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Segunda-feira, 23 de dezembro de 2019

Prezado(a) Sr(a): Kedma Francielle Morais Silva Parcela/Plano: 001/002


Número do Contrato: 007-102103078773 Vencimento: 27/12/2019
CPF/CNPJ: 082.135.024/26
Segue abaixo documento para pagamento de débito de Vossa responsabilidade conforme negociação proposta.
O não pagamento nos prazos e valores negociados implica no cancelamento desta, ou seja, este mesmo acordo
não poderá ser renovado.

OBSERVAÇÕES: Segue
Segue
abaixo
Não receber este documento após a data do vencimento. Segue
abaixo
documento
abaixo
documento
documento
para
para
Documento pago com cheque será considerado quitado somente após a sua compensação. para
pagamento
pagamento
de
pagamento
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débito
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débito
débito
de
de
Vossa
de
Vossa
responsabilidade,
Vossa
responsabilidade,
Horário de Atendimento Telefone de Contato responsabilidade,
Segunda a sexta: das 08h às 20h 4003 4324 - Capitais e regiões metropolitanas
Sábados: das 08h às 14:20h 0800 880 4324 - Demais localidades (de um telefone fixo)

Credor: MIDWAY S.A. - CRÉDITOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS


Rua Leão XIII, 500- Jardim São Bento - CEP: 02526-900 - São Paulo - SP - CNPJ 09.464.034/0001-12

Caso sua pendência já tenha sido regularizada, por gentileza, desconsidere este comunicado e nos encaminhe cópia do comprov ante de pagamento.
999022019122313503047

Recibo do Pagador
Pagador
Kedm a Francielle M orais Silva CPF: 082.135.024/26
Benef iciário Agência/Código Beneficiário Carteira/Nosso Número Número do Documento Vencimento
AUDAC - CNPJ: 47.679.824/0001-01 3395-2/0066056-6 04/60016591176-P 60016591176 27/12/2019
Valor do Documento ( - ) Desconto ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora / Multa ( = ) Valor Cobrado
********149,98
Autenticação Mecânica

..........................................................................................................................................................................................................................................................

237-2 23793.39506 46001.659112 76006.605604 4 81160000014998


Local do Pagamento Vencimento

Pagáv el pref erencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso. 27/12/2019


Benef iciário: AUDAC - CNPJ: 47.679.824/0001-01 Agência/Código do Benef iciário

Av. Deputado Castro de Carvalho,35 - Vila Sao Joao - Poa - SP cep:08551-000 3395-2/0066056-6
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Carteira/Nosso Número
23/12/2019 60016591176 OU N 23/12/2019 04/60016591176-P
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade (x) Valor ( = ) Valor do Documento
04 R$ ********149,98 ********149,98
Instruções (Texto de responsabilidade do Benef iciário) ( - ) Descontos/Abatimentos

Não receber este documento após a data do vencimento. ( - ) Outras deduções

( + ) Mora/Multa

Documento pago com cheque será considerado quitado somente após a sua compensação. ( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador: Kedma Francielle Morais Silva CPF: 082.135.024/26 Número do Contrato: 007-102103078773
R BONITO MANGUEIRA
50820-020 RECIFE - PE
Sacador/Av alista: CPF/CNPJ:
Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

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