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PROCEDIMIENTO Código: SSOMA.PRO.

003
F. Elaboración: 17/12/12
Identificación de Peligros y Evaluación de Versión: 01
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Riesgos Elaborado por: Jefe SSOMA

1. OBJETIVO
Establecer e implementar una metodología que se aplicará para la identificación de los
peligros y evaluación de los riesgos y la determinación de controles necesarios, asociados
a las actividades de la organización.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas actividades que DIAR INGENIEROS realiza en las
actividades de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Agua Contra Incendios, montaje de
climatización. Se evaluarán todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de
los trabajadores, sus contratistas, proveedores y visitantes en todas las áreas y puestos de
trabajo, sin perjuicio del sistema y metodologías, que a requerimiento de las empresas
mandantes o clientes, donde se prestan servicios, sea necesario adoptar.

3. DEFINICIONES

3.1. IPER: (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos); Herramienta sistemática


para detectar y controlar los riesgos existentes en un lugar de trabajo. La detección de
riesgos implica su identificación, un adecuado diagnóstico y un orden de prioridades para
encarar su control. El control de riesgos implica las acciones necesarias para su eliminación
o neutralización, incluyendo los cronogramas de ejecución y las acciones de control
necesarias para verificar la eficacia de las acciones.

3.2. IPER Base: Análisis inicial para detectar y controlar los riesgos existentes involucrados
en las actividades operativas y administrativas. En las medidas de control debe considerar
el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

3.3. IPER Continuo: Detección y control sistemático permanente de los riesgos existentes
en el lugar de trabajo y sus operaciones, por medio de procedimientos específicos de
prevención, tales como el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST).

3.4. Peligro: Fuente o situación que tiene un potencial de producir un daño, en términos de
una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo, o a
una combinación de estos.

3.5. Riesgo: Combinación entre la probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un


determinado evento peligroso.

3.6. Fuentes de energía: Todas las energías peligrosas con las que podemos
encontrarnos en el lugar de trabajo

3.7. Identificación del peligro: Herramienta importante del sistema de gestión que permite
conocer en los diferentes procesos, las condiciones o situaciones que pueden causar
lesiones y enfermedades a las personas, así como otros daños observando las fuentes de

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peligros asociadas a las tareas/actividades de cada proceso. La metodología de


identificación debe considerar entre otros:
a. Actividades rutinarias y no rutinarias
b. Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo (incluyendo
colaboradores, proveedores y visitantes).
c. Áreas de trabajo proporcionadas por la organización o por terceros.
d. Nuevas obras.

3.8. Actividades Rutinarias: Serán consideradas aquellas actividades habituales que se


hacen en condiciones de operación normal, planificada o programada.

3.9. Actividades No Rutinarias: Serán aquellas actividades esporádicas o no


contempladas dentro de las planificadas o programadas.

3.10. Actividades de emergencia: Aquellas que son realizadas producto de situaciones de


emergencia.

3.11. Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o
ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.

3.12. Evaluación de riesgo: Herramienta de planificación del sistema de gestión, debido a


que permite priorizar los riesgos de acuerdo a un nivel de criticidad establecido. Las
acciones preventivas se desarrollarán en función a los riesgos priorizados. El riesgo se
evalúa en función de la Probabilidad de que ocurra el daño y las Consecuencias del mismo.

3.13. Gravedad del riesgo: Valoración del riesgo de que se produzca un accidente,
conjuntamente con el daño y severidad del mismo.

3.14. Riesgo Aceptable: Riesgo controlado, con un nivel tal que la organización puede
soportarlo respecto de sus obligaciones legales, compromisos de seguridad y salud
ocupacional. Se debe monitorear los controles para asegurar la mantención del nivel de
clasificación y evaluación obtenido.

3.15. Riesgo Moderado: Se requieren esfuerzos para reducir los riesgos. Las medidas de
reducción de riesgo o correctivas de riesgo deben ser implementadas en un periodo de
tiempo definido. Se debe monitorear los controles para verificar su efectividad.

3.16. Riesgo Importante: Riesgo que requiere esfuerzos para reducir los riesgos e
implementar medidas de control operacional. Se debe monitorear los controles para
verificar su efectividad.

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3.17. Riesgo Intolerable: Riesgo que no ha sido reducido a un nivel tolerable para la
organización, sobre la base de las obligaciones legales y su propia política de SSMA y por
lo tanto requiere de una atención inmediata en términos de gestión y recursos.

3.18. Mapa de riesgos: Representación gráfica de los lugares de trabajo en que se han
identificado peligros a la salud en el trabajo, indicando la clasificación de magnitud de sus
riesgos y que se identifican con los colores predefinidos para ello.

3.19. Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, mediante la información


obtenida en la evaluación de riesgos, para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las
medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

3.20. Severidad (S): Potencial de daño que puede ocurrir. Es distinto a la consecuencia.

3.21. Probabilidad (P): Es la estimación bajo condiciones específicas, de la ocurrencia de


un incidente derivado de un peligro o no conformidad.

3.22. Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la
combinación de valores de la Probabilidad de ocurrencia de un evento y la Severidad del
daño.

3.23. Consecuencia: Estimación de la magnitud del daño asociado a un incidente derivado


de un peligro o pérdida provocada por un accidente o no conformidad.

3.24. Mapa De Proceso: Diagrama que permite representar el proceso en forma abstracta,
graficando las cadenas de actividades que lo componen y los flujos físicos o de,
información que las conectan. Se diseñan para facilitar la comprensión y el análisis de los
procesos.

3.25. Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el
que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren
cuidados de primeros auxilios.

3.26. Proceso: Secuencia de actividades que permiten transformar insumos, con el uso de
recursos y el trabajo de las personas, en productos o servicios que satisfacen a quienes los
reciben o utilizan. En este contexto se consideran la totalidad de los procesos: productivos,
de servicios y administrativos.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo


 DS. 005-2012-TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 OHSAS 18001: 2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.

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5. RESPONSABILIDADES

5.1. Gerente General: Será responsable de motivar y promover las buenas prácticas de
Seguridad y Salud Ocupacional en todos los niveles de la empresa, además de
aportar los recursos necesarios para desarrollar estas actividades.

5.2. Gerente de operaciones: Será responsable de dar todas las condiciones y


facilidades para que los residentes de obra participe en la elaboración, es
responsable de aprobar y asignar recursos para la implementación del presente
procedimiento y sus registros.

5.3. Jefe de Seguridad: Es responsable de elaborar, monitorear, auditar y verificar el


cumplimiento e implementación del presente procedimiento, la cual será el marco de
referencia para las obras.

5.4. Residente: Es responsable de liderar en la identificación de peligros y evaluación de


riesgos, en función a los procesos y actividades de gestionar los recursos
necesarios para la implementación del presente procedimiento y sus registros.

5.5. Supervisor de SSOMA: Serán responsable de cumplir e implementar las medidas


de control definidas en la Matriz de IPER, incluyendo sus mejoras, además de la
constante difusión de los peligros asociados a sus trabajos, a todo su personal a
cargo, capacitar a los trabajadores sobre los peligros identificados en sus
actividades.

5.6. Capataces: Será responsable de participar en la elaboración de la matriz de IPER


de obra facilitando en detalle la información necesaria para su elaboración,
información que tendrá que corroborar asiendo participes a sus propios
trabajadores, serán además responsables de cumplir e implementar las medidas de
control definidas en las matrices de IPER, incluyendo sus mejoras, además de la
constante difusión de los peligros asociados a sus trabajos, a todo su personal a
cargo.

5.7. Los trabajadores: Serán responsables de participar activamente cada vez que se le
consulte y se le pida su opinión en el inicio de jornada y capacitaciones o reuniones
para llevar a cabo la matriz IPER, el colaborador que identifique un potencial riesgo
o que requiera una evaluación de posibles peligros, debe comunicar a su jefe
inmediato.

El departamento de seguridad será responsable de asesorar, a toda la línea demando, y


mantener actualizadas las matrices IPER (registros vigentes), difundir las matrices vigentes
a los colaboradores involucrados en su aplicación, debiendo además planificar las
actividades de control en los programas de trabajo de seguridad y salud ocupacional de la
supervisión y controlar el cumplimiento de las medidas de control definidas.

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Responsables de asegurar que se cumpla el presente procedimiento son:


a. Las Jefaturas Administrativas y Operativas.
b. Asistentes de residente.
c. Área de administración y contabilidad.
d. Área de RRHH.

6. Descripción

6.1. Identificación de procesos, actividades y tareas


La metodología para identificar peligros considera disgregar los procesos en actividades y
estas a su vez en tareas donde sea más sencillo identificar los peligros y riesgos asociados
a dichas tareas.
Los responsables de oficina principal, almacén central y responsable de obra (residentes)
realizaran la identificación de los diferentes procesos, actividades y tareas con la adecuada
participación de los colaboradores.

6.2. Identificación de peligros en obra:


La matriz IPER Base contendrá todos los peligros que puedan evidenciarse en las distintas
obras, será administrada por el Departamento de SSOMA, a quien se le podrá solicitar vía
correo electrónico para ser enviada mediante este medio a quien la requiera dentro de la
empresa, con el objetivo de tomar como base para realizar la matriz IPER específica de
cada obra.

La matriz IPER de obra será realizada por el departamento de SSOMA en conjunto con la
línea de mando que tenga directa participación en las actividades (residentes y capataces)
y será finalmente revisada y aprobada por este departamento en conjunto con el Jefe de
Ingeniería y Gerente de Operaciones.

6.3. Identificación de peligros en actividades realizadas por Sub contratistas:

Si el Subcontratista ha identificado los peligros relacionados a sus actividades y ha


determinado controles aplicables. En este caso, el Jefe de SSOMA supervisor de SSOMA
asignado revisa los resultados de esta identificación para asegurar su conveniencia o
pertinacia, validándola o recomendando mejoras.
Los registros de esta identificación ya validado, son conservados por el Jefe de SSOMA o
supervisor de SSOMA. Los subcontratistas están obligados a realizar una identificación de
peligros y determinación de controles de manera continua previo al inicio de actividades
(AST) cuyo documento será aportado por nuestra empresa, recepcionado y revisado por
nuestro supervisor de SSOMA en Obra (cuando corresponda).

Con respecto a las empresas subcontratistas que no han identificado los peligros
relacionadas a sus actividades ni determinado controles aplicables el Jefe de SSOMA o el

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supervisor de SSOMA asignado asesoraran al representante de la subcontrata para la


elaboración de la matriz IPER para su implementación.

7. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR PELIGROS Y EVALUAR LOS RIESGOS

7.1. IPER BASE


La metodología utilizada para llevar a cabo la identificación de peligros, se debe estructurar
en las siguientes fases principales:

a. Proceso

Se debe describir el proceso que va a ser analizado, así como el área a la que pertenece.

b. Identificación de Peligros
En esta etapa, se procede a identificar todos aquellos peligros y aspectos relacionados con
los trabajos y actividades a realizar, y que pueden incidir directamente en las condiciones
de peligro.

 Primero se debe hacer un levantamiento con las áreas y los procesos principales
que se desarrollen en estas, en el caso de la Matriz IPER de obra se considerara
además como base la programación de trabajos establecida, para lo cual es
obligatoria la participación de residentes y capataces. Además se deberá considerar
actividades administrativas, peligros propios del lugar de trabajo (matriz IPER del
cliente), emergencias, subcontratistas, visitas, etc.

 Peligro y Riesgo: Posteriormente, se procederá a la identificación de los peligros


asociados a cada actividad a través de sus tareas, para lo cual se debe utilizar el
ANEXO A de este procedimiento. Esta identificación deberá considerar además los
peligros propios del lugar de trabajo, población, alrededores u otras personas que
trabajen en la Obra (por ejemplo: peligros derivados de las actividades del
mandante u otras empresas contratistas que ejecuten trabajos en el mismo lugar o
población), que puedan incidir en la generación de un peligro o que incidan en
aumentar la probabilidad o severidad del daño a la salud.

 Operación: Estado en que ocurre el evento.


Rutinaria: (por ejemplo, actividades realizadas diariamente).
No Rutinaria: Situación operativa no habitual.
Emergencia: Situación de emergencia (por ejemplo, en caso de accidentes).

 Incidencia: Grado de afectación respecto a quien lo genera.


Propio: Personal que pertenece a DIAR INGENIEROS S.A.
Terceros: Personal que no pertenece a DIAR INGENIEROS S.A.

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 Medidas de Control Existentes: Los medios utilizados para manejar los riesgos,
como por ejemplo las políticas, procedimientos, sistemas u otras acciones que
sirven para limitar la incertidumbre en el logro de objetivos comerciales y/o
garantizar el cumplimiento de la legislación.

c. Evaluación de Riesgos

La metodología a utilizar para la valoración o nivel de los riesgos (NR) se considera dos
factores, Probabilidad (P) y Severidad (S).

NR= P X S

Probabilidad (P): Probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y termine


en un incidente-accidente y/o enfermedad.
La probabilidad (P) se estima combinando cuatro componentes de acuerdo a la siguiente
ecuación:

P= A+B+C+D
A: Personas Expuestas al peligro.
B: Controles implementados al momento de la evaluación.
C: Capacitación y/o entrenamiento del personal que se expone al peligro.
D: Tiempo de exposición al peligro.

Cuadro Nº 1 Caracterización de probabilidades


Valor de Componentes de la probabilidad
los Personas Procedimiento
Capacitación Exposición al riesgo
componen Expuestas s Existentes
(C ) (D)
tes (A) (B)
Personal
entrenado, Bajo,
Existen son Conoce el esporádicamente (no
1 satisfactorios y peligro y lo más de 72 horas
Baja De 1 a 9 suficientes previene. acumuladas al mes)
Personal
parcialmente
Existen entrenado,
Parcialmente y conoce el peligro Medio, eventualmente
no son pero no toma (entre 73 y no más de
2 satisfactorios o acciones de 168 horas
Media De 10 a 20 suficientes control acumuladas al mes)

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Personal no
entrenado, no
conoce peligros,
no toma Alto, continuamente
3 acciones de más de 168 horas
Alta Más de 21 No Existen control acumuladas al mes.

Severidad (S): La “severidad” está en función a lesiones personales y daños a la salud,


para lo cual se empleará el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 2 Caracterización de severidad


Valorización de SEVERIDAD
Severidad Personas
Produce lesión sin
1 incapacidad - lesiones sin
Ligeramente descanso médico.
dañino Disconfort / incomodidad
Produce lesión con
incapacidad. Temporal con
2 descanso medico
Dañino Daño a la salud reversible
Lesión con incapacidad
3 Permanente lesiones
Extremadamente fatales.
dañino Daño a la salud irreversible

D. Determinación de la Nivel de Riesgo (NR).

La matriz que determina el nivel de riesgo es la que se muestra a continuación:

SEVERIDAD LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENTE DAÑINO


1 2 3
PROBABILIDAD
Aceptable Moderado
BAJA Aceptable 4-8 9-16
1 4-8

MEDIA Aceptable Moderado Importante


2 4-8 9-16 17- 24

ALTA Moderado Importante Intolerable


3 9-16 17- 24 Igual o > 25

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Los resultados del nivel de riesgo (NR), se clasificará según el siguiente criterio.

Nivel de Riesgo
Valor de
Riesgo Descripción del
(R ) Riesgo
4-8 Aceptable
9 - 16 Moderado
17- 24 Importante
Igual o > 25 Intolerable

E. Medidas de Control propuestas:

Las acciones a tomar para establecer medidas de control de ser necesario que se apliquen
para el control de los peligros dependerán del grado de riesgo, tal como se especifica en la
siguiente tabla:

Nivel de Riesgo
Plazo de
Medidas de Control Propuestas
implementación
Valor de Riesgo Descripción del
(R ) Riesgo

Las medidas de controles existentes deben Estará sujeto a las


4-8 Aceptable mantenerse, se deben monitorear los controles inspecciones programas
actuales para asegurar que se mantienen la y no programas.
eficacia de las medidas de control.

Se requieren esfuerzos para reducir los riesgos


determinado las inversiones precisas y específicas,
se debe verificar la efectividad de las medidas de
control existentes y/o agregar otras. Ese debe seguir Plazo de 1 a 2 meses.
9 - 16 Moderado el siguiente orden de priorización: * El plazo está sujeto a la
a) Eliminación. duración de la obra
b) Sustitución.
c) Controles de ingeniería.
d) Señalización, alertas y/o controles administrativos.
e) Elementos de protección personal.

No debe comenzar la actividad nueva hasta que se Plazo de 20 días.


17- 24 Importante haya reducido el riesgo. * El plazo está sujeto a la
Cuando el riesgo corresponda a una actividad que se duración de la obra
esta realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados.

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No se debe comenzar ni continuar la actividad hasta


que se reduzca el riesgo.
Igual o > 25 Intolerable Si no es posible educir el riesgo incluso con recursos
Inmediato
ilimitados, debe prohibirse esta actividad.

7.2. IPER CONTINUO


Esta metodología se utilizará para evaluar los riesgos “diariamente” en campo, para lo cual
se viene empleando el “Análisis Seguro de Trabajo” (AST).

8. Gestión de Cambios y Actualización.

Una vez efectuado el levantamiento de los peligros, El Dpto. de Seguridad, los


Supervisores de SSOMA, Residentes, Capataces y comité CSST, deberán en forma
permanente y sistemática a través de inspecciones programadas, observaciones de campo
u otros mecanismos (según programa de trabajo por obra), levantar e incorporar a la matriz
respectiva todos los peligros nuevos que se identifiquen (por ejemplo, cambios en los
procesos o actividades, lugares de trabajo, incidentes ocurridos, entre otros), para su
respectiva evaluación y adopción de medidas de control si fuese procedente y, reevaluar
aquellos peligros cuando la situación lo amerite (cada vez que ocurra un incidente).

Esta información debe quedar registrada en la Matriz de Identificación de Peligros y


Evaluación de Riesgos, debiendo mantenerse actualizada.

9. Seguimiento y Control

Se evaluará el cumplimiento de este procedimiento en las auditorías realizadas a obra por


el Depto. de SSOMA, y en las auditorías realizadas al Sistema de Gestión de SSOMA.

10. Registros

a. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (IPER - BASE)


SSOMA.MAT.001

11. Modificaciones del Documento

Rev. Fecha Breve descripción del cambio Sección(es) afectadas

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Periodicidad de la revisión: Anual

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12. ANEXO:
Anexo - A
ANEXO A
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y DEFINICIONES

Nº Peligros DESCRIPCION INCIDENTE CONSECUENCIA


Actividades que se realizan Caídas de distinto nivel Contusiones, politraumatismos,
sobre el nivel de superficie, esguinces, fracturas, muerte
1 Trabajos en altura suelos o pisos (1,8 metros)

Manejo manual de Operación de levante, traslado Sobreesfuerzo, caída a mismo y Lesiones lumbares, desgarros
y descarga de materiales distinto nivel musculares.
2 materiales / cargas

Operaciones de pruebas y Electrocución, cortocircuito Quemaduras, muerte


alimentación de equipos,
3 Energía eléctrica
tableros y circuitos eléctricos.

Transporte manual o Atrapamiento (aplastamiento, Desgarros musculares, heridas


mecánico, carga suspendida contacto con equipos y cargas), cortantes, sobreesfuerzos, etc.
4 Atrapamientos
(contacto, aplastamiento con soltura de carga
los equipos o estructuras)
Manipulación y corte de Contacto con elementos cortantes Corte en extremidades (manos,
metales con herramientas y/o punzantes. Contacto con filos y dedos) y atrapamientos
eléctricas y manuales, marco rebabas
5 Elementos y materiales de cierra y doblado con
cortantes y/o punzantes herramienta manual.
Manipulación de escalerillas y
bandejas porta conductor
Operación con equipos de Sobreesfuerzo, caída a mismo y Lesiones lumbares, desgarros
carga, levante y/o transporte, distinto nivel, atrapamiento, soltura musculares, contusiones,
6 Carga y descarga
mecánico y manual de carga politraumatismos, fracturas.

Manipulación de Manipulación, Transporte Sobreesfuerzo, caída a mismo y Esguinces, torceduras de


manual o mecánico distinto nivel, atrapamiento tobillos, contusiones, cortes en
7 Materiales / Carga
extremidades

Trabajo de doblado y Contacto con cuerpos calientes, a Quemaduras de distinto grado


manipulación de altas temperaturas
canalizaciones de PVC.
8 Quemaduras (Termosoplador eléctrico)
Soldaduras menores de
Estaño y soldaduras al Arco
Voltaico y al Oxigeno.
Posturas de trabajo Postura corporal mientras se Problemas y dolencias músculo- Dolores generales, dolores
efectúa alguna actividad esqueléticas musculares, tendinitis
9 inconfortables
laboral, se en posición
sentado o de pie
Trabajos con exposición Quemadura, enfermedades a la Quemaduras por insolación,
prolongada a los rayos solares piel cáncer a la piel
10 Radiación Ultravioleta sin protección

Uso de herramientas Herramientas y elementos de Contacto con energía eléctrica, Electrocución, cortes en
uso manual y/o con atrapamientos, proyección de extremidades, lesiones
11 eléctricas accionamiento eléctrico, partículas musculares, proyección de
neumático, etc. partículas, quemaduras
Elementos de la estructura Traslado, manipulación de Contacto con elementos cortantes Cortes y atrapamientos
materiales, equipos y/o y/o punzantes
12 cortantes y/o punzantes
estructuras con elementos o
partes punzantes y/o cortantes

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Fijación de Equipos / Sobreesfuerzo, caídas de Contacto con, atrapamiento Cortes, aplastamiento de


distinto nivel en el montaje del extremidades
13 Estructuras equipo u/o estructura.

Proyección de materiales a Contacto con Conjuntivitis, incrustación de


las personas o ambiente partículas en los ojos
14 Proyección de partículas desde equipos, herramientas
o de un proceso
Excavación de suelos Caídas a distinto y mismo nivel Esguinces, torceduras de
tobillos, contusiones
15 Suelos con desnivel

Sobreesfuerzos, contactos Sobreesfuerzos, golpes, Desgarros musculares, heridas


con elementos cortantes y/o contactos, cortes en extremidades cortantes, sobreesfuerzos, etc.
Manipulación de
16 punzantes, golpes y
herramientas manuales contactos. (martillos, palas,
alicates, destornilladores)
Imprudencia del conductor Conducción irresponsable de Accidente de tránsito por Accidente grave, muerte
vehículos para el traslado de conducción, colisión, atropellos.
17 u otros conductores
materiales, sin respetar las
normas de transito
Incendios, Sismos, Situación de emergencia de Caídas a distinto y mismo nivel,
origen natural o por el hombre atrapamiento, aprisionamiento,
18 Derrumbes, Explosiones
contacto con

Elementos químicos y sus Sobreexposicion Intoxicaciones, Sobreexposicion,


compuestos, tal y como se inhalación.
Inhalación
19 presenta en su estado natural
o como se producen en la
industria.
Equipos que pueden caer Carga suspendida Atrapamiento, soltura de carga Contusiones, politraumatismos,
fracturas, muerte.
20 desde altura.

Trabajos en espacios Lugar cerrado o parcialmente Accidentes por intoxicaciones o


cerrado en el cual no existe un insuficiencia de oxigeno
21 confinados
puesto de trabajo y no es
común el transito de personas.
Superficies de máquinas, Accidentes y lesiones por contacto Quemaduras de distinto grado
equipos o accesorios con
22 Superficies calientes
temperatura por sobre la
tolerancia humana
Objetos que pueden caer Materiales, equipos, Contacto con. Atrapamiento, Contusiones, politraumatismos,
herramientas, carga soltura y caída. fracturas, muerte.
23 desde altura.
suspendida

Elementos cortantes y/o Trabajo con materiales y Contacto con materiales que Heridas cortantes, punzantes o
artículos de oficina bordes filosos, cortantes o contusas
punzantes
24 punzantes
(Trabajo con papelería y
artículos de escritorio)
Prolongados trabajos de Sobréexposición, sobreesfuerzo Enfermedad profesional temporal
digitación frente al computador o permanente
25 Trabajo repetitivo

Energía almacenada que Trabajos con instalaciones Contacto con elementos Contusiones.
con presión de aire y agua
26 puede liberarse
rápidamente
Problemas en los caminos y Accidentes automovilísticos Policontusiones, heridas
accesos por mal estado de cortantes y de diversa
Caminos en mal estado
27 mantenimiento o condiciones consideración, inconciencia,
climáticas adversas (vientos, muerte
lluvia, etc.)

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Falta de instrucción / No conocer las instalaciones


28 Desconocimiento de las
instalaciones
Jornadas prolongadas de Jornadas por sobre las Fatiga muscular, visual, Accidentes de diferentes
desconcentración características, stress
29 trabajo o conducción

Presencia de insectos, Proyección de materiales a Picaduras o mordeduras Fiebre, infecciones


las personas o ambiente
30 vectores o animales
desde equipos, herramientas
o de un proceso
Exposición a gases de Desmayo, intoxicación, asfixia,
desagües y otros similares Hepatitis, enfermedades
Exposición a gases
31 (Anhídrido carbónico, gástricas
tóxicos Monóxido de carbono,
Metano, etc.)
Distribución incorrecta de la Accidentes automovilísticos. Policontusiones, heridas
carga. Carga mal equilibrada. Volcamientos. cortantes y de diversa
32 Carga mal estibada consideración, inconciencia,
muerte
Desconocimiento sobre Desconocimiento de los Contacto con / por. Choque, Policontusiones, heridas
procedimientos, zonas de caídas a mismo y distinto nivel, cortantes y de diversa
33 como actuar ante seguridad, vías de escape y atrapamiento. consideración, inconciencia,
emergencias evacuación muerte.
Superficies de tránsito y Tropiezos, caídas del mismo o Esguinces, torceduras de
evacuación en mal estado o distinto nivel tobillos, contusiones
Vías de desplazamiento
obstruidas por basuras, restos
34 obstruidas de materiales, equipos y
herramientas, fuera de
estándar (ver D. S. 594)
Almacenamiento de Distribución, clasificación y
ordenamiento de materiales,
35 herramientas, equipos y/o
equipos, herramientas o
materiales productos.
Niveles de presión sonora Sobre exposición Hipoacusia sensorial temporal o
medida en decibeles dB y que permanente
36 Exposición a ruido
son considerados molestos

Revisado y Aprobado: Gerente de Operaciones

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