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ESTADO DE CUENTA

FLORES LOPEZ RONALD HASMA NI FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 31-10-2019


CUENTA 3379250104 FECHA ESTE CORTE 30-11-2019
CDLA FLORESTA 3 MZ. A7, VILLA 4 SUR GYE, FRENTE
A LA GASO. PETROL RIOS ESTIMADO
Nunca ingrese a tráves de vínculos o links a páginas web

CICLO 5
C.I./RUC: 0919648857

ASESOR: RUBIO HIDALGO ALVARO DANILO EMAIL: adrubio@pichincha.com

BANCO PICHINCHA C.A. CONCILIACIÓN


1790010937001
FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 31-10-2019
RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015
FACTURA: 001-171-006798395 FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 30-11-2019
SALDO ANTERIOR 510.56
1115019268
DEPÓSITO / CRÉDITOS (2) 1052.11
TIPO DE EMISION: ORIGINAL
OFICINA: RIO CENTRO SUR CHEQUES / DÉBITOS (14) 288.83
DIRECCION:
INTERÉS PERIODO 0.00
* BASE IMPONIBLE 0%: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00
** BASE IMPONIBLE 12%: 1.48 VALOR IVA COBRADO: 0.16 SALDO ACTUAL 1273.84
*** VALORES SUJETOS A 0.00
RETECION SALDO PROMEDIO EFECTIVO 479.72

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo
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ESTADO DE CUENTA

FLORES LOPEZ RONALD HASMA NI C.I./RUC: 0919648857

CUENTA: 3379250104 CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. N.DOC. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
11-nov 0012 34756210 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DIRECTA BAN 50.00 0.00 460.56
11-nov 0012 34756285 **COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DI 0.36 0.00 460.20
11-nov 0012 34756335 IVA COBRADO 0.04 0.00 460.16
14-nov 0012 14693908 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DIRECTA BAN 50.00 0.00 410.16
14-nov 0012 14693945 **COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DI 0.36 0.00 409.80
14-nov 0012 14693974 IVA COBRADO 0.04 0.00 409.76
20-nov 0268 17561219 PAGO MATRICULA PLQ0443 WEB 50880052 87.19 0.00 322.57
20-nov 0268 17561291 **PAGO MATRICULA PLQ0443 WEB 50880052 0.36 0.00 322.21
20-nov 0268 17561315 IVA COBRADO 0.04 0.00 322.17
29-nov 0901 16078979 50470234 CCU MIN. ECONOMI 0Y 0660222369 0.00 90.46 412.63
29-nov 0901 16079055 IVA COBRADO 0.02 0.00 412.61
29-nov 0901 16079055 **50470234-COSTO OPER CASH-0Y-3379250104 0.20 0.00 412.41
29-nov 0901 31701237 50487478 CCU MIN. ECONOMI 0Y 0660649173 0.00 961.65 1374.06
29-nov 0901 31701313 IVA COBRADO 0.02 0.00 1374.04
29-nov 0901 31701313 **50487478-COSTO OPER CASH-0Y-3379250104 0.20 0.00 1373.84
29-nov 0012 34941804 TRANSFERENCIA INTERNET 100.00 0.00 1273.84

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