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Lic. Guillermo
Representante Legal
El objetivo de nuestro examen es obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros no incluyen errores o irregularidades importantes. Aún cuando una estructura eficaz
de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores e irregularidades que no
sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, porque nuestro
examen se basa en pruebas selectivas y en virtud de que los procedimientos no
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están diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos
ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que sean descubiertos; sin embargo, en
caso de ser detectados serán informados de inmediato.
Los papeles de trabajo preparados en relación con nuestro examen son propiedad de
nuestra firma, comprenden información confidencial y serán retenidos por nosotros de acuerdo
con nuestras políticas y procedimientos. Sin embargo, nos pueden solicitar la presentación de
dichos papeles de trabajo ante las autoridades. Si esto sucediera, el acceso a nuestros papeles
de trabajo se proporcionaría bajo nuestra supervisión. Asimismo, en el caso en que se nos
requiera proporcionar copia de algunos papeles de trabajo, los mismos serian sellados con la
leyenda '' Para uso confidencial y restringido, proporcionado por la Firma de auditores ''.
Los estados financieros sujetos a nuestro examen son responsabilidades de KADI, S.A. DE
C.V., A este respecto, la administración es responsable del registro correcto de las
transacciones en la contabilidad y de mantener una estructura de control interno que permita
la preparación de estados financieros confiables. La administración también es responsable
de tener a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables
originales de la Compañía y su información correspondiente, así como designar al personal
que nos atienda en forma directa.
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Los términos de estos trabajos no contemplan un compromiso de dar: a) el
consentimiento, por escrito o de cualquier otra forma, para la incorporación de nuestro
dictamen sobre los estados financieros arriba mencionados en un registro ante cualquier
agencia reguladora o la remisión del mismo o, b) el consentimiento para que otros interesados
hagan referencia a nuestro informe.
Otros servicios
Cualquier otro servicio profesional que ustedes necesiten de nuestra firma, estará sujeto
a un acuerdo por separado.
Fechas
02-05-19 Recepción de una balanza de comprobación al 31 de dic. 2018.
10-05-19 Inicio de trabajo de campo, para elaboración de papeles de auditoría
13-05-19 Evaluación al control interno.
25-05-19 Trabajo de Revisión Documental y complementar los papeles de trabajo
de auditoría
15-06-19 Entrega del borrador del Informe del Dictamen Financiero del 2018.
15-06-19 Entrega de nuestro dictamen original y definitivo de Auditoría
30-06-19 Entrega de nuestra carta de Observaciones y Sugerencias.
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Informes a presentar
1.- Estado Financiero y Dictamen sobre los estados financieros de la empresa KADI, S.A.
DE C.V., por el año que terminó el 31 de diciembre del 2017.
2.- Dictamen para efectos fiscales e informe sobre la situación fiscal de KADI, S.A. DE C.V.,
para la Administración General de la compañía, por el año que terminó el 31 de diciembre del
2017.
Entendemos que el dictamen que les proporcionaremos no podrá ser distribuido hasta tener la
aprobación del Consejo de Administración sobre los estados financieros relativos, siendo responsables
de su confidencialidad hasta obtener dicha aprobación.
Honorarios
Estimamos que el monto de nuestros honorarios son por $ 60,000,00 (Sesenta mil
pesos 00/100 M.N.) más el IVA correspondiente por el examen de los estados financieros,
calculados en atención al nivel de experiencia y al tiempo por invertir de nuestro personal y
además considerando que la administración también es responsable de poner a nuestra
disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la
Compañía y su información correspondiente, así como cédulas especificas que se hayan
acordado y al personal a quien podamos cuestionar en forma directa, será como sigue:
30 % al Inicio de Trabajo
30 % Cuando se lleve un avance del 50 % del dictamen
40 % Contra entrega del Dictamen Financiero y Fiscal.
Confidencialidad
Las partes reconocen que podrán tener accesos recíprocos a información de carácter
tecnológico, técnico, operativo, jurídico, corporativo, administrativo, fiscal, financiero, contable,
sistemático, estructural, procedimental, o de cualquier otra índole para cumplir con la actividad
materia del presente contrato.
Así mismo las partes reconocen que en ningún momento y por ningún motivo estarán
facultados para copiar, editar, reproducir, divulgar por cualquier medio o elaborar extractos,
usándolos para su beneficio o de terceros o revelar a cualquier persona total o parcialmente
dicha Información confidencial, o cualquier otra que se relacione con el objeto del presente
contrato, apercibido de cubrir a la parte que se le causare los daños y perjuicios en virtud de
la violación de cualquiera de las obligaciones contraídas, independientemente de las acciones
legales que se generen con motivo de dicho incumplimiento.
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Las partes se obligan a que todos los Datos Personales, según se definen en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su
reglamento, serán tratados con la mayor cautela y de manera confidencial, resguardándolos
en todo tiempo, manteniendo y estableciendo medidas de seguridad administrativas, técnicas
y físicas que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso o tratamiento no autorizado, observando en todo tiempo principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en
cuanto a dichos datos.
Muy atentamente,
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C.P.C. Nombre del auditor
Socio Director
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