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H. Veracruz, Ver., a 27 de agosto del 2019.

KADI, S.A. DE C.V.


DIRECCION, Col. Centro, C.P. 91700
Veracruz, Ver

Lic. Guillermo
Representante Legal

ASUNTO: Convenio de Prestación de Servicio

En atención a la invitación recibida para llevar a cabo la contabilización y la auditoría de los


estados financieros de KADI, S.A. DE C.V., por el ejercicio que terminará el 31 de diciembre
de 2018, con el propósito de emitir un dictamen de aspecto fiscal, financiera sobre los mismos,
presentamos a su consideración nuestra propuesta de prestación de servicio.

Registro de la Operaciones y Auditoría de los estados financieros

Nuestro trabajo consistirá en examinar el balance general y los correspondientes


estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación
financiera por el año que terminará en esa fecha, de conformidad con las normas de
información financiera y con las normas internacionales de auditoría. Por consiguiente,
examinaremos sobre bases selectivas la documentación y registros que soportan los importes
y revelaciones de los estados financieros, evaluando los principios contables utilizados y las
estimaciones de importancia determinadas por la administración, así como la presentación
general de los estados financieros.

En relación con nuestro examen, efectuaremos un estudio y evaluación de la estructura


de control interno hasta el grado que sea necesario para determinar la naturaleza, alcance y
oportunidad de los procedimientos de auditoría que aplicaremos. Este estudio, y evaluación no
implican un análisis detallado del control interno, que nos permita emitir una opinión por
separado sobre la efectividad de la estructura del control interno contable.

El objetivo de nuestro examen es obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros no incluyen errores o irregularidades importantes. Aún cuando una estructura eficaz
de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores e irregularidades que no
sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, porque nuestro
examen se basa en pruebas selectivas y en virtud de que los procedimientos no

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están diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos
ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que sean descubiertos; sin embargo, en
caso de ser detectados serán informados de inmediato.
Los papeles de trabajo preparados en relación con nuestro examen son propiedad de
nuestra firma, comprenden información confidencial y serán retenidos por nosotros de acuerdo
con nuestras políticas y procedimientos. Sin embargo, nos pueden solicitar la presentación de
dichos papeles de trabajo ante las autoridades. Si esto sucediera, el acceso a nuestros papeles
de trabajo se proporcionaría bajo nuestra supervisión. Asimismo, en el caso en que se nos
requiera proporcionar copia de algunos papeles de trabajo, los mismos serian sellados con la
leyenda '' Para uso confidencial y restringido, proporcionado por la Firma de auditores ''.

Los estados financieros sujetos a nuestro examen son responsabilidades de KADI, S.A. DE
C.V., A este respecto, la administración es responsable del registro correcto de las
transacciones en la contabilidad y de mantener una estructura de control interno que permita
la preparación de estados financieros confiables. La administración también es responsable
de tener a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables
originales de la Compañía y su información correspondiente, así como designar al personal
que nos atienda en forma directa.

Como lo requieren las normas internacionales de auditoría, solicitaremos la confirmación por


escrito de la administración y otros externos, acerca de las revelaciones que se manifiestan en
los estados financieros y la efectividad de la estructura del control interno. Las normas
internacionales de auditoría también requieren que se obtenga una carta de manifestaciones
sobre los estados financieros, por parte de ciertos miembros de la administración. Los
resultados de nuestras pruebas de auditoría, la respuesta a nuestra solicitud de información y
las manifestaciones escritas, constituyen la evidencia en la cual intentamos confiar para
formarnos una opinión sobre los estados financieros. Debido a la importancia de las
representaciones de la administración para una auditoría efectiva, la Compañía KADI, S.A. DE
C.V., acuerda deslindar la responsabilidad de la firma de auditores y su personal, de cualquier
costo y exposición que pudiera derivarse de los servicios descritos en esta carta, atribuible a
cualquier manifestación errónea de la administración contenida en la carta de manifestaciones
antes mencionada.

En caso de tener la intención de publicar o de otra forma reproducir los estados


financieros y nuestro dictamen (o hacer referencia a nuestra firma de cualquier otro modo), en
un documento que contengan otra información, ustedes acuerdan: a) proporcionarnos un
borrador del documento para su lectura y b) obtener nuestra autorización antes de ser impreso
y distribuido.

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Los términos de estos trabajos no contemplan un compromiso de dar: a) el
consentimiento, por escrito o de cualquier otra forma, para la incorporación de nuestro
dictamen sobre los estados financieros arriba mencionados en un registro ante cualquier
agencia reguladora o la remisión del mismo o, b) el consentimiento para que otros interesados
hagan referencia a nuestro informe.

Revisión de la situación fiscal

Como parte de nuestro examen de los estados financieros, estaremos en posibilidad de


revisar la situación fiscal y emitir el dictamen para efectos fiscales a que se hace referencia en
el Art. 52 del Código Fiscal de la Federación.

Otros servicios

Cualquier otro servicio profesional que ustedes necesiten de nuestra firma, estará sujeto
a un acuerdo por separado.

Programación del trabajo

Estimamos el siguiente calendario para la ejecución de nuestro trabajo y la entrega de


los informes solicitados, por lo que les informaremos oportunamente de cualquier cambio
necesario:

Fechas
02-05-19 Recepción de una balanza de comprobación al 31 de dic. 2018.
10-05-19 Inicio de trabajo de campo, para elaboración de papeles de auditoría
13-05-19 Evaluación al control interno.
25-05-19 Trabajo de Revisión Documental y complementar los papeles de trabajo
de auditoría
15-06-19 Entrega del borrador del Informe del Dictamen Financiero del 2018.
15-06-19 Entrega de nuestro dictamen original y definitivo de Auditoría
30-06-19 Entrega de nuestra carta de Observaciones y Sugerencias.

Cuando en el transcurso de nuestro trabajo nos enfrentamos a hechos o circunstancias


que no permitan desarrollarlo en la forma inicialmente propuesta, se los informaremos
inmediatamente por escrito.

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Informes a presentar

Como resultado de nuestro examen de los estados financieros, prepararemos los


siguientes informes.

1.- Estado Financiero y Dictamen sobre los estados financieros de la empresa KADI, S.A.
DE C.V., por el año que terminó el 31 de diciembre del 2017.

2.- Dictamen para efectos fiscales e informe sobre la situación fiscal de KADI, S.A. DE C.V.,
para la Administración General de la compañía, por el año que terminó el 31 de diciembre del
2017.

3.- Carta de observaciones y sugerencias.

Nuestra responsabilidad de expresar una opinión profesional y la forma en que se


exprese dependerá de los hechos y circunstancias prevalecientes a la fecha de los informes.
Si nuestra opinión tuviera alguna limitación, las razones de ello serian explicadas en nuestro
dictamen.

Entendemos que el dictamen que les proporcionaremos no podrá ser distribuido hasta tener la
aprobación del Consejo de Administración sobre los estados financieros relativos, siendo responsables
de su confidencialidad hasta obtener dicha aprobación.

Honorarios

Estimamos que el monto de nuestros honorarios son por $ 60,000,00 (Sesenta mil
pesos 00/100 M.N.) más el IVA correspondiente por el examen de los estados financieros,
calculados en atención al nivel de experiencia y al tiempo por invertir de nuestro personal y
además considerando que la administración también es responsable de poner a nuestra
disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la
Compañía y su información correspondiente, así como cédulas especificas que se hayan
acordado y al personal a quien podamos cuestionar en forma directa, será como sigue:

Proponemos que dicho monto se pueda facturar como sigue:

30 % al Inicio de Trabajo
30 % Cuando se lleve un avance del 50 % del dictamen
40 % Contra entrega del Dictamen Financiero y Fiscal.

Asimismo, les avisaremos inmediatamente de cualquier circunstancia que pueda alterar


significativamente esta cifra.
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Los honorarios correspondientes a la preparación del dictamen e informe respectivo
para la Administración de la compañía, incluyen únicamente el tiempo que utilizaremos hasta
su presentación ante la administración de la compañía.

Confidencialidad

Ambas partes se obligan a guardar la confidencialidad respecto de los servicios que se


prestan, así como a no utilizar el nombre del cliente para ningún otro fin, salvo expresa
autorización, así como también el cliente se obliga a guardar absoluta confidencialidad de los
procesos que el despacho despliegue para la ejecución del objeto de presente contrato.

Las partes reconocen que podrán tener accesos recíprocos a información de carácter
tecnológico, técnico, operativo, jurídico, corporativo, administrativo, fiscal, financiero, contable,
sistemático, estructural, procedimental, o de cualquier otra índole para cumplir con la actividad
materia del presente contrato.

Así mismo las partes reconocen que en ningún momento y por ningún motivo estarán
facultados para copiar, editar, reproducir, divulgar por cualquier medio o elaborar extractos,
usándolos para su beneficio o de terceros o revelar a cualquier persona total o parcialmente
dicha Información confidencial, o cualquier otra que se relacione con el objeto del presente
contrato, apercibido de cubrir a la parte que se le causare los daños y perjuicios en virtud de
la violación de cualquiera de las obligaciones contraídas, independientemente de las acciones
legales que se generen con motivo de dicho incumplimiento.

Todo lo anterior en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en


Posesión de Particulares vigente.

Recursos de procedencia lícita

Ambas partes manifiestan que conocen el contenido y obligaciones de la Ley Federal


para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su
respectivo Reglamento por lo que, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que los bienes,
contraprestaciones y recursos que se generen directa o indirectamente con el objeto del
presente contrato, son de procedencia, uso, utilización y destino lícitos.

Protección de datos personales

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Las partes se obligan a que todos los Datos Personales, según se definen en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su
reglamento, serán tratados con la mayor cautela y de manera confidencial, resguardándolos
en todo tiempo, manteniendo y estableciendo medidas de seguridad administrativas, técnicas
y físicas que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso,
acceso o tratamiento no autorizado, observando en todo tiempo principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en
cuanto a dichos datos.

Deseamos agradecer esta oportunidad de servir a su Compañía y le aseguramos que


este trabajo recibirá nuestra mejor atención. Favor de confirmar su consentimiento con los
términos antes mencionados, firmando copia de esta carta y devolviéndola a uno de nuestros
representantes.

Muy atentamente,

_______________________
C.P.C. Nombre del auditor
Socio Director

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