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Código: SIE.SIG.FO.HSE.

004
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Versión: 1
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL Fecha: 10/29/2018

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha:

Nombre de Contrato: Código Ref.: Revision:

Proceso: MONTAJE DE SOPORTE DE EQUIPOS Sub Proceso:

Evaluación del Riesgo


Relación de Tareas de acuerdo al Programa de Trabajo RIESGO SITUACIÓN INCIDENCIA Evaluación del Riesgo Puro Medida de Control
Residual

Valoración del Riesgo Residual


inspecciones, señalización)
Valoración de Riesgo Puro

Eliminación / Sustitución /

Controles administrativos

Nivel del Riesgo Residual


(Políticas, Reglamentos,
Nivel de Riesgo Puro

permisos de trabajo,
NO RUTINARIA

EMERGENCIA
Medidas de Control a Implementar

Probabilidad

Probabilidad
TERCEROS
RUTINARIA

Severidad

Severidad
Ingeniería
PROPIA

EPP
Nº ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO PELIGROSO / CONSECUENCIA
PRELIMINAR DE ACTIVIDADES

Elaborado Revisado Aprobado

Datos del Formato


Versión: 01
Fecha: 08-04-2013
PLAZO DE
SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECCIÓN
Riesgo intolerable, se requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el
CATASTRÓFICO 1 1 2 4 7 11 A ALTO PELIGRO se paraliza los trabajos
0-24 Horas
operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el


FATALIDAD 2 3 5 8 12 16 B MEDIO riesgo - Evaluar si la acción se puede 0-72 Horas
ejecutar de manera inmediata.

PERMANENTE 3 6 9 13 17 20 C BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 Mes

TEMPORAL 4 10 14 18 21 23

MENOR 5 15 19 22 24 25

A, B, C = Nivel de
A B C D E S * P = VR VR = NR
Riesgo

PRÁCTICAMENTE
HA PODRÍA RARO QUE
COMÚN IMPOSIBLE QUE
SUCEDIDO SUCEDER SUCEDA
SUCEDA

VR = VALOR DE
PROBABILIDAD S = SEVERIDAD P = PROBABILIDAD
RIESGO

HORA NOMBRES FIRMA

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