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PROCESO
DEL INTERIOR
FORMATO
MATRIZ DE VALORACION DE
IDENTIFICA
OBJETIVOS PARA EL
RIESGO CON POTENCIAL DE CONTROL DE RIESGOS
METAS FUENTE
AMENAZA CON POTENCIAL DE
AMENAZA
TRD: 4040.510.12
SO GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO MAPA DE RIESGOS ANEXO 5
TO
COPIA CONTROLADA
1.INSIGNIFICANTE
5.MUY PROBABLE
5.CATASTRÓFICO
3.MODERADO
4.PROBABLE
2.MENOR
4.MAYOR
EVENTO CONSECUENCIA ¿EXISTE? ¿ES EFICAZ?
SI O NO SI O NO
l Jefe
del Jefe
el Jefe
VERSIÓN 01
PÁGINA 1 DE 1
VIGENTE DESDE 10/06/2020
PERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
mapa)
15- 25 (Extremo)
1. IMPOSIBLE
4-6 (MEDIO)
8-12 (ALTO)
1-3 (BAJO)
NIVEL DE
2.RARO
RIESGO (CxP)
01
1 DE 1
0/06/2020
Responsable
Escala de impactos y probabilidad. Riesgos
IMPACTO (CONSECUENCIA)
VALOR DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN
5 CATASTRÓFICO DETERIORO TOTAL DEL ECOSISTEMA
4 MAYOR DETERIORO DEL AMBIENTE EN UN ALTO GRADO
3 MODERADO DETERIORO AL AMBIENTE MODERADO
2 MENOR DETERIORO AL AMBIENTE EN BAJA MARGNITUD
1 INSIGNIFICANTE NO PRESENTA NINGUN DETERIORO PARA EL AMBIENTE
PROBABILIDAD
VALOR DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN
5 MUY PROBABLE ES SEGURO QUE SUCEDA
4 PROBABLE TIENE ALTA POSIBILIDAD DE QUE SUCEDA
3 POCO PROBABLE ES POSIBLE QUE SUCEDA
2 RARO EXISTE UNA PIOSIBILIDAD MUY REMOTA QUE SUCEDA
1 IMPOSIBLE NO EXISTE POSIBILIDAD DE QUE SUCEDA
AMBIENTE
MAPA DE RIESGOS CON POTENCIAL DE AMENAZA MINISTERIO DEL INTERIOR
4
IMPACTO
1 2 3 4 5
PROBABILIDAD
RIO DEL INTERIOR
TIPO DE RIESGO
ALTO
MEDIO
MODERADO
BAJO