- DocumentoKONSEP AKTIVAcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoCONTOH PROGRAM AUDITcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoSOAL REKONSILIASIcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoPRIVATE MK 2.pptxcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRangkuman Materi Perpajakan 1 Utscaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoLATIHAN PENGANTAR AKUNTANSI 1caricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN AKUNTANSI BIAYAcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoCURRENT COST ACCOUNTING MAKALAHcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- Documento8 CCA.pptxcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN MATERI TEORI AKUNTANSI TENTANG PENGUKURANcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoMATERI UAS AKP.docxcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRESUME IA UAS.docxcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoDEADLINE PERPAJAKANcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoKONSEP KEWAJIBAN DAN EKUITAScaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN TA UAS.pptxcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN MANAJEMEN KEUANGANcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoTA UTS PRINT.docxcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoTA PAK HERY.pptxcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN PENGAUDITAN 2 UNTUK UTScaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN AKUNTANSI MANAJEMEN UNTUK UAScaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN INTERNAT AUDIT UNTUK UAScaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoBAB 13 INTERNAL AUDIT KEY COMPETENCIES (KUNCI KOMPETENSI INTERNAL AUDIT)caricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN AKUNTANSI MANAJEMEN UTScaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoSistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Prosescaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRangkuman Internal Audit untuk UTScaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoCONTOH PIAGAM AUDITcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN INTERNAL CONTROL FRAMEWORKcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoRANGKUMAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 58 /POJK.04/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNALcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoSOX-Sarbanes Oxley Act (Rangkuman)caricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoAUDIT PROGRAM AND ESTABLISHING TEH AUDIT UNIVERSE (RANGKUMAN)caricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- Documento(RANGKUMAN) MELAKSANAKAN INTERNAL AUDIT SECARA EFEKTIFcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoINOVASI PENDIDIKAN MORAL MELALUI BIMBINGAN KONSELINGcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoINDUSTRIALISASIcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoPERENCANAAN AUDIT DAN PENILAIAN RISIKOcaricato daDamar Sasi Elsza Puspita
- DocumentoAnalisis Penerapan Konsep Minapolitan Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Indonesia (Autosaved)caricato daDamar Sasi Elsza Puspita