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BILANCIO DI PREVISIONE 2008

Comune di CORMANO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 1 Spese correnti


Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 . 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
01 . 01 . 01 . 01 Personale 3.700,00 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00
01 . 01 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.886,44 6.749,60 0,00 5.249,60 1.500,00
01 . 01 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 209.760,80 235.959,00 30.450,00 8.858,00 257.551,00
01 . 01 . 01 . 05 Trasferimenti 3.826,00 10.412,00 0,00 4.058,00 6.354,00
01 . 01 . 01 . 07 Imposte e tasse 13.930,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
Totale Servizio 01 . 01 234.103,24 269.820,60 30.450,00 18.165,60 282.105,00

Servizio 01 . 02 Segreteria generale,personale e organizzazione


01 . 01 . 02 . 01 Personale 1.920.926,86 1.760.332,00 309.040,00 112.786,00 1.956.586,00
01 . 01 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 32.806,84 34.908,50 0,00 3.408,50 31.500,00
01 . 01 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 422.134,28 488.595,71 15.219,00 82.842,71 420.972,00 Ril. I.V.A.
01 . 01 . 02 . 05 Trasferimenti 8.752,86 8.870,00 0,00 0,00 8.870,00
01 . 01 . 02 . 07 Imposte e tasse 101.776,38 102.710,00 5.020,00 1.330,00 106.400,00
Totale Servizio 01 . 02 2.486.397,22 2.395.416,21 329.279,00 200.367,21 2.524.328,00

Servizio 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di


gestione
01 . 01 . 03 . 01 Personale 193.554,84 205.221,00 12.800,00 221,00 217.800,00
01 . 01 . 03 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.503,55 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
01 . 01 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 39.645,84 44.320,00 2.240,00 6.520,00 40.040,00 Ril. I.V.A.
01 . 01 . 03 . 04 Utilizzo di beni di terzi 16.565,00 15.120,00 0,00 0,00 15.120,00
01 . 01 . 03 . 05 Trasferimenti 7.496,93 4.580,00 0,00 280,00 4.300,00
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Comune di CORMANO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

01 . 01 . 03 . 07 Imposte e tasse 19.270,00 15.750,00 900,00 0,00 16.650,00


Totale Servizio 01 . 03 279.036,16 286.991,00 15.940,00 7.021,00 295.910,00

Servizio 01 . 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


01 . 01 . 04 . 01 Personale 129.473,25 173.910,00 0,00 17.710,00 156.200,00
01 . 01 . 04 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.837,21 2.500,00 300,00 0,00 2.800,00
01 . 01 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 18.044,21 18.360,00 4.520,00 3.500,00 19.380,00
01 . 01 . 04 . 05 Trasferimenti 22.815,23 108.596,66 0,00 100.096,66 8.500,00
01 . 01 . 04 . 07 Imposte e tasse 9.550,00 109.570,88 804.029,12 1.200,00 912.400,00
01 . 01 . 04 . 08 Oneri straordinari della gestione corrente 4.918,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 01 . 04 187.638,80 412.937,54 808.849,12 122.506,66 1.099.280,00

Servizio 01 . 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


01 . 01 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 1.817,12 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
01 . 01 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 46.003,90 49.570,91 126,00 25.296,91 24.400,00
01 . 01 . 05 . 04 Utilizzo di beni di terzi 8.976,68 32.500,00 0,00 17.500,00 15.000,00
01 . 01 . 05 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.038,37 84.700,00 0,00 3.200,00 81.500,00
Totale Servizio 01 . 05 58.836,07 167.770,91 126,00 45.996,91 121.900,00

Servizio 01 . 06 Ufficio tecnico


01 . 01 . 06 . 01 Personale 321.300,00 388.100,00 0,00 32.000,00 356.100,00
01 . 01 . 06 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 16.094,43 18.000,00 0,00 1.900,00 16.100,00
01 . 01 . 06 . 03 Prestazioni di servizi 12.789,60 9.200,00 4.200,00 100,00 13.300,00
01 . 01 . 06 . 07 Imposte e tasse 20.300,00 25.300,00 0,00 2.100,00 23.200,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Servizio 01 . 06 370.484,03 440.600,00 4.200,00 36.100,00 408.700,00

Servizio 01 . 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


01 . 01 . 07 . 01 Personale 142.254,10 143.800,00 12.800,00 0,00 156.600,00
01 . 01 . 07 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 9.125,85 6.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00
01 . 01 . 07 . 03 Prestazioni di servizi 7.779,00 7.650,00 950,00 3.000,00 5.600,00
01 . 01 . 07 . 05 Trasferimenti 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01 . 01 . 07 . 07 Imposte e tasse 7.850,00 8.600,00 1.650,00 0,00 10.250,00
Totale Servizio 01 . 07 172.008,95 171.050,00 15.400,00 5.000,00 181.450,00

Servizio 01 . 08 Altri servizi generali


01 . 01 . 08 . 03 Prestazioni di servizi 3.077,54 3.080,00 0,00 80,00 3.000,00
01 . 01 . 08 . 05 Trasferimenti 153,25 15.500,00 0,00 10.500,00 5.000,00
01 . 01 . 08 . 11 Fondo di riserva 0,00 7.783,82 47.216,18 0,00 55.000,00
Totale Servizio 01 . 08 3.230,79 26.363,82 47.216,18 10.580,00 63.000,00

Totale Funzione 01 3.791.735,26 4.170.950,08 1.251.460,30 445.737,38 4.976.673,00

Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia


Servizio 02 . 01 Uffici giudiziari
01 . 02 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00
Totale Servizio 02 . 01 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00

Totale Funzione 02 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Funzione 03 Funzioni di polizia locale


Servizio 03 . 01 Polizia municipale
01 . 03 . 01 . 01 Personale 542.026,96 569.036,70 47.900,00 3.925,70 613.011,00
01 . 03 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 18.596,60 32.295,00 0,00 6.295,00 26.000,00
01 . 03 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 48.848,19 111.075,50 5.675,50 43.448,00 73.303,00
01 . 03 . 01 . 05 Trasferimenti 900,00 55.237,30 0,00 54.337,30 900,00
01 . 03 . 01 . 07 Imposte e tasse 33.996,39 33.100,00 2.700,00 0,00 35.800,00
Totale Servizio 03 . 01 644.368,14 800.744,50 56.275,50 108.006,00 749.014,00

Totale Funzione 03 644.368,14 800.744,50 56.275,50 108.006,00 749.014,00

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica


Servizio 04 . 01 Scuola materna
01 . 04 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 284,34 700,00 0,00 400,00 300,00
01 . 04 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 40.087,13 41.060,00 1.000,00 1.960,00 40.100,00
01 . 04 . 01 . 05 Trasferimenti 120.100,00 129.500,00 132.000,00 129.000,00 132.500,00
Totale Servizio 04 . 01 160.471,47 171.260,00 133.000,00 131.360,00 172.900,00

Servizio 04 . 02 Istruzione elementare


01 . 04 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.629,54 4.206,30 0,00 3.906,30 300,00
01 . 04 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 187.997,26 184.500,00 150,00 0,00 184.650,00
01 . 04 . 02 . 05 Trasferimenti 49.734,21 45.550,00 5.000,00 2.850,00 47.700,00
01 . 04 . 02 . 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
Totale Servizio 04 . 02 240.361,01 237.256,30 5.150,00 9.756,30 232.650,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio 04 . 03 Istruzione media


01 . 04 . 03 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 310,70 800,00 0,00 400,00 400,00
01 . 04 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 164.600,41 163.800,00 1.259,00 604,00 164.455,00
01 . 04 . 03 . 05 Trasferimenti 6.900,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
Totale Servizio 04 . 03 171.811,11 169.100,00 1.259,00 1.004,00 169.355,00

Servizio 04 . 04 Istruzione secondaria superiore


01 . 04 . 04 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 494,07 800,00 0,00 0,00 800,00
01 . 04 . 04 . 05 Trasferimenti 40.000,00 50.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00
Totale Servizio 04 . 04 40.494,07 50.800,00 0,00 30.000,00 20.800,00

Servizio 04 . 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi


01 . 04 . 05 . 01 Personale 47.450,30 51.796,00 89.850,00 96,00 141.550,00
01 . 04 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 3.826,93 11.600,00 400,00 0,00 12.000,00 Ril. I.V.A.
01 . 04 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 432.057,16 144.560,00 15.840,00 1.100,00 159.300,00 Ril. I.V.A.
01 . 04 . 05 . 04 Utilizzo di beni di terzi 0,00 3.750,00 4.250,00 0,00 8.000,00
01 . 04 . 05 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 125.246,37 171.402,00 0,00 15.902,00 155.500,00
01 . 04 . 05 . 07 Imposte e tasse 1.550,00 1.700,00 5.900,00 0,00 7.600,00
Totale Servizio 04 . 05 610.130,76 384.808,00 116.240,00 17.098,00 483.950,00

Totale Funzione 04 1.223.268,42 1.013.224,30 255.649,00 189.218,30 1.079.655,00

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali


Servizio 05 . 01 Biblioteche, musei e pinacoteche
01 . 05 . 01 . 01 Personale 145.100,48 143.414,00 7.750,00 214,00 150.950,00
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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

01 . 05 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 6.797,81 25.400,00 0,00 8.900,00 16.500,00
01 . 05 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 17.214,73 28.250,00 1.000,00 7.000,00 22.250,00
01 . 05 . 01 . 05 Trasferimenti 17.882,16 50.883,00 2.117,00 26.000,00 27.000,00
01 . 05 . 01 . 07 Imposte e tasse 9.300,00 8.500,00 1.300,00 0,00 9.800,00
Totale Servizio 05 . 01 196.295,18 256.447,00 12.167,00 42.114,00 226.500,00

Servizio 05 . 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale


01 . 05 . 02 . 01 Personale 114.200,00 117.600,00 0,00 90.000,00 27.600,00
01 . 05 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 79,56 354,00 0,00 354,00 0,00
01 . 05 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 48.531,92 107.200,00 0,00 63.700,00 43.500,00 Ril. I.V.A.
01 . 05 . 02 . 04 Utilizzo di beni di terzi 0,00 158,00 0,00 158,00 0,00
01 . 05 . 02 . 05 Trasferimenti 11.416,46 41.950,00 10.000,00 9.950,00 42.000,00
01 . 05 . 02 . 07 Imposte e tasse 7.500,00 7.600,00 0,00 5.900,00 1.700,00
Totale Servizio 05 . 02 181.727,94 274.862,00 10.000,00 170.062,00 114.800,00

Totale Funzione 05 378.023,12 531.309,00 22.167,00 212.176,00 341.300,00

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo


Servizio 06 . 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
01 . 06 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 Ril. I.V.A.
01 . 06 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 41.279,39 45.321,00 14.000,00 810,00 58.511,00 Ril. I.V.A.
01 . 06 . 02 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 31.803,40 29.650,00 0,00 1.150,00 28.500,00
Totale Servizio 06 . 02 73.082,79 75.571,00 14.000,00 2.560,00 87.011,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio 06 . 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo


01 . 06 . 03 . 01 Personale 28.950,00 16.150,00 15.500,00 0,00 31.650,00
01 . 06 . 03 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 408,46 1.000,00 0,00 500,00 500,00 Ril. I.V.A.
01 . 06 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 29.488,00 7.500,00 0,00 590,00 6.910,00 Ril. I.V.A.
01 . 06 . 03 . 05 Trasferimenti 38.250,00 74.600,00 8.450,00 21.200,00 61.850,00
Totale Servizio 06 . 03 97.096,46 99.250,00 23.950,00 22.290,00 100.910,00

Totale Funzione 06 170.179,25 174.821,00 37.950,00 24.850,00 187.921,00

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti


Servizio 08 . 01 Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi
01 . 08 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.992,22 4.579,00 0,00 1.579,00 3.000,00
01 . 08 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 56.172,13 47.584,00 3.416,00 18.000,00 33.000,00
01 . 08 . 01 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 121.838,20 205.518,00 0,00 9.518,00 196.000,00
Totale Servizio 08 . 01 181.002,55 257.681,00 3.416,00 29.097,00 232.000,00

Servizio 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi


01 . 08 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 175.200,00 175.600,00 15.400,00 0,00 191.000,00
Totale Servizio 08 . 02 175.200,00 175.600,00 15.400,00 0,00 191.000,00

Servizio 08 . 03 Trsporti pubblici locali e servizi connessi


01 . 08 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 24.900,00 24.900,00 0,00 0,00 24.900,00
01 . 08 . 03 . 05 Trasferimenti 81.600,00 77.600,00 0,00 0,00 77.600,00
Totale Servizio 08 . 03 106.500,00 102.500,00 0,00 0,00 102.500,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008
Comune di CORMANO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Funzione 08 462.702,55 535.781,00 18.816,00 29.097,00 525.500,00

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente


Servizio 09 . 01 Urbanistica e gestione del territorio
01 . 09 . 01 . 01 Personale 96.953,15 102.807,00 14.700,00 7,00 117.500,00
01 . 09 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 2.400,00 5.000,00 900,00 2.600,00 3.300,00 Ril. I.V.A.
01 . 09 . 01 . 05 Trasferimenti 13.259,54 36.150,00 100,00 12.000,00 24.250,00
01 . 09 . 01 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.734,54 1.200,00 300,00 0,00 1.500,00
01 . 09 . 01 . 07 Imposte e tasse 6.500,00 6.950,00 1.050,00 0,00 8.000,00
Totale Servizio 09 . 01 123.847,23 152.107,00 17.050,00 14.607,00 154.550,00

Servizio 09 . 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


01 . 09 . 02 . 01 Personale 49.773,11 48.250,00 0,00 0,00 48.250,00
01 . 09 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 22.425,31 35.820,00 3.260,00 0,00 39.080,00
01 . 09 . 02 . 07 Imposte e tasse 3.326,36 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00
Totale Servizio 09 . 02 75.524,78 87.320,00 3.260,00 0,00 90.580,00

Servizio 09 . 03 servizi di protezione civile


01 . 09 . 03 . 03 Prestazioni di servizi 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Totale Servizio 09 . 03 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Servizio 09 . 04 Servizio idrico integrato


01 . 09 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 4.658,78 17.500,00 0,00 12.500,00 5.000,00
01 . 09 . 04 . 05 Trasferimenti 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00
01 . 09 . 04 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 9.739,53 8.200,00 0,00 1.600,00 6.600,00
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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Servizio 09 . 04 14.898,31 26.200,00 0,00 14.100,00 12.100,00

Servizio 09 . 05 servizio smaltimento rifiuti


01 . 09 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 1.667.459,69 2.070.680,00 259.135,00 183.623,00 2.146.192,00
01 . 09 . 05 . 05 Trasferimenti 31.945,40 36.100,00 0,00 1.469,00 34.631,00
01 . 09 . 05 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 63.079,42 59.950,00 0,00 2.950,00 57.000,00
01 . 09 . 05 . 07 Imposte e tasse 4.570,69 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale Servizio 09 . 05 1.767.055,20 2.171.730,00 259.135,00 188.042,00 2.242.823,00

Servizio 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
ed all'ambiente
01 . 09 . 06 . 01 Personale 52.388,10 74.305,00 0,00 18.005,00 56.300,00
01 . 09 . 06 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.982,09 1.700,00 0,00 200,00 1.500,00
01 . 09 . 06 . 03 Prestazioni di servizi 28.383,10 42.360,00 25.240,00 9.700,00 57.900,00
01 . 09 . 06 . 05 Trasferimenti 54.153,00 54.153,00 1.547,00 0,00 55.700,00
01 . 09 . 06 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 26.175,52 32.350,00 0,00 350,00 32.000,00
01 . 09 . 06 . 07 Imposte e tasse 3.486,36 5.000,00 0,00 1.250,00 3.750,00
Totale Servizio 09 . 06 167.568,17 209.868,00 26.787,00 29.505,00 207.150,00

Totale Funzione 09 2.148.893,69 2.647.225,00 307.732,00 246.254,00 2.708.703,00

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale


Servizio 10 . 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
01 . 10 . 01 . 01 Personale 751.206,59 788.075,00 14.052,00 20.375,00 781.752,00 Ril. I.V.A.
01 . 10 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 78.439,38 85.020,00 3.220,00 440,00 87.800,00 Ril. I.V.A.

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

01 . 10 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 305.930,81 321.087,29 11.107,00 6.244,29 325.950,00 Ril. I.V.A.


01 . 10 . 01 . 05 Trasferimenti 13.942,00 11.406,00 0,00 6,00 11.400,00
01 . 10 . 01 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 304,07 310,00 0,00 110,00 200,00
Totale Servizio 10 . 01 1.149.822,85 1.205.898,29 28.379,00 27.175,29 1.207.102,00

Servizio 10 . 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione


01 . 10 . 02 . 03 Prestazioni di servizi 39.759,00 39.759,00 0,00 39.759,00 0,00
Totale Servizio 10 . 02 39.759,00 39.759,00 0,00 39.759,00 0,00

Servizio 10 . 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani


01 . 10 . 03 . 05 Trasferimenti 349.169,94 379.876,00 4.309,00 24.027,00 360.158,00
Totale Servizio 10 . 03 349.169,94 379.876,00 4.309,00 24.027,00 360.158,00

Servizio 10 . 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


01 . 10 . 04 . 01 Personale 320.600,34 331.528,00 7.250,00 54.128,00 284.650,00
01 . 10 . 04 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 14.818,57 10.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00
01 . 10 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 982.654,16 970.888,10 32.836,00 56.590,10 947.134,00 Ril. I.V.A.
01 . 10 . 04 . 04 Utilizzo di beni di terzi 66.260,78 175.589,39 120.410,61 0,00 296.000,00
01 . 10 . 04 . 05 Trasferimenti 501.255,63 733.264,33 109.936,67 207.801,00 635.400,00
01 . 10 . 04 . 07 Imposte e tasse 21.200,00 21.500,00 550,00 3.450,00 18.600,00
Totale Servizio 10 . 04 1.906.789,48 2.242.769,82 270.983,28 322.969,10 2.190.784,00

Servizio 10 . 05 Servizio necroscopico e cimiteriale


01 . 10 . 05 . 01 Personale 30.311,62 0,00 0,00 0,00 0,00
01 . 10 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 193.080,61 120.600,00 6.100,00 1.800,00 124.900,00 Ril. I.V.A.
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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

01 . 10 . 05 . 05 Trasferimenti 0,00 100,00 5.000,00 0,00 5.100,00


01 . 10 . 05 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 40.518,48 46.341,00 0,00 2.341,00 44.000,00
01 . 10 . 05 . 07 Imposte e tasse 1.885,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 10 . 05 265.796,16 167.041,00 11.100,00 4.141,00 174.000,00

Totale Funzione 10 3.711.337,43 4.035.344,11 314.771,28 418.071,39 3.932.044,00

Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico


Servizio 11 . 01 Affissioni e pubblicita'
01 . 11 . 01 . 03 Prestazioni di servizi 61.753,70 53.500,00 0,00 0,00 53.500,00
Totale Servizio 11 . 01 61.753,70 53.500,00 0,00 0,00 53.500,00

Servizio 11 . 04 Servizi relativi all'industria


01 . 11 . 04 . 03 Prestazioni di servizi 500,00 920,00 580,00 0,00 1.500,00
01 . 11 . 04 . 05 Trasferimenti 52.292,00 65.805,00 18.855,00 23.560,00 61.100,00
Totale Servizio 11 . 04 52.792,00 66.725,00 19.435,00 23.560,00 62.600,00

Servizio 11 . 05 Servizi relativi al commercio


01 . 11 . 05 . 01 Personale 22.950,00 24.650,00 0,00 0,00 24.650,00
01 . 11 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 196,08 500,00 0,00 300,00 200,00
01 . 11 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 3.062,00 5.960,00 0,00 700,00 5.260,00
01 . 11 . 05 . 05 Trasferimenti 18.278,73 22.780,00 0,00 4.200,00 18.580,00
01 . 11 . 05 . 07 Imposte e tasse 1.500,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
Totale Servizio 11 . 05 45.986,81 55.590,00 0,00 5.200,00 50.390,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio 11 . 06 Servizi relativi all'artigianato


01 . 11 . 06 . 05 Trasferimenti 620,00 400,00 0,00 0,00 400,00
Totale Servizio 11 . 06 620,00 400,00 0,00 0,00 400,00

Totale Funzione 11 161.152,51 176.215,00 19.435,00 28.760,00 166.890,00

Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi


Servizio 12 . 05 Farmacie
01 . 12 . 05 . 03 Prestazioni di servizi 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 . 12 . 05 . 05 Trasferimenti 0,00 107.000,00 10.000,00 97.000,00 20.000,00
Totale Servizio 12 . 05 450,00 107.000,00 10.000,00 97.000,00 20.000,00

Totale Funzione 12 450,00 107.000,00 10.000,00 97.000,00 20.000,00

Totale Titolo 1 12.692.410,37 14.192.913,99 2.294.256,08 1.799.170,07 14.688.000,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del Titolo 1


Spese correnti
Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, 3.791.735,26 4.170.950,08 1.251.460,30 445.737,38 4.976.673,00
di gestione e di controllo
Funzione 2
Funzioni relative alla giustizia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00
Funzione 3
Funzioni di polizia locale 644.368,14 800.744,50 56.275,50 108.006,00 749.014,00
Funzione 4
Funzioni di istruzione pubblica 1.223.268,42 1.013.224,30 255.649,00 189.218,30 1.079.655,00
Funzione 5
Funzioni relative alla cultura ed ai beni 378.023,12 531.309,00 22.167,00 212.176,00 341.300,00
culturali
Funzione 6
Funzioni nel settore sportivo e 170.179,25 174.821,00 37.950,00 24.850,00 187.921,00
ricreativo
Funzione 8
Funzioni nel campo della viabilita' e 462.702,55 535.781,00 18.816,00 29.097,00 525.500,00
dei trasporti
Funzione 9
Funzioni riguardanti la gestione del 2.148.893,69 2.647.225,00 307.732,00 246.254,00 2.708.703,00
territorio e dell'ambiente

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Funzione 10
Funzioni nel settore sociale 3.711.337,43 4.035.344,11 314.771,28 418.071,39 3.932.044,00
Funzione 11
Funzioni nel campo dello sviluppo 161.152,51 176.215,00 19.435,00 28.760,00 166.890,00
economico
Funzione 12
Funzioni relative a servizi produttivi 450,00 107.000,00 10.000,00 97.000,00 20.000,00
Totale Titolo 1 12.692.410,37 14.192.913,99 2.294.256,08 1.799.170,07 14.688.000,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 2 Spese in conto capitale


Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione
02 . 01 . 03 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 7.999,40 50.200,00 44.800,00 0,00 95.000,00
tecnico-scientifiche

Totale Servizio 01 . 03 7.999,40 50.200,00 44.800,00 0,00 95.000,00

Servizio 01 . 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


02 . 01 . 04 . 06 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Totale Servizio 01 . 04 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Servizio 01 . 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


02 . 01 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili 2.318.084,56 1.626.623,00 1.325.728,00 1.312.923,00 1.639.428,00
Totale Servizio 01 . 05 2.318.084,56 1.626.623,00 1.325.728,00 1.312.923,00 1.639.428,00

Servizio 01 . 06 Ufficio tecnico


02 . 01 . 06 . 06 Incarichi professionali esterni 27.373,00 46.500,00 0,00 26.500,00 20.000,00
Totale Servizio 01 . 06 27.373,00 46.500,00 0,00 26.500,00 20.000,00

Servizio 01 . 08 Altri servizi generali


02 . 01 . 08 . 07 Trasferimenti di capitale 2.558,64 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00
Totale Servizio 01 . 08 2.558,64 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008
Comune di CORMANO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Funzione 01 2.356.015,60 1.763.323,00 1.520.528,00 1.369.423,00 1.914.428,00

Funzione 03 Funzioni di polizia locale


Servizio 03 . 01 Polizia municipale
02 . 03 . 01 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 37.000,00 123.014,89 0,00 123.014,89 0,00
tecnico-scientifiche
02 . 03 . 01 . 07 Trasferimenti di capitale 0,00 71.925,11 0,00 71.925,11 0,00
Totale Servizio 03 . 01 37.000,00 194.940,00 0,00 194.940,00 0,00

Totale Funzione 03 37.000,00 194.940,00 0,00 194.940,00 0,00

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica


Servizio 04 . 02 Istruzione elementare
02 . 04 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 50.000,00 150.000,00 50.000,00 150.000,00
Totale Servizio 04 . 02 0,00 50.000,00 150.000,00 50.000,00 150.000,00

Servizio 04 . 03 Istruzione media


02 . 04 . 03 . 01 Acquisizione di beni immobili 450.000,00 1.140.000,00 500.000,00 1.140.000,00 500.000,00
Totale Servizio 04 . 03 450.000,00 1.140.000,00 500.000,00 1.140.000,00 500.000,00

Servizio 04 . 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi


02 . 04 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili 940.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00
02 . 04 . 05 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
tecnico-scientifiche

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008
Comune di CORMANO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Servizio 04 . 05 940.000,00 75.000,00 3.000,00 75.000,00 3.000,00

Totale Funzione 04 1.390.000,00 1.265.000,00 653.000,00 1.265.000,00 653.000,00

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali


Servizio 05 . 01 Biblioteche, musei e pinacoteche
02 . 05 . 01 . 07 Trasferimenti di capitale 89.087,51 38.000,00 11.000,00 0,00 49.000,00
Totale Servizio 05 . 01 89.087,51 38.000,00 11.000,00 0,00 49.000,00

Servizio 05 . 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale


02 . 05 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 250.000,00 1.000.000,00 250.000,00 1.000.000,00
Totale Servizio 05 . 02 0,00 250.000,00 1.000.000,00 250.000,00 1.000.000,00

Totale Funzione 05 89.087,51 288.000,00 1.011.000,00 250.000,00 1.049.000,00

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo


Servizio 06 . 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
02 . 06 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 63.092,00 200.000,00 63.092,00 200.000,00
Totale Servizio 06 . 02 0,00 63.092,00 200.000,00 63.092,00 200.000,00

Totale Funzione 06 0,00 63.092,00 200.000,00 63.092,00 200.000,00

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti


Servizio 08 . 01 Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi
02 . 08 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili 3.117.782,85 2.758.723,00 719.351,00 2.125.723,00 1.352.351,00
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Comune di CORMANO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

02 . 08 . 01 . 06 Incarichi professionali esterni 13.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Servizio 08 . 01 3.131.616,85 2.758.723,00 719.351,00 2.125.723,00 1.352.351,00

Servizio 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi


02 . 08 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 150.000,00 100.000,00 170.000,00 0,00 270.000,00
02 . 08 . 02 . 07 Trasferimenti di capitale 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
Totale Servizio 08 . 02 150.000,00 115.000,00 170.000,00 15.000,00 270.000,00

Servizio 08 . 03 Trsporti pubblici locali e servizi connessi


02 . 08 . 03 . 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Totale Servizio 08 . 03 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Totale Funzione 08 3.281.616,85 2.873.723,00 909.351,00 2.140.723,00 1.642.351,00

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente


Servizio 09 . 01 Urbanistica e gestione del territorio
02 . 09 . 01 . 06 Incarichi professionali esterni 78.705,39 240.000,00 65.000,00 240.000,00 65.000,00
02 . 09 . 01 . 07 Trasferimenti di capitale 4.385,86 20.680,70 0,00 20.680,70 0,00
Totale Servizio 09 . 01 83.091,25 260.680,70 65.000,00 260.680,70 65.000,00

Servizio 09 . 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


02 . 09 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Totale Servizio 09 . 02 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008
Comune di CORMANO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Servizio 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
ed all'ambiente
02 . 09 . 06 . 01 Acquisizione di beni immobili 331.000,00 530.000,00 266.000,00 330.000,00 466.000,00
02 . 09 . 06 . 07 Trasferimenti di capitale 39.100,00 39.103,00 0,00 103,00 39.000,00
Totale Servizio 09 . 06 370.100,00 569.103,00 266.000,00 330.103,00 505.000,00

Totale Funzione 09 453.191,25 829.783,70 361.000,00 590.783,70 600.000,00

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale


Servizio 10 . 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
02 . 10 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00
Totale Servizio 10 . 01 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00

Servizio 10 . 05 Servizio necroscopico e cimiteriale


02 . 10 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili 192.000,00 468.787,54 156.500,00 368.787,54 256.500,00
02 . 10 . 05 . 07 Trasferimenti di capitale 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
Totale Servizio 10 . 05 192.000,00 473.787,54 156.500,00 373.787,54 256.500,00

Totale Funzione 10 192.000,00 608.787,54 156.500,00 508.787,54 256.500,00

Totale Titolo 2 7.798.911,21 7.886.649,24 4.811.379,00 6.382.749,24 6.315.279,00

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Comune di CORMANO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del Titolo 2


Spese in conto capitale
Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, 2.356.015,60 1.763.323,00 1.520.528,00 1.369.423,00 1.914.428,00
di gestione e di controllo
Funzione 3
Funzioni di polizia locale 37.000,00 194.940,00 0,00 194.940,00 0,00
Funzione 4
Funzioni di istruzione pubblica 1.390.000,00 1.265.000,00 653.000,00 1.265.000,00 653.000,00
Funzione 5
Funzioni relative alla cultura ed ai beni 89.087,51 288.000,00 1.011.000,00 250.000,00 1.049.000,00
culturali
Funzione 6
Funzioni nel settore sportivo e 0,00 63.092,00 200.000,00 63.092,00 200.000,00
ricreativo
Funzione 8
Funzioni nel campo della viabilita' e 3.281.616,85 2.873.723,00 909.351,00 2.140.723,00 1.642.351,00
dei trasporti
Funzione 9
Funzioni riguardanti la gestione del 453.191,25 829.783,70 361.000,00 590.783,70 600.000,00
territorio e dell'ambiente
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale 192.000,00 608.787,54 156.500,00 508.787,54 256.500,00

Stampato il 30/01/2008 Pagina 20


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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Titolo 2 7.798.911,21 7.886.649,24 4.811.379,00 6.382.749,24 6.315.279,00

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BILANCIO DI PREVISIONE 2008
Comune di CORMANO PARTE II - SPESA

Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti


Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
gestione
03 . 01 . 03 . 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 626.180,40 701.550,00 0,00 11.550,00 690.000,00
Totale Servizio 01 . 03 626.180,40 701.550,00 0,00 11.550,00 690.000,00

Totale Funzione 01 626.180,40 701.550,00 0,00 11.550,00 690.000,00

Totale Titolo 3 626.180,40 701.550,00 0,00 11.550,00 690.000,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del Titolo 3


Spese per rimborso di prestiti
Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, 626.180,40 701.550,00 0,00 11.550,00 690.000,00
di gestione e di controllo
Totale Titolo 3 626.180,40 701.550,00 0,00 11.550,00 690.000,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi


04 . 00 . 00 . 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 412.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
04 . 00 . 00 . 02 Ritenute erariali 847.594,22 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
04 . 00 . 00 . 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 25.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
04 . 00 . 00 . 04 Restituzione di depositi cauzionali 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
04 . 00 . 00 . 05 Spese per servizi per conto terzi 700.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
04 . 00 . 00 . 06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato 6.500,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
04 . 00 . 00 . 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali 9.076,55 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
Totale Titolo 4 2.000.170,77 2.347.000,00 0,00 0,00 2.347.000,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riassunto del Titolo 4


Spese per servizi per conto di terzi
Funzione
2.000.170,77 2.347.000,00 0,00 0,00 2.347.000,00
Totale Titolo 4 2.000.170,77 2.347.000,00 0,00 0,00 2.347.000,00

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Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA


INTERVENTO per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e Impegni ultimo definitive esercizio
VARIAZIONI SOMME Annotazioni
numero esercizio chiuso in corso
Denominazione Aumento Diminuzione RISULTANTI
1 2 3 4 5 6 7 8

Riepilogo dei Titoli - Spese


TITOLO 1
Spese correnti 12.692.410,37 14.192.913,99 2.294.256,08 1.799.170,07 14.688.000,00
TITOLO 2
Spese in conto capitale 7.798.911,21 7.886.649,24 4.811.379,00 6.382.749,24 6.315.279,00
TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti 626.180,40 701.550,00 0,00 11.550,00 690.000,00
TITOLO 4
Spese per servizi per conto di terzi 2.000.170,77 2.347.000,00 0,00 0,00 2.347.000,00
TOTALE 23.117.672,75 25.128.113,23 7.105.635,08 8.193.469,31 24.040.279,00
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese 23.117.672,75 25.128.113,23 7.105.635,08 8.193.469,31 24.040.279,00

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