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"Ultimo

PERIODO sep-17 N.I.T: 9 día para 22


pagar"
23
PERIODO PLAZO

29-sep-
31-ago-2017 2017 23-oct-2017
UFV´s 2,21407 2,21947

DETALLE V.BRUTO IVA IMPUESTO


Ventas Brutas Facturadas 235.842,00 13% 30.659,00
Descuento en Compras 6.547,00 13% 851,00
Devolución en Compras 3.250,00 13% 423,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DEBITO FISCAL 31.933,00
Compras Brutas Facturadas 142.362,00 13% 18.507,00
Descuento en Ventas 4.285,00 13% 557,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CRÉDITO FISCAL 19.064,00
IMPUESTO DETERMINADO 12.869,00
Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior 1.531,00
Mantenimiento de Valor 4,00
IMPUESTO A PAGAR 11.334,00

ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

ACTUALIZACIÓN= 1.531,00 X 2,21947 menos 1.531,00


2,21407

ACTUALIZACIÓN= 4
A
IMPUESTOS NACIONALES

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:


IVA 200V.3 NUMERO DE ORDEN

"MaRe" de Maria René Siles


NIT: PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
4568971019 MES 09 AÑO 2017 Cod.
534 X
B DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA
Cod. NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO Cod. Nº DE ORDEN
VERSION
518 537 521
Co d. IMPORTE
C DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL

1 Ventas de bienes y/o servicios gravadosen el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 235.842
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 3.250
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 6.547
RUBRO 1:

8 Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%) 39 31.933


9 Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros 55 0
10 Total débito fiscal del período (C39+C55) 1002 31.933
DETERMINACION DEL CREDITO

11 Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 142.362


12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 142.362
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 0
14 Devoluciones y resciciones recibidasen el período 27 0
15 Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 4.285
RUBRO 2:

16 Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%) 114 19.064


FISCAL

17 Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%) 1003 0


DETERMINACION DE LA DIFERENCIA

18 Total crédito fiscal del período (C114+C1003) 1004 19.064


ORIGINAL SIN

19 Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0) 693 0


20 Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0) 909 12.869
21 Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior) 635 1.531
22 Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior 648 4
23 Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0) 1001 11.334
24 Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara 622 0
RUBRO 3:

25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 11.334
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 0


DE LA DEUDA

938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:

31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO

34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO

35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 11.334
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:

PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677;Si>0) 576 11.334


INFORMATIV

39 Permuta en venta de bienesy/o servicios 0


RUBRO 7:

580
DATOS

40 Permuta en compra de bienesy/o servicios 581 0


OS
RUBRO 8:

41 Nº C-31: Nº de pago Fecha confirmacion de pago: Importe


DATOS

SIGMA

pagado via 8883


PAGO

42 8880 8882 8881 SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

DETALLE V.BRUTO IT IMPUESTO


Ventas Brutas Facturadas 235.842,00 3% 7.075,00

IMPUESTO DETERMINADO 7.075,00


I.U.E por Compensar Periodo Anterior 8.365,00
SALDO I.U.E SIGUIENTE PERIODO 1.290,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
"MaRe" de Maria René Siles
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

4568971019 MES 09 AÑO 2017


Cod.
541 X
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cod. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO VERSIÓN Cod. Nº DE ORDE


518 537 521
Cod. IMPORTE
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 235.842
IMPONIBLE DEL

0
DE LA BASE

2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:

3 Base imponible (C13 - C32) 24 235.842


4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 7.075
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) 664 8.365
DETERMINACION DEL

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 0


11 Tributo Omitido (C996) 924 0
DETERMINACION DE LA

12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0


DEUDA TRIBUTARIA

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 0


14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 0
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
1.290
DEFINITIVO

17 Saldo de nitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:

18 Saldo de nitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO

19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 0


Fecha confirmación de
DATOS PAGO

22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:

Importe pagado
SIGMA

via sigma
23

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


"Ultimo
PERIODO jul-17 N.I.T: 4 día para 17
pagar"

17
PERIODO PLAZO 7 PAGO

30-jun-2017 31-jul-2017 17-ago-2017 24-ago-2017


UFV´s 2,20681 2,20982 2,21197 2,21302

IMPUEST
V.BRUTO IVA
DETALLE O
Ventas Facturadas 205.978,00 13% 26.777,00
0,00
TOTAL DÉBITO FISCAL 26.777,00
Compras Facturadas 120.543,00 13% 15.671,00
0,00
TOTAL CRÉDITO FISCAL 15.671,00
IMPUESTO DETERMINADO 11.106,00
Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior 1.267,00
Mantenimiento de Valor 2,00
IMPUESTO A PAGAR 9.837,00

ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

ACTUALIZACIÓN= 1.267,00 X 2,20982 menos 1.267,00


2,20681

ACTUALIZACIÓN= 2
CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

T.O = 9.837,00
2,21197

T.O = 4.447,16701

7
I = 4.447,16701 1+ 0,04 - 1
360

I = 3,46006 X 2,21302
I = 8

MV = 4.447,16701 X 2,21302 _ 9.837,00

MV = 5

I.D.F = 50 U.F.V X 2,21302

I.D.F = 111
A
IMPUESTOS NACIONALES

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:


IVA 200V.3 NUMERO DE ORDEN

"ReLu" de Renata lucia Rodriguez Medrano


NIT: PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
6865871014 MES 07 AÑO 2017
Cod.
534 X
B DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA
Cod. NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO Cod. Nº DE ORDEN
VERSION
518 537 521
Co d. IMPORTE
C DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL

1 Ventas de bienes y/o servicios gravadosen el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 205.978
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:

8 Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%) 39 26.777


9 Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros 55 0
10 Total débito fiscal del período (C39+C55) 1002 26.777
DETERMINACION DEL CREDITO

11 Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 120.543


12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 120.543
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 0
14 Devoluciones y resciciones recibidasen el período 27 0
15 Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 0
RUBRO 2:

16 Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%) 114 15.671


FISCAL

17 Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%) 1003 0


DETERMINACION DE LA DIFERENCIA

18 Total crédito fiscal del período (C114+C1003) 1004 15.671


ORIGINAL SIN

19 Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0) 693 0


20 Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0) 909 11.106
21 Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior) 635 1.267
22 Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior 648 2
23 Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0) 1001 9.837
24 Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara 622 0
RUBRO 3:

25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 9.837
28 Tributo Omitido (C996) 924 9.837
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 5
DETERMINACION

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 8


DE LA DEUDA

938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:

31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 111
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 9.961
DEFINITIVO

34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO

35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 9.961
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:

PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677;Si>0) 576 9.961


INFORMATIV

39 Permuta en venta de bienesy/o servicios 0


RUBRO 7:

580
DATOS

40 Permuta en compra de bienesy/o servicios 581 0


OS
RUBRO 8:

41 Nº C-31: Nº de pago Fecha confirmacion de pago: Importe


DATOS

SIGMA

pagado via 8883


PAGO

42 8880 8882 8881 SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

DETALLE V.BRUTO IT IMPUESTO


Ventas Brutas Facturadas 205.978,00 3% 6.179,00

IMPUESTO DETERMINADO 6.179,00


I.U.E por Compensar Periodo Anterior 1.871,00
IMPUESTO A PAGAR 4.308,00

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

T.O = 4.308,00
2,21197

T.O = 1.947,58518

7
0,04 -1
I = 1.947,58518 1+
360

I = 1,51529 X 2,21302
I = 3

MV = 1.947,58518 X 2,21302 - 4.308,00

MV = 2

I.D.F = 50 U.F.V X 2,21302

I.D.F = 111
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
"ReLu" de Renata lucia Rodriguez Medrano
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

6865871014 MES 07 AÑO 2017


Cod.
541 X
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cod. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO VERSIÓN Cod. Nº DE ORDE


518 537 521
Cod. IMPORTE
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 205.978
IMPONIBLE DEL

0
DE LA BASE

2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:

3 Base imponible (C13 - C32) 24 205.978


4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 6.179
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) 664 1.871
DETERMINACION DEL

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 4.308
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 4.308


11 Tributo Omitido (C996) 924 4.308
DETERMINACION DE LA

12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 2


DEUDA TRIBUTARIA

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 3


14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 111
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 4.424
0
DEFINITIVO

17 Saldo de nitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:

18 Saldo de nitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO

19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 4.424
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 4.424


Fecha confirmación de
DATOS PAGO

22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:

Importe pagado
SIGMA

via sigma
23

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


"Ultimo
PERIODO sep-17 N.I.T: 9 día para 22
pagar"
23
PERIODO PLAZO PAGO

31-ago-2017 29-sep-2017 23-oct-2017 22-nov-2017


UFV´s 2,14741 2,15336 2,15817 2,16429

DETALLE V.BRUTO IVA IMPUESTO


Ventas Brutas Facturadas 235.842,00 13% 30.659,00
Descuento en Compras 6.547,00 13% 851,00
Devoluciones en Compras 3.250,00 13% 423,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DÉBITO FISCAL 31.933,00
Compras Brutas Facturadas 242.362,00 13% 31.507,00
Descuento en Ventas 4.285,00 13% 557,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CRÉDITO FISCAL 32.064,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 131,00
Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior 1.531,00
Mantenimiento de Valor 4,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 1.666,00

ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

ACTUALIZACIÓN = 1.531,00 X 2,15336 menos 1.531,00


2,14741

ACTUALIZACION= 4
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agragado Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:


IVA 200V.3 NUMERO DE ORDEN

"MaRe" de Maria René Antezana Siles


NIT: PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
Cod.
456897019 MES 09 AÑO 2017 534
B DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA
Cod. NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO Cod. Nº DE ORDEN
VERSION
518 537 521
Co d. IMPORTE
C DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL

1 Ventas de bienes y/o servicios gravadosen el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 235.842
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 3.250
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 6.547
RUBRO 1:

8 Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%) 39 31.933


9 Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros 55 0
10 Total débito fiscal del período (C39+C55) 1002 31.933
DETERMINACION DEL CREDITO

11 Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 242.362


12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 242.362
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 0
14 Devoluciones y resciciones recibidasen el período 27 0
15 Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 4.285
RUBRO 2:

16 Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%) 114 32.064


FISCAL

17 Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%) 1003 0


DETERMINACION DE LA DIFERENCIA

18 Total crédito fiscal del período (C114+C1003) 1004 32.064


ORIGINAL SIN

19 Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0) 693 131


20 Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0) 909 0
21 Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior) 635 1.531
22 Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior 648 4
23 Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0) 1001 0
24 Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara 622 11.334
RUBRO 3:

25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 11.334
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 0
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 0


DE LA DEUDA

938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:

31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO

34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 1.666
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO

35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 11.334
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 0
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:

PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677;Si>0) 576 0


INFORMATIV

39 Permuta en venta de bienesy/o servicios 0


RUBRO 7:

580
DATOS

40 Permuta en compra de bienesy/o servicios 581 0


OS
RUBRO 8:

41 Nº C-31: Nº de pago Fecha confirmacion de pago: Importe


DATOS

SIGMA

pagado via 8883


PAGO

42 8880 8882 8881 SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


"Ultimo
PERIODO nov-17 N.I.T: 5 dia para 18
pagar"
18
PERIODO PLAZO

31-oct-2017 30-nov-2017 18-dic-2017


UFV´s 2,22598 2,23178

DETALLE V.BRUTO IVA IMPUESTO


Ingresos por Intereses 15.835.907,00 N/A 0,00
Ingresos por Comisiones y Otras
Gravadas 1.550.400,00 13% 201.552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DEBITO FISCAL 201.552,00
Compras Fact. Vinc.C/Act. Gravada 99.280,00 13% 12.906,00
Compras Mixtas 285.869,00 13% 37.163,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CRÉDITO FISCAL 50.069,00
IMPUESTO DETERMINADO 151.483,00
Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior 0,00
Mantenimiento de Valor 0,00
IMPUESTO A PAGAR 151.483,00

PROPORCIONALIDAD

INGRESOS GRAVADOS 1.550.400,00 8,917362381787%


INGRESOS NO GRAVADOS 15.835.907,00 91,082637618213%
TOTAL INGRESOS 17.386.307,00 100%

Compras Mixtas 3.205.754,00


8,917362381787%
Base Imponible 285.869,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agragado Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:


IVA 200V.3 NUMERO DE ORDEN

Entidad Financiera "RapiCred" S.A.


NIT: PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
257418025 MES 11 AÑO 2017
Cod.
534 X
K B
Cod. NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO Cod. Nº DE ORDEN
VERSION
518 537 521
Co d. IMPORTE
C DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 1.550.400
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 15.835.907
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:

8 Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%) 39 201.552


9 Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros 55 0
10 Total débito fiscal del período (C39+C55) 1002 201.552
DETERMINACION DEL CREDITO

11 Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 3.305.034


12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 99.280
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 3.205.754
14 Devoluciones y resciciones recibidasen el período 27 0
15 Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 0
RUBRO 2:

16 Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%) 114 12.906


FISCAL

17 Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%) 1003 37.163


DETERMINACION DE LA DIFERENCIA

18 Total crédito fiscal del período (C114+C1003) 1004 50.069


ORIGINAL SIN

19 Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0) 693 0


20 Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0) 909 151.483
21 Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior) 635 0
22 Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior 648 0
23 Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0) 1001 151.483
24 Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara 622 0
RUBRO 3:

25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 151.483
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 0


DE LA DEUDA

938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:

31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO

34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO

35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 151.483
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 70.000
RUBRO 6:

PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677;Si>0) 576 81.483


INFORMATIV

39 Permuta en venta de bienesy/o servicios 0


RUBRO 7:

580
DATOS

40 Permuta en compra de bienesy/o servicios 581 0


OS
RUBRO 8:

41 Nº C-31: Nº de pago Fecha confirmacion de pago: Importe


DATOS

SIGMA

pagado via 8883


PAGO

42 8880 8882 8881 SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

DETALLE V.BRUTO IT IMPUESTO


Ingresos por Intereses 15.835.907,00 3% 475.077,00
Ingresos por Comisiones y Otros
1.550.400,00 3% 46.512,00
Gravados
0,00
0,00
0,00
0,00
IMPUESTO DETERMINADO 521.589,00
I.U.E por Compensar Periodo Anterior 2.850.659,00
SALDO I.U.E SIGUIENTE PERIODO 2.329.070,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
Entidad Financiera "RapiCred" S.A.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

257418025 MES 11 AÑO 2017 Cod.


541 X
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cod. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO VERSIÓN Cod. Nº DE ORDE


518 537 521
Cod. IMPORTE
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 17.386.307
IMPONIBLE DEL

0
DE LA BASE

2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:

3 Base imponible (C13 - C32) 24 17.386.307


4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 521.589
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) 664 2.850.659
DETERMINACION DEL

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 0


11 Tributo Omitido (C996) 924 0
DETERMINACION DE LA

12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0


DEUDA TRIBUTARIA

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 0


14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 0
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
2.329.070
DEFINITIVO

17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:

18 Saldo de nitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO

19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 0


Fecha confirmación de
DATOS PAGO

22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:

Importe pagado
SIGMA

via sigma
23

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


"Ultimo
PERIODO may-17 N.I.T: 3 día para 16
pagar"
16
PERIODO PLAZO

28-abr-2017 31-may-2017 16-jun-2017


UFV´s 2,19826 2,20371
DETALLE V.BRUTO IVA IMPUESTO
Venta de Inmuebles 1ra Venta 1.335.900,00 N/A 0,00
Prestación de Servicios 5.550.400,00 13% 721.552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DÉBITO FISCAL 721.552,00
Compras Facturadas Vinculadas C/Act.
Grav. 2.001.785,00 13% 260.232,00
Compras Mixtas 363.389,00 13% 47.241,00
Compras No Vinc. C/ Actividad Gravada 700156 N/A 0,00
0,00
0,00
TOTAL CRÉDITO FISCAL 307.473,00
IMPUESTO DETERMINADO 414.079,00
Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior 203.898,00
Mantenimiento de Valor 506,00
IMPUESTO A PAGAR 209.675,00
ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

ACTUALIZACIÓN= 203.898,00 X 2,20371 menos 203.898,00


2,19826

ACTUALIZACIÓN= 506

PROPORCIONALIDAD

INGRESOS GRAVADOS 5.550.400,00 80,600612810944%


INGRESOS NO GRAVADOS 1.335.900,00 19,399387189057%
TOTAL INGRESOS 6.886.300,00 100%

Compras Mixtas 450.852,00


80,600612810944%
Base Imponible 363.389,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agragado Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:


IVA 200V.3 NUMERO DE ORDEN

Empresa Constructora "Marzana" S.R.L.


NIT: PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
222458023 MES 05 AÑO 2017
Cod.
534 X
B DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA
Cod. NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO Cod. Nº DE ORDEN
VERSION
518 537 521
Co d. IMPORTE
C DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 5.550.400
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 1.335.900
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:

8 Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%) 39 721.552


9 Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros 55 0
10 Total débito fiscal del período (C39+C55) 1002 721.552
DETERMINACION DEL CREDITO

11 Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 3.152.793


12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 2.001.785
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 450.852
14 Devoluciones y resciciones recibidasen el período 27 0
15 Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 0
RUBRO 2:

16 Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%) 114 260.232


FISCAL

17 Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%) 1003 47.241


DETERMINACION DE LA DIFERENCIA

18 Total crédito fiscal del período (C114+C1003) 1004 307.473


ORIGINAL SIN

19 Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0) 693 0


20 Diferencia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0) 909 414.079
21 Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior) 635 203.898
22 Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior 648 506
23 Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0) 1001 209.675
24 Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara 622 0
RUBRO 3:

25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 209.675
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 0


DE LA DEUDA

938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:

31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO

34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO

35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 209.675
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:

PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677;Si>0) 576 209.675


INFORMATIV

39 Permuta en venta de bienesy/o servicios 0


RUBRO 7:

580
DATOS

40 Permuta en compra de bienesy/o servicios 581 0


OS
RUBRO 8:

41 Nº C-31: Nº de pago Fecha confirmacion de pago: Importe


DATOS

SIGMA

pagado via 8883


PAGO

42 8880 8882 8881 SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

DETALLE V.BRUTO IT IMPUESTO


Venta de Inmuebles 1.335.900,00 N/A 0,00 DD.JJ. 430

Prestacion de Servicios 5.550.400,00 3% 166.512,00


0,00
0,00
0,00
0,00
IMPUESTO DETERMINADO 166.512,00
I.U.E por Compensar Periodo Anterior 781.944,00
SALDO I.U.E SIGUIENTE PERIODO 615.432,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
Empresa Constructora "Marzana" S.R.L.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

222458023 MES 05 AÑO 2017


Cod.
541 X
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cod. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO VERSIÓN Cod. Nº DE ORDE


518 537 521
Cod. IMPORTE
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 5.550.400
IMPONIBLE DEL

0
DE LA BASE

2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:

3 Base imponible (C13 - C32) 24 5.550.400


4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 166.512
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) 664 781.944
DETERMINACION DEL

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 0


11 Tributo Omitido (C996) 924 0
DETERMINACION DE LA

12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0


DEUDA TRIBUTARIA

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 0


14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 0
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
615.432
DEFINITIVO

17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 0


Fecha confirmación de
DATOS PAGO

22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:

Importe pagado
SIGMA

via sigma
23

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


"Ultimo
PERIODO feb-17 N.I.T: 3 dia para 16
pagar"
16
PERIODO PLAZO

31-ene-2017 24-feb-2017 16-mar-2017


UFV´
s 2,17962 2,18534
DETALLE V.BRUTO IVA IMPUESTO
Prestación de Servicios Educativos 1.350.135,00 13% 175.518,00
Venta de Libros 256.118,00 0% 0,00
Venta de Uniformes 30.324,00 13% 3.942,00
Servicios de Restaurant 22566 13% 2.934,00
0,00
0,00
TOTAL DÉBITO FISCAL 182.394,00
C. Fact.Vinc. Serv. Educativos 790.850,00 13% 102.811,00
C. Servicios de Impresión de Libros 186.200,00 0% 0,00
C. Vinc. C/Serv. De Restaurant y
Uniformes 36.821,00 13% 4.787,00
Compras Mixtas 11.456,00 13% 1.489,00
0,00
TOTAL CRÉDITO FISCAL 109.087,00
IMPUESTO DETERMINADO 73.307,00
Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior 52.901,00
Mantenimiento de Valor 139,00
IMPUESTO A PAGAR 20.267,00
ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

ACTUALIZACIÓN= 52.901,00 X 2,18534 menos 52.901,00


2,17962

ACTUALIZACIÓN= 139
PROPORCIONALIDAD

INGRESOS GRAVADOS 1.403.025,00 84,563235357049%


INGRESOS NO GRAVADOS 256.118,00 15,436764642951%
TOTAL INGRESOS 1.659.143,00 100%

Compras Mixtas 13.547,00


84,563235357049%
Base Imponible 11.456,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agragado Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:


IVA 200V.3 NUMERO DE ORDEN

Unidad Educativa "Templo del Saber" ltda


NIT: PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
222458023 MES 02 AÑO 2017
Cod.
534 X
B DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA
Cod. NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO Cod. Nº DE ORDEN
VERSION
518 537 521
Co d. IMPORTE
C DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 1.403.025
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 256.118
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:

8 Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%) 39 182.393


9 Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros 55 0
10 Total débito fiscal del período (C39+C55) 1002 182.393
DETERMINACION DEL CREDITO

11 Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 1.027.418


12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 827.671
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 13.547
14 Devoluciones y resciciones recibidasen el período 27 0
15 Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 0
RUBRO 2:

16 Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%) 114 107.597


FISCAL

17 Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%) 1003 1.489


DETERMINACION DE LA DIFERENCIA

18 Total crédito fiscal del período (C114+C1003) 1004 109.086


ORIGINAL SIN

19 Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0) 693 0


20 Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0) 909 73.307
21 Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior) 635 52.901
22 Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior 648 139
23 Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0) 1001 20.267
24 Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara 622 0
RUBRO 3:

25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 20.267
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 0


DE LA DEUDA

938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:

31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO

34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO

35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 20.267
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:

PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677;Si>0) 576 0


INFORMATIV

39 Permuta en venta de bienesy/o servicios 0


RUBRO 7:

580
DATOS

40 Permuta en compra de bienesy/o servicios 581 0


OS
RUBRO 8:

41 Nº C-31: Nº de pago Fecha confirmacion de pago: Importe


DATOS

SIGMA

pagado via 8883


PAGO

42 8880 8882 8881 SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

DETALLE V.BRUTO IT IMPUESTO


Prestacion de Servicios Educativos 1.350.135,00 E 0,00
Venta de Libros 256.118,00 E 0,00
Venta de Uniformes 30.324,00 3% 910,00
Servicio de Restaurant 22.566,00 3% 677,00
0,00
0,00
IMPUESTO DETERMINADO 1.587,00
I.U.E por Compensar Periodo Anterior 9.872,00
SALDO I.U.E SIGUIENTE PERIODO 8.285,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
Unidad Educativa "Templo del Saber" ltda
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

222458023 MES 02 AÑO 2017 Cod.


541 X
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cod. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO VERSIÓN Cod. Nº DE ORDE


518 537 521
Cod. IMPORTE
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 1.659.143
IMPONIBLE DEL

1.606.253
DE LA BASE

2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:

3 Base imponible (C13 - C32) 24 52.890


4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 1.587
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) 664 9.872
DETERMINACION DEL

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 0


11 Tributo Omitido (C996) 924 0
DETERMINACION DE LA

12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0


DEUDA TRIBUTARIA

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 0


14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 0
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
8.285
DEFINITIVO

17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 0


Fecha confirmación de
DATOS PAGO

22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:

Importe pagado
SIGMA

via sigma
23

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


"Ultimo
PERIODO mar-17 N.I.T: 1 dia para 14
pagar"
14
PERIODO PLAZO

31-mar-
24-feb-2017 2017 14-abr-2017
UFV´s 2,18534 2,19256

DETALLE V.BRUTO IVA IMPUESTO


Servicios de Huéspedes Nacionales 250.135,00 13% 32.518,00
Servicios de Huéspedes Extranjeros 70.846,00 Lib. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DÉBITO FISCAL 32.518,00
Total Compras Facturas Vinculadas 125.018,00 13% 16.252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CRÉDITO FISCAL 16.252,00
IMPUESTO DETERMINADO 16.266,00
Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior 5.654,00
Mantenimiento de Valor 19,00
IMPUESTO A PAGAR 10.593,00

ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

ACTUALIZACIÓN= 5.654,00 X 2,19256 menos 5.654,00


2,18534

ACTUALIZACIÓN= 19
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agragado Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:


IVA 200V.3 NUMERO DE ORDEN

Hotel Mil Estrellas S.R.L.


NIT: PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
85364021 MES 03 AÑO 2017
Cod.
534 X
K B
Cod. NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO Cod. Nº DE ORDEN
VERSION
518 537 521
Co d. IMPORTE
C DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 250.135
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 70.846
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:

8 Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%) 39 32.518


9 Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros 55 0
10 Total débito fiscal del período (C39+C55) 1002 32.518
DETERMINACION DEL CREDITO

11 Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 125.018


12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 125.018
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 0
14 Devoluciones y resciciones recibidasen el período 27 0
15 Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 0
RUBRO 2:

16 Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%) 114 16.252


FISCAL

17 Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%) 1003 0


DETERMINACION DE LA DIFERENCIA

18 Total crédito fiscal del período (C114+C1003) 1004 16.252


ORIGINAL SIN

19 Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0) 693 0


20 Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0) 909 16.266
21 Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior) 635 5.654
22 Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior 648 19
23 Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0) 1001 10.593
24 Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara 622 0
RUBRO 3:

25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 10.593
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 0


DE LA DEUDA

938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:

31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO

34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO

35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 10.593
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:

PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677;Si>0) 576 10.593


INFORMATIV

39 Permuta en venta de bienesy/o servicios 0


RUBRO 7:

580
DATOS

40 Permuta en compra de bienesy/o servicios 581 0


OS
RUBRO 8:

41 Nº C-31: Nº de pago Fecha confirmacion de pago: Importe


DATOS

SIGMA

pagado via 8883


PAGO

42 8880 8882 8881 SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

DETALLE V.BRUTO IT IMPUESTO


Servicios a Huéspedes Nacionales 250.135,00 3% 7.504,00
Servicios a Huéspedes Extranjeros 70.846,00 3% 2.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IMPUESTO DETERMINADO 9.629,00
I.U.E por Compensar Periodo Anterior 15.312,00
SALDO I.U.E SIGUIENTE PERIODO 5.683,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
Hotel Mil Estrellas S.R.L.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

85364021 MES 03 AÑO 2017 Cod.


541 X
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cod. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO VERSIÓN Cod. Nº DE ORDE


518 537 521
Cod. IMPORTE
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 320.981
IMPONIBLE DEL

0
DE LA BASE

2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:

3 Base imponible (C13 - C32) 24 320.981


4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 9.629
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) 664 15.312
DETERMINACION DEL

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 0


11 Tributo Omitido (C996) 924 0
DETERMINACION DE LA

12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0


DEUDA TRIBUTARIA

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 0


14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 0
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
5.683
DEFINITIVO

17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 0


Fecha confirmación de
DATOS PAGO

22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:

Importe pagado
SIGMA

via sigma
23

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


"Ultimo
PERIODO jul-17 N.I.T: 3 dia para 16
pagar"
16
PERIODO PLAZO

30-jun-2017 31-jul-2017 16-ago-2017


UFV´
s 2,20681 2,20982
DETALLE V.BRUTO IVA IMPUESTO
Servicio de Transporte Internacional 3.854.963,00 0% 0,00
Servicio de Transporte Nacional 315.172,00 13% 40.972,00
TOTAL DÉBITO FISCAL 40.972,00
Compras Facturadas Vinculadas C/Act.
Gravadas 100.870,00 13% 13.113,00
C. Fact. Vinculadas C/Act. Tasa Cero 1.405.215,00 0% 0,00
Compras Mixtas 3.466,00 13% 451,00
TOTAL CRÉDITO FISCAL 13.564,00
IMPUESTO DETERMINADO 27.408,00
Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior 0,00
Mantenimiento de Valor 0,00
IMPUESTO A PAGAR 27.408,00

Compras vinculadas actividad gravadas : Gasolina y Diesel Oíl (60%)


123.012,00 x 60% = 73.807,00 x 70% = 51.665,00
123.012,00 x 40% = 49.205,00 49.205,00
100.870,00

ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

ACTUALIZACIÓN= 0,00 X 2,20982 menos 0,00


2,20681

ACTUALIZACIÓN= 0

PROPORCIONALIDAD

INGRESOS GRAVADOS 315.172,00 7,557836856601%


INGRESOS NO GRAVADOS 3.854.963,00 92,442163143399%
TOTAL INGRESOS 4.170.135,00 100%

Compras Mixtas 45.854,00


7,557836856601%
Base Imponible 3.466,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agragado Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:


IVA 200V.3 NUMERO DE ORDEN

"Veloz del Sur" S.R.L.


NIT: PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
1479632023 MES 07 AÑO 2017
Cod.
534 X
B DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA
Cod. NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO Cod. Nº DE ORDEN
VERSION
518 537 521
Co d. IMPORTE
C DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 315.172
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 3.854.963
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:

8 Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%) 39 40.972


9 Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros 55 0
10 Total débito fiscal del período (C39+C55) 1002 40.972
DETERMINACION DEL CREDITO

11 Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 1.574.081


12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 100.870
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 45.854
14 Devoluciones y resciciones recibidasen el período 27 0
15 Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 0
RUBRO 2:

16 Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%) 114 13.113


FISCAL

17 Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%) 1003 451


DETERMINACION DE LA DIFERENCIA

18 Total crédito fiscal del período (C114+C1003) 1004 13.564


ORIGINAL SIN

19 Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0) 693 0


20 Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0) 909 27.408
21 Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior) 635 0
22 Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior 648 0
23 Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0) 1001 27.408
24 Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara 622 0
RUBRO 3:

25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 27.408
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 0


DE LA DEUDA

938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:

31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO

34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO

35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 27.408
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:

PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677;Si>0) 576 27.408


INFORMATIV

39 Permuta en venta de bienesy/o servicios 0


RUBRO 7:

580
DATOS

40 Permuta en compra de bienesy/o servicios 581 0


OS
RUBRO 8:

41 Nº C-31: Nº de pago Fecha confirmacion de pago: Importe


DATOS

SIGMA

pagado via 8883


PAGO

42 8880 8882 8881 SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

DETALLE V.BRUTO IT IMPUESTO


Servicios de Transporte Internacional 3.854.963,00 3% 115.649,00
Servicios de Transporte Nacional 315.172,00 3% 9.455,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IMPUESTO DETERMINADO 125.104,00
I.U.E por Compensar Periodo Anterior 330.001,00
SALDO I.U.E SIGUIENTE PERIODO 204.897,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
"Veloz del Sur" S.R.L.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

1479632023 MES 07 AÑO 2017 Cod.


541 X
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cod. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO VERSIÓN Cod. Nº DE ORDE


518 537 521
Cod. IMPORTE
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 4.170.135
IMPONIBLE DEL

0
DE LA BASE

2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:

3 Base imponible (C13 - C32) 24 4.170.135


4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 125.104
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) 664 330.001
DETERMINACION DEL

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 0


11 Tributo Omitido (C996) 924 0
DETERMINACION DE LA

12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0


DEUDA TRIBUTARIA

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 0


14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 0
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
204.897
DEFINITIVO

17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 0


Fecha confirmación de
DATOS PAGO

22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:

Importe pagado
SIGMA

via sigma
23

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


"Ultimo
PERIODO ago-17 N.I.T: 4 día para 17
pagar"
18
PERIODO PLAZO

31-jul-2017 31-ago-2017 18-sep-2017


UFV´s 2,20982 2,21407

DETALLE V.BRUTO IVA IMPUESTO


Venta de Combustibles 6.979.555,00 13% 907.342,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DÉBITO FISCAL 907.342,00
Compras Totales Vinculadas con la Act 6.677.536,00 13% 868.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CRÉDITO FISCAL 868.080,00
IMPUESTO DETERMINADO 39.262,00
Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior 0,00
Mantenimiento de Valor 0,00
IMPUESTO A PAGAR 39.262,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agragado Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:


IVA 200V.3 NUMERO DE ORDEN

Estacion de Servicios "Los Mangos" S.R.L.


NIT: PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
121854024 MES 08 AÑO 2017
Cod.
534 X
K B
Cod. NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO Cod. Nº DE ORDEN
VERSION
518 537 521
Co d. IMPORTE
C DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 6.979.555
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:

8 Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%) 39 907.342


9 Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros 55 0
10 Total débito fiscal del período (C39+C55) 1002 907.342
DETERMINACION DEL CREDITO

11 Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 6.677.536


12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 6.677.536
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 0
14 Devoluciones y resciciones recibidasen el período 27 0
15 Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 0
RUBRO 2:

16 Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%) 114 868.080


FISCAL

17 Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%) 1003 0


DETERMINACION DE LA DIFERENCIA

18 Total crédito fiscal del período (C114+C1003) 1004 868.080


ORIGINAL SIN

19 Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0) 693 0


20 Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0) 909 39.262
21 Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior) 635 0
22 Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior 648 0
23 Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0) 1001 39.262
24 Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara 622 0
RUBRO 3:

25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 39.262
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 0


DE LA DEUDA

938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:

31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO

34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO

35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 39.262
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:

PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677;Si>0) 576 39.262


INFORMATIV

39 Permuta en venta de bienesy/o servicios 0


RUBRO 7:

580
DATOS

40 Permuta en compra de bienesy/o servicios 581 0


OS
RUBRO 8:

41 Nº C-31: Nº de pago Fecha confirmacion de pago: Importe


DATOS

SIGMA

pagado via 8883


PAGO

42 8880 8882 8881 SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

Las Estaciones de Servicios actúan bajo la modalidad de comisionistas entonces:

Total Ventas
Producto Cantidades Vendidas en Ltrs. P.V
en Bs.
Gasolina 1.036.271 3,74 3.875.654,00
Diesel 834.382 3,72 3.103.901,00
6.979.555,00

Total
Producto Cantidades Compradas en Ltrs. P.C Compras en
Bs.
Gasolina 1.036.271 3,53056 3.658.617,00
Diesel 834.382 3,53028 2.945.602,00
6.604.219,00

Ingresos Gravados IT o Base Imponible


Ventas 6.979.555,00
menos Compras 6.604.219,00
Base Imponible 375.336,00
Impuesto Determinado 11.260,00
I.U.E por Compensar 48.211,00
Saldo I.U.E Siguiente Periodo 36.951,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
Estacion de Servicios "Los Mangos" S.R.L.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

121854024 MES 9 AÑO 2017 Cod.


541 X
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cod. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO VERSIÓN Cod. Nº DE ORDE


518 537 521
Cod. IMPORTE
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 375.336
IMPONIBLE DEL

0
DE LA BASE

2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:

3 Base imponible (C13 - C32) 24 375.336


4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 11.260
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) 664 48.211
DETERMINACION DEL

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 0


11 Tributo Omitido (C996) 924 0
DETERMINACION DE LA

12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0


DEUDA TRIBUTARIA

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 0


14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 0
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
36.951
DEFINITIVO

17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 0


Fecha confirmación de
DATOS PAGO

22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:

Importe pagado
SIGMA

via sigma
23

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


"Ultimo
PERIODO abr-17 N.I.T: 7 dia para 20
pagar"
22
PERIODO PLAZO

31-mar-2017 28-abr-2017 22-may-2017


UFV´
s 2,19256 2,19826

DETALLE V.BRUTO IVA IMPUESTO


Alquiler de Estan Expositores Nacionales 3.874.211,00 13% 503.647,00
Alquiler de Estan Expositores
Internacionales 952.783,00 Lib. 0,00
Venta de Entradas 1.600.620,00 13% 208.081,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DÉBITO FISCAL 711.728,00
Total Compras Vinculadas 2.805.944,00 13% 364.773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CRÉDITO FISCAL 364.773,00
IMPUESTO DETERMINADO 346.955,00
Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior 64.852,00
Mantenimiento de Valor 169,00
IMPUESTO A PAGAR 281.934,00

ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

ACTUALIZACIÓN= 64.852,00 X 2,19826 menos 64.852,00


2,19256

ACTUALIZACIÓN= 169
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agragado Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:


IVA 200V.3 NUMERO DE ORDEN

FEICO "Feria Internacional de Cochabamba"


NIT: PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
578854027 MES 04 AÑO 2017
Cod.
534 X
K B
Cod. NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO Cod. Nº DE ORDEN
VERSION
518 537 521
Co d. IMPORTE
C DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 5.474.831
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 952.783
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:

8 Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%) 39 711.728


9 Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros 55 0
10 Total débito fiscal del período (C39+C55) 1002 711.728
DETERMINACION DEL CREDITO

11 Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 2.805.944


12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 2.805.944
13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 0
14 Devoluciones y resciciones recibidasen el período 27 0
15 Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 0
RUBRO 2:

16 Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%) 114 364.773


FISCAL

17 Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%) 1003 0


DETERMINACION DE LA DIFERENCIA

18 Total crédito fiscal del período (C114+C1003) 1004 364.773


ORIGINAL SIN

19 Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0) 693 0


20 Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0) 909 346.955
21 Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior) 635 64.852
22 Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior 648 169
23 Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0) 1001 281.934
24 Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara 622 0
RUBRO 3:

25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 281.934
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 0


DE LA DEUDA

938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:

31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO

34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO

35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 281.934
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:

PAGO

38 Pago en efectivo (C646-C677;Si>0) 576 281.934


INFORMATIV

39 Permuta en venta de bienesy/o servicios 0


RUBRO 7:

580
DATOS

40 Permuta en compra de bienesy/o servicios 581 0


OS
RUBRO 8:

41 Nº C-31: Nº de pago Fecha confirmacion de pago: Importe


DATOS

SIGMA

pagado via 8883


PAGO

42 8880 8882 8881 SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable


IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

DETALLE V.BRUTO IT IMPUESTO


Alquiler de Estan Expositores Nacionales 3.874.211,00 3% 116.226,00
Alquiler de Estan Expositores
952.783,00 3% 28.583,00
Internacionales
Venta de entradas 1.600.620,00 3% 48.019,00
0,00
0,00
0,00
IMPUESTO DETERMINADO 192.828,00
I.U.E por Compensar Periodo Anterior 0,00
IMPUESTO A PAGAR 192.828,00
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario

A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
FEICO "Feria Internacional de Cochabamba"
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

578854027 MES 04 AÑO 2017


Cod.
541 X
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cod. NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Cod. FORMULARIO VERSIÓN Cod. Nº DE ORDE


518 537 521
Cod. IMPORTE
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE
Casilla (EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
DETERMINACION

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 6.427.614
IMPONIBLE DEL

0
DE LA BASE

2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:

3 Base imponible (C13 - C32) 24 6.427.614


4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 192.828
5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) 664 0
DETERMINACION DEL

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 192.828
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 192.828


11 Tributo Omitido (C996) 924 0
DETERMINACION DE LA

12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0


DEUDA TRIBUTARIA

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 0


14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 0
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
0
DEFINITIVO

17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 192.828
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 192.828


Fecha confirmación de
DATOS PAGO

22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:

Importe pagado
SIGMA

via sigma
23

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de Firma:


Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

CI:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

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