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COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI

LISTA DE VERIFICACION: ADMINISTRACION DE DESECHOS


Elemento 1.24a-b-c
GERENCIA/AREA/ZONA/AÑO : GERENCIA
Señale só
N° PUNTOS INSPECCIONADOS
1 ¿Se encuentra establecido codigos de identificación para la clasificación de residuos?
2 ¿Se encuentra establecido una norma de identificación para la clasificación de residuos?
3 ¿Se dispone de suficientes receptáculos para residuos?
4 ¿Los receptáculos son apropiados para cada tipo de residuo y tienen tapa?
5 ¿El programa de retiro de residuos pactado se cumple.?
6 ¿La ubicación de los receptáculos se encuentra demarcada de acuerdo a los estándares?
7 ¿Los receptáculos de residuos peligrosos están rotulados y pintados según estándar?
8 ¿Los receptáculos tienen sus carteles que indican el tipo de residuo que deben contener?
9 ¿El personal se encuentra familiarizado con el significado de estandares de residuos y sus rótulos?
10 Existe un inventario de los residuos que se producen normal y ecepcionalmente?
11 ¿Se producen derrames alrededor de los receptáculos?
12 ¿Se realizan actividades tendientes a solucionar este problema?
13 ¿Conoce el personal el peligro a la salud y el ambiente que producen los derrames?
14 ¿Están los receptáculos construidos de acuerdo al Std_1.24c
15 ¿Están los receptáculos limpios, sin abolladuras, roturas o grietas?
16 ¿Se entregan los residuos sólidos peligrosos en tambores limpios sellados y rotulados?
17 ¿Está actualizada la lista de todos los residuos generados en el área?
18 ¿Están clasificados según la situación de generación (Std_1_24a)
19 ¿Tienen los residuos peligrosos su clasificación de peligrosidad (NFPA) en la lista?
20 ¿Se encuentra el personal en conocimineto de este estandar?
21 ¿Se ha incluido en la inspección patios de salvatajes, instalaciones y bodegas?

Nombre res

Nombre su

* = Identificación del equipo, material, estructura, instalación, etc. N = NO * = Identific


N° = Número de identificación del punto inspeccionado FI = FALTA IMPLEMENTARLO N° = Núme

Lista de verificación LV124 a-b-c 1/3


COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI

LISTA DE VERIFICACION: ADMINISTRACION DE DESECHOS


Elemento 1.24a-b-c
GERENCIA/AREA/ZONA/AÑO :
Señale sólo los puntos que son "FI" y "N" en el mes que corresponde a su inspección
* N° ENE N° FEB N° MAR N° ABR N° MAY N° JUN N° JUL N° AGO N° SEP N° OCT N° NOV N° DIC

Nombre responsable del elemento:


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Firma:

Nombre supervisor directo


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Firma:

* = Identificación de instalación, áreas, patios, etc. N = NO


N° = Número de identificación del punto inspeccionado FI = FALTA IMPLEMENTARLO

Lista de verificación LV124 a-b-c 2/3


LISTA DE VERIFICACION: ADMINISTRACION DE DESECHOS

PLAN DE ACCION
ELEMENTO 1.24
* N° DESCRIPCION DE LA "FI" O "M" P.EJEC. P.MES QUIEN CUANDO FECHA NOMBRE FIRMA

RANGO DE TIEMPO : A = Entre uno y tres dias


B = Dentro del mes
C = Entre un mes y tres meses
D = Sobre tres meses

P.EJEC = PLAN EN EJECUCIÓN = Indicar con una "X" en esta columna cuando el plan de acción se encuentra en ejecución.
P.MES = PLAN DEL MES = Indicar con una "X" en esta columna los planes de acción que corresponden al mes inspeccionado.
QUIEN = Responsable que se cumpla la medida correctiva. (No el que la ejecuta)
CUANDO = Rango de tiempo en que se ejecutará la medida correctiva.
FECHA = Fecha de ejecución real de la medida correctiva.
NOMBRE / FIRMA = Nombre y firma de la persona que ratifica el cumplimiento del plan de acción(cierre del circulo ).

Lista de verificación LV124 a-b-c 3/3

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