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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: F-SGC-GQ-12

ENVASES LUX S.A.


VERSIÓN: 01

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA PÁGINA: 1 DE 1

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:


Representante de la Gerencia
Gerente General Gerente General
General
GIORGIO MAXERA S. JORGE MAXERA F. JORGE MAXERA F.
FIRMA: FECHA: FIRMA: FECHA: FIRMA: FECHA:

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA


F-SGC-GQ-12
Versión 01

AUDITORÍA Nº..........

1. OBJETIVO
1.1 Objetivo General
1.2 Objetivos Específicos

2. ALCANCE

3. METODOLOGÍA

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

5. PROGRAMA DE AUDITORÍA

6. EQUIPO AUDITOR

6.1 Auditor Líder


6.2 Auditores Miembros

7. FECHA DE LA AUDITORÍA

8. RESULTADOS
8.1 RESUMEN EJECUTIVO
8.2 CRITERIOS PARA CLASIFICAR HALLAZGOS
8.3 HALLAZGOS
8.3.1 NO CONFORMIDADES
8.3.2 OBSERVACIONES
8.3.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA
8.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SGC

9. CONCLUSIONES GENERALES

10. RECOMENDACIONES

......................
Auditor Líder

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