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3/5/2020 Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-CONTROL INTERNO-[GRUPO1]

Quiz 2 - Semana 7

Fecha de entrega 5 de mayo en 23:55 Puntos 90 Preguntas 10


Disponible 2 de mayo en 0:00 - 5 de mayo en 23:55 4 días Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2

Instrucciones

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Historial de intentos

Intento Hora Puntaje


MÁS RECIENTE Intento 1 73 minutos 45 de 90

 Las respuestas correctas estarán disponibles del 6 de mayo en 23:55 al 7 de mayo en 23:55.

Puntaje para este intento: 45 de 90


Entregado el 3 de mayo en 20:42
Este intento tuvo una duración de 73 minutos.

Pregunta 1 9 / 9 pts

CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN. Uno de los principales


avances de la Constitución Política del 91 (Artículo 267), para la
vigilancia y evaluación fiscal del Estado y de los particulares que
manejan fondos o bienes de la nación fue:

Fiscalizar a los virreyes y administrar justicia en los territorios ocupados


en América

Crea las Contadurías Departamentales para examinar y fenecer


cuentas.

Elimina el control previo por parte de las contralorías y establece el


control posterior y selectivo

Examinar cuentas del presupuesto y revisar los contratos que firmara el


ejecutivo

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Incorrecto Pregunta 2 0 / 9 pts

INFORMACIÓN Y COMUNICACION. En el eje transversal de MECI


2014 Información y Comunicación es el elemento que determina el
recurso humano como parte fundamental para operar alimentar y
utilizar los sistemas de Información, está contemplado en el
componente:

Sistemas de Información y comunicación

Actividades de control interno

Información y comunicación externa Respuesta correcta

Ambiente de control interno

Incorrecto Pregunta 3 0 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. El fin de realizar auditorías es proporcionar consejos y
buenas prácticas orientados a al cumplimento de estrategias, pero esto
no quiere decir que evita que haya reducción de riegos en las
entidades.

Verdadero

Falso

Incorrecto Pregunta 4 0 / 9 pts

AUDITORIA PARA ENTIDADES PUBLICAS 2. EL Equipo MECI, está


conformado por representantes de las áreas de las entidades, con el
fin de tener retroalimentación entre el Modelo y dichas áreas. Cuáles
de los siguientes roles no pertenecen a este grupo:

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Acompaña en la formulación y promoción del mejoramiento continuo.

Fomentar una cultura en constante mejora del control.

Es el puente informativo entre los funcionarios ejecutores y la alta


gerencia.

Prestar asesoría a cada una de las áreas de la entidad.

Pregunta 5 9 / 9 pts

ACTUALIZACIÓN DE MECI. Los principales cambios que se dieron en


la actualización del Modelo Estándar de Control Interno de 2005 a
2014 se ven reflejados en que:

Los 29 elementos de control que hacían parte de la versión anterior del


Modelo se redefinen en 13 elementos que se desarrollan desde seis
Componentes.

Todas

Los tres subsistemas de control a los que se refería la versión anterior


se convierten en dos Módulos de Control

La información y comunicación se convierten en componentes


transversales al Modelo

Pregunta 6 9 / 9 pts

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AUDITORIA PARA ENTIDADES PUBLICAS 1. Cuando se habla que


se debe tener Conocimiento de la Entidad, Objetivo de la auditoría y
Alineación con la planeación estratégica de la Entidad, estas son
algunas características, que se deben tener en cuenta en la fase de
auditoria mencionado a continuación:

Planeación de la auditoria.

Desempeño de la actividad de auditoria interna.

Ejecución de la auditoria.

Programación Anual Oficina Control Interno

Pregunta 7 9 / 9 pts

AUDITORIA PARA ENTIDADES PÚBLICAS 3. La herramienta de


retroalimentación del Sistema de Control Interno, que analiza las
debilidades y las fortalezas, con el fin de cumplir las metas y objetivos
trazados, se refiere a:

Auditoria Interna.

El Plan de Mejoramiento.

Todas las anteriores.

Autoevaluación institucional.

Pregunta 8 9 / 9 pts

SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Responda falso o verdadero,


según corresponda. El propósito del control interno es procurar que
todas las actividades, operaciones y así como la administración de la

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información y los recursos..., se realicen de acuerdo con las normas


dentro de las políticas trazadas por la Dirección y en atención a las
metas u objetivos previstos.

Falsa

Verdadera

Incorrecto Pregunta 9 0 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. Dentro de los resultados de la auditoria de Pedro,
encuentra que como todos sus procesos están funcionando de una
manera correcta y que no debe hacer ningún tipo de ajuste, ni mejora.
¿Esto puede llegar a ocurrir?

Falso

Verdadero

Incorrecto Pregunta 10 0 / 9 pts

Metodología para la evaluación de la gestión de control interno. En la


etapa de ejecución para la evaluación de la gestión de control interno,
se deben ejecutar las siguientes acciones:

Todas las anteriores.

Formulación de recomendaciones.

Análisis de resultados y elaboración de informes evaluación.

Realizar todos los ajustes respectivos.

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Puntaje del examen: 45 de 90

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