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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Ing. Gerardo Arias C.

PELIGRO
UNA CONDICIÓN O
ACTO CAPAZ DE
CAUSAR DAÑO

•PERSONA
•PROPIEDAD
•PROCESO

1
PELIGROS

RUIDO

GASES Y
VAPORES

POLVO HUMO

ILUMINACION

MECANICOS

 MAQUINAS SIN GUARDAS


 HERRAMIENTA DEFECTUOSA
 VEHICULOS EN MAL ESTADO
 CALDEROS SIN MANTENIMIENTO

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ELECTRICOS

 ALTA TENSION
 BAJA TENSION
 ELECTRICIDAD ESTATICA

FISICO - QUIMICOS

 INCENDIOS

 EXPLOSIONES

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ERGONÓMICOS

 Posturas inadecuadas
 Movimientos Repetitivos
 Levantamiento de cargas
 Sobreesfuerzos

TIPOS DE PELIGROS
• FISICOS
• QUÍMICOS
• BIOLOGICOS
• ERGONÓMICOS
• MECÁNICOS
• FÍSICOS QUÍMICOS
• LOCATIVOS
• PSICOSOCIALES

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CUALES SON LOS
PELIGROS EN MI
EMPRESA?

EJEMPLO DE ACTOS SUBESTANDARES

1. Operar equipos sin autorización


2. No señalar o advertir
3. Falla en asegurar adecuadamente
4. Operar a velocidad inadecuada
5. Poner fuera de servicio dispositivos de
seguridad
6. Usar equipo defectuoso
7. Usar los equipos de manera incorrecta
8. Emplear de forma incorrecta o no usar el
equipo de protección personal
9. Almacenar en forma incorrecta
10. Levantar objetos en forma incorrecta

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EJEMPLO DE CONDICIONES SUBESTANDARES

1. Protecciones y resguardos inadecuados


2. Herramientas, equipos o materiales defectuosos
3. Equipos de protección personal inadecuados o
insuficientes
4. Peligro de explosión o incendio
5. Orden y limpieza deficiente
6. Condiciones ambientales peligrosas: gases,
polvos, humos, ruido, tec.
7. Ventilación insuficiente
8. Superficies de trabajo en mal estado
9. Escaleras en mal estado

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• INSPECCIONES

• INVESTIGACIÓ
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

METODOS DE IDENTIFICACIÓN
• ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS Y
TAREAS
DE PELIGROS
• AUDITORIAS

• LISTAS DE VERIFICACIÓ
VERIFICACIÓN

• OBSERVACIONES PLANEADAS

RIESGO

PROBABILIDAD QUE EL
PELIGRO SE MATERIALICE
EN PÉRDIDA

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PELIGROS - RIESGOS

PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS


RUIDO > 85 dBA SOBREEXPOSICIÓN AL HIPOACUSIA INDUCIDA
RUIDO POR RUIDO

MAQUINA SIN
PROTECCION ATRAPAMIENTO HERIDA - AMPUTACIÒN

LEVANTAR CARGA CON PROBABILIDAD DE DAÑO A HERNIA - LUMBALGIA


ESPALDA DOBLADA LA COLUMNA

PISO RESBALOSO CON CAÍDA AL MISMO NIVEL CONTUSIÓN - FISURA


CERA FRACTURA
POLVO DE ALGODÒN SOBREEXPOSICIÒN AL ENFERMEDADES A LAS
POLVO DE ALGODÒN VÍAS RESPIRATORIAS

IDENTIFICACION DE PELIGROS

MATRIZ PARA CLASIFICAR LAS ACTIVIDADES LABORALES

AREA GEOGRAFICA PROCESO PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD

Planta 1 Elaborar Metrados Preparar Rollos en Metradora Automática PS


350/6
- Verificar metraje de acuerdo a estándares

- Colocar carrete alimentador con el producto

- Seleccionar en panel de control: calibre, tipo de


cable, No. de rollos y metraje de cada rollo
- Regular altura del Cabezal

- Activar y regular el voltaje del Spark Tester

- Todo rollo debe ser pasado por control calidad

- Colocar rollos en módulos de fierro

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IDENTIFICACION DE PELIGROS

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS


PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD PELIGROS TIPO DE PELIGRO No.
EXPUESTOS

Preparar Rollos en Metradora


Automática PS 350/6
- Verificar metraje de acuerdo a estándares

- Colocar carrete alimentador con el producto

- Seleccionar en panel de control: calibre, tipo


de cable, No. de rollos y metraje de cada rollo
- Regular altura del Cabezal

- Activar y regular el voltaje del Spark Tester

- Todo rollo debe ser pasado por control


calidad
- Colocar rollos en módulos de fierro

IDENTIFICACION DE PELIGROS

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y


RIESGOS ASOCIADOS
PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD PELIGROS TIPO DE PELIGRO RIESGO
ASOCIADO

Preparar Rollos en Metradora


Automática PS 350/6
- Verificar metraje de acuerdo a estándares

- Colocar carrete alimentador con el producto

- Seleccionar en panel de control: calibre, tipo


de cable, No. de rollos y metraje de cada rollo
- Regular altura del Cabezal

- Activar y regular el voltaje del Spark Tester

- Todo rollo debe ser pasado por control


calidad
- Colocar rollos en módulos de fierro

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LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS

Planta Unidad Fecha


Orgánica
Lugar de Proceso /
trabajo Procedimiento

No ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS OBSERV.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Proceso dirigido a estimar la magnitud de


aquellos riesgos que no hayan podido
evitarse, obteniendo la información
necesaria para tomar una decisión
apropiada sobre la necesidad de adoptar
medidas preventivas .

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DETERMINAR LA MAGNITUD DEL RIESGO

RIESGO = PROBABILDAD X CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS DAÑOS PERSONA DAÑOS MATERIALES PROBABILIDAD

Ligeramente Lesión leves sin días Daños leves a máquinas, El daño ocurrirá siempre o
Alta
dañino perdidos herramientas casi siempre
Deterioro total de El daño ocurrirá
Lesiones graves con Media
Dañino máquinas, destrucción ocasionalmente
días perdidos
parcial de la planta
Extremadamente Amputaciones, lesiones Baja El daño ocurrirará raras veces
Destrucción total
dañino fatales

NIVELES DE RIESGO

Consecuencias
Ligeramente Extremadamente
Dañino
Dañino Dañino
D
LD ED

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado


B T TO MO

Probabilidad Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante


M TO MO I

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable


A MO I IN

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Riesgo Acción y temporización

Trivial (T) No se requiere acción específica.

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin


embargo se deben considerar soluciones más
rentables o mejoras que no supongan una carga
Tolerable
económica importante.
(TO)
Se requieren comprobaciones periódicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,


determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse
en un período determinado.
Moderado Cuando el riesgo moderado esta asociado con
(M) consecuencias extremadamente dañinas, se
precisará una acción posterior para establecer,
con más precisión, la probabilidad de daño como
base para determinar la necesidad de mejora de
las medidas de control.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya


reducido el riesgo. Puede que se precisen
Importante recursos considerables para controlar el riesgo.
(I) Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se
está realizando, debe remediarse el problema en
un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta


Intolerable que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir
(IN) el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.

DETERMINAR LA MAGNITUD DEL RIESGO

R=PxExC

P = PROBABILIDAD
E = EXPOSICION
C = CONSECUENCIAS

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IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION DE RIESGOS

EVALUACION DE RIESGOS

Metodología según NTP 330 Sistema simplificado de


evaluación de riesgos:

Nivel Riesgo = N. Probabilidad x N. Consecuencias

Nivel Probabilidad = N. Deficiencia x N. Exposición

TALLER

Objetivo: Evaluar los riesgos asociados y hacer una


propuesta de control de los riesgos respectivos

Metodología: - Constituir grupos de trabajo


- Realizar una matriz ER y CR
- Presentar trabajo

Recursos: - Política, objetivos, documento de trabajo de


empresa

Tiempo: 40 min.

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS

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PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD

LUGAR DE TRABAJO

PROBABILIDAD

RIESGO SIGNIFICATIVO
Probabilidad x Severidad
INDICE DE SEVERIDAD

GRADO DEL RIESGO


Indice de Procedimientos

Indice de Exposición al
Indice de Capacitación

Indice de Probabilidad
Indice de Personas
Expuestas
MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL

Existentes
TAREA PELIGROS RIESGO

riesgo
EXISTENTES (F, M, P) PROPUESTAS (F, M, P)

PROBABILIDAD
INDICE SEVERIDAD Estimación del Grado del Riesgo
Personas Expuestas Procedimientos Existentes Capacitación Exposición al Riesgo
Existen son satisfactorios y Personal entrenado, Conoce Al menos 1 vez al año (S) Lesión sin incapacidad (S) GRADO DE RIESGO PUNTAJE
1 De 1 a 3
suficientes el peligro y lo previene BAJA (SO) Disconfort / incomodidad (SO) TRIVIAL 4
Personal parcialmente Al menos 1 vez al mes (S) Lesión con incapac. Temporal (S) TOLERABLE De 5 a 8
Existen Parcialmente y no son entrenado, conoce el peligro
2 De 4 a 12 MODERADO (MO) De 9 a 16
satisfactorios o syuficientes pero no toma acciones de MEDIA (SO) Daño a la salud reversible
control IMPORTANTE (IM) De 17 a 24
Personal no entrenado, no Lesión con incapacidad INTOLERABLE (IT) De 25 a 36
Al menos 1 vez al día (S)
3 Más de 12 No Existen conoce peligros, no toma Permanente (S)
acciones de control ALTA (SO) Daño a la salud irreversible

PLAN DEL CONTROL OPERATIVO

PROCEDIMIENTO/ PELIGRO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL RESPONSABLE PLAZO


ACTIVIDAD

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