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TEMA DE PROYECTO Residuos Peligrosos

CONTENIDO
Introduccin Poltica de seguridad Alcance Objetivo Indicadores Diagnostico Impacto Ambiental/Salud Riesgo Ambiental/Salud Grafica de Gantt Sistema de Monitoreo Mtodos Manuales/Instruccin Ayudas Visuales Control Visual Equipo de Seguridad Inspeccin/Auditoras Planes de Refaccin

Actas de Recorrido de CMSH Organizacin Bitcoras Normas Aplicables Programa de Auditoras Planes de Mejora Nivel de Responsabilidad Hojas de Seguridad Conclusiones Bibliografa

INTRODUCCIN
En la actualidad vivimos en un mundo muy competitivo, donde la produccin de bienes y servicios esta enmarcada, por una dura competencia entre los productores de los mismos.

A travs de los tiempos y luego de la revolucin industrial el hombre ha buscado tratar de producir a mayor cantidad y menor costo, por medio de sus empresas e industrias, siendo las mismas la generadora de millones de empleos alrededor del mundo.

De un mismo modo siendo los procesos generadores de empleo, se debe entender que el recurso humano es parte fundamental del mismo, y es all donde la higiene y la seguridad industrial forman parte activa del mismo.

En este proyecto tratamos de buscar mejores planes de seguridad en residuos peligrosos para mejorar las condiciones de trabajo del personal de una organizacin, y as minimizar el nmero de accidentes e inseguridad por riesgos o actos.

Para el presente proyecto aplicaremos lo visto durante el curso, adems de lo investigado, trataremos de apoyarnos en normas y leyes que rigen lo referente a seguridad e higiene industrial de residuos peligrosos.

Para la realizacin de este proyecto nos fue indispensable definir objetivos que tenemos propuestos lograr, as como la declaracin de una poltica de seguridad que nos guiara en el camino hacia el logro de lo propuesto.

EMPRESA:

POLITICA DE SEGURIDAD:

Ser una empresa comprometida con el medio ambiente a travs de actividades eficaces que minimicen los impactos ambientales, que conduzcan a la mejora continua y prevengan la contaminacin de nuestra comunidad. Cumplir con los requisitos, registros y regulaciones ambientales aplicables por nuestras autoridades. Dirigir nuestros objetivos y metas a la conservacin del medio ambiente, evaluando todas nuestras operaciones anualmente. Dar prioridad a la capacitacin y seguridad de nuestro personal, as como, la preservacin del medio ambiente.

ALCANCE:
Conducirnos a la mejora continua y llegar a prevenir la contaminacin que se genere dentro de nuestra comunidad.

OBJETIVO:
Ofrecer a la industria un servicio integral de manejo y disposicin de residuos industriales peligrosos, a travs de soluciones ambientales eficaces y econmicamente atractivas, teniendo como prioridad la seguridad de nuestro personal y la preservacin de nuestro medio ambiente.

INDICADORES Y DIAGNOSTICO:
En particular, la industria manufacturera contribuye con cerca del 20.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el 80 % del total de las exportaciones. Las ramas con mayor participacin al PIB del sector manufacturero son los Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo con el 30.31%, seguida de los Alimentos, Bebidas y Tabaco con el 24.4 % y en tercera posicin la de los Qumicos, Derivados del Petrleo, Caucho y Plstico con el 16.06 %, aproximadamente.

Grfica 1.1. Participacin de los Sectores Econmicos en el PIB

Como consecuencia de las actividades industriales se generan algunos subproductos indeseables, entre los que se encuentran los residuos industriales considerados como peligrosos por nuestra normatividad (RIP`s) que tienen caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, txicas o inflamables (CRETI), y que deben ser manejados y dispuestos adecuadamente para que no afecten al ser humano o a su entorno.

Se estima que la generacin de RIPs en Mxico alcanza la cifra de 8 millones de toneladas al ao2, de las cuales se considera que solo el 26 % recibe un manejo adecuado. El resto de los residuos, se acumula en las instalaciones de las industrias o se dispone empleando procedimientos y prcticas inadecuadas. En cuanto a los residuos que se generan en mayores cantidades, los aceites y grasas conjuntamente con los disolventes, representan ms del 45% del total. Las resinas, cidos y bases representan el 10% y los desechos de pinturas y barnices el 8%. Sin embargo, como se indica en la grfica I.3, cerca del 31% de los RIPs generados corresponde a slidos, siguen en importancia los aceites gastados con el 21% y en tercer lugar los lquidos residuales de procesos, con el 16% aproximadamente.

Grfica: Clasificacin de los diferentes residuos peligrosos en la industria manufacturera (cifras en toneladas anuales)

En cuanto a la generacin de RIPs por ramas industriales, el subsector de Sustancias Qumicas, Derivados del Petrleo, Productos de Caucho y Plstico, aportan alrededor del 41%. Le siguen los Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo con el 23% y los Productos de

Minerales no Metlicos, exceptuando los Derivados del Petrleo y Carbn con el 12%, como se observa en la grfica I.4.

Grfica: Generacin de Residuos Peligrosos en la Industria Manufacturera.

Por otro lado, la distribucin geogrfica de la generacin de los RIPs como se indica en la figura 1, presenta el siguiente panorama:

Figura 1 Distribucin Geogrfica de la Generacin de Residuos Industriales Peligrosos en la Repblica Mexicana

INDICADORES Y DIAGNOSTIGO DE VIAKON:


RESIDUOS NO PELIGROSOS 2006
Mes RESIDUOS NO PELIGROSOS (Kg) kg R no P / Ton produccin IDA: Kg R No P/ Ton Produccin

Prom 2006 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

135,466 158,450 123,440 115,540 124,710 157,340 128,220 127,700 127,830 143,030 151,830 137,750 129,750

30 38 33 28 31 35 27 23 25 31 31 31 32

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

RESIDUOS PELIGROSOS 2006


Mes RESIDUOS PELIGROSOS (Kg) kg R P / Ton produccin IDA: Kg R No P/ Ton Produccin

Prom 2006 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

107,058 86,401 114,262 93,635 126,008 198,096 86,214 118,244 72,518 142,988 87,832 74,174 84,329

24 21 30 23 31 44 18 22 14 31 18 17 21

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

CONSUMO DE AGUA 2006


Mes Pozo (m3) Municipal (m3) Consumo total de Agua (m3) Consumo Agua m3 / Produccin Ton IDA m3 Consumo Agua / Ton Produccin

Prom 2006 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

11660 11769 10194 11717 15001 16451 15087 14693 18773 13708 2821 3041 6663

4,720 2,389 2,065 2,700 2,213 3,148 2,515 2,385 4,360 2,886 11,578 10,968 9,438

16,380 14,158 12,259 14,417 17,214 19,599 17,602 17,078 23,133 16,594 14,399 14,009 16,101

3.65 3.37 3.25 3.53 4.27 4.32 3.72 3.13 4.51 3.57 2.95 3.17 4.03

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

GENERACIN DE EMISIONES CO2 Mes Prom 2006 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ton CO2 / Electricidad (Kwats) 0.000551 Ton CO2 / m3 G Nat Ton CO2 / Kg GLP Ton CO2 / Lt Gasolina 0.000643 Ton CO2 / Lt Diesel Ton CO2 / Lt Combustoleo CO2 (ton) CO2 Ton / Produccin Ton IDA CO2 Ton / Produccin Ton

0.000584

0.00082

0.0007212

0.000795

3043 3074 2838 3190 3000 3135 3084 3100 3218 3107 3117 3048 2603

222 220 203 211 223 229 218 233 244 229 229 226 193

29 25 24 28 25 30 30 32 31 33 29 29 27

3336 3319 3064 3429 3248 3394 3331 3365 3493 3369 3376 3303 2823

0.74 0.79 0.81 0.84 0.81 0.75 0.70 0.62 0.68 0.72 0.69 0.75 0.71

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RIESGO AMBIENTAL

CRITERIO: MENOR MODERADO GRAVE Derrames productos qumicos Area (m2) < 50 50 - 1000 > 1000 Fugas de productos qumicos Susta Inf (kg) < 100 100 - 500 > 500 10000 > GLP (kg) < 1000 50000 50000 Lesiones / Intoxicaciones / Quemaduras No. Personas <5 5 - 25 > 25 TOTAL DERRAMES FUGAS SALUD MENOR 1 1 1 MODERAD O 1 0 0 GRAVE 0 0 0

DIAGNOSTICO ACTUAL DE VIAKON:

FOTO

ANALISIS Pozos en patio rea 10, sugerencia rellenar con concreto.

La gra viajera que est en rea 13 y 15 no tiene freno.

Uso de guantes inadecuados para esta actividad.

Obstruccin de exterior acceso con piezas de proceso.

Tarimas fuera de lugar.

Extintor bloqueado y sin letrero

Personal sin guantes de proteccin al manejar lamina punzo-cortante.

Mangueras cruzando por el pasillo principal peatonal.

Equipo y herramienta sin usar en el suelo.

Cables en mal estado.

Ubicacin de tanque de residuos peligrosos.

Colocacin solventes.

inadecuada

de

IMPACTO AMBIENTAL Los efectos de los residuos slidos municipales y residuos peligrosos se refieren a las acciones negativas que producen a los organismos vivo, al hombre, animales, plantas, bienes materiales y en general alteran el equilibrio ecolgico. Algunos ejemplos de impacto se sealan a continuacin: Contaminacin de aguas superficiales y subterrneas por lixiviados. Contaminacin del aire, tiraderos a cielo abierto. Destruccin de la vida animal y vegetal y sus hbitats naturales. Contaminacin de suelos por hidrocarburos y actividades mineras. Contaminacin de alimentos por agroqumicos. Corrosin a las construcciones, equipos industriales y otros bienes materiales. RIESGO AMBIENTAL Y SOBRE LA SALUD Los que ocurren con ms frecuencia son: Riesgos de salud ambiental (txicos) Riesgos por accidentes o contingencias Uno de los riesgos ambientales asociado al crecimiento industrial es el uso intensivo de productos qumicos que son precursores de residuos peligrosos, El dao que estas sustancias pueden causar depende en primera instancia de su grado de toxicidad, pero tambin de que los volmenes de generacin y su persistencia propicien que alcancen concentraciones suficientes para causar efectos nocivos. La toxicidad de una sustancia se determina de acuerdo con los efectos letales, crnicos o subcrnicos que pueden presentarse en diferentes organismos o blancos ambientales. Sin embargo, generalmente se resaltan los efectos adversos potenciales de las sustancias sobre la salud humana. Entre los parmetros de toxicidad comnmente evaluados se destacan los siguientes:

Letalidad aguda Efectos subletales en especies no mamferas Efectos subletales en plantas

Efectos subletales en mamferos Teratogenicidad Genotoxicidad/Mutagenicidad Carcinogenicidad

Los contaminantes orgnicos detectados en agua subterrnea representan un riesgo para al salud. Varias de estas sustancias, como por ejemplo percloroetileno y tricloroetileno, producen depresin del sistema nervioso central, afectan la funcin del hgado y rin, dependiendo de la concentracin y tiempo de exposicin. Se sospecha, que el tetracloruro de carbono y el cloroformo son cancergenos y est comprobado que el benceno es un agente cancergeno en humanos.
Otros riesgos que representa el inadecuado manejo de los residuos peligrosos, son incendios, explosiones, fugas o derrames de sustancias txicas o inflamables. Estos riesgos se presentan principalmente durante las operaciones de transporte o transferencia; procesos de tratamiento ya sea fsicos o qumicos, donde existen variables como presin y temperatura; almacenamiento de residuos incompatibles, provocando con ellos reacciones qumicas con grandes desprendimientos de energa; y la inadecuada utilizacin de envases para el almacenamiento de dichos residuos. La falta de capacitacin del personal encargado del manejo de los residuos peligrosos, provoca regularmente accidentes que en algunos de los casos alcanzan a receptores sensibles tales como poblacin o ecosistema.

GRAFICA DE GANTT

1.4.1. ESTABLEC QUE QUEREM OS PARA:

SISTEMA DE MONITOREO:

Grafica del monitoreo 2007 En VIAKON residuos peligrosos esta contenido por tres reas: Almacn de residuos peligrosos Almacn de tambores Tanques de subproductos
El nico sistema de monitoreo es por medio de checklist, de las cuales obtuvimos sus principales reas de oportunidad durante el ao 2006.
Principales reas de oportunidad detectadas Falta pintura paredes de almacn No estn bien separados los tambores Estn mezclados los tambores con excesos de material Tambores mal etiquetados y segregados Tambores en desorden basura en el piso Tambores revueltos Falta limpieza rea y tambores Valvula con fuga Frecuencia 6 2 2 11 2 1 10 1

Principales reas de oportunidad detectadas Papeles y basura en piso Falta pintura a las paredes Tambores rotos mal identificado Tambores mal organizados Tambores no clasificados Derrames Tambores con exceso de material

Frecuenci a 5 6 8 2 6 1 2

INSTRUCTIVOS PELIGROSOS:

EN

EL

MANEJO

DE

RESIDUOS

INSTRUCTIVO PARA PELIGROSOS.

EL

MANEJO

DE

RESIDUOS

1 OBJETIVO Establecer los lineamientos a seguir para un control adecuado en el manejo de los Residuos Peligrosos, desde su generacin hasta su almacenamiento temporal en el rea de Residuos de Conductores Monterrey.

2 CAMPO DE APLICACIN Este documento es aplicable a todas las reas de Conductores Monterrey que generen residuos peligrosos y que son enviados al rea de almacenamiento de Residuos de Viakon.

REFERENCIAS 3.1 3.2 Manual de Administracin de la Calidad (MAC). Procedimiento para el control de documentos del sistema de Administracin de la Calidad (PSCL 01). Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente. Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. Procedimiento de Residuos Peligrosos (PSEG 06). Instructivo de Transporte de Residuos Peligrosos al Almacn de Kemek (ISEG 0604). Instructivo para el Trmite de Documentos ante la SEMARNAT (ISEG 0605).

3.3 3.4

3.5 3.6

3.7

3.8

NOM-052-SEMARNAT-1993, Establece las caractersticas de los residuos peligrosos y el listado de los mismos y los lmites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. NOM-054-SEMARNAT-1993, Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o ms residuos considerados como peligrosos por la Norma oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT -1993.

3.9

DEFINICIONES 4.1 4.2 4.3 Contenedor: Caja o cilindro mvil, en la que se depositan para su transporte residuos peligrosos. CRETIB: El cdigo de clasificacin de las caractersticas que contienen los residuos peligrosos y que significan: corrosivo, reactivo, explosivo, txico, inflamable y biolgico infeccioso; Disposicin final: Accin de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas caractersticas permitan prevenir su liberacin al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la poblacin y a los ecosistemas y sus elementos; Manifiesto: Documento oficial, por el que el generador mantiene un estricto control sobre el transporte y destino de sus residuos peligrosos dentro del territorio nacional. Recoleccin: Accin de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reuso, o a los sitios para su disposicin final. Manejo: Conjunto de operaciones que incluyen el almacenamiento, recoleccin, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineracin y disposicin final de los residuos peligrosos. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extraccin, beneficio, transformacin, produccin, consumo, utilizacin, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo gener. Residuo Peligroso: Todos aquellos residuos, en cualquier estado fsico, que por sus caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables o biolgico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecolgico o el ambiente Residuo Peligroso Biolgico-Infeccioso: Son aquellos materiales generados durante los servicios de atencin mdica que contengan agentes biolgico-infecciosos segn son definidos en esta Norma, y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente.

4.4 4.5 4.6 4.7

4.8

4.9

RESPONSABILIDADES 5.1 El supervisor o jefe de departamento es responsable.-

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2

De la aplicacin de este instructivo. De que los residuos de su rea se separen de manera adecuada. De preparar los contenedores a enviar de la forma correcta.

El Coordinador de Residuos Peligrosos es responsable 5.2.1 5.2.2 5.2.3 De la programacin de los embarques de los Residuos Peligrosos. De mantener actualizada la bitcora residuos peligrosos. De solicitar a los prestadores de servicios el cambio de unidades o choferes que no cuenten con sus papeles en regla. Del correcto etiquetado de los contenedores de residuos peligrosos. De asegurar que los manifiestos estn de regreso en no mas de 30 das naturales a partir de la fecha de embarque. De la generacin de los manifiestos y reportes anuales. De mantener archivo de los manifiestos y reportes, por lo menos 10 aos.

5.2.4 5.2.5

5.2.6 5.2.7

PROCEDIMIENTO 6.1 El personal que genera el residuo es el responsable de colocarlo en el contenedor correspondiente segn su estado fsico (lquido o slido). 6.1.1 Residuos Peligrosos Lquidos 6.1.1.1 Los residuos peligrosos lquidos se depositarn en los contenedores de 200 L tipo cerrado, con 2 tapones en la parte superior, de acuerdo a las siguientes clasificaciones:

NOMBRE DEL RESIDUO aceite agotado est. de alumnio aceite centrophyl agotado (aceite de soya) aceite de transformador agotado aceite trmico agotado aceite concentrado del rompedor de emulsin (aceite conc. 30% agua, teb) aceite de estirado sucio aceite de estirado aluminio aceite de impregnacin aceite lubricante c/solvente aceite polimerizado polinil (aceite lubricante) aceite trmico c./agua aceites vegetales obsoletos o agotados agua c/aceite trmico agua con aceite agua contaminada c/aceite agua contaminada c/solvente dietilen glicol contaminado c/agua Esmalte Cont. Slido esmalte contaminado esmalte gelado esmalte obsoleto (nunca usado) genetron 141b

C R E T I B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C R E T I B X

NOMBRE DEL RESIDUO pintura obsoleta

plastificante (sobrante limpio) plastificante agotado (gastado) residuos de destilacin (de solventes) rp 8.1/01 aceite de corte agotado rp 8.1/04, solucin cida rpne 1.1/03 lubricante

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

rpne 1.1/03 hidrulico rpne 1.1/10 solvente base xileno rpne 1.1/10 solvente methyl rpne 1.1/10 solvente nitrobenceno rpne 1.1/11 solvente desincrustante base aromina 100 rpne 1.1/12 solvente base cresol-creslico rpp 4.2/04, resina fenlica rpp 4.2/08, resina polister rpp 4.4/02 resina polister slida rpp 4.4/03 resina fenlica gelada sobrantes de bloqueador solucin custica de lavado agotada solucin gastada de estirado de cobre solucin custica solvente contaminado solvente c/aceite subproducto de reaccin de esmaltes subproducto de reaccin fenlico subproducto de reaccin polister

6.1.1.2

En el caso del personal del departamento de mantenimiento central, colocarn los residuos de aceites y solventes en el almacn de transferencia que se encuentran junto al almacn de lubricantes. Los tambores de residuos peligrosos lquidos debern ser entregados llenos, con los tapones puestos y dejando un claro de 2 de altura para efectos de expansin trmica del lquido y evitar derrames en el almacn de residuos.

6.1.1.3

6.1.2

Residuos Peligrosos Slidos 6.1.2.1 Los residuos peligrosos slidos se depositarn en los contenedores de 50 y 100L, tipo abierto con tapa, de acuerdo a las siguientes clasificaciones: C R E T I B X X

NOMBRE DEL RESIDUO aserrn c/fenol asfalto (residuos y sobrantes) basura industrial en cajas (sacos vacos de Mat. primas peligrosas, residuos impregnados, cubetas y latas vacas sucias, filtros agotados de polister y carbn activado impregnados con polvos y compuestos orgnicos, papel filtro impregnado con esmalte, filtros de aceite Aut.) carbonato de calcio obsoleto cinescopios de computadoras obsoletas colorante en polvo cuetes c/adherencias Frascos vacos de lab. c/restos de material peligroso) grasas obsoletas lodo seco de fosas de Kemek lodo aceitoso lodo aceitoso de estirado de alumnio lodo hmedo de fosas de Kemek

X X X X X X X X X X

lodos acuosos - polmeros (lodos de fosas) lodos de aceite de "teb" NOMBRE DEL RESIDUO lodos de fondo torre enfriamiento lodos de fosas del sistema de impregnacin papel filtro c/esmalte petrolato (restos de ) rebaba de aluminio sucia (c/aceite) rebaba fina de cobre residuos impregnados en tambores (slidos c/aceites, grasa, solventes, esmaltes o pinturas, incluye guantes, aserrn, cartn, madera y cascarillas de raspaduras de ductos) residuos de asbesto cemento residuos en polvo de Mat. primas peligrosas residuos en polvo de Mat. primas peligrosas rp 1.1/10 rp 2.2/02 estao (escoria de) plomo (escoria de) (c/probable Cont. de plomo) (de Mat. primas orgnicas)

X X C R E T I B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

rp 14.1/05 , batera alcalina de desecho rp 14.1/07 , bateras agotadas rp 18.1/07 , adhesivo rpne 1.1/01 (porrones, cubetas vacas , tambores vacos, con restos de materiales peligrosos) rpne1.1/01,tamb. Met. vacos (200 lts) tela filtrante de estirado de cobre tierra contaminada c/aceite

6.1.2.2

Los tambores con residuos peligrosos slidos debern ser entregados llenos y sin residuos expuestos al aire.

6.1.2.3

Los tambores con residuos de Plomo (Pb) y Estao (Sn) no debern de llenarse con un peso mayor a 250 Kg. y estar tapados. 6.1.2.3.1 Los tambores de lodos de Cobre (Cu) debern de llenarse solo hasta la segunda costilla del tambor y estar tapados.

6.2

El supervisor o jefe de departamento o la persona que el designe es el responsable de entregar los contenedores siguiendo la ruta establecida segn el rea a la que pertenezca, de acuerdo al Instructivo de Transporte de Residuos Peligrosos al Almacn de Residuos Peligrosos de VIAKON (ISEG 0604) y bajo las condiciones de la Leccin de un Solo Punto N 046. El Coordinador de Residuos Peligrosos o la persona que el designe, dar entrada al residuo en la forma (FSEG 0603) Bitcora de Residuos Peligrosos, a excepcin de los Residuos Impregnados, registrar el tipo de residuo, la procedencia, el nmero de piezas, el tipo de contenedor (T para tambores y C para las cajas), la fecha de entrada y el peso total de los contenedores (en Kg.) y les colocar la Etiqueta Autorizada por la SEMARNAT para los Residuos Peligrosos (FSEG 0607), segn el tipo de residuo. El responsable del almacn trasladar los tambores de material lquido al Almacn de Residuos Peligrosos Lquidos, y los de material slido al Almacn de Residuos Peligrosos Slidos, separando los de residuos impregnados para posteriormente realizar la compactacin, los cuales sern llevados al rea de compactacin de residuos. Los tambores de residuos impregnados, debido a su bajo peso, debern ser compactados y rellenados con material de otros tambores del mismo tipo de residuo, el responsable del almacn llenar la (FSEG 0604) Bitcora de Compactacin de Residuos Impregnados, en la cual registrar la fecha, la cantidad de tambores, el peso inicial de los tambores, la cantidad de tambores compactados y el peso final. Una vez compactados los dar de alta en la (FSEG 0603) Bitcora de Residuos Peligrosos y los llevar al Almacn de Residuos Slidos. Los tambores vacos resultantes de la compactacin sern llevados al almacn de tambos vacos. El Coordinador de Residuos Peligrosos es responsable de que los almacenes no estn a su mxima capacidad de

6.3

6.4

6.5

6.6

almacenamiento, por lo que al estar en un 80 %, programar el embarque segn el tipo de residuo y consultando el listado de proveedores autorizados; en el caso de los contenedores de aceites gastados y solventes, ubicados en el rea de lubricantes, se programar su recoleccin cuando estos estn a 30 cm. de su capacidad mxima.
6.7

El Coordinador de Residuos Peligrosos notificar al personal de vigilancia los embarques de residuos peligrosos programados, con la finalidad de que estos estn al pendiente de la llegada y realicen las inspecciones de papelera y de las condiciones fsicas del vehculo para su ingreso, segn los formatos FSEG 0605 Requisitos de Papelera para el Transportista de Residuos Peligrosos y FSEG 0606 Inspeccin Visual de los Vehculos de Transporte de Materiales Peligrosos, si el transportista no cumple con alguno de estos requisitos no se le permitir el acceso a la planta y se le notificar al Coordinador de Residuos Peligrosos, el cual le dar avis a la compaa transportista solicitndole otro chofer o unidad que este en regla, segn sea el caso. El Coordinador de Residuos Peligrosos generar el manifiesto correspondiente al embarque, segn el Instructivo para el Trmite de Documentos ante la SEMARNAT (ISEG 0605). El responsable del almacn le dar salida a los residuos en la forma (FSEG 0603) Bitcora de Residuos Peligrosos, en la cual identificar los residuos a embarcar y registrar la fecha de salida, el peso en Kg., el numero de manifiesto, el destino, el nmero de autorizacin del prestador de servicios de recoleccin y disposicin final, as como, informacin sobre incidentes y accidentes en la que se detallar fecha y causa del suceso, la cantidad y tipos de residuos peligrosos involucrados. El Coordinador de Residuos Peligrosos deber de tener de regreso los manifiestos sellados por el destino final en un periodo no mayor a 30 das del embarque de los residuos, en caso contrario, deber de dar aviso a la SEMARNAT por medio de un oficio y notificar a la empresa prestadora del servicio, de dicha situacin.

6.8

6.9

6.10

7 RESPUESTA A EMERGENCIAS 7.1.1 En el caso de una fuga y/o derrame accidental actuar conforme al procedimiento PSEG15 Procedimiento para la Contencin de Fugas y Derrames de Materiales Peligrosos.

DISTRIBUCIN Gerente de Electrnica Gerente de Ingeniera de Mantenimiento Gerente de Administracin de la Calidad Gerente de Materiales Jefe de seguridad, ecologa y 5s Jefe de produccin cubiertas Jefe de produccin aislamientos slidos Jefe de recuperacin Almacenista de materias primas Ingeniero de proceso flexibles Supervisor produccin flexibles Supervisor produccin electrnica Supervisor produccin cubiertas Coordinador de Residuos Peligrosos

Gerente de Flexibles Gerente de Planta Energa/cables Gerente de Recursos Humanos Gerente de Ingeniera de Proceso Jefe de produccin cables Jefe de produccin Flexibles Jefe de control de calidad energa/cables Jefe de produccin Mezclas hule/pvc Jefe de mantenimiento y servicios generales Jefe de taller de dados Jefe de almacn de refacciones Supervisor produccin cables Jefe Sistemas de Calidad Supervisor produccin aislamientos slidos

INSTRUCTIVO PARA PELIGROSOS BIOLGICO-INFECCIOSOS


1 OBJETIVO

EL

MANEJO DE RESIDUOS

Establecer los lineamientos a seguir para un control adecuado en el manejo de los Residuos Peligrosos, desde su generacin hasta su almacenamiento temporal en el rea de Residuos de Conductores Monterrey.

CAMPO DE APLICACIN

Este documento es aplicable a el Departamento Mdico de Conductores Monterrey y que enva Residuos Peligrosos Biolgico-Infecciosos al rea de almacenamiento de Residuos Peligrosos de Viakon..

3 a. b.

REFERENCIAS Manual de Administracin de la Calidad (MAC). Procedimiento para el control de documentos del sistema de Administracin de la Calidad (PSCL 01). Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente. Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. Procedimiento de Residuos Peligrosos (PSEG 06). Instructivo de Transporte de Residuos Peligrosos al Almacn de Residuos Peligrosos de Viakon (ISEG 0604). Instructivo para el Trmite de Papelera ante la SEMARNAT en materia de Residuos Peligrosos (ISEG 0605). NOM-052-SEMARNAT-1993, Establece las caractersticas de los residuos peligrosos y el listado de los mismos y los lmites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. NOM-054-SEMARNAT-1993, Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o ms residuos considerados como peligrosos por la Norma oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT -1993. NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Proteccin Ambiental, Salud Ambiental, Residuos Peligrosos Biolgico-Infecciosos, clasificacin y especificaciones de manejo.

c. d.

e. f.

g.

h.

i.

j.

4 a. b. c.

DEFINICIONES Contenedor: Caja o cilindro mvil, en la que se depositan para su transporte residuos peligrosos. CRETIB: El cdigo de clasificacin de las caractersticas que contienen los residuos peligrosos y que significan: corrosivo, reactivo, explosivo, txico, inflamable y biolgico infeccioso; Disposicin final: Accin de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas caractersticas permitan prevenir su liberacin al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la poblacin y a los ecosistemas y sus elementos; Manifiesto: Documento oficial, por el que el generador mantiene un estricto control sobre el transporte y destino de sus residuos peligrosos dentro del territorio nacional. Recoleccin: Accin de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reuso, o a los sitios para su disposicin final. Manejo: Conjunto de operaciones que incluyen el almacenamiento, recoleccin, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineracin y disposicin final de los residuos peligrosos. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extraccin, beneficio, transformacin, produccin, consumo, utilizacin, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo gener. Residuo Peligroso: Todos aquellos residuos, en cualquier estado fsico, que por sus caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables o biolgico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecolgico o el ambiente Residuo Peligroso Biolgico-Infeccioso: Son aquellos materiales generados durante los servicios de atencin mdica que contengan agentes biolgico-infecciosos segn son definidos en esta Norma, y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente.

d. e. f. g.

h.

i.

5 a.

RESPONSABILIDADES El supervisor o jefe de departamento es responsable.i. ii. iii. De la aplicacin de este instructivo. De que los residuos de su rea se separen de manera adecuada. De preparar los contenedores a enviar de la forma correcta.

b. i.

El Coordinador de Residuos Peligrosos es responsable De la programacin de las recolecciones de los Residuos Peligrosos. De mantener actualizada la bitcora de entrada y salida de residuos peligrosos. De solicitar a los prestadores de servicios el cambio de unidades o choferes que no cuenten con sus papeles en regla. Del correcto etiquetado de los contenedores de residuos peligrosos. De asegurar que los manifiestos estn de regreso en no mas de 30 das naturales a partir de la fecha de embarque. De la generacin de los manifiestos y reportes anuales. De mantener archivo de los manifiestos y reportes anuales.

ii.

iii.

iv. v.

vi. vii.

6 a.

PROCEDIMIENTO El personal que genera el residuo es el responsable de colocarlo en el contenedor correspondiente:

i.

Residuos Peligrosos Biolgico-Infecciosos 1. Los residuos peligrosos biolgico-infecciosos se depositarn en los contenedores ubicados en el departamento mdico de acuerdo a las siguientes clasificaciones:
C R E T I B X X

NOMBRE DEL RESIDUO r.p.b.i. cultivos y cepas no anatmicos

punzo cortantes usados y sin usar material de curacin

X X

2.

Las bolsas debern ser de polietileno de color rojo traslcido, adems debern estar marcadas con el smbolo universal de riesgo biolgico y la leyenda RESIDUOS PELIGROSOS BIOLGICOINFECCIOSOS, se llenarn al 80% (ochenta por ciento) de su capacidad, cerrndose antes de ser colocadas en el bote de traslado al Almacn de Residuos Peligrosos y no debern de ser abiertas o vaciadas. Los recipientes de los residuos peligrosos punzo-cortantes debern ser rgidos, de polipropileno color rojo, que permitan verificar el volumen ocupado en el mismo, resistentes a fracturas y prdidas de contenido al caerse, destructibles por mtodos fsicos, tener separador de agujas y abertura para depsito, con tapa(s) de ensamble seguro y cierre permanente, debern contar con la leyenda que indique RESIDUOS PELIGROSOS PUNZOCORTANTES BIOLOGICOINFECCIOSOS y marcados con el Smbolo Universal de Riesgo Biolgico:

3.

4.

Los recipientes para los residuos peligrosos punzo-cortantes se llenarn hasta el 80% (ochenta por ciento) de su capacidad, asegurndose los dispositivos de cierre y no debern ser abiertos o vaciados. El supervisor o jefe de departamento o la persona que el designe y que est debidamente capacitada para el manejo de dichos residuos, es el responsable de entregar los residuos peligrosos biolgicos infecciosos cada viernes, segn el Instructivo de Transporte de Residuos Peligrosos al Almacn de Kemek (ISEG 0604).

5.

a.

Los RPBIs sern trasvasados a un bote rojo cerrado y que contenga la leyenda y el smbolo universal de los Residuos Peligrosos BiolgicoInfecciosos para realizar su traslado. Al llegar al almacn, debern ser nuevamente trasvasados al tambor de plstico rojo que tiene la Leyenda RESIDUOS PELIGROSOS BIOLGICO-INFECCIOSOS, as como su smbolo universal. El personal designado deber de estar capacitado y traer su EPP apropiado durante dicha operacin.

b.

b.

El Coordinador de Residuos Peligrosos o la persona que el designe, dar entrada al residuo en la forma (FSEG 06 03) Bitcora de Residuos Peligrosos, registrar el tipo de residuo, la procedencia, el nmero de piezas, el tipo de contenedor (T para tambores y C para las cajas), la fecha de entrada y el peso total de los contenedores (en Kg.). El Coordinador de Residuos Peligrosos se asegurar que los residuos no duren ms de 1 mes en almacn temporal, verificando las fechas de entrada en la (FSEG 0603) Bitcora de Residuos Peligrosos. El Coordinador de Residuos Peligrosos notificar al personal de vigilancia los embarques de residuos peligrosos programados, con la finalidad de que estos estn al pendiente de la llegada y realicen las inspecciones de papelera y de las condiciones fsicas del vehculo para su ingreso, segn los formatos FSEG 0605 Requisitos de Papelera para el Transportista de Residuos Peligrosos y FSEG 0606 Inspeccin Visual de los Vehculos de Transporte de Materiales Peligrosos, si el transportista no cumple con alguno de estos requisitos no se le permitir el acceso a la planta y se le notificar al Coordinador de Residuos Peligrosos, el cual le dar aviso a la compaa transportista solicitndole otro chofer o unidad que este en regla, segn sea el caso. El Coordinador de Residuos Peligrosos generar el manifiesto correspondiente al embarque, segn el Instructivo para el Trmite de Documentos ante la SEMARNAT (ISEG 0605). El responsable del almacn le dar salida a los residuos en la forma (FSEG 0603) Bitcora de Residuos Peligrosos, en la cual

c.

d.

e.

f.

identificar los residuos a embarcar y registrar la fecha de salida, el peso en Kg., el numero de manifiesto, el destino, el nmero de autorizacin del prestador de servicios de recoleccin y disposicin final, as como, informacin sobre incidentes y accidentes en la que se detallar fecha y causa del suceso, la cantidad y tipos de residuos peligrosos involucrados. g. El Coordinador de Residuos Peligrosos deber de tener de regreso los manifiestos sellados por el destino final en un periodo no mayor a 30 das del embarque de los residuos, en caso contrario, deber de dar aviso a la SEMARNAT por medio de un oficio y notificar a la empresa prestadora del servicio, de dicha situacin.

7 RESPUESTA A EMERGENCIAS i. En el caso de una fuga y/o derrame accidental actuar conforme al procedimiento PSEG15 Procedimiento para la Contencin de Fugas y Derrames de Materiales Peligrosos.

DISTRIBUCIN Coordinador de Residuos Peligrosos

Jefe de seguridad, ecologa y 5s Departamento Mdico

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE TAMBORES VACOS


1 OBJETIVO Establecer los lineamientos a seguir para un control adecuado en el manejo de los Tambores Vacos que se generan en Conductores Monterrey S.A. de C.V.

CAMPO DE APLICACIN Este documento es aplicable a todas las reas de Conductores Monterrey que generan y/o que ocupan tambores para recolectar los residuos peligrosos.

REFERENCIAS 3.1 3.2 Manual de Administracin de la Calidad (MAC). Procedimiento para el control de documentos del sistema de Administracin de la Calidad (PSCL 01). Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente. Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. Procedimiento de Residuos Peligrosos (PSEG 06). Instructivo para el Manejo de Residuos Peligrosos (PSEG 0602). Instructivo de Transporte de Residuos Peligrosos al Almacn de Residuos Peligrosos de Kemek (ISEG 0604).

3.3 3.4

3.5 3.6 3.7

DEFINICIONES 4.1 4.2 4.3 Contenedor: Caja o cilindro mvil, en la que se depositan para su transporte residuos peligrosos. CRETIB: El cdigo de clasificacin de las caractersticas que contienen los residuos peligrosos y que significan: corrosivo, reactivo, explosivo, txico, inflamable y biolgico infeccioso; Disposicin final: Accin de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas caractersticas permitan prevenir su liberacin al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la poblacin y a los ecosistemas y sus elementos; Manifiesto: Documento oficial, por el que el generador mantiene un estricto control sobre el transporte y destino de sus residuos peligrosos dentro del territorio nacional. Recoleccin: Accin de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reuso, o a los sitios para su disposicin final.

4.4 4.5

4.6 4.7

4.8

4.9

Manejo: Conjunto de operaciones que incluyen el almacenamiento, recoleccin, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineracin y disposicin final de los residuos peligrosos. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extraccin, beneficio, transformacin, produccin, consumo, utilizacin, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo gener. Residuo Peligroso: Todos aquellos residuos, en cualquier estado fsico, que por sus caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables o biolgico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecolgico o el ambiente Residuo Peligroso Biolgico-Infeccioso: Son aquellos materiales generados durante los servicios de atencin mdica que contengan agentes biolgico-infecciosos segn son definidos en esta Norma, y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente.

RESPONSABILIDADES 5.1 El supervisor o jefe de departamento es responsable.5.1.1 5.1.2 De la aplicacin de este instructivo. De que los tambores proporcionados en el Almacn de Tambores Vacos sean utilizados de manera adecuada. De que los tambores vacos generados en su planta se dispongan en el Almacn de Tambores Vacos.

5.1.3

5.2

El Coordinador de Residuos Peligrosos es responsable 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 De la revisin de este instructivo cuando menos una vez al ao. Del cumplimiento de este instructivo. De mantener actualizada la bitcora de Tambores Vacos. De que los tambores vacos no sean utilizados con otro fin que no sea para el que fueron destinados. De programar los embarques de tambores vacos.

5.2.5

5.2.6

De solicitar a los prestadores de servicios el cambio de unidades o choferes que no cuenten con sus papeles en regla. De asegurar que los manifiestos estn de regreso en no mas de 30 das naturales a partir de la fecha de embarque. De la generacin de los manifiestos y reportes anuales. De mantener archivo de los manifiestos y reportes, por lo menos 10 aos.

5.2.7

5.2.8 5.2.9

PROCEDIMIENTO 6.1 Los tambores vacos que se generen en las reas de produccin debern de ser llevados al Almacn de Tambores Vacos y avisar al responsable del Almacn para que los reciba y les d entrada en la Bitcora de Tambores Vacos (FSEG 0608), en la cual deber de registrar la fecha la cantidad de tambores y la procedencia. Los tambores debern estar completamente vacos, con sus tapones y limpios del exterior. El responsable del almacn acomodar los tambores de la siguiente forma.6.3.1 6.3.2 Horizontal: tendrn una estiba mxima de 3 tambores. Vertical: tendrn una estiba mxima de 2 tambores.

6.2 6.3

HORIZONTAL

VERTICAL

6.4

Los tambores primero y ltimo que se estiben en forma horizontal debern de tener una cua que evite el desplazamiento de los mismos, y as, evitar accidentes. Los tambores estibados en forma horizontal debern de ser colocados con los tapones cerrados y en forma paralela al suelo.

6.5

6.6

El responsable del Almacn de Tambores Vacos deber de mantener el rea limpia y sin tarimas. Los tambores sern separados segn el tipo (Abiertos con tapa y Cerrados con tapones), as como del tipo de material que hayan contenido. El personal de planta que requiera de tambores para almacenar residuos peligrosos, deber de solicitarlos al responsable del almacn, el cual les dar salida en la Bitcora de Tambores Vacos, en la cual registrar, el destino, la cantidad e tambores y la fecha. El Coordinador de Residuos Peligrosos es responsable de que el almacn no est a su mxima capacidad de almacenamiento, por lo que al estar en un 80 %, programar el embarque de tambores vacos y consultando el listado de proveedores autorizados.

6.7

6.8

6.9

6.10

El Coordinador de Residuos Peligrosos notificar al personal de vigilancia los embarques de tambores vacos programados, con la finalidad de que estos estn al pendiente de la llegada y realicen las inspecciones de papelera y de las condiciones fsicas del vehculo para su ingreso, segn los formatos FSEG 0605 Requisitos de Papelera para el Transportista de Residuos Peligrosos y FSEG 0606 Inspeccin Visual de los Vehculos de Transporte de Materiales Peligrosos, si el transportista no cumple con alguno de estos requisitos no se le permitir el acceso a la planta y se le notificar al Coordinador de Residuos Peligrosos, el cual le dar avis a la compaa transportista solicitndole otro chofer o unidad que este en regla, segn sea el caso.

6.11

El Coordinador de Residuos Peligrosos generar el manifiesto correspondiente al embarque, segn el Instructivo para el Trmite de Documentos ante la SEMARNAT (ISEG 0605). El responsable del almacn le dar salida a los residuos en la forma (FSEG 0608) Bitcora de Tambores Vacos, en la cual identificar los residuos a embarcar y registrar la fecha de salida, la cantidad de tambores, el numero de manifiesto y el destino, as como, informacin sobre incidentes y accidentes en la que se detallar fecha y causa del suceso, la cantidad y tipos de residuos peligrosos involucrados.
El Coordinador de Residuos Peligrosos deber de tener de regreso los manifiestos sellados por el destino final en un periodo no mayor a 30 das del embarque de los residuos, en caso contrario, deber de dar aviso a la SEMARNAT por medio de un oficio y notificar a la empresa prestadora del servicio, de dicha situacin.

6.12

6.13

7 RESPUESTA A EMERGENCIAS 7.1.1 En el caso de una fuga y/o derrame accidental actuar conforme al procedimiento PSEG15 Procedimiento para la Contencin de Fugas y Derrames de Materiales Peligrosos.

DISTRIBUCIN Gerente de Electrnica Gerente de Ingeniera de Mantenimiento Gerente de Administracin de la Calidad Gerente de Materiales Jefe de seguridad, ecologa y 5s Jefe de produccin cubiertas Jefe de produccin aislamientos slidos Jefe de recuperacin Almacenista de materias primas Ingeniero de proceso flexibles Supervisor produccin flexibles Supervisor produccin electrnica

Gerente de Flexibles Gerente de Planta Energa/cables Gerente de Recursos Humanos Gerente de Ingeniera de Proceso Jefe de produccin cables Jefe de produccin Flexibles Jefe de control de calidad energa/cables Jefe de produccin Mezclas hule/pvc Jefe de mantenimiento y servicios generales Jefe de taller de dados Jefe de almacn de refacciones Supervisor produccin cables

Jefe Sistemas de Calidad Supervisor produccin aislamientos slidos

Supervisor produccin cubiertas Coordinador de Residuos Peligrosos

INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIN CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS


1 OBJETIVO

DE

Establecer los lineamientos a seguir para un control adecuado en la identificacin de los contenedores usados para la recoleccin de los Residuos Peligrosos en el punto de generacin.

CAMPO DE APLICACIN Este documento es aplicable a todas las reas de Conductores Monterrey que generen residuos peligrosos y que son enviados al rea de almacenamiento de Residuos de Viakon.

REFERENCIAS 3.1 3.2 Manual de Administracin de la Calidad (MAC) Procedimiento para el control de documentos del sistema de Administracin de la Calidad (PSCL 01) Ley General de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos Procedimiento de Residuos Peligrosos PSEG 06. Instructivo para el Manejo de Tambores Vacos (ISEG 0606).

3.3 3.4

3.5 3.6

DEFINICIONES 4.1 4.2 4.3 Contenedor: Caja o cilindro mvil, en la que se depositan para su transporte residuos peligrosos. CRETIB: El cdigo de clasificacin de las caractersticas que contienen los residuos peligrosos y que significan: corrosivo, reactivo, explosivo, txico, inflamable y biolgico infeccioso. Disposicin final: Accin de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas caractersticas permitan prevenir su liberacin al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la poblacin y a los ecosistemas y sus elementos. Manifiesto: Documento oficial, por el que el generador mantiene un estricto control sobre el transporte y destino de sus residuos peligrosos dentro del territorio nacional. Recoleccin: Accin de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reuso, o a los sitios para su disposicin final. Manejo: Conjunto de operaciones que incluyen el almacenamiento, recoleccin, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineracin y disposicin final de los residuos peligrosos. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extraccin, beneficio, transformacin, produccin, consumo, utilizacin, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo gener. Residuo Peligroso: Todos aquellos residuos, en cualquier estado fsico, que por sus caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables o biolgico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecolgico o el ambiente. Residuo Peligroso Biolgico-Infeccioso: Son aquellos materiales generados durante los servicios de atencin mdica que contengan agentes biolgico-infecciosos segn son definidos en esta Norma, y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente.

4.4 4.5 4.6 4.7

4.8

4.9

RESPONSABILIDADES 5.1 El Supervisor de Departamento es Responsable.5.1.1 5.1.2 5.1.3 De que los residuos de su rea se separen de manera correcta. De que los contenedores estn identificados como marca este instructivo. De que los contenedores estn en los lugares establecidos.

5.1.4

Realizar inspecciones a los puntos de generacin y verificar la correcta identificacin de los contenedores y la separacin de los residuos.

5.2

El Coordinador de Residuos Peligrosos es Responsable .5.2.1 5.2.2 De la revisin de la informacin de este instructivo cada ao. De difundir la informacin de este instructivo a todas las reas involucradas. De mantener actualizada la lista de la ubicacin de los contenedores de residuos. Efectuar auditorias a los puntos de generacin y verificar la correcta identificacin de los contenedores y la separacin de los residuos. Proporcionar los tambores adecuados para la separacin de los Residuos Peligrosos Lquidos de los Slidos y a su vez de los NoPeligrosos.

5.2.3

5.2.4

5.2.5

PROCEDIMIENTO 6.1 El Coordinador de Residuos Peligrosos realizar auditorias mensuales por la planta para verificar que los residuos se estn separando adecuadamente y que los contenedores estn colocados en los lugares designados, utilizando el formato (FSEG 0601) Verificacin de Contenedores en Planta, en el caso de que no haya contenedor o esta daado, deber de sustituirlo de manera inmediata, si el contenedor no se encuentre en su lugar, deber de ubicarlo, solicitar su colocacin en el lugar asignado y elaborar un reporte a los supervisores y gerentes de las reas involucradas y al Jefe de Ecologa y Seguridad, con el fin de corregir esto. Si durante el recorrido se observan contenedores con residuos mezclados, se elaborar un reporte con la descripcin de las reas y residuos mal segregados, el cual, se har llegar a los supervisores y gerentes de los

6.2

departamentos involucrados y al Jefe de Ecologa y Seguridad con el fin de corregir dichos problemas. 6.3 En caso de que sea necesario que se modifique la ubicacin o la cantidad de los contenedores, el supervisor del rea solicitar por escrito al Coordinador de Residuos Peligrosos, quien se encargar de la reubicacin o de proporcionar los contenedores necesarios y de modificar la lista de contenedores de la planta. Para la separacin de los residuos en el rea de operacin se utilizarn contenedores de 50L y de 200L de metal, los cuales se colocarn en las reas en coordinacin con el supervisor y se sealizar en el piso con un crculo y el nombre del tipo de residuo, estarn pintados de colores dependiendo del tipo de residuo que contengan (rojo-residuos peligrosos, azul-metales y gris-basura industrial), a excepcin de los de 200L, los cuales tienen nada ms una franja roja en la parte superior. Los contenedores de basura industrial sern de 100L de plstico de color gris. Los contenedores para la separacin de los residuos peligrosos sern proporcionados por el responsable del almacn de residuos en el rea de tambores vacos, segn especificaciones en el Instructivo para el Manejo de Tambores Vacos (ISEG 0606), esto con la finalidad de evitar confusin al separar los residuos. Los tambores de residuos peligrosos sern de 2 tipos: para residuos lquidos y para residuos slidos; 6.7.1 Residuos Lquidos: los contenedores sern de 200L tipo cerrado con 2 tapones en la parte superior, para permitir el vaciado de los residuos lquidos. Residuos Slidos: los contenedores sern de tipo abierto con tapa.

6.4

6.5 6.6

6.7

6.7.2 6.7.3 6.8

En el caso de los Residuos Peligrosos Biolgicos Infecciosos, los contenedores y bolsas son proporcionados al servicio mdico por parte de la compaa prestadora del servicio de recoleccin. El personal que reciba los tambores para la segregacin de los residuos deber de verificar que dichos contenedores estn en buenas condiciones. Los tambores de Residuos Peligrosos que se encuentren en el rea operativa debern estar identificados plenamente, utilizando la Etiqueta de Residuos

6.9

Peligrosos (FSEG 0602) la cual se pide en almacn de refacciones, y anotando en cada una de ellas los siguientes datos: 6.9.1 Tipo de Residuo segn el Procedimiento de Residuos Peligrosos (PSEG 06) en el punto 6.1. 6.9.2 6.9.3 6.9.4 6.10 Departamento Generador. Fecha de Generacin. Peso en Kg. (este se anotar al llenarse el contenedor).

El personal que genera el residuo es el responsable de colocarlo en el contenedor correspondiente de acuerdo a la clasificacin descrita en el Procedimiento de Residuos Peligrosos (PSEG 06)

DISTRIBUCIN Gerente de Electrnica Gerente de Ingeniera de Mantenimiento Gerente de Administracin de la Calidad Gerente de Materiales Jefe de seguridad, ecologa y 5s Jefe de produccin cubiertas Jefe de produccin aislamientos slidos Jefe de recuperacin Almacenista de materias primas Ingeniero de proceso flexibles Supervisor produccin flexibles Supervisor produccin electrnica Coordinador de Residuos Peligrosos

Gerente de Flexibles Gerente de Planta Energa/cables Gerente de Recursos Humanos Gerente de Ingeniera de Proceso Jefe de produccin cables Jefe de produccin Flexibles Jefe de control de calidad energa/cables Jefe de produccin Mezclas hule/pvc Jefe de mantenimiento y servicios generales Jefe de taller de dados Jefe de almacn de refacciones Supervisor produccin cables Supervisor produccin aislamientos slidos

AYUDAS VISUALES:

Riesgos

GUA DE CLASIFICACIN DE RIESGOS

RIESGO A LA SALUD. 4.- MORTAL. 3.- EXTREMADAMENTE PELIGROSO. 2.- PELIGROSO. 1.- LIGERAMENTE PELIGROSO 0.- MATERIAL NORMAL. REACTIVIDAD. 4.- PUEDE DETONAR. 3.- PUEDE DETONAR CON CALOR O GOLPE. 2.- CAMBIO QUIMICO VIOLENTO. 1.- INESTABLE SI SE CALIENTA. RIESGOS DE INCENDIOS (Temp Inflamacin) 4.- EXTREMADAMENTE INFLAMABLE (Abajo 22.8 C) 3.- INFLAMABLE.( Abajo de 37.8 C) 2.- COMBUSTIBLE.( Abajo 93.33 C 1.- COMBISTIBLE SI SE CALIENTA (Arriba de 93.33 C). 0. - NO SE QUEMAR 0.- ESTABLE

RIESGO ESPECIFICO OXI - OXIDANTE. ACID - ACIDO. ALC - ALCALI. CORR - CORROSIVO. W NO USE AGUA. RIESGO DE RADIACION

Clasificacin de los Materiales Peligrosos Segn la NOM mexicana, se clasifican en : Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: Explosivos Gases Liquidos Slidos Oxidantes Txicos Radioactivos Corrosivos Miscelneos

re

Etiqueta para Residuos Peligrosos

Manejo de Residuos Slidos Peligrosos y No Peligrosos Clasificacin de recipientes

CONTROL VISUAL:

LE C C IO N D E U N SO LO PU N TO
FR M A N 0 11 8

No. E N T R EG A D E R E S ID U O S P EL IG R O SO S A A LM A C EN D E R ES ID U O S E N K E M E K F EC H A D E E LA BO R AC I N ELA B O R O C O N O C IM IEN T O B AS IC O E JEM PL O D E M EJO R A E JEM PLO D E P R O B LE M A STOP

TEMA

046
1 0/2/2 003 A PR O B O

CLASIFICACION

P ASO S PAR A PR EP AR AR Y E N V IAR R E S ID U O S PE L IG R O SO S A K E M E K 1.- L O S T AM B O R E S O C AJAS A U T IL IZ AR D E B E R N E S T AR E N B U EN AS C O N D IC IO N ES , N O PR ES EN T AR R O T U R AS Y EL F O N D O E N B U EN ES T AD O . 2.- D E B E R N L L EN AR SE D E L A S IG U IE N T E M AN E R A.a ) R E S ID U O S IM P R E G N AD O S: SE L L AN AR N H AST A E L T O P E D E L C O N T E N ED O R Y Q U E N O Q U ED EN R ES ID U O S E X PU E S T O S AL AIR E . b ) R E S ID U O S L Q U ID O S (AC EIT E, L O D O S EN G EN ER AL , ES M AL T ES , S O L U C IO N ES D E EST IR AD O , S O L V EN T ES): SE L L E N AR N D EJ AN D O U N E SP AC IO D E 2 P U L G AD AS PO R D E B AJO D E L L M IT E S U PER IO R D E L T AM B O R , AS C O M O , C O L O C AR L ES S U S T APO N ES , E ST O C O M O P R E VE N C I N D E D E R R AM E S. c ) T AM B O R E S C O N PL O M O (P b ) Y ES T A O (S n ): N O D E B E R N L L EN AR SE C O N U N PE SO M AY O R A 2 50 K g s. (IN C L U Y E N D O L A T AR A D E L T AM B O R ) Y E ST AR T APAD O S. d ) L O D O S D E C O B R E (C u ): D E B E R N L L E N AR S E H AST A L A SE G U N D A C O S T IL L A D EL T AM B O R (P AR A PE R M IT IR E L D R E N AD O ) Y E ST AR T AP AD O S ; EL D R EN AD O P R IM AR IO L O R EAL IZ A E L D EP T O . Q U E L O G EN E R A 3.- ID EN T IF IC AC I N D E L O S R E SID U O S: D E B ER C O L O C AR S E U N A E T IQ U ET A C O M O L A D E L A F O T O Y Q U E C O N T EG A L O S S IG U IE N T E S D AT O S.a ) T IPO D E R E S ID U O b ) D E P AR T AM EN T O G EN ER AD O R . c ) F E C H A D E E M IS I N d ) P ES O E N K g s . 4.- E ST IB A.a ) T AM B O S : 4 T AM B O S M XIM O PO R T AR IM A (T AR IM A D E 1 .2 X 1.2 K E M EK ) b ) C AJAS: 1 C AJA P O R T AR IM A (T AR IM A D E 1.1 4 X 1.14 D E 3 T AB L O N ES AL P ISO ) 5.- H O R AR IO D E E N T R EG A.- L U N ES A V IER N E S D E 0 8:00 A 16:0 0 H R S. S AB AD O D E 08:00 A 12 :00 H R S.

EQUIPO DE SEGURIDAD:

AUDITORAS INTERNAS
Auditorias Internas

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO Empresa: Tel: Fax: RFC: Nmero IMSS: AREA AUDITADA: Inicio actividades:
Cantidad trabajadores: Turnos: 3 (Da: 06:00 a 14:30, Tarde 14:30 a 22:30, Noche: 22:30 a 6:00, Gral.: 08:00 a 17:00 y 08:00 a 18:00)

Fecha:

Hora:

Equipo auditor CMHS

Comentarios:.

Representante del rea auditada (EHS):

MANEJO Y ALMACENAJE DE QUMICOS Y RESIDUOS PELIGROSOS 1. - Qumicos, gases y residuos almacenados en reas designadas y en contenedores apropiados? 2. - Existe orden y limpieza en los contenedores? 3. -Todos los contenedores mantienen como mximo un 90% de su capacidad para evitar derrames en traslado? 4. -Los contenedores de residuos peligrosos estn etiquetados adecuadamente? 5. -Existen materiales derramados de contenedores? 6. -Las hojas MSDS (estn disponibles en el rea? (hojas seguridad materiales) 7. - El personal que maneja qumicos residuos peligrosos esta capacitado. 8.- Existen recipientes abiertos con peligro de que les caiga algn producto flamable (chispas por soldadura etc.) GASES COMPRIMIDOS

NO

N/A

COMENTARIOS

NO

N/A COMENTARIOS

1. - Los cilindros de gas comprimido son asegurados adecuadamente para prevenir cualquier falla sobre o durante el almacenaje o uso? 2. - Los gases comprimidos son almacenados con la cubierta (capucha) de proteccin en su lugar? 3. - Gases incompatibles son almacenados en forma separada? 4. - Usan el check list de manejo con seguridad? ALMACEN (Exclusivo para la inspeccin del almacn) 1. - Es adecuado y apropiado el espacio previsto para el almacenamiento de los materiales? 2. - Los materiales almacenados no estn obstruyendo los pasillos o las salidas? 3. - Los materiales son estibados de manera de que previenen que se colapsen, fallen o se caigan? 4. - Los racks tienen capacidad sealada.?

NO

N/A COMENTARIOS

Nota: Recuerda que si Antes, Durante o Despus del recorrido de las auditorias de seguridad e higiene detectas algn equipo, maquinaria o herramienta con riesgo que puede ocasionar lesin en un colaborador, AVISA INMEDIATAMENTE Al Supervisor y detengan la operacin hasta que sea controlado el riesgo. Comentarios adicionales y Observaciones: _____________________________________________________________________________ __________________________ _____________________________________________________________________________ __________________________ Nombre y Firma: Coordinador: _______________________________________________________

Secretario: __________________________________________________________ Vocal: ______________________________________________________________ Representante EHS: __________________________________________________ (del rea auditada)

AUDITORIAS INTERNAS

No.

Seccin

Deteccin (IEMS)

Referencia

Recomendaciones (IEMS)

Plan correctivo

Cumplimient o

Evidencia

Admn. De la Seg.

Admn. 2 de la Seg.

Admn. de la 3 Seg.

Art. 54 Se observaron Reglamento La empresa debe instalaciones Fed. Del identificar los elctricas Trabajo:" Se tomacorrientes inseguras, ya debern con el voltaje que que no se desarrollar maneje, as sealaba el condiciones como revisar que voltaje y es seguras para los cables de la comn as prevenir y maquinaria se observar evitar riesgos encuentren en instalaciones a la salud y buenas elctricas seguridad de condiciones provisionales. los trabajadores." NOM-006STPS-200: "Se debe Se observ informar la que en el altura mxima almacn de de estiba y Sealar la altura materiales no stas no mxima de se encuentra deben estiba dentro del sealada la obstaculizar la almacn. altura mxima iluminacin y de estiba. ventilacin en las zonas en que estas se requieran." Se observ como prctica comn el uso Evitar la prctica de tambores o de uso de cubetas contenedores metlicas que que contuvieron contuvieron N/D materiales materiales peligrosos para inflamables usarlos como como bancos bancos de para trabajo. desarrollar sus actividades.

Se sealizaron las cajas de fusibles faltantes con sus respectivos voltajes

100%

100%

Se sealaron las alturas mximas de estiba dentro del almacn

100% Se platic con supervisores para sacar de las reas todos estos tipos de botes y mandarlos al rea de confinamiento

Hecho

Admn. de Se encontraron la reas de Seg. almacenamiento de herramientas y piezas en desuso, sobre el techo de las oficinas de almacn y mantenimiento.

Manejo de sustancias qumicas

La empresa mantiene almacenadas sustancias inflamables como adelgazadores dentro del almacn junto con los dems materiales Se observaron recipientes sin tapa conteniendo solventes y pinturas, dentro del rea de pintura.

Manejo de sustancias qumicas

NOM-001STPS-1999: "Se deben de contar con espacios suficientemente ordenados y limpios, adems de barandales de proteccin si son espacios en alto, como techos de oficinas..." NOM-005STPS-1998: "Sitios que almacenen qumicos peligrosos debern tener un rea designada para el almacenamiento de qumicos. NOM-005STPS-1998: "Los recipientes con sustancias qumicas peligrosas deben permanecer cerrados mientras no estn en uso."

Ordenar y limpiar las reas adems de si es posible y si estos espacios sern comnmente usados delimitar los espacios en techos de las oficinas con bordes de proteccin. Destinar un rea especfica para el almacenamiento de sustancias inflamables que cumpla con los requisitos de la norma aplicable.

Se limpiaron las reas sobre los techos, falta poner algn tipo de barandal de seguridad

100%

Evaluar l rea Pendiente Pendiente anlisis de de ubicacin almacenamiento apropiada para esta clase de productos qumicos, si fuese el mismo almacn tener respetar esa rea. 100% Pltica Personal y Supervisores "Manejo y Disposicin de Residuos Peligrosos Abril 2006"

Manejo de sustancias qumicas

Se observ que la mayora de las sustancias qumicas que se encontraron almacenadas y durante el recorrido no presentan la informacin aplicable por la norma, incluyendo los tanques de soldadura. Manejo de En el rea de sustancias pintura no se qumicas cuenta con sistema de comunicacin de riesgos qumicos

NOM-018STPS-2000: "Se debern etiquetar los contenedores de sustancias peligrosas con el rombo de riesgos y la informacin de cada sustancia."

Al rea de pintura se le dio capacitacin en manejo de materiales y residuos peligrosos, sus riesgos y consecuencias. Adems de la disposicin correcta de residuos peligrosos. Implementar la Los actividad de contenedores etiquetado de no son sustancias etiquetados por qumicas de los acuerdo a la proveedores, se norma aplicable. ver la posibilidad que lo hagan, de lo contrario la empresa deber etiquetarlos de la forma aplicable.

Incluir dentro del programa de capacitacin los aspectos principales para el manejo de contenedores y recipientes de sustancias peligrosas.

70%

Departamento de Seguridad

NOM-018Implementar en Se cuenta con STPS-2000: reas donde se un anlisis de "Implementar un manejen riesgos para sistema de materiales Pintores donde comunicacin peligrosos la abarca toda la de riesgos la informacin comunicacin actividad relativa a los de riesgos realizada." riesgos potenciales con

80%

Anlisis de Riesgos Departamento de Seguridad

asociados como materiales parte de la peligrosos. Falta comunicacin la difusin an de riesgos. no programada. El tanque de NOM-018gas L.P. no STPS-2000: cuenta con el "Sitios que rombo de manejen seguridad y el materiales rea no peligrosos presenta deben contar sealizacin en con un sistema materia de de seguridad comunicacin de riesgos que incluya la sealizacin de contendores 10 Manejo de Las tuberas NOM-026sustancias para gas L.P., STPS-1998: " qumicas O2 y Aire son Las tuberas identificadas que conduzcan con color fluidos de bajo amarillo. riesgo les Revisar norma corresponde el para verificar verde, a color. tuberas contra incendios el rojo y a fluidos peligrosos el amarillo (presiones mayores a 7kg/cm2" 11 Higiene y Durante el Reglamento Seguridad recorrido se Federal del en el observ a una Trabajo: "El Trabajador operacin patrn tiene la insegura con un obligacion de trabajador que realizar un alimentaba la programa de mquina riesgos por roladora con el maquinaria riesgo de cada. donde se evale el procedimiento correcto a seguir por el operador." 12 Higiene y Seguridad en el Trabajador La mayora de las seales de seguridad se encuentran en idioma ingls. NOM-026STPS-1998: " Las seales de seguridad deben cumplir con lo siguiente: a) atraer la atencin de los trabajadores y estar escritas en 9 Manejo de sustancias qumicas Etiquetar el tanque de gas L.P. con el rombo de riesgos e incluir el nombre de la sustancia almacenada as como la capacidad del tanque. Se cuenta con la MSDS del gas L.P. solo falta sealarlo como indica la norma. Siendo el responsable el Depto. De Seguridad. 100% MSDS Gas L.P. Departamento de Seguridad

Revisar los colores de seguridad de las tuberas de fluidos y evaluar la factibilidad de su actualizacin, si es necesario.

Por estar por encima de los 7 kg/cm2, las tuberas mencionadas de Gas L.P., O2 y Aire deben estar pintadas de amarillo.

N/A

Departamento de Seguridad

Ya se ha comenzado dicho programa de Anlisis de Riesgo por Maquinaria siendo el Depto. De Seguridad el responsable directo. Se habl con el supervisor para estar atento de impedir estas prcticas inseguras. Etiquetar las Las eqtiquetas maquinarias con traducidas ya sealamiento de estn hechas, seguridad en solo falta idiona espaol. enviarlas a maquiladora para poder usarlas y cambiar el sealamiento de

Desarrollar dicho plan especficamente enfocado en riesgos por maquinaria, donde incluya los riesgos y el procedimiento correcto de operacin

80%

Anlisis de Riesgos Departamento de Seguridad

70%

el idioma natal de los operadores"

seguridad a espaol.

13 Atencin a emergencia s

Debido a que las reas de trabajo no son fijas se observ que la mayora de los extintores localizados estaban obstruidos.

NOM-002STPS-2000: " Las instalaciones industriales deben conservar los requisitos aplicables relacionados a las condicones de trabajo y proteccin contra incendios. Los extintores deben estar colocados en reas visibles, y libres de obstculos.

Establecer Todas las como actividad reas de evitar las extintores de obstrucciones a delimitaron con extintores para rojo para evitar poder tener libre la obstruccin acceso a ellos con alguna en caso de una maquinaria. emergencia. Area Roja.

100%

14 Atencin a Dentro del taller emergencia de s mantenimiento se observ un extintor que no se encontraba identificado. 15 Atencin a En el almacn emergencia de materiales se s observ un etintor por encima de. 1.5m mximo que establece la norma.

Sealizar los extintores que no se encuentran identificados.

Todos lo extintores fueron identificados con letreros nuevos.

100%

Verificar la El extintor del altura de los almacn fue extintores de reubicado a la manera que altura requerida, cumplan con lo todos los dems establecido por fueron la norma. evaluados para cumplir con dicha norma.

100%

Plan de refaccin:

1. OBJETIVO: Mantener un sistema organizado que permita identificar situaciones de emergencia potenciales y para responder a accidentes, as como para prevenir y mitigar los

impactos ambientales que puedan estar asociados con ellas de una manera rpida y segura, protegiendo al personal, al equipo, las instalaciones, la comunidad y el medio ambiente.

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicable nicamente a las instalaciones y a los empleados y Operarios de VIAKON.

3. RESPONSABILIDADES La gerencia de Recursos Humanos es Responsable de disear, adoptar e implantar un Plan de Contingencia de acuerdo a las caractersticas de la operacin. Es responsabilidad de la Gerencia General proporcionar recursos para la adquisicin de equipos y sistemas para atencin de emergencias. Es responsabilidad de la Comisin Mixta de Seguridad e Higiene (CMSH) coordinar las acciones necesarias antes, durante y despus de las operaciones de emergencia. Mismo que esta compuesto por: 1. Vigilancia, Recursos Humanos, Cordinador de Seguridad y Mantenimiento 2. Staff Francisco Carreon, Juan Trapero, Lorena Ibarra. Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente del Gerente de R.H. mantener los 6 procedimientos de respuesta existentes dentro del procedimiento de Plan de Contingencias. 1) Corte de energa elctrica 2) Plan de prevencin de incendios 3) Realizacin de simulacros 4) Plan de evacuacin 5) Respuesta a emergencias 6) Respuesta a derrames

1) Corte de Energa Es responsabilidad de vigilancia dar a viso al Cordinador de Seguridad, Gerente de R.H. Mantenimiento Gerente de Produccin y Gerente General cunado este evento suceda. Mantenimiento es responsable de reparar la causa probable de corte de luz, y darle el seguimiento adecuado para que no vuelva a ocurrir este tipo de evento. Es responsabilidad de todo el personal de VIAKON y de las compaas externas que trabajen dentro de la empresa, como contratistas, conocer y aplicar el procedimiento de respuesta de emergencia cuando este evento suceda. Es responsabilidad del Cordinador de Seguridad dar a conocer las instrucciones necesarias para cuando este evento suceda.

2) Plan de Evacuacin El Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente o Gerente de R.H. es Responsable de organizar, programar, publicar, dar capacitacin continua de simulacros de respuesta a evacuacin. Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente o Gerente de R.H. de adoptar e implantar ste plan en cumplimiento al plan de respuesta a emergencias. El Coordinador o Gerente de R.H deber exponer sus cambios, mejoras del sistema del entrenamiento de simulacros, para verificar la efectividad que tendr en caso de emergencia. Los vigilantes de VIAKON son responsables de dar el apoyo en los recursos necesarios para el desarrollo de cada uno de los planes de emergencia. Es responsabilidad de los Supervisores Lderes de cada rea el mantener las listas de su personal actualizadas. 3) Respuesta a Emergencia

Responsabilidad de todo el personal de VIAKON y de las compaas externas que trabajen dentro de la empresa, como contratistas, conocer y aplicar el procedimiento de respuesta de emergencia. El Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente o Gerente de R.H. es Responsable de coordinar la formacin de grupos de apoyo (brigadas para incendio, primeros auxilios, evacuacin, rescate y CMSH), la publicacin, difusin, capacitacin as como mantener actualizado el procedimiento de respuesta a emergencia. Todo el personal de VIAKON tiene la responsabilidad de detectar, reconocer e informar la emergencia o contingencia que se presente a cualquier miembro del CMSH. Es responsabilidad de las Gerencias: organizar y autorizar la salida del personal que forme parte de la brigada de emergencias para asistir al entrenamiento y prcticas, as como en situaciones reales de emergencia. Es responsabilidad del Cordinador de Seguridad coordinar las acciones necesarias antes, durante y despus de las operaciones de emergencia. Mismo que esta compuesto por: 1) Vigilancia, Recursos Humanos, Cordinador de Seguridad y Mantenimiento 2) Staff Francisco Carreon, Juan Trapero, Lorena Ibarra. 3) Cada integrante de este grupo designar a un representante en su ausencia

Es responsabilidad del Gerente de R.H. tener actualizado el directorio de proteccin civil, trnsito, bomberos, cruz roja o verde, polica, medio ambiente de San Nicolas de los Garza, N.L.. las cuales nos brindaran ayuda antes, durante o despus de la emergencia. 4) Respuesta a Derrames El coordinador de Seguridad y Medio Ambiente es Responsable de darle seguimiento a la realizacin de los simulacros de respuesta a derrames. El Cordinador de Seguridad o Gerente de R.H. de VIAKON, es Responsable de dar el apoyo en los recursos necesario para el desarrollo de cada uno de los planes de emergencia.

Es responsabilidad de todo el personal de VIAKON y de las compaas externas que trabajen dentro de la empresa, como contratistas, conocer y aplicar el procedimiento de respuesta de emergencia. El coordinador de Seguridad y Medio Ambiente o Gerente de R.H. es responsable de coordinar la formacin de grupos de apoyo (brigadas para incendio, primeros auxilios, evacuacin, rescate y CMSH), la publicacin, difusin, capacitacin as como mantener actualizado el procedimiento de plan de contingencia. Todo el personal de VIAKON. tiene la responsabilidad de detectar, reconocer e informar la emergencia o contingencia que se presente a cualquier miembro del CMSH. Es responsabilidad de las Gerencias: organizar y autorizar la salida del personal que forme parte de la brigada de emergencia para asistir al entrenamiento y prcticas, as como en situaciones reales de emergencia 4. Procedimientos 5) Plan de prevencin de Incendio. 1.1 Identificacin del grado de riesgo de incendio El Coordinador de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente ser responsable de asegurar que se haya determinado el grado de riesgo por rea conforme lo marca la NOM-002STPS-2000, y conforme a esto se deber cumplir los requisitos de seguridad aplicables escritos en el plan de contingencia. 1.2 Las reas de mayor riesgo de incendio son: Almacn de Sustancias Peligrosas Pintura (rea 17) 1.3 Procedimiento para la prevencin de fuego 1.3.1 No estar permitido la introduccin de equipos que puedan iniciar una llama durante la operacin diaria. La introduccin de este equipo o realizacin de algn trabajo tendr que ser utilizado por mantenimiento y tendr que ser basada en una adecuada ventilacin, y un equipo contra incendios cerca. 1.3.2 En las reas de riesgo de fuego se deber colocar seales para la prevencin de riesgo de incendio, restringiendo o prohibiendo el uso de cualquier equipo de llama abierta. 1.3.3 Todas las reas debern contar con dispositivo extintor de incendio acorde al riesgo de incendio. 1.3.4 El equipo de proteccin contra fuegos incluye el grado de riesgo de incendio, sistema rociador y extintores porttiles los cuales debern ser verificados por lo menos una vez al mes y su mantenimiento ser por lo menos una vez al ao conforme lo marca la NOM-002-STPS-2000.

1.4 Manejo: 1.4.1 Todos los materiales flamables, desperdicio y residuos debern ser controlados para prevenir situaciones de emergencia o contribuir a esta. Los mtodos de control incluyen: Vaciado regular de contenedores de basura Colocar los slidos impregnados con aceite en tambos Mantener qumicos y desperdicios flamables en contenedores cerrados. Poltica de NO fumar. Almacenamiento adecuado de gases.

Entrenamiento Todos los integrantes de VIAKON sern informados del riesgo de fuego por los materiales a los cuales estn expuestos. Esto ser cuando el trabajador sea contratado durante la induccin.

EN CASO DE INCENDIO. 1. Una vez que haya detectado el incendio piense si puede apagarlo con el extintor Hgalo siempre sin correr riesgos. 2. Tome el extintor adecuado de acuerdo al tipo de fuego que se este presentando. Nunca utilice agua en fuegos elctricos o de tipo C. 3. Antes de acercarse al incendio retire el seguro del extintor y cercirese que tiene producto accionando la vlvula ligeramente. 4. Aproxmese a una distancia de 3 m del fuego contrario a la direccin del viento. 5. Descargue el extintor dirigiendo la manguera hacia la base del incendio. 6. Una vez que el incendio a sido controlado retrese del rea afectada, Nunca le d la espalda al rea afectada el fuego se puede reiniciar. 7. Informe inmediatamente a su jefe para que el extintor sea recargado.
8. Nunca coloque en su posicin un extintor que se haya utilizado en un incendio.

6) Realizacin de simulacros 4.1 El Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente establece el plan anual calendarizado para la realizacin de simulacros siendo aprobado por la CMSH. El Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente mediante oficio libre, comunica la realizacin del simulacro a Agencia de Proteccin al Ambiente y a los departamentos de bomberos, Polica, Transito, Cruz Roja, y proteccin civil de San Nicolas de los Garza N.L.

4.1.1Siguiendo el plan anual, el Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente, comunica a la CMSH y a empresas circundantes a VIAKON la fecha, el lugar y hora de la realizacin del simulacro.

4.1.2 El jefe de la brigada de evacuacin una vez realizado el simulacro, generan un reporte de evaluacin y lo registra.

4.1.3 El calendario es revisado anualmente por el Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente y la CMSH.

4.1.4 Se evaluar los procedimientos de campo de simulacros de respuesta a emergencia cada vez que lo requiera o al menos anualmente que pueden ser de: Incendio. Evacuacin.

4.1.5 Los pasos a seguir para cada etapa de una emergencia incluyendo su descubrimiento, son: 1) respuesta inicial, 2) acciones sostenidas y 3) terminacin /seguimiento.

4.1.6 La capacitacin ser identificada, puesta en prctica y documentada para todo el personal, contratistas internos, clientes y visitantes con base en su nivel de responsabilidad durante una emergencia.

4.2) Plan de Evacuacin 4.2.1 Cuando se decide ejecutar el plan de evacuacin, se hace sonar la alarma de manera continua.

4.2.2 El personal al escuchar la alarma apaga los suministros de energa, y las flamas encendidas y sin correr, abandona el rea de trabajo hacia el exterior, siguiendo la ruta de evacuacin sealada en su rea de trabajo, saliendo por las puertas de emergencia dispuestas para abrir hacia afuera.

4.2.3 El coordinador o lder asignara a una persona que acompae y apoye hasta el punto de reunin al personal femenino que este en periodo de gestacin.

4.2.4 El coordinador o lder del rea se encarga de guiar a los empleados hacia la puerta de emergencia ms cercana ayudando a que lo hagan sin correr, sin platicar y sin empujar a sus compaeros, y tratando de evitar el pnico, hasta llegar al punto de reunin sin detenerse, y permanecer ah hasta recibir instrucciones.

4.2.5 Es Responsable de evacuar a un visitante el asociado a quien venga a ver.

4.2.6 Una vez que se llega al punto de reunin, el supervisor o lder de cada rea registrara el tiempo que tardo en llegar al punto de reunin y contabiliza el personal

4.2.7 Personal de la brigada de rescate realizara la bsqueda de personal rezagado ya sea por lesin o desconocimiento de los recorridos o salidas de emergencia.

4.2.8 Al terminar la evacuacin, el supervisor o lder de cada rea recibe las instrucciones oportunas para dirigir de regreso al personal a sus reas o dar otras indicaciones pertinentes.

4.2.9 EL SUPERVISOR O LDER DE CADA REA REALIZARA LA EVALUACIN DEL DESARROLLO ENTREGNDOLA AL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

4.3) Respuesta a Emergencia

4.3.1 En situaciones previsibles de emergencia como tormentas, inundaciones la informacin se seguir:

a) Se detecta la situacin b) La CMSH da instrucciones a el grupo de apoyo correspondiente c) El grupo de apoyo informa a el personal d) Si es necesario se ordena el desalojo 4.3.2 En situaciones de emergencia imprevistas (derrames, apagones, terremotos, incendio, explosin; la informacin se seguir:

a) Inicio de emergencia b) Empleado que detecta la emergencia , avisa a vigilancia c) El empleado informa al Cordinador de Seguridad o Gerente de R.H. y mtto. d) La CMSH verifica acciones de emergencia hasta la reanudacin de operaciones

4.3.3 Bases de los planes de emergencias Se efectuar y documentar un anlisis de riesgos en planta, con el objetivo de identificar todas las emergencias potenciales incluyendo las emergencias mdicas, de incendio, ambientales, En caso de desastres naturales se proceder conforme indica el Business Continuacin Plan

4.3.4 El programa incluir preparacin para emergencias, prevencin y plan de respuesta que comprender: Plan de prevencin y combate de incendios. Planes de control de derrames. Plan de respuesta en caso de accidentes Plan de notificaciones internas y externas Lista de personal y organizaciones calificadas internas. Lista de equipo disponible para emergencias mdicas Lista de equipo disponible para emergencias de incendios Lista de equipo disponible para emergencias ambientales Lista y descripcin de sistemas de comunicacin a usarse durante una emergencia. Plan de evacuacin. Plan de proteccin de seguridad. Programa y criterios para actualizar los planes de respuesta

Se deber probar, evaluar y documentar el plan de respuesta anualmente, o cada vez que suceda una contingencia.

La lista de equipo para emergencia ser revisada y actualizada al menos anualmente.

Se implementarn sistemas para rutinariamente inspeccionar, mantener, reparar y reponer el equipo e instalaciones de emergencia conforme lo requieran.

Equipo de combate contra incendio aplicable.

e instalaciones medicas necesario, cuando sea

4.3.5 La Comisin Mixta de Seguridad e Higiene realiza un simulacro de evacuacin una vez al ao y evala el desempeo de la planta quedando registrado en el reporte de simulacros

4.3.6 Despus de que suceda una emergencia, la CMSH revisa los procedimientos correspondientes y efecta los cambios necesarios.

4.4) Respuesta a Derrames

4.4.1 La persona que detecta la fuga o derrame avisa a seguridad e intenta contener el derrame o fuga con el paquete contenedor de derrames, ms cercano.

4.4.2 El encargado de seguridad cuenta con el nombre y nmero del coordinador de medio ambiente para que se le avise del problema.

4.4.3 Al llegar el coordinador de medio ambiente, le informa de los detalles del derrame.

4.4.4 La persona (s) que detectan el derrame asla el rea y coloca sealamientos de derrame. Si con los recursos internos no es posible contener el derrame, el coordinador de medio ambiente decide si se aplica el plan de evacuacin de la planta.

4.4.5 Si hay algn accidentado, se aplica el procedimiento respuesta de accidentes o incidentes.

4.4.6 Cuando las condiciones vuelvan a la normalidad el Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente da por terminada la emergencia y encabeza la investigacin de acuerdo al procedimiento investigacin de accidentes e incidentes.

ACTAS DE RECORRIDO COMISION DE CMSH:

MENSUAL

DE

LA

En la ciudad de San Nicols de los Garza, N.L, siendo las 10 hrs. Del da 11 de Mayo del 2007, se reunieron los integrantes de la Comisin de Seguridad e Higiene: Ma. Guevara Morales y Jorge G. Gzz , en el interior del centro de trabajo denominado: VIAKON, S.A DE C.V. ubicada en Av. Conductores No. 505, Col. Constituyentes de Quertaro San Nicols de los Garza, N.L.

RFC: VIAKON 720922 GS6 Registro patronal del IMSS: D 452703_10_0 Rama o actividad econmica: Manufactura de alambre s y cables elctricos. Fecha de inicio de actividades: No. De actividades: 3050 A efecto de realizar el recorrido de inspeccin Mensual, conforme a lo dispuesto en los artculos 509 y 510 de la Ley Federal del Trabajo; as mismo los Artculos 193,194,195,196,198,199,201,201,203,204,205,208,209,210 y 211 del reglamento General de seguridad e higiene en el Trabajo, detectando los siguientes puntos en materia de Seguridad e Higiene. Agenda: Lectura del acta pasada y revisin del avance de las discrepancias detectadas. Se comentaron los incidentes ocurridos durante el mes. Recorrido en reas de la Planta 1

Discrepancias encontradas: Se observo material diverso, pedacera de tubos, alambres, etc. Tirados en el piso almacenado incorrecto y falta de orden y limpieza. Se encontraron cables en mal estado. Los operarios usan guantes inadecuados para las actividades que realizan. Se observo el Extintor bloqueado y sin letrero.

A nombre de la Comisin de Seguridad e Higiene les solicitamos fechas de cumplimiento para estas propuestas.No extiendo otro asunto por considerar, se incluye la presente acta, siendo las 16:00 hrs. Del da 11 de mayo del 2007 del presente ao.

_______________________________ Ing. Jesus Chapa Gzz. Coordinador de CSH

___________________________ Delia Mireles Secretaria de la CSH

ORGANIZACIN:
Comisin de Seguridad e Higiene Integrantes

Mara E. Guevara Morales Representante Legal

Jorge A. Gonzlez Morales Representante Sindical

Norma Quilantn Coordinador

Integrantes Administrativos Suplente

Representante

Ramn Patio Bazalda

Jorge Reyna Rmz.

Homero Guerra Leija

Angel Cano Gzz.

Simitrio Carren Salais

Jorge Gonzlez Cuellar

BITACORAS:
BITACORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS

BITACORA DE ENTRADA Y SALIDAS DE RESIDUOS PELIGROSOS

BITACORA DE ENTRADAS Y SALIDAS TAMBORES VACIOS

BITACORA PARA COMPACTACIN DE RESIDUOS

PELIGROSOS

NORMAS APLICABLES:
Con relacin a las Normas Oficiales Mexicanas para el manejo de residuos peligrosos, se tiene lo siguiente:

NOM-052-ECOL-1993, que establece las caractersticas de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los lmites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente (antes NOM-CRP-001-ECOL/93). Es importante citar que esta NOM fue revisada y aprobada por el Subcomit para Residuos Municipales, Peligrosos y Sustancias Qumicas, para ser presentada ante el Comit Consultivo Nacional de Normalizacin para la Proteccin Ambiental, con el fin de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federacin. NOM-053-ECOL-1993, que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extraccin para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente (antes NOM-CRP-002ECOL/93). NOM-054-ECOL-1993, (antes NOM-CRP-003-ECOL/93) que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o ms residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052ECOL-1993. NOM-055-ECOL-1993, que establece los requisitos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento controlado de residuos peligrosos, excepto los radioactivos (antes NOM-CRP-004-ECOL/93). Dicha Norma ser sustituida por el actual Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-055ECOL-1996, que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarn al establecimiento de confinamientos controlados y Centros Integrales para el Manejo de Residuos Industriales Peligrosos. Se est a la espera, de que este proyecto de Norma sea publicado como tal en el Diario Oficial de la Federacin. NOM-056-ECOL-1993, que establece los requisitos para el diseo y construccin de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos (antes NOM-CRP-005-ECOL/93). Es importante citar que esta NOM actualmente se encuentra en revisin y en proceso de integracin, en la cual tambin se incluirn las Normas NOM-057 y 058 ECOL-1993. NOM-057-ECOL-1993, que establece los requisitos que deben de observarse en el diseo, construccin y operacin de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos (antes NOM-CRP-006ECOL/93). Se debe mencionar que esta NOM, en la actualidad se encuentra en revisin y en proceso de incluirse dentro de la NOM 056ECOL-1993. NOM-058-ECOL-1993, que establece los requisitos para la operacin de un confinamiento controlado de residuos peligrosos (antes NOM-CRP-007ECOL/93). Conviene mencionar que esta NOM, actualmente se halla en revisin y en vas de incluirse en la NOM 056-ECOL-1993. NOM-087-ECOL-1995, que establece los requisitos para la separacin, envasado, almacenamiento, recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de los residuos peligrosos biolgicos-infecciosos que se generan en establecimientos que prestan atencin mdica.

Otras Normas Oficiales Mexicanas aprobadas por el Comit Consultivo Nacional de Normalizacin para la Proteccin Ambiental y publicadas en el Diario Oficial de la Federacin, que son complementarias a las Normas Oficiales Mexicanas, especificas para el manejo de Residuos Peligrosos.

NOM-001-ECOL-1996, que establece los lmites mximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. NOM-007-ECOL-1993, de la emisin de hidrocarburos, monxido de carbono, xidos de nitrgeno, partculas suspendidas totales y opacidad de humo, provenientes del escape de motores nuevos, que usan diesel como combustible y que utilizarn para la propulsin de vehculos automotores, con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos. NOM-008-ECOL-1993, de la opacidad del humo proveniente del escape de vehculos automotores en circulacin que usan diesel como combustible.

Las principales Normas Oficiales Mexicanas para el manejo de residuos peligrosos, en etapa de elaboracin y/o modificacin, son las siguientes:

Norma Oficial Mexicana NOM-090-ECOL-1994 que establece los requisitos para la ubicacin, diseo, construccin y operacin de presas de jales. (Se ha concluido con la revisin final del Proyecto de Norma, para que sea publicado como Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federacin, una vez que el Comit Consultivo Nacional de Normalizacin para la Proteccin Ambiental as lo determine. Norma Oficial Mexicana para el Manejo y Aprovechamiento de Solventes Residuales. Est por instalarse el grupo de trabajo que desarrollar el proyecto de Norma. Proyecto de Norma Oficial Mexicana que regula las instalaciones destinadas al tratamiento trmico de Materiales y Residuos, provenientes de cualquier actividad y sus emisiones al ambiente. El grupo de trabajo que fue creado para formular este proyecto de Norma, present a fines de diciembre de 1997, la versin final del proyecto de Norma ante el Subcomit para Residuos Municipales, Peligrosos y Sustancias Qumicas, quien lo aprob, determinando que fuera presentado ante el Comit Consultivo Nacional de Normalizacin para la Proteccin Ambiental, para solicitar su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin. Proyecto de Norma Oficial Mexicana que establece las tcnicas de muestreo y el manejo de las muestras para su anlisis, con el objeto de determinar su peligrosidad. (El grupo de trabajo se encuentra desarrollando el proyecto de Norma). Norma Oficial Mexicana que establece los procedimientos para la restauracin de sitios contaminados y la limpieza de sistemas de saneamiento contaminados. (Esta por instalarse el grupo de trabajo que desarrollar el proyecto de Norma).

Proyecto de Norma Oficial Mexicana que establece los requisitos para el Manejo y Disposicin de Lodos provenientes de Plantas de Tratamiento. (Esta por instalarse el grupo de trabajo que desarrollar el proyecto de Norma). NOM-101-ECOL-1996 Norma Oficial Mexicana que establece los requisitos y especificaciones para el manejo de lubricantes usados. (Esta por ser publicada como proyecto de Norma Oficial Mexicana). Norma Oficial Mexicana que establece los "Requerimientos Generales para el Manejo de Bifenilos Policlorados (BPCs)" (Est listo el documento que ser discutido en el seno del grupo de trabajo).

La Secretara de Comunicaciones y Transportes ha publicado una serie de Normas Oficiales Mexicanas, relacionadas con el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.

NOM-002-SCT2-1993. Listados de las substancias y materiales peligrosos ms usualmente transportados. NOM-003-SCT2-1993. Caractersticas de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos. NOM-004-SCT2-1994. Sistema de identificacin de unidades destinadas al transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. NOM-005-SCT2-1994. Informacin de emergencia para el transporte terrestre de substancias, materiales y residuos peligrosos. NOM-006-SCT2-1994. Aspectos bsicos para la revisin ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte de materiales y residuos peligrosos. NOM-007-SCT2-1994. Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos peligrosos. NOM-009-SCT2-1994. Compatibilidad para el almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1, explosivos. NOM-010-SCT2-1994. Disposiciones de compatibilidad y segregacin para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. NOM-011-SCT2-1994. Condiciones para el transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos en cantidades limitadas. NOM-012-SCT2-1994, sobre el peso y dimensiones mximas que deben cumplir los vehculos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdiccin federal. NOM-018-SCT2-1994. Disposiciones para la carga, acondicionamiento y descarga de materiales y residuos peligrosos en unidades de arrastre ferroviario. NOM-019-SCT2-1994. Disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes de substancias y residuos peligrosos en las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos. NOM-021-SCT2-1994. Disposiciones generales para transportar otro tipo de bienes diferentes a las substancias, materiales y residuos peligrosos en unidades destinadas al traslado de materiales y residuos peligrosos.

NOM-023-SCT2-1994. Informacin tcnica que debe contener la placa que portarn los autotanques, recipientes metlicos intermedios para granel (RIG) y envases de capacidad mayor a 450 lts. que transportan materiales y residuos peligrosos. NOM-024-SCT2-1994. Especificaciones para la construccin y reconstruccin, as como los mtodos de prueba de los envases y embalajes de las sustancias, materiales y residuos peligrosos. NOM-025-SCT2-1994. Disposiciones especiales para las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1, explosivos. NOM-027-SCT2-1994. Disposiciones generales para el envase, embalaje y transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos de la divisin 5.2, perxidos orgnicos. NOM-028-SCT2-1994. Disposiciones especiales para los materiales y residuos peligrosos de la clase 3, lquidos inflamables transportados. NOM-043-SCT2-1995. Documento de embarque de substancias, materiales y residuos peligrosos. NOM-EM-008-SCT2-1995. Disposiciones para efectuar la inspeccin de equipo de arrastre ferroviario asignado al transporte de materiales y residuos peligrosos. NOM-EM-020-SCT2-1995. Requerimientos generales para el diseo y construccin de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones STC 306, STC 307 y STC 312.

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IDENTIFICACION PELIGROSOS, SEGUN LA NOM-052-ECOL-1995.

DE

RESIDUOS

PROGRMA DE AUDITORIAS:

PROGRMA DE AUDITORIAS

Las auditorias en cuanto al sistema de calidad son 23 auditorias internas al ao y por organismos certificadores alrededor de 5 auditorias al ao, por parte de del sistema de gestion ambiental no se realizan auditorias.

Como ya se menciono antes utilizan un formato mediante el cual se basan para realizar sus auditorias internas.

Planes de mejora
Analizando el plan de monitoreo de la empresa VIAKON , se llego a la conclusion de que nuestros principales fallas ya antes descritas, se pueden resolver implementando un formato de chequeo en base a la disciplina 5s esta disciplina ya se esta implementando, solamente que nos ha controlado de la mandera correcta, por lo cual proponemos la utilizacion de el siguiente formato separado por areas, conforme a las actividades y condiciones en las cuales se encuentre, cada una, esta revision debera hacerse cada semana, para que asi se pueda llevar un mejor control , y asi estar corrifiendo lo necesario.

Formato Propuesto para el manejo de 5s area de Residuos Peligrosos Ponderacion: 1. Personal: a. Sin uniforme: 1 a 2...8 b. Sin equipo de seguridad 3 a 4...6 ; 5 o mas 0 2. material a. mal acomodado 1-2... 8 b. mal identificado 3-4...6 c. tirado, o mezclado 5-6...4; 7 o mas 0.

HOJA DE EVALUACION DE 5 "S" FE CHA 15/01/2007 Calificac in Co mentarios C


2

Area: Resp "S "


1

N
1

Contenido
SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS LOS TAMBORES VACIOS POR TIPO, SEGN DEFINICION? Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS

SE ENCUENTRAN PAPELES, DERRAMES, BASURA, TARIMAS EN DESORDEN EN EL PISO? SE TIENE DESIGNADO Y EN ORDEN BOTE DE BASURA? SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PINTADOS LOS MUROS INTERNOS DEL ALMACEN? SE ENCUENTRAN LOS TAMBORES ORGANIZADOS EN ESTIBAS, 2 ABAJO Y 1 ARRIBA? CUENTA EL PERSONAL DEL AREA CON EL UNIFORME, EQUIPODE SEGURIDAD Y SUS HERRAMIENTAS COMPLETAS Y EQUIPO DE LIMPIEZA PARA HACER SU TRABAJO? SE CUENTA EN TODOS LOS LUGARES CON MARCA DE LOCALIZACION, CUANDO ASI SE HAYA DEFINIDO? SE ENCUENTRAN LOS TAMBORES ROTOS DEBIDAMENTE ETIUQUETADOS Y SEGREGADOS? SE ENCUENTRAN LOS TAMBORES CON EXCESO DE MATERIAL (RESIDUAL) SEGREGADOS DEL RESTO DE TAMBORES? COMO ES LA SITUACION 5 "S" EN GENERAL: VENTILACION, ILUMINACION, RUIDO, PINTURA, ESTADO DE IDENTIFICACION, CINTAS, PISOCUMPLIMIENTO DE LA RUTINA DE 5 "S", EQUIPO CONTRA INCENDIO?

10

En base a la tabla de indicadores de residuos peligrosos se tiene los siguientes datos:


RESIDUOS PELIGROSOS 2006
Mes RESIDUOS PELIGROSOS (Kg) kg R P / Ton produccin IDA: Kg R No P/ Ton Produccin

Prom 2006 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

107,058 86,401 114,262 93,635 126,008 198,096 86,214 118,244 72,518 142,988 87,832 74,174 84,329

24 21 30 23 31 44 18 22 14 31 18 17 21

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Se nos indico que un 20 % aproximadamente de estos residuos corresponde a trapos impregnados, lo cual corresponde a lo siguiente.
RESIDUOS, TRAPOS IMPREGNADOS 2006
Mes RESIDUOS IMPREGNADOS (Kg) kg R P / Ton produccin IDA: Kg R No P/ Ton Produccin

Prom 2006 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

21,412 17,280 22,852 18,727 25,201 39,619 17,243 23,649 14,504 28,598 17,566 14,835 16,866

5 4 6 5 6 9 4 4 3 6 4 3 4

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

RE UOS PE SID LIGROSOS 80 Kg Res Pel / Ton Prod 70 60 50 40 30 20 10 0 5 ID 50 A:

IDA: K R N P/ Ton Produccin g o

La manera en que VIAKON desecha los tambos de trapos impregnados, es por medio de una empresa externa encargada de esto. Y el costo que se esta cubriendo es de $80 pesos por tambo, el cual contiene 200 kg.
RESIDUOS, TRAPOS IMPREGNADOS 2006
RESIDUOS IMPREGNADOS (Kg) kg R P / Ton produccin

Mes

Tambos llenos

Costo Total

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

17,280 22,852 18,727 25,201 39,619 17,243 23,649 14,504 28,598 17,566 14,835 16,866 256,940

4 6 5 6 9 4 4 3 6 4 3 4 58

87 115 94 126 198 87 119 73 143 88 75 85 1290

$6,960 $9,200 $7,520 $10,080 $15,840 $6,950 $9,520 $5,840 $11,440 $7,040 $6,000 $6,800 $103,190

Analizando la tabla, observamos que el costo anual, que nos genera la transportacin de trapos impregnados es de $103,190, con un total de 1290 tambos que serian 256940 kg. de residuos impregnados. Lo cual es un costo considerable, tanto para la empresa como para el Medio Ambiente ya que se genera una cantidad muy grande de este desecho. Reduciendo la cantidad de trapos y otros materiales absorbentes que se generan, es ambientalmente responsable y econmico, ya que reduce el costo de desecho. La manera ms efectiva de reducir los materiales absorbentes usados que se generan es reduciendo el nmero y la cantidad de derrames y escapes que ocurren durante las operaciones. Esto se puede lograr implementando estas ideas simples y econmicas para la prevencin de la contaminacin ambiental.

Conduciendo inspecciones rutinarias de escapes en almacenajes de lquidos. Ejecutar regularmente servicio de mantenimiento a la maquinaria, equipo, envases y tanques, tal como apretando y reemplazando empaquetaduras y dispensadores. Entrenando a los empleados e implementando buenas medidas de mantenimiento.

Usando el equipo apropiado para los almacenajes de materiales y traslados, como embudos y llaves de no gotear con cierre automtico. Reduciendo al mnimo los traslados de materiales para reducir la cantidad de derrames accidentales.

Al visitar el rea de almacn de tambos, se nos mostr un tambo, y pudimos observar que no todos los trapos estn del todo sucios, de hecho la mayor parte de ellos estn con una manchita o cualquier cosa, motivo por el cual queremos proponer que exista un reciclaje de estos mismos, sea que en el momento que lleguen lo tambos al rea de residuos, provenientes de las diferentes reas de la planta, se inspeccionen y separen para que vuelvan a ser mandadas a planta y de nueva cuenta sean utilizadas. Reduciendo con esto el costo de desecho. Haciendo un sondeo de cuanto nos ahorraramos, y en conjunta opinin del personal de la empresa, resulto, que seria que de cada 10 tambos sacaramos 4 de reciclaje.

Por lo cual utilizando una regla de tres simple.

10 Tambos4 reciclados 1290 Tambos...???

Nuestro resultado seria 516 tambos reciclados, lo cual nos ahorrara un total de $41280. Anuales aproximadamente.

NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
Coordinador de Residuos Peligrosos es responsable : De la programacin de los embarques de los Residuos Peligrosos.

De mantener actualizada la bitcora residuos peligrosos. De solicitar a los prestadores de servicios el cambio de unidades o choferes que no cuenten con sus papeles en regla. Del correcto etiquetado de los contenedores de residuos peligrosos. De asegurar que los manifiestos estn de regreso en no mas de 30 das naturales a partir de la fecha de embarque. De la generacin de los manifiestos y reportes anuales. De mantener archivo de los manifiestos y reportes, por lo menos 10 aos.

Los Departamentos Generadores son responsables: En el caso de una fuga y/o derrame accidental actuar conforme al PSEG15 Procedimiento para la Contencin de Fugas y Derrames de Materiales Peligrosos. El supervisor o jefe de departamento es responsable de que los residuos de su rea se separen de manera adecuada, de acuerdo al Procedimiento de Residuos Peligrosos (PSEG 06). De transportar los residuos al almacn de Residuos Peligrosos en Kemek, bajo las condiciones (Leccin de un Solo Punto N 46) y rutas establecidas en este instructivo.

HOJAS DE SEGURIDAD:

CONCLUSION:

El compromiso ecolgico empieza por uno mismo. Hoy en da, la recoleccin de productos contaminantes slidos y lquidos industriales, es de vital importancia para la conservacin y preservacin de la ecologa del planeta.

PAGINAS DE INTERNET CONSULTADAS: http://www.ecoquim.com/nosotros.htm

http://www.uacj.mx/publicaciones/sf/vol2num6y7/resid uos.htm http://www.temarry.com/Espanol/residuos_industriales 1.htm

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