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Regione Lombardia

PIANIFICAZIONE ENERGETICA
REGIONALE E FONTI RINNOVABILI

REGIONE LOMBARDIA
Reti e Servizi di Pubblica
Utilità e Sviluppo Sostenibile
Alice Tura
I QUATTRO OBIETTIVI STRATEGICI
(D.C.R. 674/03/12/2002)

Ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e


migliorare la competitività del sistema delle imprese;

Ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti,


climalteranti nel rispetto delle
peculiarità dell’ambiente e del territorio;

Promuovere la crescita competitiva dell’industria e delle nuove


tecnologie energetiche;

Prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei


cittadini collegati alle politiche energetiche.
2006: AVVIO DELLO STUDIO PER UN NUOVO
PIANO D’AZIONE DEL PROGRAMMA ENERGETICO

Obiettivi:

3. Aggiornare il bilancio energetico al 2004/2005;

5. Prevedere l’andamento della domanda e dell’offerta al 2015;

7. Individuare misure ed azioni per rendere sostenibile la


produzione ed il consumo di energia, tenendo conto delle
specifiche vocazioni territoriali.
BILANCIO ENERGETICO REGIONALE
N. impianti di produzione
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
energia elettrica
Impianti idroelettrici
Imprese produttrici 181 223 232 248 259 265 268
Autoproduttori 119 77 69 62 61 54 53
A Totale 300 300 301 310 320 319 321
Impianti termoelettrici
Imprese produttrici 52 51 61 69 74 80 84
Autoproduttori 100 99 97 94 92 91 94
B Totale152 150 158 163 166 171 178
GWh consumati in Lombardia
A 58.407 62.297 63.387,1 63.651 66.148,4 67.085 67.020,1
(comprese le perdite di rete)
Consumo pro capite (in kWh di energia
6.175 6.550 6.631 6.803 6.884 6.071 6.837
elettrica)
Produzione energia elettrica lorda
B 41.224 43.730 43.122 38.500 39.861,2 40.856 57.025
(GWh)
Produzione energia elettrica netta
C 39.217 41.596 41.119 36.657 38.098,1 38.838 55.297,4
(GWh)
D Energia destinata ai pompaggi 2.856 2.998 3.250 3.807 3.611,5 2.629 3.275,5
Produzione netta di energia idroelettrica
E 12.426 12.973 14.622 11.794 11.172,6 11.765 9.420,8
(GWh) *
Produzione netta energia termoelettrica
F 26.791 28.623 26.497 24.863 26.925,4 27.073 45.876,7
(GWh)
G Prod. da biomasse GWh (inclusi i rifiuti) 638 1.019 1.216 1.251,6 1.814 1.968,4
(C-D)/
% AUTOSUFFICIENZA 62,3% 62% 59,7% 51,6% 52,1% 63,4% 77,6
A
(E+G)/C % produzione da Fonti Rinnovabili 31,6% 32,7% 38% 35,5% 29,5% 30,2% 20,6
% di consumo soddisfatto da Fonti
(E+G)/A 21,2 21,8 24,7 20,4% 20,2% 20,6 17
Rinnovabili

Fonte: annuario statistico TERNA e annuario del GRTN per i dati relativi alla produzione da biomasse
PANNELLI SOLARI TERMICI
Impianti realizzati (con e senza contributo regionale)
Bando Bando Bando Bando Impianti Impianti
2001 2002-03 2003-04 2004-05 contributo complessivi
Concluso Concluso Concluso In corso
Contributi erogati 865.802 800.753 387.816, 518.257 2.572.629

N° impianti 504 367 157 269 1.297 1.579

kWh/anno 2.873.120 2.291.626 1.165.439 1.915.263 8.245.449 10.154.235

M2 pannelli 3.699 2.983 1.285 2.480 10.447 12.693

TEP 247 197 100 165 709 873


risparmiate/anno
t CO2 evitate/anno 625 498 253 417 1.793 2.207
PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

Anno Importo n. MWh/a Mq. CO2 TEP [kwp]


(M €) impianti produc. installati
2001 4,44 185 1.082. 7.732 582 241 927
2002 7,56 429 2.595 18.305 1.378 571 223
Totale con 12 614 3.687 26.037 1960 812 1.562
contributo
Totale con / 1.585 41.614 293.874 10.925 4.527 17.630
C.E
Scenari a confronto
P.E.R. PIANO
2003 AZ. 2007
FABBISOGNO AL 2010 GWh 82.000 75.921
IMPORTAZIONE GWh 8.200 /
F.E.R. IN PROGETTO GWh 1600
RIDUZIONE PERDITE RETE GWh / 696
FABBISOGNO AGGIUNTIVO GWh 33.600 7.812
POTENZA AGG. AUTOR/PREVISTA MW 7.800 1.037
DEFICIT DI POTENZA AL 2010 MW 1.300 182
FABBISOGNO AL 2015 GWh / 82.651
DEFICIT DI POTENZA AL 2015 MW / 1.405
P.E.R: Rendimento: dal 35% al 58% + Cogenerazione &
Teleriscaldamento
QUALI AZIONI?
MISURA SETTORE AZIONI TEP RISPARMIATI
E.E. Civile Teleriscaldamento 835,098
“ “ Pompe di calore 43.500
“ “ Produzione centralizzata alta efficienza 15.990
“ “ Impianti temici: ispezioni, 3/4 stelle 144.067
“ “ Impianti termici servizio energia E.Pub. 5.000
“ “ Impianti termici metanizzazione 51.530
“ “ Efficienza case nuove 47.413
“ “ Efficienza case ristrutturate 545.810
“ “ Illuminazione pubblica 28.065
“ “ Elettrodomestici alta efficienza 55.477
Industria Motori alta efficienza 96.913
Trasporti Rottamazione autoveicoli 7.117
QUALI AZIONI?
MISURA SETTORE AZIONI TEP PRODUCIBILI
F. RINN. Idroelettr. Piccoli impianti (acquedotti, canali) 24.582
“ “ Repowering 77.387
Biomasse Biomasse solide, produz. centralizzata 405.773
“ “ Biogas da reflui zootecnici 146.034
Biocombustibili 60.000
Rifiuti Termovalorizzazione 255.542
“ “ Biogas da frazione organica RSU 52.725
Solare ter. Edifici pubblici, scuole 3.972
Imprese 220
Residenziale 68.692
Solare ftv Conto energia + enti locali 65.369
Eolico Eolico 10.882
IDROELETTRICO

• Quasi il 50% della produzione assicurata da circa 34 grandi imp.


prevista una contrazione per l’applicazione del DMV
• Nuova potenzialità per minidroelettrico:
• acquedotti di montagna (> 30/40 – 3.000 KW)
2 ipotesi: 93 impianti  GWh/a 60 - 109 imp.  GWh/a 70
• canali irrigui di pianura
56 nuovi impianti + 26 riattivabili  35 MW  GWh/200
BIOMASSE

• Impianti di piccola taglia  più efficienza di combustione


• impianti media taglia  cogenerazione  sviluppo filiera:
Attuale produzione di biomassa solida: 1.070.000 ton. /a
Stima al 2012 (Fla – Politecnico): + 1.500.000. Ton. /a
= consumo di 1.516.493 TEP

Potenzialità produzione biomassa (Irer): 2.500.000 ton. /a


BIOGAS DA REFLUI ZOOTECNICI E INSILATI

Numero capi Mc biogas Energia Energia


elettrica GWh elettrica Tep
Bovini 1.722.863 603.002.050 964, 803 82.973

Suini 4.712.860 161.745.355 258,793 22.256

Insilato di mais 534.800 59.560.676 95,297 8.196


tonnellate
Insilato d’erba 3.062.000 514,416 44.240
tonnellate
Totale 693.021.097 1.833,309 157.665
AZIONI IN CORSO PER FONTI RINNOVABILI 1.

IMPIANTI SOLARI TERMICI (ISTRUTTORIE BANDI DICEMBRE 2006)

OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE 2007

Estensione reti teleriscaldamento (6.3.2.3. P.10);


Diffusione pompe di calore (6.3.2.3 P. 08);
Modelli finanziari per realizzare pannelli Ftv su edifici pubbl. (6.3.2.3. P05);
Completamento procedure per la certificazione energetica (6.3.2.3 P 12);
Accordo con ente locale per progetto ad “emissioni zero” (6.3.1.6. P01);
Progetto per la produzione di celle solari a film sottili (6.3.1.6. P 03)
AZIONI IN CORSO PER FONTI RINNOVABILI 2

PROGRAMMAZIONE PER L’UTILIZZO DI FONDI COMUNITA’ EUROPEA


(2007 – 2013)
FERS - Asse 2.1.Incremento dell’autonomia e della sostenibilità energetica

2.1.1.Incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e sviluppo della


cogenerazione
 Realizzazione ed estensione reti di teleriscaldamento (€ 25.000.000)
 Produzione di energia da impianti mini-idroelettrici, da fonti geotermiche e sistemi a
pompe di calore (€ 5.000.000)

2.1.2 Riduzione dei consumi energetici ed aumento autonomia energetica


 interventi innovativi per ridurre i consumi energetici negli edifici (€10.000.000)
 interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici (€ 10.000.000)
AZIONI IN CORSO PER FONTI RINNOVABILI 3

Piano di sviluppo rurale (Proposta per Programmazione C.E. 2007 –2013)

Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale


Strategia: promuovere uno sviluppo agricolo e forestale sostenibile in armonia
con la tutela della biodiversità, la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili
Misure principali di riferimento: 211 – 214 – 221
Spesa pubblica prevista nell’intero periodo € 170.000.000

Nuovo Accordo Quadro con Ministero dell’Ambiente


in via di definizione

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