TEMARIO CURRICULAR Módulo V – APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS
FINANCIERAS Y TIC Módulo VII - EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA
Procedimiento de revisión analítico y temas críticos MÓDULO I – MARCO CONCEPTUAL Tecnología de información y Examen de Caja Bancos Normas Internacionales de Contabilidad - NICs comunicación para auditores Examen de existencias Principios de Contabilidad en Estados Unidos (USGAAP) y su Riesgos de tecnología de la información aplicación en nuestro país Examen de Cuentas por cobrar Auditoria de sistemas – Pruebas de comerciales y no comerciales Normas de Auditoria Gubernamental Generalmente Aceptados (SAS) auditoria asistidas por el computador Examen de gastos pagados por Casos prácticos anticipado y otros activos Normas Internacionales de Auditoria -NIA´s Examen de Inversiones y activo fijo Normas de auditoria sobre fraude – NIA 240 Uso obligatorio de un laptop Examen de Cuentas por pagar Marco normativo de las NIIF, y la presentación de los Estados Módulo VI - PAPELES DE TRABAJO comerciales, remuneraciones y Financieros Concepto contribuciones sociales otros Módulo II – PLANEAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Conocimiento del negocio Objetivos Revisión de eventos subsecuentes y Características contingencias Prioridades en el Plan Anual de Auditoría Carta de gerencia y abogados. Auditoría Interna y planificación Estructura de la organización de los Casos prácticos Elaboración de programas de auditoría papeles de trabajo Procedimientos y técnicas de auditoria Archivo permanente Módulo VIII – DICTÁMENES E INFORMES DE Propuesta de auditoria y carta compromiso Archivo Corriente AUDITORIA Concepto del Informe Muestra de auditoría – métodos de selección Archivo de Control Interno Dictamen del Auditor Casos prácticos Confidencialidad de los papeles de Presentación de los estados financieros Módulo III – EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO trabajo Marco conceptual para la preparación y Objetivos generales del Control Interno presentación de los EEFF y NIC 7 - Flujos de Estructura del COSO 2013 Conservación de los papeles de trabajo Efectivo Evaluación de la Estructura del Control Interno Referenciarían de los papeles de trabajo Elaboración de los EEFF, Notas y Reglamento Efecto del Control Interno en el Trabajo de Auditoría de Estados Casos prácticos. de SMV. Financieros Dictamen estándar del auditor sobre los EEFF Casos prácticos y opiniones calificadas Opinión adversa, abstención de opinión, Módulo IV – RIESGO DE AUDITORÍA opiniones deferentes sobre EEFF comparativos Concepto de Riesgo Elementos del Riesgo Casos prácticos de Redacción de Dictamen e Tipos de riesgos de auditoria Informes de Auditoría. Matriz de evaluación de riesgos Evaluación de riesgos Casos prácticos