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PRIMAVERA

BALANCETE GERAL (Abertura a Apuramento)

Data Contab. : 31-14-2009 ( Valores em EUR )

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito

12 Depósitos à Ordem 2.553.272,00 2.182.780,67 370.491,33


1201 Banco....... 2.553.272,00 2.182.780,67 370.491,33
22 Fornecedores 504.000,00 606.000,00 0,00
221 Fornecedores - c/c 504.000,00 606.000,00 0,00
2211 Fornecedores - c/c - M.Nacional 504.000,00 606.000,00 0,00
22110001 CATARINA SILVA 504.000,00 606.000,00 0,00
24 Estados e Outros Entes Públicos 1.222.974,00 1.293.258,64 0,00
242 Retenção de Impostos sobre Rend. 108.000,00 163.000,00 0,00
2421 RIR-Trabalho dependente 108.000,00 139.000,00 0,00
2424 RIR-Prediais 0,00 24.000,00 0,00
243 Imposto s/valor Acrescentado - IVA 802.224,00 723.842,00 78.382,00
2432 IVA - Dedutível 175.644,00 175.644,00 0,00
24321 IVA-Ded-Existencias 101.000,00 101.000,00 0,00
243212 EX. - Adiant. - Tx normal - 19% 101.000,00 101.000,00 0,00
2432121 IVA-Ded-Exist-TxNor-Mercado Nac. 101.000,00 101.000,00 0,00
24322 IVA-Ded-Imobilizado 29.500,00 29.500,00 0,00
243222 IM - Taxa normal - 19% 29.500,00 29.500,00 0,00
2432221 IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Mercado Nac. 29.500,00 29.500,00 0,00
24323 IVA-Ded-Outros Bens e Servicos 45.144,00 45.144,00 0,00
243232 OBS - Taxa normal - 20% 45.144,00 45.144,00 0,00
2432321 IVA-Ded-OBS-TxNor.-Mercado Nac. 45.144,00 45.144,00 0,00
2433 IVA - Liquidado 92.212,00 92.212,00 0,00
24331 IVA - Liq.- Operacoes Gerais 92.212,00 92.212,00 0,00
243311 IVA - Liq.-Vendas 92.212,00 92.212,00 0,00
2433112 IVA Liq. - Taxa Normal - 19% 92.212,00 92.212,00 0,00
24331121 IVA-Liq.-Vendas-TxNor-Mercado Nac. 92.212,00 92.212,00 0,00
2434 IVA - Regularizações 5.050,00 5.050,00 0,00
24342 IVA-REG.-Mens./Trim. f/Estado 5.050,00 5.050,00 0,00
243422 IVA-REG-FES-p/Devolução a Forn 5.050,00 5.050,00 0,00
2434222 IVA-REG-FES-DF-Taxa Normal 5.050,00 5.050,00 0,00
24342221 IVA-REG-FES-DF-TxNor-Exist. 5.050,00 5.050,00 0,00
2435 IVA - Apuramento 313.290,00 313.290,00 0,00
2437 IVA - A Recuperar 216.028,00 137.646,00 78.382,00
245 Contribuição p/ Segurança Social 312.750,00 406.416,64 0,00
26 Outros Devedores e Credores 3.011.166,67 3.075.333,34 0,00
261 Fornecedores de Imobilizado 177.000,00 177.000,00 0,00
2611 Fornec. de Imob.- c/c 177.000,00 177.000,00 0,00
26111 Fornec. de Imob.- c/c - Merc. Nac. 177.000,00 177.000,00 0,00
262 Pessoal 834.166,67 898.333,34 0,00
2622 Remunerações a Pagar ao Pessoal 834.166,67 834.166,67 0,00
2626 Cauções do Pessoal 0,00 64.166,67 0,00
264 Subscritores de Capital 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
2642 Entidades Privadas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
27 Acréscimos e Diferimentos 30.300,00 103.124,99 0,00
271 Acréscimos de Proveitos 30.300,00 0,00 30.300,00
2712 Descontos Fornecedores 30.300,00 0,00 30.300,00
273 Acréscimos de Custos 0,00 103.124,99 0,00
2732 Remunerações a Liquidar 0,00 103.124,99 0,00
31 Compras 505.000,00 505.000,00 0,00
316 Compras-Mat. Primas,Subsid.,Consumo 505.000,00 505.000,00 0,00
3161 Compras-Matérias Primas 505.000,00 505.000,00 0,00
31611 Compras-Mat.Prim.-Mercado Nac. 505.000,00 505.000,00 0,00
32 Mercadorias 117.350,00 93.880,00 23.470,00
321 Mercadorias 117.350,00 93.880,00 23.470,00
3211 Mercadorias - Existências 23.470,00 93.880,00 0,00
3212 Mercadorias - CEVC 93.880,00 0,00 93.880,00
42 Imobilizações Corpóreas 147.500,00 0,00 147.500,00
423 Equipamento Básico 75.750,00 0,00 75.750,00
4231 Equip. Básico - Mercado Nacional 75.750,00 0,00 75.750,00
424 Equipamento de Transporte 53.500,00 0,00 53.500,00
4241 Equip. de Transp.- Mercado Nacional 53.500,00 0,00 53.500,00
426 Equipamento Administrativo 18.250,00 0,00 18.250,00
4261 Equip. Admin. - Mercado Nacional 18.250,00 0,00 18.250,00
51 Capital 0,00 2.000.000,00 0,00
511 Capital 0,00 2.000.000,00 0,00
61 Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons. 505.000,00 505.000,00 0,00
612 Custo Mercadorias 505.000,00 505.000,00 0,00
6121 Mercadorias - C.M.V.C 505.000,00 505.000,00 0,00
62 Fornecimentos e Serviços Externos 225.720,00 225.720,00 0,00
622 Fornecimentos e Serviços 225.720,00 225.720,00 0,00
62219 Rendas e Alugueres 160.000,00 160.000,00 0,00
622191 Rendas de Imóveis 160.000,00 160.000,00 0,00
62298 Outros Fornecimentos e Serviços 65.720,00 65.720,00 0,00
622981 Out. Forn. e Serv. - Aceite Tot. 65.720,00 65.720,00 0,00
64 Custos com o Pessoal 1.546.874,97 1.546.874,97 0,00
641 Remunerações dos Orgãos Sociais 1.249.999,99 1.249.999,99 0,00
6411 Rem. - Gerência - Vencimento 1.249.999,99 1.249.999,99 0,00
645 Encargos sobre Remunerações 296.874,98 296.874,98 0,00
6451 Enc. s/Rem.-Orgãos Sociais 296.874,98 296.874,98 0,00
71 Vendas 461.060,00 461.060,00 0,00
711 Vendas-Mercadorias 461.060,00 461.060,00 0,00
7111 Vendas-Merc.-Mercado Nacional 461.060,00 461.060,00 0,00
78 Proveitos e Ganhos Financeiros 25.250,00 25.250,00 0,00
788 Outros Proveitos e Ganhos Financ. 25.250,00 25.250,00 0,00
7881 Outros Proveitos e Ganhos Financ. 25.250,00 25.250,00 0,00
81 Resultados Operacionais 2.254.124,97 2.254.124,97 0,00
811 Resultados Operacionais 2.254.124,97 2.254.124,97 0,00
82 Resultados Financeiros 25.250,00 25.250,00 0,00
821 Resultados Financeiros 25.250,00 25.250,00 0,00
83 Resultados Correntes 1.793.064,97 1.793.064,97 0,00
831 Resultados Correntes 1.793.064,97 1.793.064,97 0,00
85 Resultados Antes de Impostos 1.767.814,97 1.767.814,97 0,00
851 Resultados Antes de Impostos 1.767.814,97 1.767.814,97 0,00
88 Resultado Líquido do Exercício 1.767.814,97 0,00 1.767.814,97
881 Resultado Líquido do Exercício 1.767.814,97 0,00 1.767.814,97
Soma Líquida 18.463.537,52 18.463.537,52 2.309.276,30
Soma Saldos 2.488.368,30

Cópia licenciada a Versão demonstração CONTABILIDADE


( Valores em EUR ) Pág. 1

Saldo Crédito

0,00
0,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
70.284,64
55.000,00
31.000,00
24.000,00
0,00
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0,00
93.666,64
64.166,67
0,00
0,00
0,00
64.166,67
0,00
64.166,67
0,00
0,00
72.824,99
0,00
0,00
103.124,99
103.124,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.410,00
0,00
0,00
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2.000.000,00
2.000.000,00
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2.309.276,30
2.488.368,30

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