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La Empresa comercial MORELIA S.A.

C con RUC 20195474784, reinicia sus operaciones con


los siguientes datos el 02/01/2020:
A P ASIVO Y
CTIVO PATRIMONIO
Efectivo 3,740 Depreciación Muebles 9,110
Banco Interbank 17,20 Facturas por Pagar 57,930
0
Facturas por Cobrar 36,30 IGV por pagar 5,130
0
Mercaderías 69,53 Capital social 67,000
0
Muebles 34,700 Utilidades no distribuidas 22,300

S/. 161,470 S/. 161,4


====== 70
=====
==

MERCADERIAS DEL INVENTARIO CODIGO


1,310 Mts de Drill a S/. 27.00 c/m 35,370 DRI-001
1,220 Mts de Lanilla a s/. 28.00 c/m 34,160 LAN-002

O PERACIONES DEL MES DE ENERO

0 3.- Se compra con factura Nº 001-18890 a Ventura S.A. con RUC 20100678123, la
cantidad de 3,600 Mts de Drill a S/. 33.04 c/m precio de compra y 3,400 Mts de Lanilla a S/.
29.00 c/m valor de compra al crédito.
0 5.- Devolución de mercaderías a Ventura S.A. de la factura Nº 001-18890, 400 mts de Drill
y 500 mts de Lanilla por fallas encontradas, por lo que emiten una Nota de Crédito Nº 001-
06578 por la devolución.
1 0.- Se vende a Camila S.A.C. con RUC 20349067342 y factura Nº 001-98852 lo siguiente:
3,800 mts de Drill a S/. 54.28 precio de venta, 3,600 de Lanilla a S/. 46.00 valor de venta. Se
cobra el 40% en cheque del Banco Interbank, que se deposita en la cuenta corriente y el
saldo de la factura al crédito.
1 1.- Se provisiona y paga gastos de publicidad de ventas, a Publicom S.A. con RUC Nº
20101123416 y factura Nº 001-90876 por un valor de compra de S/. 3,850.00 con cheque
0900-02
1 2.- El Cliente Camila S.A.C. devuelve mercaderías correspondientes a la factura Nº 001-
98852, lo siguiente: 320 mts de Drill, 420 mts de Lanilla, por lo que se emite una Nota de
Crédito Nº 001-02340.
2 9.- Se provisiona y paga con cheque los siguientes gastos de servicios:
Sedapal con recibo Nº 034256 y RUC 20100451234 por un total 1,534
Enel con recibo Nº 987653 y RUC 20100093241 por un total 2,832
Telefónica del Perú S.A.A. recibo T62-23456 RUC 20100072139 total 3,186
3 0.- Se provisiona y paga planilla de remuneraciones de los siguientes empleados con
cheque:
N OMBRES S UELDO B ONIFICAC. A SIG.
FAMIL.
Esteban Bueno M. 1,800.00 152.00 93.00
Pedro Quispe P. 1,600.00 112.00 93.00
Américo Rojo Paz 1,400.00 - 93.00
Los trabajadores están en la ONP hacer los descuentos y aportes de ley
S E PIDE:
1.- Registrar: Compras (8.1), Ventas (14.1) y Planilla de remuneraciones PDT Plame
2.- Hacer el Kardex ( aplicar el método de valuación PEPS) y determinar el costo de venta
3.- Los asientos contables de apertura y centralización en el libro Diario ( Compra, ventas y
Planilla).
4.- Hoja de trabajo de las operaciones
ADICIONAL: Destino de los gastos 40% administración y 60% venta (cuando no se identifica
su destino).

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