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Proyecto: Creación del servicio de riego tecnificado en la parcialidad de Inca Bebedero, Distrito de Pilcuyo - El Collao - Puno.

I. RESUMEN EJECUTIVO.

A. Información general.
Nombre del proyecto
CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN LA PARCIALIDAD DE
INCA BEBEDERO, DISTRITO DE PILCUYO - EL COLLAO - PUNO.

Localización
Región : Puno.
Provincia : El Collao.
Distrito : Pilcuyo.
Localidad : Inca Bebedero
Altitud : 3,837 m.s.n.m.
Latitud Sur : 16°09'41"
Latitud Oeste : 69°32'40"

Fuente: www.google_earth [fecha de consulta, 01 de agoto 2017].


Elaborado: Unidad Formuladora - MDC.

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Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Publica


Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital Pilcuyo
Nombre : Unidad Formuladora
Persona Responsable de Formular : Sayda Sinticala Aycaya
Persona Responsable de la Unidad. : Sayda Sinticala Aycaya
Formuladora

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Publica


Sector : Gobiernos Locales
Nombre : Municipalidad Distrital de Pilcuyo
Persona Responsable de la Unidad
: Antonio Ticona Aro
Ejecutora
Órgano Técnico Responsable : Sub Gerencia de Infraestructura

B. Planteamiento del proyecto


Objetivo del proyecto
Incremento de la producción agropecuaria en la Parcialidad de Inca Bebedero.

Medios fundamentales
1. Adecuada infraestructura de riego.
2. Capacitacion social.

C. Determinación de la brecha oferta y demanda


De acuerdo al análisis del cálculo de oferta y demanda de agua, se ha determinado que
existe una demanda insatisfecha desde el mes de Marzo hasta Octubre, ya que en este
periodo se realizan la siembra y producción de los cultivos de pastos cultivados, forrajes
y de pan llevar, sin embargo entre los meses de diciembre a marzo la demanda hídrica
es menor, porque es cubierto por las precipitaciones pluviales de la época; se observa
en la tabla.

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

CANTIDAD DE CANTIDAD DE DEFICIT Y/O


AÑO OFERTA DEMANDA SUPERAVIT
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA HIDRICA
AÑO 2017 47.1 l/S 48 l/s 0.9 l/s
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0 Infraestructura 1 Infraestructura 1 Infraestructura de
AÑO 2017
de Riego de Riego Riego
Fuente: Elaboración Equipo técnico

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D. Análisis técnico del PIP.


Alternativa Única
Consiste en la construcción de 24 Und de módulos de riego, pozo tipo caisson de 3m
a 5m de profundidad, instalación de electrobombas, instalación de línea de
conducción 3300ml, instalación de módulos aspersores, instalaciones eléctricas,
otros y flete terrestre. 3 eventos de capacitación a la población beneficiaria.

E. Costos del PIP.


Los costos de inversión a precios privados en base a los componentes más
importantes de la infraestructura de riego, teniendo las metas y el costeo de las
mismas, tal como se observa en las tablas.

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS


Costo Total a
Principales Rubros Precios de
Mercado
Costo Directo 25,317.43
Gastos Generales 5,000.00
Gastos de Supervisión y Liquidación 4,200.00
Gastos en Expediente Técnico 2,500.00
TOTAL 37,017.43
Fuente: Elaboración Equipo técnico

F. Evaluación social.
Como método de evaluación para el proyecto de agua se ha aplicado el análisis
Costo Beneficio, utilizando los indicadores de evaluación de Valor Actual Neto (VAN)
y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Con una Tasa de Descuento del 8% y con
horizonte de evaluación: 10 años.

En base a los resultados del proceso de evaluación de costo-beneficio, consolidado,


se concluye que inversión de es rentable socialmente.

INDICADORES ECONOMICOS A PRECIOS SOCIALES

INDICADOR ALTERNATIVA 1

DS 8%
VAN 210,533.49
TIR 44.23%
VAE 31,375.70

G. Sostenibilidad del PIP.


Los usuarios de riego y/o beneficiarios del proyecto se comprometieron bajo acta el
pago de tarifa de agua, esto obtenido en función a los costos de operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego, número de has a regar y el volumen de
agua ofertada con el proyecto; esto con la finalidad de garantizar y/o cubrir todos los

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gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, así como otros


gastos que demande la administración y Gestión del sistema de riego durante la vida
útil.

H. Gestión
La gestión del proyecto está directamente a cargo de la unidad formuladora y la sub
gerencia de infraestructura de la Municipalidad Distrital de Pilcuyo en la etapa de
estudios y su viabilidad correspondiente y será parte de la unidad ejecutora, pero sin
embargo, en esta etapa está tendrá un rol importante la Municipalidad distrital de
Pilcuyo, dichas gerencia tendrán la responsabilidad la organización y gestión
respectiva, con los cuales se orienta la dirección del proyecto, por ser actividades del
sector agropecuario y estar enmarcado dentro los lineamientos de políticas
sectoriales.

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I. Marco lógico (a nivel de propósito y componentes).


INDICADORES VERIFICABLES
RESUMEN NARRATIVO MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
OBJETIVAMENTE
FIN
Mejora la calidad de vida de los  Mejora el nivel de ingresos de los agricultores  Realización de encuestas.
agricultores de la irrigación Pilcuyo. beneficiados en 10%, al tercer año y 25% en quinto año  Visitas a hogares para medición
después de la operación del proyecto. de peso y talla de los niños.
 Reducción de la tasa de desnutrición infantil en 15% al  Estadísticas generales.
tercer año y 30% al quinto año después del inicio de la
operación del proyecto.
PROPOSITO
Incrementa el nivel de producción  Incremento de los rendimientos de la producción  Estadísticas del Ministerio de Disponibilidad natural de agua estable
agropecuaria en las comunidades de agrícola en 25% a partir del tercer año, después de Agricultura. Manejo sostenible de los recursos naturales
la irrigación Pilcuyo iniciado la operación del proyecto.  Recolección de información a Condiciones climáticas estables
 Incremento de los rendimientos de la producción través de encuestas a los Eficiente control de plagas y enfermedades
pecuaria en 40%, a partir del tercer año, después de agricultores. Los agricultores se capacitarán en las técnicas, usos y
iniciado la operación del proyecto. manejo del agua en sus parcelas
COMPONENTES
Incremento en los beneficios netos por la producción  Estudio Socio-económico sobre la Disponibilidad natural de agua estable
agrícola: base de una muestra Las técnicas agrícolas de los productores se adaptan a
 20% respecto del monto de beneficios netos sin representativa. la mayor disponibilidad de agua.
1. Habilitado y eficiente proyecto para 3,636.38 Has de tierra al 3 año de  Supervisión de los estudios y Los agricultores usan eficientemente del recurso agua.
infraestructura de riego. operación del proyecto. trabajos.
 Incremento de los beneficios netos en dos veces
respecto al monto de beneficios netos sin proyecto al 5
año del proyecto en producción.
 Junta de regantes establecida, que opera y mantiene  Acta de fundación de la junta de Se lleva a cabo oportunamente la operación y
2. Eficiencia en la gestión del agua
desde el inicio de la operación del proyecto. usuarios o regantes; actas de mantenimiento de las obras
para riego.
 Aumentar en 20% la eficiencia del riego parcelario reuniones e informes.
 Informes de eventos. Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua
3. Transferencia de las innovaciones 1115 productores agropecuarios capacitados en O & M  Planes de capacitación. responden trabajando arduamente en sus tierras
tecnológicas. de sistema de riego por aspersión y en producción  Documentos de convocatoria La comunidad encuentra mercado para los productos
agropecuaria desde el inicio de la operación del proyecto.  Relación de participantes cultivados no destinados para autoconsumo.
ACCIONES
Gastos De Expediente (2%)  Elaboración de expediente técnico S/. 163536.69. Informe de residente, supervisión y  Los agricultores aceptan el proyecto, sus actividades
1.1. Trabajos Preliminares  Confección de un cartel de obra S/. 800.00 de liquidación y el cambio tecnológico a aplicarse.
1.2. Estructura Captación de Rio  Estructura de captación de riego S/. 18900.21 Facturas de compras de materiales.  Disponibilidad de proveedores de equipos de riego
1.3. Línea de Impulsión, Conducción  Instalación de 185,484 ml. de línea de impulsión, Recibos tecnificado.
y Distribución conducción y distribución S/. 6,179,039.13. Cuaderno de obra  Los agricultores comprometidos con el proyecto,
1.4. Filtro Lento  Instalación de 1 unidad de filtro lento S/.531,139.57 Informe Avance físico financiero brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y
1.5. Caseta de Válvulas de Control  Construcción de 1 unidad de caseta de válvulas de Informe de liquidación de la obra. desarrollo del proyecto.
1.6. Caseta de Válvulas de Purga. control S/. 49,566.60.  No se produzca una gran sequía que afecte a las
 Construcción de 1 unidad de caseta de válvulas de fuentes de agua, ni condiciones climáticas adversas
purga S/. 48,845.39. que perjudique la producción
 Instalación de 4524 unidades de hidrantes S/.
1.7. Hidrantes.
859,029.08.

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 Instalación de 100 módulos de riego por S/. 81,874.00


1.8. Módulo de Riego por Aspersión  Instalaciones de 1 unidad de hidromecánicas S/.
1.9. Instalaciones Hidromecánicas 196,612.38
 Pruebas de laboratorio S/. 1500.00
1.10. Pruebas de Laboratorio  Flete por traslado de materiales de construcción para
1.11. Flete. riego S/. 30,000.00.
 5 eventos de capacitación en organización S/. 3850.00.
2.1. Capacitación en Organización  8 eventos de capacitación en operación y
2.2. Capacitación Técnica en mantenimiento del sistema de riego S/. 4730.00.
Operación y Mantenimiento de
Riego  01 organización de comité de regantes S/. 7098.00.
2.3. Organización de Comité de
Regantes
 Instalación de 30 parcelas demostrativas S/. 17160.00.
3.1. Instalación de Parcelas
Demostrativas
 01 giras agronómicas S/. 29700.00.
3.2. Giras Agronómicas
3.3. Capacitación Técnica en Manejo  25 eventos de capacitación en manejo de riego y
de Riego y Cultivos cultivos S/. 3080.00
3.4. Asistencia Técnica en Manejo de  1115 Asistencias técnicas en manejo de riego y cultivos
Riego y Cultivos S/. 29750.00
4.1. Plan de Mitigación y/o Preventivas  4 Has de mitigación ambiental S/. 58,500.00
4.2. Plan de Educación Ambiental  4 eventos en educación ambiental S/. 5000.00
4.3. Plan de Monitoreo Ambiental  10 planes de monitoreo ambiental S/.13540.00
4.4. Plan de Contingencia  2 módulos de plan de contingencia S/. 4500.00
4.5. Plan de Manejo de Residuos  2 meses de manejo de residuos sólidos S/. 2700.00
Solidos  8 meses de gastos generales S/. 408841.72
Gastos Generales (5. %)  Utilidad S/. 204420.86
Utilidad (2.5%)  IGV. S/. 1582217.45
I.G.V. (18.00%)  8 meses de gastos de supervisión del proyecto S/.
Gastos de Supervisión y Liquidación 188067.19.
(2.3%)

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