Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
29-sep-
31-ago-2017 2017 23-oct-2017
UFV´s 2,21407 2,21947
ACTUALIZACIÓN= 4
A
IMPUESTOS NACIONALES
1 Ventas de bienes y/o servicios gravadosen el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 235.842
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 3.250
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 6.547
RUBRO 1:
25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 11.334
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION
938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:
31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO
34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO
35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 11.334
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:
PAGO
580
DATOS
SIGMA
CI:
A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
"MaRe" de Maria René Siles
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 235.842
IMPONIBLE DEL
0
DE LA BASE
2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:
6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:
9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
1.290
DEFINITIVO
17 Saldo de nitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:
18 Saldo de nitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO
19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO
22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:
Importe pagado
SIGMA
via sigma
23
CI:
17
PERIODO PLAZO 7 PAGO
IMPUEST
V.BRUTO IVA
DETALLE O
Ventas Facturadas 205.978,00 13% 26.777,00
0,00
TOTAL DÉBITO FISCAL 26.777,00
Compras Facturadas 120.543,00 13% 15.671,00
0,00
TOTAL CRÉDITO FISCAL 15.671,00
IMPUESTO DETERMINADO 11.106,00
Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior 1.267,00
Mantenimiento de Valor 2,00
IMPUESTO A PAGAR 9.837,00
ACTUALIZACIÓN= 2
CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA
T.O = 9.837,00
2,21197
T.O = 4.447,16701
7
I = 4.447,16701 1+ 0,04 - 1
360
I = 3,46006 X 2,21302
I = 8
MV = 5
I.D.F = 111
A
IMPUESTOS NACIONALES
1 Ventas de bienes y/o servicios gravadosen el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 205.978
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:
25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 9.837
28 Tributo Omitido (C996) 924 9.837
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 5
DETERMINACION
938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:
31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 111
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 9.961
DEFINITIVO
34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO
35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 9.961
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:
PAGO
580
DATOS
SIGMA
CI:
T.O = 4.308,00
2,21197
T.O = 1.947,58518
7
0,04 -1
I = 1.947,58518 1+
360
I = 1,51529 X 2,21302
I = 3
MV = 2
I.D.F = 111
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario
A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
"ReLu" de Renata lucia Rodriguez Medrano
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 205.978
IMPONIBLE DEL
0
DE LA BASE
2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:
6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 4.308
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:
9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 4.424
0
DEFINITIVO
17 Saldo de nitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:
18 Saldo de nitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO
19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 4.424
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO
22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:
Importe pagado
SIGMA
via sigma
23
CI:
ACTUALIZACION= 4
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agragado Formulario
A
IMPUESTOS NACIONALES
1 Ventas de bienes y/o servicios gravadosen el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 235.842
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 3.250
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 6.547
RUBRO 1:
25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 11.334
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 0
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION
938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:
31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO
34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 1.666
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO
35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 11.334
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 0
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:
PAGO
580
DATOS
SIGMA
CI:
PROPORCIONALIDAD
A
IMPUESTOS NACIONALES
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 1.550.400
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 15.835.907
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:
25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 151.483
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION
938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:
31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO
34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO
35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 151.483
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 70.000
RUBRO 6:
PAGO
580
DATOS
SIGMA
CI:
A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
Entidad Financiera "RapiCred" S.A.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 17.386.307
IMPONIBLE DEL
0
DE LA BASE
2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:
6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:
9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
2.329.070
DEFINITIVO
17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:
18 Saldo de nitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO
19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO
22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:
Importe pagado
SIGMA
via sigma
23
CI:
ACTUALIZACIÓN= 506
PROPORCIONALIDAD
A
IMPUESTOS NACIONALES
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 5.550.400
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 1.335.900
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:
25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 209.675
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION
938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:
31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO
34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO
35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 209.675
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:
PAGO
580
DATOS
SIGMA
CI:
A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
Empresa Constructora "Marzana" S.R.L.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 5.550.400
IMPONIBLE DEL
0
DE LA BASE
2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:
6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:
9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
615.432
DEFINITIVO
17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:
18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO
19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO
22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:
Importe pagado
SIGMA
via sigma
23
CI:
ACTUALIZACIÓN= 139
PROPORCIONALIDAD
A
IMPUESTOS NACIONALES
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 1.403.025
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 256.118
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:
25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 20.267
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION
938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:
31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO
34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO
35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 20.267
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:
PAGO
580
DATOS
SIGMA
CI:
A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
Unidad Educativa "Templo del Saber" ltda
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 1.659.143
IMPONIBLE DEL
1.606.253
DE LA BASE
2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:
6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:
9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
8.285
DEFINITIVO
17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:
18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO
19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO
22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:
Importe pagado
SIGMA
via sigma
23
CI:
31-mar-
24-feb-2017 2017 14-abr-2017
UFV´s 2,18534 2,19256
ACTUALIZACIÓN= 19
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agragado Formulario
A
IMPUESTOS NACIONALES
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 250.135
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 70.846
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:
25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 10.593
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION
938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:
31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO
34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO
35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 10.593
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:
PAGO
580
DATOS
SIGMA
CI:
A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
Hotel Mil Estrellas S.R.L.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 320.981
IMPONIBLE DEL
0
DE LA BASE
2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:
6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:
9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
5.683
DEFINITIVO
17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:
18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO
19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO
22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:
Importe pagado
SIGMA
via sigma
23
CI:
ACTUALIZACIÓN= 0
PROPORCIONALIDAD
A
IMPUESTOS NACIONALES
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 315.172
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 3.854.963
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:
25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 27.408
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION
938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:
31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO
34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO
35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 27.408
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:
PAGO
580
DATOS
SIGMA
CI:
A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
"Veloz del Sur" S.R.L.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 4.170.135
IMPONIBLE DEL
0
DE LA BASE
2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:
6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:
9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
204.897
DEFINITIVO
17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:
18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO
19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO
22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:
Importe pagado
SIGMA
via sigma
23
CI:
A
IMPUESTOS NACIONALES
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 6.979.555
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:
25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 39.262
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION
938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:
31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO
34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO
35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 39.262
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:
PAGO
580
DATOS
SIGMA
CI:
Total Ventas
Producto Cantidades Vendidas en Ltrs. P.V
en Bs.
Gasolina 1.036.271 3,74 3.875.654,00
Diesel 834.382 3,72 3.103.901,00
6.979.555,00
Total
Producto Cantidades Compradas en Ltrs. P.C Compras en
Bs.
Gasolina 1.036.271 3,53056 3.658.617,00
Diesel 834.382 3,53028 2.945.602,00
6.604.219,00
A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
Estacion de Servicios "Los Mangos" S.R.L.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 375.336
IMPONIBLE DEL
0
DE LA BASE
2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:
6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 0
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:
9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
36.951
DEFINITIVO
17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:
18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO
19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 0
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO
22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:
Importe pagado
SIGMA
via sigma
23
CI:
ACTUALIZACIÓN= 169
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto al Valor Agragado Formulario
A
IMPUESTOS NACIONALES
1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero 13 5.474.831
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 952.783
3 Ventas gravadas a tasa cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo 18 0
RUBRO 1:
25 Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior 640 0
26 Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 0
27 Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0) 996 281.934
28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
DETERMINACION
938
TRIBUTARIA
RUBRO 4:
31 Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
DEFINITIVO
34 Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0) 592 0
RUBRO 5:
IMPORTE DE SALDO
35 Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0) 646 281.934
37 Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN) 677 0
RUBRO 6:
PAGO
580
DATOS
SIGMA
CI:
A
IMPUESTOS NACIONALES
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
IT 400 NÚMERO DE ORDEN
V.3
FEICO "Feria Internacional de Cochabamba"
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 6.427.614
IMPONIBLE DEL
0
DE LA BASE
2 Ingresos exentos 32
IMPUESTO
RUBRO 1:
6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 192.828
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 0
ORIGINAL SIN
8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
RUBRO 2:
9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
SALDO
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
0
DEFINITIVO
17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
RUBRO 5: RUBRO 4:
18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
IMPORTE DESALDO
19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 192.828
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
PAGO
22 N° C-31: Nº de pago:
pago
RUBRO 6:
Importe pagado
SIGMA
via sigma
23
CI: