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ORURO
PLAN DE ALIANZA
COMERCIALIZACION DE QUINUA DE ASOCIACION SEVARUYO A SAITE S.R.L.
ORU-0405-4-199-3
FACILITADOR: Antonio Angles Tarqui
2019
INDICE GENERAL
i.- CONTENIDO
ii.- INDICE DE TABLAS
iii.- INDICE DE ILUSTRACIONES
iv.- INDICE DE ANEXOS
i.- CONTENIDO
CAPITULO I: PRESENTACION DEL PLAN DE ALIANZA ......................................................................... 5
1. Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 5
2. Objetivos del Plan de Alianza ................................................................................................... 8
3. Oportunidad y acuerdo de negocios ....................................................................................... 9
4. Caracterización de los miembros de la alianza ....................................................................... 9
4.1. Caracterización de la OPP ........................................................................................................ 9
4.1.1. Caracterización de Aspectos Biofísicos de la OPP ................................................................ 12
4.2. Caracterización del Comprador ............................................................................................. 14
5. Coadyuvantes de la alianza .................................................................................................... 15
CAPITULO II. DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LA OPP (SIN EL PAR) ................................................... 16
1. Capacidad Administrativa de la OPP ..................................................................................... 16
2. El sistema de producción y uso de recursos hídricos, que implementa la OPP .................. 16
2.1. Sistema de producción........................................................................................................... 16
2.2. Capacidad productiva............................................................................................................. 18
2.3. Identificación y valoración de las fuentes de agua (para posible aprovechamiento) ........ 18
2.4. Condiciones e infraestructura para el uso de agua para riego ............................................ 19
2.5. Organización en el uso de agua.-........................................................................................... 19
3. Diagnóstico de la gestión social de la OPP sin PAR II ............................................................ 19
4. Diagnóstico sobre Educación Financiera............................................................................... 20
5. Situación Ambiental y de Cambio Climático Sin PAR II......................................................... 20
5.1. Evaluación Ambiental Completa (Impacto Ambiental con Categoría Impacto Ambiental -2
o -3) ......................................................................................................................................... 23
Capítulo III: ANALISIS DE LA OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO ........................................................... 24
1. Análisis del Requerimiento del Comprador .......................................................................... 24
2. Análisis de la Oferta de la OPP ............................................................................................... 24
3. Obstáculos y limitaciones productivas de la OPP: Identificación del Problema ................. 25
4. Identificación de Soluciones .................................................................................................. 27
4.1. Alternativa de solución con la incorporación del riego en parcela ..................................... 28
Capítulo IV: PROPUESTA PRODUCTIVA INTEGRAL PARA LA OPP ................................................... 29
1. El sistema de producción que alcanzará la OPP y el uso de recursos hídricos. .................. 29
2. Inversiones de la OPP para desarrollar el negocio ................................................................. 29
2.1 Categorización de Inversiones.- Se presentarán en tres grupos principales: ..................... 30
2.2 Descripción de la eficacia de las Inversiones .................................................................. 31
3. La Gestión Social y Fortalecimiento Organizacional que implementará la OPP CON PAR II33
4. La Gestión ambiental y de Cambio Climático que implementará la OPP CON PAR II......... 36
5. Actividades Administrativas y Fortalecimiento de la OPP. ................................................... 37
Capítulo V: EVALUACION FINANCIERA DEL NEGOCIO..................................................................... 40
2
1. Parámetros Técnicos y Base Productiva ............................................................................... 40
2. Análisis financiero de la OPP:................................................................................................. 40
2.1 Costos de la OPP ..................................................................................................................... 40
2.2 Ingresos de la OPP .................................................................................................................. 42
3. Cálculo del Flujo de Fondos Incremental del Proyecto ........................................................ 43
4. Cálculo del Flujo de Fondos Incremental Privado ................................................................ 44
5. Parámetros o indicadores de Evaluación de las inversiones de la OPP............................... 44
5.1. Análisis de Sensibilidad .......................................................................................................... 45
Capítulo VI: PLANIFICACION PARA EJECUTAR EL NEGOCIO ............................................................ 47
1. Matriz de Planificación de Actividades de la OPP ................................................................. 47
2. Análisis de la situación SIN PAR II y CON PAR II, a través de Indicadores. ........................... 50
3. Medios de Verificación........................................................................................................... 50
3.1. Supuestos................................................................................................................................ 51
4. Plan y Cronograma de Implementación CON PAR II ............................................................ 52
5. Recomendaciones para el Acompañamiento ....................................................................... 52
3
Tabla 15: Estrategias de Mitigación de Riesgos Sociales con PAR II ............................................................... 34
Tabla 32: Análisis de la situación SIN PAR y CON PAR, a través de indicadores ............................................. 50
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CAPITULO I: PRESENTACION DEL PLAN DE ALIANZA
1. Resumen Ejecutivo.
Tabla 1: Resumen Ejecutivo
UOR: ORURO CODIGO ALIANZA: ORU-0426-4-091-3
I. PARTICIPANTES DE LA ALIANZA
Nombre de la organización de productores (OPP): Asociación Nro. de Socios: 23
Integral de Productores de Quinua Real y Ganadería Hombres: 12 Mujeres:11
(APROQUIRGA)
Nombre del Comprador: APQUISA
II. PRODUCTOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Producto Principal: Quinua
III. OBJETIVOS DEL PLAN DE ALIANZA
Objetivo General
Objetivos específicos
6
VII. INDICADORES FINANCIEROS
DEL PROYECTO PRIVADO
TIR 31 % 17 %
VAN 619.105,01 127.627,71
R B/C 1,79 1,16
VIII. JUSTIFICACION DE FORTALECIMIENTO SOCIAL, MITIGACION AMBIENTAL Y CAMBIO
CLIMATICO
Fortalecimiento social: El componente social busca en la organización la integración y vinculación para
garantizar una gestión efectiva y eficiente orientada en los manejos de los recursos económicos
financiados para este fin la OPP implementa las siguientes acciones de fortalecimiento: Análisis y
cumplimiento de estatutos y reglamentos, fortalecimiento de Comité de administración comité de
monitoreo en adquisiciones, fortalecimiento del enfoque de género, génesis de la organización, plan
estratégico, modelo canvas, visión y principios organizacionales, Contabilidad Básica /Proceso de
compras-Ventas conjuntas; Administración de proveedores y clientes, educación financiera (sistema
financiero, ahorro presupuesto, crédito, seguro, banca electrónica) acción de fortalecimiento.
Fortalecimiento ambiental y cambio climático: Es importante programar acciones para mitigar los
aspectos del medio ambiente con el uso adecuado de los recursos locales evitando la contaminación de
los recursos: suelos, agua y aire, mediante:
La aplicación del manejo integrado de plagas MIP, usando adecuadamente las medidas de
protección, con el propósito de respetar a la naturaleza y conviviendo armónicamente asi con el
medio ambiente.
Implementando el sistemas de riego tecnificado por goteo buscando contribuir a las afecciones
del cambio climático proporcionando oportunamente riego en las parcelas de producción de
quinua cuando así lo requiera.
Propósito del proyecto: Los productores manejan correctamente el riego tecnificado, la aplicación del
manejo integrado de plagas, los procesos contables gracias a la labor realizada por los capacitadores
mostrando frutos en la mejora de la calidad del producto y en el incremento de los rendimientos y la
comercialización de la asociación de 136,89 Tn a 172 Tn.
7
9 9
Ingreso total por ventas Bs/TN 4.856,52 5.007,04 3,10% 5.007,04 3,10%
Bs/ 59519,38 74784,513 25,65% 74784,513 25,65%
Ingreso total promedio/socio socio
Costo unitario por Hectárea
total anual Bs/ha 3.351,00 3.555,00 6,09% 3.555,00 6,09%
Costo unitario por TM
producida Bs/TN 4.856,52 5.007,04 3,10% 5.007,04 3,10%
Costo total Bs 854.505,00 906.525,00 6,09% 906.525,00 6,09%
931.076,42. 1.337.010,3 1.337.010,3
Utilidad Total de la OPP Bs/OPP 9 43,60% 9 43,60%
Utilidad total promedio/ Bs/soci 43,605
Socio o 31.035,88 44.567,01 % 44.567,01 43,605%
Numero de Jornales Jornal
remunerados de la OPP /OPP 765 510 -33,33% 510 -33,33%
Costo Jornal/día Bs/día 120 120 0,00% 120 0,00%
Características de calidad SIN PAR II CON PAR II
Quinua orgánica libre de
Quinua orgánica con presencia de impurezas, variedad real blanca con
Del producto principal quinua impurezas, variedad real blanca. granos entre 1,5 mm a 2 mm
- Objetivo o propósito
Incrementar la producción de 175,95 Tn a 181,05 Tn mediante la implementación de sistemas de riego
tecnificado e innovación tecnológica en el proceso productivo que permita mejorar la calidad en 30
unidades productoras de quinua orgánica real blanca.
- Objetivos específicos
Incrementar el rendimiento 0,69 a 0,71 Tn por Ha de quinua real orgánica con la implementación
de riego tecnificado.
Incrementar los ingresos de los 30 beneficiarios de la Asociación.
Mejorar la calidad del grano de quinua con la implementación de zarandas, venteadora mejorando
el precio de venta.
Empoderamiento mediante asistencia técnica de implementación de sistema de riego tecnificado,
MIP y manejo contable.
- Metas de la alianza
8
- Incrementar el rendimiento por Ha (de 0,69 Tn/Ha a 0,71 Tn/Ha) y del porcentaje de grano de
primera calidad comercializado (95%), consolidando la relación comercial con APQUISA de quinua
real blanca con la implementación de riego tecnificado.
- Mejorar la calidad de la quinua con la implementación de tecnología como ser: zarandas, venteadora
y silo de almacenamiento.
- Empoderamiento mediante asistencia técnica en riegos, manejo integrado de plagas y contabilidad.
- Metas de Operación:
a) Metas de Inversión:
Infraestructura productiva: (30 kits de riego, 30 tanques, 30 motobombas y18 silos familiar para
quinua.
Equipo, maquinaria y herramientas: zarandas con motor gasolina, 9 seleccionadora con motor
eléctrico (zaranda), 1 seleccionadora con motor a gasolina (Zaranda), 2 mochilas con motor a gasolina,
8 mochilas manuales, y 30 equipos de protección de trabajo.
Asistencia Técnica: En riego, MIP y contabilidad.
Los productores de la Asociación APROQUIRGA tienen como principal actividad la producción de Quinua,
considerando como potencial para realizar un plan de Alianza que es propiciado por el Proyecto de
Alianzas Rurales II (PAR II) entre la Asociación APROQUIRGA – APQUISA, donde os productores tiene la
posibilidad de mejorar el rendimiento de cultivo de quinua.
Nombre del producto comercializado Quinua
Características de calidad del producto Quinua Real blanca Orgánica libre de impurezas
Cantidad y porcentaje de la producción 181,05 Tn 100%
Precio referencial 13.044,00 Bs/Tn
Forma de entrega Embolsado en saco de 46 kg
Lugar de entrega Lugar de producción
Calendario de entrega estimado Semestral
10
17 GIOVANA QUISPE LECAROZ 8360691
18 GUILLERMO JAVIER ALVARADO GONZALES 5511548
19 HILDA MARCA MARCA 4940332
20 HUGO PEREZ IGNACIO 2728860
21 ISIDORO PEREZ MARCA 578454
22 JOSE LUIS PEREZ BUENO 3508433
23 JUAN MANRIQUEZ CHUNGARA 1330915
24 JUAN BALDEMAR VARGAS PEREZ 4277198
25 JULIA ESCALANTE GONZALES 4037856
26 LEONOR ATAHUICHI LOPEZ 4041469
27 MARIO DIOGENES PEREZ QUISPE 4079013
28 PELAGIA CHAVEZ MARCA 3165814
29 REYNALDO PEREZ CARRION 4060356
30 YESENIA MARIA PEREZ LAURA QUELCA 6739534
Asociación Integra de Productores de Quinua Real y Ganadería APROQUIRGA, a la fecha cuenta con
veintidós socios firmados interesados en formar el Plan de la alianza, de todos La los socios catorce son
varones (equivalente al 63,33%) y siete son mujeres (equivalente al 36,66%) como socios titulares a la
fecha, todos de origen nativo.
Los socios de APROQUIRGA se encuentran entre los siguientes rangos: El 30,30% se encuentra con entre
los 50 a 60 años; el 27,21% se encuentra 40 a 50 años, el 15,15% 60 a 70 se encuentra 15,15% de 20 a 30
años y el 6% se encuentra de mayor a 80 años de edad.
Los socios de APROQUIRGA se encuentran entre el siguiente nivel de educación: El 63, 63% accedió hasta
nivel primario, 18,18% accedió a educación secundaria, el 13,63% y el 4,54 alcanzó a nivel licenciatura.
La Asociación Integra de Productores de Quinua Real y Ganadería APROQUIRGA, a la cabeza del directorio
y dos representantes, se encuentra ubicada en la Comunidad de Otuyo, del distrito uno, de la marka Salinas
del Ayllu Huatary, del Municipio de Salinas de Garci Mendoza, Provincia Ladislao Cabrera, del
Departamento de Oruro.
La provincia Ladislao Cabrera se encuentra situado al lado Sur del Departamento de Oruro, limita al Norte
con la provincia Carangas, al Sud con el Municipio de Potosí, al Este con la Provincia Sebastián Pagador y al
Oeste con la Provincia Mejillones.
Comunidad Otuyo
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Hidrografía El municipio de Salina de Garci Mendoza la comunidad de Otuyo tiene
aguas subterráneas, de acuerdo a las condiciones hidrogeológicas se
estima la existencia de grandes reservas, empero su aprovechamiento ha
tenido restricciones por factores económicos.
Topografía La topografía es altiplánica que comprende el municipio de Salinas de
Garci Mendoza es plana relativamente, por las unidades bioclimáticas y
vegetativas, pertenece a la región Semi-árida con vegetación
predominante, como arbustos de Thola y matorrales desérticos que
prosperan en la zona, suelos con presencia de areniscas, mayormente
livianos
Suelos Los suelos de la zona, presentan matorrales desérticos y escarpados con
crecidas elevaciones, campos de arena y afloramientos salinos notables en
las partes bajas; presenta texturas franco- arenoso.
Clima (Temperatura, (18,3°C -0,4° C) (278,90 mm) El clima varía de templado y seco en el
Precipitación) altiplano a frío en la cordillera Oriental, según la clasificación de
thothhwaite. Con las estaciones bien marcadas, una lluviosa en verano
(diciembre a abril) y otra seca en el resto del año (mayo a diciembre). Los
meses más calurosos son noviembre, diciembre, enero y febrero, los
meses más fríos son jnio, julio y agosto.
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Kela kela (Lipinus panuculatus), Lamakura (Desnia sp.), Lap’aya (Lampaya
medicinalis), Wira wira (Fachemilla pinnata)
Fuente PTDH del Salinas de Garci Mendoza 2017
El comprador es comprador, comercializador y exportadora los diferentes países como ser: Estados
Unidos, Alemania, Australia, Japón, España, Holanda.
Principales Activos
Infraestructura Descripción (dimensionamiento y uso)
Planta procesadora Tiene diferentes ambientes que contempla la planta,
ambiente de almacenamiento, ambiente para la de
saponificado lavado de quinua sala de secadora de
quinua, sala de envasado y almacenamiento
Centro de acopio
Equipos y maquinaria Descripción (cuantificación y uso)
Zaranda Selecciona la quinua de según tamaño
Sensor óptico Selecciona los granos de colores
Desaponificadora Saca la saponina de la quinua
Lavadora Lava la quinua
Secadora Realiza el secado de la quinua
Envasadora Envasa los sacos de 25kg y 50 Kg
Rubro: Quinua
5. Coadyuvantes de la alianza
Se tiene coadyuvantes de manera indirecta en la alianza de las siguientes instituciones que se menciona:
Ministerio Medio Ambiente y Agua: programa Mi Riego estanque de almacenamiento de agua en el lugar
de la toma (vertiente de agua).
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CAPITULO II. DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LA OPP (SIN EL PAR)
La OPP es una Asociación Integra de Productores de Quinua Real y Ganadería APROQUIRGA, donde se le
llego aplicar el diagnostico Organizacional se evidencia que es una organización antigua (mayor a 10 años),
donde la elección se la realiza de forma democrática de su directorio, cuenta con personería jurídica Nº
543/07 de fecha 20/12/2007, con estatuto orgánico y reglamento interno, la relación entre los asociados
es armonioso, la reunión de la asociación se la realiza de manera tres veces al año según su estatuto y
reglamento interno 90% de los comunarios, dentro estas reuniones se viene realizando la presentación del
informe económico bajo una rendición de cuentas, donde los asociados cumplen sus funciones y así mismo
el directorio de acuerdo al reglamento interno, el cambio de directorio se realiza cada año.
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Siembra: La siembra es una de las labores culturales más importantes, porque de ésta depende la
emergencia de plántulas que tendrá incidencia en la densidad de plantas por superficie cultivada y,
finalmente, en el rendimiento a obtener. La siembra es mecanizada se usa la sembradora denominada
Satiri y realiza la siembra en surcos de 80 cm de surco a surco con una distancia de planta a planta de 80
cm. La siembra se lo realiza partir del 15 de septiembre con las condiciones adecuadas de humedad
requerida la cual será proporcionada por el sistema de riego por goteo.
Labores culturales: Para la producción de quinua se implantará una asistencia técnica en gestión de riego,
manejo de suelos y MIP, disminuir las pérdidas por el ataque polillas y complejo tikonas, aplicando
prácticas como el control etológico mediante el uso de feromonas para ello se usara un sobre de 4
feromonas y también las campañas de luz, también se realizara el control de plagas con el uso de las
mochilas para ser aplicados biol y sulfocal.
- Segado: El segado o cortado es semimecanizada en algunos caso realizan el uso del hoz y también
se lo realiza con el uso de la segadora lo que facilita el trabajo.
- La trilla: Esta labor consiste en la separación de los granos de la panoja, mecanizada lo que permite
obtener un grano limpio con un mínimo de impurezas con el uso de zarandas obteniendo rendimientos de
10 qq/hora.
- Venteo Esta labor consiste en la separación de residuos vegetales del grano comercial. Existen tres
formas: tradicional, manual mejorado y mecaniza. Para ello se realizará la imprimación de venteadora
mecanizadas y de esta manera tener un grano limpio.
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Control de plagas Jornal 3 120 360
Biol Litro 6 5 30
Sulfocal Litro 5 3 15
Feromona Sobre 1 70 70
aplicación de riego Jornal 3 120 360
gasolina Litro 50 3,74 187
SUMATORIA 1082
COSECHA Segado jornal 2 120 240
SUMATORIA 240
Trillado jornal 2 120 240
POSCOSECHA
Trillado Global 1 200 200
SUMATORIA 440
LABORES DE Embolsado Jornal 0,5 120 60
APOCOPIO sacos saco 16 2 32
SUMATORIA 92
COSTO TOTAL DE PRODUCCION Ha. 3555
ii) Cuenta con áreas de producción de quinua bajo condiciones sin riego en sus respectivas parcelas
donde los vienen realizando la producción.
iii) Análisis del entorno: La zona cuenta con fuentes de aguas de vertiente que es posible aprovechar
estas agua bajo la implementación de sistema de riego tecnificado.
Se ha llegado a identificar que las fuentes de agua son destinadas para el consumo de los ganados y así
mismo para la implementación del sistema de riego tecnificado, donde la fuente son aguas subterráneas
pozo con un caudal de 8 l/s en época de estiaje.
Calidad del agua, de acuerdo a resultados es apta para el consumo, se basó en los siguientes criterios para
juzgar la conveniencia o limitación del empleo de la misma con fines de riego: el contenido de sales
solubles y el efecto probable del sodio sobre las características físicas del suelo para los cultivos propuestos
en el proyecto.
18
2.4. Condiciones e infraestructura para el uso de agua para riego
La infraestructura para el uso del agua se tiene un estanque con capacidad de almacenamiento 80.000
litros, del cual se realizara el traslado en tanques individuales para ser instalados en parcela los sistemas de
riego por goteo.
La OPP no se tiene organización de regates debido a que no se tiene una infraestructura de riego que
beneficie a los beneficiarios del plan de alianza, la provisión del recurso agua se implementara con el
Proyecto de Alianzas Rurales PAR II se obtendrá tanques individuales los cuales fusionaran independiente
para cada sistema de riego en la producción de quinua.
La Asociación APROQUIRGA cuenta con los siguientes resultados: 73% socio organizacional, acceso a
servicios financieros 0,0%, gestión empresarial y sostenibilidad un 24%, educación financiera 94%
requieren fortalecimiento en los siguientes temas ingresos y egresos, ahorro, apertura de cuentas
bancarias, conocimientos acerca de préstamos referidos a vivienda y productivos, servicios de la OPP 0% la
Asociación no brinda servicios de apoyo a la producción y comercialización y de la misma manera no realiza
servicios de apoyo al desarrollo social, fondo rotatorio 13 % la asociación no accede a ningún fondo
rotatorio, pero si tienen el interés para la compra de insumos bajo una capacitación a cerca de
administración, contabilidad y logística calificando en la categoría EMPRENDEDORA con un 38%
D. Socio Organizacional
100% 73%
80%
0%
D. Acceso a SS 60% D. Gestión Emp. y
financieros OPP 40% sostenib.
20%
24%
0%
0%
Según el Diagnostico aplicado sobre Educación Financiera se determina que la OPP se tiene un valor de
94%, dicho valor es el resultado de los asociados encuestados, donde requieren ser asesorados en el
manejo de recursos económicos sobre ingresos y egresos, no tienen créditos a nivel de OPP, analizando la
presente dimensión requieren unos talleres de capacitación en educación financiera en manejo de ingresos
y egresos, ahorro, apertura de cuentas bancarias, conocimientos acerca de préstamos referidos a vivienda
y productivos.
20
De acuerdo a la información de la Evaluación de Campo y la lista exclusión de encuesta de la
caracterización ambiental de la OPP se tiene una producción de quinua orgánica, en la zona alcanza a un
promedio de 15 Ha por socio y realizan rotación de parcelas, su topografía es plana con una pendiente de
12% en algunas zonas, suelo franco arenoso
Magnitud o
Impacto Valor del Criterio del Impacto
Impacto
Cuando los impactos muestran que levemente mejoran el medio
Positivo bajo 1
ambiente.
Positivo 2 Cuando los impactos mejoran el medio ambiente.
Altamente
3 Cuando los impactos mejoran sustancialmente el medio ambiente.
positivo
Cuando la recuperación de las condiciones originales requiere poco
Negativo bajo -1
tiempo y no se precisan de medidas correctivas o de mitigación.
Cuando la recuperación de las condiciones originales requiere
Negativo -2 cierto tiempo y suelen aplicarse medidas correctivas o de
mitigación a un costo bajo y de tipo preventivo.
22
Cuando la magnitud del impacto exige la aplicación de medidas
Altamente correctivas o de mitigación, a fin de lograr la recuperación de las
-3
Negativo condiciones iniciales o para su adaptación a nuevas condiciones
ambientales aceptables.
5.1. Evaluación Ambiental Completa (Impacto Ambiental con Categoría Impacto Ambiental -2 o -3)
Se han identificado los siguientes atributos ambientales las principales amenazas climáticas granizadas,
heladas, sequia, afectando el ciclo productivo para prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y
vulnerabilidad de la actividad productiva ante desastres naturales e impacto del cabio climático al cual se
detalla de la siguiente forma:
SEQUIA X X X
HELADA X X
GRANIZADA X X
Actividades productivas se realiza a partir del 15 septiembre, la cosecha se realiza en los meses de marzo
abril y la comercialización es en mayo y noviembre a diciembre.
Sequía, es uno de los fenómenos que más inquieta a la producción y el ciclo productivo de quinua que se
presenta en las tres primeros meses del ciclo agrícola, en los meses de septiembre , octubre y noviembre
en la cual se necesita cantidades de suficientes de agua para la siembra y desarrollo.
La helada se presenta en noviembre enero febrero dentro del ciclo de producción de quinua en el año
agrícola que suma una serie de dificultades en el momento de la producción ya que transgrede en el
desarrollo normal de la planta.
Granizo, es otro fenómeno que aflige a la producción de quinua, que se presenta en los meses de enero y
febrero al finalizar el ciclo productivo.
23
Capítulo III: ANALISIS DE LA OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO
24
Ciclo de producción Cantidad Cantidad Disponibilid % y
Product Frecuencia en la
(de septiembre a Producida comerciabl ad del Compr
o entrega
abril) toneladas e toneladas producto ador
diciembre
La asociación APROQUICAMCO, por ser una organización productora de quinua tiene obstáculos y
limitaciones productivas dentro la Asociación se ilustra en la siguiente figura adjunta.
25
Bajos ingresos económicos
por la venta de quinua
Poco conocimiento de
metodologías de Deficiente tecnología Humedad insuficiente en los
control de plagas y en el proceso de suelos por precipitaciones
enfermedades producción escasas
El problema principal identificado en el presente plan de alianza son los bajos rendimiento y deficiente
calidad del grano de quinua por hectárea. Por el inadecuado manejo y control de plagas, prácticas
26
inadecuadas en el proceso de producción, cosecha y pos cosecha, bajo % de emergencia de las planta la
escasa precipitación y la ausencia de agua para riego y poca capacitación y acceso a tecnología.
Los efectos que se tiene son las siguientes: no se cumple con los requerimientos del comprador en cuanto
a calidad y cantidad, por estos aspectos generan menores ingresos económicos en las familias productoras
que se vienen dedicando a la producción de quinua que se constituye la fuente de ingresos.
4. Identificación de Soluciones
Mayores ingresos
económicos por la venta
de quinua
Incremento del
Rendimiento por Ha. y
mejor calidad del grano
Conocimiento de
metodologías de Implementación de Implementación de Sistemas
control de plagas y Tecnologías para el proceso de Riego Tecnificado en
enfermedades de producción (Zarandas, parcelas de quinua
Venteadoras, etc)
Asistencia técnica en
producción y MIP, con el
Proyecto PAR II
27
4.1. Alternativa de solución con la incorporación del riego en parcela
El objetivo principal del plan de alianza es de incrementar la producción y cumplir con las especificaciones
técnicas del producto para que el comprador se encuentre satisfecho de acuerdo a las exigencias de los
consumidores en los mercados que llegan como destino final.
Dentro la producción se tiene una serie de inconvenientes como la falta de agua para ello se hace
necesario la implementación de riego tecnificado para la producción de quinua y así mismo los equipos
para la producción de quinua, resumen se plantea en el plan de negocio la siguiente alternativa:
28
Capítulo IV: PROPUESTA PRODUCTIVA INTEGRAL PARA LA OPP
1. El sistema de producción que alcanzará la OPP y el uso de recursos hídricos.
Para la OPP APROQUIRGA se prevé la implementación agua para riego bajo la implementación de un
sistemas de riego tecnificado por goteo se pretende irrigar 0.50 ha/familia, teniendo un total áreas de riego
15 has bajo riego, los beneficiarios del plan de alianza no cuenta con un sistema de riego, estas área a
irrigar son nuevas.
Situación Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Ciclo Productivo
SIN PAR N N P P P P P P P N C N Nro. Ciclos 1
CON PAR N N P P P P P P P N C N Nro Ciclos 1
De acuerdo al Programa Nacional de Quinua, las caracterizas generales de la quinua Real Blanca son las
siguientes:
Precocidad: Tardío
Color dominante de la floración: Verde
Color dominante a la madures fisiológica: Amarillo intenso
Tipo de crecimiento: Arbusto
Días a la floración: 115 días
Días hasta la primera panoja madura: 145 días
Maduración total: 180 a 195 días
Los beneficiarios cuenta con un pozo el con un caudal cabecera de 8 l/seg del cual se trasladara en
tanques individuales a la parcela, no existe turnos compartidos, la frecuencia de riego será cada siete días
durante el primer mes, posterior a eso de realizar el riego cada quince días con un caudal de 0,83 l/seg
durante siete horas en época de estiaje, debido a la limitante del volumen del tanque se deberá llenar seis
veces.
Dentro las inversiones de la OPP para el desarrollar el negocio se ha considerado que es una sola vez y es
de conocimiento de los beneficiarios, a lo solicitado se tiene ya determinado los requerimientos.
Se realizara la implementación de riego por goteo en 15 hectáreas en las cuales se tendrá un rendimiento
de 24qq/ha incrementado en un 50% la producción de quinua
29
Dentro las inversiones de la OPP para el desarrollar el negocio se ha considerado que es una sola vez y es
de conocimiento de los beneficiarios, a lo solicitado se tiene ya determinado los requerimientos.
La implementación de equipo, herramienta y maquinaria está compuesta por Motobombas de 5,5 Hp,
tanque de 3000 litros, zaranda motor eléctrico, zaranda motor a gasolina, mochila fumigadora motor
a gasolina, mochila fumigadora manual, venteadora a motor, esquipo de protección los beneficiarios
están en conformidad de aporte de contraparte para su ejecución correspondiente el que se detalla
en el cuadro siguiente:
30
Mochila Pza 8,00 350,00 2.800,00 1.960,0 70,00% 840,00 30,00%
fumigadora 0
manual
Zaranda Motor a Pza 1,00 13.500, 13.500,0 9.130,0 67,63% 4.370,00 32,37%
gasolina 00 0 0
Venteadora a Pza 1,00 5.500,0 5.500,00 3.850,0 70,00% 1.650,00 30,00%
motor gasolina 0 0
Equipo de Glb 30,00 200,00 6.000,00 4.200,0 70,00% 1.800,00 30,00%
protección de 0
fumigación
La asistencia técnica estará a cargo de un Ing. Agrónomo durante su asistencia hasta el cierre del proyecto
Infraestructura productiva Intra Parcela: Se instalara 30 sistemas de riego tecnificado por goteo que
corresponde a una superficie total de 15 ha/asociación, los tanques individuales son trasladados con agua a
las parcelas.
Las instalaciones del sistema de riego por goteo está compuesto por Kits, sistema de filtrado y
fertirrigación, red de distribución y laterales y/o cintas de goteo.
31
Infraestructura productiva extra parcela: La infraestructura productiva extra parcela corresponde a
la construcción de silo familiar que cumplirá con las exigencias de la certificación de la quinua que exige el
mercado para su comercialización, vale decir el cumplimiento de temperaturas, humedad, etc, sobre todo
que se evite el ataque de plagas; como roedores y otros que puedan afectar la calidad del producto.
Además el silo de almacenamiento de quinua real orgánico, estará solo este producto, no se podrá utilizar
para otros fines, por ser un requisito de la certificadora.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Obras EXTRA parcela
Pza 18,00 13.180, 237.240,00 166.068,00 70,00% 71.172,00 30,00% MMA
Silo familiar
1 00
4*4
32
gasolina
(zaranda)
Mochila Pza. 2 3.250,0 6.500,00 490,00 7,54% 6.010,00 92,46%
fumigadora 0
5 con motor a MMA
gasolina PJM
20
Mochila Pza. 8 350,00 2.800,00 1.960,00 70,00% 840,00 30,00%
fumigadora MMA
6
manual 16
litros XP
Venteadora a Equipo 1 5.500,0 5.500,00 3.850,00 70,00% 1.650,00 30,00%
7 motor 0
gasolina
Equipo de Equipo 30,00 200,00 6.000,00 4.200,00 70,00% 1.800,00 30,00%
8 protección de MMA
fumigación
Equipos y bienes EXTRA Parcela
Motobombas Equipo 30 2.940,0 88.200,00 61.740,00 70,00% 26.460,00 30,00%
CC
9 de 2" de 5,5 0
Hp
Tanque bicapa Pza 30 3.000,0 90.000,00 63.000,00 70,00% 27.000,00 30,00%
10 de 3000 litros 0 CC
ASISTENCIA TECNICA
Asistencia 20.000,
11 Servicio 1 70% 30% CC
técnica 00 20.000,00 14.000,00 6.000,00
8.000,0
12 Contador servicio 1 70% 30% MMS
0 8.000,00 5.600,00 2.400,00
Dentro el diagnóstico Integral en coordinación con la directiva se ha calificado a la OPP como categoría:
Emprendedora. Para disminuir los riesgos sociales se aplicara las siguientes estrategias de fortalecimiento
organizacional de la OPP y se mitigara con las siguientes acciones: Análisis y cumplimiento de estatutos y
reglamentos, fortalecimiento de Comité de administración comité de monitoreo en adquisiciones,
fortalecimiento del enfoque de género, génesis de la organización, plan estratégico, modelo canvas, visión
y principios Organizacionales.
33
Tabla 15: Estrategias de Mitigación de Riesgos Sociales con PAR II
Categoría
EMPRENDEDORA 38%
Problema Acción de
Estrategia de Mitigación social
Socio-organizacional fortalecimiento
¿Los beneficiarios conocen las obligaciones y
Fortalecimiento organizacional,
sanciones del directorio y del Comité de
socialización de estatutos y
Vigilancia de acuerdo al Reglamento Interno
reglamentos
de la Personalidad Jurídica?
¿En Las reuniones y acciones de la Análisis y
organización aplican sus reglamentos Fortalecimiento organizacional, cumplimiento de
internos y estatutos correspondientes a socialización de estatutos y Estatutos y
manejo financiero, manejo económico y reglamentos reglamentos
asistencia a asambleas?
Fortalecimiento organizacional,
¿Las utilidades son distribuidas o
socialización de estatutos y
reinvertidas?
reglamentos
Fortalecimiento de
Fortalecimiento administrativo
¿La OPP acostumbra socializar públicamente Comités:
y de manejo contable en
las decisiones, documentos, y presupuestos Administración y
función del manual de
de la OPP (Rendición de cuentas)? Monitoreo en
adquisiciones
adquisiciones
¿Existe participación de la mujer en los Fortalecimiento organizacional,
Fortalecimiento del
beneficios generados por la actividad socialización de estatutos y
enfoque de género
productiva? reglamentos
¿Cuantos años de antigüedad tiene la
Otros
organización?
Génesis de la
¿La organización de productores tiene
Organización
experiencia en la ejecución de proyectos con Otros
instituciones públicas y/o privadas
¿Los socios conocen el proceso productivo
propuesto en la solicitud de financiamiento
y en el planteamiento del Plan de negocio y Socialización y/o revisión del
conocen los socios el entrenamiento o acuerdo de negocios con el Modelo Canvas
asistencia técnica que deben recibir para comprador
alcanzar la calidad exigida por el
comprador?
34
¿Los representantes de la asociación
manifiestan su interés en capacitarse en
Socialización y/o revisión del
administración de los recursos económicos y
acuerdo de negocios con el
están de acuerdo en llevar adelante la
comprador
implementación del proyecto después de
concluido el convenio con el PAR?
¿La mayoría de los socios conoce y está Socialización y/o revisión del
conforme - con el acuerdo de negocios con acuerdo de negocios con el
el comprador? comprador
¿Cómo está la relación de la organización
con el entorno social e institucional
Otros Plan Estratégico
(comunidad, sindicato Alcaldía,
corregimiento, Capitanía ONGs y otros?
Fortalecimiento organizacional,
¿Existen conflictos sociales externos que no Visión y principios
socialización de estatutos y
permiten el funcionamiento de la OPP?. Organizacionales
reglamentos
Acción de
Gestión empresarial y sostenibilidad Estrategia de Mitigación social
fortalecimiento
Contabilidad Básica
Fortalecimiento administrativo /Proceso de compras-
¿La OPP establece sus procedimientos y de manejo contable en Ventas conjuntas;
administrativos y de manejo contable? función del manual de Administración de
adquisiciones proveedores y
Clientes
Educación Financiera:
1.Sistema Financiero.
¿La OPP cuenta con recursos que garantizan 2. Ahorro y
el aporte de contraparte y gastos Otros Presupuesto.
administrativos? 3. El Crédito.
4. El Seguro.
5. Banca Electrónica.
¿Conocen los socios de la OPP los
compromisos de calidad, volumen y
Socialización y/o revisión del
cantidad del producto que requiere el
acuerdo de negocios con el Modelo Canvas
comprador y la obligación que tiene cada
comprador
familia para producir y cumplir el acuerdo de
negocios?
Acción de
Servicios Estrategia de Mitigación social
fortalecimiento
Evaluación de
Brinda servicios de apoyo a la producción Otros Servicios brindados
por la OPP:
35
Pertinencia, Calidad,
Oportunidad,
Accesibilidad e
Impacto
El plan de alianza con relación a la gestión ambiental y cambio climático, según lista de verificación
ambiental (LVA), fueron analizados y socializados con los productores beneficiarios con la valoración de
impactos ambientales negativos bajo (-1), medio (-2) y alto (-3), sobre los atributos ambientales: suelo,
aire, agua, fauna-flora, medio social, socioeconómico, cultural, consiguientemente se establecieron las
causas, efectos, medidas de mitigación, indicadores, frecuencia de monitoreo y responsable. Los mismos se
describen en la tabla siguiente:
36
En el análisis desarrollado con la OPP sobre las amenazas climáticas con respecto a sequía, heladas y
granizadas.
La OPP Asociación APROQUIRGA, está constituida legalmente con personería jurídica cuenta con resolución
Administrativa del 20/12/2007, cuenta con estatuto orgánico y Reglamento Interno.
37
- La OPP no tiene NIT, no tiene cuenta bancaria.
Para el fortalecimiento de la OPP, el equipo técnico brindara eventos en coordinación con la asociación
APROQUIRGA de manera fluida respecto a administración, medio ambiente y género.
38
FUNCION Y/O TAREA COMITÉ DE MONITOREO RESPONSABLE
La educación financiera en la OPP alcanza a 94% teniendo los conocimientos y las habilidades relacionadas
con el manejo de económico bajo las decisiones tomadas por los productores: Información adecuada y
oportuna de manejo económico, toma de decisiones de compra de bienes para la OPP, nivel de ahorro
para casos de emergencia y su limitación
Los aspectos económicos y decisiones que permitirá a los productores desarrollar habilidades en el manejo
económico, riesgos y oportunidades financieras dentro la organización, los manejos son cada seis meses
bajo rendición de cuentas durante un año de inversiones meses correspondientes a partir del mes inicial,
(mantención, rendición de cuentas, auto evaluación, (con la participación de hombres, mujeres y jóvenes).
La organización tiene la misión de cumplir con los acuerdos de negocio, trabajar, cumplimiento, con la
visión de ser una institución solidad y sostenible en la producción de quinua.
Para mitigar se realizara la acción en educación financiera: en sistema financiero, ahorro y presupuesto, el
crédito, el seguro y banca electrónica con el cual se espera llegar a la categoría en desarrollo y
posteriormente a OPP consolidada
39
Capítulo V: EVALUACION FINANCIERA DEL NEGOCIO
40
El análisis y cálculo de costos considerará: Costos de Producción, Costos de Comercialización y Costos
Administrativos. Esta clasificación se dividirá a su vez en:
41
Tabla 25: Servicios de comercialización
La asociación realizaba gastos de comercialización sin PAR II debido a que se realizaba la venta al mercado
abierto por lo que ahora con PAR II ya no se realizara debido a que el comprador recogerá de la asociación
en la comunidad de Cotaña.
Los ingresos provienen de la comercialización del producto de la alianza. La presentación de los ingresos
será en la siguiente forma:
Área de Ha 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
producción
Producción Tn 175,9 181.0 181. 181.0 181.0 181.0 181.0 181.0 181.0 181.0 5
5 5 05 5 5 5 5 5 5 5
Autoconsu Tn 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
mo
Perdida Tn 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42
Comerciali % 77,80 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
zación
Comerciali Tn 136,8 172,0 172, 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0
zación 9 00 0 0 0 0 0 0 0 0
Precio de Bs/ 13.04 13.04 13.0 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04 13.04
venta Tn 4,00 4,00 44,0 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
0
Número de Soci 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
socios o
Ingreso Bs/ 7.002 8.798 8.79 8.798 8.798 8.798 8.798 8.798 8.798 8.798 8.798
quinua ha ,28 ,18 8,18 ,18 ,18 ,18 ,18 ,18 ,18 ,18 ,18
producción
principal
Ingreso Bs/a 1.785 2.243 2.24 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243
OPP ño/ .581, .535, 3.53 .535, .535, .535, .535, .535, .535, .535, .535,
quinua OPP 41 39 5,39 39 39 39 39 39 39 39 39
Ingreso Bs/a 59.51 74.51 74.5 74.51 74.51 74.51 74.51 74.51 74.51 74.51 74.51
socio ño/ 9,38 9,38 19,3 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38
quinua soci 8
o
Los ingresos por la venta del producto corresponden específicamente al ingreso de la comercialización de
los mismos y no incluye el valor del autoconsumo.
El Plan de Alianza debe contener el “Flujo de Fondos Incremental” que corresponde al aporte marginal del
proyecto a la viabilidad financiera de la operación agropecuaria que realizan los socios de las OPP. Esto
significa que el “Flujo de Fondos Incremental” corresponde al aporte neto del proyecto de la Alianza al
productor.
El cálculo de este flujo de fondos incremental se realiza restando los ingresos de la Situación Sin PAR II de
los ingresos de la Situación Con PAR II, y los costos de la Situación Sin PAR II de los costos de la Situación
Con PAR II. Por tanto este flujo considera:
43
A continuación, se registra el Flujo de Fondos Incremental Privado. Se toma en cuenta:
Los parámetros de evaluación del pronóstico financiero que se deberán emplear son los siguientes:
TIR: Tasa Interna de Retorno.- muestra el rendimiento de la inversión medido en porcentaje. La regla de
decisión es que la Tasa Interna de Retorno deberá ser igual o superior a 12,86%. En nuestro punto de vista
del proyecto social tiene un valor de 31% y desde el punto de vista del valor 17% en ambas condiciones
muestra su atractivo de financiamiento.
VAN: Valor Actual Neto. - El Valor Actual Neto es la suma de todos los valores del flujo actualizados. Su valor
a una tasa de 12,86%, en nuestro caso el Valor Actual Neto, considerando la taza de actualización esta un
valor de Bs 619.105 considerando el valor del incremento del proyecto y por otra desde el punto de vista
44
del privado el VAN tiene un valor de 127.628 lo que nos indica que luego de recuperar las inversiones
realizadas el proyecto genera un excedente en ambos escenarios.
RBC: Relación Beneficio Costo. - La Relación Beneficio Costo es un indicador de rendimiento que Mide el
rendimiento del proyecto por unidad monetaria invertida. En el presente plan de negocios se tiene el
indicador RBC Incremental un valor de 1,79 que nos manifiesta que por cada boliviano invertido se genera
0,79 y por su parte RBC del flujo privado se tiene un valor de 1,16 lo cual nos indica que por cada boliviano
invertido se viene generando 0,16 bs adicionales.
Los análisis de sensibilidad muestran el efecto de variaciones en variables importantes del proyecto sobre
la Tasa Interna de Retorno. En ese sentido en el proyecto se redefinirá los flujos de caja a ser evaluados
considerando las siguientes posibles variaciones:
Cambios en los costos de insumos que signifiquen al menos el 15 % del costo total
Cambios en la cantidad producida
Cambios en los precios de venta
Cambios en los costos de producción
En cada uno de estos casos, se considerará escenarios de variaciones del orden de: ±15%, ±10%, ±5%.
Se dirá que un proyecto es sensible a determinada variable cuando la reducción de la Tasa Interna de
Retorno medida mediante un índice sea mayor en términos absolutos que la variación porcentual en la
variable.
45
De acuerdo a resultados obtenidos del proceso de sensibilización con respecto a la Tasa Interna de Retorno
de inversión muestra sensibilidad a las dimensiones de producción analizados desde -15% a 15% por ciclo
productivo de la quinua, el Plan de Alianza analizados desde ±0%, ±15% por ciclo productivo el resultado
describe que a una tasa de -15% a 15% tiene mejor comportamiento todo y los demás, dato que describe
tanto en la ventas como en la cantidad producida. Por lo tanto se dirá que el Plan es sensible a la variación
de precio y producción a la reducción de la Tasa Interna de Retorno medida mediante un índice sea mayor
en términos absolutos que la variación porcentual en la variable por tanto el proyecto es rentable.
46
Capítulo VI: PLANIFICACION PARA EJECUTAR EL NEGOCIO
La matriz de planificación de las actividades contiene los siguientes elementos: Objetivos, metas y
actividades, indicadores, medios de verificación, supuestos, que obedecen a la siguiente correspondencia:
47
tecnología adecuada, cosecha y pos cosecha.
48
12 Kit de riego por goteo 30 Unidad 9.707,500 I,10
para 0,5 ha
Asistencia técnica en
11 riego y MIP 1 Servicio 20,000.00 O3
49
El aspecto principal de la matriz de planificación es el de unir los objetivos y las acciones que se
desarrollarán en el proyecto de manera lógica y coherente, además de permitir establecer una adecuada
identificación y cuantificación de las inversiones que se realizarán en el proyecto.
Cada uno de los objetivos y de las metas tendrá, a su vez un conjunto de indicadores, mismos que servirán
para su medición. Los indicadores deben apuntar a aspectos muy concretos de la producción y harán
referencia a los siguientes aspectos:
Tabla 32: Análisis de la situación SIN PAR y CON PAR, a través de indicadores
CON PAR VARIACION
DESCRIPCION SIN PAR
Año 2 %
Nº de Unidades productivas (Ha) 255 255 0,00%
Rendimiento 0,69 0,71 2,90%
Cantidad Producida (Tn.) 175,95 181,05 2,90%
% Autoconsumo 22 5 22,11%
% Comercialización 77,80 95 22,11%
Cantidad comercializada (Tonelada) 136,89 172,00 25,63%
Cantidad que se vende al Comprador de la Alianza 136,89 172,00
25,63%
(t, lt, Unid)
Precio que paga el Comprador 1 de la Alianza 13.044,00 13.044,00
0,00%
(Bs/t, lt, Unid)
Costo Unitario de Producción (Bs/Tn) 3.351,00 3.555 6,09%
Costo Total de Producción de la OPP (Bs) 854.505,00 906.525,00 6,09%
Ingreso Bruto OPP (Bs) 1.785.581,42 2.243.535,39 25,65%
Ingreso Neto OPP (Bs) 931.076,42 1.337,010,39 43,60%
Ingreso Neto Socio (Bs) 31.035,88 44.567,01 43,60%
Número de Jornales Remunerados en un año (En
765
el producto) 510 -33,33%
Número de Jornales no remunerados en un año 29,41%
(En el producto) 260.100,00 336.600,00
Costo de un jornal (Bs/Jornal) 120 120 0,00%
Superficie de cultivo bajo riego tecnificado (Ha) 0,0 15 100,00%
Número de productores que incorporan riego 0
tecnificado 30 100%
3. Medios de Verificación
Durante el proceso de implementación y operación del plan de alianza se tomara en cuenta las actividades
en medios de verificación. Los medios de verificación permitirán las experiencias y los logros de
planificación del plan de alianza.
50
Base de datos
Plan de actividades
Encuestas
Informe línea de base y final
Registros de producción
Asistencias
Informes de avance del proyecto
Registro de comercialización
Formularios de seguimiento y supervisión
Actas: reuniones, entrega de obras, acuerdos, compras.
Fotografías
Libro de actas
3.1. Supuestos
Los supuestos bajo los cuales se pretende alcanzar los objetivos y metas establecidos para el plan de
alianza son las siguientes:
51
4. Plan y Cronograma de Implementación CON PAR II
Tabla 33: Programación de Plan de Alianza por hitos
HITO 1 HITO 2
TOTAL PLAN MES: DE 06 2019 A 10 DE 2019 MES: DE 11 2019 A 01 DE 2020
54,72 45,281
N CANTIDA CANTIDA
º INVERSIONES UNIDAD D PRECIO TOTAL PAR OPP CAN TOTAL PAR OPP D TOTAL PAR OPP
UNITARI
O
INFRAESTRUCTU
RA
Sistema de riego Kit 30,00 9.746,67 292400,1 204680,0 292400,1 204680,0
2 tecnificado 0 7 87720,03 30 0 7 87720,03
Silo familiar Pza 18,00 13.180,0 237240,0 237240,0
3 0 0 166068 71172,00 18 0 166068 71172,00
MAQUINARIA Y
EQUIPO 0 0,00
Motobombas de Equipo 30,00 2.940,00 61.740,0 88.200,0
88.200,00 30
4 2" de 5,5 Hp 0 26460 0 61740 26460 0 0,00
Tanque bicapa Pza 30,00 3.000,00 63.000,0 90.000,0
90.000,00 30
5 de 3000 litros 0 27000 0 63000 27000 0 0,00
Seleccionadora Pza 9,00 12.830,0 80.829,0
con motor 0 115.470,0 0
1 13.500,00
eléctrico 0
6 (zaranda) 34641 9450 4050,00
Mochila Pza 2,00 3.250,00 490,00
fumigadora con 115.470,0
6.500,00 9
motor a gasolina 0 8706,43
8 PJM 20 6009,9 8 106763,56
Mochila Pza 8,00 350,00 1.960,00
fumigadora
2.800,00 2 6.500,00
manual 16 litros
9 XP 840 4550 1950,00
Seleccionadora Equipo 1,00 13.500,0 9.226,00
1 Motor a gasolina 0 13.500,00 8 2.800,00
0 (zaranda) 4274,1 1913,52 886,48
1 Venteadora a Equipo 1,00 5.500,00 3.850,00
5.500,00 1 5.500,00
2 motor gasolina 1650 3850 1650,00
Equipo de Equipo 30,00 200,00 4.200,00
1 protección de 6.000,00 30 6.000,00
3 fumigación 1800 4200 1800,00
ASISTENCIA
TECNICA
1 Asistencia técnica SERVICI 20000,0 10.000,0
4 en riego y MIP O 1 0 20000,00 14000 6000,00 1 0 7000 3000 1 10.000,00 7000 3000
1 AT en SERVICI
5 contabilidad O 1 8000,00 8000,00 5600 2400,00 1 4.000,00 2800 1200 1 4.000,00 2800 1200
TOTAL 885610,1 615643,0 269967,0 484600,1 339220,0 145380,0 401010,0 192472,04
INVERSION 0 7 3 0 7 3 0 208538 2
52