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IPERC

Ing. Mag. Alipio Tolentino Garca


PONENCIA CIP 28 DE SETIEMBRE 2013
Temario
Objetivos
Fundamentos del estudio
Procedimiento para IPERC
Matriz IPERC Integral para obras Civiles tipo Tablero
de mando
Ejemplo de IPERC
Ejemplo Mtodo REBA
Ejemplo Mtodo MESERI
Objetivos
Fundamentar el estudio

Describir los procedimientos y mtodos de


Evaluacin de Riesgos para reducir los daos
y prdidas en la empresa.

Desarrollar y aplicar en forma prctica la


Evaluacin de Riesgos.
Fundamentos
TRABAJO
El trabajo es la actividad que realiza el hombre
transformando la naturaleza para su beneficio, buscando
satisfacer sus distintas necesidades humanas: la
subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posicin del
individuo dentro de la sociedad, la satisfaccin personal, la
produccin de bienes y servicios, etc.

EFECTOS NO DESEADOS SOBRE LA SALUD


ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
POR LAS CONDICIONES INTRINSECAS Y DEL ENTORNO
LABORAL
Condiciones de trabajo
Condiciones de trabajo.- Es cualquier
caracterstica del mismo que puede tener
influencia significativa en la generacin de
riesgos para la seguridad y salud del trabajador.
Zarandeo de tierra para la fabrica de
ladrillos: Polvo y Neumoconiosis
Riesgo laboral

CAUSA EFECTO
PELIGRO RIESGO
POLVO ENFERMDAD (NEUMOCONIOSIS)

ES MUCHO MS FACIL IDENTIFICAR EL PELIGRO


Definicin de Peligro
Situacin o caracterstica intrnseca de
algo capaz de ocasionar daos a las personas, equipos,
procesos y ambiente (DS N 005-2012-TR).

Todo aquello que tiene potencial de causar dao a las


personas, equipos, procesos y ambiente (DS N 055-2010-
EM).
Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en
trmino de dao humano o deterioro de la salud, o una
combinacin de stos (OSHAS 18001-2007)
Toda fuente, situacin o acto con potencial de ocasionar daos a las
personas, equipos, procesos y ambiente.
Definicin de Riesgos
Probabilidad de que un peligro se materialice en
determinadas condiciones y genere daos a las personas,
equipos y al ambiente (DS 005-2012-TR)
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o
exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro de
la salud que puede causar el dao o explosin. (OSHAS
18001-2007).
La probabilidad de que un peligro se materialice y la
consecuencia o impacto del dao que ocasiona sobre las
personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente de
trabajo.
Factores de riesgo
Todo elemento (fsico, qumico, ambiental, etc.)
presente en las condiciones de trabajo que por si
mismo, o en combinacin, pueden producir
alteraciones negativas en la salud de los
trabajador, por lo que puede dar lugar a
accidentes o enfermedades profesionales.
Factores de riesgo
Condiciones de
Ejemplos de factores de riesgo
trabajo
1 Entorno fsico del Ruido, vibraciones, iluminacin, condiciones climticas
trabajo del puesto de trabajo, radiaciones, espacio disponible y
de disposicin adecuada.
2 Contaminantes Materias inertes presentes en el aire en forma de vapores,
qumicos y nieblas, aerosoles, humos, polvos, hongos, virus,
biolgicos. parsitos.
3 Carga de trabajo Esfuerzos, manipulacin de cargas, posturas de trabajo,
niveles de atencin, etc.
4 Organizacin del Jornada de trabajo, ritmo, automatizacin, comunicacin,
trabajo estilo de mando y participacin, estatus social,
identificacin, con la tarea, iniciativa, estabilidad.
5 Condiciones de Mquinas, Forma en que se organizan las tareas y se
seguridad distribuyen tiempo de trabajo, funciones y ritmo.
EVALUACIN DE RIESGOS DE SEGURIDAD.

Identificacin de
Divisin de la Peligros y
Determinar el Identificar la
tarea en pasos
Proceso. Actividad. accidentes
sucesivos.
potenciales de
cada paso.

Probabilidad. Existe una fuente


de dao?
Magnitud Evaluacin
del del Riesgo. Quin o qu
Riesgo puede ser daado?
Severidad o
Consecuencia. Cmo puede
ocurrir el dao?

VALORACIN DEL RIESGO


Flujo de Gestin de Riesgos.
Gestin de riegos en salud ocupacional
Gestin de riegos en salud ocupacional
Gestin de riegos en salud ocupacional
Gestin de riegos en salud ocupacional
Gestin de riegos en salud
ocupacional
Gestin de riegos en salud
ocupacional
Enfoques de Gestin de Riesgos
Procedimiento para IPERC
Establecer objetivo
Establecer alcance
Presentar definiciones
Establecer responsabilidades
Alta direccin
Jefe de rea
Personal
Descripcin del proceso productivo o constructivo
Clasificacin de actividades (rutinarias, no rutinarias)
Obtener informacin de cada actividad (GEMA)
Procedimiento para IPERC
Informacin Necesaria
Tareas a realizar
Lugar donde se realiza
Quien realiza el trabajo
Capacitacin recibida
Procedimientos de trabajo
Permisos de trabajo
Tipo de materiales a utilizar (txicos, corrosivos, etc.)
Medidas de control existentes
Herramienta (estndar o sub estndar)
Equipos utilizados
Hallazgos de otras evaluaciones existentes
Identificacin de Peligros
Se deben identificar los peligros dentro
de la zona de trabajo, adems de existir
peligros fuera del lugar de trabajo y
que puedan afectar de manera adversa
la salud y seguridad de las personas
(trabajadores, proveedores,
contratistas y visitas) que se
encuentran bajo el control de la
organizacin dentro de ste.
Criterios para la identificacin
de peligros
Fuentes de dao
Qu o quin puede ser daado
Como puede ocurrir el dao
Qu amenazas existen (golpes, cortes, cadas, incendios,
explosiones, envenenamiento, ruido, vibraciones,
temperatura, iluminacin deficiente, atrapamiento, etc.)
Designar equipo de trabajo
Realizar un recorrido de las reas de trabajo para identificar
los peligros (de ser necesario)
Ayudarse con planos (de ser necesario) y realizar el mapeo de
peligros, identificando los peligros en los planos.
Gua para la identificacin de
peligros/riesgos
Evaluacin de Riesgos
La evaluacin del riesgo se utiliza
para priorizar los riesgos de
acuerdo a su nivel de criticidad; el
riesgo se evala en funcin de la
probabilidad de que ocurra un
dao y las consecuencias del
mismo.
TIPOS DE EVALUACIONES

Evaluacin de riesgos segn la legislacin especfica.

Evaluacin de riesgos que estn establecidas en normas


internacionales o nacionales.

Evaluacin de riesgos por mtodos especializados.

Evaluacin general de riesgos.


Mtodos Generales: Cualitativos

Matriz General IPERC

Anlisis de modos de fallos , efectos y


consecuencias (AMFEC)

Anlisis funcional de operabilidad (AFO):


(HAZOP-HAZAN)

rbol de fallos

Diagrama de sucesos
Mtodos Especficos: Cuantitativos

ndice Mond : Toxicidad de los productos


ndice Dow : Lib. de energa, reacciones qumicas
Riesgo intrnseco de incendio
Meseri
Gustav Purt : Incendio de riesgo mediano
Gretner : Evaluacin de riesgo de incendio
Ergonoma : RULA, REBA
Mtodos Especficos

Probit : Estadsticas de fenmenos fsicos (accidentes)


Anlisis de fiabilidad humana : Riesgo nuclear
Mosler : Importancia, magnitud, extensin, probab., vulnerab.
Giro : Probabilidad, severidad, vulnerab., aceptabilidad
HAZOP : Desviaciones de los diseos, procesos y
consecuencias
MATRIZ IPERC
NR=PROBABILIDAD x
SEVERIDAD
NIVEL DE RIESGO
CONTROL DE RIESGOS
VALORACIN DE RIESGOS: Decidir si los riesgos son tolerables

RIESGO ACCIN Y TEMPORIZACIN

Trivial No se requiere accin especifica


(T)
Tolerable -No se necesita mejorar la accin preventiva
(TO) -Considerar soluciones o mejoras
-Comprobaciones peridicas para mantener la eficacia
Moderado -Esfuerzo para reducir el riesgo (inversin)
(MO) -Implantar medidas en periodo determinado
-Determinar necesidad de mejora de medidas de control
Importante -No debe comenzar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo
(I) -Precisa de recursos considerables para controlar el riesgo
-Problema debe remediarse en tiempo inferior al R.moderado
Intolerable -No comenzar ni continuar el trabajo hasta reducir el riesgo
(IN) -Si no es posible reducir el riesgo debe prohibirse el trabajo
Controles operacionales
Controles operacionales
Controles operacionales
Controles operacionales
Probabilidad de que ocurra el Dao

Alta El dao ocurrir siempre o casi siempre

Media El dao ocurrir en algunas ocasiones

Baja El dao ocurrir raras veces


Severidad del Dao : Consecuencia

Para determinar la potencial severidad del


dao, debe considerarse:

Partes del cuerpo que se


vern afectadas

Naturaleza del dao:


- Ligeramente daino
- Daino
- Extremadamente daino.
SEVERIDAD O CONSECUENCIA

Lesin sin incapacidad: pequeos cortes


Ligeramente o magulladuras, irritacin de los ojos por polvo.
Daino Molestias e incomodidad: dolor de cabeza,
disconfort.

Lesin con incapacidad temporal: fracturas menores


Daino Dao a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma,
Trastornos msculo-esquelticos.

Lesin con incapacidad permanente: amputaciones,


Extremadamente fracturas mayores, muerte.
Daino Dao a la salud irreversible: intoxicacin, lesiones
mltiples, lesiones fetales.
Nivel de Exposicin

Espordicamente - Alguna vez en su jornada laboral y con periodo


corto de tiempo
- Al menos una vez al ao

Eventualmente - Varias veces en su jornada laboral, aunque sea


con tiempos cortos
- Al menos una vez al mes

Permanentemente - Continuamente o varias veces en su jornada


laboral con tiempo prolongado
- Al menos una vez al da
NIVELES O MATRIZ DE RIESGOS
C O N S E C U E N C I A

DAO LIGERO DAINO DAO EXTREMO


(DL) (D) (DE)

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO


(B) ( T0 )
(T) ( MO )

PROBA- MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE


BILIDAD (M) ( TO ) (I)
( MO )

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE


(A) (I)
( MO ) ( IN )
NIVELES O MATRIZ DE RIESGOS
C O N S E C U E N C I A

(MTPE) DAO LIGERO DAINO DAO EXTREMO


(DL) (D) (DE)

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO


(B) ( T0 ) 5-8 ( MO ) 9-16
(T) 4

PROBA- MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE


BILIDAD (M) ( TO ) 5 - 8 ( I ) 17 -24
( MO ) 9 - 16

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE


(A) ( I ) 17 - 24
( MO ) 9 -16 ( IN ) 25 -36
NIVEL DE RIESGO GENERAL
CUALITATIVO
Plan de Control de Riesgos

Sustituir lo peligroso por lo que entrae poco o


ningn peligro
Adoptar las medidas que antepongan la proteccin
colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
Revisin del Plan

1. El plan de actuacin debe revisarse antes de su


implantacin, considerando lo siguiente:

Si los nuevos sistemas de control de riesgos


conducirn a niveles de riesgo aceptables.
Si los nuevos sistemas de control han generado
nuevos peligros.
La opinin de los trabajadores afectados sobre la
necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de
control.
Revisin del Plan

2. La evaluacin de riesgos debe ser, un


proceso continuo sujeto a una revisin
continua y modificarse si es preciso.
FORMATO: EVALUACIN GENERAL DE RIESGOS
Evaluacin de Riesgos Hoja 1 de 2
Localizacin : Evaluacin:
Puesto Trabajo : Inicial
N Trabajadores : (Adjuntar Relacin Nominal) Peridica
Realizada por : Fecha Evaluacin
Peligro Probabilidad Consecuencia Estimacin Riesgo
Identificado
B M A DL D DE T TO M I IN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
FORMATO: RIESGOS ESTIMADOS
Riesgo
Medidas Procedimiento
Peligro Control Informacin Controlado ?
de Trabajo
N SI NO
FORMATO: RIESGO NO CONTROLADO Y
EFICACIA
Evaluacin de Riesgos Hoja 1 de 2
Plan de Accin

Peligro Accin Responsable Fecha Comprobacin


N Requerida Finalizacin Eficacia de la Accin
(Firma y Fecha)

Evaluacin realizada por: Firma Fecha


Plan de Accin realizado por: Firma Fecha
Fecha Prox.. Evaluacin:
EJEMPLOS
INDICES DE VALORACIN
IPERC INTEGRAL PARA OBRAS
CIVILES TIPO TABLERO DE MANDO
VER EJEMPLO EN HOJA DE CALCULO
MTODO REBA PARA
HERGONOMIA
el REBA (Rapid Entire Body Assessment) Evaluacin rpida de
todo el cuerpo es ms general. Adems, se trata de un
nuevo sistema de anlisis que incluye factores de carga postural
dinmicos y estticos, la interaccin persona-carga, y un nuevo
concepto que incorpora tener en cuenta lo que llaman "la
gravedad asistida" para el mantenimiento de la postura de las
extremidades
superiores, es decir, la ayuda que puede suponer la propia
gravedad para mantener la postura del brazo, por ejemplo, es
ms costoso
mantener el brazo levantado que tenerlo colgando hacia abajo
aunque la postura est forzada.
Ejemplo: Postura Analizada
Descripcin del Caso de Un
trabajador Sanitario
Se analiza la postura que adopta un trabajador sanitario para
deslizar a un paciente hasta la cabecera de la cama.
En este caso la manipulacin se realiza entre dos personas y
con apoyo de una pierna y de los dos brazos en la cama.
Se analiza slo la extremidad superior derecha por no ser
visible la izquierda
Puntuaciones de Grupo A
El tronco est flexionado entre 20 y 60 : 3
El cuello est recto: 1
l Las piernas tienen apoyo bilateral y flexionada la izquierda
ms de 60: 1+2
En la tabla A (Fig. 3) vemos que el valor resultante es 5
Sumamos a continuacin el valor de la tabla de carga/ fuerza
(superior a 10 kilos y fuerza repentina) 2+1
El resultado del grupo A es de 8
Grupo B
El brazo est flexionado entre 45- y 90- y apoyado en la
cama: 3-1
El antebrazo est flexionado menos de 60: 2.
La mueca recta sin desviacin o torsin: 1.
En la tabla B (Fig. 4) vemos que el valor resultante es 2.
Sumamos a continuacin el valor de la tabla de agarre
(regular): 1.
El resultado del grupo B es de 3.
Resultado
En la tabla C vemos que la puntuacin resultante de ambos
grupos es de: 8.
Sumamos la actividad (la accin implica cambios rpidos de
postura: +1) para obtener el resultado final que es de: 9
puntos
En la figura 6 este resultado final indica que el nivel de riesgo
es ALTO y que es necesaria una MODIFICACIN RPIDA para
poder reducir as el nivel de riesgo.
Esquema de valores
Ejemplo de mtodo de Meseri
para Riesgo de Incendio
Uso
Es un mtodo sencillo y rpido adecuado
para obtener un valor orientado del riesgo
global en empresas de riesgo y tamao
medio.
Factores
X=factores propios de la instalacin
Y=factores de proteccin de riesgo de incendio
Factores X
Construccin
Situacin
Procesos
Concentracin
Propagabilidad
Destructivilidad
Factores Y
Extintores
Bocas de incendio equipadas
Bocas hidratantes exteriores
Detectores automticos de
incendio
Rociadores automticos
Instalaciones fijas especiales
Modelo Matemtico
5 5
= + + (1 si hay brigada contra
129 34
incendios).
P=Coeficiente de Proteccin contra Incendio
X= Sumatoria de valores de evaluacin de
factores propios de la instalacin
Y= Sumatoria de valores de evaluacin de
factores de proteccin de riesgo de incendio
Construccin
Se entiende por altura de un edificio la diferencia de cotas entre el piso de planta
baja o ltimo stano y la losa que constituye la cubierta. Entre el coeficiente
correspondiente al nmero de pisos y el de la altura del edificio, se tomar el
menor.

N de pisos Altura Coeficiente


12 menor de 6 m 3
3, 4 5 entre 6 y 12 m 2
6, 7, 8 9 entre 15 y 20 m 1
10 ms ms de 30 m 0
Si el edificio tiene distintas alturas y la parte ms alta ocupa ms del 25% de la
superficie en planta de todo el conjunto, se tomar el coeficiente a esta altura. Si es
inferior al 25% se tomar el del resto del edificio
Mayor sector de incendio
La zona del edificio limitada por elementos resistentes al fuego 120
minutos. En el caso que sea un edificio aislado se tomar su superficie
total, aunque los cerramientos tengan resistencia inferior

Mayor sector de incendio Coeficiente


Menor de 500 m 5
De 501 a 1.500 m 4
De 1.501 a 2.500 m 3
De 2.501 a 3.500 m 2
De 3.501 a 4.500 m 1
Mayor de 4.500 m 0
Resistencia al fuego
Es la estructura del edificio. Se entiende como
resistente al fuego, una estructura de hormign. Una
estructura metlica ser considerada como no
combustible y, finalmente, combustible si es distinta
de las dos anteriores. Si la estructura es mixta, se
tomar un coeficiente intermedio entre los dos
dados.
Resistencia al fuego Coeficiente
Resistente al fuego 10
No combustible 5
Combustible 0
Falsos techos
Los recubrimientos de la parte superior de la
estructura, especialmente en naves
industriales, colocados como aislantes
trmicos, acsticos o decoracin.
Falsos techos Coeficiente
Sin falsos techos 5
Falsos techos incombustib. 3
Falsos techos combustibles 0
Situacin
Ubicacin del edificio:
A. Distancia de los obreros
Se tomar, preferentemente, el coeficiente
correspondiente al tiempo de respuesta de los
bomberos, utilizndose la distancia al cuartel
nicamente a ttulo orientativo.
Distancia Tiempo Coeficiente
Menor de 5 km 5 minutos 10
Entre 5 y 10 km de 5 a 10 minutos 8
Entre 10 y 15 km de 10 a 15 minutos 6
Entre 15 y 25 km de 15 a 25 minutos 2
Mas de 25 km ms de 25 minutos 0
B. Accesibilidad del edificio
Se clasificarn de acuerdo con la anchura de la va
de acceso, siempre que cumpla una de las otras dos
condiciones de la misma fila o superior. Si no, se
rebajar al coeficiente inmediato inferior.
Ancho va de Fachadas Distancia Calificacin Coeficiente
acceso accesibles entre
puertas
Mayor de 4 m 3 Menor de 25 m BUENA 5
Entre 4 y 2 m 2 Menor de 25 m MEDIA 3
Menor de 2 m 1 Mayor de 25 m MALA 1
No existe 0 Mayor de 25 m MUY MALA 0
Procesos y/o Destinos
Caractersticas propias de los procesos de
fabricacin que se realizan, los productos
utilizados y el destino del edificio.
A. Peligro de activacin
La posibilidad de inicio de un incendio. Hay que
considerar fundamentalmente el factor humano
que, por imprudencia puede activar la combustin
de algunos productos. Otros factores se relacionan
con las fuentes de energa presentes en el riesgo
analizado.
Instalacin elctrica: centros de transformacin, redes de
distribucin de energa, mantenimiento de las instalaciones,
protecciones y diseo correctos.
Calderas de vapor y de agua caliente: distribucin de combustible y
estado de mantenimiento de los quemadores.
Puntos especficos peligrosos: operaciones a llama abierta, como
soldaduras, y secciones con presencia de inflamables pulverizados.

Peligro de activacin Coeficiente


Bajo 10
Medio 5
Alto 0
B. Carga de fuego
Se entender como el peso en madera por unidad de superficie
(kg/m) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la
de los materiales contenidos en el sector de incendio.

Carga de fuego Coeficiente


Baja Q < 100 10
Media 100 < Q < 200 5
Alta Q > 200 0
C. Combustibilidad
Se entender como combustibilidad la facilidad con que
los materiales reaccionan en un fuego. Si se cuenta con
una calificacin mediante ensayo se utilizar esta como
gua, en caso contrario, deber aplicarse el criterio del
tcnico evaluador.

Combustibilidad Coeficiente
Bajo 5
Medio 3
Alto 0
D. Orden y Limpieza
Se entender alto cuando existan y se respeten zonas
delimitadas para almacenamiento, los productos estn
apilados correctamente en lugar adecuado, no exista
suciedad ni desperdicios o recortes repartidos por la nave
indiscriminadamente.

Orden y limpieza Coeficiente


Bajo 0
Medio 5
Alto 10
E. Altura de Almacenamiento
Se simplificacin en el factor de almacenamiento, considerndose
nicamente la altura, por entenderse que una mala distribucin
en superficie puede asumirse como falta de orden en el apartado
anterior.

Altura de Coeficiente
almacenamiento
h < 2m 3
2 < h < 4m 2
h>6m 0
Propagabilidad
Se entender como tal la facilidad para propagarse el
fuego, dentro del sector de incendio. Es necesario
tener en cuenta la disposicin de los productos y
existencias, la forma de almacenamiento y los
espacios libres de productos combustibles.
A. Vertical
La posible transmisin del fuego entre pisos,
atendiendo a una adecuada separacin y distribucin

Propagacin vertical Coeficiente


Baja 5
Media 3
Alta 0
B. Horizontal
Se evaluar la propagacin horizontal del fuego,
atendiendo tambin a la calidad y distribucin de
los materiales

Propagacin horizontal Coeficiente


Baja 5
Media 3
Alta 0
Destructibilidad
Efectos producidos en un incendio, sobre los materiales,
elementos y mquinas existentes. Si el efecto es francamente
negativo se aplica el coeficiente mnimo. Si no afecta el
contenido se aplicar el mximo.
A. Calor
Baja: cuando las existencias no se destruyan por el calor y no
exista maquinaria de precisin u otros elementos que puedan
deteriorarse por accin del calor.
Media: cuando las existencias se degraden por el calor sin
destruirse y la maquinaria es escasa
Alta: cuando los productos se destruyan por el calor.
Destructibilidad por calor Coeficiente
Baja 10
Media 5
Alta 0
Destructibilidad
B. Humo
Cuando el humo hace dao a maquinaria, materiales o
elementos existentes
Baja: cuando el humo afecta poco a los productos, bien porque
no se prev su produccin, bien porque la recuperacin
posterior ser fcil.
Media: cuando el humo afecta parcialmente a los productos o
se prev escasa formacin de humo
Alta: cuando el humo destruye totalmente los productos.

Destructibilidad por humo Coeficiente

Baja 10
Media 5
Alta 0
C. Corrosin
La destruccin del edificio, maquinaria y existencias a
consecuencia de gases oxidantes desprendidos en la
combustin. Un producto que debe tenerse especialmente en
cuenta es el cido clorhdrico producido en la descomposicin
del cloruro de polivinilo (PVC).
Baja: cuando no se prev la formacin de gases corrosivos o los
productos no se destruyen por corrosin.
Media: cuando se prev la formacin de gases de combustin
oxidantes que no afectarn a las existencias ni en forma
importante al edificio.
Alta: cuando se prev la formacin de gases oxidantes que
afectarn al edificio y la maquinaria de forma importante.
Destructibilidad por corrosin Coeficiente
Baja 10
Media 5
Alta 0
Factores de Proteccin
A. Instalaciones
Los coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las
medidas de proteccin existentes en los locales y sectores
analizados y atendiendo a la existencia de vigilancia
permanente o la ausencia de ella. Se entiende como vigilancia
permanente, a aquella operativa durante los siete das de la
semana a lo largo de todo el ao.
Factores de proteccin Sin Con
por instalaciones vigilancia vigilancia
Extintores manuales 1 2
Bocas de incendio 2 4
Hidrantes exteriores 2 4
Detectores de incendio 0 4
Rociadores automticos 5 8
Instalaciones fijas 2 4
Boca de Incendios
Las bocas de incendio para riesgos industriales y edificios de altura deben ser de 45
mm de dimetro interior como mnimo.

Hidrante Exteriores
Los hidrantes exteriores se refieren a una instalacin perimetral al edificio o
industria, generalmente correspondiendo con la red pblica de agua.

Las Instalaciones Fijas


aquellas distintas de las anteriores que protejan las partes mas peligrosas del
proceso de fabricacin, depsitos o la totalidad del sector o edificio analizado.
Fundamentalmente son sistemas fijos con agentes extintores gaseosos (anhdrido
carbnico, mezclas de gases atmosfricos, FM 200, etc.).
Factores de Proteccin
B. Brigadas Internas Contra Incendios
Cuando el edificio o planta analizados posea personal
especialmente entrenado para actuar en el caso de incendios,
con el equipamiento necesario para su funcin y adecuados
elementos de proteccin personal.

Brigada interna Coeficiente


Si existe brigada 1
Si no existe brigada 0
Valor de P y Categora de Calificacin

Valor de P Categora
0a2 Riesgo muy grave
2,1 a 4 Riesgo grave
4,1 a 6 Riesgo medio
6,1 a 8 Riesgo leve
8,1 a 10 Riesgo muy leve

Aceptabilidad Evaluacin Taxativa


Aceptabilidad Valor de P
Riesgo Aceptable P Es Mayor que 5
Riesgo no Aceptable P Es Menor o Igual que 5
Ejemplo de Mtodo Meseri
OBSERVE EN HOJA DE CALCULO
COMO TAREA EVALUE EL NIVEL DE RIESGO
DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUERDO
GRACIAS

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