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PROCEDIMIENTO Código SGI-P-001

Versión 006
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Fecha 06/05/2017
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Página 01 de 04
MEDIDAS DE CONTROL

1. Objetivo
Aplicar las medidas necesarias para controlar los riesgos y proveer un ambiente seguro de
trabajo.
2. Alcance
El presente procedimiento se aplicará en el desarrollo de las actividades de campo y de oficina
para el personal, equipos y materiales, e instalaciones y ambiente.

3. Definiciones
 Actividad: Conjunto de tareas o acciones que deben realizarse para llevar a cabo
cada resultado. Deben ser detalladas y que se encuentren en orden cronológico.
 Tarea: Parte especifica de la labor asignada.
 Tarea crítica: Es la tarea con un mayor potencial de producir pérdidas, si no es
desempeñada en forma correcta.
 Instalación, material, equipo, herramienta crítica: Es todo elemento o parte de él, con
un mayor potencial para producir pérdidas, si no se tiene instalado, almacenado,
empleado u operado en forma apropiada.
 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST): Es un método que permite analizar los
aspectos de seguridad y salud de una tarea crítica, para identificar y evaluar los
riesgos potenciales, para implementar medidas de control.
 Incidente: Es todo evento no deseado ni esperado que ocasiona una perdida.
 Accidente: Evento no deseado que da a lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño
al ambiente, comunidad y/o a la propiedad.
 Casi accidente: Evento que pudo dar lugar a un accidente o tiene potencial de llegar a
ser un accidente.
 Peligro: Todo aquello que tiene el potencial de causar lesión, enfermedad, daño a la
propiedad o al medio ambiente.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de
que un peligro cause perdida o daño a las personas, equipos, proceso y medio
ambiente.
 Severidad: La Severidad de un riesgo es el valor asignado al daño más probable que
produciría si se materializase.

4. Desarrollo
El primer paso es la enumeración de las actividades que se realizan en el trabajo a analizar.
Luego se identifican todos los peligros que se encuentren asociados y posteriormente se
describe el riesgo basado en el evento peligroso y la posible consecuencia más
razonablemente posible que pudiera suceder.
Los siguientes pasos detallan el cálculo cuantitativo para caracterizar el riesgo inicial:
a. Determinación de la criticidad:
Para determinar el nivel de riesgo, se tomarán en cuenta 3 variables; Probabilidad,
Exposición y Consecuencia. Luego se realizará el cálculo de la Magnitud del Riesgo.
Nota: Se puede revisar el historial de cada tarea, instalación, equipo, herramientas o
material.
1. CONSECUENCIA (C)
Es el nivel o grado de severidad o gravedad que puede resultar de un accidente.

Elaborado por: Aprobado por:


Gonzalo Gutiérrez Giovanni Goyzueta
Especialista Ambiental Gerente General
PROCEDIMIENTO Código SGI-P-001
Versión 006
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Fecha 06/05/2017
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MEDIDAS DE CONTROL
Estas consecuencias se expresan por medio de una “Escala de Magnitud de Dañoso
de Consecuencias” que entrega un valor que va de 1 a 4 y que expresa la “Gravedad
Potencial”.
ESCALA DE CONSECUENCIAS
PERDIDA
EQUIPOS Y INSTALACIONES
VALOR TAREA MAXIMA
MATERIALES Y AMBIENTE
US $
Detención
* Seguridad: Lesiones leves, no
momentánea,
incapacitantes (primeros auxilios).
1 daño no No crítica. 100 a 1 000
* Salud: Enfermedad asociada a la
significativo al
ocupación no detectada.
material.
* Seguridad: Incapacidad temporal
(1 día). Equipo o material
Levemente
2 * Salud: Enfermedad asociada a la con un 20% de 1 000 a 10 000
crítica.
ocupación detectada en estado daños.
inicial.
* Seguridad: Incapacidad
permanente parcial. Equipo o material
Parcialmente 10 000 a 100
3 * Salud: Enfermedad asociada a la con un 60% de
crítica. 000
ocupación detectada en estado daños.
intermedio.
* Seguridad: Muerte o incapacidad
Equipo fuera de
permanente total.
servicio o
4 * Salud: Enfermedad asociada a la Altamente crítica. 100 000 a más
material
ocupación detectada en estado
inservible.
avanzado.

2. EXPOSICION (E)
Es el número de veces que la tarea debe ser ejecutada o la instalación, equipo o
material es utilizado, durante un periodo de tiempo. Ello ha llevado a establecer dos
características:
 El número de personas que ejecutan la tarea (u operan el equipo o material)
durante el periodo de tiempo determinado.
 El número de veces que se ejecuta la tarea (u operan el equipo o material)
durante el periodo de tiempo determinado.
NOTA: La exposición se puede expresar en base a una escala que indica la
repetitividad o número de veces que la tarea es ejecutada por cada persona o grupo
de personas durante cierto periodo de tiempo.

ESCALA DE EXPOSICIÓN
NUMERO DE PERSONAS NUMERO DE VECES
- Que ejecutan la tarea - Que se ejecuta la tarea.
- Que usan la instalación, - Que se usa la instalación, equipo o material.
equipo o material. Entre 1 y 14 veces al Entre 15 y 30 veces Más de 30 veces al
mes al mes mes
De 01 a 05 1 1 2
De 06 a 15 1 2 3
De 15 a 30 1 3 4
De 30 a más 2 4 4

Elaborado por: Aprobado por:


Gonzalo Gutiérrez Giovanni Goyzueta
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3. PROBABILIDAD (P)
Es la menor o mayor tendencia a la ocurrencia de una pérdida durante el desarrollo
de una tarea, uso de la instalación, operación de herramientas, equipos o materiales
y como resultado de las características propias de ellos; está expresada por una
escala de valores según sus probabilidades de ocurrencia de pérdida.

ESCALA DE PROBABILIDAD

VALOR PROBABILIDAD DE PERDIDA


Muy poco usual, imaginable.
1
"No ha pasado hasta el momento"
Poco usual pero probable.
2
"Ha ocurrido en alguna parte"
Muy probable
3
"Ha ocurrido en la empresa"
Altamente probable
4
"Ha ocurrido varias veces en la empresa"

b. Calculo del nivel de riesgo


Nivel de Riesgo = C x E x P

M.R. Magnitud de Riesgo


C Magnitud de la Consecuencia
E Magnitud de la Exposición
P Probabilidad de la Probabilidad

Magnitud de
Nivel de Criticidad
Riesgo (M.R.)
01 – 08 Riesgo Bajo
09 – 26 Riesgo Medio
27 – 47 Riesgo Alto
48 – 64 Riesgo Extremadamente Alto

c. Medidas de control
Luego de determinar el nivel de riesgo, es necesario que estos sean reducidos a un nivel
tolerable para que el colaborador pueda trabajar de manera segura.

Elaborado por: Aprobado por:


Gonzalo Gutiérrez Giovanni Goyzueta
Especialista Ambiental Gerente General
PROCEDIMIENTO Código SGI-P-001
Versión 006
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Fecha 06/05/2017
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Página 04 de 04
MEDIDAS DE CONTROL
MATRIZ IPER

Riesgo Caracterización del Riesgo Inicial


Magnitud Nivel de
Medida de
Actividad Peligro Evento del riesgo
Consecuencias Consecuencia Exposición Probabilidad riesgo Control
peligroso inicial

Lima, mayo de 2017

Elaborado por: Aprobado por:


Gonzalo Gutiérrez Giovanni Goyzueta
Especialista Ambiental Gerente General

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