.613,40 -3 -19.840,20
2019/6613,4
FATTPA 10_19 07/03/2019 13/03/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 10_19- 13/03/2019 4467 12/04/2019 09/04/2019 45.177,35 -3 -135.532,05
2019/45177,35
FATTPA 13_19 07/03/2019 13/03/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 13_19- 13/03/2019 4467 12/04/2019 09/04/2019 20.409,79 -3 -61.229,37
2019/20409,79
FATTPA 11_19 07/03/2019 13/03/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 11_19- 13/03/2019 4467 12/04/2019 09/04/2019 9.920,10 -3 -29.760,30
2019/9920,1
P47 28/02/2019 23/03/2019 0000250 SINCON srl/P47-2019/5526,6 13/03/2019 5459 12/04/2019 07/05/2019 5.526,60 24 132.638,40

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
FPA 3/19 08/03/2019 13/03/2019 0000070 S.O.P.A.I.P. Società Cooperativa arl/FPA 3/19- 13/03/2019 4514 12/04/2019 10/04/2019 8.132,44 -2 -16.264,88
2019/8132,44
19/PA 06/03/2019 14/03/2019 0009850 STYLE E ARREDO SRL DI LA VOLPE 13/03/2019 4509 12/04/2019 10/04/2019 2.190,72 -2 -4.381,44
CARMELO C./19/PA-2019/2190,72
57 PA 07/03/2019 06/05/2019 0013654 FATTURA 13/03/2019 8988 12/04/2019 28/06/2019 275,33 76 20.925,08
57 PA 07/03/2019 06/05/2019 0013654 FATTURA 13/03/2019 8988 12/04/2019 28/06/2019 16.627,29 76 1.263.674,04
57 PA 07/03/2019 06/05/2019 0013654 FATTURA 13/03/2019 8990 12/04/2019 28/06/2019 4.719,16 76 358.656,16
59 PA 07/03/2019 07/05/2019 0013654 FATTURA 13/03/2019 8991 12/04/2019 28/06/2019 427,57 76 32.495,32
59 PA 07/03/2019 07/05/2019 0013654 FATTURA 13/03/2019 8989 12/04/2019 28/06/2019 45.580,40 76 3.464.110,40
265 /AE 28/02/2019 03/05/2019 0119311 Fattura Cliente 13/03/2019 6499 12/04/2019 23/05/2019 346,72 40 13.868,80
01/PA 30/12/2018 13/03/2019 0014685 LEOGRANDE PIERFRANCESCO/01/PA- 13/03/2019 4044 * 12/04/2019 02/04/2019 -1.370,72 -10 13.707,20
2018/1370,72
FPA 179/19 07/03/2019 29/03/2019 0003335 SERVIZIO ASSISTENZA 13/03/2019 6643 12/04/2019 28/05/2019 11.381,48 45 512.166,60
DOMICILIARE EDUCATIVA - MESE DI
FEBBRAIO 2019
113 07/03/2019 18/03/2019 0112883 Fattura PA 13/03/2019 4084 12/04/2019 03/04/2019 11.291,05 -9 -101.619,45
113 07/03/2019 18/03/2019 0112883 Fattura PA 13/03/2019 4085 12/04/2019 03/04/2019 11.355,53 -9 -102.199,77
83/PA 31/01/2019 14/05/2019 0016352 CIG:6543737E96 Rif. (DT) n. 1/CT del 07/01/2019 13/03/2019 6513 12/04/2019 23/05/2019 117.089,69 40 4.683.587,60
Rif. est.: BOLLE_CT_DAL_2019_01_01_AL_20
Pasto Alunni Pasto docenti Rif. (DT) n. 2/CT del
07/01/2019 Rif. est.:
BOLLE_CT_DAL_2019_01_01_AL_20 Pasto
Alun
18/PA 07/03/2019 13/03/2019 0119574 BITELLA S.r.l./18/PA-2019/14096,76 13/03/2019 4620 12/04/2019 15/04/2019 14.096,76 2 28.193,52
FPA 178/19 07/03/2019 09/05/2019 0003335 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO- 13/03/2019 6839 12/04/2019 06/06/2019 11.910,53 54 643.168,62
ASSISTENZIALE SAD PER DISABILI - MESE DI
FEBBRAIO 2019
1/14 11/03/2019 28/05/2019 0121663 SORRISO SOCIETA'COOPERATIVA DI 13/03/2019 7286 12/04/2019 18/06/2019 1.259,79 66 83.146,14
SOLIDARIETA'SOCIALE S.C.SOCIALE/1/14-
2019/1259,79
7 11/03/2019 14/03/2019 0113234 LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL/7- 13/03/2019 4328 12/04/2019 04/04/2019 1.784,50 -8 -14.276,00
2019/1784,5
32/2019 07/03/2019 13/03/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 13/03/2019 4524 12/04/2019 10/04/2019 3.984,30 -2 -7.968,60
SOCIALE/32/2019-2019/3984,3
31/2019 07/03/2019 13/03/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 13/03/2019 4524 12/04/2019 10/04/2019 25.974,65 -2 -51.949,30
SOCIALE/31/2019-2019/25974,65
30/2019 07/03/2019 13/03/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 13/03/2019 4524 12/04/2019 10/04/2019 14.544,76 -2 -29.089,52
SOCIALE/30/2019-2019/14544,76
12PA / 2019 08/03/2019 14/03/2019 0124253 Fattura Cliente 13/03/2019 4075 12/04/2019 03/04/2019 88.110,00 -9 -792.990,00
2019 8 13/03/2019 20/03/2019 0113964 BOLLO VIRTUALE EURO 2,00 13/03/2019 4291 12/04/2019 04/04/2019 15.180,00 -8 -121.440,00
6 11/03/2019 02/04/2019 0113234 LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL/6- 13/03/2019 4562 12/04/2019 12/04/2019 1.104,50 0 0,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 115 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
2019/1104,5
241 /AE 28/02/2019 14/03/2019 0119311 Fattura Cliente 13/03/2019 4286 12/04/2019 04/04/2019 967,12 -8 -7.736,96
4/PA 08/03/2019 28/05/2019 0114303 AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 13/03/2019 8315 12/04/2019 26/06/2019 2.519,58 74 186.448,92
ONLUS/4/PA-2019/2519,58
17 07/03/2019 04/04/2019 0120548 OPERAZIONE COFINANZIATA DA PO PUGLIA 13/03/2019 4550 12/04/2019 12/04/2019 5.167,83 0 0,00
FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX- AZIONE 9.7
FPA 1/2019 28/02/2019 13/03/2019 0125144 ESPERIA 2000 SOC. COOP.SOC. A R.L./FPA 13/03/2019 4352 12/04/2019 08/04/2019 4.176,90 -4 -16.707,60
1/2019-2019/4176,9
56 14/03/2019 27/03/2019 0114592 ELECTRA S.R.L. UNIPERSONALE/56-2019/7320 14/03/2019 4528 13/04/2019 10/04/2019 7.320,00 -3 -21.960,00
10/FE 14/03/2019 20/03/2019 0014578 Causale: Operazione cofinanziata dal PO Puglia 14/03/2019 5370 13/04/2019 06/05/2019 4.797,00 23 110.331,00
FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7
Periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019
27 14/03/2019 19/03/2019 0123544 DETERMINA N.705/2018 DEL 30/11/2018 14/03/2019 5845 13/04/2019 15/05/2019 27.016,17 32 864.517,44
1 01/03/2019 20/03/2019 0120541 I JEFFERSON DI CASULA SERGIO/1-2019/50 14/03/2019 5863 13/04/2019 15/05/2019 50,00 32 1.600,00
FC0002499633 12/03/2019 26/03/2019 0111086 Codice Cliente_011338823 / Centro 14/03/2019 6843 13/04/2019 06/06/2019 2.866,80 54 154.807,20
Fatturazione_886096
19900266 11/03/2019 15/03/2019 0014291 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & 14/03/2019 5684 13/04/2019 08/05/2019 951,93 25 23.798,25
MARKETING/19900266-2019/2951,93
19900266 11/03/2019 15/03/2019 0014291 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & 14/03/2019 5683 13/04/2019 08/05/2019 2.000,00 25 50.000,00
MARKETING/19900266-2019/2951,93
V19031036 08/03/2019 15/03/2019 0002709 Mercato settimanale del sabato gennaio 2019 14/03/2019 4959 13/04/2019 16/04/2019 732,00 3 2.196,00
In caso di pagamento con bonifico bancario si
prega gentilmente di riportare gli estremi delle
fatture pagate. Per qualsiasi informazione
rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care
telefonando allo 05
000005PA 14/03/2019 15/03/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 14/03/2019 5686 13/04/2019 08/05/2019 3.500,00 25 87.500,00
/000005PA-2019/4420
000005PA 14/03/2019 15/03/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 14/03/2019 5687 13/04/2019 08/05/2019 920,00 25 23.000,00
/000005PA-2019/4420
PA000024 14/03/2019 27/03/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 14/03/2019 5788 13/04/2019 13/05/2019 290.642,00 30 8.719.260,00
/PA000024-2019/290642
132 28/02/2019 18/03/2019 0123956 Ordine MEPA 4656382 14/03/2019 5732 13/04/2019 09/05/2019 1.947,08 26 50.624,08
00011 13/03/2019 28/03/2019 0120219 PELLEGRINO ADDOLORATA/00011- 14/03/2019 4428 13/04/2019 08/04/2019 519,14 -5 -2.595,70
2019/519,14
FC0002494040 12/03/2019 27/03/2019 0111086 Codice Cliente_011338823 / Centro 14/03/2019 4731 13/04/2019 15/04/2019 770,38 2 1.540,76
Fatturazione_851240
V0-126 11/03/2019 26/03/2019 0111201 VIS S.P.A./V0-126-2019/32071,85 14/03/2019 5293 13/04/2019 30/04/2019 32.071,85 17 545.221,45
V0-132 11/03/2019 26/03/2019 0111201 VIS S.P.A./V0-132-2019/367,77 14/03/2019 5293 13/04/2019 30/04/2019 367,77 17 6.252,09
9/FE 13/03/2019 20/03/2019 0014578 Causale: Operazione cofinanziata dal PO Puglia 14/03/2019 5366 13/04/2019 06/05/2019 6.101,65 23 140.337,95
FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7
Periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019

Stampato il 15/07/2019 Pagina 116 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
7_2019 08/03/2019 15/03/2019 0018822 Onorari assistenza Ente giudizi penali fino al 2015 14/03/2019 5316 13/04/2019 02/05/2019 23.933,22 19 454.731,18
importi fuori transazione
4PA 13/03/2019 15/03/2019 0011270 DOTT.VETERINARIO MARIO 14/03/2019 4485 13/04/2019 10/04/2019 1.400,00 -3 -4.200,00
BUONFRATE/4PA-2019/1400
2161 02/03/2019 15/03/2019 0118980 LOCONTE V. & C. S.a.s./2161-2019/5258,24 14/03/2019 4483 13/04/2019 10/04/2019 5.258,24 -3 -15.774,72
27/2019 12/03/2019 28/03/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/27/2019- 14/03/2019 4510 13/04/2019 10/04/2019 12.133,26 -3 -36.399,78
2019/12133,26
FPA 40/19 13/03/2019 15/03/2019 0115499 DECRETI TRIBUNALE PER INSERIMENTO 14/03/2019 4473 13/04/2019 09/04/2019 785,23 -4 -3.140,92
MINORI C/O IL CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO " LE ALI DI CHIARA " MESE DI
FEBBRAIO 2019
1/E 12/03/2019 20/03/2019 0005329 SOMMA ALDO/1/E-2019/15350,4 14/03/2019 3993 * 13/04/2019 01/04/2019 -15.350,40 -12 184.204,80
2/E 13/03/2019 20/03/2019 0005329 SOMMA ALDO/2/E-2019/15350,4 14/03/2019 3993 * 13/04/2019 01/04/2019 15.350,40 -12 -184.204,80
26/2019 01/03/2019 24/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/26/2019- 14/03/2019 6041 13/04/2019 20/05/2019 9.525,20 36 342.907,20
2019/9525,2
29/2019 13/03/2019 24/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/29/2019- 14/03/2019 6042 13/04/2019 20/05/2019 14.287,79 36 514.360,44
2019/14287,79
28/2019 13/03/2019 24/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/28/2019- 14/03/2019 6042 13/04/2019 20/05/2019 9.614,54 36 346.123,44
2019/14287,79
28/2019 13/03/2019 24/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/28/2019- 14/03/2019 6041 13/04/2019 20/05/2019 4.673,25 36 168.237,00
2019/14287,79
341/B1 13/03/2019 15/03/2019 0002684 NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. 14/03/2019 4511 13/04/2019 10/04/2019 1.167,15 -3 -3.501,45
SAS/341/B1-2019/1167,15
FATTPA 6_19 12/03/2019 03/04/2019 0125268 Donatelli Samuele/FATTPA 6_19-2019/2657,6 14/03/2019 5690 13/04/2019 08/05/2019 2.657,60 24 63.782,40
4/A 12/03/2019 26/03/2019 0012703 Fatturazione pratiche ReI/ReD 2018 AMBITO DI 14/03/2019 4407 13/04/2019 08/04/2019 3.159,80 -5 -15.799,00
TARANTO
190003015 /G 06/03/2019 02/05/2019 0000168 Xerox Spa/190003015 /G-2019/701,04 14/03/2019 7271 13/04/2019 18/06/2019 701,02 65 45.566,30
190003015 /G 06/03/2019 02/05/2019 0000168 Xerox Spa/190003015 /G-2019/701,04 14/03/2019 7272 13/04/2019 18/06/2019 0,02 65 1,30
FPA 50/19 28/02/2019 19/04/2019 0116955 QUOTA SOCIALE GIORNATE DEGENZA CASA 14/03/2019 5342 13/04/2019 02/05/2019 505,05 18 9.090,90
PER LA VITA NUOVA LUCE TARANTO VIA
SOCRATE 25 MESE GENNAIO 2019
87/PA 13/03/2019 06/05/2019 0125186 MICCOLIS S.P.A./87/PA-2019/72764,82 14/03/2019 6842 13/04/2019 06/06/2019 72.764,82 53 3.856.535,46
003019475015 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475015-2019/135,19 15/03/2019 4493 14/04/2019 10/04/2019 135,19 -4 -540,76
003019475004 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475004-2019/5,42 15/03/2019 4493 14/04/2019 10/04/2019 5,42 -4 -21,68
003019898441 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898441-2019/16,73 15/03/2019 4493 14/04/2019 10/04/2019 16,73 -4 -66,92
003019475016 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475016-2019/661,31 15/03/2019 4489 14/04/2019 10/04/2019 661,31 -4 -2.645,24
003019475008 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475008-2019/16,85 15/03/2019 4493 14/04/2019 10/04/2019 16,85 -4 -67,40
003019475010 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475010-2019/66,69 15/03/2019 4493 14/04/2019 10/04/2019 66,69 -4 -266,76
003019475005 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475005-2019/845,75 15/03/2019 4489 14/04/2019 10/04/2019 845,75 -4 -3.383,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 117 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003018211988 12/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003018211988-2019/52,19 15/03/2019 4491 14/04/2019 10/04/2019 52,19 -4 -208,76
003019475018 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475018-2019/328,19 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 328,19 43 14.112,17
003019475017 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475017-2019/2102,05 15/03/2019 6586 14/04/2019 27/05/2019 2.102,05 43 90.388,15
003019898434 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898434-2019/473,03 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 473,03 43 20.340,29
003019566778 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019566778-2019/24,46 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 24,46 43 1.051,78
003019475011 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475011-2019/32,77 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 32,77 43 1.409,11
003019898446 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898446-2019 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 0,00 43 0,00
003019566779 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019566779-2019/915,89 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 915,89 43 39.383,27
003019475009 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475009-2019/87,72 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 87,72 43 3.771,96
003019475012 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475012-2019/416,07 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 416,07 43 17.891,01
003019898447 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898447-2019/534,09 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 534,09 43 22.965,87
003019898437 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898437-2019/94,77 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 94,77 43 4.075,11
003019898435 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898435-2019/137,21 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 137,21 43 5.900,03
003019898449 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898449-2019/4301,44 15/03/2019 6586 14/04/2019 27/05/2019 4.301,44 43 184.961,92
003019898448 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898448-2019/1054,93 15/03/2019 6586 14/04/2019 27/05/2019 1.054,93 43 45.361,99
003019475014 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475014-2019/147,17 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 147,17 43 6.328,31
003019475006 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475006-2019/741,53 15/03/2019 6582 * 14/04/2019 27/05/2019 741,53 43 31.885,79
003019475013 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475013-2019/193,65 15/03/2019 6588 14/04/2019 27/05/2019 193,65 43 8.326,95
003019937155 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019937155-2019/564,27 15/03/2019 6583 14/04/2019 27/05/2019 564,27 43 24.263,61
FC0002514266 12/03/2019 26/03/2019 0111086 Codice Cliente_011338823 / Centro 15/03/2019 6547 14/04/2019 23/05/2019 676,47 39 26.382,33
Fatturazione_B27779
1420000098 14/03/2019 18/03/2019 0002529 IL SOLE 24 ORE S.P.A./1420000098-2019/319 15/03/2019 5748 14/04/2019 09/05/2019 319,00 25 7.975,00
34/2019 13/03/2019 26/03/2019 0113325 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17- 15/03/2019 6230 14/04/2019 21/05/2019 732,00 37 27.084,00
ter DPR 633/72
FC0002498566 12/03/2019 27/03/2019 0111086 Codice Cliente_011338823 / Centro 15/03/2019 5740 14/04/2019 09/05/2019 854,00 25 21.350,00
Fatturazione_882120
2/19 15/03/2019 18/03/2019 0124027 MARCHESI SIMONE/2/19-2019/7287,06 15/03/2019 4330 * 14/04/2019 04/04/2019 -7.287,06 -10 72.870,60
3/19 15/03/2019 18/03/2019 0124027 MARCHESI SIMONE/3/19-2019/7287,06 15/03/2019 4330 * 14/04/2019 04/04/2019 7.287,06 -10 -72.870,60
FATTPA 13_19 15/03/2019 18/03/2019 0121667 FAT. RELATIVA GLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA 15/03/2019 4314 14/04/2019 04/04/2019 16.000,00 -10 -160.000,00
REDAZIONE DEL DPP CONTENENTE GLI
OBIETTIVI DI IMP. DEL PUG. I ACCONTO
RELATIVO ALLA VERIFICA EFFETTUATA DAL
RUP DI RISPONDENZA
FPA 3/19 14/03/2019 18/03/2019 0117613 MORLEO NICOLA/FPA 3/19-2019/21246,03 15/03/2019 4529 14/04/2019 10/04/2019 21.246,03 -4 -84.984,12
FATTPA 16_19 11/03/2019 18/03/2019 0000338 START S.r.l./FATTPA 16_19-2019/25156,61 15/03/2019 5284 14/04/2019 30/04/2019 25.156,61 16 402.505,76
FATTPA 20_19 14/03/2019 25/03/2019 0119329 Insieme Societa' Cooperativa Sociale 15/03/2019 4410 14/04/2019 08/04/2019 3.822,00 -6 -22.932,00
Onlus/FATTPA 20_19-2019/3822
Stampato il 15/07/2019 Pagina 118 di 203
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
139 /I 28/02/2019 19/03/2019 0001551 FATTURA 15/03/2019 5374 14/04/2019 06/05/2019 442,09 22 9.725,98
138 /I 28/02/2019 19/03/2019 0001551 FATTURA 15/03/2019 5374 14/04/2019 06/05/2019 164.741,80 22 3.624.319,60
119 /I 28/02/2019 19/03/2019 0001551 FATTURA 15/03/2019 5374 14/04/2019 06/05/2019 786.609,15 22 17.305.401,30
120 /I 28/02/2019 19/03/2019 0001551 FATTURA 15/03/2019 5374 14/04/2019 06/05/2019 2.110,89 22 46.439,58
3A 14/03/2019 22/03/2019 0116659 Erogazione servizio semiresidenziale Febbraio 15/03/2019 4363 14/04/2019 08/04/2019 13.262,75 -6 -79.576,50
2019
43FTE 12/03/2019 20/03/2019 0117225 TUTTAUTO GUARINI di GUARINI TAZIO/43FTE- 15/03/2019 5300 14/04/2019 02/05/2019 2.769,40 18 49.849,20
2019/2769,4
FATTPA 3_19 14/03/2019 18/03/2019 0016812 ARGENTO PIERPAOLO SRL/FATTPA 3_19- 15/03/2019 4320 14/04/2019 04/04/2019 1.952,00 -10 -19.520,00
2019/1952
13/01 05/03/2019 21/03/2019 0003366 FONDAZIONE ROCCO SPANI ( O.N.L.U.S. 15/03/2019 4551 14/04/2019 12/04/2019 10.233,60 -2 -20.467,20
)/13/01-2019/10233,6
FPA 69/19 28/02/2019 09/04/2019 0116955 QUOTA SOCIALE GIORNATE DEGENZA CASA 15/03/2019 6307 14/04/2019 22/05/2019 161,70 37 5.982,90
PER LA VITA NUOVA LUCE TARANTO VIA
SOCRATE 25
17/PA 2019 28/02/2019 14/05/2019 0118291 FIORDALISO SRL/17/PA 2019-2019/350 15/03/2019 6614 14/04/2019 28/05/2019 350,00 43 15.050,00
357/B1 15/03/2019 10/06/2019 0002684 NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. 15/03/2019 7217 14/04/2019 17/06/2019 24,40 63 1.537,20
SAS/357/B1-2019/24,4
19/PA 2019 28/02/2019 03/05/2019 0118046 IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE/19/PA 2019- 15/03/2019 6690 14/04/2019 29/05/2019 735,00 44 32.340,00
2019/735
11/PA 14/03/2019 28/05/2019 0114305 ADEIA Soc. coop. a r.l./11/PA-2019/1395 15/03/2019 8452 14/04/2019 26/06/2019 1.395,00 72 100.440,00
12/PA 14/03/2019 28/05/2019 0114305 ADEIA Soc. coop. a r.l./12/PA-2019/1260 15/03/2019 8452 14/04/2019 26/06/2019 1.260,00 72 90.720,00
30/2019 13/03/2019 28/03/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/30/2019- 15/03/2019 4412 14/04/2019 08/04/2019 6.510,00 -6 -39.060,00
2019/6510
53/PA 31/01/2019 02/04/2019 0016352 CIG:5613023D19 MESE DI GENNAIO 2019 15/03/2019 4531 14/04/2019 11/04/2019 11.169,44 -3 -33.508,32
FORNITURA PASTI COLAZIONE (PASTO)
PRANZO (PASTO) CENA(PASTO) SCISSIONE
DEI PAGAMENTI IVA ART. 17 TER DPR
633/1972
FPA 55/19 28/02/2019 08/05/2019 0116955 QUOTA SOCIALE CASA PER LA VITA NUOVA 15/03/2019 6597 14/04/2019 27/05/2019 675,91 42 28.388,22
LUCE PALAGIANO MESE FEBBRAIO 2019
FPA 68/19 28/02/2019 19/04/2019 0116955 QUOTA SOCIALE GIORNATE DEGENZA CASA 15/03/2019 5342 14/04/2019 02/05/2019 505,05 17 8.585,85
PER LA VITA NUOVA LUCE TARANTO VIA
SOCRATE 25 MESE FEBBRAIO 2019
003019566780 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019566780-2019/5,42 16/03/2019 4491 15/04/2019 10/04/2019 5,42 -5 -27,10
054_2019/PA 11/03/2019 18/03/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 16/03/2019 5353 * 15/04/2019 06/05/2019 805,46 21 16.914,66
carcasse animali. Dal 11/03/2019 al 14/03/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
003019898438 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898438-2019 16/03/2019 6588 15/04/2019 27/05/2019 0,00 42 0,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 119 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003019898440 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898440-2019 16/03/2019 6588 15/04/2019 27/05/2019 0,00 42 0,00
003019898442 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898442-2019/451,07 16/03/2019 6588 15/04/2019 27/05/2019 451,07 42 18.944,94
003019898444 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898444-2019/4609,57 16/03/2019 6586 15/04/2019 27/05/2019 4.609,57 42 193.601,94
003019898436 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898436-2019 16/03/2019 6588 15/04/2019 27/05/2019 0,00 42 0,00
003019898445 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898445-2019/17,29 16/03/2019 6588 15/04/2019 27/05/2019 17,29 42 726,18
003019873707 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019873707-2019/1108,39 16/03/2019 6586 15/04/2019 27/05/2019 1.108,39 42 46.552,38
003019475007 13/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019475007-2019/127,8 16/03/2019 6588 15/04/2019 27/05/2019 127,80 42 5.367,60
003019898443 14/03/2019 18/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003019898443-2019/716,92 16/03/2019 6588 15/04/2019 27/05/2019 716,92 42 30.110,64
11/01 05/03/2019 21/03/2019 0003366 FONDAZIONE ROCCO SPANI ( O.N.L.U.S. 16/03/2019 4551 15/04/2019 12/04/2019 14.705,60 -3 -44.116,80
)/11/01-2019/14705,6
12/01 05/03/2019 21/03/2019 0003366 FONDAZIONE ROCCO SPANI ( O.N.L.U.S. 16/03/2019 4551 15/04/2019 12/04/2019 11.808,00 -3 -35.424,00
)/12/01-2019/11808
6/PA-2019 18/03/2019 21/03/2019 0123712 Rif. Determina n. 89/2019 del 05.03.2019 18/03/2019 5781 17/04/2019 13/05/2019 1.207,80 26 31.402,80
PA000025 18/03/2019 20/03/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 18/03/2019 5466 17/04/2019 07/05/2019 2.475,36 20 49.507,20
/PA000025-2019/2475,36
6 15/03/2019 18/03/2019 0014957 CIG ZAF257365D PROT. 159946 DEL 18/03/2019 4637 17/04/2019 15/04/2019 3.056,10 -2 -6.112,20
29/10/2018 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO
N. 558 DEL 24/10/2018 DIR.POLIZIA LOCALE
2824 18/03/2019 20/03/2019 0111383 FATTURA 18/03/2019 5165 17/04/2019 18/04/2019 4.996,39 1 4.996,39
42 / J 18/03/2019 19/03/2019 0113464 FARMACIA QUARANTA/42 / J-2019/6,11 18/03/2019 5775 17/04/2019 13/05/2019 6,11 25 152,75
3 28/02/2019 19/03/2019 0124413 CASTELLANETA ANNA MARIA/3-2019/3572 18/03/2019 4482 * 17/04/2019 10/04/2019 -3.572,00 -7 25.004,00
4 18/03/2019 19/03/2019 0124413 CASTELLANETA ANNA MARIA/4-2019/3572 18/03/2019 4482 * 17/04/2019 10/04/2019 3.572,00 -7 -25.004,00
65 PA/2019 18/03/2019 24/04/2019 0003083 CODICE CIG. 58060063B8 18/03/2019 5636 17/04/2019 07/05/2019 22.354,21 19 424.729,99
22/PA/2019 15/03/2019 09/04/2019 0118348 Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello 18/03/2019 5310 17/04/2019 02/05/2019 358,40 14 5.017,60
Srl/22/PA/2019-2019/358,4
24/PA/2019 15/03/2019 09/04/2019 0118348 Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello 18/03/2019 5310 17/04/2019 02/05/2019 236,60 14 3.312,40
Srl/24/PA/2019-2019/236,6
01/PA/19OR 19/03/2019 22/03/2019 0001202 FATTURAZIONE PERIODO OTT.NOV. DIC. 19/03/2019 6043 18/04/2019 20/05/2019 1.500,00 32 48.000,00
2018
02 19/03/2019 22/03/2019 0117711 FRANCESCO DE BARTOLOMEO E G. SRL/02- 19/03/2019 5716 18/04/2019 09/05/2019 4.400,00 21 92.400,00
2019/32537,07
49/A/2019 14/03/2019 22/03/2019 0003477 I.V.A. ASSOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE AI 19/03/2019 5350 18/04/2019 02/05/2019 10.000,00 14 140.000,00
SENSI DELL'ART. 17/TER DEL D.P.R. 633/72
NETTO A PAGARE EURO 8.196,72=
FATTPA 1_19 19/03/2019 21/03/2019 0005056 Perrone Luigi/FATTPA 1_19-2019/7612,8 19/03/2019 4556 18/04/2019 12/04/2019 7.612,80 -6 -45.676,80
2019 8/f 18/03/2019 21/03/2019 0001180 Comunità Residenziale S. Cuore Opera don 19/03/2019 4553 18/04/2019 12/04/2019 2.415,64 -6 -14.493,84
Guanella - Fasano-BR/2019 8/f-2019/2415,64
02 19/03/2019 22/03/2019 0117711 FRANCESCO DE BARTOLOMEO E G. SRL/02- 19/03/2019 4325 18/04/2019 04/04/2019 28.137,07 -14 -393.918,98
2019/32537,07

Stampato il 15/07/2019 Pagina 120 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
8/PA 19/03/2019 17/04/2019 0120904 FARM. AQUILA ROSSA DR. CARELLI/8/PA- 19/03/2019 6047 18/04/2019 20/05/2019 35,90 31 1.112,90
2019/35,9
02/00003 18/03/2019 03/04/2019 0119473 Parcella 19/03/2019 5020 18/04/2019 17/04/2019 8.834,53 -1 -8.834,53
1/P.A. 18/03/2019 21/03/2019 0125168 DELL'AGLIO Antonietta/1/P.A.-2019/6500 20/03/2019 5784 19/04/2019 13/05/2019 6.500,00 24 156.000,00
72 20/03/2019 21/03/2019 0112578 VOSTRO PROT. N 37073 DEL 14-03-2019 20/03/2019 7110 19/04/2019 11/06/2019 170,80 53 9.052,40
3/PA 20/03/2019 20/03/2019 0118950 Co.in.tek S.r.l./3/PA-2019/10780 20/03/2019 4324 19/04/2019 04/04/2019 10.780,00 -15 -161.700,00
V20047110/2019 19/03/2019 21/03/2019 0000468 GIUFFRE? FRANCIS LEFEBVRE 20/03/2019 4040 19/04/2019 02/04/2019 821,00 -17 -13.957,00
SPA/V20047110/2019-2019/821
000006PA 20/03/2019 20/03/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 20/03/2019 6521 19/04/2019 23/05/2019 680,00 34 23.120,00
/000006PA-2019/680
17/PA 19/03/2019 20/03/2019 0112145 SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE 20/03/2019 4960 19/04/2019 16/04/2019 9.499,99 -3 -28.499,97
SRL/17/PA-2019/9499,99
143/PRO 20/03/2019 01/04/2019 0018742 Contratto noleggio a lungo termine di veicoli 20/03/2019 5774 19/04/2019 13/05/2019 1.297,34 23 29.838,82
commerciali - Liquidazione in favore della Soc.
PROGRAM Canone noleggio 20 Feb.-19 Mar
2019. Fatt. 143/PRO del 20.03.2019-CIG
3022235B35
C29 19/03/2019 05/04/2019 0003372 ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO 20/03/2019 6705 19/04/2019 29/05/2019 800,00 39 31.200,00
214/2019/00/29 ZELO/C29 214/2019/00/29-2019/800
5PA 31/01/2019 19/04/2019 0119384 KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 20/03/2019 8208 19/04/2019 25/06/2019 3.685,50 66 243.243,00
ONLUS/5PA-2019/3685,5
9PA 28/02/2019 19/04/2019 0119384 KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 20/03/2019 8208 19/04/2019 25/06/2019 2.646,00 66 174.636,00
ONLUS/9PA-2019/2646
27/50 20/03/2019 10/04/2019 0114267 CIVILTA' FUTURA SOCIETA' COOP. 20/03/2019 6031 19/04/2019 20/05/2019 866,92 30 26.007,60
SOC./27/50-2019/866,92
28/50 20/03/2019 10/04/2019 0114267 CIVILTA' FUTURA SOCIETA' COOP. 20/03/2019 6031 19/04/2019 20/05/2019 930,22 30 27.906,60
SOC./28/50-2019/930,22
116/E 19/03/2019 01/04/2019 0121308 APP RILEV@ - KIT RILIEVO TECNICO PER 20/03/2019 6000 19/04/2019 20/05/2019 11.187,40 30 335.622,00
INCIDENTI STRADALI SENZA TABLET E CON
MISURATORE DI DISTANZA LEICA DISTO
D810
34/PA 20/03/2019 21/03/2019 0018654 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI- 20/03/2019 4287 19/04/2019 04/04/2019 9.441,18 -15 -141.617,70
OSPITALITÀ MINORI
4/PA 20/03/2019 01/04/2019 0120831 SUSSIDI DIDATTICI SRL/4/PA-2019/22,57 20/03/2019 5346 19/04/2019 02/05/2019 22,57 12 270,84
37/PA 20/03/2019 02/04/2019 0121987 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI 20/03/2019 4560 19/04/2019 12/04/2019 525,00 -7 -3.675,00
33/2019 20/03/2019 21/03/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 20/03/2019 4518 19/04/2019 10/04/2019 13.644,54 -9 -122.800,86
SOCIALE/33/2019-2019/13644,54
35/2019 20/03/2019 21/03/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 20/03/2019 4518 19/04/2019 10/04/2019 3.898,44 -9 -35.085,96
SOCIALE/35/2019-2019/3898,44
34/2019 20/03/2019 21/03/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 20/03/2019 4518 19/04/2019 10/04/2019 24.788,36 -9 -223.095,24
SOCIALE/34/2019-2019/24788,36
45 / J 21/03/2019 22/03/2019 0113464 FARMACIA QUARANTA/45 / J-2019/47,6 21/03/2019 5775 20/04/2019 13/05/2019 47,60 23 1.094,80

Stampato il 15/07/2019 Pagina 121 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
1 /1 20/03/2019 21/03/2019 0010983 Fattura Cliente 21/03/2019 4080 20/04/2019 03/04/2019 62.134,63 -17 -1.056.288,71
1 /1 20/03/2019 21/03/2019 0010983 Fattura Cliente 21/03/2019 4081 20/04/2019 03/04/2019 64.151,67 -17 -1.090.578,39
056_2019/PA 20/03/2019 22/03/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 21/03/2019 5353 * 20/04/2019 06/05/2019 805,76 16 12.892,16
carcasse animali. Dal 11/03/2019 al 14/03/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
003_2019/NDC 20/03/2019 22/03/2019 0116212 Riferimento FT_054_2019/PA. Servizio di 21/03/2019 5353 * 20/04/2019 06/05/2019 -805,46 16 -12.887,36
Raccolta, trasporto e smaltimento carcasse
animali. Dal 11/03/2019 al 14/03/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
00002 19/03/2019 21/03/2019 0124099 Parcella 21/03/2019 5874 20/04/2019 17/05/2019 1.797,00 27 48.519,00
7/E 21/03/2019 26/03/2019 0125190 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI BUCHE 21/03/2019 5853 20/04/2019 15/05/2019 34.321,04 25 858.026,00
STRADALI E RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI
NEL TERRIT - CIG ZD4268419E
003020042191 20/03/2019 25/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003020042191-2019/11905,42 21/03/2019 3992 20/04/2019 01/04/2019 11.905,42 -19 -226.202,98
1010528685 19/02/2019 21/03/2019 0114569 KYOCERA Document Solutions Italia 21/03/2019 6070 20/04/2019 20/05/2019 486,27 30 14.588,10
S.p.A./1010528685-2019/486,27
1010528684 19/02/2019 21/03/2019 0114569 KYOCERA Document Solutions Italia 21/03/2019 6070 20/04/2019 20/05/2019 486,27 30 14.588,10
S.p.A./1010528684-2019/486,27
2/05 13/03/2019 22/03/2019 0119972 MR. DRINKWATER DI BEVILACQUA 21/03/2019 5637 20/04/2019 07/05/2019 4.953,20 17 84.204,40
DIONISIO/2/05-2019/4953,2
24-2019 07/03/2019 22/03/2019 0114078 STAMPATRICE ARTIGIANA SRL /24-2019- 21/03/2019 6215 20/04/2019 21/05/2019 1.220,00 31 37.820,00
2019/1220
110-FE 21/03/2019 21/03/2019 0117765 NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE/110- 21/03/2019 6299 20/04/2019 22/05/2019 2.592,98 32 82.975,36
FE-2019/2592,98
10 21/03/2019 22/03/2019 0122897 SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA 21/03/2019 5638 20/04/2019 07/05/2019 1.400,00 17 23.800,00
SPECIALISTICA (EXTRA L.E.A)
11 21/03/2019 22/03/2019 0122897 SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA 21/03/2019 5638 20/04/2019 07/05/2019 1.400,00 17 23.800,00
SPECIALISTICA (EXTRA L.E.A)
6/01 19/03/2019 25/03/2019 0011318 CRESCERE COOP. SOCIALE ONLUS/6/01- 21/03/2019 4409 20/04/2019 08/04/2019 157,50 -12 -1.890,00
2019/157,5
2_PA 20/03/2019 22/03/2019 0121865 DET. N. 797/2017.INCARICO DI DIRETTORE 21/03/2019 5192 20/04/2019 18/04/2019 2.237,20 -2 -4.474,40
DELLA RONR PALUDE LA VELA.I° TRIMESTRE
2019. LIquidazione
2_PA 20/03/2019 22/03/2019 0121865 DET. N. 797/2017.INCARICO DI DIRETTORE 21/03/2019 5193 20/04/2019 18/04/2019 1.332,80 -2 -2.665,60
DELLA RONR PALUDE LA VELA.I° TRIMESTRE
2019. LIquidazione
1 13/03/2019 01/04/2019 0120119 PALMISANO BARBARA/1-2019/80 21/03/2019 5769 20/04/2019 13/05/2019 80,00 22 1.760,00
147 21/03/2019 13/05/2019 0011633 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR- 21/03/2019 6286 20/04/2019 22/05/2019 10.332,56 31 320.309,36
FSE 2014/2020, Asse IX - Azione 9.7

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
000026 22/03/2019 25/03/2019 0120759 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI 22/03/2019 5375 21/04/2019 06/05/2019 14.030,00 15 210.450,00
PULIZIA STRAORDINARIA NOTTURNA CON
NOLO A CALDO DI UNA SPAZZATRICE, NEL
QUARTIERE TAMBURI. (CIG 76192758A1)
2019-V-V8-329 19/03/2019 27/03/2019 0120677 Campoverde srl/2019-V-V8-329-2019/2989 22/03/2019 4475 21/04/2019 10/04/2019 2.989,00 -11 -32.879,00
003006031922 16/01/2019 25/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031922-2019/569,44 22/03/2019 3992 21/04/2019 01/04/2019 569,44 -20 -11.388,80
003006031923 16/01/2019 25/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031923-2019/165,36 22/03/2019 3992 21/04/2019 01/04/2019 165,36 -20 -3.307,20
003006031932 16/01/2019 25/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031932-2019/5083,19 22/03/2019 3992 21/04/2019 01/04/2019 5.083,19 -20 -101.663,80
003005735711 15/01/2019 25/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005735711-2019/1225,09 22/03/2019 3992 21/04/2019 01/04/2019 1.225,09 -20 -24.501,80
003006031929 16/01/2019 25/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006031929-2019/17,47 22/03/2019 3992 21/04/2019 01/04/2019 17,47 -20 -349,40
003006764080 31/01/2019 25/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003006764080-2019/12,86 22/03/2019 3992 21/04/2019 01/04/2019 12,86 -20 -257,20
003005342050 15/01/2019 25/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342050-2019/322,84 22/03/2019 3992 21/04/2019 01/04/2019 322,84 -20 -6.456,80
003005342054 15/01/2019 25/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342054-2019/847,18 22/03/2019 3992 21/04/2019 01/04/2019 847,18 -20 -16.943,60
003005342052 15/01/2019 25/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342052-2019/15,12 22/03/2019 3992 21/04/2019 01/04/2019 15,12 -20 -302,40
003005342056 15/01/2019 25/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342056-2019/826,67 22/03/2019 3992 21/04/2019 01/04/2019 826,67 -20 -16.533,40
003005342090 15/01/2019 25/03/2019 0113354 Enel Energia SpA/003005342090-2019/68,03 22/03/2019 3992 21/04/2019 01/04/2019 68,03 -20 -1.360,60
1010536227 21/03/2019 27/03/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 22/03/2019 5742 21/04/2019 09/05/2019 181,28 18 3.263,04
6002442BD3
1010534530 21/03/2019 25/03/2019 0114569 KYOCERA Document Solutions Italia 22/03/2019 6216 21/04/2019 21/05/2019 223,58 30 6.707,40
S.p.A./1010534530-2019/447,14
1010534530 21/03/2019 25/03/2019 0114569 KYOCERA Document Solutions Italia 22/03/2019 6217 21/04/2019 21/05/2019 223,56 30 6.706,80
S.p.A./1010534530-2019/447,14
19628893 19/02/2019 27/03/2019 0111135 ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO 22/03/2019 5744 21/04/2019 09/05/2019 4.586,43 18 82.555,74
LOCAZIONE
19628914 19/02/2019 27/03/2019 0111135 ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO 22/03/2019 5744 21/04/2019 09/05/2019 16.465,30 18 296.375,40
LOCAZIONE
14/Z 28/02/2019 01/04/2019 0112705 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA 22/03/2019 5776 21/04/2019 13/05/2019 146,40 21 3.074,40
STRUTTURA HOTSPOT PORTO DI TARANTO
COME DA REPORT INTERVENTI RLS N 3947
DEL 11 FEBBRAIO 2019 E 3950 DEL 28
FEBBRAIO 2019 COSTITUENTE PARTE
INTEGRANTE E CONSUSTANZ IALE DELLA
PRESENTE FATTURA AI SENSI DELLO ART 21
13/Z 28/02/2019 28/03/2019 0112705 VERBALE DI CONSEGNA DEI SERVIZI IN VIA 22/03/2019 4470 21/04/2019 09/04/2019 22.430,83 -12 -269.169,96
DI URGENZA PROT N 188100 DEL 19
DICEMBRE 2018 RELATIVI ALLA PROCEDURA
APERTA DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE
DELLE AREE ESTERNE DEI PLESSI
SCOLASTICI DEL QUARTIERE TAMBURI
MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLA AZIONE
DEGLI IN

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
1010536228 21/03/2019 28/03/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI 22/03/2019 7150 21/04/2019 11/06/2019 162,38 50 8.119,00
Determina N. 37 del 03.02.2016
1010535428 21/03/2019 29/03/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 60 MESI 22/03/2019 6231 21/04/2019 21/05/2019 154,05 29 4.467,45
Determina N. 511 del 17/12/2015
192-FE 22/03/2019 05/04/2019 0114401 CASA DI ROMA DELL IST.DELLE SUORE DI S. 22/03/2019 6702 21/04/2019 29/05/2019 2.426,00 37 89.762,00
GIOVANNI B. E S.TA CAT.DA SIENA V.M./192-
FE-2019/2426
3/PA 22/03/2019 23/04/2019 0120647 PALUMBO ANNA/3/PA-2019/600 22/03/2019 6083 21/04/2019 20/05/2019 600,00 28 16.800,00
38/2019 22/03/2019 25/03/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 22/03/2019 4329 21/04/2019 04/04/2019 4.861,38 -17 -82.643,46
SOCIALE/38/2019-2019/4861,38
FATTPA 4_19 22/03/2019 29/03/2019 0116311 Di Gregorio S.r.l./FATTPA 4_19-2019/19520 22/03/2019 4545 21/04/2019 11/04/2019 19.520,00 -10 -195.200,00
51 05/03/2019 26/03/2019 0112578 CIG: Z3222FD2DE 25/03/2019 6695 24/04/2019 29/05/2019 268,40 35 9.394,00
058_2019/PA 23/03/2019 25/03/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 25/03/2019 5353 * 24/04/2019 06/05/2019 1.458,31 12 17.499,72
carcasse animali. Dal 15/03/2019 al 22/03/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
9/FE 21/03/2019 26/03/2019 0112454 TECNOEDIL di Antonio Zelletta/9/FE- 25/03/2019 4527 24/04/2019 10/04/2019 6.219,93 -14 -87.079,02
2019/6219,93
5/E 25/03/2019 26/03/2019 0122891 CHIEGO GIUSEPPE/5/E-2019/1400 25/03/2019 4476 24/04/2019 10/04/2019 1.400,00 -14 -19.600,00
10 23/03/2019 27/03/2019 0120144 Prot. n. 172495 del 21/11/2018 - Determinazione 25/03/2019 4727 24/04/2019 15/04/2019 12.128,07 -9 -109.152,63
Dirigenziale n. 629 del 19/11/2018
10 23/03/2019 27/03/2019 0120144 Prot. n. 172495 del 21/11/2018 - Determinazione 25/03/2019 4728 24/04/2019 15/04/2019 20.160,55 -9 -181.444,95
Dirigenziale n. 629 del 19/11/2018
900005356D 23/03/2019 26/03/2019 0018747 Autostrade per l'Italia S.p.A./900005356D- 25/03/2019 6076 24/04/2019 20/05/2019 19,61 26 509,86
2019/19,61
900005821T 23/03/2019 26/03/2019 0113294 TELEPASS SPA/900005821T-2019/1,26 25/03/2019 6077 24/04/2019 20/05/2019 1,26 26 32,76
4 25/03/2019 26/03/2019 0124069 II SAL - LAVORI PUNTUALI DI SOSTITUZIONE 25/03/2019 5995 24/04/2019 20/05/2019 1.840,00 26 47.840,00
GRATE PER CADITOIE, CHIUSINI E
ASSIMILATI, APPARTENENTI ALLA RETE
CITTADINA DELLE ACQUE BIANCHE, IN
ALCUNE ZONE DELLA CITTA',
REALIZZAZIONE DI PICCOLI INTERVEN TI DI
MESSA IN SICUREZZA PER CEDIMENTI ED
EVENTUA
4 25/03/2019 26/03/2019 0124069 II SAL - LAVORI PUNTUALI DI SOSTITUZIONE 25/03/2019 4519 24/04/2019 10/04/2019 13.064,15 -14 -182.898,10
GRATE PER CADITOIE, CHIUSINI E
ASSIMILATI, APPARTENENTI ALLA RETE
CITTADINA DELLE ACQUE BIANCHE, IN
ALCUNE ZONE DELLA CITTA',
REALIZZAZIONE DI PICCOLI INTERVEN TI DI
MESSA IN SICUREZZA PER CEDIMENTI ED
EVENTUA

Stampato il 15/07/2019 Pagina 124 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
0102000347 19/03/2019 03/05/2019 0115750 Fattura 25/03/2019 5999 24/04/2019 20/05/2019 785,68 25 19.642,00
0102000350 19/03/2019 03/05/2019 0115750 Fattura 25/03/2019 6004 24/04/2019 20/05/2019 1.071,89 25 26.797,25
1010537425 22/03/2019 07/05/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 25/03/2019 7166 24/04/2019 12/06/2019 206,55 48 9.914,40
mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6
PA01 24/03/2019 02/04/2019 0125261 CECINATO BRUNO/PA01-2019/832 25/03/2019 7105 24/04/2019 11/06/2019 832,00 47 39.104,00
3346 22/03/2019 01/04/2019 0111383 FATTURA 25/03/2019 5165 24/04/2019 18/04/2019 103,46 -6 -620,76
FATTPA 6_19 25/03/2019 28/03/2019 0014091 Canone fitto terreno ad uso area mercatale. 25/03/2019 4559 24/04/2019 12/04/2019 2.333,25 -12 -27.999,00
FATTPA 5_19 25/03/2019 28/03/2019 0014091 Canone fitto terreno ad uso area mercatale. 25/03/2019 4559 24/04/2019 12/04/2019 2.333,25 -12 -27.999,00
FATTPA 4_19 25/03/2019 28/03/2019 0014091 Canone fitto terreno ad uso area mercatale. 25/03/2019 4559 24/04/2019 12/04/2019 2.333,25 -12 -27.999,00
19 25/03/2019 03/04/2019 0119486 COMPENSO COMPONENTE DEI REVISORI DEI 25/03/2019 5019 24/04/2019 17/04/2019 7.209,57 -7 -50.466,99
CONTI
27/01 26/03/2019 28/03/2019 0000562 AMIU S.P.A./27/01-2019/33293,68 26/03/2019 4474 25/04/2019 10/04/2019 33.293,68 -15 -499.405,20
Ric. n. 13-18-B 09/08/2018 26/03/2019 0111527 Contabilità dei minori residenti nela ns. comunità 4014 25/04/2019 02/04/2019 17.145,00 -23 -394.335,00
educativa nel periodo luglio 2018.
Ric. n. 14/18/B 07/09/2018 26/03/2019 0111527 Contabilità dei minori residenti nella ns. comunità 4014 25/04/2019 02/04/2019 17.190,00 -23 -395.370,00
educativa nel periodo agosto 2018.
18-18-B 07/12/2018 26/03/2019 0111527 Contabilità dei minori residenti nella ns. comunità 4014 25/04/2019 02/04/2019 15.225,00 -23 -350.175,00
educativa nel periodo novembre 2018.
Ric. n. 15-18-B 04/10/2018 26/03/2019 0111527 Contabilità dei minori residenti nella ns. comunità 4014 25/04/2019 02/04/2019 16.200,00 -23 -372.600,00
educativa nel periodo settembre 2018.
Ric. n. 17-18-B 06/11/2018 26/03/2019 0111527 Contabilità dei minori residenti nella ns. comunità 4014 25/04/2019 02/04/2019 16.740,00 -23 -385.020,00
educativa nel periodo ottobre 2018.
Ric. n. 19-18-B 31/12/2018 26/03/2019 0111527 Contabilità dei minori residenti nella ns. comunità 4014 25/04/2019 02/04/2019 14.130,00 -23 -324.990,00
educativa nel periodo dicembre 2018.
Ric. n. 38 02/01/2019 26/03/2019 0119193 Rette dei minori assegnati dicembre 2018. 26/03/2019 4017 25/04/2019 02/04/2019 1.395,00 -23 -32.085,00
FATTPA 11_19 26/03/2019 27/03/2019 0000068 Coop. Sociale La Mimosa a r.l./FATTPA 11_19- 26/03/2019 7253 25/04/2019 17/06/2019 7.389,99 53 391.669,47
2019/7389,99
n. 169 21/02/2019 26/03/2019 0112968 Integrazione vostro carico gennaio 2019 4304 25/04/2019 04/04/2019 2.040,00 -21 -42.840,00
n. 170 22/02/2019 26/03/2019 0112968 Integrazione vostro carico gennaio 2019 4304 25/04/2019 04/04/2019 2.642,00 -21 -55.482,00
28/PA 26/03/2019 27/03/2019 0009850 STYLE E ARREDO SRL DI LA VOLPE 26/03/2019 5286 25/04/2019 30/04/2019 4.406,27 5 22.031,35
CARMELO C./28/PA-2019/4406,27
57/PA 26/03/2019 29/03/2019 0117639 Fattura B2G 26/03/2019 4429 25/04/2019 08/04/2019 12.467,27 -17 -211.943,59
19142247 18/03/2019 01/04/2019 0111135 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE 26/03/2019 6546 25/04/2019 23/05/2019 1.478,87 27 39.929,49
20 / 5000 26/03/2019 28/03/2019 0000298 SPLIT PAYMANT 26/03/2019 6293 * 25/04/2019 22/05/2019 450,94 26 11.724,44
19 / 5000 26/03/2019 28/03/2019 0000298 SPLIT PAYMANT 26/03/2019 6293 * 25/04/2019 22/05/2019 -450,94 26 -11.724,44
19142248 18/03/2019 08/04/2019 0111135 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE 26/03/2019 5744 25/04/2019 09/05/2019 11.175,82 13 145.285,66
71 26/03/2019 23/05/2019 0123647 Cooperativa Sociale Isac Pro Onlus/71- 26/03/2019 7772 25/04/2019 24/06/2019 770,27 59 45.445,93
2019/770,27
72 26/03/2019 23/05/2019 0123647 Cooperativa Sociale Isac Pro Onlus/72-2019/583, 26/03/2019 7772 25/04/2019 24/06/2019 583,82 59 34.445,38

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
82
64 20/03/2019 23/05/2019 0123647 Cooperativa Sociale Isac Pro Onlus/64- 26/03/2019 7772 25/04/2019 24/06/2019 832,20 59 49.099,80
2019/832,2
9/PA 26/03/2019 17/04/2019 0018810 FARMACIA MARUCCI & C. SNC/9/PA-2019/59,4 26/03/2019 6054 25/04/2019 20/05/2019 59,40 24 1.425,60
FATTPA 14_19 26/03/2019 24/04/2019 0118286 INTERVENTO FINANZIATO FSE AZIONE 9.7 26/03/2019 5641 25/04/2019 07/05/2019 4.730,07 11 52.030,77
DEL POR PUGLIA 2014/2020 PER LA III
Annualità DEI BUONI SERVIZIO PER
ACCESSO CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019
000168 26/03/2019 02/04/2019 0112092 FEBBRAIO 2019 26/03/2019 4434 25/04/2019 08/04/2019 50.492,61 -17 -858.374,37
FATTPA 12_19 26/03/2019 29/03/2019 0000068 Coop. Sociale La Mimosa a r.l./FATTPA 12_19- 26/03/2019 7260 25/04/2019 17/06/2019 28.335,43 52 1.473.442,36
2019/28335,43
30 26/03/2019 03/04/2019 0119474 TOSIANI VINCENZO/30-2019/7209,58 26/03/2019 5021 25/04/2019 17/04/2019 7.209,58 -8 -57.676,64
00133 25/03/2019 17/04/2019 0117598 SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00133- 26/03/2019 5339 25/04/2019 02/05/2019 8.598,71 6 51.592,26
2019/8598,71
DD. n.48/2019 01/02/2019 27/03/2019 0014685 Liquidazione, in esecuzione della sentenza 4044 * 26/04/2019 02/04/2019 1.386,85 -24 -33.284,40
esecutiva n. 2615/18 del Giudice di Pace di
Taranto in favore dell'Avv. Leogrande
Pierfrancesco e della ASL TA, deliberazione di
C.C. n. 190/2018 di riconoscimento del debito
fuori bilancio, ex art. 194 comm
003020109095 26/03/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003020109095-2019/119,61 27/03/2019 6664 26/04/2019 29/05/2019 119,61 32 3.827,52
1000549 27/03/2019 30/04/2019 0114869 Canoni RUPAR - per il periodo dal 1.09.2018 al 27/03/2019 6657 26/04/2019 29/05/2019 3.286,00 32 105.152,00
31.10.2018 - X5117F2079 VERSAMENTO IVA A
VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
10 27/03/2019 02/04/2019 0113424 LOMANCINO COSIMO/10-2019/12566 27/03/2019 6202 26/04/2019 21/05/2019 10.736,00 24 257.664,00
10 27/03/2019 02/04/2019 0113424 LOMANCINO COSIMO/10-2019/12566 27/03/2019 6203 26/04/2019 21/05/2019 1.830,00 24 43.920,00
1010537669 26/03/2019 02/04/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 27/03/2019 5696 26/04/2019 08/05/2019 217,15 11 2.388,65
mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6
7/PA 27/03/2019 17/04/2019 0018802 FARMACIA PAOLO VI/7/PA-2019/30,2 27/03/2019 6055 26/04/2019 20/05/2019 30,20 23 694,60
391/B1 27/03/2019 02/04/2019 0002684 NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. 27/03/2019 5351 26/04/2019 02/05/2019 122,12 5 610,60
SAS/391/B1-2019/122,12
39/2019 27/03/2019 03/04/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 27/03/2019 4561 26/04/2019 12/04/2019 20.047,63 -14 -280.666,82
SOCIALE/39/2019-2019/20047,63
47 / J 27/03/2019 28/03/2019 0113464 FARMACIA QUARANTA/47 / J-2019/6,11 28/03/2019 5877 27/04/2019 17/05/2019 6,11 19 116,09
171 26/03/2019 23/04/2019 0115825 RIPARAZIONE ETILOMETRO 28/03/2019 7158 27/04/2019 11/06/2019 463,60 44 20.398,40
53/2019/28 28/03/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/53/2019/28- 28/03/2019 5341 27/04/2019 02/05/2019 848,72 4 3.394,88
2019/848,72
57/2019/28 28/03/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/57/2019/28- 28/03/2019 5341 27/04/2019 02/05/2019 848,72 4 3.394,88
2019/848,72
50/2019/28 28/03/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/50/2019/28- 28/03/2019 5341 27/04/2019 02/05/2019 667,28 4 2.669,12

Stampato il 15/07/2019 Pagina 126 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
2019/667,28
58/2019/28 28/03/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/58/2019/28- 28/03/2019 5341 27/04/2019 02/05/2019 848,72 4 3.394,88
2019/848,72
48/2019/28 28/03/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/48/2019/28- 28/03/2019 5341 27/04/2019 02/05/2019 60,48 4 241,92
2019/60,48
54/2019/28 28/03/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/54/2019/28- 28/03/2019 5341 27/04/2019 02/05/2019 848,72 4 3.394,88
2019/848,72
52/2019/28 28/03/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/52/2019/28- 28/03/2019 5341 27/04/2019 02/05/2019 848,72 4 3.394,88
2019/848,72
49/2019/28 28/03/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/49/2019/28- 28/03/2019 5341 27/04/2019 02/05/2019 243,92 4 975,68
2019/243,92
56/2019/28 28/03/2019 09/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/56/2019/28- 28/03/2019 5341 27/04/2019 02/05/2019 848,72 4 3.394,88
2019/848,72
51/2019/28 28/03/2019 05/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA'/51/2019/28- 28/03/2019 5335 27/04/2019 02/05/2019 2.936,54 4 11.746,16
2019/2936,54
1/FE 28/03/2019 29/03/2019 0121114 Lavori di rifacimento sedi stradali nel quartiere 28/03/2019 4542 27/04/2019 11/04/2019 6.084,75 -16 -97.356,00
Talsano, San Vito, Lama Vasari-Bembo. CUP:
E51B18000130004 CIG: 75557409E3
000009/PA 27/03/2019 04/04/2019 0111177 STAMPA SUD S.p.A./000009/PA-2019/713,69 28/03/2019 5382 27/04/2019 06/05/2019 713,69 8 5.709,52
FPA 3/19 29/03/2019 02/04/2019 0018263 Mediterraneo Srl/FPA 3/19-2019/49166 29/03/2019 4468 28/04/2019 09/04/2019 49.166,00 -19 -934.154,00
VE0006172019 29/03/2019 29/03/2019 0004357 Piemme SpA Concessionaria di 29/03/2019 7112 28/04/2019 11/06/2019 414,80 43 17.836,40
Pubblicità/VE0006172019-2019/414,8
24/19 29/03/2019 01/04/2019 0016806 GIPI APPALTI S.R.L./24/19-2019/267254,68 29/03/2019 4943 28/04/2019 16/04/2019 68.928,02 -12 -827.136,24
24/19 29/03/2019 01/04/2019 0016806 GIPI APPALTI S.R.L./24/19-2019/267254,68 29/03/2019 4020 28/04/2019 02/04/2019 198.326,66 -26 -5.156.493,16
91 29/03/2019 19/04/2019 0112578 VS PROT. N 042225 DEL 21-03-2019 29/03/2019 6699 28/04/2019 29/05/2019 170,80 30 5.124,00
FATTPA 28_19 29/03/2019 01/04/2019 0113979 Casa dello Scaffale Srl/FATTPA 28_19-2019/122 29/03/2019 5299 28/04/2019 02/05/2019 122,00 3 366,00
8 25/03/2019 02/04/2019 0125262 GV SERVICE SRL/8-2019/39143,98 29/03/2019 4525 28/04/2019 10/04/2019 7.590,00 -18 -136.620,00
8 25/03/2019 02/04/2019 0125262 GV SERVICE SRL/8-2019/39143,98 29/03/2019 4523 28/04/2019 10/04/2019 31.553,98 -18 -567.971,64
000193 29/03/2019 01/04/2019 0115474 AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS 30/03/2019 5811 29/04/2019 14/05/2019 3.931,67 14 55.043,38
FERDINANDO/000193-2019/3931,67
8719095976 29/03/2019 01/04/2019 0018821 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 30/03/2019 5810 29/04/2019 14/05/2019 111,48 14 1.560,72
Rendiconto 2101401422
FATTPA 7_19 30/03/2019 15/04/2019 0114300 COOP A.VI.M. A R.L./FATTPA 7_19-2019/7320 30/03/2019 5886 29/04/2019 17/05/2019 7.320,00 17 124.440,00
000008-2019 29/03/2019 08/04/2019 0117622 Saldo incarico professionale progettazione - DL - 30/03/2019 5864 * 29/04/2019 16/05/2019 12.306,28 16 196.900,48
CSE Messa in sicurezza plesso scolastico "L.
Pirandello"
000008-2019 29/03/2019 08/04/2019 0117622 Saldo incarico professionale progettazione - DL - 30/03/2019 5865 29/04/2019 16/05/2019 350,00 16 5.600,00
CSE Messa in sicurezza plesso scolastico "L.
Pirandello"
000007-2019 29/03/2019 08/04/2019 0117622 Nota di credito Saldo incarico professionale 30/03/2019 5864 * 29/04/2019 16/05/2019 -12.656,28 16 -202.500,48
progettazione - DL - CSE Messa in sicurezza

Stampato il 15/07/2019 Pagina 127 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
plesso scolastico "L. Pirandello"
000196 30/03/2019 02/04/2019 0115474 AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS 30/03/2019 6638 29/04/2019 28/05/2019 549,00 28 15.372,00
FERDINANDO/000196-2019/549
3/20 29/03/2019 08/04/2019 0120120 Liquidazione in favore della Soc. PA.L.MER per 30/03/2019 6061 29/04/2019 20/05/2019 1.147,20 20 22.944,00
taratura annuale telelaser – Fattura n.3/20 del
29.03.2019 - CIG
Z0C1BEF113
FATTPA 6_19 30/03/2019 01/04/2019 0114300 COOP A.VI.M. A R.L./FATTPA 6_19- 30/03/2019 4939 29/04/2019 16/04/2019 131.516,00 -13 -1.709.708,00
2019/131516
92 29/03/2019 01/04/2019 0112578 CIG: Z701EF3CD9 30/03/2019 4736 29/04/2019 15/04/2019 1.589,05 -14 -22.246,70
FATTPA 54_19 30/03/2019 02/04/2019 0010533 Servizio Residenziale di comunità educativa per 30/03/2019 4554 29/04/2019 12/04/2019 2.058,00 -17 -34.986,00
minori - FEBBRAIO 2019
FATTPA 52_19 30/03/2019 02/04/2019 0010533 Servizio Residenziale di comunità educativa per 30/03/2019 4554 29/04/2019 12/04/2019 3.939,60 -17 -66.973,20
minori - FEBBRAIO 2019
FATTPA 53_19 30/03/2019 02/04/2019 0010533 Servizio Residenziale di comunità educativa per 30/03/2019 4554 29/04/2019 12/04/2019 4.116,00 -17 -69.972,00
minori - FEBBRAIO 2019
061_2019/PA 30/03/2019 01/04/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 30/03/2019 4297 29/04/2019 04/04/2019 2.973,16 -25 -74.329,00
carcasse animali. Dal 23/03/2019 al 29/03/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
1010539472 29/03/2019 10/04/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 31/03/2019 5669 30/04/2019 08/05/2019 1.375,11 7 9.625,77
6002442BD3
1010539631 29/03/2019 10/04/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 31/03/2019 5879 30/04/2019 17/05/2019 202,75 16 3.244,00
65109638A2
FATTPA 15_19 31/03/2019 01/04/2019 0115232 ASS. SOCIAL POINT/FATTPA 15_19- 31/03/2019 5646 30/04/2019 07/05/2019 5.818,45 6 34.910,70
2019/5818,45
FATTPA 16_19 31/03/2019 01/04/2019 0115232 ASS. SOCIAL POINT/FATTPA 16_19- 31/03/2019 5645 30/04/2019 07/05/2019 5.560,76 6 33.364,56
2019/5560,76
1010539440 29/03/2019 01/04/2019 0114569 KYOCERA Document Solutions Italia 31/03/2019 5749 30/04/2019 09/05/2019 486,27 8 3.890,16
S.p.A./1010539440-2019/486,27
15 01/04/2019 28/05/2019 0120489 SOSTEGNO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS/15- 01/04/2019 8205 01/05/2019 25/06/2019 3.580,50 54 193.347,00
2019/3580,5
FPA 221/19 01/04/2019 09/05/2019 0003335 CASA DEGLI ANZIANI DLMLGU48H12L049D - 01/04/2019 6620 01/05/2019 28/05/2019 4.666,47 26 121.328,22
SLVRNZ47D17L049R- VTTDRS45H20L049N -
MMBMCL52A25I119P - DRNCML55T57A662Z -
ZMTNTN49L18F443A -TRCMRA48R31L049R -
CPPNCL46P11L049E-SCTLCU53C61L049Y
MARZO 2019
2V19/---404 29/03/2019 23/04/2019 0116464 PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V19/---404- 01/04/2019 6535 01/05/2019 23/05/2019 3.782,00 21 79.422,00
2019/3782
FPA 41/19 01/04/2019 05/04/2019 0115499 DECRETI TRIBUNALE PER INSERIMENTO 01/04/2019 6303 01/05/2019 22/05/2019 16.241,90 20 324.838,00
MINORI C/O IL CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO " LE ALI DI CHIARA " MESE DI

Stampato il 15/07/2019 Pagina 128 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
MARZO 2019
FPA 224/19 01/04/2019 08/04/2019 0003335 DECRETI TRIBUNALE MINORENNI OSPITI C/O 01/04/2019 4625 01/05/2019 15/04/2019 19.582,58 -16 -313.321,28
CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO "
MARELUNA " MESE DI MARZO 2019
FPA 223/19 01/04/2019 02/04/2019 0003335 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 01/04/2019 6221 01/05/2019 21/05/2019 15.830,61 19 300.781,59
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE - MESE
DI MARZO 2019
64/PA 31/03/2019 02/04/2019 0117639 Fattura B2G 01/04/2019 7153 01/05/2019 11/06/2019 57.845,24 40 2.313.809,60
64/PA 31/03/2019 02/04/2019 0117639 Fattura B2G 01/04/2019 7154 01/05/2019 11/06/2019 2.892,26 40 115.690,40
136 31/03/2019 10/04/2019 0119406 VOLUNTAS ET STUDIUM SRL/136-2019/543 01/04/2019 6571 01/05/2019 27/05/2019 543,00 25 13.575,00
52 / J 31/03/2019 17/04/2019 0113464 FARMACIA QUARANTA/52 / J-2019/411,64 01/04/2019 6056 01/05/2019 20/05/2019 411,64 18 7.409,52
FPA 222/19 01/04/2019 02/04/2019 0003335 PORTA UNICA DI ACCESSO (P.U.A.) TARANTO 01/04/2019 4504 01/05/2019 10/04/2019 13.954,19 -21 -293.037,99
IN ATI CON CON L'ASSOCIAZIONE
PROGRAMMA
SVILUPPO - MESE DI MARZO 2019
37/2019 31/03/2019 08/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/37/2019- 01/04/2019 4563 01/05/2019 12/04/2019 17.577,79 -19 -333.978,01
2019/17577,79
36/2019 31/03/2019 08/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/36/2019- 01/04/2019 4563 01/05/2019 12/04/2019 8.547,63 -19 -162.404,97
2019/8547,63
29 01/04/2019 02/04/2019 0114499 escargo coop sociale/29-2019/5039,16 01/04/2019 7353 01/05/2019 20/06/2019 5.039,16 49 246.918,84
05/PA 30/03/2019 01/04/2019 0118684 KRATOS - SOCIETA' COOPERATIVA 01/04/2019 5191 01/05/2019 18/04/2019 11.244,29 -13 -146.175,77
SOCIALE/05/PA-2019/11244,29
34 30/03/2019 02/04/2019 0119063 DESTINAZIONE MERCE: CANILE SANITARIO - 02/04/2019 5836 02/05/2019 14/05/2019 173,23 11 1.905,53
VIA GALESO 150 74123 TARANTO
000203 31/03/2019 03/04/2019 0116420 Periodo di riferimento: dal 01-03-2019 al 31-03- 02/04/2019 5837 02/05/2019 14/05/2019 7.000,29 11 77.003,19
2019
A200201910000 31/03/2019 15/04/2019 0112552 Olivetti S.p.A./A20020191000009077- 02/04/2019 6704 02/05/2019 29/05/2019 1.079,70 26 28.072,20
09077 2019/1079,7
FPA 6/19 01/04/2019 12/04/2019 0122187 FUMAROLA LUCA/FPA 6/19-2019/220 02/04/2019 6706 02/05/2019 29/05/2019 220,00 26 5.720,00
117/19E 01/04/2019 04/04/2019 0112498 SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA 02/04/2019 7056 02/05/2019 10/06/2019 567,30 38 21.557,40
Srl/117/19E-2019/567,3
30 01/04/2019 02/04/2019 0114499 escargo coop sociale/30-2019/1612,8 02/04/2019 4458 02/05/2019 09/04/2019 1.612,80 -23 -37.094,40
33 01/04/2019 02/04/2019 0114499 escargo coop sociale/33-2019/1877,4 02/04/2019 4458 02/05/2019 09/04/2019 1.877,40 -23 -43.180,20
4 02/04/2019 03/04/2019 0125265 TURTURO MARIAGIOVANNA/4-2019/3082,95 02/04/2019 7068 02/05/2019 10/06/2019 3.082,95 38 117.152,10
A200201910000 31/03/2019 04/04/2019 0112552 Olivetti S.p.A./A20020191000009075-2019/719,8 02/04/2019 5667 02/05/2019 08/05/2019 719,80 5 3.599,00
09075
31/01 01/04/2019 02/04/2019 0000562 AMIU S.P.A./31/01-2019/559211,13 02/04/2019 4478 02/05/2019 10/04/2019 559.211,13 -22 -12.302.644,86
32/01 01/04/2019 02/04/2019 0000562 AMIU S.P.A./32/01-2019/2236844,57 02/04/2019 4478 02/05/2019 10/04/2019 2.236.844,57 -22 -49.210.580,54
A200201910000 31/03/2019 02/05/2019 0112552 Olivetti S.p.A./A20020191000009083- 02/04/2019 6540 02/05/2019 23/05/2019 131,56 20 2.631,20
09083 2019/131,56
Stampato il 15/07/2019 Pagina 129 di 203
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
17/2019 01/04/2019 16/04/2019 0117677 PROTO GIUSEPPE SAS/17/2019-2019/2793,8 02/04/2019 6003 02/05/2019 20/05/2019 1.657,10 17 28.170,70
924/PA 28/02/2019 17/04/2019 0016352 CIG:6543737E96 Rif. (DT) n. 652111/P del 02/04/2019 5858 02/05/2019 15/05/2019 5.310,36 12 63.724,32
01/02/2019 SPINACI CUBETTO KG 2,5 FILETTI
DI MERLUZZO GR. 400 FINDUS BASTONCINI
DI MERLUZZO FINDUS GR.300 STELLINE GR
500 SPIGA TUBETTINI GR.500 Rif. (DT) n. 6
919/PA 28/02/2019 24/04/2019 0016352 Rif. (DT) n. 652116/P del 01/02/2019 RICOTTA 02/04/2019 5860 02/05/2019 15/05/2019 684,53 12 8.214,36
LATT. VENETE 2*100 gr Fettine vitello Rif. (DT)
n. 652128/P del 04/02/2019 PREZZEMOLO
FRESCHE BIO SEDANO BIO CAROTE
FRESCHE BIO ZUCCHINE FRESCHE BANANE
BIO
922/PA 28/02/2019 17/04/2019 0016352 Rif. (DT) n. 652117/P del 01/02/2019 BIETA 02/04/2019 5860 02/05/2019 15/05/2019 819,96 12 9.839,52
BIOLOGICA SURGELATA AGRIFOOD SPINACI
CUBETTO KG 2,5 BASTONCINI DI MERLUZZO
FINDUS GR.300 POMODORI PELATI KG 0.5 X
24 STRAPPO Rif. (DT) n. 652129/P del 04/02/
920/PA 28/02/2019 17/04/2019 0016352 CIG:6543737E96 Rif. (DT) n. 652110/P del 02/04/2019 5858 02/05/2019 15/05/2019 5.004,78 12 60.057,36
01/02/2019 PREZZEMOLO FRESCHE BIO
SEDANO FINOCCHI BIO ZUCCHINE FRESCHE
BANANE BIO MELE BIOLOGICHE PERE
CONFERENCE YOGURT BANANA GR125 X 20
SENOBLE Macinato di
917/PA 28/02/2019 17/04/2019 0016352 Rif. (DT) n. 850287/P del 04/02/2019 YOGURT 02/04/2019 5872 02/05/2019 17/05/2019 145,56 14 2.037,84
MAGRO BIANCO GR125 (CONF.20PZ) BANANE
BIO YOGURT FRUTTA BIOLOGICO GR 125
PERA Rif. (DT) n. 850289/P del 04/02/2019
YOGURT MAGRO BIANCO GR125
(CONF.20PZ) BAN
918/PA 28/02/2019 17/04/2019 0016352 Rif. (DT) n. 850288/P del 04/02/2019 ACQUA 02/04/2019 5872 02/05/2019 17/05/2019 235,91 14 3.302,74
NATURALE LT2X6 Rif. (DT) n. 850290/P del
04/02/2019 FARINA BIANCA KG.1 TIPO 00
ZUCCHERO KG 1 OLIO EXTRAVERG D'OLIVA
LT 1 100% ITALIA OMOG. BIO FRUTTA
GR100(C
11/PA 02/04/2019 10/04/2019 0115429 IL SOGNO COOP. SOCIALE SCARL/11/PA- 02/04/2019 6580 02/05/2019 27/05/2019 660,00 24 15.840,00
2019/660
12/PA 02/04/2019 10/04/2019 0115429 IL SOGNO COOP. SOCIALE SCARL/12/PA- 02/04/2019 6580 02/05/2019 27/05/2019 744,00 24 17.856,00
2019/744
B023 01/04/2019 08/04/2019 0124096 CORRISPETTIVO PERIODO DAL 01/03/2019 AL 02/04/2019 5857 02/05/2019 15/05/2019 3.447,99 12 41.375,88
31/03/2019 CASA FAMIGLIA LA GLICINE
FPA 2/2019 01/04/2019 05/04/2019 0125144 ESPERIA 2000 SOC. COOP.SOC. A R.L./FPA 02/04/2019 6555 02/05/2019 27/05/2019 8.465,18 24 203.164,32
2/2019-2019/8465,18
FATTPA 8_19 01/04/2019 17/04/2019 0125466 ALUNNI C.G. e C.S. - Risposta a Vostro 02/04/2019 5859 02/05/2019 15/05/2019 78,94 12 947,28
Protocollo 43809 del 25/3/2019

Stampato il 15/07/2019 Pagina 130 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
116/19E 01/04/2019 04/04/2019 0112498 SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA 02/04/2019 6226 02/05/2019 21/05/2019 1.134,60 18 20.422,80
Srl/116/19E-2019/1134,6
FPA 232/19 02/04/2019 17/05/2019 0003335 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO- 02/04/2019 6839 02/05/2019 06/06/2019 12.965,11 34 440.813,74
ASSISTENZIALE SAD PER DISABILI - MESE DI
MARZO 2018
38 01/04/2019 02/04/2019 0115584 VI EMETTIAMO FATTURA PER 02/04/2019 5739 02/05/2019 09/05/2019 4.631,00 6 27.786,00
REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI RIALZATI IN VIALE MAGNA GRECIA
PROSSIMITA' CIV. 468 E 487 E RONDO' VIA
DELLA TRANSUMANZA CIG: Z4661CD81BE.
A200201910000 31/03/2019 02/04/2019 0112552 Olivetti S.p.A./A20020191000009084- 02/04/2019 5756 02/05/2019 09/05/2019 1.251,72 6 7.510,32
09084 2019/1251,72
A200201910000 31/03/2019 03/04/2019 0112552 Olivetti S.p.A./A20020191000009081- 02/04/2019 5685 02/05/2019 08/05/2019 867,79 5 4.338,95
09081 2019/867,79
A200201910000 31/03/2019 03/04/2019 0112552 Olivetti S.p.A./A20020191000009078- 02/04/2019 5734 02/05/2019 09/05/2019 1.079,70 6 6.478,20
09078 2019/1079,7
A200201910000 31/03/2019 04/04/2019 0112552 Olivetti S.p.A./A20020191000009079- 02/04/2019 5692 02/05/2019 08/05/2019 211,91 5 1.059,55
09079 2019/211,91
A200201910000 31/03/2019 11/04/2019 0112552 Olivetti S.p.A./A20020191000009080- 02/04/2019 6455 02/05/2019 22/05/2019 470,43 19 8.938,17
09080 2019/470,43
39/2019 31/03/2019 03/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/39/2019- 02/04/2019 5738 02/05/2019 09/05/2019 18.777,60 6 112.665,60
2019/18777,6
40/2019 31/03/2019 03/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/40/2019- 02/04/2019 5738 02/05/2019 09/05/2019 18.777,60 6 112.665,60
2019/18777,6
161 02/04/2019 11/04/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/161- 02/04/2019 6091 02/05/2019 20/05/2019 10.229,58 17 173.902,86
2019/10229,58
168 02/04/2019 11/04/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/168-2019/8210,5 02/04/2019 6091 02/05/2019 20/05/2019 8.210,50 17 139.578,50
160 02/04/2019 11/04/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/160- 02/04/2019 6091 02/05/2019 20/05/2019 10.684,54 17 181.637,18
2019/10684,54
162 02/04/2019 11/04/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/162- 02/04/2019 6091 02/05/2019 20/05/2019 8.547,63 17 145.309,71
2019/8547,63
26/2019/PA 01/04/2019 04/04/2019 0117748 Canone noleggio multifunzioni 02/04/2019 5668 02/05/2019 08/05/2019 219,60 5 1.098,00
230/PA 31/03/2019 02/04/2019 0120565 Fattura B2G 02/04/2019 7152 02/05/2019 11/06/2019 60.934,19 39 2.376.433,41
/EE55 01/04/2019 10/04/2019 0111381 CASA AMATA SRL//EE55-2019/400 02/04/2019 6627 02/05/2019 28/05/2019 400,00 25 10.000,00
/CE32 01/04/2019 10/04/2019 0111381 CASA AMATA SRL//CE32-2019/760,3 02/04/2019 6627 02/05/2019 28/05/2019 760,30 25 19.007,50
/BE67 01/04/2019 10/04/2019 0111381 CASA AMATA SRL//BE67-2019/883,5 02/04/2019 6059 02/05/2019 20/05/2019 883,50 17 15.019,50
/CE33 01/04/2019 10/04/2019 0111381 CASA AMATA SRL//CE33-2019/760,3 02/04/2019 6627 02/05/2019 28/05/2019 760,30 25 19.007,50
06/PA 30/03/2019 09/04/2019 0118684 KRATOS - SOCIETA' COOPERATIVA 02/04/2019 4615 02/05/2019 15/04/2019 20.566,11 -17 -349.623,87
SOCIALE/06/PA-2019/20566,11
5/PAU 31/03/2019 02/04/2019 0124049 Fattura Immediata 02/04/2019 4940 02/05/2019 16/04/2019 147.952,45 -16 -2.367.239,20
119/19E 01/04/2019 03/05/2019 0112498 Provvedimento n. 220/2018 02/04/2019 6227 02/05/2019 21/05/2019 431,88 18 7.773,84

Stampato il 15/07/2019 Pagina 131 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
A200201910000 31/03/2019 02/05/2019 0112552 Olivetti S.p.A./A20020191000009082- 02/04/2019 6071 02/05/2019 20/05/2019 118,71 17 2.018,07
09082 2019/182,01
A200201910000 31/03/2019 02/05/2019 0112552 Olivetti S.p.A./A20020191000009082- 02/04/2019 6072 02/05/2019 20/05/2019 63,30 17 1.076,10
09082 2019/182,01
51 / J 28/02/2019 17/04/2019 0113464 FARMACIA QUARANTA/51 / J-2019/572,09 02/04/2019 6056 02/05/2019 20/05/2019 572,09 17 9.725,53
50 / J 31/01/2019 17/04/2019 0113464 FARMACIA QUARANTA/50 / J-2019/464,29 02/04/2019 6056 02/05/2019 20/05/2019 464,29 17 7.892,93
17/2019 01/04/2019 16/04/2019 0117677 PROTO GIUSEPPE SAS/17/2019-2019/2793,8 02/04/2019 6001 02/05/2019 20/05/2019 908,90 17 15.451,30
17/2019 01/04/2019 16/04/2019 0117677 PROTO GIUSEPPE SAS/17/2019-2019/2793,8 02/04/2019 6002 02/05/2019 20/05/2019 227,80 17 3.872,60
6 01/04/2019 09/05/2019 0121991 GESTIONE RESIDENZA SOCIO-SANITARIA 02/04/2019 6603 02/05/2019 27/05/2019 1.080,35 24 25.928,40
ASSISTENZIALE UMBERTO I MOTTOLA (TA)
9902210722/LC 01/04/2019 08/04/2019 0122766 CANONE INIZIO PERIODO: 01/04/2019 FINE 02/04/2019 6064 * 02/05/2019 20/05/2019 582,75 17 9.906,75
PERIODO: 30/04/2019
8 28/03/2019 08/04/2019 0123439 RINALDI S.R.L.S./8-2019/13420 02/04/2019 4956 02/05/2019 16/04/2019 13.420,00 -16 -214.720,00
33 30/03/2019 02/04/2019 0119063 DESTINAZIONE MERCE: CANILE SAN 02/04/2019 5195 02/05/2019 18/04/2019 242,90 -14 -3.400,60
RAPHAEL - VIA ALBERTO SORDI 800 74121
TARANTO
118/19E 01/04/2019 03/04/2019 0112498 Determina n. 587 del 27/11/2015 02/04/2019 5317 02/05/2019 02/05/2019 373,32 0 0,00
123/19E 01/04/2019 03/04/2019 0112498 SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA 02/04/2019 5303 02/05/2019 02/05/2019 16,34 0 0,00
Srl/123/19E-2019/16,34
A200201910000 31/03/2019 03/04/2019 0112552 Olivetti S.p.A./A20020191000009074- 02/04/2019 5291 02/05/2019 30/04/2019 678,32 -2 -1.356,64
09074 2019/678,32
34/2019 31/03/2019 08/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/34/2019- 02/04/2019 4563 02/05/2019 12/04/2019 10.684,54 -20 -213.690,80
2019/10684,54
32 01/04/2019 02/04/2019 0114499 escargo coop sociale/32-2019/5579,07 02/04/2019 7353 02/05/2019 20/06/2019 5.579,07 48 267.795,36
26 01/04/2019 02/04/2019 0114499 escargo coop sociale/26-2019/5579,07 02/04/2019 7353 02/05/2019 20/06/2019 5.579,07 48 267.795,36
27 01/04/2019 02/04/2019 0114499 escargo coop sociale/27-2019/1650,6 02/04/2019 4362 02/05/2019 08/04/2019 1.650,60 -24 -39.614,40
8 02/04/2019 04/04/2019 0113234 LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL/8- 02/04/2019 4562 02/05/2019 12/04/2019 804,50 -20 -16.090,00
2019/804,5
2019 506 01/04/2019 11/04/2019 0120431 COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI 02/04/2019 5322 02/05/2019 02/05/2019 1.565,30 0 0,00
ONLUS/2019 506-2019/1565,3
SP21 02/04/2019 03/04/2019 0003103 CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L./SP21- 02/04/2019 5287 02/05/2019 30/04/2019 51.851,98 -2 -103.703,96
2019/51851,98
000030 31/03/2019 02/04/2019 0120759 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI 02/04/2019 5189 02/05/2019 18/04/2019 9.820,62 -14 -137.488,68
NOLO A CALDO DI UNA MACCHIANA
OPERATRICE PER LO SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO DI STRADE E AREE
PUBBLICHE. (CIG 747500486F)
5 31/03/2019 19/04/2019 0121712 ELFI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/5- 02/04/2019 7263 02/05/2019 17/06/2019 1.395,09 45 62.779,05
2019/1395,09
3 28/02/2019 19/04/2019 0121712 ELFI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/3- 02/04/2019 7263 02/05/2019 17/06/2019 1.260,08 45 56.703,60
2019/1260,08

Stampato il 15/07/2019 Pagina 132 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
14/PA 02/04/2019 04/04/2019 0114647 L' Arca Cooperativa Sociale A RL/14/PA- 02/04/2019 4557 02/05/2019 12/04/2019 60.425,56 -20 -1.208.511,20
2019/60425,56
7719004921 29/03/2019 03/04/2019 0117223 COMUNE DI TARANTO, ORDINE 3937866, CIG 02/04/2019 5158 02/05/2019 18/04/2019 427,33 -14 -5.982,62
Z932058739 COMPETENZA 28/12/2018 al
27/03/2019 NUM.RATA 5
FPA 94/19 31/03/2019 08/05/2019 0116955 QUOTA SOCIALE CASA PER LA VITA NUOVA 02/04/2019 6597 02/05/2019 27/05/2019 748,32 24 17.959,68
LUCE PALAGIANO MESE MARZO 2019
FATTPA 25_19 02/04/2019 19/04/2019 0121305 FATTURAZIONE RETTE MINORI MESE DI 02/04/2019 7859 02/05/2019 24/06/2019 3.735,00 52 194.220,00
MARZO 2019
Ric. n. 10/2019 04/03/2019 03/04/2019 0123504 Rassegna Carnevale Taranto - eventi a cura 4358 03/05/2019 08/04/2019 5.000,00 -25 -125.000,00
dell'Associazione Culturale Smile - liquidazione
ricevuta n.10/2019 -
FATTPA 25_19 03/04/2019 04/04/2019 0119639 Arre' Domenico/FATTPA 25_19-2019/1555,5 03/04/2019 5835 03/05/2019 14/05/2019 1.555,50 10 15.555,00
FATTPA 26_19 03/04/2019 04/04/2019 0119639 Arre' Domenico/FATTPA 26_19-2019/149,33 03/04/2019 5839 03/05/2019 14/05/2019 149,33 10 1.493,30
2 03/04/2019 16/04/2019 0003003 CORTE APPELLO TARANTO GIUDIZIO 03/04/2019 5777 03/05/2019 13/05/2019 2.537,60 9 22.838,40
C/BARRACCATO ED ALTRI AVVERSO
SENT.363/2016 VS DETERM.576/2017
1pa 16/01/2019 03/04/2019 0011270 DETERMINA 597 DEL 16/07/2018 IMPEGNO 03/04/2019 5838 03/05/2019 14/05/2019 510,00 10 5.100,00
1319 SUB 1
386 31/03/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 03/04/2019 5854 * 03/05/2019 15/05/2019 1.020,04 11 11.220,44
9 NC 31/03/2019 04/04/2019 0115720 Nota Credito a Cliente 03/04/2019 5854 * 03/05/2019 15/05/2019 -704,32 11 -7.747,52
10 NC 31/03/2019 04/04/2019 0115720 Nota Credito a Cliente 03/04/2019 5854 * 03/05/2019 15/05/2019 -636,16 11 -6.997,76
385 31/03/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 03/04/2019 5854 * 03/05/2019 15/05/2019 1.020,04 11 11.220,44
379 31/03/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 03/04/2019 5854 * 03/05/2019 15/05/2019 511,33 11 5.624,63
389 31/03/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 03/04/2019 5854 * 03/05/2019 15/05/2019 1.020,04 11 11.220,44
387 31/03/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 03/04/2019 5854 * 03/05/2019 15/05/2019 1.020,04 11 11.220,44
380 31/03/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 03/04/2019 5854 * 03/05/2019 15/05/2019 1.020,35 11 11.223,85
384 31/03/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 03/04/2019 5854 * 03/05/2019 15/05/2019 1.020,35 11 11.223,85
383 31/03/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 03/04/2019 5854 * 03/05/2019 15/05/2019 1.215,65 11 13.372,15
381 31/03/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 03/04/2019 5854 * 03/05/2019 15/05/2019 526,52 11 5.791,72
382 31/03/2019 04/04/2019 0115720 Fattura Cliente 03/04/2019 5854 * 03/05/2019 15/05/2019 1.020,04 11 11.220,44
FPA 110/19 31/03/2019 09/04/2019 0116955 QUOTA SOCIALE GIORNATE DEGENZA CASA 03/04/2019 6307 03/05/2019 22/05/2019 179,03 18 3.222,54
PER LA VITA NUOVA LUCE TARANTO VIA
SOCRATE 25
21 03/04/2019 09/04/2019 0114603 VI EMETTIAMO FATTURA PER 03/04/2019 5741 03/05/2019 09/05/2019 14.694,90 5 73.474,50
MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEGLI
ATTRAVERSAMENTI RIALZATI GIA
REALIZZATI NEI VARI PUNTI DELLA CITTA'.
CIG 66465190FE.
388 31/03/2019 10/04/2019 0115720 Fattura Cliente 03/04/2019 6573 03/05/2019 27/05/2019 115,13 23 2.647,99

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
167 02/04/2019 11/04/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/167- 03/04/2019 6091 03/05/2019 20/05/2019 11.089,68 16 177.434,88
2019/11089,68
1/19 03/04/2019 28/05/2019 0121663 SORRISO SOCIETA'COOPERATIVA DI 03/04/2019 7286 03/05/2019 18/06/2019 1.394,77 45 62.764,65
SOLIDARIETA'SOCIALE S.C.SOCIALE/1/19-
2019/1394,77
31-E 03/04/2019 06/05/2019 0122818 LABORATORIO DI ECONOMIA DELLO 03/04/2019 6851 03/05/2019 06/06/2019 6.100,00 33 201.300,00
SVILUPPO LOCALE SRL/31-E-2019/6100
11/PA 01/04/2019 30/04/2019 0118344 Fattura alla PA 03/04/2019 7230 03/05/2019 17/06/2019 3.845,92 44 169.220,48
1619010448 03/04/2019 08/04/2019 0000067 S.I.A.E./1619010448-2019/398,71 03/04/2019 5352 03/05/2019 02/05/2019 398,71 -1 -398,71
1619010450 03/04/2019 08/04/2019 0000067 S.I.A.E./1619010450-2019/568,14 03/04/2019 5352 03/05/2019 02/05/2019 568,14 -1 -568,14
1619010455 03/04/2019 08/04/2019 0000067 S.I.A.E./1619010455-2019/3,66 03/04/2019 5352 03/05/2019 02/05/2019 3,66 -1 -3,66
1619010444 03/04/2019 08/04/2019 0000067 S.I.A.E./1619010444-2019/398,71 03/04/2019 5352 03/05/2019 02/05/2019 398,71 -1 -398,71
000324 31/03/2019 04/04/2019 0003381 Periodo di riferimento: dal 01-03-2019 al 31-03- 03/04/2019 5373 03/05/2019 06/05/2019 736,50 2 1.473,00
2019
932 02/04/2019 08/04/2019 0115238 Prot. 28085/2013 44/2013 03/04/2019 4739 03/05/2019 15/04/2019 848,20 -18 -15.267,60
932 02/04/2019 08/04/2019 0115238 Prot. 28085/2013 44/2013 03/04/2019 4741 03/05/2019 15/04/2019 89,98 -18 -1.619,64
PA23 30/03/2019 04/04/2019 0005774 LA ELIOGRAFICA SNC/PA23-2019/434,32 03/04/2019 5190 03/05/2019 18/04/2019 434,32 -15 -6.514,80
FATTPA 20_19 03/04/2019 05/04/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 20_19- 03/04/2019 5332 03/05/2019 02/05/2019 10.402,25 -1 -10.402,25
2019/10402,25
FATTPA 19_19 03/04/2019 05/04/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 19_19- 03/04/2019 5331 03/05/2019 02/05/2019 53.699,82 -1 -53.699,82
2019/53699,82
FATTPA 21_19 03/04/2019 05/04/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 21_19- 03/04/2019 5332 03/05/2019 02/05/2019 6.509,90 -1 -6.509,90
2019/6509,9
07E2019 03/04/2019 26/04/2019 0115748 Documento contabile finanziato a valore su PAC 03/04/2019 7863 03/05/2019 24/06/2019 49.918,31 51 2.545.833,81
Programma Nazionale per i servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
Secondo Riparto finanziario infanzia. Piano di
intervento ammesso al finanziamento per
l'importo di euro 52414,2
07E2019 03/04/2019 26/04/2019 0115748 Documento contabile finanziato a valore su PAC 03/04/2019 7864 03/05/2019 24/06/2019 2.495,92 51 127.291,92
Programma Nazionale per i servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
Secondo Riparto finanziario infanzia. Piano di
intervento ammesso al finanziamento per
l'importo di euro 52414,2
39 01/04/2019 08/05/2019 0000817 Campania srl/39-2019/12052,11 03/04/2019 6642 03/05/2019 28/05/2019 12.052,11 24 289.250,64
30 03/04/2019 04/04/2019 0120548 OPERAZIONE COFINANZIATA DA PO PUGLIA 03/04/2019 5320 03/05/2019 02/05/2019 5.385,55 -1 -5.385,55
FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX- AZIONE 9.7
FPA 109/19 31/03/2019 19/04/2019 0116955 QUOTA SOCIALE GIORNATE DEGENZA CASA 03/04/2019 5342 03/05/2019 02/05/2019 505,05 -1 -505,05
PER LA VITA NUOVA LUCE TARANTO VIA
SOCRATE 25 MESE MARZO 2019

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
21/PA 03/04/2019 16/04/2019 0119574 BITELLA S.r.l./21/PA-2019/68853,81 03/04/2019 6222 03/05/2019 21/05/2019 68.853,81 17 1.170.514,77
20/PA 03/04/2019 12/04/2019 0119574 BITELLA S.r.l./20/PA-2019/14096,76 03/04/2019 5292 03/05/2019 30/04/2019 14.096,76 -3 -42.290,28
PA000029 04/04/2019 08/04/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 04/04/2019 5785 * 04/05/2019 13/05/2019 -76.969,77 8 -615.758,16
/PA000029-2019/76969,77
PA000043 04/04/2019 08/04/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 04/04/2019 5785 * 04/05/2019 13/05/2019 5.154.099,49 8 41.232.795,92
/PA000043-2019/5154099,49
539/PA 28/02/2019 15/04/2019 0016352 CIG:5613023D19 MESE DI FEBBRAIO 2019 04/04/2019 6707 04/05/2019 29/05/2019 9.880,66 24 237.135,84
FORNITURA PASTI COLAZIONE (PASTO)
PRANZO (PASTO) CENA(PASTO) SCISSIONE
DEI PAGAMENTI IVA ART. 17 TER DPR
633/1972
C29 04/04/2019 05/04/2019 0003372 ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO 04/04/2019 6705 04/05/2019 29/05/2019 3.780,00 24 90.720,00
227/2019/00/29 ZELO/C29 227/2019/00/29-2019/3780
FPA 254/19 04/04/2019 06/05/2019 0003335 SERVIZIO ADI PAC DI "ASS. DOMICILIARE 04/04/2019 6721 04/05/2019 30/05/2019 76.976,73 25 1.924.418,25
SOCIO-ASSISTENZIALE IN REGIME DI
SERVIZIO INTEGRATO CON L'ASS.
DOMICILIARE DI COMPETENZA SANITARIA"
(ADI) - CIG 7607101A53 - CUP
E59G18000080001 MARZO 2019
3A 04/04/2019 08/04/2019 0118756 COMM.TRASF.PROD.AGRIC. C.T.P.A. SRL/3A- 04/04/2019 5381 04/05/2019 06/05/2019 2.771,84 1 2.771,84
2019/2771,84
PA000036 04/04/2019 08/04/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 04/04/2019 5461 * 04/05/2019 07/05/2019 -1.718,20 2 -3.436,40
/PA000036-2019/1718,2
PA000044 04/04/2019 08/04/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 04/04/2019 5461 * 04/05/2019 07/05/2019 70.969,03 2 141.938,06
/PA000044-2019/70969,03
1619010498 03/04/2019 08/04/2019 0000067 S.I.A.E./1619010498-2019/3,66 04/04/2019 5862 04/05/2019 15/05/2019 3,66 10 36,60
1619010497 03/04/2019 08/04/2019 0000067 S.I.A.E./1619010497-2019/398,71 04/04/2019 5862 04/05/2019 15/05/2019 398,71 10 3.987,10
42/2019 04/04/2019 09/04/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 04/04/2019 6410 04/05/2019 22/05/2019 4.316,13 17 73.374,21
SOCIALE/42/2019-2019/4316,13
40/2019 04/04/2019 09/04/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 04/04/2019 6410 04/05/2019 22/05/2019 15.106,46 17 256.809,82
SOCIALE/40/2019-2019/15106,46
13/E 22/03/2019 04/04/2019 0112205 LAVORI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO 04/04/2019 5746 04/05/2019 09/05/2019 321,70 4 1.286,80
COMUNALE ERP SALDO CONTRATTO N.16
REP.DEL 27.11.2018 COMPRENSIVO DI ONERI
DI SICUREZZA FATTURA SOGGETTA A
SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART 17-TER
DPR 633/1972
13/E 22/03/2019 04/04/2019 0112205 LAVORI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO 04/04/2019 5747 04/05/2019 09/05/2019 7.260,00 4 29.040,00
COMUNALE ERP SALDO CONTRATTO N.16
REP.DEL 27.11.2018 COMPRENSIVO DI ONERI
DI SICUREZZA FATTURA SOGGETTA A
SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART 17-TER
DPR 633/1972

Stampato il 15/07/2019 Pagina 135 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
FPA 253/19 04/04/2019 09/05/2019 0003335 SERVIZIO DI INTERVENTI LUDICO - 04/04/2019 6834 04/05/2019 05/06/2019 9.284,26 31 287.812,06
RICREATIVI IN FAVORE DEL BAMBINO
MALATO - MESE DI MARZO 2019
12/PA 04/04/2019 17/04/2019 0119587 FARMACIA BRESCIA SAS FARMACIA BRESCIA 04/04/2019 6050 04/05/2019 20/05/2019 145,92 15 2.188,80
DEL DOTT.ROSSANO BRESCIA E C.
SAS/12/PA-2019/145,92
74/PA 31/03/2019 30/04/2019 0117639 Fattura B2G 04/04/2019 6068 04/05/2019 20/05/2019 393,73 15 5.905,95
189/S 31/03/2019 16/04/2019 0117986 Assistenza Manut. Fatt. Iva da versare a cura del 04/04/2019 6005 04/05/2019 20/05/2019 5.947,50 15 89.212,50
cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter
del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)
10 04/04/2019 28/05/2019 0121662 PERIODO DI RIFERIMENTO: MARZO 2019 04/04/2019 7264 * 04/05/2019 17/06/2019 8.370,56 43 359.934,08
12/PA 04/04/2019 17/04/2019 0018757 FARMACIA CARRARA DR. ROBERTO/12/PA- 04/04/2019 6051 04/05/2019 20/05/2019 99,40 15 1.491,00
2019/99,4
189 01/04/2019 16/04/2019 0115825 FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 04/04/2019 6078 04/05/2019 20/05/2019 1.525,00 15 22.875,00
STAZ.RADIO CONS.DDT723 03.07.13
177/E2019 31/03/2019 30/04/2019 0119405 Fattura di Vendita SP (Elettronico) 04/04/2019 6009 04/05/2019 20/05/2019 590,46 15 8.856,90
1619010452 03/04/2019 08/04/2019 0000067 S.I.A.E./1619010452-2019/3,66 04/04/2019 5352 04/05/2019 02/05/2019 3,66 -2 -7,32
1619010456 03/04/2019 08/04/2019 0000067 S.I.A.E./1619010456-2019/3,66 04/04/2019 5352 04/05/2019 02/05/2019 3,66 -2 -7,32
35/01 04/04/2019 08/04/2019 0000562 AMIU S.P.A./35/01-2019/83160 04/04/2019 5295 04/05/2019 30/04/2019 83.160,00 -4 -332.640,00
33/01 04/04/2019 08/04/2019 0000562 AMIU S.P.A./33/01-2019/178982,72 04/04/2019 4530 04/05/2019 11/04/2019 178.982,72 -23 -4.116.602,56
4A 04/04/2019 05/04/2019 0116659 Erogazione servizio semiresidenziale Marzo 2019 04/04/2019 4564 04/05/2019 12/04/2019 14.279,28 -22 -314.144,16
FATTPA 23_19 03/04/2019 05/04/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 23_19- 04/04/2019 5332 04/05/2019 02/05/2019 23.512,63 -2 -47.025,26
2019/23512,63
PA/2019/0003 05/04/2019 09/04/2019 0116377 integrazione retta mese di marzo 2019 Pignatale/ 05/04/2019 6644 05/05/2019 28/05/2019 1.795,00 22 39.490,00
Giammanco/ Pagliari
3151 29/03/2019 08/04/2019 0118980 LOCONTE V. & C. S.a.s./3151-2019/5356,19 05/04/2019 6691 05/05/2019 29/05/2019 5.356,19 23 123.192,37
3152 29/03/2019 08/04/2019 0118980 LOCONTE V. & C. S.a.s./3152-2019/49,78 05/04/2019 6691 05/05/2019 29/05/2019 49,78 23 1.144,94
6/PAU 05/04/2019 08/04/2019 0124049 Fattura Immediata 05/04/2019 6729 05/05/2019 03/06/2019 52.431,78 28 1.468.089,84
6/PAU 05/04/2019 08/04/2019 0124049 Fattura Immediata 05/04/2019 6730 05/05/2019 03/06/2019 46.000,00 28 1.288.000,00
4/001 05/04/2019 28/05/2019 0123679 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI 05/04/2019 8207 05/05/2019 25/06/2019 1.395,09 50 69.754,50
STRANIERI MSNA GRUPPO APPARTAMENTO
LA RETE DI INDRA DAL 01/03/2019 AL
31/03/2019
FPA 256/19 05/04/2019 08/05/2019 0003335 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 05/04/2019 6536 05/05/2019 23/05/2019 13.399,15 17 227.785,55
EDUCATIVA - MESE DI MARZO 2019
25/91 04/04/2019 14/05/2019 0117310 Fattura 05/04/2019 6635 05/05/2019 28/05/2019 921,60 22 20.275,20
41 05/04/2019 18/04/2019 0121580 PRESTAZIONE DI SERVIZI 05/04/2019 8987 05/05/2019 28/06/2019 36.803,33 53 1.950.576,49
143/S 26/03/2019 09/04/2019 0117623 FATTURA DI VENDITA P.A. SPLIT 05/04/2019 7111 05/05/2019 11/06/2019 599,02 36 21.564,72
209 05/04/2019 09/04/2019 0011633 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR- 05/04/2019 6286 05/05/2019 22/05/2019 11.330,58 16 181.289,28
FSE 2014/2020, Asse IX - Azione 9.7
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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
47/2019 01/04/2019 12/04/2019 0113325 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17- 05/04/2019 7127 05/05/2019 11/06/2019 750,00 36 27.000,00
ter DPR 633/72
201930264 31/03/2019 08/04/2019 0119910 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) 05/04/2019 5680 05/05/2019 08/05/2019 1.461,55 2 2.923,10
41/2019 04/04/2019 09/04/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 05/04/2019 6410 05/05/2019 22/05/2019 26.325,47 16 421.207,52
SOCIALE/41/2019-2019/26325,47
02/PA/19OR 05/04/2019 30/04/2019 0001202 FATTURAZIONE PERIODO GEN. FEB. MAR. 05/04/2019 6043 05/05/2019 20/05/2019 1.500,00 14 21.000,00
2019
13/PA 04/04/2019 17/04/2019 0118731 FARMACIA BAGNUOLI DR. FABRIZIO/13/PA- 05/04/2019 6049 05/05/2019 20/05/2019 51,04 14 714,56
2019/51,04
FPA 4/19 04/04/2019 05/04/2019 0000070 S.O.P.A.I.P. Società Cooperativa arl/FPA 4/19- 05/04/2019 4566 05/05/2019 12/04/2019 8.301,86 -23 -190.942,78
2019/8301,86
42 05/04/2019 18/04/2019 0121580 PRESTAZIONE DI SERVIZI 05/04/2019 6411 05/05/2019 22/05/2019 45.819,92 16 733.118,72
34/2019 05/04/2019 06/05/2019 0125592 Servizi inerenti la pulizia e manutenzione 05/04/2019 6845 05/05/2019 06/06/2019 7.919,99 31 245.519,69
ordinaria del Centro Sportivo della Marina Militare
ubicato alla Via Cugini in Taranto MESE DI
FEBBRAIO 2019
35/2019 05/04/2019 06/05/2019 0125592 Servizi inerenti la pulizia e manutenzione 05/04/2019 6602 05/05/2019 27/05/2019 7.919,99 21 166.319,79
ordinaria del Centro Sportivo della Marina Militare
ubicato alla Via Cugini in Taranto MESE DI
MARZO 2019
33/2019 05/04/2019 06/05/2019 0125592 Servizi inerenti la pulizia e manutenzione 05/04/2019 6847 05/05/2019 06/06/2019 7.919,99 31 245.519,69
ordinaria del Centro Sportivo della Marina Militare
ubicato alla Via Cugini in Taranto MESE DI
GENNAIO 2019
065 bis_2019/PA 04/04/2019 08/04/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 06/04/2019 5743 06/05/2019 09/05/2019 1.180,47 2 2.360,94
carcasse animali. Dal 30/03/2019 al 03/04/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
41/2019 05/04/2019 24/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/41/2019- 06/04/2019 6042 06/05/2019 20/05/2019 14.287,79 13 185.741,27
2019/14287,79
43/2019 05/04/2019 11/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/43/2019- 06/04/2019 5330 06/05/2019 02/05/2019 6.510,00 -4 -26.040,00
2019/6510
FATTPA 27_19 08/04/2019 08/04/2019 0119639 Arre' Domenico/FATTPA 27_19-2019/1400 08/04/2019 5890 08/05/2019 17/05/2019 1.400,00 8 11.200,00
PA000045 08/04/2019 23/04/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 08/04/2019 5465 08/05/2019 07/05/2019 508.428,53 -1 -508.428,53
/PA000045-2019/508428,53
32/E 01/03/2019 09/04/2019 0000579 Retta per il mese di Febbraio 2019 dal 01/02/2019 08/04/2019 5855 08/05/2019 15/05/2019 364,60 6 2.187,60
al 28/02/2019 per la cura e l'ospitalita'
31/E 01/03/2019 09/04/2019 0000579 Retta per il mese di Febbraio 2019 dal 01/02/2019 08/04/2019 5855 08/05/2019 15/05/2019 520,00 6 3.120,00
al 28/02/2019 per la cura e l'ospitalita'
SP25 08/04/2019 09/04/2019 0003103 CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L./SP25-2019/122 08/04/2019 7123 08/05/2019 11/06/2019 122,00 33 4.026,00
13/2019/PA 08/04/2019 17/04/2019 0121057 FARMACIA DR.GIUSEPPE 08/04/2019 6052 08/05/2019 20/05/2019 29,00 11 319,00
GRANIGLIA/13/2019/PA-2019/29

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
45/2019 05/04/2019 08/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/45/2019- 08/04/2019 4563 08/05/2019 12/04/2019 2.895,17 -26 -75.274,42
2019/2895,17
FPA 2/19 08/04/2019 08/04/2019 0119298 Guglielmo Marco Di Cesare/FPA 2/19- 08/04/2019 5372 08/05/2019 06/05/2019 1.711,05 -2 -3.422,10
2019/1711,05
FPA 3/19 08/04/2019 08/04/2019 0119298 Guglielmo Marco Di Cesare/FPA 3/19- 08/04/2019 5372 08/05/2019 06/05/2019 1.501,06 -2 -3.002,12
2019/1501,06
P77 29/03/2019 23/04/2019 0000250 SINCON srl/P77-2019/5673 08/04/2019 5715 08/05/2019 08/05/2019 5.673,00 0 0,00
30PA 31/03/2019 03/05/2019 0118358 RETTA OSPITE MARZO 2019 09/04/2019 6692 09/05/2019 29/05/2019 1.018,04 19 19.342,76
29PA 31/03/2019 03/05/2019 0118358 RETTA OSPITE MARZO 2019 09/04/2019 6692 09/05/2019 29/05/2019 1.018,04 19 19.342,76
11/FE 09/04/2019 10/04/2019 0014578 Causale: Operazione cofinanziata dal PO Puglia 09/04/2019 5370 09/05/2019 06/05/2019 5.118,03 -3 -15.354,09
FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7
Periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2019
4/PA 09/04/2019 09/04/2019 0120647 PALUMBO ANNA/4/PA-2019/400 09/04/2019 6304 09/05/2019 22/05/2019 400,00 12 4.800,00
0054508477 02/04/2019 16/04/2019 0016976 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0054508477- 09/04/2019 6548 09/05/2019 23/05/2019 454,52 13 5.908,76
2019/454,52
78/2019/28 31/03/2019 10/04/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/78/2019/28- 09/04/2019 6836 09/05/2019 05/06/2019 2.570,69 26 66.837,94
2019/2570,69
9 09/04/2019 10/04/2019 0113234 LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL/9- 09/04/2019 6030 * 09/05/2019 20/05/2019 2.664,50 10 26.645,00
2019/2664,5
472 /AE 31/03/2019 10/04/2019 0119311 Fattura Cliente 09/04/2019 6589 09/05/2019 27/05/2019 1.070,74 17 18.202,58
12/PA 09/04/2019 17/04/2019 0118293 FARM. GROTTOLI DR.SSA GIOVANNA/12/PA- 09/04/2019 6053 09/05/2019 20/05/2019 411,60 10 4.116,00
2019/411,6
0000192 31/03/2019 15/05/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 09/04/2019 7192 09/05/2019 14/06/2019 941,67 35 32.958,45
LIBELLULA/0000192-2019/941,67
77/PA 09/04/2019 15/04/2019 0117639 Fattura B2G 09/04/2019 6062 09/05/2019 20/05/2019 11.211,34 10 112.113,40
46/2019 09/04/2019 23/04/2019 0000281 KENT S.r.l./46/2019-2019/7760,79 09/04/2019 5789 09/05/2019 13/05/2019 7.760,79 3 23.282,37
8906546126/LC 03/12/2018 15/04/2019 0122766 CANONE INIZIO PERIODO: 01/12/2018 FINE 09/04/2019 6064 * 09/05/2019 20/05/2019 582,75 10 5.827,50
PERIODO: 30/12/2018
8904584328/LC 03/09/2018 15/04/2019 0122766 CANONE INIZIO PERIODO: 01/09/2018 FINE 09/04/2019 6063 09/05/2019 20/05/2019 582,75 10 5.827,50
PERIODO: 30/09/2018
108/PA 08/04/2019 07/06/2019 0125186 MICCOLIS S.P.A./108/PA-2019/72764,82 09/04/2019 7144 09/05/2019 11/06/2019 72.764,82 32 2.328.474,24
33/2019 31/03/2019 03/05/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/33/2019- 09/04/2019 8451 09/05/2019 26/06/2019 2.136,91 47 100.434,77
2019/2136,91
5/PA 09/04/2019 09/04/2019 0120647 PALUMBO ANNA/5/PA-2019/400 09/04/2019 5333 09/05/2019 02/05/2019 400,00 -7 -2.800,00
27 08/04/2019 09/04/2019 0117642 RICHIESTA ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL' 09/04/2019 5306 09/05/2019 02/05/2019 27.360,30 -7 -191.522,10
IMPORTO CONTRATTUALE (ART. 35, COMMA
18, DEL D. LGS. N. 50/2016)
12/FE 09/04/2019 10/04/2019 0014578 Causale: Operazione cofinanziata dal PO Puglia 09/04/2019 5366 09/05/2019 06/05/2019 4.943,35 -3 -14.830,05
FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7
Periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2019
5/PA 08/04/2019 28/05/2019 0114303 AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 09/04/2019 8315 09/05/2019 26/06/2019 2.789,54 47 131.108,38

Stampato il 15/07/2019 Pagina 138 di 203


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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
ONLUS/5/PA-2019/2789,54
130-FE 08/04/2019 16/04/2019 0117765 NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE/130- 09/04/2019 6299 09/05/2019 22/05/2019 4.043,29 12 48.519,48
FE-2019/4043,29
29 09/04/2019 10/04/2019 0117642 SAL.N.1 10/04/2019 5766 10/05/2019 13/05/2019 77.880,00 2 155.760,00
190004564 /G 04/04/2019 23/04/2019 0000168 Xerox Spa/190004564 /G-2019/355,02 10/04/2019 5767 10/05/2019 13/05/2019 236,68 2 473,36
190004564 /G 04/04/2019 23/04/2019 0000168 Xerox Spa/190004564 /G-2019/355,02 10/04/2019 5768 10/05/2019 13/05/2019 118,34 2 236,68
25 10/04/2019 16/04/2019 0113938 Riferim. avviso di fattura 1/2019 determina 10/04/2019 5779 10/05/2019 13/05/2019 1.896,86 2 3.793,72
271/2014
25 10/04/2019 16/04/2019 0113938 Riferim. avviso di fattura 1/2019 determina 10/04/2019 5780 10/05/2019 13/05/2019 1.459,12 2 2.918,24
271/2014
473 /AE 31/03/2019 03/05/2019 0119311 Fattura Cliente 10/04/2019 6499 10/05/2019 23/05/2019 729,24 12 8.750,88
0000193 31/03/2019 15/05/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 10/04/2019 7192 10/05/2019 14/06/2019 2.278,50 34 77.469,00
LIBELLULA/0000193-2019/2278,5
13/PA 09/04/2019 17/04/2019 0121681 FARM. LO BIANCO DR.SSA ROSANNA/13/PA- 10/04/2019 6048 10/05/2019 20/05/2019 52,00 9 468,00
2019/52
32/PA 2019 31/03/2019 03/05/2019 0118046 IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE/32/PA 2019- 10/04/2019 6690 10/05/2019 29/05/2019 735,00 18 13.230,00
2019/735
8719112634 09/04/2019 17/04/2019 0018821 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 10/04/2019 6508 10/05/2019 23/05/2019 2.061,10 12 24.733,20
Rendiconto 2101432181
8903962328/LC 01/08/2018 15/04/2019 0122766 CANONE INIZIO PERIODO: 01/08/2018 FINE 10/04/2019 6063 10/05/2019 20/05/2019 582,75 9 5.244,75
PERIODO: 30/08/2018
0000191 31/03/2019 11/04/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 10/04/2019 5337 10/05/2019 02/05/2019 1.617,00 -8 -12.936,00
LIBELLULA/0000191-2019/1617
32/2019 31/03/2019 03/05/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/32/2019- 10/04/2019 8451 10/05/2019 26/06/2019 2.136,91 46 98.297,86
2019/2136,91
268 /I 31/03/2019 16/04/2019 0001551 FATTURA 10/04/2019 5296 10/05/2019 30/04/2019 144.541,82 -10 -1.445.418,20
551/B1 10/04/2019 15/04/2019 0002684 NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. 10/04/2019 5336 10/05/2019 02/05/2019 122,12 -8 -976,96
SAS/551/B1-2019/122,12
190004838 /G 04/04/2019 23/04/2019 0000168 Xerox Spa/190004838 /G-2019/1611,23 10/04/2019 5764 10/05/2019 09/05/2019 537,08 -1 -537,08
190004838 /G 04/04/2019 23/04/2019 0000168 Xerox Spa/190004838 /G-2019/1611,23 10/04/2019 5765 10/05/2019 09/05/2019 1.074,15 -1 -1.074,15
PA000049 09/04/2019 23/04/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 10/04/2019 5790 10/05/2019 13/05/2019 226.688,00 2 453.376,00
/PA000049-2019/226688
003023384240 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384240-2019 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 0,00 17 0,00
003023384231 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384231-2019/135,19 11/04/2019 6664 11/05/2019 29/05/2019 135,19 17 2.298,23
003023384220 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384220-2019/135,19 11/04/2019 6664 11/05/2019 29/05/2019 135,19 17 2.298,23
003023384232 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384232-2019/469,43 11/04/2019 6664 11/05/2019 29/05/2019 469,43 17 7.980,31
003023749492 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023749492-2019/4,62 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 4,62 17 78,54
003023749494 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023749494-2019/1368,17 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 1.368,17 17 23.258,89
003023749488 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023749488-2019/146,01 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 146,01 17 2.482,17

Stampato il 15/07/2019 Pagina 139 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003023384244 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384244-2019/1243,69 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 1.243,69 17 21.142,73
003023384251 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384251-2019/70,2 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 70,20 17 1.193,40
003023384254 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384254-2019 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 0,00 17 0,00
003023384256 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384256-2019/16,92 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 16,92 17 287,64
003023384265 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384265-2019/164,26 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 164,26 17 2.792,42
003023749497 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023749497-2019/1033,9 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 1.033,90 17 17.576,30
003023384253 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384253-2019/547,17 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 547,17 17 9.301,89
003023384257 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384257-2019/1165,94 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 1.165,94 17 19.820,98
003023384255 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384255-2019/257,96 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 257,96 17 4.385,32
003023749493 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023749493-2019/266,34 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 266,34 17 4.527,78
003023384262 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384262-2019/66,29 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 66,29 17 1.126,93
003023384241 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384241-2019 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 0,00 17 0,00
003023749489 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023749489-2019/507,09 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 507,09 17 8.620,53
003023384237 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384237-2019/689,01 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 689,01 17 11.713,17
003023384248 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384248-2019/600,19 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 600,19 17 10.203,23
003023749485 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023749485-2019/61,37 11/04/2019 6665 11/05/2019 29/05/2019 61,37 17 1.043,29
003023384225 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384225-2019/134,36 11/04/2019 6670 11/05/2019 29/05/2019 134,36 17 2.284,12
003023384221 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384221-2019/473,68 11/04/2019 6671 11/05/2019 29/05/2019 473,68 17 8.052,56
003023384242 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384242-2019/11,33 11/04/2019 6670 11/05/2019 29/05/2019 11,33 17 192,61
003023384263 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384263-2019/15,9 11/04/2019 6670 11/05/2019 29/05/2019 15,90 17 270,30
003023384246 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384246-2019/15,9 11/04/2019 6669 11/05/2019 29/05/2019 15,90 17 270,30
003023384247 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384247-2019/220,17 11/04/2019 6668 11/05/2019 29/05/2019 220,17 17 3.742,89
003023384224 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384224-2019/36,51 11/04/2019 6670 11/05/2019 29/05/2019 36,51 17 620,67
27 11/04/2019 16/04/2019 0113938 Riferimento avviso di fattura n. 11/2019 11/04/2019 7301 11/05/2019 19/06/2019 3.997,27 38 151.896,26
003023384226 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384226-2019 11/04/2019 8981 * 11/05/2019 28/06/2019 -4.801,77 47 -225.683,19
253 /I 31/03/2019 16/04/2019 0001551 FATTURA 11/04/2019 5296 11/05/2019 30/04/2019 2.026,07 -11 -22.286,77
252 /I 31/03/2019 16/04/2019 0001551 FATTURA 11/04/2019 5296 11/05/2019 30/04/2019 888.450,31 -11 -9.772.953,41
269 /I 31/03/2019 16/04/2019 0001551 FATTURA 11/04/2019 5296 11/05/2019 30/04/2019 329,63 -11 -3.625,93
003023749490 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023749490-2019 12/04/2019 6665 12/05/2019 29/05/2019 0,00 16 0,00
003023384222 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384222-2019/149,86 12/04/2019 6664 12/05/2019 29/05/2019 149,86 16 2.397,76
003023384235 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384235-2019/220,17 12/04/2019 6664 12/05/2019 29/05/2019 220,17 16 3.522,72
003023384223 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384223-2019/571,16 12/04/2019 6664 12/05/2019 29/05/2019 571,16 16 9.138,56
003023384227 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384227-2019/134,36 12/04/2019 6664 12/05/2019 29/05/2019 134,36 16 2.149,76

Stampato il 15/07/2019 Pagina 140 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003023384250 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384250-2019/26,42 12/04/2019 6664 12/05/2019 29/05/2019 26,42 16 422,72
15/PA 11/04/2019 06/05/2019 0114647 L' Arca Cooperativa Sociale A RL/15/PA- 12/04/2019 5800 12/05/2019 14/05/2019 12.546,17 1 12.546,17
2019/12546,17
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003023384261 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384261-2019/109,43 12/04/2019 6665 12/05/2019 29/05/2019 109,43 16 1.750,88
003023384249 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384249-2019/84,33 12/04/2019 6665 12/05/2019 29/05/2019 84,33 16 1.349,28
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003023384218 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384218-2019/7,63 12/04/2019 6669 12/05/2019 29/05/2019 7,63 16 122,08
003023384234 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384234-2019/5,9 12/04/2019 6670 12/05/2019 29/05/2019 5,90 16 94,40
003023749487 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023749487-2019/23,91 12/04/2019 6670 12/05/2019 29/05/2019 23,91 16 382,56
003023384219 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384219-2019/1143,91 12/04/2019 6666 12/05/2019 29/05/2019 1.143,91 16 18.302,56
003023384216 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384216-2019/104,26 12/04/2019 6669 12/05/2019 29/05/2019 104,26 16 1.668,16
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003023384236 09/04/2019 12/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003023384236-2019/856,2 12/04/2019 6667 12/05/2019 29/05/2019 856,20 16 13.699,20
V19047579 09/04/2019 15/04/2019 0002709 Mercato settimanale del sabato gennaio 2019 12/04/2019 6698 12/05/2019 29/05/2019 585,60 16 9.369,60
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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
telefonando allo 05
V0-175 11/04/2019 17/04/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 12/04/2019 6703 12/05/2019 29/05/2019 34.968,74 16 559.499,84
HOLDING SPA/V0-175-2019/34968,74
V0-178 11/04/2019 17/04/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 12/04/2019 6703 12/05/2019 29/05/2019 4.033,69 16 64.539,04
HOLDING SPA/V0-178-2019/4033,69
V0-181 11/04/2019 17/04/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 12/04/2019 6703 12/05/2019 29/05/2019 367,77 16 5.884,32
HOLDING SPA/V0-181-2019/367,77
V0-177 11/04/2019 17/04/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 12/04/2019 6703 12/05/2019 29/05/2019 3.566,30 16 57.060,80
HOLDING SPA/V0-177-2019/3566,3
V0-182 11/04/2019 17/04/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 12/04/2019 6703 12/05/2019 29/05/2019 99,06 16 1.584,96
HOLDING SPA/V0-182-2019/99,06
V0-176 11/04/2019 17/04/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 12/04/2019 6703 12/05/2019 29/05/2019 18.823,93 16 301.182,88
HOLDING SPA/V0-176-2019/18823,93
V0-180 11/04/2019 17/04/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 12/04/2019 6703 12/05/2019 29/05/2019 367,77 16 5.884,32
HOLDING SPA/V0-180-2019/367,77
V0-179 11/04/2019 17/04/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 12/04/2019 6703 12/05/2019 29/05/2019 24.729,89 16 395.678,24
HOLDING SPA/V0-179-2019/24729,89
17 10/04/2019 12/04/2019 0120613 SOC. COOP. MARANATHA'/17-2019/1915,2 12/04/2019 6296 12/05/2019 22/05/2019 1.915,20 9 17.236,80
141 12/04/2019 16/04/2019 0122638 Pratica: 234/2018 - Comune di Taranto / Intesa 12/04/2019 7305 12/05/2019 19/06/2019 5.836,48 37 215.949,76
San Paolo Spa Opposizione a ricorso
straordinario- Atto di costituzione - TAR Lecce r.g.
1361/2018 Disciplina di incarico-Determina
dirigenziale n. 550 del 6.11.2018 ACCONTO sulle
competenze professional
003024606612 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606612-2019/31,93 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 31,93 10 319,30
003024659855 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659855-2019/64,22 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 64,22 10 642,20
003024606617 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606617-2019/1548,58 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 1.548,58 10 15.485,80
003024606609 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606609-2019/1469,08 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 1.469,08 10 14.690,80
003024606523 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606523-2019/3854,2 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 3.854,20 10 38.542,00
003024659853 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659853-2019/47,6 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 47,60 10 476,00
003024606607 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606607-2019/307,79 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 307,79 10 3.077,90
003024606582 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606582-2019 12/04/2019 6554 12/05/2019 23/05/2019 0,00 10 0,00
003024606650 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606650-2019/189,38 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 189,38 10 1.893,80
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Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003024606625 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606625-2019/2918,89 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 2.918,89 10 29.188,90
003024659927 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659927-2019/5003,71 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 5.003,71 10 50.037,10
003024606590 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606590-2019/683,47 12/04/2019 6554 12/05/2019 23/05/2019 683,47 10 6.834,70
003024659912 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659912-2019/803,59 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 803,59 10 8.035,90
003024606588 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606588-2019/2010,88 12/04/2019 6554 12/05/2019 23/05/2019 2.010,88 10 20.108,80
003024659892 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659892-2019/565,23 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 565,23 10 5.652,30
003024659923 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659923-2019/16,04 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 16,04 10 160,40
003024606596 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606596-2019/1439,53 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 1.439,53 10 14.395,30
003024659857 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659857-2019/75,74 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 75,74 10 757,40
003024606635 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606635-2019/263,41 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 263,41 10 2.634,10
003024606291 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606291-2019/486,57 12/04/2019 6554 12/05/2019 23/05/2019 486,57 10 4.865,70
003024606599 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606599-2019/93,5 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 93,50 10 935,00
003024606587 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606587-2019/2915,46 12/04/2019 6554 12/05/2019 23/05/2019 2.915,46 10 29.154,60
003024606600 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606600-2019/152,81 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 152,81 10 1.528,10
003024606469 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606469-2019/4947,51 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 4.947,51 10 49.475,10
003024606528 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606528-2019/2144,82 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 2.144,82 10 21.448,20
003024659926 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659926-2019/49,13 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 49,13 10 491,30
003024659895 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659895-2019/36,91 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 36,91 10 369,10
003024606619 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606619-2019/476,01 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 476,01 10 4.760,10
003024659933 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659933-2019/17,35 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 17,35 10 173,50
003024659911 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659911-2019/613,72 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 613,72 10 6.137,20
003024606541 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606541-2019/1538,08 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 1.538,08 10 15.380,80
003024606623 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606623-2019/37,32 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 37,32 10 373,20
003024659907 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659907-2019/440,81 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 440,81 10 4.408,10
003024606626 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606626-2019/3203,66 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 3.203,66 10 32.036,60
003024606586 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606586-2019/3762,89 12/04/2019 6554 12/05/2019 23/05/2019 3.762,89 10 37.628,90
003024606595 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606595-2019/1366,96 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 1.366,96 10 13.669,60
003024606581 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606581-2019/975,41 12/04/2019 6554 12/05/2019 23/05/2019 975,41 10 9.754,10
003024659918 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659918-2019/1534,69 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 1.534,69 10 15.346,90
003024659859 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659859-2019/53,2 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 53,20 10 532,00
003024659916 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659916-2019/2637,38 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 2.637,38 10 26.373,80
003024606593 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606593-2019/310,6 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 310,60 10 3.106,00
003024659893 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659893-2019/1713,99 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 1.713,99 10 17.139,90

Stampato il 15/07/2019 Pagina 143 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003024606613 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606613-2019/482,63 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 482,63 10 4.826,30
003024606443 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606443-2019/629,75 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 629,75 10 6.297,50
003024659880 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659880-2019/336,12 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 336,12 10 3.361,20
003024606389 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606389-2019/253,94 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 253,94 10 2.539,40
003024606564 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606564-2019/572,7 12/04/2019 6554 12/05/2019 23/05/2019 572,70 10 5.727,00
003024606549 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606549-2019/1857,07 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 1.857,07 10 18.570,70
003024659884 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659884-2019/145,85 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 145,85 10 1.458,50
003024606611 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606611-2019/289,77 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 289,77 10 2.897,70
003024659920 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659920-2019/773,48 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 773,48 10 7.734,80
003024659874 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659874-2019/247,28 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 247,28 10 2.472,80
003024606532 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606532-2019/1107,26 12/04/2019 6554 12/05/2019 23/05/2019 1.107,26 10 11.072,60
003024659883 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659883-2019/15,53 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 15,53 10 155,30
003024606633 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606633-2019/486,51 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 486,51 10 4.865,10
003024606284 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606284-2019/206,36 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 206,36 10 2.063,60
003024659913 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659913-2019/1304,42 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 1.304,42 10 13.044,20
003024659890 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659890-2019/2440,82 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 2.440,82 10 24.408,20
003024659891 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659891-2019/522,51 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 522,51 10 5.225,10
003024606550 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606550-2019/2632,61 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 2.632,61 10 26.326,10
003024606507 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606507-2019/2029,53 12/04/2019 6554 12/05/2019 23/05/2019 2.029,53 10 20.295,30
003024659932 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659932-2019/874,94 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 874,94 10 8.749,40
003024659904 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659904-2019/1526,26 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 1.526,26 10 15.262,60
003024659922 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659922-2019/961,18 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 961,18 10 9.611,80
003024659924 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659924-2019/333,56 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 333,56 10 3.335,60
003024606565 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606565-2019/641,87 12/04/2019 6554 12/05/2019 23/05/2019 641,87 10 6.418,70
003024606283 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606283-2019/47,6 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 47,60 10 476,00
003024606470 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606470-2019/1521,33 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 1.521,33 10 15.213,30
003024606644 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606644-2019/3373,87 12/04/2019 6553 12/05/2019 23/05/2019 3.373,87 10 33.738,70
003024606536 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606536-2019/1635,85 12/04/2019 6554 12/05/2019 23/05/2019 1.635,85 10 16.358,50
003024659903 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659903-2019/676,27 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 676,27 10 6.762,70
003024659879 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659879-2019/208,86 12/04/2019 6552 12/05/2019 23/05/2019 208,86 10 2.088,60
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 144 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 145 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003024606502 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606502-2019/1392,17 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 1.392,17 8 11.137,36
19 10/04/2019 15/04/2019 0120602 MALAGNINO COSTRUZIONI S.R.L./19- 12/04/2019 5778 12/05/2019 13/05/2019 42.334,00 0 0,00
2019/42334
V0-183 11/04/2019 15/04/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 12/04/2019 5801 12/05/2019 14/05/2019 3.660,00 1 3.660,00
HOLDING SPA/V0-183-2019/3660
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 146 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 147 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003024606460 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606460-2019/1699,29 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 1.699,29 8 13.594,32
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003024606314 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606314-2019/162,55 12/04/2019 6204 12/05/2019 21/05/2019 162,55 8 1.300,40
003024606292 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606292-2019/75,74 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 75,74 8 605,92
003024606529 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606529-2019/854,23 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 854,23 8 6.833,84
003024606561 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606561-2019/865,1 12/04/2019 6207 12/05/2019 21/05/2019 865,10 8 6.920,80
003024606497 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606497-2019/5,42 12/04/2019 6209 * 12/05/2019 21/05/2019 5,42 8 43,36
003024606321 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606321-2019/21,35 12/04/2019 6209 * 12/05/2019 21/05/2019 21,35 8 170,80
003024606363 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606363-2019/13,05 12/04/2019 6209 * 12/05/2019 21/05/2019 13,05 8 104,40
003024606562 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606562-2019/40,16 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 40,16 8 321,28
003024606294 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606294-2019/602,88 12/04/2019 6211 12/05/2019 21/05/2019 602,88 8 4.823,04
003024606345 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606345-2019/412,16 12/04/2019 6204 12/05/2019 21/05/2019 412,16 8 3.297,28
003024606320 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606320-2019/409,24 12/04/2019 6204 12/05/2019 21/05/2019 409,24 8 3.273,92
003024659871 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659871-2019/24,46 12/04/2019 6209 * 12/05/2019 21/05/2019 24,46 8 195,68
003024606333 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606333-2019/720,5 12/04/2019 6207 12/05/2019 21/05/2019 720,50 8 5.764,00
003024606413 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606413-2019/31,93 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 31,93 8 255,44
003024606485 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606485-2019/437,08 12/04/2019 6204 12/05/2019 21/05/2019 437,08 8 3.496,64
003024606618 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606618-2019/796,82 12/04/2019 6206 12/05/2019 21/05/2019 796,82 8 6.374,56
003024606348 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606348-2019/20,29 12/04/2019 6209 * 12/05/2019 21/05/2019 20,29 8 162,32
003024606347 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606347-2019/23,55 12/04/2019 6209 * 12/05/2019 21/05/2019 23,55 8 188,40
003024606415 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606415-2019/785,75 12/04/2019 6214 12/05/2019 21/05/2019 785,75 8 6.286,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 148 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003024606352 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606352-2019/118,36 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 118,36 8 946,88
003024606553 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606553-2019 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 0,00 8 0,00
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003024606342 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606342-2019/166,15 12/04/2019 6204 12/05/2019 21/05/2019 166,15 8 1.329,20
003024606531 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606531-2019/241,73 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 241,73 8 1.933,84
003024606496 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606496-2019/95,22 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 95,22 8 761,76
003024606484 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606484-2019/644,83 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 644,83 8 5.158,64
003024659867 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659867-2019/5,42 12/04/2019 6209 * 12/05/2019 21/05/2019 5,42 8 43,36
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003024606533 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606533-2019/1007,49 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 1.007,49 8 8.059,92
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003024606310 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606310-2019/143,35 12/04/2019 6204 12/05/2019 21/05/2019 143,35 8 1.146,80
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003024606481 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606481-2019/1533,32 12/04/2019 6205 * 12/05/2019 21/05/2019 1.533,32 8 12.266,56
003024606378 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606378-2019/19,43 12/04/2019 6209 * 12/05/2019 21/05/2019 19,43 8 155,44
003024606573 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606573-2019/859,39 12/04/2019 6206 12/05/2019 21/05/2019 859,39 8 6.875,12
5pa 11/04/2019 16/04/2019 0011270 DOTT.VETERINARIO MARIO BUONFRATE/5pa- 12/04/2019 6044 12/05/2019 20/05/2019 1.400,00 7 9.800,00
2019/1400
/CE42 12/04/2019 30/04/2019 0111381 CASA AMATA SRL//CE42-2019/760,3 12/04/2019 6627 12/05/2019 28/05/2019 760,30 15 11.404,50
000001-2019-EL 11/04/2019 13/05/2019 0123432 BUONO LIBRI SCOLASTICI 12/04/2019 7075 12/05/2019 10/06/2019 2.568,07 28 71.905,96
FPA 2/19 12/04/2019 16/04/2019 0122384 ESEC. IMM. COMUNE DI TARANTO / LUBELLI 12/04/2019 5312 12/05/2019 02/05/2019 4.227,90 -10 -42.279,00
PATELLA
126 08/04/2019 21/05/2019 0119298 Servizio "Scuola di Strada"-Attuazione di 12/04/2019 7179 12/05/2019 14/06/2019 4.944,45 32 158.222,40
Interventi in favore dell'Infanzia e
dell'Adolescenza L. n. 285/1997-
44/2019 05/04/2019 24/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/44/2019- 13/04/2019 5470 13/05/2019 07/05/2019 5.000,00 -6 -30.000,00
2019/10733,48
44/2019 05/04/2019 24/04/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/44/2019- 13/04/2019 5471 13/05/2019 07/05/2019 5.733,48 -6 -34.400,88
2019/10733,48
003024606636 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606636-2019/2091,23 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 2.091,23 9 18.821,07
003024606648 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606648-2019/7686,87 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 7.686,87 9 69.181,83

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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003024606610 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606610-2019/4123,26 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 4.123,26 9 37.109,34
003024606557 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606557-2019/2767,5 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 2.767,50 9 24.907,50
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003024659905 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659905-2019/319,82 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 319,82 9 2.878,38
003024606584 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606584-2019/1607,81 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 1.607,81 9 14.470,29
003024659876 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659876-2019/47,6 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 47,60 9 428,40
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003024659899 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659899-2019/1326,48 13/04/2019 6549 * 13/05/2019 23/05/2019 1.326,48 9 11.938,32
003024606589 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606589-2019 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 0,00 9 0,00
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003024659887 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659887-2019/1759,53 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 1.759,53 9 15.835,77
003024606629 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606629-2019/2194,99 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 2.194,99 9 19.754,91
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003024659863 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659863-2019/43,81 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 43,81 9 394,29
003024606498 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606498-2019/4064,69 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 4.064,69 9 36.582,21
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003024606579 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606579-2019 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 0,00 9 0,00
003024606640 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606640-2019/627,4 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 627,40 9 5.646,60
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003024606591 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606591-2019/936,8 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 936,80 9 8.431,20
003024659925 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659925-2019/560,03 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 560,03 9 5.040,27
003024659898 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659898-2019/618,14 13/04/2019 6549 * 13/05/2019 23/05/2019 618,14 9 5.563,26
003024659928 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659928-2019/1291,82 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 1.291,82 9 11.626,38
003024659917 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659917-2019/15,01 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 15,01 9 135,09
003024659914 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659914-2019/226,94 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 226,94 9 2.042,46
003024606574 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606574-2019/5087,23 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 5.087,23 9 45.785,07

Stampato il 15/07/2019 Pagina 150 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003024659875 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659875-2019/54,16 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 54,16 9 487,44
003024659931 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659931-2019/982,06 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 982,06 9 8.838,54
003024606468 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606468-2019/2475,93 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 2.475,93 9 22.283,37
003024606592 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606592-2019/206,08 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 206,08 9 1.854,72
003024606568 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606568-2019/968 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 968,00 9 8.712,00
003024659900 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659900-2019/352,84 13/04/2019 6549 * 13/05/2019 23/05/2019 352,84 9 3.175,56
003024659897 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659897-2019/425,16 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 425,16 9 3.826,44
003024659909 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659909-2019/255,88 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 255,88 9 2.302,92
003024606473 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606473-2019/4511,19 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 4.511,19 9 40.600,71
003024606392 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606392-2019/1693,69 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 1.693,69 9 15.243,21
003024659910 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659910-2019/156,59 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 156,59 9 1.409,31
003024606379 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606379-2019/2185,15 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 2.185,15 9 19.666,35
003024606576 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606576-2019/1354,74 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 1.354,74 9 12.192,66
003024606441 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606441-2019/3130,53 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 3.130,53 9 28.174,77
003024659889 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659889-2019/785,91 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 785,91 9 7.073,19
003024606411 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606411-2019/2027,19 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 2.027,19 9 18.244,71
003024659865 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659865-2019/726,85 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 726,85 9 6.541,65
003024659908 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659908-2019/1100,35 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 1.100,35 9 9.903,15
003024606545 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606545-2019/1534,43 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 1.534,43 9 13.809,87
003024659896 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659896-2019 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 0,00 9 0,00
003024606390 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606390-2019/3654,06 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 3.654,06 9 32.886,54
003024606649 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606649-2019/2927,21 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 2.927,21 9 26.344,89
003024659868 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659868-2019/965,34 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 965,34 9 8.688,06
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003024659906 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659906-2019/1189,63 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 1.189,63 9 10.706,67
003024659894 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659894-2019/1019,85 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 1.019,85 9 9.178,65
003024659872 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659872-2019/93,56 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 93,56 9 842,04
003024606566 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606566-2019/1798,63 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 1.798,63 9 16.187,67
003024606391 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606391-2019/1261,26 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 1.261,26 9 11.351,34
003024606446 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606446-2019 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 0,00 9 0,00
003024659937 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659937-2019/1368,28 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 1.368,28 9 12.314,52
003024659882 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659882-2019/217,72 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 217,72 9 1.959,48

Stampato il 15/07/2019 Pagina 151 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003024659860 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659860-2019/305,31 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 305,31 9 2.747,79
003024606638 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606638-2019/3074,61 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 3.074,61 9 27.671,49
003024659936 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659936-2019/530,93 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 530,93 9 4.778,37
003024606628 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606628-2019/111,12 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 111,12 9 1.000,08
003024659870 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659870-2019/40,19 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 40,19 9 361,71
003024606539 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606539-2019/3325,17 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 3.325,17 9 29.926,53
003024606620 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606620-2019/236,74 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 236,74 9 2.130,66
003024606547 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606547-2019/1928,99 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 1.928,99 9 17.360,91
003024606569 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606569-2019/1010,73 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 1.010,73 9 9.096,57
003024606616 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606616-2019/979,42 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 979,42 9 8.814,78
003024659881 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659881-2019/24,33 13/04/2019 6552 13/05/2019 23/05/2019 24,33 9 218,97
003024659901 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659901-2019/323,68 13/04/2019 6549 * 13/05/2019 23/05/2019 323,68 9 2.913,12
003024659858 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659858-2019/24,46 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 24,46 9 220,14
003024606634 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606634-2019/1815,16 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 1.815,16 9 16.336,44
003024606603 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606603-2019/113,67 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 113,67 9 1.023,03
003024606602 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606602-2019/2217,25 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 2.217,25 9 19.955,25
003024606442 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606442-2019/24,89 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 24,89 9 224,01
003024606407 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606407-2019/1451,51 13/04/2019 6554 13/05/2019 23/05/2019 1.451,51 9 13.063,59
003024606452 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606452-2019/853,01 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 853,01 9 7.677,09
003024606630 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606630-2019/36,7 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 36,70 9 330,30
003024659902 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659902-2019/754,61 13/04/2019 6549 * 13/05/2019 23/05/2019 754,61 9 6.791,49
003024606631 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606631-2019/801,56 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 801,56 9 7.214,04
003024606605 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606605-2019/2015,77 13/04/2019 6553 13/05/2019 23/05/2019 2.015,77 9 18.141,93
24/PA 12/04/2019 23/04/2019 0119574 BITELLA S.r.l./24/PA-2019/49622,87 13/04/2019 5889 13/05/2019 17/05/2019 49.622,87 3 148.868,61
003025495919 11/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003025495919-2019/480,06 13/04/2019 6211 13/05/2019 21/05/2019 480,06 7 3.360,42
003024606341 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606341-2019/373,95 13/04/2019 6204 13/05/2019 21/05/2019 373,95 7 2.617,65
003024606278 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606278-2019/980,83 13/04/2019 6207 13/05/2019 21/05/2019 980,83 7 6.865,81
003024659862 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659862-2019/24,46 13/04/2019 6209 * 13/05/2019 21/05/2019 24,46 7 171,22
003024606403 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606403-2019 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 0,00 7 0,00
003024606366 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606366-2019/323,19 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 323,19 7 2.262,33
003024659919 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659919-2019/5,38 13/04/2019 6209 * 13/05/2019 21/05/2019 5,38 7 37,66
003024606429 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606429-2019/119,08 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 119,08 7 833,56
003024606297 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606297-2019/111,5 13/04/2019 6204 13/05/2019 21/05/2019 111,50 7 780,50

Stampato il 15/07/2019 Pagina 152 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003024606641 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606641-2019/5,42 13/04/2019 6209 * 13/05/2019 21/05/2019 5,42 7 37,94
003024659934 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024659934-2019/5,42 13/04/2019 6209 * 13/05/2019 21/05/2019 5,42 7 37,94
003024606493 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606493-2019/2009,97 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 2.009,97 7 14.069,79
003024606578 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606578-2019/576,65 13/04/2019 6204 13/05/2019 21/05/2019 576,65 7 4.036,55
003024606304 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606304-2019/293,63 13/04/2019 6211 13/05/2019 21/05/2019 293,63 7 2.055,41
003024606542 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606542-2019 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 -115,51 7 -808,57
003024606426 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606426-2019/865,54 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 865,54 7 6.058,78
003024606508 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606508-2019/1964,57 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 1.964,57 7 13.751,99
003024606385 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606385-2019/21,8 13/04/2019 6209 * 13/05/2019 21/05/2019 21,80 7 152,60
003024606414 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606414-2019/1129,67 13/04/2019 6206 13/05/2019 21/05/2019 1.129,67 7 7.907,69
003024606331 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606331-2019/263,41 13/04/2019 6207 13/05/2019 21/05/2019 263,41 7 1.843,87
003025495922 11/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003025495922-2019/21,42 13/04/2019 6209 * 13/05/2019 21/05/2019 21,42 7 149,94
003025495918 11/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003025495918-2019/428,28 13/04/2019 6211 13/05/2019 21/05/2019 428,28 7 2.997,96
003024606530 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606530-2019/489,78 13/04/2019 6204 13/05/2019 21/05/2019 489,78 7 3.428,46
003024606280 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606280-2019/785,73 13/04/2019 6208 13/05/2019 21/05/2019 785,73 7 5.500,11
003024606280 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606280-2019/785,73 13/04/2019 6204 13/05/2019 21/05/2019 785,73 7 5.500,11
003024606423 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606423-2019/437,85 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 437,85 7 3.064,95
003024606349 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606349-2019/17,4 13/04/2019 6209 * 13/05/2019 21/05/2019 17,40 7 121,80
003025495924 11/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003025495924-2019/18,47 13/04/2019 6209 * 13/05/2019 21/05/2019 18,47 7 129,29
003025495923 11/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003025495923-2019/17,12 13/04/2019 6209 * 13/05/2019 21/05/2019 17,12 7 119,84
003024606486 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606486-2019/1653,7 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 1.653,70 7 11.575,90
003024606355 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606355-2019/1674,32 13/04/2019 6214 13/05/2019 21/05/2019 1.674,32 7 11.720,24
003024606444 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606444-2019/867,65 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 867,65 7 6.073,55
003024606513 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606513-2019/128,03 13/04/2019 6209 * 13/05/2019 21/05/2019 128,03 7 896,21
003024606372 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606372-2019/1981,45 13/04/2019 6204 13/05/2019 21/05/2019 1.981,45 7 13.870,15
003024606302 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606302-2019/65,14 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 65,14 7 455,98
003024606428 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606428-2019/1447,96 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 1.447,96 7 10.135,72
003024606325 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606325-2019/75,74 13/04/2019 6207 13/05/2019 21/05/2019 75,74 7 530,18
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 153 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003024606343 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606343-2019/15,9 13/04/2019 6210 13/05/2019 21/05/2019 15,90 7 111,30
003024606563 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606563-2019/47,6 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 47,60 7 333,20
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 154 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003024606461 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606461-2019/1944,35 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 1.944,35 7 13.610,45
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003024606488 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606488-2019/54,92 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 54,92 7 384,44
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003024606512 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606512-2019/1234,99 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 1.234,99 7 8.644,93
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003024606412 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606412-2019/360,02 13/04/2019 6204 13/05/2019 21/05/2019 360,02 7 2.520,14
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003024606361 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606361-2019/766,5 13/04/2019 6211 13/05/2019 21/05/2019 766,50 7 5.365,50
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003024606393 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606393-2019/823,05 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 823,05 7 5.761,35

Stampato il 15/07/2019 Pagina 155 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003024606401 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606401-2019/453,67 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 453,67 7 3.175,69
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003024606430 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606430-2019/512,01 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 512,01 7 3.584,07
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003024606354 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606354-2019/86,23 13/04/2019 6204 13/05/2019 21/05/2019 86,23 7 603,61
003024606439 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606439-2019/1535,66 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 1.535,66 7 10.749,62
003024606338 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606338-2019/1056,56 13/04/2019 6206 13/05/2019 21/05/2019 1.056,56 7 7.395,92
003024606516 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606516-2019/1247,76 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 1.247,76 7 8.734,32
003024606554 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606554-2019/936,45 13/04/2019 6206 13/05/2019 21/05/2019 936,45 7 6.555,15
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 156 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003024606515 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606515-2019/20,47 13/04/2019 6210 13/05/2019 21/05/2019 20,47 7 143,29
003024606440 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606440-2019/409,43 13/04/2019 6214 13/05/2019 21/05/2019 409,43 7 2.866,01
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003024606480 10/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003024606480-2019/15,23 13/04/2019 6205 * 13/05/2019 21/05/2019 15,23 7 106,61
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/CE41 12/04/2019 30/04/2019 0111381 CASA AMATA SRL//CE41-2019/760,3 13/04/2019 6627 13/05/2019 28/05/2019 760,30 14 10.644,20
003026584719 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584719-2019/23,8 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 23,80 8 190,40
003026584726 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584726-2019/874,08 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 874,08 8 6.992,64
003026589616 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026589616-2019/1111,75 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 1.111,75 8 8.894,00
003026584734 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584734-2019/1059,18 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 1.059,18 8 8.473,44
003026012069 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012069-2019/308,42 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 308,42 8 2.467,36
003026241782 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026241782-2019/2183,35 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 2.183,35 8 17.466,80
003026012047 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012047-2019/133,54 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 133,54 8 1.068,32
003026584720 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584720-2019 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 0,00 8 0,00
003026584716 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584716-2019/143,76 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 143,76 8 1.150,08
003026012095 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012095-2019/154,45 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 154,45 8 1.235,60
003026241779 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026241779-2019 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 -15,40 8 -123,20
003026012083 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012083-2019/248,36 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 248,36 8 1.986,88
003026012041 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012041-2019/325,92 14/04/2019 6552 14/05/2019 23/05/2019 325,92 8 2.607,36
003026584717 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584717-2019/135,1 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 135,10 8 1.080,80
003026584713 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584713-2019/106,7 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 106,70 8 853,60
003026584725 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584725-2019/309,99 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 309,99 8 2.479,92
003026584714 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584714-2019 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 0,00 8 0,00
003026584727 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584727-2019/4956,54 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 4.956,54 8 39.652,32
003026584718 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584718-2019/246,37 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 246,37 8 1.970,96
003026584735 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584735-2019/1229,67 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 1.229,67 8 9.837,36
003026012086 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012086-2019/613,94 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 613,94 8 4.911,52
003026012050 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012050-2019/814,3 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 814,30 8 6.514,40
003026012090 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012090-2019/102,97 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 102,97 8 823,76

Stampato il 15/07/2019 Pagina 157 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003026241784 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026241784-2019/180,15 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 180,15 8 1.441,20
003026012073 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012073-2019/631,08 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 631,08 8 5.048,64
003026012091 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012091-2019/65,92 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 65,92 8 527,36
003026012068 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012068-2019/1139,27 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 1.139,27 8 9.114,16
003026584728 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584728-2019/18,79 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 18,79 8 150,32
003026584711 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584711-2019/132,47 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 132,47 8 1.059,76
003026012062 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012062-2019/756,78 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 756,78 8 6.054,24
003026241780 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026241780-2019/271,3 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 271,30 8 2.170,40
003026241778 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026241778-2019/266,68 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 266,68 8 2.133,44
003026012063 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012063-2019 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 0,00 8 0,00
003026584723 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584723-2019/42,53 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 42,53 8 340,24
003026584736 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584736-2019/110 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 110,00 8 880,00
003026584729 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584729-2019/1074,54 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 1.074,54 8 8.596,32
003026584715 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584715-2019/236,19 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 236,19 8 1.889,52
003026584712 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584712-2019 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 0,00 8 0,00
003026584732 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584732-2019 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 0,00 8 0,00
003026584722 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584722-2019/456,34 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 456,34 8 3.650,72
003026584721 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584721-2019/246,37 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 246,37 8 1.970,96
003026012057 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012057-2019/475,23 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 475,23 8 3.801,84
003026584733 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584733-2019/620,31 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 620,31 8 4.962,48
003026584710 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584710-2019/478,81 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 478,81 8 3.830,48
003026584730 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584730-2019/73,69 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 73,69 8 589,52
003026012052 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012052-2019/66,28 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 66,28 8 530,24
003026012056 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012056-2019/134,32 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 134,32 8 1.074,56
003026012085 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012085-2019/1130,42 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 1.130,42 8 9.043,36
003026012080 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012080-2019 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 0,00 8 0,00
003026012089 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012089-2019/3023,66 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 3.023,66 8 24.189,28
003026012067 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012067-2019/816,19 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 816,19 8 6.529,52
003026012064 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012064-2019/30,89 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 30,89 8 247,12
003026012088 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012088-2019/1286,31 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 1.286,31 8 10.290,48
003026012082 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012082-2019/2409,15 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 2.409,15 8 19.273,20
003026241785 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026241785-2019/1020,58 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 1.020,58 8 8.164,64
003026241783 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026241783-2019/154,45 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 154,45 8 1.235,60

Stampato il 15/07/2019 Pagina 158 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003026241777 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026241777-2019/134,59 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 134,59 8 1.076,72
003026012078 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012078-2019/515,29 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 515,29 8 4.122,32
003026241781 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026241781-2019/283,1 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 283,10 8 2.264,80
003026012065 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012065-2019 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 0,00 8 0,00
003026012071 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012071-2019/962,19 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 962,19 8 7.697,52
003026012075 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012075-2019 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 -38,13 8 -305,04
003026012074 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012074-2019/90,54 14/04/2019 6549 * 14/05/2019 23/05/2019 90,54 8 724,32
073_2019/PA 13/04/2019 15/04/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 14/04/2019 5891 14/05/2019 17/05/2019 1.342,60 2 2.685,20
carcasse animali. Dal 04/04/2019 al 12/04/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
003026012048 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012048-2019/97,65 14/04/2019 6204 14/05/2019 21/05/2019 97,65 6 585,90
003026598149 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026598149-2019 14/04/2019 6209 * 14/05/2019 21/05/2019 -3,53 6 -21,18
003026584724 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584724-2019/18,01 14/04/2019 6209 * 14/05/2019 21/05/2019 18,01 6 108,06
003026012076 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012076-2019/36,2 14/04/2019 6210 14/05/2019 21/05/2019 36,20 6 217,20
003026012055 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012055-2019/66,28 14/04/2019 6210 14/05/2019 21/05/2019 66,28 6 397,68
003026012058 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012058-2019/8,88 14/04/2019 6210 14/05/2019 21/05/2019 8,88 6 53,28
003026012072 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012072-2019/219,05 14/04/2019 6213 14/05/2019 21/05/2019 219,05 6 1.314,30
003026012093 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012093-2019/15,84 14/04/2019 6210 14/05/2019 21/05/2019 15,84 6 95,04
003026241776 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026241776-2019/28,18 14/04/2019 6210 14/05/2019 21/05/2019 28,18 6 169,08
003026012077 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012077-2019/134,32 14/04/2019 6212 14/05/2019 21/05/2019 134,32 6 805,92
003026012060 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012060-2019/219,05 14/04/2019 6204 14/05/2019 21/05/2019 219,05 6 1.314,30
003026584737 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584737-2019/4245,78 14/04/2019 6204 14/05/2019 21/05/2019 4.245,78 6 25.474,68
003026584731 13/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026584731-2019/724,23 14/04/2019 6204 14/05/2019 21/05/2019 724,23 6 4.345,38
003026012087 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012087-2019/511,12 14/04/2019 6211 14/05/2019 21/05/2019 511,12 6 3.066,72
003026012066 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012066-2019/11,49 14/04/2019 6209 * 14/05/2019 21/05/2019 11,49 6 68,94
003026012040 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012040-2019/105,18 14/04/2019 6209 * 14/05/2019 21/05/2019 105,18 6 631,08
003026012049 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012049-2019/133,54 14/04/2019 6204 14/05/2019 21/05/2019 133,54 6 801,24
003026012084 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012084-2019/17,96 14/04/2019 6209 * 14/05/2019 21/05/2019 17,96 6 107,76
003026012051 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012051-2019/21,35 14/04/2019 6209 * 14/05/2019 21/05/2019 21,35 6 128,10
003026012044 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012044-2019/454,02 14/04/2019 6211 14/05/2019 21/05/2019 454,02 6 2.724,12
003026012061 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012061-2019/880,05 14/04/2019 6207 14/05/2019 21/05/2019 880,05 6 5.280,30
003026012053 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012053-2019/25,5 14/04/2019 6209 * 14/05/2019 21/05/2019 25,50 6 153,00
003026012043 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012043-2019/134,32 14/04/2019 6204 14/05/2019 21/05/2019 134,32 6 805,92

Stampato il 15/07/2019 Pagina 159 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003026012092 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012092-2019/16,04 14/04/2019 6209 * 14/05/2019 21/05/2019 16,04 6 96,24
003026012045 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012045-2019/562,69 14/04/2019 6204 14/05/2019 21/05/2019 562,69 6 3.376,14
003026012081 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012081-2019/652,58 14/04/2019 6207 14/05/2019 21/05/2019 652,58 6 3.915,48
003026012070 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012070-2019/15,84 14/04/2019 6204 14/05/2019 21/05/2019 15,84 6 95,04
003026012042 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012042-2019/38,21 14/04/2019 6209 * 14/05/2019 21/05/2019 38,21 6 229,26
003026012046 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012046-2019/36,55 14/04/2019 6210 14/05/2019 21/05/2019 36,55 6 219,30
003026012094 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012094-2019/853,45 14/04/2019 6211 14/05/2019 21/05/2019 853,45 6 5.120,70
003026012059 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012059-2019/15,84 14/04/2019 6210 14/05/2019 21/05/2019 15,84 6 95,04
003026012039 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012039-2019/5,42 14/04/2019 6210 14/05/2019 21/05/2019 5,42 6 32,52
003026589293 13/04/2019 15/04/2019 0018720 Enel Energia SpA/003026589293-2019/121,51 14/04/2019 6581 14/05/2019 27/05/2019 121,51 12 1.458,12
003026606695 13/04/2019 15/04/2019 0018720 Enel Energia SpA/003026606695-2019/11,66 14/04/2019 6581 14/05/2019 27/05/2019 11,66 12 139,92
003026621572 13/04/2019 15/04/2019 0018720 Enel Energia SpA/003026621572-2019/19,1 14/04/2019 6581 14/05/2019 27/05/2019 19,10 12 229,20
003026642306 13/04/2019 15/04/2019 0018720 Enel Energia SpA/003026642306-2019/875,05 14/04/2019 6581 14/05/2019 27/05/2019 875,05 12 10.500,60
003026606698 13/04/2019 15/04/2019 0018720 Enel Energia SpA/003026606698-2019/99,14 14/04/2019 6581 14/05/2019 27/05/2019 99,14 12 1.189,68
003026631410 13/04/2019 15/04/2019 0018720 Enel Energia SpA/003026631410-2019/12,25 14/04/2019 6581 14/05/2019 27/05/2019 12,25 12 147,00
003026613854 13/04/2019 15/04/2019 0018720 Enel Energia SpA/003026613854-2019/11,66 14/04/2019 6581 14/05/2019 27/05/2019 11,66 12 139,92
003026632464 13/04/2019 15/04/2019 0018720 Enel Energia SpA/003026632464-2019/11,66 14/04/2019 6581 14/05/2019 27/05/2019 11,66 12 139,92
003026663268 13/04/2019 15/04/2019 0018720 Enel Energia SpA/003026663268-2019/66,89 14/04/2019 6581 14/05/2019 27/05/2019 66,89 12 802,68
003026575739 13/04/2019 15/04/2019 0018720 Enel Energia SpA/003026575739-2019/950,5 14/04/2019 6581 14/05/2019 27/05/2019 950,50 12 11.406,00
003026584928 13/04/2019 15/04/2019 0018720 Enel Energia SpA/003026584928-2019/763,77 14/04/2019 6581 14/05/2019 27/05/2019 763,77 12 9.165,24
003026566325 13/04/2019 15/04/2019 0018720 Enel Energia SpA/003026566325-2019/11,66 14/04/2019 6581 14/05/2019 27/05/2019 11,66 12 139,92
003026012079 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012079-2019/134,32 14/04/2019 6210 14/05/2019 21/05/2019 134,32 6 805,92
003026012054 12/04/2019 15/04/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026012054-2019/684,58 14/04/2019 6204 14/05/2019 21/05/2019 684,58 6 4.107,48
DD190 03/04/2019 15/04/2019 0114417 Liquidazione dei Rimborsi in favore di cittadini o 15/04/2019 5108 15/05/2019 17/04/2019 854,56 -28 -23.927,68
Avvocati difensori riconosciuti come debiti fuori
bilancio con delibera di CC n. 237 del 28/12/2018.

DD190 03/04/2019 15/04/2019 0012038 Liquidazione dei Rimborsi in favore di cittadini o 5109 15/05/2019 17/04/2019 169,60 -28 -4.748,80
Avvocati difensori riconosciuti come debiti fuori
bilancio con delibera di CC n. 237 del 28/12/2018.

DD190 03/04/2019 15/04/2019 0120716 Liquidazione dei Rimborsi in favore di cittadini o 15/04/2019 5107 15/05/2019 17/04/2019 135,46 -28 -3.792,88
Avvocati difensori riconosciuti come debiti fuori
bilancio con delibera di CC n. 237 del 28/12/2018.

DD190 03/04/2019 15/04/2019 0119277 Liquidazione dei Rimborsi in favore di cittadini o 15/04/2019 7124 15/05/2019 11/06/2019 186,52 27 5.036,04
Avvocati difensori riconosciuti come debiti fuori

Stampato il 15/07/2019 Pagina 160 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
bilancio con delibera di CC n. 237 del 28/12/2018.

DD190 03/04/2019 15/04/2019 0125374 Liquidazione dei Rimborsi in favore di cittadini o 6762 15/05/2019 04/06/2019 140,24 20 2.804,80
Avvocati difensori riconosciuti come debiti fuori
bilancio con delibera di CC n. 237 del 28/12/2018.

dd190 03/04/2019 15/04/2019 0125375 Liquidazione dei Rimborsi in favore di cittadini o 15/04/2019 5106 15/05/2019 17/04/2019 857,60 -28 -24.012,80
Avvocati difensori riconosciuti come debiti fuori
bilancio con delibera di CC n. 237 del 28/12/2018.

FATTPA 24_19 15/04/2019 16/04/2019 0119329 Insieme Societa' Cooperativa Sociale 15/04/2019 6305 15/05/2019 22/05/2019 2.000,25 6 12.001,50
Onlus/FATTPA 24_19-2019/2000,25
83-2019 12/04/2019 16/04/2019 0115809 PREVENTIVO 15/04/2019 5693 15/05/2019 08/05/2019 1.570,14 -7 -10.990,98
FC0002600348 11/04/2019 06/05/2019 0111086 Codice Cliente_011338823 / Centro 15/04/2019 6604 15/05/2019 27/05/2019 676,47 11 7.441,17
Fatturazione_B27779
SP38 11/04/2019 16/04/2019 0003103 CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L./SP38-2019/1159 15/04/2019 5754 15/05/2019 09/05/2019 1.159,00 -6 -6.954,00
23/PA 15/04/2019 16/04/2019 0112145 SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE 15/04/2019 6223 15/05/2019 21/05/2019 9.499,99 5 47.499,95
SRL/23/PA-2019/9499,99
29/PA/2019 15/04/2019 16/04/2019 0123893 FATTURA IN RIFERIMENTO ALLA RETTA DEL 15/04/2019 5321 15/05/2019 02/05/2019 1.464,75 -13 -19.041,75
PERIODO DI MARZO 2019.
SP27 11/04/2019 16/04/2019 0003103 CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L./SP27-2019/590 15/04/2019 5386 15/05/2019 06/05/2019 590,00 -9 -5.310,00
48/2 16/04/2019 17/04/2019 0121854 COOPERATIVA SOCIALE EOS/48/2-2019/1911 16/04/2019 7115 16/05/2019 11/06/2019 1.911,00 25 47.775,00
568/B1 16/04/2019 22/05/2019 0002684 NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. 16/04/2019 7159 16/05/2019 11/06/2019 208,18 25 5.204,50
SAS/568/B1-2019/208,18
FATTPA 18_19 16/04/2019 22/05/2019 0118900 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 16/04/2019 6835 16/05/2019 05/06/2019 29.295,00 19 556.605,00
FERRANTE APORTI/FATTPA 18_19-2019/29295
1/PA 15/04/2019 13/05/2019 0009852 RUSSO BIAGIO/1/PA-2019/2021,2 16/04/2019 7132 16/05/2019 11/06/2019 2.021,20 25 50.530,00
000169 06/04/2019 23/04/2019 0118829 Riferimenti:(Data e N.docum.) 04-03-19 16/04/2019 6038 16/05/2019 20/05/2019 9.118,91 3 27.356,73
FIR1050934/17 05-03-19 FIR1050935/17 06-03-
19 FIR1050936/17 07-03-19 FIR1050937/17 07-
03-19 FIR1050940/17 07-03-19 FIR1050941/17
08-03-19 FIR1050942/17 12-03-19
FIR1050943/17 13-03-19 FIR1050944/17 15-03-
19
569/B1 16/04/2019 29/04/2019 0002684 NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. 16/04/2019 6697 16/05/2019 29/05/2019 122,12 12 1.465,44
SAS/569/B1-2019/122,12
67 15/04/2019 30/04/2019 0118324 SERVIZI PUNTUALI DI MANUTENZIONE 16/04/2019 7187 16/05/2019 14/06/2019 29.890,00 28 836.920,00
ORDINARIA SU ALCUNI PUNTI STRATEGICI
DELLA RETE CITTADINA DI COMPLUVIO
DELLE ACQUE BIANCHE - MACROZONA
PAOLO VI - LIDO AZZURRO. CIG ZD82575AE8,
CUP E51G18000190004
56 16/04/2019 17/04/2019 0125147 I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S/56-2019/2184 16/04/2019 7113 16/05/2019 11/06/2019 2.184,00 25 54.600,00

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
57 16/04/2019 17/04/2019 0125147 I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S/57- 16/04/2019 7113 16/05/2019 11/06/2019 1.706,25 25 42.656,25
2019/1706,25
119 17/04/2019 19/04/2019 0112578 VS PROT. N 051093 DEL 08-04-2019 17/04/2019 7114 17/05/2019 11/06/2019 170,80 24 4.099,20
13/04 30/03/2019 18/04/2019 0117852 CONSORZIO MERIDIONALE SERVIZI/13/04- 17/04/2019 5357 17/05/2019 06/05/2019 466,40 -11 -5.130,40
2019/466,4
12/04 30/03/2019 18/04/2019 0117852 CONSORZIO MERIDIONALE SERVIZI/12/04- 17/04/2019 5357 17/05/2019 06/05/2019 63.465,12 -11 -698.116,32
2019/63465,12
28/PA/2019 13/04/2019 23/04/2019 0118348 Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello 17/04/2019 6496 * 17/05/2019 23/05/2019 -261,95 5 -1.309,75
Srl/28/PA/2019-2019/261,95
29/PA/2019 13/04/2019 23/04/2019 0118348 Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello 17/04/2019 6496 * 17/05/2019 23/05/2019 -253,50 5 -1.267,50
Srl/29/PA/2019-2019/253,5
59 16/04/2019 17/04/2019 0018654 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI- 17/04/2019 5861 17/05/2019 15/05/2019 4.960,62 -2 -9.921,24
OSPITALITÀ MINORI
01/2019 16/04/2019 17/04/2019 0012620 CRISANTI VITO/01/2019-2019/3638,34 17/04/2019 6284 * 17/05/2019 22/05/2019 -3.638,34 4 -14.553,36
FATTPA 1_19 17/04/2019 17/04/2019 0121403 Alessandro Massaro/FATTPA 1_19-2019/3900 17/04/2019 6537 17/05/2019 23/05/2019 3.900,00 5 19.500,00
4 16/04/2019 16/05/2019 0122358 Scarabocchio srls/4-2019/1736,87 17/04/2019 7135 17/05/2019 11/06/2019 1.736,87 24 41.684,88
A-11 15/04/2019 13/05/2019 0111375 Rimborso buoni libro 17/04/2019 7134 17/05/2019 11/06/2019 1.247,23 24 29.933,52
FATTPA 19_19 16/04/2019 22/05/2019 0118900 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 17/04/2019 6835 17/05/2019 05/06/2019 21.735,00 18 391.230,00
FERRANTE APORTI/FATTPA 19_19-2019/21735
127/19E 17/04/2019 24/04/2019 0112498 SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA 17/04/2019 6084 17/05/2019 20/05/2019 3.565,33 2 7.130,66
Srl/127/19E-2019/3565,33
000038 17/04/2019 23/04/2019 0120759 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI 17/04/2019 6637 17/05/2019 28/05/2019 14.030,00 10 140.300,00
PULIZIA STRAORDINARIA NOTTURNA CON
NOLO A CALDO DI UNA SPAZZATRICE, NEL
QUARTIERE TAMBURI. (CIG 76192758A1)
A000004 06/04/2019 23/04/2019 0118829 Riferimenti:(Data e N.docum.) 28-02-19 17/04/2019 5380 17/05/2019 06/05/2019 55.428,52 -11 -609.713,72
FIR1050938/17 01-03-19 FIR0708735/18 01-03-
19 XFIR18580/12 01-03-19 XFIR18581/12 04-
03-19 XFIR18582/12 05-03-19 XFIR18586/12
05-03-19 XFIR18588/12 06-03-19
FIR0708736/18 06-03-19 XFIR18591/12 07-03-
19 F
298 /I 17/04/2019 24/04/2019 0001551 NOTA CREDITO 18/04/2019 6686 * 18/05/2019 29/05/2019 -71.622,14 10 -716.221,40
299 /I 17/04/2019 24/04/2019 0001551 NOTA CREDITO 18/04/2019 6686 * 18/05/2019 29/05/2019 -204,95 10 -2.049,50
281 /I 17/04/2019 24/04/2019 0001551 FATTURA 18/04/2019 6686 * 18/05/2019 29/05/2019 7.776,85 10 77.768,50
282 /I 17/04/2019 24/04/2019 0001551 FATTURA 18/04/2019 6686 * 18/05/2019 29/05/2019 17,73 10 177,30
2019 25/f 18/04/2019 19/04/2019 0001180 Comunità Residenziale S. Cuore Opera don 18/04/2019 7118 18/05/2019 11/06/2019 3.146,50 23 72.369,50
Guanella - Fasano-BR/2019 25/f-2019/3146,5
5 31/03/2019 29/04/2019 0114776 D'ANIELLO GAUDENZIO/5-2019/335,4 18/04/2019 5870 * 18/05/2019 17/05/2019 335,40 -1 -335,40
7 17/04/2019 24/04/2019 0124069 LAVORI DI RIPRISTINO DEI TRONCHI 18/04/2019 5852 18/05/2019 15/05/2019 40.856,79 -3 -122.570,37
FOGNARI ESTERNI PRESSO I PLESSI

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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE DI
TAANTO : SCUOLA CAROL WOJTYLA -
SCUOLA S. PERTINI - SCUOLA G.B.
ACANFORA.
29/PA 2019 31/03/2019 14/05/2019 0118291 FIORDALISO SRL/29/PA 2019-2019/350 18/04/2019 6614 18/05/2019 28/05/2019 350,00 9 3.150,00
83/2019/28 01/04/2019 17/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/83/2019/28- 18/04/2019 6079 18/05/2019 20/05/2019 541,00 1 541,00
2019/541
92/2019/28 01/04/2019 17/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/92/2019/28- 18/04/2019 6079 18/05/2019 20/05/2019 758,00 1 758,00
2019/758
89/2019/28 01/04/2019 17/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/89/2019/28- 18/04/2019 6079 18/05/2019 20/05/2019 939,44 1 939,44
2019/939,44
88/2019/28 01/04/2019 17/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/88/2019/28- 18/04/2019 6079 18/05/2019 20/05/2019 939,44 1 939,44
2019/939,44
90/2019/28 01/04/2019 17/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/90/2019/28- 18/04/2019 6079 18/05/2019 20/05/2019 939,44 1 939,44
2019/939,44
46 17/04/2019 13/05/2019 0116936 CARTOLIBRERIA SCARABOCCHIO di 18/04/2019 7139 18/05/2019 11/06/2019 11.823,94 23 271.950,62
CASCIONE ANGELO /46-2019/11823,94
FPA 1/19 18/04/2019 13/05/2019 0010358 Formuso Elisabetta/FPA 1/19-2019/1400,35 18/04/2019 7131 18/05/2019 11/06/2019 1.400,35 23 32.208,05
22/PA 17/04/2019 28/05/2019 0114305 ADEIA Soc. coop. a r.l./22/PA-2019/1169,99 18/04/2019 8452 18/05/2019 26/06/2019 1.169,99 38 44.459,62
74 / J 17/04/2019 19/04/2019 0113464 FARMACIA QUARANTA/74 / J-2019/117,19 18/04/2019 5368 18/05/2019 06/05/2019 117,19 -12 -1.406,28
2/PA 18/04/2019 30/04/2019 0123286 CAPOZZA ASCENSORI SRL/2/PA-2019/12694 18/04/2019 6224 18/05/2019 21/05/2019 12.694,00 2 25.388,00
32/2019 BIS 05/04/2019 06/05/2019 0125592 Servizi inerenti la pulizia e manutenzione 18/04/2019 6846 18/05/2019 06/06/2019 3.960,00 18 71.280,00
ordinaria del Centro Sportivo della Marina Militare
ubicato alla Via Cugini in Taranto MESE DI
DICEMBRE 2018
03/2019 18/04/2019 19/04/2019 0012620 CRISANTI VITO/03/2019-2019/3638,34 19/04/2019 6284 * 19/05/2019 22/05/2019 3.638,34 2 7.276,68
2/10 18/04/2019 23/04/2019 0122198 REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILIA' 19/04/2019 9003 19/05/2019 28/06/2019 3.552,64 39 138.552,96
TECNICO-ECONOMICO PER L'ESTENSIONE
DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
URBANA PER ILCOMUNE DI TARANTO
PROPEDEUTICO AL BANDO PUBBLICO
REGIONE PUGLIA
FATTPA 30_19 19/04/2019 29/04/2019 0113979 Casa dello Scaffale Srl/FATTPA 30_19- 19/04/2019 6541 19/05/2019 23/05/2019 1.915,40 3 5.746,20
2019/1915,4
84/2019/28 01/04/2019 17/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/84/2019/28- 19/04/2019 6079 19/05/2019 20/05/2019 541,00 0 0,00
2019/541
86/2019/28 01/04/2019 17/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/86/2019/28- 19/04/2019 6079 19/05/2019 20/05/2019 939,44 0 0,00
2019/939,44
87/2019/28 01/04/2019 17/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/87/2019/28- 19/04/2019 6079 19/05/2019 20/05/2019 939,44 0 0,00
2019/939,44
003026819736 18/04/2019 06/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026819736-2019 19/04/2019 6864 * 19/05/2019 06/06/2019 -0,88 17 -14,96
003026819735 18/04/2019 06/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026819735-2019 19/04/2019 6864 * 19/05/2019 06/06/2019 -12,86 17 -218,62

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(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
6 18/04/2019 23/04/2019 0114776 D'ANIELLO GAUDENZIO/6-2019/267,9 19/04/2019 5694 19/05/2019 08/05/2019 267,90 -11 -2.946,90
85/2019/28 01/04/2019 23/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/85/2019/28- 19/04/2019 7171 19/05/2019 13/06/2019 939,44 24 22.546,56
2019/939,44
15/01 06/04/2019 29/04/2019 0008937 FONDAZIONE ROCCO SPANI ( O.N.L.U.S. 19/04/2019 6033 19/05/2019 20/05/2019 16.281,20 0 0,00
)/15/01-2019/16281,2
12 18/04/2019 09/05/2019 0113234 LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL/12- 19/04/2019 6030 * 19/05/2019 20/05/2019 1.784,50 0 0,00
2019/1784,5
11 18/04/2019 09/05/2019 0113234 LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL/11- 19/04/2019 6030 * 19/05/2019 20/05/2019 -2.664,50 0 0,00
2019/2664,5
2019041816 19/04/2019 26/04/2019 0018821 Poste Italiane S.p.A. Patrimonio 19/04/2019 6504 19/05/2019 23/05/2019 878,40 3 2.635,20
BancoPosta/2019041816-2019/878,4
02E2019 18/04/2019 23/04/2019 0116021 ACCONTO RICORSO IN APPELLO SENTENZA 19/04/2019 6075 19/05/2019 20/05/2019 220,67 0 0,00
GDP N. 599/19 (COMUNE DI TARANTO C/DE
PASQUALE LOIRA) - DETERMINA
AFFIDAMENTO PROT N. 192/2019
003026819734 18/04/2019 06/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026819734-2019 20/04/2019 6864 * 20/05/2019 06/06/2019 0,00 16 0,00
16/01 06/04/2019 29/04/2019 0008937 FONDAZIONE ROCCO SPANI ( O.N.L.U.S. 20/04/2019 6033 20/05/2019 20/05/2019 22.900,96 0 0,00
)/16/01-2019/22900,96
076_2019/PA 19/04/2019 23/04/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 20/04/2019 5378 20/05/2019 06/05/2019 2.325,88 -14 -32.562,32
carcasse animali. Dal 13/04/2019 al 18/04/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
2019-V-VE2-783 05/03/2019 03/05/2019 0113750 EGAF EDIZIONI SRL/2019-V-VE2-783- 20/04/2019 7189 20/05/2019 14/06/2019 3.255,00 24 78.120,00
2019/3255
21/Z 31/03/2019 24/04/2019 0112705 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA 23/04/2019 5776 23/05/2019 13/05/2019 146,40 -10 -1.464,00
STRUTTURA HOTSPOT PORTO DI TARANTO
COME DA REPORT INTERVENTI RLS N 3955
DEL 18 03 2019 E RLS N 3963 DEL 30 03 2019
COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E
CONSUSTANZIALE D ELLA PRESENTE
FATTURA AI SENSI DELLO ART 21 DPR N
900008143T 23/04/2019 23/04/2019 0113294 TELEPASS SPA/900008143T-2019/1,26 23/04/2019 6701 23/05/2019 29/05/2019 1,26 5 6,30
2019001961 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001961-2019/126327,67 23/04/2019 6596 23/05/2019 27/05/2019 126.327,67 3 378.983,01
FPA 2/19 23/04/2019 13/05/2019 0010358 Formuso Elisabetta/FPA 2/19-2019/238,26 23/04/2019 7131 23/05/2019 11/06/2019 238,26 18 4.288,68
2019001966 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001966-2019/39595,95 23/04/2019 6596 23/05/2019 27/05/2019 39.595,95 3 118.787,85
2019001957 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001957-2019/1377,75 23/04/2019 6596 23/05/2019 27/05/2019 1.377,75 3 4.133,25
2019001965 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001965-2019/26912,33 23/04/2019 6598 23/05/2019 27/05/2019 26.912,33 3 80.736,99
2019001968 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001968-2019/11935,2 23/04/2019 6598 23/05/2019 27/05/2019 11.935,20 3 35.805,60
2019001959 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001959-2019/1128,24 23/04/2019 6598 23/05/2019 27/05/2019 1.128,24 3 3.384,72
2019001960 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001960-2019/2691,31 23/04/2019 6596 23/05/2019 27/05/2019 2.691,31 3 8.073,93

Stampato il 15/07/2019 Pagina 164 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
2019001970 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001970-2019/7438,06 23/04/2019 6596 23/05/2019 27/05/2019 7.438,06 3 22.314,18
FATTPA 13_19 23/04/2019 29/04/2019 0000068 Coop. Sociale La Mimosa a r.l./FATTPA 13_19- 23/04/2019 7253 23/05/2019 17/06/2019 8.134,26 24 195.222,24
2019/8134,26
900007786D 23/04/2019 23/04/2019 0018747 Autostrade per l'Italia S.p.A./900007786D- 23/04/2019 6700 23/05/2019 29/05/2019 367,10 5 1.835,50
2019/367,1
003026873313 23/04/2019 06/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026873313-2019/3759,54 24/04/2019 7038 24/05/2019 07/06/2019 3.759,54 13 48.874,02
081_2019/PA 24/04/2019 26/04/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 24/04/2019 5888 24/05/2019 17/05/2019 918,84 -7 -6.431,88
carcasse animali. Dal 19/04/2019 al 23/04/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
6E 23/04/2019 24/04/2019 0122891 CHIEGO GIUSEPPE/6E-2019/1400 24/04/2019 5887 24/05/2019 17/05/2019 1.400,00 -7 -9.800,00
003026882052 23/04/2019 06/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026882052-2019/86,99 24/04/2019 6864 * 24/05/2019 06/06/2019 86,99 12 1.043,88
003026882049 23/04/2019 06/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026882049-2019/75,32 24/04/2019 6864 * 24/05/2019 06/06/2019 75,32 12 903,84
003026882043 23/04/2019 06/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026882043-2019/79,25 24/04/2019 6864 * 24/05/2019 06/06/2019 79,25 12 951,00
003026882045 23/04/2019 06/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026882045-2019/82,36 24/04/2019 6864 * 24/05/2019 06/06/2019 82,36 12 988,32
003026882050 23/04/2019 06/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026882050-2019/76,08 24/04/2019 6864 * 24/05/2019 06/06/2019 76,08 12 912,96
003026882039 23/04/2019 06/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026882039-2019/42,64 24/04/2019 6864 * 24/05/2019 06/06/2019 42,64 12 511,68
003026882048 23/04/2019 06/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026882048-2019/77,46 24/04/2019 6864 * 24/05/2019 06/06/2019 77,46 12 929,52
003026882047 23/04/2019 06/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003026882047-2019/84,13 24/04/2019 6864 * 24/05/2019 06/06/2019 84,13 12 1.009,56
18/Z 31/03/2019 03/05/2019 0112705 VERBALE DI CONSEGNA DEI SERVIZI IN VIA 24/04/2019 6457 24/05/2019 22/05/2019 22.430,83 -2 -44.861,66
DI URGENZA PROT N 188100 DEL 19
DICEMBRE 2018 RELATIVI ALLA PROCEDURA
APERTA DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE
DELLE AREE ESTERNE DEI PLESSI
SCOLASTICI DEL QUARTIERE TAMBURI
MAGGIORMENTE ESPOSTE ALLA AZIONE
DEGLI IN
2019001955 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001955-2019/1758,74 24/04/2019 6598 24/05/2019 27/05/2019 1.758,74 2 3.517,48
2019001958 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001958-2019/2325,59 24/04/2019 6596 24/05/2019 27/05/2019 2.325,59 2 4.651,18
2019001967 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001967-2019/46214 24/04/2019 6596 24/05/2019 27/05/2019 46.214,00 2 92.428,00
2019001963 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001963-2019/86966,41 24/04/2019 6596 24/05/2019 27/05/2019 86.966,41 2 173.932,82
2019001964 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001964-2019/80073,07 24/04/2019 6596 24/05/2019 27/05/2019 80.073,07 2 160.146,14
2019001969 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001969-2019/6442,71 24/04/2019 6596 24/05/2019 27/05/2019 6.442,71 2 12.885,42
2019001962 23/04/2019 29/04/2019 0015952 Siram S.p.A./2019001962-2019/48100,43 24/04/2019 6598 24/05/2019 27/05/2019 48.100,43 2 96.200,86
130 24/04/2019 26/04/2019 0112578 VS DETERMINA N. 119 DEL 12-03-2019 CIG: 24/04/2019 7142 24/05/2019 11/06/2019 292,80 17 4.977,60
ZEB2787747
212/02/2019 31/03/2019 03/05/2019 0121799 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO 24/04/2019 6289 24/05/2019 22/05/2019 441,20 -2 -882,40
VIRTUALE EX DM 17/06/2014

Stampato il 15/07/2019 Pagina 165 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
213/02/2019 31/03/2019 03/05/2019 0121799 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO 24/04/2019 6289 24/05/2019 22/05/2019 1.091,20 -2 -2.182,40
VIRTUALE EX DM 17/06/2014 BONIFICARE:
BANCA APULIA: VIA FANELLI ,206 70131 BARI
IBAN: IT 61 N 05787 04005 173576043384
8/pa 25/04/2019 26/04/2019 0121030 supporto tecnico informatico e giuridico ai sensi 25/04/2019 6696 25/05/2019 29/05/2019 7.466,40 3 22.399,20
della det n. 29/2019 .supporto presso il vostro
ente per un numero 40,5 ore ed elaborazioen
contabilità economico patrimoniale.
29/PA 24/04/2019 06/05/2019 0112145 SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE 25/04/2019 7311 25/05/2019 20/06/2019 7.686,00 25 192.150,00
SRL/29/PA-2019/7686
13/FE 15/04/2019 29/04/2019 0125550 Fattura inerente al preventivo del 13/03/2019 25/04/2019 6539 25/05/2019 23/05/2019 3.294,00 -2 -6.588,00
1010542912 23/04/2019 22/05/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI 25/04/2019 6300 25/05/2019 22/05/2019 24,84 -3 -74,52
1010542912 23/04/2019 22/05/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI 25/04/2019 6301 25/05/2019 22/05/2019 124,21 -3 -372,63
0102000510 18/04/2019 07/05/2019 0115750 Fattura 25/04/2019 5999 25/05/2019 20/05/2019 785,68 -5 -3.928,40
0102000513 18/04/2019 07/05/2019 0115750 Fattura 25/04/2019 6004 25/05/2019 20/05/2019 1.071,89 -5 -5.359,45
1010542913 23/04/2019 29/04/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI 25/04/2019 5677 25/05/2019 08/05/2019 196,14 -17 -3.334,38
FATTPA 19_19 24/04/2019 03/05/2019 0118286 INTERVENTO FINANZIATO FSE AZIONE 9.7 25/04/2019 6639 25/05/2019 28/05/2019 5.130,37 2 10.260,74
DEL POR PUGLIA 2014/2020 PER LA III
Annualità DEI BUONI SERVIZIO PER
ACCESSO CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019
5 26/04/2019 16/05/2019 0122358 Scarabocchio srls/5-2019/235,37 26/04/2019 7135 26/05/2019 11/06/2019 235,37 15 3.530,55
31 25/04/2019 26/04/2019 0114605 INDIVERI SRL/31-2019/6900 26/04/2019 6057 26/05/2019 20/05/2019 6.900,00 -6 -41.400,00
19PA / 2019 26/04/2019 29/04/2019 0124253 Fattura Cliente 26/04/2019 5996 26/05/2019 20/05/2019 39.397,23 -6 -236.383,38
10/BD 27/04/2019 13/05/2019 0120296 BUONO LIBRO 27/04/2019 6760 27/05/2019 03/06/2019 144,88 6 869,28
27-19 26/04/2019 13/05/2019 0000178 Casa del Libro Cav. A. Mandese Raffaele 27/04/2019 7063 27/05/2019 10/06/2019 6.595,36 13 85.739,68
Mandese/27-19-2019/6595,36
19193484 15/04/2019 07/05/2019 0111135 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE 27/04/2019 9107 27/05/2019 28/06/2019 11.175,82 31 346.450,42
13/2019/PA 27/04/2019 13/05/2019 0000145 Buoni scolastici fornitura libri di testo ai sensi dell' 27/04/2019 7088 27/05/2019 10/06/2019 33.598,44 13 436.779,72
art. 27 legge 448/98 e sgg.
24 / 5000 26/04/2019 13/05/2019 0000298 SPLIT PAYMANT 27/04/2019 7979 27/05/2019 25/06/2019 1.119,63 28 31.349,64
19193483 15/04/2019 03/05/2019 0111135 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE 27/04/2019 6844 27/05/2019 06/06/2019 1.478,87 9 13.309,83
68/PA 17/04/2019 30/04/2019 0125266 VENDITA 27/04/2019 5334 27/05/2019 02/05/2019 2.392,42 -25 -59.810,50
FATTPA 4_19 29/04/2019 16/05/2019 0009851 MERCATO DEL LIBRO E DEL FUMETTO 29/04/2019 7093 29/05/2019 10/06/2019 20.139,55 11 221.535,05
SAS/FATTPA 4_19-2019/20139,55
000011PA 29/04/2019 02/05/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 29/04/2019 7161 29/05/2019 11/06/2019 680,00 12 8.160,00
/000011PA-2019/680
ricevuta DD. n. 03/04/2019 30/04/2019 0117599 sentenza Giudice di Pace 373/2019 - CAZZATO 5315 30/05/2019 02/05/2019 1.034,65 -28 -28.970,20
153 E. c/AQP c/Comune
parcella DD. n. 03/04/2019 30/04/2019 0118008 sentenza Giudice di Pace 369/2019 - Lenoci 30/04/2019 5309 30/05/2019 02/05/2019 398,80 -28 -11.166,40

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
152 c/Comune
3/2019 24/04/2019 06/05/2019 0125594 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17- 30/04/2019 7060 30/05/2019 10/06/2019 4.270,00 10 42.700,00
ter DPR 633/72
/CE50 30/04/2019 31/05/2019 0111381 CASA AMATA SRL//CE50-2019/244,33 30/04/2019 7145 30/05/2019 11/06/2019 244,33 11 2.687,63
FATTPA 19_19 30/04/2019 30/04/2019 0115232 ASS. SOCIAL POINT/FATTPA 19_19- 30/04/2019 6060 30/05/2019 20/05/2019 5.560,76 -10 -55.607,60
2019/5560,76
FATTPA 20_19 30/04/2019 30/04/2019 0115232 ASS. SOCIAL POINT/FATTPA 20_19- 30/04/2019 6058 30/05/2019 20/05/2019 10.327,30 -10 -103.273,00
2019/10327,3
86/PA 30/04/2019 08/05/2019 0117639 Fattura B2G 30/04/2019 7156 30/05/2019 11/06/2019 57.845,24 11 636.297,64
86/PA 30/04/2019 08/05/2019 0117639 Fattura B2G 30/04/2019 7157 30/05/2019 11/06/2019 2.892,26 11 31.814,86
FPA 2/19 30/04/2019 02/05/2019 0124009 RCR SRLS/FPA 2/19-2019/62969,87 30/04/2019 6609 30/05/2019 27/05/2019 42.016,80 -3 -126.050,40
FPA 2/19 30/04/2019 02/05/2019 0124009 RCR SRLS/FPA 2/19-2019/62969,87 30/04/2019 6610 30/05/2019 27/05/2019 20.953,07 -3 -62.859,21
000050PA 30/04/2019 07/05/2019 0119513 Vendita 30/04/2019 7151 30/05/2019 11/06/2019 1.366,40 11 15.030,40
200 30/04/2019 03/05/2019 0125315 CIG ZC027E8789 01/05/2019 7452 31/05/2019 21/06/2019 3.700,00 20 74.000,00
30/PA/2019 13/04/2019 07/05/2019 0118348 Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello 01/05/2019 6501 31/05/2019 23/05/2019 261,95 -8 -2.095,60
Srl/30/PA/2019-2019/261,95
1478/PA 31/03/2019 09/05/2019 0016352 CIG 6543737E96 Rif. (DT) n. 652319/P del 01/05/2019 5856 31/05/2019 15/05/2019 5.409,98 -16 -86.559,68
01/03/2019 PREZZEMOLO FRESCHE BIO
SEDANO BIO MELE BIOLOGICHE LATTE
U.H.T. PS LT 0,500 STERILGARDA UOVA
FRESCHE CAT.A CONF.X 10 PEZZI cal. div
GABBIA Rif. (DT)
2 /1 10/04/2019 02/05/2019 0010983 Fattura Cliente 01/05/2019 5997 31/05/2019 20/05/2019 34.792,00 -11 -382.712,00
/EE73 30/04/2019 31/05/2019 0111381 CASA AMATA SRL//EE73-2019/400 01/05/2019 7145 31/05/2019 11/06/2019 400,00 10 4.000,00
/CE49 30/04/2019 31/05/2019 0111381 CASA AMATA SRL//CE49-2019/733 01/05/2019 7145 31/05/2019 11/06/2019 733,00 10 7.330,00
1930016114 30/04/2019 02/05/2019 0013789 Gestione Imp I A Colonne Doriche Ove 01/05/2019 5792 31/05/2019 14/05/2019 79,87 -17 -1.357,79
applicabile, imposta di bollo assolta in modo
virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.
FATTPA 76_19 30/04/2019 02/05/2019 0010533 Servizio Residenziale di comunità educativa per 01/05/2019 6497 31/05/2019 23/05/2019 3.234,00 -8 -25.872,00
minori - MARZO 2019
245 30/04/2019 07/05/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/245- 01/05/2019 6595 31/05/2019 27/05/2019 10.174,44 -4 -40.697,76
2019/10174,44
247 30/04/2019 07/05/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/247- 01/05/2019 6595 31/05/2019 27/05/2019 8.147,82 -4 -32.591,28
2019/8147,82
246 30/04/2019 07/05/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/246- 01/05/2019 6595 31/05/2019 27/05/2019 9.002,58 -4 -36.010,32
2019/9002,58
FPA 4/19 30/04/2019 07/05/2019 0018263 Mediterraneo Srl/FPA 4/19-2019/49166 01/05/2019 5717 31/05/2019 09/05/2019 49.166,00 -22 -1.081.652,00
1010544388 30/04/2019 03/05/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 01/05/2019 6080 31/05/2019 20/05/2019 181,28 -11 -1.994,08
6002442BD3
005 30/04/2019 02/05/2019 0111562 LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILE ED 01/05/2019 6605 31/05/2019 27/05/2019 19.093,00 -4 -76.372,00
IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Stampato il 15/07/2019 Pagina 167 di 203
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
(ESCLUSO ERP) CIG:Z642606DBF
005 30/04/2019 02/05/2019 0111562 LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILE ED 01/05/2019 6606 31/05/2019 27/05/2019 6.527,00 -4 -26.108,00
IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
(ESCLUSO ERP) CIG:Z642606DBF
1476/PA 31/03/2019 09/05/2019 0016352 Rif. (DT) n. 850335/P del 04/03/2019 Rif. est.: RIF 01/05/2019 7761 31/05/2019 24/06/2019 363,76 23 8.366,48
DDT 20/19 SUCCO DI FRUT BRICK ML 200
X24PZ PERA BISCOTTO PLASMON GR 1200
(CT= 4 CF DA GR 1200) OMOG.FRUTTA BIO
GR100 MELA(CONF. 2PZ) Rif. (DT) n. 85
00187 29/04/2019 06/05/2019 0117598 SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.S.I./00187- 01/05/2019 6636 31/05/2019 28/05/2019 9.434,57 -3 -28.303,71
2019/9434,57
dd 168 18/04/2019 02/05/2019 0118840 SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE 02/05/2019 5873 01/06/2019 17/05/2019 1.922,00 -15 -28.830,00
CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2018.
ric. n. 01/2019 26/03/2019 02/05/2019 0120666 COORDINAMENTO ATTIVTA' DI POLO TA 1 - 5752 01/06/2019 09/05/2019 9.878,99 -23 -227.216,77
PROGETTO "GIROTONDO DELLE
BIBLIOTECHE"
DD 127 25/03/2019 02/05/2019 0004790 SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE 02/05/2019 5347 01/06/2019 02/05/2019 7.782,00 -30 -233.460,00
CONVENZIONATA- LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2018
8719131226 02/05/2019 06/05/2019 0018821 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo 02/05/2019 7061 01/06/2019 10/06/2019 280,91 8 2.247,28
Rendiconto 2101767299
21/PA 02/05/2019 07/05/2019 0007041 ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA DI 02/05/2019 7352 01/06/2019 20/06/2019 49.999,99 18 899.999,82
TARANTO E POTENZA/21/PA-2019/49999,99
37/01 02/05/2019 02/05/2019 0000562 AMIU S.P.A./37/01-2019/2236844,57 02/05/2019 5356 01/06/2019 06/05/2019 2.231.530,55 -26 -58.019.794,30
36/01 02/05/2019 02/05/2019 0000562 AMIU S.P.A./36/01-2019/559211,13 02/05/2019 5356 01/06/2019 06/05/2019 559.211,13 -26 -14.539.489,38
7/PAU 30/04/2019 02/05/2019 0124049 Fattura Immediata 02/05/2019 5884 01/06/2019 17/05/2019 147.952,45 -15 -2.219.286,75
2V19/---564 30/04/2019 07/05/2019 0116464 PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V19/---564- 02/05/2019 6535 01/06/2019 23/05/2019 3.782,00 -9 -34.038,00
2019/3782
254 30/04/2019 07/05/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/254- 02/05/2019 5844 01/06/2019 15/05/2019 7.142,86 -17 -121.428,62
2019/7142,86
253 30/04/2019 07/05/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/253- 02/05/2019 5844 01/06/2019 15/05/2019 8.926,85 -17 -151.756,45
2019/8926,85
39/01 02/05/2019 02/05/2019 0000562 AMIU S.P.A./39/01-2019/83160 02/05/2019 5885 01/06/2019 17/05/2019 83.160,00 -15 -1.247.400,00
FPA 50/19 02/05/2019 08/05/2019 0115499 DECRETI TRIBUNALE PER INSERIMENTO 02/05/2019 5842 01/06/2019 15/05/2019 12.949,44 -17 -220.140,48
MINORI C/O IL CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO " LE ALI DI CHIARA " MESE DI
APRILE 2019
SP45 02/05/2019 03/05/2019 0003103 CHEMI.PUL ITALIANA S.R.L./SP45- 02/05/2019 6534 01/06/2019 23/05/2019 51.851,98 -9 -466.667,82
2019/51851,98
1480/PA 31/03/2019 09/05/2019 0016352 CIG 6543737E96 Rif. (DT) n. 652320/P del 02/05/2019 5856 01/06/2019 15/05/2019 6.424,95 -17 -109.224,15
01/03/2019 FARINA BIANCA KG.1 TIPO 00
FILETTI DI MERLUZZO GR. 400 FINDUS

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
ZUCCHERO KG 1 Rif. (DT) n. 652322/P del
01/03/2019 STELLINE GR 500 SPIGA
PARMIGIANO RE
000041 30/04/2019 02/05/2019 0120759 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI 02/05/2019 5881 01/06/2019 17/05/2019 9.820,62 -15 -147.309,30
NOLO A CALDO DI UNA MACCHIANA
OPERATRICE PER LO SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO DI STRADE E AREE
PUBBLICHE. (CIG 747500486F)
1010544287 30/04/2019 13/05/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 02/05/2019 7762 01/06/2019 24/06/2019 392,89 22 8.643,58
6002442BD3
1010544288 30/04/2019 15/05/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 02/05/2019 7767 01/06/2019 24/06/2019 392,89 22 8.643,58
6002442BD3
749 02/05/2019 14/05/2019 0120431 COOPERATIVA SOCIALE PARS PIO CAROSI 02/05/2019 6572 01/06/2019 27/05/2019 1.441,31 -5 -7.206,55
ONLU/749-2019/1441,31
1023/PA 30/04/2019 07/05/2019 0115414 Mepa n.751551 del 28/12/2018 02/05/2019 7146 01/06/2019 11/06/2019 2.250,00 9 20.250,00
1930016116 30/04/2019 02/05/2019 0013789 Gestione imp I A della Catt S Cataldo Ove 02/05/2019 5792 01/06/2019 14/05/2019 483,69 -18 -8.706,42
applicabile, imposta di bollo assolta in modo
virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.
FV19-1352 29/04/2019 03/06/2019 0120712 COM Metodi S.p.A./FV19-1352-2019/1898 02/05/2019 7226 01/06/2019 17/06/2019 1.898,00 15 28.470,00
77 / J 30/04/2019 06/05/2019 0113464 FARMACIA QUARANTA/77 / J-2019/20,37 02/05/2019 6039 01/06/2019 20/05/2019 20,37 -12 -244,44
FATTPA 77_19 30/04/2019 02/05/2019 0010533 Servizio Residenziale di comunità educativa per 02/05/2019 6497 01/06/2019 23/05/2019 2.278,50 -9 -20.506,50
minori - MARZO 2019
FATTPA 75_19 30/04/2019 02/05/2019 0010533 Servizio Residenziale di comunità educativa per 02/05/2019 6497 01/06/2019 23/05/2019 4.361,70 -9 -39.255,30
minori - MARZO 2019
FATTPA 28_19 02/05/2019 03/05/2019 0119639 Arre' Domenico/FATTPA 28_19-2019/1555,5 02/05/2019 6032 01/06/2019 20/05/2019 1.555,50 -12 -18.666,00
1475/PA 31/03/2019 09/05/2019 0016352 Rif. (DT) n. 850334/P del 04/03/2019 Rif. est.: 02/05/2019 7761 01/06/2019 24/06/2019 157,46 22 3.464,12
RIF. DDT 19/19 BANANE BIO MELE
BIOLOGICHE YOGURT BANANA GR125 X 20
SENOBLE YOGURT MAGRO BIANCO GR125
(CONF.20PZ) Rif. (DT) n. 850336/P del
04/03/2019 Ri
1477/PA 31/03/2019 09/05/2019 0016352 Rif. (DT) n. 652376/P del 04/03/2019 Rif. est.: RIF 02/05/2019 6611 01/06/2019 28/05/2019 782,18 -4 -3.128,72
DDT 15/19 D YOGURT BANANA GR125 X 20
SENOBLE CREMA ALLA CRESCENZA GR 28X2
RICOTTA LATT. VENETE 2*100 gr Macinato di
Vitello AGLIO FR. BANANE BIO CAR
1479/PA 31/03/2019 09/05/2019 0016352 Rif. (DT) n. 652326/P del 01/03/2019 RICOTTA 02/05/2019 6611 01/06/2019 28/05/2019 1.103,28 -4 -4.413,12
LATT. VENETE 2*100 gr Rif. (DT) n. 652327/P
del 01/03/2019 BIETA BIOLOGICA SURGELATA
AGRIFOOD SPINACI CUBETTO KG 2,5
BASTONCINI DI MERLUZZO FINDUS GR.300 Z
19304063 30/04/2019 06/05/2019 0112437 NOLEGGIO APPARECCHIATURE 02/05/2019 7764 01/06/2019 24/06/2019 202,54 22 4.455,88
MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA
GENERALE

Stampato il 15/07/2019 Pagina 169 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
19304136 30/04/2019 02/05/2019 0112437 NOLEGGIO APPARECCHIATURE 02/05/2019 7133 01/06/2019 11/06/2019 291,74 9 2.625,66
MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINA N.
269/2017 DEL 14/08/2017
5919017503 30/04/2019 13/05/2019 0124097 PostePay S.p.A. Patrimonio destinato 02/05/2019 7136 01/06/2019 11/06/2019 351,36 9 3.162,24
IMEL/5919017503-2019/351,36
16/PA 30/04/2019 06/05/2019 0114647 L' Arca Cooperativa Sociale A RL/16/PA- 02/05/2019 5799 01/06/2019 14/05/2019 60.425,56 -18 -1.087.660,08
2019/60425,56
70 30/04/2019 08/05/2019 0120548 OPERAZIONE COFINANZIATA DA PO PUGLIA 02/05/2019 6854 01/06/2019 06/06/2019 2.280,42 4 9.121,68
FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX- AZIONE 9.7
72 30/04/2019 08/05/2019 0120548 OPERAZIONE COFINANZIATA DA PO PUGLIA 02/05/2019 6854 01/06/2019 06/06/2019 2.258,28 4 9.033,12
FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX- AZIONE 9.7
VF19000578 30/04/2019 16/05/2019 0125152 BUONO PASTO ELETTRONICO Ordine Acq. N. 02/05/2019 7993 * 01/06/2019 25/06/2019 -45.029,71 23 -1.035.683,33
4731179 Protocollo N.4234 Storno Fattura
Protocollo N. VF19000179
VF19000579 30/04/2019 16/05/2019 0125152 BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione 02/05/2019 7993 * 01/06/2019 25/06/2019 45.029,71 23 1.035.683,33
soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter
DPR 633/72 Ordine Acq. N. 4731179 Protocollo
N.4234 Richiesta di Approvvigionamento N.
28859
FPA 312/19 02/05/2019 08/05/2019 0003335 DECRETI TRIBUNALE MINORENNI 03/05/2019 5843 02/06/2019 15/05/2019 7.308,17 -18 -131.547,06
OSPITI C/O CENTRO DIURNO
SOCIO EDUCATIVO " MARELUNA
" MESE DI APRILE
52 30/04/2019 03/05/2019 0119063 DESTINAZIONE MERCE: CANILE SAN 03/05/2019 6737 02/06/2019 03/06/2019 996,25 0 0,00
RAPHAEL - VIA ALBERTO SORDI 800 74100
TARANTO
22 03/05/2019 06/05/2019 0120488 RETTE OSPITI NON TERRITORIALI MESI DI 03/05/2019 8206 02/06/2019 25/06/2019 7.045,50 22 155.001,00
MARZO E APRILE 2019
FPA 3/2019 02/05/2019 03/05/2019 0125144 ESPERIA 2000 SOC. COOP.SOC. A R.L./FPA 03/05/2019 7310 02/06/2019 20/06/2019 7.852,57 17 133.493,69
3/2019-2019/7852,57
FPA 296/19 02/05/2019 06/05/2019 0003335 PORTA UNICA DI ACCESSO (P.U.A.) TARANTO 03/05/2019 6538 02/06/2019 23/05/2019 13.995,42 -10 -139.954,20
IN ATI CON CON L'ASSOCIAZIONE
PROGRAMMA SVILUPPO - MESE DI APRILE
2019
38/01 02/05/2019 03/05/2019 0000562 AMIU S.P.A./38/01-2019/178982,72 03/05/2019 5883 02/06/2019 17/05/2019 178.982,72 -16 -2.863.723,52
14/04 30/04/2019 15/05/2019 0117852 CONSORZIO MERIDIONALE SERVIZI/14/04- 03/05/2019 6550 02/06/2019 23/05/2019 63.465,12 -10 -634.651,20
2019/63465,12
15/04 30/04/2019 15/05/2019 0117852 CONSORZIO MERIDIONALE SERVIZI/15/04- 03/05/2019 6550 02/06/2019 23/05/2019 466,40 -10 -4.664,00
2019/466,4
07/PA 30/04/2019 03/05/2019 0118684 KRATOS - SOCIETA' COOPERATIVA 03/05/2019 5892 02/06/2019 17/05/2019 11.244,29 -16 -179.908,64
SOCIALE/07/PA-2019/11244,29
185 02/05/2019 13/05/2019 0111247 VENDITA 03/05/2019 7129 02/06/2019 11/06/2019 94,82 8 758,56
5/PA 30/03/2019 13/05/2019 0011502 Corrispettivo contratto servizio stipulato in data 03/05/2019 7229 02/06/2019 17/06/2019 97.605,89 14 1.366.482,46
28.05.2015 Serie 3 n.1901 (Periodo di riferimento

Stampato il 15/07/2019 Pagina 170 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
: MARZO 2019 )
67 30/04/2019 14/05/2019 0120548 OPERAZIONE COFINANZIATA DA PO PUGLIA 03/05/2019 6599 02/06/2019 27/05/2019 2.551,63 -6 -15.309,78
FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX- AZIONE 9.7
50 30/04/2019 03/05/2019 0119063 DESTINAZIONE MERCE: CANILE SANITARIO - 03/05/2019 6082 02/06/2019 20/05/2019 805,59 -13 -10.472,67
VIA GALESO 150 74123 TARANTO
568 30/04/2019 20/05/2019 0115720 Fattura Cliente 03/05/2019 7176 02/06/2019 14/06/2019 658,80 11 7.246,80
560 30/04/2019 20/05/2019 0115720 Fattura Cliente 03/05/2019 7176 02/06/2019 14/06/2019 509,60 11 5.605,60
564 30/04/2019 20/05/2019 0115720 Fattura Cliente 03/05/2019 7176 02/06/2019 14/06/2019 987,20 11 10.859,20
FPA 295/19 02/05/2019 06/05/2019 0003335 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 03/05/2019 6607 02/06/2019 27/05/2019 15.469,15 -6 -92.814,90
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE - MESE
DI APRILE 2019
FPA 295/19 02/05/2019 06/05/2019 0003335 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 03/05/2019 6608 02/06/2019 27/05/2019 361,46 -6 -2.168,76
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE - MESE
DI APRILE 2019
139 03/05/2019 07/05/2019 0112578 VS DETERMINA N 162 DEL 17-04-2019 CIG: 03/05/2019 7149 02/06/2019 11/06/2019 305,00 8 2.440,00
ZAA2814E54
084_2019/PA 02/05/2019 03/05/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 03/05/2019 5755 02/06/2019 09/05/2019 2.031,02 -24 -48.744,48
carcasse animali. Dal 24/04/2019 al 01/05/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
16 02/05/2019 03/05/2019 0120488 Rette ospiti territoriali mese di Marzo 2019 03/05/2019 6288 02/06/2019 22/05/2019 5.889,60 -11 -64.785,60
95 PA/2019 02/05/2019 06/05/2019 0003083 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA 03/05/2019 6285 02/06/2019 22/05/2019 21.580,71 -11 -237.387,81
SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA ED XTRASCOLASTICA IN
FAVORE DI ALUNNI DISABILI - ORSA
MAGGIORE - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - CODICE CIG. 58060063B8

52 02/05/2019 08/05/2019 0000817 Campania srl/52-2019/12052,11 03/05/2019 6642 02/06/2019 28/05/2019 12.052,11 -5 -60.260,55
68 30/04/2019 08/05/2019 0120548 OPERAZIONE COFINANZIATA DA PO PUGLIA 03/05/2019 6599 02/06/2019 27/05/2019 2.487,06 -6 -14.922,36
FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX- AZIONE 9.7
FATTPA 33_19 02/05/2019 28/05/2019 0121305 FATTURAZIONE RETTE MINORI MESE DI 03/05/2019 7859 02/06/2019 24/06/2019 1.080,00 21 22.680,00
APRILE 2019
B029 02/05/2019 06/05/2019 0124096 CORRISPETTIVO PERIODO DAL 01/04/2019 AL 03/05/2019 6287 02/06/2019 22/05/2019 3.377,31 -11 -37.150,41
30/04/2019 CASA FAMIGLIA LA GLICINE
2019130000150 29/04/2019 06/05/2019 0125593 METALCO SRL/2019130000150-2019/3533,36 03/05/2019 7140 02/06/2019 11/06/2019 3.533,36 8 28.266,88
FATTPA 30_19 02/05/2019 06/05/2019 0119639 Arre' Domenico/FATTPA 30_19-2019/124,44 04/05/2019 6731 03/06/2019 03/06/2019 124,44 0 0,00
6pa 30/04/2019 06/05/2019 0011270 DOTT.VETERINARIO MARIO BUONFRATE/6pa- 04/05/2019 6739 03/06/2019 03/06/2019 1.400,00 0 0,00
2019/1400

Stampato il 15/07/2019 Pagina 171 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
000259 30/04/2019 09/05/2019 0116420 Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 08-04- 04/05/2019 6743 03/06/2019 03/06/2019 1.732,50 0 0,00
2019
000260 30/04/2019 09/05/2019 0116420 Periodo di riferimento: dal 08-04-2019 al 30-04- 04/05/2019 6748 03/06/2019 03/06/2019 7.181,46 0 0,00
2019
FATTPA 29_19 02/05/2019 06/05/2019 0119639 Arre' Domenico/FATTPA 29_19-2019/510,21 04/05/2019 6736 03/06/2019 03/06/2019 510,21 0 0,00
5 03/05/2019 06/05/2019 0124413 CASTELLANETA ANNA MARIA/5-2019/3572 04/05/2019 6735 03/06/2019 03/06/2019 3.572,00 0 0,00
19 30/04/2019 28/05/2019 0120489 SOSTEGNO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS/19- 04/05/2019 8205 03/06/2019 25/06/2019 3.465,00 21 72.765,00
2019/3465
000288 30/04/2019 06/05/2019 0115474 AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS 04/05/2019 6511 03/06/2019 23/05/2019 2.930,42 -11 -32.234,62
FERDINANDO/000288-2019/2930,42
FPA 3/19 04/05/2019 16/05/2019 0010358 Formuso Elisabetta/FPA 3/19-2019/605,6 04/05/2019 7101 03/06/2019 10/06/2019 605,60 6 3.633,60
561 30/04/2019 20/05/2019 0115720 Fattura Cliente 04/05/2019 7176 03/06/2019 14/06/2019 987,20 10 9.872,00
558 30/04/2019 20/05/2019 0115720 Fattura Cliente 04/05/2019 7176 03/06/2019 14/06/2019 494,90 10 4.949,00
559 30/04/2019 20/05/2019 0115720 Fattura Cliente 04/05/2019 7176 03/06/2019 14/06/2019 987,50 10 9.875,00
567 30/04/2019 20/05/2019 0115720 Fattura Cliente 04/05/2019 7176 03/06/2019 14/06/2019 987,20 10 9.872,00
562 30/04/2019 20/05/2019 0115720 Fattura Cliente 04/05/2019 7176 03/06/2019 14/06/2019 1.176,50 10 11.765,00
565 30/04/2019 20/05/2019 0115720 Fattura Cliente 04/05/2019 7176 03/06/2019 14/06/2019 987,20 10 9.872,00
563 30/04/2019 20/05/2019 0115720 Fattura Cliente 04/05/2019 7176 03/06/2019 14/06/2019 987,50 10 9.875,00
566 30/04/2019 20/05/2019 0115720 Fattura Cliente 04/05/2019 7176 03/06/2019 14/06/2019 987,20 10 9.872,00
FPA 326/19 03/05/2019 03/06/2019 0003335 SERVIZIO DI INTERVENTI LUDICO - 04/05/2019 7265 03/06/2019 17/06/2019 8.700,08 13 113.101,04
RICREATIVI IN FAVORE DEL BAMBINO
MALATO - MESE DI APRILE 2019
89/PA 30/04/2019 06/05/2019 0117639 Fattura B2G 04/05/2019 6640 03/06/2019 28/05/2019 11.415,32 -6 -68.491,92
9/PA 03/05/2019 06/05/2019 0011502 INFRATARAS S.p.A. con Socio Unico/9/PA- 04/05/2019 6625 03/06/2019 28/05/2019 687.851,22 -6 -4.127.107,32
2019/687851,22
17 02/05/2019 06/05/2019 0120488 Rette ospiti territoriali mese di Aprile 2019 04/05/2019 6720 03/06/2019 30/05/2019 5.699,61 -4 -22.798,44
000289 30/04/2019 07/05/2019 0115474 AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS 04/05/2019 7242 03/06/2019 17/06/2019 377,43 13 4.906,59
FERDINANDO/000289-2019/723,81
000289 30/04/2019 07/05/2019 0115474 AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS 04/05/2019 7243 03/06/2019 17/06/2019 346,38 13 4.502,94
FERDINANDO/000289-2019/723,81
12/PA 02/05/2019 07/05/2019 0118344 Fattura alla PA 04/05/2019 7230 03/06/2019 17/06/2019 3.814,77 13 49.592,01
000009PA 12/04/2019 17/06/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 04/05/2019 7765 03/06/2019 24/06/2019 1.360,00 20 27.200,00
/000009PA-2019/1360
69 30/04/2019 08/05/2019 0120548 OPERAZIONE COFINANZIATA DA PO PUGLIA 04/05/2019 6599 03/06/2019 27/05/2019 2.254,59 -7 -15.782,13
FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX- AZIONE 9.7
71 30/04/2019 08/05/2019 0120548 OPERAZIONE COFINANZIATA DA PO PUGLIA 04/05/2019 6854 03/06/2019 06/06/2019 2.143,89 2 4.287,78
FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX- AZIONE 9.7
VH19000008 02/05/2019 16/05/2019 0125152 BUONO PASTO ELETTRONICO Ordine Acq. N. 04/05/2019 7985 * 03/06/2019 25/06/2019 49.481,58 21 1.039.113,18
4731179 Protocollo N.4234 Richiesta di
Approvvigionamento N. 60570
Stampato il 15/07/2019 Pagina 172 di 203
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
182 30/04/2019 28/05/2019 0119406 VOLUNTAS ET STUDIUM SRL/182-2019/543 05/05/2019 7186 04/06/2019 14/06/2019 543,00 9 4.887,00
FPA 336/19 06/05/2019 13/05/2019 0003335 SERVIZIO ADI PAC DI "ASS. DOMICILIARE 06/05/2019 6721 05/06/2019 30/05/2019 71.824,42 -6 -430.946,52
SOCIO-ASSISTENZIALE IN REGIME DI
SERVIZIO INTEGRATO CON L'ASS.
DOMICILIARE DI COMPETENZA SANITARIA"
(ADI) - CIG 7607101A53 - CUP
E59G18000080001 APRILE 2019
FATTPA 31_19 06/05/2019 08/05/2019 0119639 Arre' Domenico/FATTPA 31_19-2019/1400 06/05/2019 6758 05/06/2019 03/06/2019 1.400,00 -2 -2.800,00
000428 30/04/2019 08/05/2019 0003381 Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-04- 06/05/2019 6755 05/06/2019 03/06/2019 1.249,30 -2 -2.498,60
2019
FPA 2/19 06/05/2019 31/05/2019 0123622 LA COCCINELLA/FPA 2/19-2019/235,37 06/05/2019 7117 05/06/2019 11/06/2019 235,37 5 1.176,85
FATTPA 30_19 06/05/2019 07/05/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 30_19- 06/05/2019 6634 05/06/2019 28/05/2019 9.506,77 -8 -76.054,16
2019/9506,77
FATTPA 31_19 06/05/2019 07/05/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 31_19- 06/05/2019 6634 05/06/2019 28/05/2019 5.855,45 -8 -46.843,60
2019/5855,45
189 04/05/2019 13/05/2019 0111247 VENDITA 06/05/2019 7129 05/06/2019 11/06/2019 94,82 5 474,10
1/PA 06/05/2019 17/05/2019 0121008 SEMERARO NICOLA/1/PA-2019/1069,76 06/05/2019 7084 05/06/2019 10/06/2019 1.069,76 4 4.279,04
58/2 06/05/2019 14/05/2019 0121854 COOPERATIVA SOCIALE EOS/58/2-2019/1764 06/05/2019 6722 05/06/2019 30/05/2019 1.764,00 -6 -10.584,00
FPA 1/19 06/05/2019 17/05/2019 0123622 LA COCCINELLA/FPA 1/19-2019/1927,96 06/05/2019 7098 05/06/2019 10/06/2019 1.927,96 4 7.711,84
FATTPA 28_19 06/05/2019 07/05/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 28_19- 06/05/2019 6507 05/06/2019 23/05/2019 51.851,90 -13 -674.074,70
2019/51851,9
FATTPA 29_19 06/05/2019 07/05/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 29_19- 06/05/2019 6507 05/06/2019 23/05/2019 21.306,17 -13 -276.980,21
2019/21306,17
FPA 8/19 07/05/2019 08/05/2019 0122187 FUMAROLA LUCA/FPA 8/19-2019/121 07/05/2019 6706 06/06/2019 29/05/2019 121,00 -8 -968,00
FPA 4/19 07/05/2019 08/05/2019 0119298 Guglielmo Marco Di Cesare/FPA 4/19- 07/05/2019 6745 06/06/2019 03/06/2019 1.169,74 -3 -3.509,22
2019/1169,74
36/PA 07/05/2019 08/05/2019 0123893 Fattura Retta di Aprile 2019 07/05/2019 6533 06/06/2019 23/05/2019 1.275,75 -14 -17.860,50
15 07/05/2019 13/05/2019 0000148 CASA DEL LIBRO DI NICOLA MANDESE/15- 07/05/2019 7130 06/06/2019 11/06/2019 1.073,46 4 4.293,84
2019/1073,46
11E2019 07/05/2019 21/05/2019 0115748 Documento contabile finanziato a valore su PAC 07/05/2019 7143 06/06/2019 11/06/2019 1.851,91 4 7.407,64
Programma Nazionale per i servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
Secondo Riparto finanziario infanzia. Piano di
intervento ammesso al finanziamento per
l'importo di euro 38890.0
11E2019 07/05/2019 21/05/2019 0115748 Documento contabile finanziato a valore su PAC 07/05/2019 7141 06/06/2019 11/06/2019 37.038,14 4 148.152,56
Programma Nazionale per i servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
Secondo Riparto finanziario infanzia. Piano di
intervento ammesso al finanziamento per
l'importo di euro 38890.0
261 07/05/2019 15/05/2019 0122744 Trascrizione e resocontazione sedute - Periodo 07/05/2019 7759 06/06/2019 24/06/2019 1.647,29 17 28.003,93

Stampato il 15/07/2019 Pagina 173 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
Gennaio - Marzo 2019
260 07/05/2019 15/05/2019 0122744 Trascrizione e resocontazione sedute - Periodo 07/05/2019 7758 06/06/2019 24/06/2019 2.223,63 17 37.801,71
Giugno - Dicembre 2018
1/FE 01/04/2019 07/05/2019 0117515 irpinia francesca/1/FE-2019/1850,56 07/05/2019 7069 06/06/2019 10/06/2019 1.850,56 3 5.551,68
0000252 30/04/2019 15/05/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 07/05/2019 7192 06/06/2019 14/06/2019 897,04 7 6.279,28
LIBELLULA/0000252-2019/897,04
53/2019 30/04/2019 09/05/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/53/2019- 07/05/2019 6579 06/06/2019 27/05/2019 2.067,98 -10 -20.679,80
2019/2067,98
51/2019 30/04/2019 09/05/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/51/2019- 07/05/2019 6579 06/06/2019 27/05/2019 15.096,22 -10 -150.962,20
2019/15096,22
48/2019 30/04/2019 09/05/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/48/2019- 07/05/2019 6579 06/06/2019 27/05/2019 10.339,88 -10 -103.398,80
2019/10339,88
50/2019 30/04/2019 09/05/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/50/2019- 07/05/2019 6579 06/06/2019 27/05/2019 6.452,08 -10 -64.520,80
2019/6452,08
FPA 350/19 07/05/2019 13/06/2019 0003335 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 07/05/2019 8448 06/06/2019 26/06/2019 11.584,27 19 220.101,13
EDUCATIVA - MESE DI APRILE 2019
41 07/05/2019 07/05/2019 0114499 escargo coop sociale/41-2019/1323 07/05/2019 7197 06/06/2019 14/06/2019 1.323,00 7 9.261,00
3/05 07/05/2019 08/05/2019 0119972 MR. DRINKWATER DI BEVILACQUA 07/05/2019 7874 * 06/06/2019 24/06/2019 240,00 17 4.080,00
DIONISIO/3/05-2019/240
FPA 1/19 07/05/2019 08/05/2019 0124254 vannella srl/FPA 1/19-2019/20500,6 07/05/2019 5798 06/06/2019 14/05/2019 20.500,60 -23 -471.513,80
FPA 311/19 02/05/2019 08/05/2019 0003335 DECRETI TRIBUNALE MINORENNI OSPITI C/O 08/05/2019 5843 07/06/2019 15/05/2019 10.180,46 -23 -234.150,58
CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO "
MARELUNA" MESE DI APRILE 2019
18 08/05/2019 09/05/2019 0120083 PULISERVICE MERIDIONALE SRL/18- 08/05/2019 7062 07/06/2019 10/06/2019 5.043,50 2 10.087,00
2019/5043,5
8 02/05/2019 16/05/2019 0125635 DE SIATI MICHELE/8-2019 08/05/2019 6741 07/06/2019 03/06/2019 1.750,00 -4 -7.000,00
FPA 5/19 08/05/2019 09/05/2019 0000070 S.O.P.A.I.P. Società Cooperativa arl/FPA 5/19- 08/05/2019 6718 07/06/2019 30/05/2019 7.702,06 -8 -61.616,48
2019/7702,06
12 08/05/2019 09/05/2019 0122897 SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA 08/05/2019 7033 07/06/2019 07/06/2019 1.400,00 0 0,00
SPECIALISTICA (EXTRA L.E.A)
43/PA 2019 30/04/2019 14/05/2019 0118291 FIORDALISO SRL/43/PA 2019-2019/350 08/05/2019 6614 07/06/2019 28/05/2019 350,00 -10 -3.500,00
45 07/05/2019 14/05/2019 0004851 DE SARLO INSTALLAZIONI SRL/45- 08/05/2019 6600 07/06/2019 27/05/2019 86.834,15 -11 -955.175,65
2019/217085,37
45 07/05/2019 14/05/2019 0004851 DE SARLO INSTALLAZIONI SRL/45- 08/05/2019 6601 07/06/2019 27/05/2019 130.251,22 -11 -1.432.763,42
2019/217085,37
01/EL/2019 18/04/2019 22/05/2019 0010021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 08/05/2019 7223 07/06/2019 17/06/2019 3.910,00 9 35.190,00
SEGNALETICA DI SICUREZZA PER
INDICAZIONE ALL'ACCESSO DEL PUBBLICO
AI VARI SETTORI DI DESTINAZIONE , PRESSO
STADIO COMUNALE E.IACOVONE -
DETERMINA N.223/2019 DEL 20/02/2019 COME
DA PREV. OFFERTA PROTOC .N.0019874 DEL
11/2
Stampato il 15/07/2019 Pagina 174 di 203
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
239/E2019 30/04/2019 20/05/2019 0119405 Fattura di Vendita SP (Elettronico) 08/05/2019 6840 07/06/2019 06/06/2019 571,41 -1 -571,41
5/PA 03/05/2019 09/05/2019 0114715 RAFFAELE FRANCESCO/5/PA-2019/4812,14 08/05/2019 6759 07/06/2019 03/06/2019 4.812,14 -4 -19.248,56
0000309 30/04/2019 15/05/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 08/05/2019 7192 07/06/2019 14/06/2019 2.205,00 6 13.230,00
LIBELLULA/0000309-2019/2205
FATTPA 16_19 08/05/2019 05/06/2019 0000068 Coop. Sociale La Mimosa a r.l./FATTPA 16_19- 08/05/2019 7876 07/06/2019 24/06/2019 7.900,03 16 126.400,48
2019/7900,03
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 175 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 176 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 177 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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Ritardo
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2019 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO
RIFIUTO PRODOTTO NEI CANILI COMUNALI

Stampato il 15/07/2019 Pagina 178 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 179 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003027926695 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926695-2019/719,28 10/05/2019 6868 09/06/2019 06/06/2019 719,28 -3 -2.157,84
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003027926800 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926800-2019/58,58 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 58,58 -3 -175,74
003028036017 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036017-2019/306,57 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 306,57 -3 -919,71
003027926948 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926948-2019/444,39 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 444,39 -3 -1.333,17
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003028035969 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028035969-2019/50,81 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 50,81 -3 -152,43
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 180 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 181 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003028035971 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028035971-2019/72,72 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 72,72 -3 -218,16
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003027926706 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926706-2019/14,27 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 14,27 -3 -42,81

Stampato il 15/07/2019 Pagina 182 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003028035999 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028035999-2019/16,57 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 16,57 -3 -49,71
003027926956 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926956-2019/5,78 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 5,78 -3 -17,34
003027926621 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926621-2019/423,02 10/05/2019 6861 09/06/2019 06/06/2019 423,02 -3 -1.269,06
003027926714 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926714-2019/718,02 10/05/2019 6862 09/06/2019 06/06/2019 718,02 -3 -2.154,06
003027926927 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926927-2019/33,59 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 33,59 -3 -100,77
003027926585 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926585-2019/622,86 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 622,86 -3 -1.868,58
003027926845 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926845-2019/911,02 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 911,02 -3 -2.733,06
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003027926614 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926614-2019/21,46 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 21,46 -3 -64,38
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003028036051 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036051-2019/16,68 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 16,68 -3 -50,04
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003027926602 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926602-2019/119,18 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 119,18 -3 -357,54
003027926750 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926750-2019/1268,5 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 1.268,50 -3 -3.805,50
003027926652 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926652-2019/16,75 10/05/2019 6866 09/06/2019 06/06/2019 16,75 -3 -50,25
003027926912 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926912-2019/21,45 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 21,45 -3 -64,35
003028035983 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028035983-2019/5,78 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 5,78 -3 -17,34
003027926635 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926635-2019/191,37 10/05/2019 6867 09/06/2019 06/06/2019 191,37 -3 -574,11
003027926587 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926587-2019/267,07 10/05/2019 6861 09/06/2019 06/06/2019 267,07 -3 -801,21
003027926837 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926837-2019/682,39 10/05/2019 6861 09/06/2019 06/06/2019 682,39 -3 -2.047,17

Stampato il 15/07/2019 Pagina 183 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
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003027926596 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926596-2019/386,98 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 386,98 -3 -1.160,94
003027926725 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926725-2019/28,65 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 28,65 -3 -85,95
003027926656 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926656-2019/24,96 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 24,96 -3 -74,88
003027926795 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926795-2019/22,25 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 22,25 -3 -66,75
003027926830 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926830-2019/176,61 10/05/2019 6868 09/06/2019 06/06/2019 176,61 -3 -529,83
003027926823 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926823-2019/249,15 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 249,15 -3 -747,45
003028036012 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036012-2019 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 0,00 -3 0,00
003027926633 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926633-2019/22,61 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 22,61 -3 -67,83
003027926600 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926600-2019/21,12 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 21,12 -3 -63,36
003027926667 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926667-2019/416,69 10/05/2019 6867 09/06/2019 06/06/2019 416,69 -3 -1.250,07
003027926676 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926676-2019/1568,25 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 1.568,25 -3 -4.704,75
003027926617 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926617-2019/50,81 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 50,81 -3 -152,43
003027926593 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926593-2019/482,35 10/05/2019 6861 09/06/2019 06/06/2019 482,35 -3 -1.447,05
003027926620 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926620-2019/842,11 10/05/2019 6861 09/06/2019 06/06/2019 842,11 -3 -2.526,33
003028035974 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028035974-2019/26,11 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 26,11 -3 -78,33
003027926923 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926923-2019/110,96 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 110,96 -3 -332,88
003028036043 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036043-2019/53,69 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 53,69 -3 -161,07
003028035984 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028035984-2019/959,46 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 959,46 -3 -2.878,38
003027926965 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926965-2019/151,56 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 151,56 -3 -454,68
003027926928 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926928-2019/387,34 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 387,34 -3 -1.162,02
003027926761 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926761-2019/989,31 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 989,31 -3 -2.967,93
003027926665 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926665-2019/390,92 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 390,92 -3 -1.172,76
003027926803 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926803-2019/112,07 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 112,07 -3 -336,21
003027926622 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926622-2019/167,02 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 167,02 -3 -501,06
003028036026 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036026-2019/162,5 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 162,50 -3 -487,50
003027926684 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926684-2019/24,38 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 24,38 -3 -73,14
003027926733 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926733-2019/385,36 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 385,36 -3 -1.156,08
003027926601 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926601-2019/472,66 10/05/2019 6861 09/06/2019 06/06/2019 472,66 -3 -1.417,98
003028035976 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028035976-2019/202,12 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 202,12 -3 -606,36
003028036049 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036049-2019/991,29 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 991,29 -3 -2.973,87
003027926708 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926708-2019/173,46 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 173,46 -3 -520,38
003027926615 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926615-2019/716,37 10/05/2019 6861 09/06/2019 06/06/2019 716,37 -3 -2.149,11

Stampato il 15/07/2019 Pagina 184 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003027926812 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926812-2019/631,61 10/05/2019 6863 09/06/2019 06/06/2019 631,61 -3 -1.894,83
003027926727 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926727-2019/494,97 10/05/2019 6867 09/06/2019 06/06/2019 494,97 -3 -1.484,91
003027926839 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926839-2019/234,09 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 234,09 -3 -702,27
003027926700 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926700-2019/1431,57 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 1.431,57 -3 -4.294,71
003028036003 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036003-2019/1536,25 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 1.536,25 -3 -4.608,75
003027926603 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926603-2019/517,68 10/05/2019 6861 09/06/2019 06/06/2019 517,68 -3 -1.553,04
003027926770 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926770-2019 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 0,00 -3 0,00
003027926946 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926946-2019/714,97 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 714,97 -3 -2.144,91
003027926960 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926960-2019/1359,01 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 1.359,01 -3 -4.077,03
003028036014 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036014-2019/534,2 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 534,20 -3 -1.602,60
003027926957 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926957-2019/728,01 10/05/2019 6867 09/06/2019 06/06/2019 728,01 -3 -2.184,03
003027926704 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926704-2019/778,34 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 778,34 -3 -2.335,02
003028035991 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028035991-2019/59,06 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 59,06 -3 -177,18
003027926659 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926659-2019/93,46 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 93,46 -3 -280,38
003027926743 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926743-2019/171,02 10/05/2019 6863 09/06/2019 06/06/2019 171,02 -3 -513,06
003027926653 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926653-2019/1538,73 10/05/2019 6862 09/06/2019 06/06/2019 1.538,73 -3 -4.616,19
003027926900 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926900-2019/220,83 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 220,83 -3 -662,49
003027926754 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926754-2019/559,65 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 559,65 -3 -1.678,95
003027926746 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926746-2019/731,5 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 731,50 -3 -2.194,50
003027926662 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926662-2019/50,81 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 50,81 -3 -152,43
003027926926 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926926-2019/257,48 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 257,48 -3 -772,44
003027926730 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926730-2019/26,11 10/05/2019 6866 09/06/2019 06/06/2019 26,11 -3 -78,33
003027926720 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926720-2019/1790,28 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 1.790,28 -3 -5.370,84
003027926638 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926638-2019/122,93 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 122,93 -3 -368,79
003027926782 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926782-2019/1393,03 10/05/2019 6862 09/06/2019 06/06/2019 1.393,03 -3 -4.179,09
003027926629 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926629-2019/388,67 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 388,67 -3 -1.166,01
003027926673 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926673-2019/5,78 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 5,78 -3 -17,34
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Ritardo
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Stampato il 15/07/2019 Pagina 186 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
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Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
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003027926869 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926869-2019/9,65 10/05/2019 6866 09/06/2019 06/06/2019 9,65 -3 -28,95
003027926764 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926764-2019/735,99 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 735,99 -3 -2.207,97
003028036052 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036052-2019/5,78 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 5,78 -3 -17,34
003027926831 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926831-2019/135,36 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 135,36 -3 -406,08
003027926583 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926583-2019/866,76 10/05/2019 6862 09/06/2019 06/06/2019 866,76 -3 -2.600,28
003027926628 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926628-2019/369,1 10/05/2019 6867 09/06/2019 06/06/2019 369,10 -3 -1.107,30
003027926749 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926749-2019/256,7 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 256,70 -3 -770,10
003027926747 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926747-2019/470,85 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 470,85 -3 -1.412,55
003027926616 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926616-2019/189,77 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 189,77 -3 -569,31
003028036018 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036018-2019/680,55 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 680,55 -3 -2.041,65
003027926934 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926934-2019/423,32 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 423,32 -3 -1.269,96
003027926663 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926663-2019/92,02 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 92,02 -3 -276,06
003027926640 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926640-2019/168,51 10/05/2019 6862 09/06/2019 06/06/2019 168,51 -3 -505,53

Stampato il 15/07/2019 Pagina 187 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003027926771 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926771-2019/50,81 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 50,81 -3 -152,43
003028036010 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036010-2019/915,79 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 915,79 -3 -2.747,37
003027926930 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926930-2019/10,11 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 10,11 -3 -30,33
003027926625 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926625-2019/22,42 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 22,42 -3 -67,26
003028036001 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036001-2019/5,78 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 5,78 -3 -17,34
003027926731 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926731-2019/26,57 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 26,57 -3 -79,71
003027926641 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926641-2019/120,71 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 120,71 -3 -362,13
003027926697 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926697-2019/245,9 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 245,90 -3 -737,70
003027926716 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926716-2019/1277,36 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 1.277,36 -3 -3.832,08
003027926642 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926642-2019/541,77 10/05/2019 6862 09/06/2019 06/06/2019 541,77 -3 -1.625,31
003027926679 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926679-2019/1781,42 10/05/2019 6861 09/06/2019 06/06/2019 1.781,42 -3 -5.344,26
003027926632 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926632-2019/80,86 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 80,86 -3 -242,58
638 /AE 30/04/2019 20/05/2019 0119311 Fattura Cliente 10/05/2019 6852 09/06/2019 06/06/2019 877,40 -3 -2.632,20
003028036008 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036008-2019/508,15 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 508,15 -3 -1.524,45
003027926646 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926646-2019/887,04 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 887,04 -3 -2.661,12
003028036038 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036038-2019/852,05 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 852,05 -3 -2.556,15
003028036054 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036054-2019/510,77 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 510,77 -3 -1.532,31
003027926753 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926753-2019/24,8 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 24,80 -3 -74,40
003027926943 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926943-2019/99,13 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 99,13 -3 -297,39
003028035972 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028035972-2019/665,27 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 665,27 -3 -1.995,81
003027926604 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926604-2019/50,81 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 50,81 -3 -152,43
003027926832 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926832-2019/974,79 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 974,79 -3 -2.924,37
003027926841 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926841-2019/765,04 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 765,04 -3 -2.295,12
003027926690 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926690-2019/215,35 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 215,35 -3 -646,05
003027926680 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926680-2019/1251,79 10/05/2019 6860 09/06/2019 06/06/2019 1.251,79 -3 -3.755,37
003028036035 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036035-2019/5,06 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 5,06 -3 -15,18
003027926889 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926889-2019/1162,4 10/05/2019 6868 09/06/2019 06/06/2019 1.162,40 -3 -3.487,20
003027926788 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926788-2019/21,45 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 21,45 -3 -64,35
003028036041 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036041-2019/493,87 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 493,87 -3 -1.481,61
003027926790 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926790-2019 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 0,00 -3 0,00
003028035977 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028035977-2019/39,97 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 39,97 -3 -119,91
003027926655 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926655-2019/138,14 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 138,14 -3 -414,42
003027926861 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003027926861-2019/18,2 10/05/2019 6864 * 09/06/2019 06/06/2019 18,20 -3 -54,60

Stampato il 15/07/2019 Pagina 188 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
003028036016 08/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003028036016-2019/338,87 10/05/2019 6869 09/06/2019 06/06/2019 338,87 -3 -1.016,61
089_2019/PA 10/05/2019 13/05/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 11/05/2019 6754 10/06/2019 03/06/2019 1.533,30 -7 -10.733,10
carcasse animali. Dal 02/05/2019 al 09/05/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
FATTPA 2_19 10/05/2019 16/05/2019 0114814 Onorario per causa Comune di Taranto contro 11/05/2019 7299 10/06/2019 19/06/2019 2.080,00 8 16.640,00
Covella Antonio RG 6081/2011 - Operazione in
regime forfettario
31/PA 11/05/2019 14/05/2019 0119574 BITELLA S.r.l./31/PA-2019/38308 11/05/2019 7306 10/06/2019 19/06/2019 38.308,00 8 306.464,00
4/PA 11/05/2019 17/05/2019 0112929 lezza pietro/4/PA-2019/1200 11/05/2019 7760 10/06/2019 24/06/2019 1.200,00 13 15.600,00
1767/PA 30/04/2019 14/05/2019 0016352 FORNITURA PANE APPROVVIGIONATO DEL 11/05/2019 7770 10/06/2019 24/06/2019 2.443,20 13 31.761,60
2018 CIG:6543737E96 FORNITURA PANE KG
903.55 XEURO 2.60 SCISSIONE DEI
PAGAMENTI IVA ART. 17 TER DPR 633/1972
VH19000041 09/05/2019 23/05/2019 0125152 BUONO PASTO ELETTRONICO Ordine Acq. N. 11/05/2019 7985 * 10/06/2019 25/06/2019 -49.481,58 14 -692.742,12
4731179 Protocollo N.4234 Storno Fattura
Protocollo N. VH19000008
VH19000042 09/05/2019 23/05/2019 0125152 BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione 11/05/2019 7985 * 10/06/2019 25/06/2019 49.481,58 14 692.742,12
soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter
DPR 633/72 Ordine Acq. N. 4731179 Protocollo
N.4234 Richiesta di Approvvigionamento N.
60570
003031073336 11/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003031073336-2019/204,25 12/05/2019 6869 11/06/2019 06/06/2019 204,25 -5 -1.021,25
003031073335 11/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003031073335-2019/152,45 12/05/2019 6868 11/06/2019 06/06/2019 152,45 -5 -762,25
003031073334 11/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003031073334-2019/3632,42 12/05/2019 6860 11/06/2019 06/06/2019 3.632,42 -5 -18.162,10
003031073333 11/05/2019 13/05/2019 0113354 Enel Energia SpA/003031073333-2019/83,72 12/05/2019 6860 11/06/2019 06/06/2019 83,72 -5 -418,60
RIC,Nà 01 29/04/2016 13/05/2019 0118802 Riqualificazione, Ristrutturazione e Adeguamento 13/05/2019 5793 12/06/2019 14/05/2019 1.000,00 -29 -29.000,00
alle Vigenti Norme e Regolamenti del Campo
Scuola CONI di Atletica Leggera
35/19 13/05/2019 14/05/2019 0018774 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 13/05/2019 6734 12/06/2019 03/06/2019 319.470,13 -9 -2.875.231,17
DELLE AREE VERDI COMUNE DI TARANTO -
LOTTO B - CIG 7515221C8C DD 306 DEL
29.03.2019 CONSEGNA DEL SERVIZIO
ANTICIPATA DETERMINA 386/2019 DEL
29.04.2019 APPROVAZIONE PROGRAMMA
SERVIZIO E IMPEGNATIVO SPESA
13/FE 13/05/2019 14/05/2019 0014578 Causale: Operazione cofinanziata dal PO Puglia 13/05/2019 8994 12/06/2019 28/06/2019 5.133,10 15 76.996,50
FESR-FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7
Periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019
43/2019 13/05/2019 15/05/2019 0125592 Servizi inerenti la pulizia e manutenzione 13/05/2019 8995 12/06/2019 28/06/2019 7.919,99 15 118.799,85
ordinaria del Centro Sportivo della Marina Militare
ubicato alla Via Cugini in Taranto MESE DI

Stampato il 15/07/2019 Pagina 189 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
APRILE 2019
000221 13/05/2019 15/05/2019 0112092 MARZO 2019 13/05/2019 7777 12/06/2019 24/06/2019 51.045,00 11 561.495,00
57/2019 13/05/2019 14/05/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/57/2019- 13/05/2019 6579 12/06/2019 27/05/2019 2.067,98 -16 -33.087,68
2019/2067,98
1620/PA 30/04/2019 28/05/2019 0016352 CIG:5613023D19 MESE DI APRILE 2019 13/05/2019 7234 12/06/2019 17/06/2019 9.955,37 4 39.821,48
FORNITURA PASTI COLAZIONE (PASTO)
PRANZO (PASTO) CENA(PASTO) SCISSIONE
DEI PAGAMENTI IVA ART. 17 TER DPR
633/1972
2/PA 13/05/2019 24/05/2019 0121008 SEMERARO NICOLA/2/PA-2019/560,71 13/05/2019 7071 12/06/2019 10/06/2019 560,71 -2 -1.121,42
2 13/05/2019 22/05/2019 0119851 VIPI EDILIZIA DI PASTORE PIETRO/2- 13/05/2019 6838 * 12/06/2019 06/06/2019 26.400,00 -6 -158.400,00
2019/26400
39PA 30/04/2019 20/05/2019 0118358 RETTA OSPITE APRILE 2019 13/05/2019 6850 12/06/2019 06/06/2019 985,20 -6 -5.911,20
55/2019 09/05/2019 03/06/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/55/2019- 13/05/2019 7188 12/06/2019 14/06/2019 6.510,00 1 6.510,00
2019/6510
56/2019 09/05/2019 03/06/2019 0112106 Società Cooperativa LA VELA/56/2019- 13/05/2019 7252 12/06/2019 17/06/2019 11.666,60 4 46.666,40
2019/11666,6
86 13/05/2019 14/05/2019 0120548 OPERAZIONE COFINANZIATA DA PO PUGLIA 13/05/2019 7195 12/06/2019 14/06/2019 5.394,78 1 5.394,78
FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX- AZIONE 9.7
85 13/05/2019 14/05/2019 0120548 OPERAZIONE COFINANZIATA DA PO PUGLIA 13/05/2019 7194 12/06/2019 14/06/2019 2.573,77 1 2.573,77
FESR-FSE 2014-2020, ASSE IX- AZIONE 9.7
334 /I 30/04/2019 17/05/2019 0001551 FATTURA 14/05/2019 6686 * 13/06/2019 29/05/2019 2.445,33 -15 -36.679,95
350 /I 30/04/2019 17/05/2019 0001551 FATTURA 14/05/2019 6686 * 13/06/2019 29/05/2019 154.717,37 -15 -2.320.760,55
333 /I 30/04/2019 17/05/2019 0001551 FATTURA 14/05/2019 6686 * 13/06/2019 29/05/2019 921.638,00 -15 -13.824.570,00
351 /I 30/04/2019 17/05/2019 0001551 FATTURA 14/05/2019 6686 * 13/06/2019 29/05/2019 410,51 -15 -6.157,65
85 / J 14/05/2019 17/05/2019 0113464 FARMACIA QUARANTA/85 / J-2019/20,37 14/05/2019 6747 13/06/2019 03/06/2019 20,37 -10 -203,70
FPA 3/19 14/05/2019 15/05/2019 0122329 Saldo 14/05/2019 8314 13/06/2019 26/06/2019 1.955,20 12 23.462,40
120 10/05/2019 15/05/2019 0125634 PROVECO S.R.L./120-2019/2144,49 14/05/2019 8971 13/06/2019 27/06/2019 2.144,49 13 27.878,37
2/PA 29/04/2019 23/05/2019 0125691 STUDIO CINCAVALLI - DE PASCALI 14/05/2019 8964 13/06/2019 27/06/2019 3.425,76 13 44.534,88
INGEGNERI ASSOCIATI/2/PA-2019/3425,76
FATTPA 3_19 13/05/2019 15/05/2019 0112536 ANGELO MICOLUCCI/FATTPA 3_19- 14/05/2019 7763 * 13/06/2019 24/06/2019 12.685,34 10 126.853,40
2019/12685,34
5A 07/05/2019 14/05/2019 0116659 Erogazione servizio semiresidenziale Aprile 2019 14/05/2019 6855 13/06/2019 06/06/2019 13.822,18 -7 -96.755,26
14/FE 14/05/2019 15/05/2019 0014578 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR- 14/05/2019 7766 13/06/2019 24/06/2019 4.863,42 10 48.634,20
FSE 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7 Periodo dal
01/04/2019 al 30/04/2019
38PA 30/04/2019 20/05/2019 0118358 RETTA OSPITE APRILE 2019 14/05/2019 6850 13/06/2019 06/06/2019 985,20 -7 -6.896,40
4E 14/05/2019 15/05/2019 0121867 MITRANGOLO FEDERICA/4E-2019/1955,2 14/05/2019 8309 13/06/2019 26/06/2019 1.955,20 12 23.462,40
V0-229 14/05/2019 21/05/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 14/05/2019 7251 13/06/2019 17/06/2019 2.971,92 3 8.915,76
HOLDING SPA/V0-229-2019/2971,92

Stampato il 15/07/2019 Pagina 190 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
V0-230 14/05/2019 21/05/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 14/05/2019 7251 13/06/2019 17/06/2019 3.870,33 3 11.610,99
HOLDING SPA/V0-230-2019/3870,33
V0-231 14/05/2019 21/05/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 14/05/2019 7251 13/06/2019 17/06/2019 13.269,70 3 39.809,10
HOLDING SPA/V0-231-2019/13269,7
V0-233 14/05/2019 21/05/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 14/05/2019 7251 13/06/2019 17/06/2019 367,77 3 1.103,31
HOLDING SPA/V0-233-2019/367,77
V0-235 14/05/2019 21/05/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 14/05/2019 7251 13/06/2019 17/06/2019 6.425,50 3 19.276,50
HOLDING SPA/V0-235-2019/6425,5
V0-234 14/05/2019 21/05/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 14/05/2019 7251 13/06/2019 17/06/2019 24,77 3 74,31
HOLDING SPA/V0-234-2019/24,77
V0-228 14/05/2019 21/05/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 14/05/2019 7251 13/06/2019 17/06/2019 18.158,79 3 54.476,37
HOLDING SPA/V0-228-2019/18158,79
V0-227 14/05/2019 21/05/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 14/05/2019 7251 13/06/2019 17/06/2019 34.228,81 3 102.686,43
HOLDING SPA/V0-227-2019/34228,81
V0-232 14/05/2019 21/05/2019 0111201 VIS S.P.A. - Direzione e Coordinamento CIVIS 14/05/2019 7251 13/06/2019 17/06/2019 367,77 3 1.103,31
HOLDING SPA/V0-232-2019/367,77
4 14/05/2019 15/05/2019 0122459 Attività di collaborazione professionale svolta per 14/05/2019 8310 13/06/2019 26/06/2019 1.880,00 12 22.560,00
il Comune di Taranto in merito alla redazione del
D.P.P. - Determina n.285/2018 - Pagamento terza
fase
4 14/05/2019 15/05/2019 0122459 Attività di collaborazione professionale svolta per 14/05/2019 8311 13/06/2019 26/06/2019 75,20 12 902,40
il Comune di Taranto in merito alla redazione del
D.P.P. - Determina n.285/2018 - Pagamento terza
fase
Ricev. n° 1 16/04/2019 15/05/2019 0116317 Servizio CAV " Sostegno Donna" periodo dal 7121 14/06/2019 11/06/2019 3.287,49 -3 -9.862,47
06/02/2019 al 05/03/2019
22 15/05/2019 16/05/2019 0120613 SOC. COOP. MARANATHA'/22-2019/1701 15/05/2019 6724 14/06/2019 30/05/2019 1.701,00 -15 -25.515,00
FATTPA 32_19 15/05/2019 16/05/2019 0119329 Insieme Societa' Cooperativa Sociale 15/05/2019 6723 14/06/2019 30/05/2019 94,50 -15 -1.417,50
Onlus/FATTPA 32_19-2019/94,5
FC0002668858 13/05/2019 06/06/2019 0111086 Codice Cliente_011338823 / Centro 15/05/2019 7776 14/06/2019 24/06/2019 854,00 9 7.686,00
Fatturazione_882120
FATTPA 20_19 15/05/2019 16/05/2019 0118286 INTERVENTO FINANZIATO FSE AZIONE 9.7 15/05/2019 7148 14/06/2019 11/06/2019 5.022,87 -3 -15.068,61
DEL POR PUGLIA 2014/2020 PER LA III
Annualità DEI BUONI SERVIZIO PER
ACCESSO CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019
19002180 /K 14/05/2019 16/05/2019 0000168 Xerox Spa/19002180 /K-2019/439,2 15/05/2019 7774 14/06/2019 24/06/2019 439,20 9 3.952,80
2/PA 15/05/2019 17/05/2019 0009852 RUSSO BIAGIO/2/PA-2019/2397,32 15/05/2019 7078 14/06/2019 10/06/2019 2.397,32 -4 -9.589,28
69 15/05/2019 16/05/2019 0125147 I GIARDINI DEL SOLE O.N.L.U.S/69-2019/4095 15/05/2019 6613 14/06/2019 28/05/2019 4.095,00 -17 -69.615,00
188/E 31/12/2018 16/05/2019 0000579 Retta per il mese di Dicembre dal 01/12/2018 al 16/05/2019 6046 15/06/2019 20/05/2019 403,45 -26 -10.489,70
31/12/2018 per la cura e l'ospitalita'
10/05/2019 30/04/2019 17/05/2019 0121799 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO 16/05/2019 7037 15/06/2019 07/06/2019 1.056,00 -8 -8.448,00
VIRTUALE EX DM 17/06/2014 BONIFICARE:

Stampato il 15/07/2019 Pagina 191 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
BANCA APULIA: VIA FANELLI ,206 70131 BARI
IBAN: IT 61 N 05787 04005 173576043384
09/05/2019 30/04/2019 17/05/2019 0121799 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO 16/05/2019 7037 15/06/2019 07/06/2019 406,00 -8 -3.248,00
VIRTUALE EX DM 17/06/2014
5A 16/05/2019 17/05/2019 0118756 COMM.TRASF.PROD.AGRIC. C.T.P.A. SRL/5A- 16/05/2019 8968 * 15/06/2019 27/06/2019 5.076,74 11 55.844,14
2019/5076,74
31/PA/2019 13/04/2019 16/05/2019 0118348 Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello 16/05/2019 6496 * 15/06/2019 23/05/2019 263,95 -23 -6.070,85
Srl/31/PA/2019-2019/263,95
32/PA/2019 13/04/2019 16/05/2019 0118348 Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello 16/05/2019 6496 * 15/06/2019 23/05/2019 255,50 -23 -5.876,50
Srl/32/PA/2019-2019/255,5
23 E 16/05/2019 22/05/2019 0003871 FORNITURA TESTI SCOLASTICI 16/05/2019 7102 15/06/2019 10/06/2019 27.491,10 -5 -137.455,50
003034322266 15/05/2019 20/05/2019 0018720 Enel Energia SpA/003034322266-2019/11,66 16/05/2019 6612 15/06/2019 28/05/2019 11,66 -18 -209,88
003034228011 15/05/2019 20/05/2019 0018720 Enel Energia SpA/003034228011-2019/11,66 16/05/2019 6612 15/06/2019 28/05/2019 11,66 -18 -209,88
003034255338 15/05/2019 20/05/2019 0018720 Enel Energia SpA/003034255338-2019/73,56 16/05/2019 6612 15/06/2019 28/05/2019 73,56 -18 -1.324,08
003034261656 15/05/2019 20/05/2019 0018720 Enel Energia SpA/003034261656-2019/11,66 16/05/2019 6612 15/06/2019 28/05/2019 11,66 -18 -209,88
003034284670 15/05/2019 20/05/2019 0018720 Enel Energia SpA/003034284670-2019/11,66 16/05/2019 6612 15/06/2019 28/05/2019 11,66 -18 -209,88
003034332878 15/05/2019 20/05/2019 0018720 Enel Energia SpA/003034332878-2019/843,65 16/05/2019 6612 15/06/2019 28/05/2019 843,65 -18 -15.185,70
003034269067 15/05/2019 20/05/2019 0018720 Enel Energia SpA/003034269067-2019/11,66 16/05/2019 6612 15/06/2019 28/05/2019 11,66 -18 -209,88
003034269061 15/05/2019 20/05/2019 0018720 Enel Energia SpA/003034269061-2019/11,66 16/05/2019 6612 15/06/2019 28/05/2019 11,66 -18 -209,88
003034234608 15/05/2019 20/05/2019 0018720 Enel Energia SpA/003034234608-2019/592,53 16/05/2019 6612 15/06/2019 28/05/2019 592,53 -18 -10.665,54
003034296042 15/05/2019 20/05/2019 0018720 Enel Energia SpA/003034296042-2019/799,11 16/05/2019 6612 15/06/2019 28/05/2019 799,11 -18 -14.383,98
003034254916 15/05/2019 20/05/2019 0018720 Enel Energia SpA/003034254916-2019/11,66 16/05/2019 6612 15/06/2019 28/05/2019 11,66 -18 -209,88
003034330373 15/05/2019 20/05/2019 0018720 Enel Energia SpA/003034330373-2019/11,66 16/05/2019 6612 15/06/2019 28/05/2019 11,66 -18 -209,88
FATTPA 36_19 16/05/2019 17/05/2019 0113979 Casa dello Scaffale Srl/FATTPA 36_19-2019/854 16/05/2019 7822 15/06/2019 24/06/2019 854,00 8 6.832,00
48 16/05/2019 24/05/2019 0113938 Determina 172/2019 -R.G. 3339/2019 16/05/2019 7172 15/06/2019 13/06/2019 380,64 -2 -761,28
3 / P.A 14/05/2019 16/05/2019 0121883 Attività di collaborazione professionale svolta per 16/05/2019 8312 15/06/2019 26/06/2019 1.955,20 10 19.552,00
il Comune di Taranto in merito alla redazione del
D.P.P. - Determina n° 285/2018 - Pagamento
Terza Fase
FPA 3/19 16/05/2019 17/05/2019 0123622 LA COCCINELLA/FPA 3/19-2019/235,37 16/05/2019 7098 15/06/2019 10/06/2019 235,37 -5 -1.176,85
FPA 13/19 16/05/2019 31/05/2019 0124247 ELETTROSECURITY S.R.L./FPA 13/19- 16/05/2019 7218 15/06/2019 17/06/2019 6.506,66 1 6.506,66
2019/6506,66
15 16/05/2019 22/05/2019 0125673 VENUTO FABIO/15-2019/2093,52 16/05/2019 7258 15/06/2019 17/06/2019 2.093,52 1 2.093,52
FATTPA 33_19 17/05/2019 20/05/2019 0119639 Arre' Domenico/FATTPA 33_19-2019/1020,41 17/05/2019 6738 16/06/2019 03/06/2019 1.020,41 -13 -13.265,33
754/B1 17/05/2019 20/05/2019 0002684 NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. 17/05/2019 6752 16/06/2019 03/06/2019 4.996,02 -13 -64.948,26
SAS/754/B1-2019/4996,02
61/PA 17/05/2019 20/05/2019 0018654 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI- 17/05/2019 6626 16/06/2019 28/05/2019 4.800,60 -19 -91.211,40
OSPITALITÀ MINORI

Stampato il 15/07/2019 Pagina 192 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
51/2019 17/05/2019 28/05/2019 0008583 Oliva Vincenza/51/2019-2019/601,46 17/05/2019 7839 16/06/2019 24/06/2019 601,46 7 4.210,22
000002-2019-EL 17/05/2019 27/05/2019 0123432 BUONO LIBRI SCOLASTICI 17/05/2019 7126 16/06/2019 11/06/2019 2.378,26 -5 -11.891,30
175 13/05/2019 21/05/2019 0119298 Servizio "Scuola di Strada"-Attuazione di 17/05/2019 7179 16/06/2019 14/06/2019 6.762,11 -2 -13.524,22
Interventi in favore dell'Infanzia e
dell'Adolescenza L. n. 285/1997-
099_2019/PA 18/05/2019 20/05/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 18/05/2019 6740 17/06/2019 03/06/2019 3.922,61 -14 -54.916,54
carcasse animali. Dal 10/05/2019 al 17/05/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
8/PA 07/05/2019 23/05/2019 0120831 SUSSIDI DIDATTICI SRL/8/PA-2019/894,97 18/05/2019 7080 17/06/2019 10/06/2019 894,97 -7 -6.264,79
03E2019 19/05/2019 27/05/2019 0116021 Convenzione di supporto stragiudiziale al RUP 19/05/2019 7246 18/06/2019 17/06/2019 3.737,50 -1 -3.737,50
convenzione Mio Mercato - Trimestre marzo-
maggio 2019
DD 286 01/10/2018 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6523 19/06/2019 23/05/2019 364,78 -27 -9.849,06
RG7991/2018 12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
DD 286 07/08/2018 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6524 19/06/2019 23/05/2019 116,73 -27 -3.151,71
RG6809/2018 12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
DD 286 07/08/2018 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6525 19/06/2019 23/05/2019 588,87 -27 -15.899,49
RG6803/2018 12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
DD 286 20/09/2018 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6527 19/06/2019 23/05/2019 437,74 -27 -11.818,98
RG7491/2018 12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
DD 286 07/08/2018 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6528 19/06/2019 23/05/2019 539,87 -27 -14.576,49
RG.6807/2018 12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
DD 286 06/09/2018 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6529 19/06/2019 23/05/2019 364,78 -27 -9.849,06
RG.7145/2018 12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
DD286 30/01/2019 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6530 19/06/2019 23/05/2019 196,98 -27 -5.318,46
12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
DD 286 RG 06/09/2018 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6531 19/06/2019 23/05/2019 539,87 -27 -14.576,49
7144/2018 12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
DD 286 N.30 30/01/2019 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6532 19/06/2019 23/05/2019 196,98 -27 -5.318,46
12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
DD286 07/08/2018 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6526 19/06/2019 23/05/2019 539,87 -27 -14.576,49
RG6769/2018 12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI

Stampato il 15/07/2019 Pagina 193 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
DD 286 RG 01/08/2018 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6522 19/06/2019 23/05/2019 539,87 -27 -14.576,49
6723/2018 12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
DD 286 RG 6687 01/08/2018 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6518 19/06/2019 23/05/2019 588,87 -27 -15.899,49
12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
DD 286 RG 01/08/2018 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6519 19/06/2019 23/05/2019 588,87 -27 -15.899,49
6710/2018 12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
DD 286 07/08/2018 20/05/2019 0000271 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 20/05/2019 6520 19/06/2019 23/05/2019 588,87 -27 -15.899,49
RG6805/2018 12 decreti ingiuntivi esecutivi di vari dipendenti -
SPESE LEGALI
Ricevuta n. 15/04/2019 20/05/2019 0111527 Contabilità dei minori residenti nella ns. comunità 7174 19/06/2019 14/06/2019 90,50 -5 -452,50
238/19/R educativa nel periodo dal 27 al 31 marzo 2019
(Registro ufficiale n. 0049106 del 04.04.2019)
11/001 17/05/2019 06/06/2019 0016258 Storno totale fattura elettronica n. 1/2018/PA del 20/05/2019 7032 * 19/06/2019 07/06/2019 -4.323,10 -12 51.877,20
14.9.2018 per errata intestazione
7E 20/05/2019 20/05/2019 0122891 CHIEGO GIUSEPPE/7E-2019/1400 20/05/2019 6751 19/06/2019 03/06/2019 1.400,00 -16 -22.400,00
FPA-2/2019 31/01/2019 28/05/2019 0123335 Accoglienza nella comunità CASA DI REMI della 20/05/2019 9004 19/06/2019 28/06/2019 675,05 8 5.400,40
minore H. Favour (fattura finale).
FPA-43/2019 20/05/2019 28/05/2019 0123335 Accoglienza nella comunità CASA DI REMI della 20/05/2019 9004 19/06/2019 28/06/2019 675,05 8 5.400,40
minore H. BLESSING (fattura finale).
15/FE 20/05/2019 27/05/2019 0014578 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR- 20/05/2019 8998 19/06/2019 28/06/2019 7.747,10 8 61.976,80
FSC 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7". Periodo
dal 01/10/2018 al 31/10/2018
FPA 1/19 20/05/2019 28/05/2019 0008422 Aquatech S.r.l./FPA 1/19-2019/20811,87 20/05/2019 7221 19/06/2019 17/06/2019 15.311,87 -2 -30.623,74
FPA 1/19 20/05/2019 28/05/2019 0008422 Aquatech S.r.l./FPA 1/19-2019/20811,87 20/05/2019 7222 19/06/2019 17/06/2019 5.500,00 -2 -11.000,00
9/PA 20/05/2019 23/05/2019 0120831 SUSSIDI DIDATTICI SRL/9/PA-2019/609,49 20/05/2019 7080 19/06/2019 10/06/2019 609,49 -9 -5.485,41
2/E 20/05/2019 21/05/2019 0114307 LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI 20/05/2019 7125 19/06/2019 11/06/2019 32.780,00 -8 -262.240,00
MANURTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'IMMOBILE COMUNALE ERP PER
RIPRISTINO BALCONI PRESSO IN
CONDOMINIO SITO IN TARANTO ALLA VIA
VENEZIA ANG.VIA FIRENZE Fattura soggetta a
scissione dei pagamenti ex art 17-ter DPR 633/
2019-SE402- 15/05/2019 21/05/2019 0125671 FATTURE DIFFERITE P.A. 20/05/2019 7773 19/06/2019 24/06/2019 1.893,75 4 7.575,00
0000443
60 20/05/2019 21/05/2019 0119063 DESTINAZIONE MERCE: CANILE SANITARIO 21/05/2019 6750 20/06/2019 03/06/2019 475,20 -17 -8.078,40
TARANTO
59 20/05/2019 21/05/2019 0119063 DESTINAZIONE MERCE: CANILE SAN 21/05/2019 6749 20/06/2019 03/06/2019 911,77 -17 -15.500,09
RAPHAEL - VIA A. SORDI 800 - 74100
TARANTO
000052 20/05/2019 21/05/2019 0120759 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI 21/05/2019 6757 20/06/2019 03/06/2019 12.627,00 -17 -214.659,00

Stampato il 15/07/2019 Pagina 194 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
PULIZIA STRAORDINARIA NOTTURNA CON
NOLO A CALDO DI UNA SPAZZATRICE, NEL
QUARTIERE TAMBURI. (CIG 78307023B7)
FPA 1/19 20/05/2019 21/05/2019 0125665 Attività di supporto al RUP per la redazione dei 21/05/2019 7067 20/06/2019 10/06/2019 1.257,36 -10 -12.573,60
piani conoscitivi previsti dal DPP del PUG del
Comune di Taranto e di ulteriori processi di
pianificazione urbana e rigenerazione urbana.
16/FE 21/05/2019 25/06/2019 0014578 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR- 21/05/2019 8998 20/06/2019 28/06/2019 7.394,72 7 51.763,04
FSC 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7". Periodo
dal 01/11/2018 al 30/11/2018
103_2019/PA 21/05/2019 21/05/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 21/05/2019 6746 20/06/2019 03/06/2019 2.361,75 -17 -40.149,75
carcasse animali. Dal 19/05/2019 al 20/05/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
2019 55/f 21/05/2019 21/05/2019 0001180 Comunità Residenziale S. Cuore Opera don 21/05/2019 6841 20/06/2019 06/06/2019 3.045,00 -14 -42.630,00
Guanella - Fasano-BR/2019 55/f-2019/3045
C29 21/05/2019 21/05/2019 0003372 ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO 21/05/2019 6849 20/06/2019 06/06/2019 4.200,00 -14 -58.800,00
342/2019/00/29 ZELO/C29 342/2019/00/29-2019/4200
135/2019/28 30/04/2019 23/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/135/2019/28- 21/05/2019 7171 20/06/2019 13/06/2019 909,20 -7 -6.364,40
2019/909,2
142/2019/28 30/04/2019 23/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/142/2019/28- 21/05/2019 7171 20/06/2019 13/06/2019 909,20 -7 -6.364,40
2019/909,2
136/2019/28 30/04/2019 23/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/136/2019/28- 21/05/2019 7171 20/06/2019 13/06/2019 909,20 -7 -6.364,40
2019/909,2
143/2019/28 30/04/2019 23/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/143/2019/28- 21/05/2019 7171 20/06/2019 13/06/2019 541,00 -7 -3.787,00
2019/541
138/2019/28 30/04/2019 23/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/138/2019/28- 21/05/2019 7171 20/06/2019 13/06/2019 909,20 -7 -6.364,40
2019/909,2
140/2019/28 30/04/2019 23/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/140/2019/28- 21/05/2019 7171 20/06/2019 13/06/2019 909,20 -7 -6.364,40
2019/909,2
137/2019/28 30/04/2019 23/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/137/2019/28- 21/05/2019 7171 20/06/2019 13/06/2019 909,20 -7 -6.364,40
2019/909,2
139/2019/28 30/04/2019 23/05/2019 0003392 CITTADELLA DELLA CARITA/139/2019/28- 21/05/2019 7171 20/06/2019 13/06/2019 909,20 -7 -6.364,40
2019/909,2
2019 35 21/05/2019 22/05/2019 0113964 BOLLO VIRTUALE EURO 2,00 21/05/2019 7184 20/06/2019 14/06/2019 14.850,00 -6 -89.100,00
23PA / 2019 21/05/2019 24/05/2019 0124253 Fattura Cliente 21/05/2019 7163 20/06/2019 11/06/2019 12.582,26 -9 -113.240,34
dd 113 21/05/2019 22/05/2019 0114897 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 22/05/2019 6558 21/06/2019 27/05/2019 1.413,82 -25 -35.345,50
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SOMME
PREVISTE NEL PIANO GENERALE DI
CENSIMENTO Acc. 477-478/2018
dd 113 21/05/2019 22/05/2019 0115985 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 22/05/2019 6569 21/06/2019 27/05/2019 882,94 -25 -22.073,50
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SOMME
PREVISTE NEL PIANO GENERALE DI

Stampato il 15/07/2019 Pagina 195 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
CENSIMENTO Acc. 477-478/2018
dd 113 21/05/2019 22/05/2019 0012169 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 22/05/2019 6561 21/06/2019 27/05/2019 1.380,64 -25 -34.516,00
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SOMME
PREVISTE NEL PIANO GENERALE DI
CENSIMENTO Acc. 477-478/2018
dd 113 21/05/2019 22/05/2019 0125676 Censimento permanente della popolazione e delle 22/05/2019 6560 21/06/2019 27/05/2019 849,76 -25 -21.244,00
abitazioni - Liquidazione rilevatori esterni
dd 113 21/05/2019 22/05/2019 0125684 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 22/05/2019 6565 21/06/2019 27/05/2019 1.347,46 -25 -33.686,50
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SOMME
PREVISTE NEL PIANO GENERALE DI
CENSIMENTO Acc. 477-478/2018
dd 113 21/05/2019 22/05/2019 0125682 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 22/05/2019 6564 21/06/2019 27/05/2019 2.293,08 -25 -57.327,00
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SOMME
PREVISTE NEL PIANO GENERALE DI
CENSIMENTO Acc. 477-478/2018
dd113 21/05/2019 22/05/2019 0125686 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 22/05/2019 6567 21/06/2019 27/05/2019 2.077,41 -25 -51.935,25
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SOMME
PREVISTE NEL PIANO GENERALE DI
CENSIMENTO Acc. 477-478/2018
dd113 21/05/2019 22/05/2019 0125687 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 22/05/2019 6568 21/06/2019 27/05/2019 1.198,15 -25 -29.953,75
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SOMME
PREVISTE NEL PIANO GENERALE DI
CENSIMENTO Acc. 477-478/2018
dd 113 21/05/2019 22/05/2019 0125685 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 22/05/2019 6566 21/06/2019 27/05/2019 3.354,83 -25 -83.870,75
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SOMME
PREVISTE NEL PIANO GENERALE DI
CENSIMENTO Acc. 477-478/2018
dd 113 21/05/2019 22/05/2019 0125679 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 22/05/2019 6563 21/06/2019 27/05/2019 2.790,78 -25 -69.769,50
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SOMME
PREVISTE NEL PIANO GENERALE DI
CENSIMENTO Acc. 477-478/2018
4672 11/05/2019 23/05/2019 0118980 LOCONTE V. & C. S.a.s./4672-2019/5382,68 22/05/2019 8965 21/06/2019 27/06/2019 5.382,68 5 26.913,40
17/FE 22/05/2019 27/05/2019 0014578 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR- 22/05/2019 8998 21/06/2019 28/06/2019 7.612,45 6 45.674,70
FSC 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7". Periodo
dal 01/12/2018 al 31/12/2018
7 22/05/2019 24/05/2019 0114776 D'ANIELLO GAUDENZIO/7-2019/357,1 22/05/2019 7160 21/06/2019 11/06/2019 357,10 -10 -3.571,00
FATTPA 3_19 22/05/2019 23/05/2019 0115142 La Coccinella 2/FATTPA 3_19-2019/1739,81 22/05/2019 7137 21/06/2019 11/06/2019 1.739,81 -10 -17.398,10
3/PA 22/05/2019 24/05/2019 0121008 SEMERARO NICOLA/3/PA-2019/106,97 22/05/2019 7071 21/06/2019 10/06/2019 106,97 -11 -1.176,67
18/PA 22/05/2019 29/05/2019 0114647 L' Arca Cooperativa Sociale A RL/18/PA- 22/05/2019 6859 21/06/2019 06/06/2019 5.165,98 -15 -77.489,70
2019/5165,98
13 23/05/2019 23/05/2019 0122897 SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA 23/05/2019 8967 22/06/2019 27/06/2019 1.400,00 4 5.600,00
SPECIALISTICA (EXTRA L.E.A)
FATTPA 5_19 23/05/2019 27/05/2019 0009851 MERCATO DEL LIBRO E DEL FUMETTO 23/05/2019 7128 22/06/2019 11/06/2019 15.775,02 -11 -173.525,22
SAS/FATTPA 5_19-2019/15775,02

Stampato il 15/07/2019 Pagina 196 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
13 22/05/2019 25/05/2019 0120144 Prot. n. 172495 del 21.11.2018 e Determina 23/05/2019 7276 22/06/2019 18/06/2019 2.514,29 -4 -10.057,16
Dirigenziale n. 629 del 19-11-2018
13 22/05/2019 25/05/2019 0120144 Prot. n. 172495 del 21.11.2018 e Determina 23/05/2019 7277 22/06/2019 18/06/2019 0,61 -4 -2,44
Dirigenziale n. 629 del 19-11-2018
13 22/05/2019 25/05/2019 0120144 Prot. n. 172495 del 21.11.2018 e Determina 23/05/2019 7278 22/06/2019 18/06/2019 913,20 -4 -3.652,80
Dirigenziale n. 629 del 19-11-2018
13 22/05/2019 25/05/2019 0120144 Prot. n. 172495 del 21.11.2018 e Determina 23/05/2019 7279 22/06/2019 18/06/2019 355,02 -4 -1.420,08
Dirigenziale n. 629 del 19-11-2018
13 22/05/2019 25/05/2019 0120144 Prot. n. 172495 del 21.11.2018 e Determina 23/05/2019 7280 22/06/2019 18/06/2019 10.832,28 -4 -43.329,12
Dirigenziale n. 629 del 19-11-2018
900010299D 23/05/2019 27/05/2019 0018747 Autostrade per l'Italia S.p.A./900010299D- 23/05/2019 7190 22/06/2019 14/06/2019 164,30 -8 -1.314,40
2019/164,3
900010564T 23/05/2019 27/05/2019 0113294 TELEPASS SPA/900010564T-2019/1,26 23/05/2019 7191 22/06/2019 14/06/2019 1,26 -8 -10,08
38 24/05/2019 24/05/2019 0117642 SAL N.1 24/05/2019 7031 23/06/2019 07/06/2019 54.230,00 -16 -867.680,00
FPA 2/2019 24/05/2019 30/05/2019 0018545 VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 8 DEL 24/05/2019 7219 * 23/06/2019 17/06/2019 68.709,30 -6 -412.255,80
16/04/2019
20/01 07/05/2019 27/05/2019 0003366 FONDAZIONE ROCCO SPANI ( O.N.L.U.S. 24/05/2019 6719 23/06/2019 30/05/2019 21.805,44 -24 -523.330,56
)/20/01-2019/21805,44
554/SP 24/05/2019 29/05/2019 0117965 fattura vendita pa sp 24/05/2019 7177 23/06/2019 14/06/2019 4.707,42 -9 -42.366,78
555/SP 24/05/2019 29/05/2019 0117965 fattura vendita pa sp 24/05/2019 7177 23/06/2019 14/06/2019 2.223,98 -9 -20.015,82
19/FE 24/05/2019 27/05/2019 0014578 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR- 24/05/2019 9002 23/06/2019 28/06/2019 6.774,80 4 27.099,20
FSC 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7". Periodo
dal 01/01/2019 al 31/01/2019
20/FE 24/05/2019 27/05/2019 0014578 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR- 24/05/2019 9002 23/06/2019 28/06/2019 6.902,14 4 27.608,56
FSC 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7". Periodo
dal 01/02/2019 al 28/02/2019
FATTPA 29_19 24/05/2019 28/05/2019 0114362 GBS SRL/FATTPA 29_19-2019/43519,96 24/05/2019 7980 23/06/2019 25/06/2019 43.519,96 1 43.519,96
19/01 07/05/2019 27/05/2019 0003366 FONDAZIONE ROCCO SPANI ( O.N.L.U.S. 24/05/2019 7173 23/06/2019 13/06/2019 14.810,64 -10 -148.106,40
)/19/01-2019/14810,64
Ricevuta n. 257 25/03/2019 27/05/2019 0112968 Integrazioni Vs. carico - Febbraio 2019 6624 26/06/2019 28/05/2019 2.040,00 -29 -59.160,00
Ricevuta n. 258 25/03/2019 27/05/2019 0112968 Integrazioni Vs. carico - Febbraio 2019 6624 26/06/2019 28/05/2019 2.642,00 -29 -76.618,00
DD 113 21/05/2019 27/05/2019 0115917 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 27/05/2019 6562 26/06/2019 27/05/2019 1.198,15 -30 -35.944,50
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SOMME
PREVISTE NEL PIANO GENERALE DI
CENSIMENTO Acc. 477-478/2018
DD 113 21/05/2019 27/05/2019 0125677 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 27/05/2019 6559 26/06/2019 27/05/2019 1.198,15 -30 -35.944,50
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SOMME
PREVISTE NEL PIANO GENERALE DI
CENSIMENTO Acc. 477-478/2018
7A 27/05/2019 27/05/2019 0118756 RETTIFICA TOTALE DELLA FATTURA N 5A 27/05/2019 8968 * 26/06/2019 27/06/2019 -5.076,74 0 0,00
8A 27/05/2019 27/05/2019 0118756 COMM.TRASF.PROD.AGRIC. C.T.P.A. SRL/8A- 27/05/2019 8968 * 26/06/2019 27/06/2019 5.076,74 0 0,00
2019/5076,74

Stampato il 15/07/2019 Pagina 197 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
21/FE 25/05/2019 25/06/2019 0014578 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR- 27/05/2019 8996 26/06/2019 28/06/2019 6.894,75 1 6.894,75
FSC 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7". Periodo
dal 01/03/2019 al 31/03/2019
22/FE 27/05/2019 28/05/2019 0014578 Operazione cofinanziata dal PO Puglia FESR- 27/05/2019 8996 26/06/2019 28/06/2019 6.625,38 1 6.625,38
FSC 2014-2020, Asse IX - Azione 9.7". Periodo
dal 01/04/2019 al 31/04/2019
A-16 20/05/2019 31/05/2019 0111375 Rimborso buoni libro A/S 2018-2019 27/05/2019 7073 26/06/2019 10/06/2019 1.457,38 -16 -23.318,08
62 23/05/2019 31/05/2019 0116936 CARTOLIBRERIA SCARABOCCHIO di 27/05/2019 7070 26/06/2019 10/06/2019 7.533,73 -16 -120.539,68
CASCIONE ANGELO /62-2019/7533,73
40-19 25/05/2019 31/05/2019 0000178 Casa del Libro Cav. A. Mandese Raffaele 27/05/2019 7077 26/06/2019 10/06/2019 3.895,05 -16 -62.320,80
Mandese/40-19-2019/3895,05
000524 27/05/2019 29/05/2019 0003381 CAMPO GIUSEPPE/000524-2019/30484,75 27/05/2019 6848 26/06/2019 06/06/2019 30.484,75 -20 -609.695,00
4/PA 27/05/2019 28/05/2019 0118950 Co.in.tek S.r.l./4/PA-2019/42900 27/05/2019 7224 26/06/2019 17/06/2019 38.500,00 -9 -346.500,00
PA000057 27/05/2019 28/05/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 27/05/2019 7164 26/06/2019 11/06/2019 197.857,00 -15 -2.967.855,00
/PA000057-2019/197857
1 27/05/2019 29/05/2019 0119851 Nota di Credito per Storno Fattura n 02/2019 del 27/05/2019 6838 * 26/06/2019 06/06/2019 -26.400,00 -20 528.000,00
13/05/2019
3 27/05/2019 29/05/2019 0119851 VIPI EDILIZIA DI PASTORE PIETRO/3- 27/05/2019 6838 * 26/06/2019 06/06/2019 26.400,00 -20 -528.000,00
2019/26400
5/05 27/05/2019 27/05/2019 0119972 MR. DRINKWATER DI BEVILACQUA 27/05/2019 7874 * 26/06/2019 24/06/2019 292,80 -2 -585,60
DIONISIO/5/05-2019/292,8
4/05 27/05/2019 27/05/2019 0119972 MR. DRINKWATER DI BEVILACQUA 27/05/2019 7874 * 26/06/2019 24/06/2019 -240,00 -2 480,00
DIONISIO/4/05-2019/240
4/PA 27/05/2019 28/05/2019 0118950 Co.in.tek S.r.l./4/PA-2019/42900 27/05/2019 7225 26/06/2019 17/06/2019 4.400,00 -9 -39.600,00
45/19 26/05/2019 14/06/2019 0117451 VENDITA 27/05/2019 8000 26/06/2019 25/06/2019 2.146,01 -1 -2.146,01
253-FE 27/05/2019 03/06/2019 0117765 NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE/253- 27/05/2019 7178 26/06/2019 14/06/2019 2.680,88 -12 -32.170,56
FE-2019/2680,88
101 28/05/2019 03/06/2019 0114592 ELECTRA S.R.L. UNIPERSONALE/101- 28/05/2019 8978 27/06/2019 28/06/2019 19.176,06 0 0,00
2019/28457,49
101 28/05/2019 03/06/2019 0114592 ELECTRA S.R.L. UNIPERSONALE/101- 28/05/2019 8979 27/06/2019 28/06/2019 9.281,43 0 0,00
2019/28457,49
45/01 28/05/2019 31/05/2019 0000562 AMIU S.P.A./45/01-2019/44474,89 28/05/2019 7983 27/06/2019 25/06/2019 16.984,85 -2 -33.969,70
45/01 28/05/2019 31/05/2019 0000562 AMIU S.P.A./45/01-2019/44474,89 28/05/2019 7984 27/06/2019 25/06/2019 27.490,04 -2 -54.980,08
45/2019 28/05/2019 30/05/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 28/05/2019 7181 27/06/2019 14/06/2019 14.076,15 -13 -182.989,95
SOCIALE/45/2019-2019/14076,15
46/2019 28/05/2019 30/05/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 28/05/2019 7193 27/06/2019 14/06/2019 24.489,39 -13 -318.362,07
SOCIALE/46/2019-2019/24489,39
47/2019 28/05/2019 30/05/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 28/05/2019 7181 27/06/2019 14/06/2019 4.176,90 -13 -54.299,70
SOCIALE/47/2019-2019/4176,9
138FTE 22/05/2019 31/05/2019 0117225 TUTTAUTO GUARINI di GUARINI 29/05/2019 9001 28/06/2019 28/06/2019 6.369,62 0 0,00
TAZIO/138FTE-2019/6369,62

Stampato il 15/07/2019 Pagina 198 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
1 29/05/2019 30/05/2019 0016947 RIPRISTINI URGENTI CANILE MUNICIPALE 29/05/2019 7244 28/06/2019 17/06/2019 1.367,29 -11 -15.040,19
107_2019/PA 28/05/2019 30/05/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 29/05/2019 7248 28/06/2019 17/06/2019 2.082,49 -11 -22.907,39
carcasse animali. Dal 23/05/2019 al 27/05/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
19901336 28/05/2019 29/05/2019 0014291 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & 29/05/2019 7247 28/06/2019 17/06/2019 2.953,25 -11 -32.485,75
MARKETING/19901336-2019/2953,25
557/SP 29/05/2019 03/06/2019 0117965 fattura vendita pa sp 29/05/2019 7177 28/06/2019 14/06/2019 5.077,80 -14 -71.089,20
FPA 5/19 29/05/2019 30/05/2019 0125694 Vito Massaro/FPA 5/19-2019/2986,56 29/05/2019 7220 28/06/2019 17/06/2019 2.986,56 -11 -32.852,16
1010548986 29/05/2019 03/06/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI 30/05/2019 8986 29/06/2019 28/06/2019 243,13 -1 -243,13
1010549470 29/05/2019 31/05/2019 0114569 Determina n. 408 del 14/11/2018 - Impegno di 30/05/2019 7165 29/06/2019 12/06/2019 162,81 -17 -2.767,77
spesa n. 262 del 16/11/2018
dd83 16/04/2019 06/06/2019 0016258 Liquidazione spese di lite derivanti dalla sentenza 06/06/2019 7032 * 06/07/2019 07/06/2019 3.865,50 -29 -112.099,50
n. 328/2018 di Taranto
DD 252 31/05/2019 06/06/2019 0125777 FONDI REGIONALI PER SCUOLE PARITARIE - 06/06/2019 7147 06/07/2019 11/06/2019 1.706,00 -25 -42.650,00
ANNO 2018 (Acc. 522/2018)
41-19 03/06/2019 06/06/2019 0000178 Casa del Libro Cav. A. Mandese Raffaele 06/06/2019 7116 06/07/2019 11/06/2019 1.409,43 -25 -35.235,75
Mandese/41-19-2019/1409,43
4/PA 03/06/2019 06/06/2019 0121008 SEMERARO NICOLA/4/PA-2019/238,26 06/06/2019 7119 06/07/2019 11/06/2019 238,26 -25 -5.956,50
3/PA 03/06/2019 07/06/2019 0009852 RUSSO BIAGIO/3/PA-2019/1216,77 06/06/2019 7120 06/07/2019 11/06/2019 1.216,77 -25 -30.419,25
10/PA 28/05/2019 24/06/2019 0011502 convenzione "PROGETTO VERDE AMICO" 06/06/2019 8972 06/07/2019 27/06/2019 362.339,88 -9 -3.261.058,92
16/04 31/05/2019 12/06/2019 0117852 CONSORZIO MERIDIONALE SERVIZI/16/04- 06/06/2019 7294 06/07/2019 19/06/2019 63.465,12 -17 -1.078.907,04
2019/63465,12
17/04 31/05/2019 12/06/2019 0117852 CONSORZIO MERIDIONALE SERVIZI/17/04- 06/06/2019 7294 06/07/2019 19/06/2019 466,40 -17 -7.928,80
2019/466,4
19/PA 31/05/2019 07/06/2019 0114647 L' Arca Cooperativa Sociale A RL/19/PA- 06/06/2019 7293 06/07/2019 19/06/2019 60.425,56 -17 -1.027.234,52
2019/60425,56
38/19 31/05/2019 06/06/2019 0018774 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 06/06/2019 7304 06/07/2019 19/06/2019 254.734,07 -17 -4.330.479,19
DELLE AREE VERDI COMUNE DI TARANTO -
LOTTO B - CIG 7515221C8C DD 306 DEL
29.03.2019 CONSEGNA DEL SERVIZIO
ANTICIPATA DETERMINA 386/2019 DEL
29.04.2019 APPROVAZIONE PROGRAMMA
SERVIZIO E IMPEGNATIVO SPESA
7719008353 31/05/2019 13/06/2019 0117223 COMUNE DI TARANTO, ORDINE 4005018, CIG 06/06/2019 8980 06/07/2019 28/06/2019 467,03 -8 -3.736,24
ZB5209F110 COMPETENZA 19/02/2019 al
18/05/2019 NUM.RATA 5
23 03/06/2019 12/06/2019 0120489 SOSTEGNO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS/23- 06/06/2019 8205 06/07/2019 25/06/2019 2.887,50 -11 -31.762,50
2019/2887,5
FPA 484/19 03/06/2019 12/06/2019 0003335 VI RIMETTIAMO FATTURA PER 06/06/2019 9105 06/07/2019 28/06/2019 15.830,61 -8 -126.644,88
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

Stampato il 15/07/2019 Pagina 199 di 203


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
SEGRETARIATO SOCIALE - MESE DI MAGGIO
2019
19247620 20/05/2019 06/06/2019 0111135 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE 06/06/2019 9108 06/07/2019 28/06/2019 5.577,83 -8 -44.622,64
FATTPA 43_19 06/06/2019 14/06/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 43_19- 06/06/2019 9109 06/07/2019 28/06/2019 23.512,63 -8 -188.101,04
2019/23512,63
FATTPA 38_19 06/06/2019 14/06/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 38_19- 06/06/2019 9109 06/07/2019 28/06/2019 51.920,86 -8 -415.366,88
2019/51920,86
FPA 4/2019 04/06/2019 18/06/2019 0125144 ESPERIA 2000 SOC. COOP.SOC. A R.L./FPA 06/06/2019 9110 06/07/2019 28/06/2019 9.885,33 -8 -79.082,64
4/2019-2019/9885,33
8 06/06/2019 07/06/2019 0114776 D'ANIELLO GAUDENZIO/8-2019/185,7 06/06/2019 7783 06/07/2019 24/06/2019 185,70 -12 -2.228,40
FPA 7/19 30/05/2019 06/06/2019 0018263 Mediterraneo Srl/FPA 7/19-2019/49166 06/06/2019 7162 06/07/2019 11/06/2019 49.166,00 -25 -1.229.150,00
1010549834 30/05/2019 06/06/2019 0114569 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 06/06/2019 7167 06/07/2019 12/06/2019 162,38 -24 -3.897,12
6002442BD3
FPA 3/2019 04/06/2019 06/06/2019 0018545 RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 06/06/2019 7219 * 06/07/2019 17/06/2019 -68.709,30 -19 1.305.476,70
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
FPA 4/2019 04/06/2019 06/06/2019 0018545 RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 06/06/2019 7219 * 06/07/2019 17/06/2019 68.708,20 -19 -1.305.455,80
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
FATTPA 5_19 30/05/2019 10/06/2019 0112536 ANGELO MICOLUCCI/FATTPA 5_19- 06/06/2019 7763 * 06/07/2019 24/06/2019 -12.685,34 -12 152.224,08
2019/12685,34
FATTPA 6_19 30/05/2019 10/06/2019 0112536 ANGELO MICOLUCCI/FATTPA 6_19- 06/06/2019 7763 * 06/07/2019 24/06/2019 12.685,34 -12 -152.224,08
2019/12685,34
FATTPA 26_19 31/05/2019 06/06/2019 0115232 ASS. SOCIAL POINT/FATTPA 26_19- 06/06/2019 7878 06/07/2019 24/06/2019 7.565,22 -12 -90.782,64
2019/7565,22
000376 31/05/2019 06/06/2019 0115474 AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS 06/06/2019 7875 06/07/2019 24/06/2019 4.975,94 -12 -59.711,28
FERDINANDO/000376-2019/4975,94
0000385 31/05/2019 07/06/2019 0117063 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 06/06/2019 8449 06/07/2019 26/06/2019 6.221,25 -10 -62.212,50
LIBELLULA/0000385-2019/6221,25
2019002662 30/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002662-2019/327214,21 06/06/2019 7977 06/07/2019 25/06/2019 289.891,49 -11 -3.188.806,39
2019002662 30/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002662-2019/327214,21 06/06/2019 7978 06/07/2019 25/06/2019 37.322,72 -11 -410.549,92
2019002663 30/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002663-2019/107200,58 06/06/2019 7977 06/07/2019 25/06/2019 107.200,58 -11 -1.179.206,38
2019002665 30/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002665-2019/196917,91 06/06/2019 7977 06/07/2019 25/06/2019 196.917,91 -11 -2.166.097,01
2019002669 30/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002669-2019/2892,77 06/06/2019 7977 06/07/2019 25/06/2019 2.892,77 -11 -31.820,47
2019002664 30/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002664-2019/73941,86 06/06/2019 7977 06/07/2019 25/06/2019 73.941,86 -11 -813.360,46
2019002661 30/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002661-2019/161143,99 06/06/2019 7978 06/07/2019 25/06/2019 161.143,99 -11 -1.772.583,89
2019002702 31/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002702-2019/100883,89 06/06/2019 7977 06/07/2019 25/06/2019 100.883,89 -11 -1.109.722,79
2019002666 30/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002666-2019/59457,02 06/06/2019 7977 06/07/2019 25/06/2019 59.457,02 -11 -654.027,22
2019002701 31/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002701-2019/9343,81 06/06/2019 7977 06/07/2019 25/06/2019 9.343,81 -11 -102.781,91
2019002668 30/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002668-2019/6199,72 06/06/2019 7977 06/07/2019 25/06/2019 6.199,72 -11 -68.196,92
2019002703 31/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002703-2019/24196,31 06/06/2019 7977 06/07/2019 25/06/2019 24.196,31 -11 -266.159,41

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
2019002707 31/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002707-2019/18567,7 06/06/2019 7977 06/07/2019 25/06/2019 18.567,70 -11 -204.244,70
2019002667 30/05/2019 07/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002667-2019/6978,42 06/06/2019 7977 06/07/2019 25/06/2019 6.978,42 -11 -76.762,62
108/PA 31/05/2019 07/06/2019 0117639 Fattura B2G 06/06/2019 7274 06/07/2019 18/06/2019 11.148,41 -18 -200.671,38
294 31/05/2019 10/06/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/294- 06/06/2019 7869 06/07/2019 24/06/2019 10.684,54 -12 -128.214,48
2019/10684,54
305 03/06/2019 10/06/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/305- 06/06/2019 7869 06/07/2019 24/06/2019 8.464,91 -12 -101.578,92
2019/8464,91
303 03/06/2019 10/06/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/303- 06/06/2019 7869 06/07/2019 24/06/2019 10.270,94 -12 -123.251,28
2019/10270,94
1 04/06/2019 06/06/2019 0121662 Riferimento Fattura n. 7 del 01/03/2019 06/06/2019 7264 * 06/07/2019 17/06/2019 -90,01 -19 1.710,19
19247620 20/05/2019 06/06/2019 0111135 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE 06/06/2019 9106 06/07/2019 28/06/2019 5.597,99 -8 -44.783,92
52/01 03/06/2019 06/06/2019 0000562 AMIU S.P.A./52/01-2019/83160 06/06/2019 7981 06/07/2019 25/06/2019 83.160,00 -11 -914.760,00
50/01 03/06/2019 06/06/2019 0000562 AMIU S.P.A./50/01-2019/2236844,57 06/06/2019 8455 06/07/2019 26/06/2019 2.236.844,57 -10 -22.368.445,70
49/01 03/06/2019 06/06/2019 0000562 AMIU S.P.A./49/01-2019/559211,13 06/06/2019 7997 06/07/2019 25/06/2019 559.211,13 -11 -6.151.322,43
51/01 03/06/2019 06/06/2019 0000562 AMIU S.P.A./51/01-2019/178982,72 06/06/2019 7982 06/07/2019 25/06/2019 178.982,72 -11 -1.968.809,92
43/2019 09/04/2019 06/06/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 06/06/2019 7861 06/07/2019 24/06/2019 4.144,14 -12 -49.729,68
SOCIALE/43/2019-2019/4144,14
44/2019 09/04/2019 06/06/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 06/06/2019 7862 06/07/2019 24/06/2019 4.054,05 -12 -48.648,60
SOCIALE/44/2019-2019/4054,05
48/2019 28/05/2019 06/06/2019 0010751 PORTE APERTE - SOCIETA' COOPERATIVA 06/06/2019 7861 06/07/2019 24/06/2019 3.603,60 -12 -43.243,20
SOCIALE/48/2019-2019/3603,6
000055 31/05/2019 06/06/2019 0120759 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI 06/06/2019 7877 06/07/2019 24/06/2019 9.820,62 -12 -117.847,44
NOLO A CALDO DI UNA MACCHIANA
OPERATRICE PER LO SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO DI STRADE E AREE
PUBBLICHE. (CIG 747500486F)
190007132 /G 03/06/2019 06/06/2019 0000168 Xerox Spa/190007132 /G-2019/701,04 06/06/2019 7272 06/07/2019 18/06/2019 701,04 -18 -12.618,72
FATTPA 41_19 06/06/2019 14/06/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 41_19- 06/06/2019 7865 06/07/2019 24/06/2019 10.471,14 -12 -125.653,68
2019/10471,14
FATTPA 42_19 06/06/2019 14/06/2019 0000228 Coop. Prisma Onlus a.r.l./FATTPA 42_19- 06/06/2019 7865 06/07/2019 24/06/2019 6.916,42 -12 -82.997,04
2019/6916,42
09/PA 31/05/2019 06/06/2019 0118684 KRATOS - SOCIETA' COOPERATIVA 06/06/2019 7873 06/07/2019 24/06/2019 11.244,29 -12 -134.931,48
SOCIALE/09/PA-2019/11244,29
10/PA 31/05/2019 11/06/2019 0118684 KRATOS - SOCIETA' COOPERATIVA 06/06/2019 7291 06/07/2019 18/06/2019 20.566,11 -18 -370.189,98
SOCIALE/10/PA-2019/20566,11
20/PA 31/05/2019 11/06/2019 0114647 L' Arca Cooperativa Sociale A RL/20/PA- 06/06/2019 7170 06/07/2019 13/06/2019 36.816,28 -23 -846.774,44
2019/36816,28
61 03/06/2019 10/06/2019 0000817 Campania srl/61-2019/12052,11 06/06/2019 9000 06/07/2019 28/06/2019 12.052,11 -8 -96.416,88
00006/PA 05/06/2019 06/06/2019 0124250 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI 06/06/2019 7281 06/07/2019 18/06/2019 6.426,00 -18 -115.668,00
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
COMUNITA' RAGGIO DI SOLE -
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Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
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(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
SANT'ANASTASIA - NA
DD. n. 280/2019 06/06/2019 07/06/2019 0118660 Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da 07/06/2019 7254 07/07/2019 17/06/2019 8.031,14 -20 -160.622,80
sentenza 2427/2018 Tribunale di Taranto -
Comune c/ Petraro Francesco + 3 c/OSL
15PA 31/03/2019 12/06/2019 0119384 KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 07/06/2019 8208 07/07/2019 25/06/2019 2.929,50 -12 -35.154,00
ONLUS/15PA-2019/2929,5
2019002862 07/06/2019 10/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002862-2019/2812,66 07/06/2019 7977 07/07/2019 25/06/2019 2.812,66 -12 -33.751,92
2019002863 07/06/2019 10/06/2019 0015952 Siram S.p.A./2019002863-2019/4720,03 07/06/2019 7977 07/07/2019 25/06/2019 4.720,03 -12 -56.640,36
346 07/06/2019 10/06/2019 0011633 COOPERATIVA PAM SERVICE/346- 07/06/2019 7872 07/07/2019 24/06/2019 16.958,26 -13 -220.457,38
2019/16958,26
113_2019/PA 08/06/2019 10/06/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 08/06/2019 7867 08/07/2019 24/06/2019 1.132,04 -14 -15.848,56
carcasse animali. Dal 01/06/2019 al 07/06/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
FPA 1/19 09/06/2019 11/06/2019 0120417 Nuova Eco Costruzioni S.r.l./FPA 1/19- 09/06/2019 7485 09/07/2019 21/06/2019 34.320,00 -18 -617.760,00
2019/42680
FPA 1/19 09/06/2019 11/06/2019 0120417 Nuova Eco Costruzioni S.r.l./FPA 1/19- 09/06/2019 7486 09/07/2019 21/06/2019 8.360,00 -18 -150.480,00
2019/42680
45-19 10/06/2019 14/06/2019 0000178 Casa del Libro Cav. A. Mandese Raffaele 10/06/2019 8001 10/07/2019 25/06/2019 1.829,86 -15 -27.447,90
Mandese/45-19-2019/1829,86
117_2019/PA 11/06/2019 13/06/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 11/06/2019 7868 11/07/2019 24/06/2019 1.302,87 -17 -22.148,79
carcasse animali. Dal 08/06/2019 al 10/06/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.
Ric. n. 344-2019 18/04/2019 12/06/2019 0000524 Integrazioni vostro carico marzo 2019 7175 12/07/2019 14/06/2019 2.642,00 -28 -73.976,00
Ric. n. 343 -2019 18/04/2019 12/06/2019 0000524 Integrazione vostro carico marzo 2019 7175 12/07/2019 14/06/2019 2.240,00 -28 -62.720,00
FPA 4/19 11/06/2019 14/06/2019 0010358 Formuso Elisabetta/FPA 4/19-2019/725,48 12/06/2019 8102 12/07/2019 25/06/2019 725,48 -17 -12.333,16
1 12/06/2019 13/06/2019 0117518 NESCA FRANCESCA EUGENIA/1-2019/3594 12/06/2019 8316 12/07/2019 26/06/2019 3.594,00 -16 -57.504,00
18/2019/PA 13/06/2019 14/06/2019 0000145 Buoni scolastici fornitura libri di testo ai sensi dell' 13/06/2019 7355 13/07/2019 20/06/2019 28.085,50 -23 -645.966,50
art. 27 legge 448/98 e sgg.
000020PA 13/06/2019 20/06/2019 0000069 Azienda Mobilita Area Taranto SpA 14/06/2019 8985 14/07/2019 28/06/2019 2.720,00 -16 -43.520,00
/000020PA-2019/2720
2019/FEL/50 13/06/2019 17/06/2019 0003646 Infotel S.r.l./2019/FEL/50-2019/3965 14/06/2019 8103 14/07/2019 25/06/2019 3.965,00 -19 -75.335,00
FATTPA 20_19 11/06/2019 17/06/2019 0000068 Coop. Sociale La Mimosa a r.l./FATTPA 20_19- 14/06/2019 7876 14/07/2019 24/06/2019 8.300,57 -20 -166.011,40
2019/8300,57
122_2019/PA 14/06/2019 14/06/2019 0116212 Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento 14/06/2019 7866 14/07/2019 24/06/2019 817,72 -20 -16.354,40
carcasse animali. Dal 11/06/2019 al 13/06/2019.
Riferimento Determina Nr.904 del 25/10/2018.
CIG.7619866059. Ai sensi dell'Art. 17-Ter. DPR
633/1972.

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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Comune di Taranto Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Ritardo
Scadenza Pagamento Importo Diff. GG.
Numero Documento Registrazione Beneficiario Oggetto Documento Contabile Protocollo Mandato Ponderato
(b) (c) (a) (d)=(c)-(b) (a)*(d)
6/001 17/06/2019 18/06/2019 0123679 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI 17/06/2019 8207 17/07/2019 25/06/2019 90,01 -22 -1.980,22
STRANIERI MSNA GRUPPO APPARTAMENTO
LA RETE DI INDRA DAL 01/04/2019 AL
02/04/2019
13 19/06/2019 20/06/2019 0126885 GRECO PANTALEO MARIO/13-2019/11140,4 19/06/2019 7451 19/07/2019 20/06/2019 11.140,40 -29 -323.071,60
lettera comp. 08/06/2019 20/06/2019 0126896 COMPENSO REVISORI PERIODO 19/03- 20/06/2019 7450 20/07/2019 20/06/2019 5.903,96 -30 -177.118,80
2/2019 31/05/2019
Ric. n. 03/19/B 06/03/2019 20/06/2019 0111527 Contabilità dei minori residenti nella ns. comunità 8457 20/07/2019 26/06/2019 11.430,00 -24 -274.320,00
educativa nel periodo febbraio 2019.
Ric. n. 05/19/B 06/04/2019 20/06/2019 0111527 Contabilità dei minori residenti nella ns. comunità 8457 20/07/2019 26/06/2019 9.990,00 -24 -239.760,00
educativa nel periodo marzo 2019.
Ric. n. 02/19/B 08/02/2019 20/06/2019 0111527 Contabilità dei minori residenti nella ns. comunità 8457 20/07/2019 26/06/2019 13.950,00 -24 -334.800,00
educativa nel periodo gennaio 2019.
Ric. n. 41 01/04/2019 20/06/2019 0119193 Rette dei minori assegnati marzo 2019 8456 20/07/2019 26/06/2019 1.395,00 -24 -33.480,00
Ric. n. 39 01/02/2019 20/06/2019 0119193 Rette dei minori assegnati gennaio 2019. 8456 20/07/2019 26/06/2019 1.395,00 -24 -33.480,00
Ric. n. 40 01/03/2019 20/06/2019 0119193 Rette dei minori assegnati febbario 2019. 8456 20/07/2019 26/06/2019 1.260,00 -24 -30.240,00
Ric. n. 2705 R 24/05/2019 21/06/2019 0115509 Trasporti randagi mese di marzo 2019 21/06/2019 8966 21/07/2019 27/06/2019 1.037,00 -24 -24.888,00
Ric. dd . n. 212 12/06/2019 25/06/2019 0122460 collaborazione alla redazione del D.P.P. 25/06/2019 8313 25/07/2019 26/06/2019 1.880,00 -29 -54.520,00

Totale Documenti Contabili 39.360.597,45 (1) Totale Ritardo Ponderato 880.396.266,31 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) 22,37

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split

Stampato il 15/07/2019 Pagina 203 di 203

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