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PROPUESTA DE SERVICIOS DE AUDITORÍA

Cali, 1 de marzo de 2020

Doctor
ANDRES OTALORA
Directora general
ANDRES OTALORA SAS
CALI

ASUNTO: Propuesta para la asesoría de Auditoria Interna.

Cordial saludo

Agradecemos la confianza que ha depositado en VAKESOLAY S.A.S., al


solicitarnos nuestra propuesta de servicios profesionales para asesorar y asistir
técnicamente a ANDRES OTALORA S.A.S. Para brindarles el siguiente servicio
profesional a propuesta:

Auditoria de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 expresados en


Normas internacionales de Información financieras. El presente documento
describe nuestro enfoque y el equipo responsable de su desarrollo.
Nuestra firma cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados y
experimentados en procesos de auditoría interna, por lo cual estamos seguros de
poder brindarles todo el apoyo requerido por el Grupo en este proyecto. Por lo
anterior, hemos dirigido los recursos de nuestra organización, para preparar una
propuesta de servicios que se ajuste a sus necesidades y exceda claramente sus
expectativas.

Antecedentes e importancia del tema


Se quiere conocer el impacto de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) en la compañía ANDRES OTALORA SAS, la cual se presenta
como un cambio importante si se tiene en cuenta que la normatividad colombiana
se regía por el decreto 2649 de 1993 “Por el cual se reglamenta la Contabilidad en
General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia”.

Las NIIF son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el propósito

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“Que lindo es contar con usted, cuente usted con nosotros”
de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera que
sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten
que la información de los estados financieros sea comparable y transparente, lo
que ayuda a los inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el
mundo a tomar sus decisiones.

Es indispensable solucionar el impacto que ha generado el uso de una


normatividad con tantos años en vigencia, metas de solución a corto plazo y
planes de acción empresariales que potencialicen el cambio que necesitamos,
requerimos la implementación de las normas internacionales de información
financiera porque son normas con estándares a nivel mundial y así poder conocer
y manejar la contabilidad a nivel internacional.

Impactos de la implementación de las NIIF

La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera


(NIIF) en las empresas colombianas está logrando un gran papel en la economía,
pero el poco conocimiento o falta de sentido común para con el tema, impide a los
empresarios la generación de nuevas ideas, estrategias el fortalecimiento del
capital de trabajo, la prolongación de la actividad en el mercado y el mejoramiento
de los procesos operativos y administrativos al no aplicar las NIIF.

Son numerosas las causas que hacen de esta actividad un auge, es por eso que
la compañía INDUSTRIAS PLASTMASTER SAS quiere saber qué tan competente
es y que tanto puede llegar a ser, ya que la compañía desconoce el verdadero
rumbo y los cambios que las NIIF pueden generar en su contabilidad y en la
valoración del riesgo estratégico.

Objetivo del trabajo

Realizar una auditoría financiera a la empresa ANDRES OTALORA SAS, para


determinar la razonabilidad de los estados financieros presentados a la asamblea
de socios, a la normatividad contable y financiera y su relación con las normas de
información financiera, además si la compañía ha cumplido con requisitos
financieros específicos, de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera.

• Verificar la razonabilidad de los estados financieros.


• Emitir el dictamen de auditoria sobre los estados financiero y auditoria
de sistemas e información complementaria para el año 2019.
• Analizar, evaluar, recomendar y asesorar concerniente a la información
de las actividades realizadas en la entidad.

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• Evaluar la implementación y efectividad del sistema de control interno de
la entidad de acuerdo con las normas técnicas de control y el marco
legal vigente.

Alcance

 Análisis de los estados financieros de ANDRES OTALORA SAS para la


evaluación de los riesgos estratégicos.

 Análisis de los procedimientos y políticas contables que actualmente se


desarrollan en la empresa, para recomendación de políticas contable bajo
los fundamentos de las NIIF.

 Evaluar el tratamiento contable de cada rubro y verificar que se cumplan


con las políticas y procedimientos establecidos por la dirección.

 Establecer si los estados financieros de la empresa para los años 2017-


2018 reflejan razonablemente su situación financiera y el resultado de sus
operaciones, comprobando que en la preparación se realizó con base a los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

 La auditoría se hará de acuerdo a las prescripciones legales y a las normas


de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, por consiguiente,
incluirá pruebas de la documentación de los libros y registros contables.

Metodología

Identificación de las áreas de auditoria.

 Conocimiento del negocio


 Planificar dependiendo de los resultados obtenidos.
 Evaluación del control interno
 Identificación de saldos, transacciones y revelaciones materiales
 Revisiones analíticas
 Identificar las cuentas que son significativas.
 Identificar las causas que afectan estas cuentas (Identificación de riesgos)
 Diseño de repuestas de auditoría

Dentro de este proceso se solicitará lo siguiente lo siguiente:

 Solicitar los Estados de Situación Financiera.


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 Solicitar libros oficiales.
 Comprobar la evidencia.
 Desarrollar de las pruebas de auditoria, a través de una planilla de ajustes
realizada
 Obtener conclusiones de los consolidados.
 Realizar un informe de auditoría.
 Diseñar el informe de auditoría.
 Archivar el informe de auditoria
 Verificar el cumplimiento de la política contable diseñada por la compañía
en este proceso.

Esto con el fin de poder desarrollar lo siguiente:

a) Planes para el análisis de procesos


b) Operaciones del proceso
c) Riesgos y controles del negocio a nivel de procesos
d) Clases significativas de transacciones y controles
e) Resumen de hallazgos (Situaciones encontradas y recomendaciones)
f) Informe:
 Diagnóstico y recapitulación de hallazgos.
 Una vez estudiada y analizada la operación, se hará un resumen de
los problemas y fallas detectadas, agrupadas de acuerdo con el tipo
de situación que afectan. Posteriormente deberá visualizar las
observaciones y posibles recomendaciones a las situaciones de
mejoramiento detectadas.
 Discusión del informe con los auditados.
 Elaboración del informe final, firmado por el Auditor Interno y los
auditores que participaron en la auditoria.

Duración estimada

Se tomará el periodo entre 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019
y se realizaría durante 5 meses que una fecha de entrega aproximada al 30 de
agosto del 2020, esto con base a los aspectos establecidos en el plan de trabajo
que se genera en el informe diagnóstico.

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“Que lindo es contar con usted, cuente usted con nosotros”
Propuesta económica

De acuerdo con la duración estimada del trabajo los honorarios por la contratación
del servicio de auditoria a los estados financieros de ANDRES OTALORA SAS
corresponde a $185.000.000 (ciento ochenta y cinco millones de pesos moneda
corriente) más IVA.

ETAPA Vlr por etapa


55.000.0
Diagnostico 00
20.200.0
Evaluación y planeación 00
32.800.0
Desarrollo de soluciones 00
41.500.0
Implementación 00
35.500.0
Aseguramiento 00
$
TOTAL
170.000.000

Forma de pago: 30% anticipado y el saldo en 4 cuotas mensuales de 32.375.000

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VAKESOLAY SAS

Resumen ejecutivo

Nuestra empresa VAKESOLAYASOCIADOS S.A.S fundada en el año 2013 por


KEVIN STEEVEN HERRERA MARTINEZ, VALENTINA MORENO TORRES,
SOFIA ZAMORANO CORDOBA, YAIRA FERNANDA IBARGUEN, LEIDY SOFIA
OLMEDO Y MARIA ANGELICA LEON NARVAEZ estando dicha empresa en
compromiso con nuestros clientes al prestar un servicio de auditoria íntegro y
cumpliendo con la normatividad, nuestra firma de auditoria cuenta con un amplio
alcance y capacidad profesional y técnica de nuestros integrantes. Dentro de
nuestros servicios básicos se encuentran los servicios de contabilidad, auditoría
financiera y operacional y consultoría en sistemas e impuestos.

VAKESOLAYASOCIADOS S.A.S. forma una red global de firmas de servicios


profesionales en los sectores de auditoría, impuestos y asesoría que nos da
acceso a una red de conocimiento y experiencia, representado por profesionales
en todo el mundo que nos apoya en la ejecución de nuestras tareas. 
Nuestra estrategia aspectos claves, como:
 Un equipo experimentado de profesionales, que considera la participación
de especialistas, con experiencia en Normas internacionales de información
financiera.
 Nuestra experiencia en procesos de similar naturaleza con instituciones
prestadoras de servicios.
 El constante proceso de aseguramiento de la calidad del servicio.
Se ofrece la aplicación de un enfoque personalizado, que tenga presente las
necesidades específicas de los administradores, es tan importante como la
identificación de las herramientas o de los informes apropiados en cada caso; Es
por ello que nuestra metodología se centra en entregarles nuestra experiencia
para completar una labor exitosa dentro de los marcos de tiempo establecidos
conjuntamente.

Misión
Convertirnos en verdaderos socios estratégicos de nuestros clientes, brindándoles
soluciones tributarias, contables, financieras y administrativas, orientadas al
desarrollo sustentable de sus negocios, incentivando el cumplimiento de normas
técnicas, a través del acompañamiento oportuno y eficiente manteniendo nuestros
valores éticos, sociales y profesionales.

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“Que lindo es contar con usted, cuente usted con nosotros”
Visión
Llegar a ser líderes en la prestación de servicios administrativos, financieros y
tributarios, a nivel local y regional.
Valores Corporativos
- Compromiso con nuestros clientes y la sociedad.
- Liderazgo.
- Innovación de nuestros procesos mediante un programa de capacitación
continua.
- Ética y Profesionalismo en nuestros procedimientos y resultados.
- Independencia que garantiza la seguridad de los resultados.
Ponemos a su disposición el conocimiento y la experiencia de nuestros
profesionales para la prestación de un servicio óptimo cada uno de nuestros
clientes.

NUESTROS SERVICIOS
 AUDITORIA EXTERNA: FINANCIERA Y CONTABLE
Mediante un proceso detallado de validación y evaluación de los estados
financieros, brindamos apoyo en los procesos de toma de decisiones en las
empresas, emitiendo así un concepto técnico e independiente, emitiendo
recomendaciones para el mejoramiento en los procesos de gestión financiera y
control interno contable.
 AUDITORIA FISCAL:
En la auditoría fiscal, se evalúan evidencias y hechos relacionados con actos de
tipo tributario. 
Nuestra labor es comparar las declaraciones y los pagos de impuestos con las
finanzas de las empresas verificando también la información presentada por los
medios magnéticos.
 AUDITORIA INFOMATICA:
Es de vital importancia contar con mecanismos y procedimientos que garanticen la
confidencialidad de la información de las empresas y de sus equipos de cómputo,
por eso realizamos acompañamiento desde la instalación de software hasta el
control y verificación de la información y uso adecuado en el procesamiento de la
información, de manera eficiente, efectiva y económica.

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“Que lindo es contar con usted, cuente usted con nosotros”
 AUDITORIA FORENSE:
El auditor forense tiene la habilidad y conocimiento para realizar en el caso que
sea requerido una investigación financiera para detectar actividades fraudulentas,
irregulares o negligencia comercial.
 VALORACION DE LAS EMPRESAS:
Cuantificamos la actividad de la compañía, estados financieros, patrimonio,
proyecciones financieras según requerimiento del cliente, de igual manera
valoramos factores internos y externos que puedan afectar la empresa valorada.
 OUTSOURCING:
Implementamos servicios de tercerización, financiero, contable, nómina y
cartera lo que permitirá a nuestros clientes mejoras en la competitividad de la
organización y reducción de costos.

Esta información se considera confidencial por parte de la empresa, para fines


exclusivos de evaluar la posibilidad de que la firma preste sus servicios de
consultoría, para cualquier uso distinto requiere de la autorización previa de la
firma.

Esperamos que esta oferta de servicios profesionales sea adecuada y de


conveniencia y quedamos a su entera disposición para brindarle cualquier
información.

Agradecemos la confianza que nos brinda y tenemos la certeza de poder


entregarle un resultado satisfactorio a su modelo de negocio.

Cordial saludo

VALENTINA MORENO TORRES


GERENTE
VAKESOLAY S.A.S

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