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La presencia de la paz llena de colores ala vida

TEMA:

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “


DEDICATORIA

Dedicamos el presente trabajo a nuestra familia y amistades por su


constante apoyo y comprensión en el desarrollo de mi carrera profesional y por
ser la razón más poderosa para continuar con nuestra superación personal y
profesional. Esto fue posible primero que nadie con la ayuda de Dios, gracias
por otorgarnos la sabiduría y la salud para lograrlo. Gracias a los intercambios
y exposiciones de ideas con nuestros compañeros de estudios durante el
proceso educativo.

A los docentes del IESTP “Perú Japón” que nos han ido formando
técnica y profesionalmente, como también de alguna u otra forma me han
guiado a motivarme para ser cada día más grande y no dejarme vencer en este
mundo tan competitivo.

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “


AGRADECIMIENTO

A DIOS: Por darnos la fortaleza, sabiduría y salud de la cual requerimos para


nuestro aprendizaje en las aulas y el desarrollo de este proyecto.

A nuestros familiares, amigos y a todos aquellos quienes fueron parte de este


gran recorrido en este ciclo y todos los anteriores los cuales nos ayudaron a
desarrollarnos como profesionales. Y A todos nuestros docentes que han sido
pilares de nuestra formación personal y profesional.

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “


PRESENTACION

Somos un grupo de jóvenes emprendedoras que vamos a realizar un


proyecto empresarial destinado al mundo de las redes de computadoras y
equipos informáticos. Con el soñador pero firme deseo de formar nuestra
propia empresa al servicio de nuestra ciudad y región con gran expectativa de
desarrollo y generación de empleo. Nuestro interés está basado en formar y
administrar una empresa que nos de nuestros propios beneficios para poder
emplear a profesionales en lugar de ser empleados por otros empresarios y/o
instituciones. A continuación realizamos una pequeña presentación de las
personas que formamos el proyecto empresarial.

Nombre: BRICEÑO RAMOS, Loidy


Edad: 21 años
Localidad: Chachapoyas
Ocupación: plan contable 2014 del gobierno regional amazonas,
Experiencia: Cursados los estudios correspondientes de carrera técnica de
Computación e Informática.

Nombre: PUERTA CHOCTALIN, Marden


Edad: 21 años
Localidad: Chachapoyas
Ocupación: instalación y configuración de antenas y cámaras para la red Wze
- Perú
Experiencia: Cursados los estudios correspondientes de carrera técnica de
Computación e Informática, cursos mikrotik y programación web.

Nombre: VENTURA RAMOS, Keily


Edad: 21 años
Localidad: Chachapoyas
Ocupación: plan contable 2014 del gobierno regional amazonas
Experiencia: Cursados los estudios correspondientes de carrera técnica de
Computación e Informática.

Índice N°
CAPITULO I..........................................................................................................................................................................6

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “


1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA............................................................................................................7
1.1. Nombre Y Razón Social Del Proyecto:....................................................................................................7
1.2. Sector..........................................................................................................................................................7
1.3. Dirección Legal..........................................................................................................................................7
1.4. Giro Del Negocio........................................................................................................................................7
CAPITULO II:........................................................................................................................................................................8
2. DESCRIPCIÓN Y PLAN ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO..................................................................................8
2.1. Descripción Del Producto O Servicio......................................................................................................8
2.2. Plan Estratégico Del Negocio...................................................................................................................9
CAPITULO III......................................................................................................................................................................12
3. ESTUDIO DEL MERCADO.................................................................................................................................12
3.1. Análisis Del Sector...................................................................................................................................12
3.2. Estimación Del Mercado Potencial........................................................................................................13
3.3. Análisis De La Competencia...................................................................................................................14
CAPITULO IV.....................................................................................................................................................................16
4. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESO PRODUCTIVO................................................16
4.1. Plan De Comercialización.......................................................................................................................16
4.1.1. Estrategia Del Servicio.......................................................................................................................17
4.1.2. Estrategia de precio............................................................................................................................17
4.1.3. Estrategia De Promoción...................................................................................................................18
4.1.4. Estrategia De Plaza.............................................................................................................................18
4.2. Análisis Del Proceso Productivo............................................................................................................18
CAPÍTULO V......................................................................................................................................................................20
5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA........................................................................................................................21
5.1. Estructura Orgánica De La Empresa.....................................................................................................21
5.2. Manual De Organizaciones Y Funciones...............................................................................................21
5.3. Slogan Del Negocio.................................................................................................................................24
CAPÍTULO VI.....................................................................................................................................................................25
6. ANLISIS ECONOMICO Y FINANCIERO............................................................................................................26
6.1. Presupuesto De Ventas E Ingresos:......................................................................................................26
6.2. Acumulación De Pagos...........................................................................................................................28
6.3. Gastos pre operativos.............................................................................................................................30
6.4. Presupuesto de costos............................................................................................................................30
6.5. Presupuesto de inversiones...................................................................................................................31

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “


CAPITULO
I

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “ Página |1


1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1.1. Nombre Y Razón Social Del Proyecto:
Servicios de internet e interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi sac”
1.2. Sector
Servicio
1.3. Dirección Legal
Jr. Amazonas N° 1240 Chachapoyas-Amazonas-Perú
1.4. Giro Del Negocio
Zona Wiffi es una empresa dedicada a proveer servicio de internet de
calidad y navegación en tiempo real a empresas públicas y privadas
además a personas naturales con servicio de instalación a domicilio, este
servicio cubre el 90% de territorio de amazonas y parte de san Martín.

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “ Página |2


CAPITULO
II:

2. DESCRIPCIÓN Y PLAN ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO


2.1. Descripción Del Producto O Servicio
 La prioridad de la empresa es brindar un servicio de internet de
calidad mejorando la experiencia del usuario en cuanto a navegación
web teniendo el acceso a internet en tiempo real con un tiempo de
respuesta de la web de 10 ms.

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “ Página |3


 Zona Wiffi nació para cubrir las necesidades de navegación a internet
del usuario ya que en nuestra región para visualizar una página o
realizar una operación en internet se ocupa un valioso tiempo
esperando a que una web pueda mostrarse de manera correcta en el
ordenador, con el servicio de zona wiffi esta experiencia de
navegación mejorara notablemente siendo las navegaciones en
tiempo real.
 Zona wiffi sac
 Zona wiffi
2.2. Plan Estratégico Del Negocio
 VISION
Al 2016 estar presente con nuestro servicio en el 60% de usuarios
que acceden a internet en la región amazonas, brindando un servicio
de calidad cubriendo las expectativas de navegación del cliente.
 MISION
Somos una empresa proveedora de servicio de internet de calidad, la
satisfacción del usuario es nuestra principal prioridad con atención
descentralizada e inculcando el uso de las nuevas tecnologías de
información y comunicación influyendo en la sociedad amazonense a
estar a la vanguardia del avance tecnológico en nuestro país.
 OBJETIVOS
 Objetivo General
Mejorar el servicio de internet y conexiones inalámbricas de
alta calidad con cobertura del 90% de la región del territorio de
amazonas.
 Objetivos Específicos
 Adquirir proveedores de internet y equipos que se
adapten a los aspecto geográficos de la región
 Implementación de torres en lugares estratégicos que
ayuden el correcto enlace y transmisión de datos
necesarios.
 Implementar servidores de cache y controles de
navegación de usuario.

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “ Página |4


 Capacitar al personal de la empresa en la correcta
configuración e instalación de los equipos en la zona de
usuario.
 Implementar políticas de navegación del usuario para
un óptimo rendimiento de la red.
 ESTRATEGIAS
 Capacitación constante en implementación gestión y
administración de redes de todo el personal que labora en la
empresa.
 Publicidad en los distintos medios de comunicación regional.
 FORTALEZAS
 Los socios de la empresa somos conocedores de la
informática y gestión y administración de redes.
 Personal capacitado en uso de las nuevas tecnologías
e información y comunicación.
 Equipos de redes propios
 OPORTUNIDADES
 Gran cantidad de estudiantes
 Pocas empresas que brinden este servicio
 Instituciones públicas y privadas que carecen de un
servicio aceptable del servicio de internet.
 Zonas aledañas a Chachapoyas que no cuentan con el
servicio pese a contar con instituciones públicas y
educativas.
 DEBILIDADES
 Falta de infraestructura propia en las sucursales
 Falta de conocimientos en administración de empresas.
 Falta de medios de transporte propio para el
desplazamiento de equipos y personal a las sucursales
 AMENAZAS
 Devaluación acelerada de equipos por el aspecto
climático de nuestra región.
 Relieve muy accidentado para la conexión la red entre
ciudades

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “ Página |5


 Falta de energía eléctrica y muchas localidades de la
región
 Falta de medios de transporte para llegar a cubrir con el
servicio al 100% de la región.
 Inserción al mercado de grandes operadoras
telefónicas que cubren servicio de internet.
 Mejora e innovación de las empresas ya existentes

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “ Página |6


CAPITULO
III

3. ESTUDIO DEL MERCADO


3.1. Análisis Del Sector
Las características de nuestro mercado es la siguiente:

 Los clientes que van a requerir nuestros servicios son: jóvenes,


adultos, empresas.
 Los recursos económicos de nuestros clientes son de nivel medio
y alto.
 La mayoría de nuestros clientes son trabajadores y estudiantes
(profesionales, universitarios), también tenemos al público en
general.

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “ Página |7


 Los clientes que van a utilizar nuestros servicios son personas
que van a necesitar el servicio de: internet a domicilio, internet a
oficinas, instalación de cámaras, etc.
 Tenemos una gran variedad de competencia aunque no ofrecen
los mismos servicios que nuestra empresa pero forman parte del
mercado competitivo:
 Redes hard
 Master soft
 A&p
 WZE-Peru
 WElGOME
 El personal que va contar nuestra empresa son los siguientes:
 gerente (1)
 Ing de sistemas(1)
 Técnicos en computación(2)
 Nuestros proveedores van a ser directos de fábrica:
 Telefonica(internet)
 TechData(equipos de red)
 Vigilancia inteligente (camaras)

Segmentación Del Mercado


3.2. Estimación Del Mercado Potencial
Estimación Del Mercado:
Según las encuestas realizadas en la ciudad de Chachapoyas se obtuvo los
sgtes resultados:

 el 68% de los encuestados están dispuestos a recibir nuestros servicios,


el 31% lo decidiría en el momento de la oferta y el 1% no optaría por
recibir nuestros servicios.
 el precio que estarían dispuestos a pagar seria:
o el 62 % estaría dispuestos a pagar s/.40
o el 22% pagaría s/.20
o el 7% pagaría s/. 60
o el 4% no están dispuestos a pagar s/.100.

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o el 5% otro precio (entre S/.25 y 45)
 el 59% de los clientes respondió que para contratar un servicio se
fijarían que la empresa este bien constituida
 el 16% dice que la empresa debe ofrecer una garantía de navegacion
 el 22% opto un buen servicio y que sea barato
 el 3% tiene sus propios requisitos(ninguno)de los clientes utilizan todos
los servicios (impresiones, copias, internet)
 el 48% de los clientes le gustaría que el servicio de internet sea por
conexión modem,
 37% por wiffi
 15. % prefiere una conexión cableada
 El 49% desearía el servicio adicional de servicio de soporte técnico en
casa
 El 42% desearía el servicio adicional de instalación de software en casa
 El 9% otros servicios

Edad Ocupación Estilo de vida


Jóvenes 17-29  Estudiantes Economía media
 profesionales
Adultos 30-60 Profesionales Economía media

3.3. Análisis De La Competencia


De acuerdo al análisis de las encuestas realizadas en nuestra ciudad con
respecto a las empresas que brindan el mismo servicio los resultados son
los siguientes el 15% conoce a telefónica el 71% movistar, el 1%
WELGOME, el 1% WZE-Peru, el 6% MasterSoft, los clientes tienen los
servicios de otros proveedores porque un 7% por que es barato, un 50%
porque tienes atención de calidad, un 13 % por un buen ancho de banda,
4% por que reúne todas las características anterioires, y un 26% por que no
conoce mas proveedores

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CAPITULO
IV

4. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESO


PRODUCTIVO
4.1. Plan De Comercialización.
Nuestra empresa dará a conocer nuestro servicio mediante las redes
sociales, email, y los diferentes medios de comunicación social de nuestra

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región, la prioridad principal de nuestra empresa es disponibilidad del
servicio las 24 horas del día garantizando la calidad y buen servicio.
4.1.1. Estrategia Del Servicio

En nuestra empresa vamos a ofrecer los servicios de:

 internet a domicilio, oficinas y/o trabajo.


 diseño de redes
 instalación de cámaras
 colocación de posos a tierra
 soporte técnico en casa(opcional)
La prioridad de la empresa es cubrir las necesidades y expectativas de los
clientes que soliciten nuestro servicio cumpliendo con nuestro trabajo en un
tiempo apropiado con una calidad garantizada, el servicio de internet estará
a disposición del cliente las 24 horas del día
4.1.2. Estrategia de precio
 diferenciación de precios:
los precios muchas veces son determinantes para los clientes a la
hora de elegir un producto o servicio, por tal razón se realiza un
cuadro comparativo con respecto a los precios establecidos por
nuestra competencia .

Competencia Nuestra Empresa


Planes De internet Planes De internet
Tiempo Ancho de Banda Precio S/. Tiempo Ancho de Banda Precio
1 mes 256 kbps 50 1 mes 256 kbps 40
1 mes 512 65 1 mes 512 kbps 60
1 mes 812 80 1 mes 812 kbps 75
1 mes 1mg 100 1 mes 1mg 90
Servicio Servicios
Servicio Precio instalación Servicio Precio instalación
Instalación --- 360 Instalación --- 350
B B
Cámaras 150 100 Cámaras 150 100
DVR 200 100 DVR 200 100
Pozo a --- 1500 Pozo a --- 1400
Tierra Tierra

Analizando este cuadro hemos reducido nuestros precios para así dar al cliente
un producto a menor precio.

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4.1.3. Estrategia De Promoción

Las Redes Sociales como Facebook y twitter serán nuestra


principal herramienta de difusión de la empresa además de realizar
publicidad radial y televisiva.

 Objetivo.-promocionar nuestros servicios para mostrarnos al


mercado generando expectativas y preferencia de la población
 Establecimiento de un presupuesto:

Precio Precio total


4.1.4. unitario
 Spot publicitario (radio) s/.150.00 s/.300.00
 Anuncio publicitario s/.500.00 s/.500.00
(televisión) propio s/.1000.00
 Internet(página web) s/. 0.00 s/ 0.00
 Redes sociales
Subtotal S/. 1800.00

Estrategia De Plaza
 Todo servicio brindado por zona wiffi será a domicilio, oficina o lugar de
trabajo mostrando profesionalismo y seriedad en el trabajo garantizando
la calidad del mismo.
 Para los clientes de las afueras de nuestra ciudad tendremos sucursales
con técnicos capaces de resolver sus necesidades de manera
satisfactoria.
 Asesoramiento, informaciones, sugerencias, e insatisfacciones a través
de nuestra web (https://www.wiffizone-peru.com/).
4.2. Análisis Del Proceso Productivo

A) para el proceso productivo:


Cuadro de maquinarias y equipos

MAQUINARIAS Y EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD


Pc 1 10
SWITCH 1 10
ROUTER 1 5
TUNDERCACHE 1 2
SERVIDOR 1 2

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MIKROTIK 1 2
CAMARAS 1 10

Cuadro De Herramientas

HERAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD


GRIMPIES 1 3
CANALETAS 1 15
CABLE UTP CATEGORIA 6 1 10 CAJAS
DESTORNILLADOR 1 5 PACK
SOPLETE 1 2
MULTITESTER 1 5
ESCALERA 1 5
UBIKITI 1 10

Cuadro De Personal

PERSONAL CANTIDAD
TECNICOS 2
INGENIERO DE SISTEMAS 1

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CAPÍTULO
V

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
5.1. Estructura Orgánica De La Empresa

Junta General De Acciones

Gerencia General
Asesor Legal
Centro De Redes

Técnico 1 Técnico 2

a. Órganos de gobierno
 Junta general de acciones

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b. Órganos de dirección:
 Gerencia general
c. Órganos de control:
 Asesor legal
d. Órganos de línea
 Centro de redes
5.2. Manual De Organizaciones Y Funciones

ZONA WIFFI SAC


TITULO I
GENERALIDADES

1. FINALIDAD.- brindar servicio internet de calidad que cubra la mayor


parte de la región amazonas.
2. BASE LEGAL.- la ley de las sociedades 26887
3. ALCANCE.-
Nuestra empresa abarca las siguientes áreas:
 Área de informática, comunicaciones y redes.

TITULO II
CAPITULO I
ORGANO DE GOBIERNO

1) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


AUTORIDAD: gerencia general
FUNCIONES:
 Modificar el estatuto
 Aumentar o reducir el capital social
 Emitir obligaciones
 Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor
contable exceda el 50% del capital de la sociedad.
 Disponer investigaciones y auditorios especiales.
 Acordar la transformación, función, decisión, reorganización y
disolución de la sociedad así como resolver sobre su liquidación.
 Resolver en las cosas en que la ley o el estatuto dispongan su
intervención y en cualquier otro que requiera el interés social

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CAPITULO II
ORGANOS DE DIRECCION
1. GERENCIA GENERAL
CARGO: gerente general
AUTORIDAD: secretaria, área de redes.
DEPENDENCIA: directorio
Funciones:
o Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios
correspondientes al objeto social.
o Representar la sociedad con las facultades generales y
especiales previstas en el código procesal civil y las
facultades previstas en la ley general de arbitraje.
o Asistir pero sin voto a las sesiones del directorio salvo que
este acuerdo sesionar de manera reservada.
o Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la junta
general salvo que este decida en contrario.
o Expedir constancia y certificación respecto de los libros y
registros de la sociedad.
o Actuar como secretario de las juntas de accionistas y de
directorio.

CAPITULO III
ORGANOS DE LINEA

I. CENTRO DE REDES
A. JEFE DE AREA: Ing. De sistemas
AUTORIDAD: tecnico1, tecnico2, tecnico3.
DEPENDENCIA: Gerente General
FUNCIONES:
o Informar al gerente general de las instalaciones
mensuales
o Realizar los contratos mensuales con los clientes
para el servicio brindado.

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o Celebrar contratos con los proveedores de equipos
de redes, cómputo, cámaras, etc.
o Asistir a reuniones de la junta de direcciones y
realizar funciones según le ordenen.
o Controlar el buen funcionamiento de toda la red y
sus sucursales.
o Orientar a sus técnico para su desempeño optimo y
trabajo correcto
o Evaluar el trabajo y rendimiento de sus técnicos.
B. TECNICOS (2)

DEPENDENCIA: ingeniero de Sistemas


FUNCIONES:

 Instalación de las antenas ubiquiti.


 Configuración de equipos de los clientes
 Soporte técnico de redes en los clientes
 Instalación de cámaras

5.3. Slogan Del Negocio.


“Pide tu zona wiffi y controla tu mundo en un clic”

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CAPÍTULO
VI

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “ P á g i n a | 20


6. ANLISIS ECONOMICO Y FINANCIERO

ANALISIS ECONOMICO

6.1. Presupuesto De Ventas E Ingresos:

Perio Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Septiembr Octubr Noviembr diciembr total
do o o e e e e
servicios
 Instalació 30 25 20 20 20 30 40 40 45 clientes 45 15 0 321
n Equipos cliente clientes cliente clientes cliente cliente cliente cliente clientes clientes clientes clientes
s s s s s s
 servicios 30 25 10 20 20 30 40 40 45 clientes 45 15 0 321
Internet cliente clientes cliente clientes cliente cliente cliente cliente clientes clientes clientes clientes
s s s s s s
 Instalació 2 0 2 5 0 0 0 4 3 2 0 1 19
n de cliente clientes cliente Clientes cliente cliente cliente cliente clientes clientes clientes Clientes. Clientes
Cámaras s s . s s s s .

Periodo Enero Febrer Marz Abril Mayo Junio Julio Agost Septiemb Octub Noviemb diciemb total
o o o re re re re
Pl
an
 256 18 15 10 12 10 20 25 25 25 25 15 0 200

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kbps client cliente client client client client client cliente clientes cliente clientes clientes cliente
es s es es es es es s s s
 512 5 6 0 4 2 5 10 10 10 8 0 0 60
client cliente client client client client client cliente clientes cliente clientes clientes cliente
es s es es es es es s s s
 812 5 2 0 4 3 3 3 2 8 8 0 0 38
client cliente client client client client client cliente clientes cliente clientes clientes Cliente
es s es es es es es s s s.
 1mg 2 2 10 0 5 2 2 3 2 clientes 5 0 clientes 0 33
client cliente client client client client client cliente cliente clientes
es s es es es es es s s
TOTAL 321

Tabla Acumulativa De Clientes

Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr Octubre Noviembr diciembre Total
Plan e e
 256 18 18+15=33 33+10=4 43+12=5 55+10=6 65+20=8 85+25=1 110+25=13 130+25=16 160+25=18 187+15=20 202+0 = 200
kbps cliente clientes 3 5 5 5 10 5 0 5 0 200 clientes
s clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes
 512 5 5+6=11 0 11+4=15 15+2=17 17+5=22 22+10=3 32+10=42 42+10=52 52+8=60 0 0 60
cliente clientes clientes clientes clientes clientes 2 clientes clientes clientes clientes clientes clientes
clientes
 812 5 5+2=7 0 7+4=11 11+3=14 14+3=17 17+3=20 20+2=22 22+8=30 30+8=38 0 0 38
cliente clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes Clientes

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “ P á g i n a | 22


s .
 1mg 2 2+2=4 10+4=14 0 clientes 14+5=19 19+2 =21 21+2=23 23+3=26 26+2=28 28+5=33 0 clientes 0 clientes 33
cliente clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes clientes
s
TOTAL 311

6.2. Acumulación De Pagos

Periodo Ener Febrer Marz Abri May Juni Juli Agost Septiembr Octubr Noviembr diciembr
servicios o o o l o o o o e e e e
 Servici s/.1575 s/.2865 s/.4165 s/.518 s/.6380 s/.7885 s/.993 s/.11710 s/.14290 s/.17420 s/.17420 s/.17420
5 0
o De
interne
t

Periodo Ener Febrero Marzo Abril Mayo Juni Juli Agosto Septiembr Octubr Noviembre Diciembre
Plan o o o e e
 256 kbps 720 1320 1720 2200 2600 3400 4400 5200 6400 7400 8000 8000

 512 300 660 660 900 1020 1320 1920 2520 3120 3600 3600 3600
 812 375 525 525 825 1050 1275 1500 1650 2250 2850 2850 2850
 1mg 180 360 1260 1260 1710 1890 2070 2340 2520 2970 2970 2970
total 1575 2865 3265 4305 5480 6985 8990 10810 13390 15920 16520 16520

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “ P á g i n a | 23


Periodo Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr Octubr Noviembr diciembr
servicios o e e e e
 Instalación de s/.1050 s/.8750 s/.350 s/.700 s/.700 s/.1050 s/.1200 s/.1200 s/.15700 s/.1570 S/.5250 s/.0
Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0
 Servicio De s/.1575 s/.2865 s/.416 s/.518 s/.638 s/.7885 s/.9930 s/.1171 s/.14290 s/.1742 s/.17420 s/.17420
internet 5 5 0 0 0
 Instalación s/.1800 s/.0 s/.180 s/.450 s/.0 s/.0 s/.0 s/.4500 s/.2700 s/.1800 s/.0 s/.900
Cámaras 0 0
TOTAL 13875 11615 9465 16685 13380 18385 21930 28210 32690 34920 22670 18320

Servicio De Interconexiones Inalámbricas “Zona Wiffi Sac “ P á g i n a | 24


6.3. Gastos pre operativos

RUBRO MENSUAL MONTO TOTAL


LICENCIA DE s/. 700.00 s/. 700.00
FUNCINAMIENTO
GASTO DE s/. 700.00 s/. 700.00
CONSTITUCIÓN
LICENCIA DE AVISOS s/. 200.00 s/. 200.00
ESTATUTO s/. 300.00 s/. 300.00
SUB TOTAL S/. 1900.00

6.4. Presupuesto de costos

RUBRO VALOR UNID. COSTO COSTO


UNIT. FIJO VARIABL
REQUERIDA COSTO
E
TOTAL
COSTOS DIRECTOS
Materia prima

Antenas UBNT 220 27 5940 x

Cámaras 120 2 240 x

Internet 1500 1 1500 x

Conectores rj45 80 1 80 X

UTP Cat5 240 5 1200 X

Mano de obra

Ing. de 2000 1 2000 x


sistemas
1000 2 2000 x
Técnicos

Total: S/.12960

COSTOS INDIRECTOS
Gastos pre s/.159.00 1 S/.159.00 X
operativos

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Gastos
administrativos
2750

Sueldo del gerente


s/.2000.00 1 S/.2000 X X
Luz, agua
S/.200.00 1 S/.200.00 X
Teléfono
s/.50 1 S/.50.00 X
Útiles de oficina
S/. 500 1 S/.500.00 X
Gastos de ventas
460
Publicidad
s/.50.00 2 S/.100.00 X
Transporte
S/. 30.00 8 S/. 240.00 X
Comida
S/. 5.00 24 S/. 120.00 x

TOTAL S/.
3369,00

6.5. Presupuesto de inversiones

RUBRO VALOR UNID COSTO TOTAL


UNITARIO REQUERIDA
1.-infraestructura
Instalaciones 200.00 3 s/.600.00
Eléctricas

TOTAL

S/.600.00
2.- MAQUINARIA Y EQUIPOS

SERVIDOR s/.15000.00 1 s/.15000.00


TUNDERCACHE
MIKROTIK s/. 1500 3 S/. 4500.00
IMPRESORAS s/.750.00 2 s/.1500.00
PCs s/.1500.00 6 s/.9000.00
SWITCH S/.320.00 10 S/.3200.00
ROUTER S/.100.00 10 S/.1000.00
TOTAL S/. 34200.00

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3.-HERRAMIENTAS
PACK SATRA S/. 450 2 S/. 900.00
CANALETAS S/. 3.50 20 S/. 70.00
CABLE UTP S/. 250.00 10 S/ 2500.00
CATEGORIA

6
PACK LLAVES S/. 50 2 S/. 100.00
ESCALERA S/. 500 2 S/. 1000.00
TOTAL S/.4570.00

4.-MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIOS S/.300.00 3 S/.900.00
MESAS S./ 100.00 3 S/. 300.00
SILLAS S/. 100 10 S/. 1000.00
TOTAL S/.2200.00

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ANALISIS FINANCIERO:

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Concepto M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M1 M2
Ingreso por 13875 11615 9465 16685 13380 18385 21930 28210 32690 34920 22670 18320
ventas
Costo de 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960
ventas
Utilidad bruta 915 -1345 -3495 3725 420 5425 8970 15250 19730 21960 9710 5360
Gastos 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
administrativo
s
Gastos de 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
ventas
Gastos pre 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
operativos
depreciación 301.925 301.925 301.925 301.92 301.925 301.925 301.925 301.925 301.925 301.925 301.925 301.925
5
Utilidad antes - - - 54,075 - 1754,07 5299,07 11579,07 16059,07 18289,07 6039,07 1689,07
del impuesto 2755,92 5015,92 7165,92 3250,92 5 5 5 5 5 5 5
e intereses 5 5 5 5
intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad - - - 54,075 - 1754,075 5299,075 11579,075 16059,075 18289,075 6039,075 1689,075

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antes del 2755,925 5015,925 7165,925 3250,925

impuesto
Impuesto 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Utilidad -2905,925 -5165,925 -7315,925 -95,925 -3400,925 1604,075 5149,075 11429,075 15909,075 18139,075 5889,075 1539,075

neta

FLUJO DE CAJA

Flujo De Caja

Conce M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M1 M1 M12
pto 0 1
A.Ingr 0,0 13 11 94 16 13 18 21 28 32 34 22 1832
esos 0 87 61 65 68 38 38 93 21 69 92 67 0
5 5 5 0 5 0 0 0 0 0
B.Egr 43. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16.1
esos 47 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 70,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1296
Costo 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 0
s De 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Venta
s
B2 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2750
Gasto 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
s
Admi
nistra
tivos
B3 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 460
Gasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s De
Venta
s
B4 1.9
Gasto 00,
s Pre 00
Opera
tivos
B5 41.
Invers 57
iones 0,0
0
C - - - - 51 - 2.2 5.7 12. 16. 18. 6.5 2.15
Saldo 43. 2.2 4.5 6.7 5,0 2.7 15, 60, 04 52 75 00, 0,00
Antes 47 95, 55, 05, 0 90, 00 00 0,0 0,0 0,0 00
De 0,0 00 00 00 00 0 0 0
Impue

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stos 0
A-B
D - - - 15 - 66 1.7 3.6 4.9 5.6 1.9 645,
Impue 68 1.3 2.0 4,5 83 4,5 28, 12, 56, 25, 50, 00
sto A 8,5 66, 11, 0 7,0 0 00 00 00 00 00
La 0 50 50 0
Renta
E - - - - 36 - 1.5 4.0 8.4 11. 13. 4.5 1.50
Flujo 43. 1.6 3.1 4.6 0,5 1.9 50, 32, 28, 56 12 50, 5,00
De 47 06, 88, 93, 0 53, 50 00 00 4,0 5,0 00
Caja 0,0 50 50 50 00 0 0
Econo 0
mico
C-D
Prest 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
amos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recibi
dos
Pagos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Const 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
antes
F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Flujo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De
Caja
Financ

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iero
Flujo - - - - 36 - 1.5 4.0 8.4 11. 13. 4.5 1.50
De 43. 1.6 3.1 4.6 0,5 1.9 50, 32, 28, 56 12 50, 5,00
Caja 47 06, 88, 93, 0 53, 50 00 00 4,0 5,0 00
Final 0,0 50 50 50 00 0 0
E+F 0
Total -
9.79
6,50

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