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Evaluación: Quiz 1 - Semana 3 https://poli.instructure.

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El presupuesto de Caja

Pregunta 2 7.5 ptos.

La planeación empresarial debe hacerse tanto a largo como a corto plazo. En el corto
plazo, es decir a un año, las ventas se detallan por períodos intermedios, o sea, por
trimestres, bimestres o meses como vemos los datos estadísticos siguientes, que están
dados por trimestres: Años I II III IV Total 2013 700 550 480 810 2.540 2014 920 710 670
980 3.280 2015 1250 1040 980 1300 4.570 De acuerdo con la teoría, aquí es aplicable el
método de Totales móviles (TM), porque las ventas son estacionales, combinado con el
de regresión. Haciendo uso de estas herramientas, los totales móviles sobre ventas
reales para el año 2015 son:

3610 - 3940 - 4250-4570

950 – 740 – 680 - 1000

3503 – 3755 – 4007 – 4260

1560 – 1720 – 1910 – 2080

Pregunta 3 7.5 ptos.

La planeación se convierte en una herramienta que permite cumplir las funciones de la


Administración, dentro de ellas está la de verificar si los programas se cumplen, con el fin
de establecer las posibles variaciones y aplicarles correctivos en el momento oportuno, a
esta función administrativa se le denomina

Coordinación

Organización

Dirección

Control

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Pregunta 4 7.5 ptos.

El presupuesto de erogaciones capitalizables es considerado, como su nombre lo indica,


desembolsos par inversiones que generen beneficios, es el caso de las inversiones en
acciones, bonos y demás títulos valores. Estos presupuestos se clasifican como
presupuestos:

de operación o económicos por su beneficio

presupuestos empresariales porque corresponden a la empresa

Financieros porque se reflejan en el Balance.

Flexibles porque su valor cambia

Pregunta 5 7.5 ptos.

La empresa requiere de la planeación de cada una de las actividades propias del


negocio, luego hay tantas cédulas presupuestarias como actividades específicas que
luego de deben integrar en el presupuesto maestro o presupuesto general de la empresa.
El presupuesto de producción es entonces:

Una cédula presupuestaria por tratarse de un departamento

Un presupuesto general porque tiene unidades e ingresos.

Es apenas un presupuesto general pero de un sector.

un presupuesto completo porque tiene unidades e ingresos.

Pregunta 6 7.5 ptos.

La planeación empresarial debe hacerse tanto a largo como a corto plazo. En el corto
plazo, es decir a un año, las ventas se detallan por períodos intermedios, o sea, por
trimestres, bimestres o meses como vemos los datos estadísticos siguientes, que están
dados por trimestres: Años I II III IV Total 2013 700 550 480 810 2.540 2014 920 710 670

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980 3.280 2015 1250 1040 980 1300 4.570 De acuerdo con la teoría, aquí es aplicable el
método de Totales móviles (TM), porque las ventas son estacionales, combinado con el
de regresión. Haciendo uso de estas herramientas, las ventas proyectadas, para cada
trimestre, en el año 2016 son:

2410 – 2740 – 3050 – 3370

3503 – 3755 – 4007 – 4260

1383- 1292- 1232- 1552

950 – 740 – 680 - 1000

Pregunta 7 7.5 ptos.

Una cédula presupuestaria debe contener, de manera clara, las actividades que se
espera desarrollar en la empresa, por ejemplo en el caso del presupuesto de distribución
o Presupuesto de ventas, debe incluir la planeación:

Los ingresos que se proyectan y que afectarán el Estado de Resultados

Las unidades que se planea vender y los ingresos que esperamos percibir

Las estrategias de distribución en el mercado para mayor efectividad

Del período durante el cual se colocarán las unidades en el mercado

Pregunta 8 7.5 ptos.

Los presupuestos se clasifican desde diferentes puntos de vista, dependiendo de la


necesidad o del objeto social, etc. Seleccione la respuesta que considere más acertada.
En una compañía donde el objeto social sea fabricar y vender, el presupuesto de la Mano
de Obra Directa se define como el costo planeado del tiempo que se requiere para
fabricar las unidades planeadas. Desde este punto de vista, el presupuesto de M.O.D. se
clasifica como presupuesto

Privado

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Financiero

Flexible

Económico

Pregunta 9 7.5 ptos.

Los Totales Móviles (TM), herramienta para programar las ventas a corto plazo cuando
las ventas son estacionales, se definen como las ventas acumuladas a un período, de los
últimos doce meces (un año) incluyendo el que se está evaluando, de tal manera que el
TM a julio de 2015 acumula las ventas de

Agosto de 2014 a julio de 2015

julio de 2014 a julio de 2015

junio de 2014 a julio de 2015

Julio de 2013 a julio de 2015

Pregunta 10 7.5 ptos.

El presupuesto de Tesorería, de acuerdo con el campo de aplicabilidad en la Empresa, es


clasificado como plan financiero básicamente porque:

Los recursos disponibles para cancelar las obligaciones durante el período.

Permite calcular las necesidades de financiación durante un período

Incluye partidas que inciden fundamentalmente en el Balance.

Contiene tanto los ingresos como lo egresos para un período

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