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EMPRESA

Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad


Gerencia: Superintendencia / Jefatura: Fecha:
Proceso (Solo aplica a SMCV): Etapa (Solo aplica a SMCV): Versión:

N° Contrato / OS (Solo para Empresas Contratistas):

Medida de Control Evaluación del Riesgo


Actividad (Sólo aplica a SMCV): Evaluación del Riesgo Puro (Considerar las medidas de control para todos los peligros y
riesgos de la tarea) Residual

(Colocar el código y nombre)

Valoración del Riesgo Residual:


Valoración de Riesgo Puro: P*C
Peligros y

Nivel del Riesgo Residual


Controles Administrativos /
Riesgos

Procedimiento

Eliminación / Sustitución
Nivel de Riesgo Puro
"C" = Consecuencia
(N°según

"P" = Probabilidad

C=Consecuencia
P = Probabilidad
Lista

Señalización
Estandariza

Ingeniería
da de

P*C
Nº TAREA Peligros y
Riesgos)

0 0

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Elaborado Revisado Aprobado

Datos del Formato


Versión: 04
Fecha: Ene-15

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