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Conocer
los
elementos
para
la
identificacin de peligros, evaluacin y
valoracin del riesgo y determinacin de
controles que permitan la elaboracin de la
Matriz de Peligros
1.Aspectos
AspectosLegales
Legales
1.
Incluir:
Todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias
internas o externas
Incluir mquinas y equipos
Todos los centros de trabajo
Todos los trabajadores independientemente de su forma de
contratacin y vinculacin
2.Metodologia
Metodologia
2.
GTC
45
GTC 45
Peligr
o
Riesgo
Combinacin de la
probabilidad de que
ocurra un evento o
exposicin peligrosa
y la severidad de
lesin o enfermedad
que
puede
ser
causado
por
el
evento o exposicin
Riesg
o
Definir Instrumento
Clasificar los
procesos, las
actividades y las
tareas
Identificar los peligros
Identificar los
controles existentes
Evaluar el riesgo
Definir los criterios
para determinar la
aceptabilidad del
riesgo
Definir si el riesgo es
aceptable
Elaborar el plan de
accin para el control
de los riesgos
Revisar la
conveniencia del plan
de accin
Mantener y actualizar
Documentar
GTC
45
VALORAR EL RIESGO
GTC
45
Forma parte de la
operacin normal
- Rutinaria -
NO forma parte de la
operacin normal
- No Rutinaria -
GTC
45
GTC
45
Nivel de
probabilidad
Producto del
nivel de
deficiencia por
el nivel de
exposicin
Nivel de
consecuencias
Medida de la
severidad de las
consecuencias
GTC
45
Nivel de deficiencia
Nivel de exposicin
Magnitud de la
relacin esperable
entre el conjunto de
peligros detectados y
la eficacia de las
medidas preventivas
existentes
Situacin de
exposicin a un
peligro que se
presenta en un tiempo
determinado durante
la jornada laboral
GTC
45
GTC
45
GTC
45
GTC
45
GTC
45
GTC
45
GTC
45
deficiencia
se
pueden
GTC
45
evaluar
GTC
45
Ejemplo
GTC 45
14
7
7
Exposicin
continua
Exposicin continua .
Percibe vibraciones
notorias
14
Exposicin
continua
3
Exposicin
eventual
89
Exposicin
tiempos
cortos
3.Priorizacin
Priorizacin
3.
Taller Priorizacin
DETERMINACIN DE CONTROLES
JERARQUA
Eliminacin de riesgos
Jerarqua de controles
Sustitucin de riesgos
Controles de ingeniera
Sealizacin / Advertencias o controles
administrativos o ambos
Equipo de proteccin personal
DETERMINACIN DE CONTROLES
JERARQUA
4.Procedimiento
Procedimiento
4.
Procedimiento
I
D
E
N
T
I
F
I
C
A
R
P
E
L
I
G
R
O
S
Levantamiento
de peligros
Nuevas
actividades /
Cambios
Requisitos
legales y otros
Accidentes /
Incidentes
No
conformidad /
Observacin
Valorar riesgos
Aceptable
?
NO
SI
Riesgo
controlado
Plan de accin
para el control
Auditora
Implementacin
del control y
valoracin del
riesgo residual
Revisin de la
gerencia
Monitoreo y
revisin
Comunicar a las
partes
interesadas
GRACIAS
GRACIAS POR
POR SU
SU ATENCIN
ATENCIN