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Universidad Nacional Mayor de San Marcos

(Universidad del Per. DECANA DE AMRICA)

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

E. A. P. INGENIERA TEXTIL Y CONFECCIONES

Curso: SEGURIDAD INTEGRAL B

SEMANA N 2: EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES


IPERC

DOCENTE: Ing. Ana M. Medina


Escudero
unmsm.amme@gmail.com
SEMANA 2: Evaluacin
General de Riesgos
Laborales.
I. INTRODUCCIN

II. EVALUACIN INICIAL DE RIESGOS


LABORALES.
I. INTRODUCCIN -
EVALUACIN GENERAL DE
RIESGOS LABORALES
CONDICIONES
GENERALES
1.- Todas las reas de la empresa deben elaborar el IPERC
utilizando la metodologa apropiada a la realidad de cada
empresa.
2.- La IDENTIFICACIN DE PELIGROS y la EVALUACIN
DE RIESGOS e Impactos Ambientales se realizar con
una Frecuencia Anual para las actividades regulares o
Cambien
con diferente las condiciones
periodicidad cuando:: de trabajo.
Existan modificaciones fsicas en la
infraestructura.
Se realicen cambios en los procesos.
Se lleven a cabo nuevos proyectos de
inversin.
Se adquiera nuevo equipamiento y/o
materiales.
II. EVALUACIN INICIAL DE
RIESGOS
D.S. N 005-2012-TR, Art.77
Cap. VI: Planificacin y Aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud
en el Trabajo
La evaluacin inicial de riesgos
debe realizarse en cada PUESTO
DE TRABAJO del empleador, por
personal competente, en
consulta con los trabajadores y
sus representantes ante el
Comit o Supervisor y Salud en HILANDERA
el Trabajo.
Esta evaluacin debe considerar las
condiciones existentes o previstas, as
como la posibilidad de que el
trabajador que lo ocupe, por sus
caractersticas personales o estado de
salud conocido, sea especialmente
sensible a alguna de dichas
MEDIO condiciones
SEGURIDAD . ORGANIZAC
AMBIENTE N DEL
DEL TRABAJO LABORAL TRABAJO
SISTEMA

GENT EQUIPO
E

AMBIENT MATERIA
E LES
SECUENCIALIDAD DE UN
ACCIDENTE
PELIGR
O

PERSONA
ACCIDENTE
RIESG DA
ENFERMED PROPIEDA
O AD O
D
PROCESO

PRDI
DA
TERMINOLOGA
FUENTES DE ENERGA: Todas las
energas peligrosas con las que
podemos encontrarnos en el lugar de
trabajo
BLANCOS: La gente, Equipos, Procesos,
medio ambiente, en otras palabras todo
aquello que puede ser afectado
CONTROLES: Medidas usadas para
eliminar, controlar el impacto daino de
las energas negativas o peligros
CONSECUENCIAS: se refiere al
resultado, de existir, el contacto con la
fuente de energa negativa
TERMINOLOGA

ACTO SUBESTANDAR:
Es toda accin o prctica
incorrecta ejecutada por el
trabajador que causa o contribuye
a la ocurrencia de un accidente.
Es aquella accin que
potencialmente puede provocar
dao a personas, equipo y al
entorno mismo.
ACTO SUBESTANDAR EJEMPLO
Operacin de equipo sin autorizacin.
Mantener el equipo en operacin.
Falla para asegurar.
Operaciones a velocidades inseguras.
Convertir dispositivos de seguridad en
inoperativos.
Remocin de dispositivos de salud y
seguridad.
Uso de equipo defectuoso.
Uso inapropiado del equipo de proteccin
personal.
TERMINOLOGA

CONDICIN
SUBESTANDAR:
Entornos y posibles
fallas en el
ambiente, rea de
trabajo maquinaria y
equipos en general.
CONDICIN SUBESTANDARD
EJEMPLOS
Guardas o barreras inadecuadas.
EPP inadecuado o inapropiado.
Equipos, herramientas o materiales
defectuosos.
reas restringidas o
congestionadas.
Sstemas o seales de alerta
inadecuados.
Desorden, orden y limpieza pobre.
IDENTIFICACIN
PELIGROS
DE
Y
IPER
EVALUACIN
DE
RIESGOS Y

CONTROL IPERC
DEFINICIN DE PELIGRO
D.S. N 005-2012-TR, Glosario de
Trminos

PELIGRO

SITUACIN O
CARACTERSTICA
INTRNSECA DE ALGO
CAPAZ DE OCASIONAR
DAO

A LAS PERSONAS, EQUIPOS, PROCESOS


Y AMBIENTE
EJEMPLOS DE PELIGRO

PELIGR PELIGR
O: O:
Piso resbaladizo
Cableado elctrico
deteriorado
Cableado elctrico y
cajas de red sobresalen
CLASIFICACIN DE
PELIGROS
Peligros Fsicos.- Todo tipo de energa a la
que los trabajadores estn expuestos.

Ruido
Temperatura
extrema
Radiacin
Presiones
anormales
Iluminacin
excesiva o
deficiente
CLASIFICACIN DE
Peligros PELIGROS
Qumicos.- todo aquel
elemento que puede ingresar al cuerpo.

Polvos
Humos
metlicos
Gases
Vapores
Neblina
Sustancias
toxicas
Agentes
CLASIFICACIN DE
PELIGROS
Peligros Biolgicos.- son todos los
microorganismos que potencialmente
provocan dao.
Virus
Organismos
microbiolgicos
Hongos
Vectores (ratas,
insectos).
CLASIFICACIN DE
PELIGROS
Peligros Mecnicos.- se considera a las
caractersticas de los equipos.

Partes en
movimiento
Equipos sin
proteccin
Herramientas
inadecuadas
Proyeccin de
partculas
Instalaciones
Rotor mal ubicado
Partes
presurizadas, etc.
CLASIFICACIN DE
PELIGROS
Peligros Elctricos.- relacionados con la
electricidad.
Cables con energa
elctrica.
Cables elctricos
energizados en el piso.
Interruptores/
tomacorrientes
inadecuados, rotos.
Cajas contactoras.
Sobrecarga de lneas
energizadas.
CLASIFICACIN DE
PELIGROS
Factores de Riesgo Disergonmicos.-
Aquellos que afectan al trabajador en su
labor propiamente dicha.
Sobreesfuerzos
fsicos.
Posturas
inadecuadas.
Trabajos nocturnos
Monotona y
repetitividad
Otras situaciones
que causen stress
fsico y psicolgico.
CLASIFICACIN DE
PELIGROS
ctores de Riesgo Disergonmicos
PELIGRO LOCATIVO

Superficie de piso
agrietados,
resbaladizos,
hmedos.
Inadecuada
posicin de objetos
en altura.
Almacenamiento
inadecuado de
materiales.
Apilamiento
CLASIFICACIN DE
PELIGROS
Peligros Ambientales.- relacionados al
medio ambiente.

Inundaciones.
Oscuridad.
Clima inclemente.
Terremotos.
Derrames de
aceites y pisos
resbalosos.
CLASIFICACIN DE
PELIGROS
Peligros Psicolgicos.- Afectan el
comportamiento del trabajo.

Preocupaciones.
Miedo a la oscuridad.
Miedo a la altura.
Intimidacin.
CRITERIOS PARA LA
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
CRITERIOS PARA LA
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
CRITERIOS PARA LA
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
CRITERIOS PARA LA
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS

RM 375 2008 TR
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
Proceso de
reconocimiento
de una situacin
de peligro
existente y
definicin de sus
Caractersticas.
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
QUIN?
CON CUANDO COMO?
O
QU? ?
QUINE
S?

PERSONA(S) MATERIALES FECHA Y PROCEDIMIEN


QUE , HORARIO TO
REALIZARN HERRAMIENT
EL TRABAJO AS, EQUIPOS

COMO AFECTA LA ACTIVIDAD A LAS


PERSONAS, EQUIPOS, MATERIALES Y
AMBIENTE?
Listar todos los peligros que pueda y
el grado de peligrosidad en su
opinin.
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS: PREGUNTAS
FRECUENTES
Qu fuentes de peligros existen en el rea?

Qu cantidad y tipos de energas estn presentes?

Cuales son las direcciones de flujos de energa


deseados y no deseados?
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS: PREGUNTAS
FRECUENTES
Estn las energas bajo control?
Considere: Elctrica, Mecnica, Qumica, Ruido,
Gravedad, Radial, Termal

Cuales son los blancos de la energa no deseada?

Es el proceso de trabajo correcto?


Considere: Gente competente, Practicas de
trabajo seguras, Ambiente de trabajo controlado.

Cuales son los escenarios de accidentes y que


medidas de control existen para prevenirlos?
MTODOS DE
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS
Investigaciones de Accidentes.
Estadsticas de Accidentes
Inspecciones.
Discusiones, entrevistas.
Anlisis de trabajo seguro.
Auditoras.
Check list (Lista de Revisin).
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS:
AREA PROCEDIMI RIESGOS
PELIGRO TIPO DE OBSERVACI
GEOGRAF TAREA EN/ACTVID ASOCIAD
S PELIGROS ON
ICA AD OS


EJEMPLO - IDENTIFICACIN
DE PELIGROS
DEFINICIN DE RIESGO
D.S. N 005-2012-TR, Glosario de
Trminos

RIESGO

PROBABILIDAD DE QUE
UN PELIGRO SE
MATERIALICE EN
DETERMINADAS
CONDICIONES Y GENERE
DAOS

A LAS PERSONAS, EQUIPOS


Y AMBIENTE
RELACIN DE PELIGRO
RIESGO

PELIGRO RIESGO
Piso Probabilidad de resbalar
resbaladizo Caer sobre el piso y daar a la
persona
RELACIN DE PELIGRO
RIESGO

PELIGRO RIESGO
Cableado elctrico Cortocircuito
deteriorado Probabilidad de incendio
Cableado elctrico y
cajas de red sobresalen
RELACIN DE PELIGRO
PELIGRO
RIESGO
RIESGO
CONSECUEN
CIA
RUIDO EXPOSICIN A SONIDO HIPOACUSIA
SUSTANCIAS
PRDIDA DE
RESIDUALES DE INHALACIN DE GASES
SENSIBILIDAD
PROCESOS
PESO EXCEDENTE A LA TORCEDURA CONTRACTURA LESIONES DE
CARGA PERMITIDA MUSCULAR O DE DISCOS ESPALDA
MONOTONA DEL FRUSTRACION Y
ESTRS
TRABAJO PATOLOGA
LESIONES Y
ROCA FISURADA DESPREDIMIENTO
ACCIDENTES
PISO RESBALOSO CON CONTUSIN
CADA A UN MISMO NIVEL
CERA CRANEAL
PRDIDA DE
TALADRO NEUMTICO EXPOSICIN A VIBRACIONES
SENSIBILIDAD
FAJA DE MQUINA SIN LESIONES Y
ATRAPAMIENTO
PROTECCIN ACCIDENTES
FUENTES DE RIESGO
Se conocen diversos riesgos mecnicos, que
entraan peligro de lesiones para los trabajadores:

Ser golpeado por objetos o partes mviles.


Ser aprisionado por un componente mvil contra
uno fijo
Choque contra objetos fijos.
Choque con partes salientes.
Cadas a nivel, resbalones y tropiezos.
Cada a desnivel, en altura.
Sobre esfuerzos.
Cortes por herramientas.
Aplastamiento
Proyeccin de partculas o materiales.
RIESGOS SIGNIFICATIVOS
1.- Ahogamiento.
2.- Aplastamiento.
3.- Asfixia.
4.- Atrapamiento.
5.- Atropello.
6.- Cada de personas.
7.- Ceguera.
8.- Choque.
9.- Corto circuito.
10.- Dao a la salud.
11.- Derrumbes.
12.- Volcadura.
13.- Incrustamiento.
RIESGOS SIGNIFICATIVOS
CONSECUENCIAS DEL
RIESGO
DAO IMPACTO DAO A
PERSONAL AMBIENTAL EQUIPOS
Fatalidad (mltiple Contaminacin del MAQUINARIA
o simple) agua
Contaminacin del O
Enfermedad
Reversible aire ESTRUCTUR
Contaminacin del AS
Enfermedad
suelo
Irreversible Dao irreversible
Contaminacin sonora
Lesin total de maquinarias o
Agotamiento de R.N.
permanente estructuras
Afectacin de flora y
Lesin parcial Dao reversible de
fauna
Lesin total maquinarias o
Alteraciones del
temporal estructuras
Ecosistema
Deforestacin
CONSECUENCIAS DEL
RIESGO
as lesiones (Consecuencias) ms frecuentes son

Quemaduras.
Lesiones Incapacitantes.
Fracturas.
Heridas o cortes.
Contusiones.
Fatalidades.
PERFIL DEL RIESGO
Al efectuar un perfil de riesgos se debe tener
en cuenta los siguientes aspectos:

Alto riesgo en las Instalaciones, distribucin de la


planta, procesos de produccin.
Fuentes y naturaleza de las energas dainas o
peligros.
Estadstica e investigacin de
accidentes/incidentes.
reas de responsabilidad de la compaa
Diferenciar zonas de alto, mediano y bajo riesgo.
Dar mayor nfasis a las zonas de alto riesgo.
EVALUACIN DEL RIESGO
D.S. N 005-2012-TR, Glosario de
Trminos
Es el proceso posterior a la identificacin
de los peligros, que permite valorar el
nivel, grado, gravedad de los mismos
proporcionando la informacin necesaria
para que el empleador se encuentre en
condiciones de tomar una decisin
apropiada sobre la oportunidad,
prioridad y tipo de acciones
preventivas
RIESGO =que debe adoptar.x
Probabilidad
Consecuencias
NIVEL RIESGO (NR) = Nivel
Probabilidad (NP) x Nivel
EVALUACIN DEL RIESGO
Riesgo = Frecuencia x
Seriedad
Riesgo = Frecuencia x
Consecuencias
Riesgo = Frecuencia x
Severidad
Riesgo = Posibilidad x
Consecuencias
Riesgo = Probabilidad x
Consecuencias

RIESGO:
EVALUACIN DEL RIESGO
RIESGO = Frecuencia (Probabilidad) x
Severidad (Consecuencias)

FRECUENCIA
SEVERIDAD
Es la cantidad de
Es la consecuencia
veces en que se
de un evento
presenta un evento especfico y
especfico por un representa el costo
periodo de tiempo del dao, prdida o
dado. lesin.
EVALUACIN DEL RIESGO
En la fase de evaluacin de riesgos se debe
determinar el riesgo asociado con los
peligros

Evaluar toda la informacin registrada.


Priorizar los puntos identificados.
Evaluar tasas de FRECUENCIA.
Evaluar tasas de SEVERIDAD.
Determinar el potencial de crecimiento.
Evaluar la efectividad de las medidas de
control.
Determinar las tasas.
Ubicar las tasas en la matriz de riesgos.
ADMINISTRACIN DEL
RIESGO
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOS
Actividades rutinarias y no rutinarias.

Actividades de todo personal (contratistas ,


visitantes)
El
procedim Peligros fuera del lugar de trabajo
iento
debe Peligros en la proximidad del lugar de trabajo
tomar en
cuenta: Infraestructura, equipos y materiales

Cambio o propuestas de cambios en la


organizacin, actividades o materiales.
Modificaciones del S&SO (incluyendo
temporales)
Diseo del lugar de trabajo (procesos,
instalaciones, maquinaria, procedimientos,
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOS
Cmo identificar los peligros en la
organizacin o centro de trabajo?
Mediante la observacin de las actividades diarias del
trabajador.
Comparando con mejores practicas de organizaciones
similares.
Entrevistas y encuestas.

Visitas e inspecciones.

Anlisis de procesos.
Los procesos de identificacin de peligros deben aplicarse
en situaciones normales, ocasionales o de emergencia.
Se debe considerar tanto a trabajadores/empleados como
a visitantes y contratistas.
IDENTIFICACIN
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y DE
PELIGROS
EVALUACION DE Y EVALUACIN
RIESGOS DE
RIESGOS
Paso 1

Identificar los peligros

Paso 5 Paso 2
Revisin y monitoreo Evaluar el riesgo

Paso 4 Paso 3
Implementar las Decidir las medidas
Medidas de control De control
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS IPERC

El tener todas las Fuentes de Peligro identificadas y sus


Riesgos respectivos evaluados, nos servir para darnos
cuenta de cules son los riesgos que, por tener un
mayor valor, deben ser conocidos por todos y atendidos
prioritariamente.
Los Controles que posibilitan la
disminucin del Riesgo Residual
hacia un nivel Medio o Bajo,
deben estar especificados en
los PETS, los cuales deben ser
realizados junto con los
trabajadores, en el formato
adecuado y divulgados a todo el
personal.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS

La evaluacin del riesgo se utiliza


para PRIORIZAR los riesgos de
acuerdo a su nivel de CRITICIDAD.
El RIESGO se evala en funcin
de la PROBABILIDAD de que
ocurra un dao y las
CONSECUENCIAS del mismo.

RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA


IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y
EVALUACIN DE
RIESGOS
ANALISIS DE PROBABILIDADES MATRIZ DE
RIESGO LABORAL
METODO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO ESPAA

NR: Nivel de Riesgo

NR = NP x NP: Nivel de Probabilidad


NC: Nivel de Consecuencias

NC
ND: Nivel de Deficiencia
NP = ND x NE: Nivel de Exposicin
NE
NIVEL DE DEFICIENCIA

Es la magnitud de la vinculacin
esperable entre el conjunto de
factores de riesgo considerados y
su relacin causal directa con el
posible accidente.
NIVEL DE DEFICIENCIA

NIVEL DE ND SIGNIFICADO
DEFICIENCIA
Muy Deficiente 10 Se han detectado factores de riesgo
(MD) significativos que determinan como muy
posible la generacin de fallos. El
conjunto de medidas preventivas
existentes respecto al riesgo resulta
ineficaz.
Deficiente 6 Se ha detectado algn factor de riesgo
(D) significativo que precisa ser corregido. La
eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes se ve reducida de
forma apreciable.
Mejorable 2 Se han detectado factores de riesgo de
(M) menor importancia. La eficacia del
conjunto de medidas preventivas
existentes respecto al riesgo no se ve
reducida de forma apreciable.
NIVEL DE DEFICIENCIA
Se considera idneo el empleo de cuestionarios de chequeo
para determinar el Nivel de Deficiencia, para analizar
posibles
EJEMPLO:factores
Riesgosde
deriesgo decortes
golpes, cada situacin.
y proyecciones en
herramientas
CUESTIONARIO manuales
DE CHEQUEO S N
I O
1. Las herramientas estn ajustadas al trabajo a realizar.

1.1 Las herramientas son de buena calidad.

1.2 Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza.

2. La cantidad de herramientas disponibles es insuficiente en funcin del


proceso productivo y personas.
3. Existen lugares y/o medios idneos para la ubicacin ordenada de las
herramientas (paneles, cajas, etc).
4. Cuando no se utilizan las herramientas cortantes o punzantes, se
disponen con los protectores adecuados.
5. Se observan hbitos correctos de trabajo.

5.1 Los trabajos se hacen de manera segura, sin sobreesfuerzos o


movimientos bruscos.
5.2 Los trabajadores estn adiestrados en el manejo de herramientas.
NIVEL DE DEFICIENCIA
CRITERIO DE VALORACIN
Se valorar la situacin como MUY DEFICIENTE
cuando se haya respondido NO a una o mas de las
cuestiones 5, 5.2, 5.3.
Se valorar la situacin como DEFICIENTE
cuando no siendo muy deficiente, se haya
respondido negativamente a la cuestin 1.
Se valorar la situacin como MEJORABLE cuando
no siendo muy deficiente ni deficiente se haya
respondido negativamente a una o mas de las
cuestiones 1.1, 1.2, 2.3, 5.1.

SeSe valorar la situacin como ACEPTABLE en los


utiliza:
dems casos. Check list, revisin y
registro de equipos, inspecciones
mensuales, PETAR, mantenimiento
preventivo, auditorias, evaluacin de
riesgos .
NIVEL DE EXPOSICIN

Es una medida de la frecuencia


con la que se da exposicin al
riesgo. Para un riesgo concreto, el
nivel de exposicin se puede
estimar en funcin de los tiempos
de permanencia en reas de
trabajo, operaciones en mquinas,
etc.
NIVEL DE EXPOSICIN
NIVEL DE PROBABILIDAD

NR = NP x
NC

NP = ND x
NE
NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE NP SIGNIFICADO
PROBABILI
DAD
Muy Alta Entre Situacin deficiente con exposicin
(MA) 40 y continuada, o muy deficiente con exposicin
24 frecuente. Normalmente la materializacin
del riesgo ocurre con frecuencia.
Alta Entre Situacin deficiente con exposicin
(A) 20 y frecuente u ocasional, o bien situacin muy
10 deficiente con exposicin ocasional o
espordica. La materializacin del riesgo es
posible que suceda varias veces en el ciclo
de vida laboral.
Media Entre Situacin deficiente con exposicin
(M) 8 y 6 espordica, o bien situacin mejorable con
exposicin continuada o frecuente. Es
posible que suceda dao alguna vez.
Baja Entre Situacin mejorable con exposicin
NIVEL DE CONSECUENCIAS

Se ha establecido un doble significado: por


un lado se han categorizado los daos
fsicos y, por otro, los daos materiales.
Ambos significados deben ser
considerados independientemente,
teniendo mas peso el dao a las personas
que los daos materiales.
NIVEL DE CONSECUENCIAS

NIVEL DE NC SIGNIFICADO
CONSECUEN
CIAS DAOS DAOS
PERSONALES MATERIALES

Mortal o 100 1 muerto o ms Destruccin total


catastrofico del sistema (difcil
(M) renovarlo)
Muy Grave 60 Lesiones graves Destruccin parcial
(MG) que pueden ser del sistema
irreparables (compleja y costosa
reparacin)
Grave 25 Lesiones con Se requiere paro de
(G) incapacidad proceso para
transitoria (IT) efectuar la
reparacin.
Leve 10 Pequeas Reparable sin
(L) lesiones que necesidad de paro
requieren del proceso.
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIN (NI)

NR = NP x
NC
Los niveles de intervencin tienen un valor
orientativo.
Para priorizar n programa de inversiones y
mejoras, es imprescindible introducir la
componente econmica y el mbito de
influencia de la intervencin.
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIN (NI)
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIN (NI)

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE


INTERVENCIN
NIVEL DE RIESGO (NR) Y NIVEL DE
INTERVENCIN (NI)
NIVELES DE RIESGO

CONSECUENCIAS

Ligeramente Daino Extremadamen


daino te daino

PR Baja Riesgo Trivial Riesgo Riesgo


OB tolerable moderado
ABI Medi Riesgo Riesgo Riesgo
LI a tolerable tolerable importante
DA Alta Riesgo Riesgo Riesgo
D moderado importante intolerable
TABLA DE NIVEL DE RIESGO

PONDERACI NIVEL DE ACCIN Y TEMPORIZACIN


N RIESGO

4000 - Intolerable Situacin critica, correccin urgente. No debe


comenzarse ni continuar el trabajo hasta que no se haya
1440 controlado el riesgo.

1200 Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya


reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un
600 trabajo que se esta realizando, debe controlarse el
riesgo en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

500 240 Moderado Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en
un periodo de tiempo determinado.

200 50 Tolerable No se necesita mejorar la accin preventiva. Se


requieren comprobaciones peridicas para asegurar que
se mantiene la eficacia de las medidas de control.
MTODO SUGERIDO POR MTPE
MTODO SUGERIDO POR MTPE
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL

NDICE DE PROBABILIDAD
PELIGRO RIESGO
P1 R1

ndice de ndice de ndice de ndice de


Expuestos Procedimientos Capacitacin y Frecuencia
Valor (IE) de Trabajo Entrenamiento de Exposicin
Personas (IPT) (ICE) (IF)
expuestas
Existencia e Personal entrenado Al menos una vez
implementacin identifica y controla el al ao.
1 13
satisfactoria peligro
Espordicamente

Existencia e Personal entrenado Ocasionalmente al


2 48 implementacin identifica pero no mes
Parcial controla el peligro

Existe pero no se ha Personal entrenado no Eventualmente a la


3 9 15 implementado identifica ni controla semana
el peligro

No Existe Personal no entrenado Continuamente


4 > 15 diario

ndice de Probabilidad:
IP = IE + IPT + ICE + IF
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL

NDICE DE SEVERIDAD

Valor del ndice de Severidad (IS)


ndice

1 LEVE (Lesin sin Incapacidad)

MODERADO (Lesin con Incapacidad


2
Temporal)

GRAVE (Lesin con Incapacidad


3
Permanente)

4 MORTAL (Fatal)

NDICE DE SEVERIDAD

IS = IS
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL

VALORACIN DEL
RIESGO
IP IC
IP = IE + T + E + IF = 8

IS = 4
MR 3
L = 8 X 4 =
2
IPER - MATRIZ DE RIESGO LABORAL
CRITERIOS
DETERMINACIN DE LA SIGNIFICANCIA DEL RIESGO

CALIFICACIN DE RIESGOS Y PRIORIZACIN DE CONTROL

Magnitud
del Riesgo Calificacin del
Grado de Riesgo Prioridad
Laboral Riesgo
(MRL)
Alto
DE 32 A 64 I SIGNIFICATIVO
(Inaceptable)
NO
DE 9 A 31 Moderado II
SIGNIFICATIVO
NO
DE 4 A 8 Bajo III
SIGNIFICATIVO
Las condiciones para que un riesgo sea considerado significativo:

Cuando MRL es mayor o igual a 32.

Cuando la severidad es fatal.


EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Para aplicar los


controles en la
evaluacin de riesgos
debe seguir el
siguiente criterio:
Eliminacin.

Sustitucin.
Controles de
ingeniera.
Sealizacin,
alertas y/o
controles
administrativos.
Uso de EPP.
PROCESO IPERC
TALLER 1
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES DE
OFICINA

85
TALLER 1
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LAS ACTIVIDADES DE
OFICINA
TALLER 2
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIN
TALLER 2
IDENTIFIQUE PELIGROS EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCIN
TALLER 3
IDENTIFICACION DE ACTOS SUB ESTANDAR EN
EL ALMACEN
TALLER 3
IDENTIFICACION DE ACTOS SUB ESTANDAR EN
EL ALMACEN
TALLER 04
IDENTIFIQUE CONDICIONES SUB ESTANDARES EN
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN
TALLER 04
IDENTIFIQUE CONDICIONES SUB ESTANDARES EN
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN
TALLER 04
IDENTIFIQUE CONDICIONES SUB ESTANDARES EN
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN

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