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9/11/2018 CONCAR® - AUTRONIC S.A.C.

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Asientos de Cierre
Productos CodeBase CONCAR® CODEBASE

Resumen
Como procesar los asientos de cierre

Contenido
Descripción del problema
Procedimiento para poder realizar el proceso de Cierre Contable en el sistema CONCAR®
 
Solución al problema
1.- CONFIGURACIÓN DE TABLAS DE CIERRE 
 
Archivos / Tabla de Cierre / Mantenimiento de Tabla de Cierre
Aparecen todos los Asientos que se deben con gurar para la realizar el cierre contable. 

 
Los datos a ingresar son los siguientes: 
 
Asiento:                  Número de secuencia 
Descripción:            Esta descripción se grabará en la glosa del comprobante contable. 

Comprobante:         Numero de comprobante que se producirá automáticamente. 

Botón Crear (Alt + C) 


 
Secuencia:              Número de secuencia o línea. 
Por ejemplo 01, 02, 03, y debe ser digitada por el usuario. 

Operación:              Indica que operación se va a efectuar con el saldo de la cuenta o cuentas. 


Los valores válidos son: 
 S = Saldar 
 T = Transferir 
 X = Omitir - La cuenta indicada no se considerará en este asiento. 

Cuenta:                   Código de la cuenta. 


Puede indicarse con todos sus dígitos o en forma genérica. 
Ejemplo de genérica: 70X, incluye todas las cuentas de las que sus 2 primeros dígitos sean 70. 
En estos casos debe existir en el Plan de cuentas la cuenta 70 como tipo Titulo. 
Cuenta a transferir: Código de la cuenta que recibirá el saldo de la cuenta de origen. 
Aplica sólo para la operación T Transferir. 
A continuación ejemplos: 
 
S – SALDAR: Registra reversando el total del saldo de la(s) cuenta(s) en el debe o haber según 
corresponda, de tal manera que las cuentas queden saldadas entre sí. 

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IMPORTANTE: Si este asiento se generara descuadrado y, por lo tanto Pendiente, es porque en la con guración del mismo no se han
considerado todas las cuentas del elemento (llamado antes clase) 9 y/o la cuenta o cuentas 79 utilizadas durante el ejercicio que se está
cerrando. Para superar este problema agregar todas las cuentas mencionadas (información que puede obtener en el reporte de balance de
comprobación) en esta con guración, eliminar el asiento generado, consolidar al mes de diciembre y volver a generarlo.
 
T – TRANSFERIR: Trans ere el saldo total de la(s) cuenta(s) debitando o acreditando para registrarlo en 
la cuenta especi cada como RECEPTORA de la operación 
 

X – OMITIR: Esta opción se utiliza cuando se debe omitir la operación en una determinada cuenta. 
 
Ejemplo: 
Se con gura la cuenta 75X para transferir a la cuenta 841101. 
Dentro de las cuentas que comienzan con 75 tenemos la cuenta 7591 que no debe ser transferida a la cuenta 841101, tendríamos que
con gurarla según la imagen, así esta cuenta será excluida del proceso. 

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Se adjunta en un archivo PDF una relación de las tablas de cierre considerando tanto las cuentas para una empresa 
comercial como también industrial.
Una vez con gurada la tabla de cierre, ya se pueden iniciar los procesos de generación de los asientos de cierre. 
2.- PROCESO DE GENERACIÓN DE ASIENTOS DE CIERRE Y REAPERTURA EJERCICIO SIGUIENTE 
 
2.1.- ASIENTOS MANUALES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES 
Comprobantes\ Comp. Estándar con Conversión 
Numeración Automática: NO

Grabar en cada cuenta/Finalizar 


NOTA. Este ejemplo es sólo ilustrativo, el asiento de provisión del impuesto a la renta puede contener 
más cuentas en el caso de tener impuesto a la renta diferido en aplicación de la NIC 12. 
2.2.- IMPRESIÓN DE B.GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS 
 
Previo: Consolidación al Mes de Diciembre 
 
Balance General 
Reportes\ Balances\ Balance General\ General 
Moneda: MN Soles 
Mes: 12 
Formato: Formato 3.1 
Excel 
 
Estado de Ganancias y Pérdidas 
Reportes\ Ganancias Y Pérdidas\ Del Mes, Acumulado 
Moneda: MN Soles 
Mes: 12 
Formato: Formato 3.20 
Excel 
 
2.3.- ASIENTO DE CANCELACIÓN DEL COSTO DE VENTAS 
 
Comprobantes\ Comprobantes Estándar sin Conversión 

Grabar en cada cuenta/Finalizar 


 

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IMPORTANTE 1: El cargo a la cuenta 611101 corresponde al abono a la cuenta 691111 y se utiliza para empresas Comerciales. El cargo a la
cuenta 711101 corresponde al abono a la cuenta 692111 y se utiliza para empresas Industriales.
IMPORTANTE 2: Para obtener los importes XXXX.XX emitir el balance de comprobación con saldo en Soles y Dólares al 31 de diciembre en la
opción es Reportes/ Balances/ Balance Comprobación/ Saldos en Dólares y M.Nacional. Tomar los saldos nales de las cuentas 69 tanto en
soles como en dólares. 
2.4.- SECUENCIA DE GENERACIÓN ASIENTOS AUTOMÁTICOS HASTA EL ASIENTO 16 
 
Comprobantes\ Asientos Automáticos\ Asiento de Cierre 
Forma de realizar la generación de los Asientos de Cierre

Digitar el número de asiento de cierre o elegirlo presionando Shift + F1, elegir la opción Un Asiento y M. Nacional y Dólares.

Presionar 

Secuencia de generación de Asientos de Cierre


Proceso de Consolidación Previo a Diciembre 
Asiento a procesar: 001 Procesar 
Asiento a procesar: 002 Procesar 
Proceso de Consolidación Previo a Diciembre 
Asiento a procesar: 003 Procesar 
Asiento a procesar: 004 Procesar 
Proceso de Consolidación Previo a Diciembre 
Asiento a procesar: 005 Procesar 
Asiento a procesar: 006 Procesar 
Proceso de Consolidación Previo a Diciembre
Asiento a procesar: 007 Procesar 
Asiento a procesar: 008 Procesar 
Proceso de Consolidación Previo a Diciembre 
Asiento a procesar: 009 Procesar 
Asiento a procesar: 010 Procesar 
Asiento a procesar: 011 Procesar 
Proceso de Consolidación Previo a Diciembre 
Asiento a procesar: 012 Procesar 
Asiento a procesar: 015 Procesar 
Proceso de Consolidación Previo a Diciembre 
Asiento a procesar: 016 Procesar 
Proceso de Consolidación Previo a Diciembre 
2.5.- ASIENTO DE REAPERTURA DEL EJERCICIO SIGUIENTE
CONSOLIDACIÓN DEFINITIVA AL MES DE DICIEMBRE 2013 
Consolidación\ Proceso Consolidación

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Aceptar
VERIFICAR QUE LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS TENGAN SALDO 0 
Reportes\ Balances\ Balance Comprobación\ Saldos en Dólares y M. Nacional

2.6.- CREACIÓN DEL EJERCICIO SIGUIENTE 


Utilitarios\ Mantenimiento Compañías
Clic a la compañía

Clic en Nuevo Ejercicio

Aceptar 
2.7.- GENERACIÓN DEL ASIENTO DE APERTURA 
1. Ingresar al Ejercicio 20XX 
2. Generar el Asiento de Apertura 
 Comprobantes\ Asientos Automáticos\ Asiento de Apertura 

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Procesar 
2.8.- VOLVER AL EJERCICIO ANTERIOR - ÚLTIMO ASIENTO DE CIERRE 
1.- Reaperturar el Mes Contable
Consolidación/ Reapertura Mes Contable

2.- Generar el Asiento de Cierre 017


Comprobantes\ Asientos Automáticos\ Asiento de Cierre 

Asiento: 017 Procesar

Consolidar al mes de Diciembre.


IMPORTANTE: Si este asiento se generara descuadrado y, por lo tanto Pendiente, es porque en la con guración del mismo no se han
considerado todas las cuentas de balance (Tipo A y P) utilizadas durante el ejercicio que se está cerrando. Para superar este problema agregar
todas las cuentas mencionadas (información que puede obtener en el reporte de balance de comprobación) en esta con guración, eliminar el
asiento generado (por Comprobantes/Eliminación de Comprobantes), consolidar al mes de diciembre y volver a generarlo.

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