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PLAN
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES
LTDA
FIRMA FECHA
ELABORADO POR Ing. en Prev. de Riesgos
REVISADO POR Administrador de Obra
APROBADO POR Gerente general
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
N Revisin : 00
INDICE
Item Pg.
I Objetivos y Metas 3
II Alcance 3
III Documentos de referencia 3
IV Definiciones 4
V Plan de Accin para ejecutar el Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 6
Plan N1: Liderazgo y Compromiso 8
1.1 Poltica de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 8
1.2 Compromiso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 9
1.3 Poltica de Alcohol y Drogas 9
1.4 Definicin de Responsabilidades 10
Plan N2: Aspectos Legales
15
2.1 Exmenes Mdicos y Vigilancias de la Salud
2.2 Equipos de Proteccin Personal 15
2.3 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 17
2.4 Comit Paritario de Higiene y Seguridad 18
2.5 Empresas Subcontratistas 19
Plan N3: Entrenamiento y Capacitaciones 20
3.1 Charlas de Induccin en prevencin de riesgos (poltica, coberturas de la Ley 16.744,
etc.) 21
3.2 Charla de riesgos especficos, informar de los riesgos laborales asociados al trabajo art.
21 DS N40.
21
3.3 Charlas Operacionales
3.4 Cursos de Capacitacin 21
Plan N4: Evaluacin de Trabajo Seguro. 22
4.1 Inventario de Itemes crticos 23
4.2 Anlisis de riesgos operacionales (ARO) / AST 23
4.3 Procedimientos o Instructivo de Trabajo Seguro 25
Plan N5: Informes e Investigacin de Incidentes y Estadsticas 25
5.1 Reporte e investigacin de Incidentes 25
a) Investigacin por Supervisor 26
b) Investigacin por Comit Paritario
26
c) Informe Tcnico Experto de Obra
d) Entrevista y reinstruccin 26
5.2 Registro de indicadores estadsticos 27
5.3 Informe Mensual de Prevencin de Riesgos
Plan 6: Condiciones de Trabajo
6.1 Inspecciones de seguridad
6.2 Observaciones de seguridad
6.3 Reuniones de coordinacin 28
6.4 Orden y Aseo
Plan 7: Planes de Emergencia
7.1 Plan de Contingencia
7.2 Prevencin de Incendios 29
Plan 8: Medio Ambiente 31
Plan 9: Evaluaciones
9.1 Evaluacin Mensual por experto de obra 39
I.OBJETIVOS Y METAS
OJETIVOS
Establecer un Plan de Prevencin de Riesgos Operacionales que permita integrar y unificar todos
los criterios de seguridad en las distintas obras que ejecute ASESORIA Y CONSTRUCCIONES
CLAUDIO GONZALEZ LTDA aplicando y ejecutando un programa que cuente con actividades
que logren controlar los riesgos y minimizar la probabilidad de accidentes.
Demostrar mediante una evaluacin cualitativa y cuantitativa que la capacitacin del personal en
materias de prevencin de riesgos, constituye una herramienta inigualable en la disminucin de
los ndices estadsticos.
II.ALCANCE
El Plan de Prevencin de Riesgos, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, es aplicable a todas las obras en
las que ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA, tenga participacin.
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SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
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III.DOCUMENTOS DE REFERENCIAS
Mejoramiento Continuo: Proceso para mejorar el sistema, con el objeto optimizar actividades
Productivas, administrativas, herramientas de Calidad y Seguridad, acordes con los propsitos de la
organizacin.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
Salud y Seguridad Ocupacional: Condiciones y factores que afectan el bienestar de los trabajadores o
cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Accidente: Suceso no deseado que origina dao y que afecta a las personas, equipos, materiales y/o
medio ambiente de trabajo.
Prdidas: Son las consecuencias despus de ocurrido el incidente, (dao a las personas, a la propiedad,
menor calidad, paralizaciones, etc.)
Peligro: Condicin, situacin o causa fsica, administrativa o de otra naturaleza que causa o podra
causar sucesos negativos en el lugar de trabajo.
Evaluacin del riesgo: Proceso general que consiste en estimar la magnitud del riesgo y decidir si el
riesgo es tolerable o no es tolerable.
Investigacin de Accidentes: Tcnica preventiva orientada a detectar y controlar las causas que
originaron el accidente con la finalidad de evitar su repeticin o uno similar.
Auditoria: Examen sistemtico para determinar si las actividades y resultados relacionados cumplen con
las disposiciones previstas y si estas disposiciones han sido implementadas eficazmente y son
adecuadas para alcanzar los objetivos y polticas.
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad: Documento que toda empresa o entidad debe establecer
y mantener al da, conforme a la legislacin vigente y cuyo cumplimiento es obligatorio para las partes
con la finalidad de proteger a las personas y los bienes de la empresa.
Inspeccin de Seguridad: Revisin de una parte critica (sistemas de seguridad, plataformas de trabajo,
etc.), rea, equipo o maquinaria que afecte en gran porcentaje a la forma de produccin y que a la vez
crea un riesgo grave para las personas.
Observacin de Seguridad: Tcnica que permite la identificacin y control de los hbitos indirectos de
trabajo para prevenir acciones subestandar, Actividad de tipo incidental o planificada, orientada a la
revisin de la conducta y del desempeo de las personas para desarrollar una tarea especfica y su
comparacin con requisitos especficos del sistema de gestin para establecer si se ha obtenido la
conformidad.
Higiene y Seguridad: Condiciones y factores del lugar de trabajo que inciden en el bienestar de los
trabajadores permanentes y temporales.
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El experto en prevencin de riesgos de obra deber entregar las responsabilidades a cada persona
involucrada en la ejecucin del presente programa. Los itemes a considerar son:
Plan N9 Evaluaciones
9.1 Evaluacin Mensual por experto de obra
9.2 Evaluacin trimestral por administrador
Es fundamental para la Prevencin de Riesgos, difundir la poltica y que est sea conocida por todo el
personal de nuestra empresa, para lo cual, el experto en prevencin de obra, tiene la responsabilidad de
publicar, dictar charlas en terreno y cada vez que ingrese un trabajador se deber instruir sobre la Poltica
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
La Poltica debe estar siempre a la vista de todos los trabajadores, ubicada, a los menos, en dos lugares
visibles y de fcil acceso de las instalaciones o reas de trabajo.
El Administrador de Obra debe velar por el cumplimiento permanente de la poltica de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente.
El Administrador de obra y los Jefes de rea consideran parte de sus procesos, la seguridad y el control
ambiental prioritario en sus actividades, teniendo la ideologa y conviccin que estos contribuyen efectiva
y eficazmente a elevar la productividad y el bienestar de los trabajadores.
El Administrador de obra y los Jefes de rea velarn por el cumplimiento de todas las normas internas,
externas, y legales establecidas en la legislacin vigente, controlando y asignando los medios para el
cumplimiento del presente Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en los lugares de trabajo.
El Administrador de obra o Jefes de rea se comprometen a divulgar las responsabilidades de todos los
trabajadores, delegar funciones y establecer mtodos apropiados de control para el cumplimiento de los
objetivos del programa, metas trazadas, y la ratificacin de la Poltica de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente.
El compromiso debe estar visible junto a la Poltica Integral de Seguridad y Medio Ambiente en dos
lugares de las instalaciones o reas de trabajo.
Responsabilidades
a) GERENCIA
b) ADMINISTRADOR DE OBRA
c) ENCARGADO DE CALIDAD
d) JEFE DE TERRENO
f) ADMINISTRATIVO
Dictar charla de induccin al hombre nuevo y charla de derecho a saber art. 21 DS N40,
cada vez que ingrese un trabajador nuevo siempre que no exista un prevencionista a
tiempo completo en obra.
Mantener archivo cronolgico de todas las denuncias de accidentes, Certificados de Alta
y/o Resoluciones de todos los accidentes que se derivan a la Mutual de Seguridad.
Controlar que el 100 % del personal, tanto de la Empresa como de Subcontratistas,
tengan copia de su contrato en Obra, en el caso de estos ltimos controlar que estn al
da las respectivas Cotizaciones Previsionales.
Mantener registros al da de los contratos del personal de los proveedores y
subcontratos.
Entregar al Departamento de Prevencin de Riesgos del Proyecto, informacin
estadstica referida a la cantidad de trabajadores y horas hombres trabajadas por todo el
personal del Proyecto u Obra, tanto de la empresa como de los Subcontratistas.
Llevar archivo de control de todas las capacitaciones que se realicen en Obra, tales
como: Registro firmado de todas las charlas especficas u otras impartidas por la
supervisin directa.
Realizar las charlas de Hombre Nuevo a todo el personal de la obra al momento de
incorporarse a la faena y llevar registro firmado del 100 %.
Entregar al 100 % del personal de la Empresa, ejemplar del Reglamento Interno de
Orden Higiene y Seguridad, cuyo respectivo recibo debe estar corcheteado con la charla
de hombre nuevo en un registro ordenado y verificable.
Informar y capacitar a los niveles de supervisin del Proyecto u Obra, respecto a sus
responsabilidades en Prevencin de Riesgos y sobre este Programa.
Controlar que las acciones del personal y las condiciones de trabajo en terreno, cumplan
los estndares y/o procedimientos establecidos.
Cuando el riesgo de accidentes sea alto, de acuerdo a consideraciones tcnicas de
Prevencin, debe paralizar los trabajos y/o maquinarias, hasta que se cumplan con los
estndares establecidos.
Impartir por escrito las recomendaciones, medidas correctivas y/o disciplinarias en
terreno, de los riesgos detectados.
Coordinar y estudiar procedimientos y mtodos de trabajo seguro a emplear en las
diversas labores que su nivel de riesgo exija.
Constituir y Asesorar al Comit Paritario.
Controlar el buen uso y estado de los elementos de proteccin personal y que estos
cumplan con su certificacin de calidad.
Analizar y verificar que las investigaciones de todos los incidentes y accidentes que
afecten al personal y/o que produzcan daos materiales, realizados por la supervisin
respectiva, detecten las causas y que las medidas correctivas sean implementadas.
Realizar y enviar al Departamento de Prevencin de Riesgos Central, la informacin
estadstica del Proyecto y cualquier otra informacin requerida por ste.
Confeccionar la declaracin individual de accidente ( DIAT).
Participar en reuniones con el mandante, ITO, Mutual y Organismos Fiscalizadores,
para informar e informarse de las actividades relacionadas con el normal desarrollo de las
obras.
Chequear obligatoriamente todas las maquinarias, camiones, equipos y herramientas,
autorizando su uso en el proyecto.
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i) CHOFERES Y OPERADORES.
Respeta todas las normas del transito; normas de conduccin al interior de los proyectos
y de conduccin en caminos de accesos a las faenas.
No cede vehculos o maquinara a personal no autorizado, sin experiencia o ajeno a la
empresa.
Brinda el cuidado necesario a todo vehculo o maquinara.
Informa oportunamente todo incidente que le ocurra; participa de la investigacin; cumple
las acciones correctivas adoptadas.
Participa en cursos y charlas programadas por la empresa, de forma especial el curso
interno de manejo a la defensiva para la obtencin de la licencia interna.
Mantiene actualizada su licencia municipal de conductor y examen SEMEP o similar.
CHOFERES Y OPERADORES
Trabajar de acuerdo al entrenamiento, procedimiento y prcticas de seguridad
establecidas, para preservar su propia seguridad y la de sus compaeros.
Debern utilizar todos los elementos de proteccin personal o de seguridad que se le
proporcionen y que tengan relacin con la actividad que estn ejecutando.
No quitar, modificar o cambiar de lugar dispositivos de seguridad, protecciones, alarmas,
sealizacin u otros elementos destinados a su proteccin o a la de otras personas, ni
dificultar la aplicacin de ningn mtodo o procedimiento para evitar accidentes o daos a
la salud.
No manipular ningn equipo, maquinaria, aparatos, etc. si no estn debidamente
capacitados y autorizados para operarlos, hacerlos funcionar o efectuar trabajos de
reparacin o utilizarlos.
Debern abstenerse de toda prctica y actos de negligencia o imprudencia o accin
temeraria que puedan ocasionar accidentes o daos a su salud o la de otras personas.
Debern velar por el orden y aseo de sus reas de trabajo.
No ingresar a las reas de la Empresa o permitir la entrada a otros trabajadores y/o sub-
contratos, bajo la influencia del alcohol, de drogas o estimulantes.
Recibir, firmar y cumplir los procedimientos de trabajo.
Informar de inmediato a su jefe directo todos los incidentes / accidentes ocurridos en el
desempeo de su trabajo y participar en su investigacin.
Informar a su jefe directo toda condicin insegura en su rea de trabajo o en otra.
Participar activamente en todos los programas de capacitacin que se establecen para el
proyecto u obra.
Aceptar las sugerencias hechas por los integrantes del Comit Paritario si corresponde y
ponerlas en prctica.
k) ENCARGADO DE BODEGA
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Declaracin Pre-Ocupacional
Cada trabajador nuevo que ingrese, deber declarar su estado de salud, llenando un cuestionario donde
informar si tiene alguna enfermedad (diabetes, hipertensin, pnico, etc.) o padece de alguna
discapacidad. Esta declaracin se realizar junto con la charla de induccin, dejando registro de la
actividad en Formato N22.
Todo aspirante al ingresar como trabajador de la empresa, deber someterse obligatoriamente a los
exmenes mdicos y complementarios establecidos por el Organismo que administra el seguro de la
Empresa y a los que la empresa estime convenientes, ya sean exmenes Pre-ocupacionales como
Ocupacionales.
Cuando el trabajo a ejecutar sea en altura geogrfica mayor a 2500 msnm, el examen deber ser
solicitado para tal efecto.
Cuando el trabajo a ejecutar sea en altura fsica, el examen deber ser solicitado para altura
fsica.
Cualquier otro tipo de examen (ruido, espacios confinados, drogas, etc.) deber ser determinado
por el prevencionista de riesgos y el administrador del contrato para el caso de obras y por la
Gerencia en el caso de oficina central.
Los exmenes emitidos por Mutual de Seguridad tienen una vigencia de tres aos desde la fecha
de emisin inserta en el certificado y variar dependiendo de la condicin fsica y edad de cada
trabajador.
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Todo trabajador cuyo examen seale aptitud pendiente, deber someterse a los exmenes mdicos
necesarios dispuestos por Mutual de Seguridad C.Ch.C., de manera de obtener la calidad de apto. No
estar autorizada la incorporacin de un trabajador a sus labores o la contratacin de personal nuevo,
mientras la condicin de pendiente persista.
La empresa deber estructurar un programa de vigilancia a la salud del personal en cada faena o
proyecto, que contemple bsicamente:
Exposicin a ruido.
Exposicin a polvo.
Trabajo en altura fsica.
Iluminacin.
Estudio de puestos de trabajo.
Higiene
Se dar cabal cumplimiento al D.S. N 594, inspeccionando peridicamente lo siguiente:
Cantidad de baos, duchas, comedores, estacionamientos, guardarropas, vestidores, etc.
Los elementos de seguridad son personales y estarn a cargo de cada trabajador
dejando registro de entrega en hoja de cargo.
Sealar el tipo de proteccin que utiliza o requiere el trabajador en funcin de los riesgos
existentes, indicando stock, suministro, mecanismos de control sobre su uso y mantenimiento
etc.).
Salud Ocupacional
Atencin Mdica
Cada trabajador que se sienta mal o se encuentre enfermo en condiciones personales y que no tienen
relacin con el trabajo, se le derivar al hospital o servicio de urgencia ms cercano.
En caso de tener relacin con el trabajo ser derivado dependiendo de la gravedad a la Mutual de
Seguridad o centro asistencial ms cercano.
La administracin del contrato y los trabajadores debern comprometerse en mantener en buen estado
los elementos y tener siempre a disposicin los materiales de primeros auxilios.
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El listado de los elementos componentes del botiqun estar orientado a las necesidades ms corrientes
del trabajo. Como mnimo considerar lo siguiente:
- Desinfectantes.
- Elementos de curacin como gasa para vendaje, gasa estril, venda elstica.
- Algodn.
- Suero fisiolgico.
- Tijeras.
- Pinzas.
- Jabn antisptico.
- Termmetro.
- Tela adhesiva.
- Parches curitas.
Adems se colocar en un lugar visible, una lista detallada de las direcciones y telfonos de la unidades
asistenciales, de emergencia, centros de salud, y hospitales ms cercanos.
Exmenes Mdicos
La Mutual de Seguridad en conjunto con la empresa establecer la naturaleza, frecuencia y otras
particularidades de los exmenes a los que debern someterse en forma obligatoria y peridica los
trabajadores, teniendo en consideracin la magnitud y clase de los riesgos involucrados en la labor o
funcin que desempeen.
Todo aspirante al ingresar como trabajador de la empresa, deber someterse obligatoriamente a los
exmenes mdicos y complementarios establecidos por el Organismo que administra el seguro de la
Empresa y a los que la empresa estime convenientes, ya sean exmenes Pre-ocupacionales como
Ocupacionales.
Salud Pre-ocupacional
Cuando ingrese personal nuevo a la empresa se realizar un cuestionario para registrar antecedentes
que sean de ayuda en caso de ser requeridos. (Diabetes, hipertensin, pnico, et.) Formato N22.
A travs de esta actividad se definirn los equipos de proteccin personal para cada rea y/o faena en
particular, en ningn caso se deber trabajar sin equipo mnimo de proteccin obligatorio para todas las
reas productivas, reas de proceso y faenas:
Calzado de Seguridad
Casco de Seguridad con logo
Protector Auditivo
Lentes de seguridad, negro, gris o transparente.
Ropa de Trabajo (Chaleco Reflectante, Traje de Agua, Buzo Piloto, Etc.)
Guantes de Trabajo
Etc.
Los elementos bsicos no excluirn otros elementos que sean necesarios a utilizar de acuerdo a los
riesgos de trabajo especficos que debe realizar cada trabajador. La responsabilidad de lo anterior es del
Supervisor o Capataz de cada frente de trabajo.
La Empresa deber tener en bodega (paol) o asignados, E.P.P. en la cantidad necesaria que la obra
requiera, los dispositivos adecuados para las labores que se realicen o que se requerirn en un futuro
prximo. El encargado de bodega adems deber mantener en forma mensual un registro de stock de
EPP, herramientas y equipos de obra de acuerdo a Formato N14.
Los equipos de proteccin personal debern ser suministrados por los proveedores con las
correspondientes certificaciones de calidad, de acuerdo a las normas chilenas vigentes; copia de estas
certificaciones sern archivadas en los registros de la obra, disponibles para quien las requiera.
Los colores de los cascos, buzo piloto y chalecos reflectantes son los siguientes:
El calzado de seguridad lo definir el administrador del contrato de cada obra dependiendo de los
proveedores de servicio que existan en la zona.
Se programarn dentro de los planes de capacitacin charlas al personal sobre las caractersticas, uso
adecuado, mantenimiento, responsabilidad y normas para la reposicin de los equipos de proteccin
personal.
La Lnea de Mando controlar mensualmente el estado y uso de los E.P.P. mediante la programacin de
inspecciones especficas.
La empresa estar obligada a mantener vigente su Reglamento Interno, conforme a las disposiciones
legales, y con las aprobaciones de la Seremi de Salud y la Direccin del Trabajo.
El Reglamento Interno debe ser entregado al personal nuevo en el acto de contratacin o cuando se dicte
la charla de induccin y distribuido en cada proyecto al personal antiguo de la empresa.
El trabajador deber devolver la hoja de recepcin de Reglamento Interno, con todos los antecedentes
sealados en ella; esta deber ser archivada en la carpeta del trabajador junto a los otros antecedentes.
Copia de la recepcin del Reglamento Interno ser mantenida en los archivos del personal en faena, para
cuando sean requeridos por algn organismo fiscalizador.
Las modificaciones al Reglamento Interno se regirn por la legislacin vigente, siendo informadas al
personal en la forma que esta seala.
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., en cada una de las obras o faenas
donde existan ms de 25 trabajadores y esta cantidad sea proyectable a mas de un mes, se deber
constituir el Comit Paritario de Higiene y Seguridad, siendo responsabilidad de los Expertos en
Prevencin realizar las acciones tendientes a dar cumplimiento en cada obra, y cuando as se requiera, al
DS N 54 Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de los Comit Paritario de Higiene y
Seguridad.
Se deber realizar una reunin mensual en forma ordinaria, y en forma extraordinaria cuando suceda
algn accidente grave, dejando registro en Formato N04, la investigacin de accidentes por el CPHS se
debe realizar en Formato N5.
El CPHS deber hacer como mnimo una inspeccin mensual en la obra utilizando una Cartilla de
Inspeccin Formato N13.
Los Comits Paritarios estarn conformados por tres representantes de la empresa (designados) y tres
representantes de los trabajadores (elegidos por votacin), por cada miembro titular se designar,
adems, otro en carcter de suplente.
Los Expertos Asesores en Prevencin, formarn parte por derecho propio de los Comits Paritarios, con
derecho a voz pero no a voto.
Las acciones del Comit Paritario se regirn por las disposiciones del D.S. N 54 de la Ley 16.744.
Las minutas de las reuniones que organice el Comit Paritario sern enviadas al departamento de
Prevencin de Riesgos de la empresa.
En cada obra o faena de la empresa, se debern dar todas las facilidades para el normal funcionamiento
de los Comits Paritarios, de manera que su constitucin sea un aporte real en materia de prevencin,
higiene y seguridad.
Toda empresa que celebre contrato con ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ
LTDA., para la prestacin de un servicio en la categora de subcontratista, antes de ingresar a los
servicios deber concretar una reunin con el Departamento de Prevencin de Riesgos de la obra o
faena en la que se exigir presentar la siguiente informacin.
Lo anterior, sin perjuicio de la informacin que le sea requerida por las otras reas de ASESORIA Y
CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., Ser responsabilidad de la empresa subcontratista
acatar todas las normativas de seguridad que le sean sealadas por ASESORIA Y CONSTRUCCIONES
CLAUDIO GONZALES LTDA y tambin es responsabilidad proporcionar a su personal los implementos y
equipos de proteccin personal necesarios y adecuados al servicio que se ha de prestar, verificando que
estos cumplan con las normativas y cuenten con las certificaciones correspondientes. En caso de no
contar con los elementos de proteccin adecuados al trabajo, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES
CLAUDIO GONZALES LTDA., har entrega de estos con cargo a la empresa subcontratista.
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SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
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N Revisin : 00
Las exigencias de seguridad variarn de acuerdo a la magnitud del personal, tiempo del servicio, o riesgo
asociado al mismo.
Masa laboral.
Horas hombre efectivamente trabajadas.
Das efectivamente trabajados.
Accidentes fatales.
Accidentes con tiempo perdido.
Accidentes de trayecto.
ndice de Frecuencia. ( mensual y acumulado )
ndice de Gravedad. ( mensual y acumulado )
Tasa de accidentalidad
Tasa de siniestralidad
Es fundamental para la Prevencin de Riesgos, difundir la poltica y que est sea conocida por todo el
personal de nuestra empresa, para lo cual, el experto asesor, tiene la responsabilidad de publicar, dictar
charlas en terreno y cada vez que ingrese un trabajador se deber instruir sobre las polticas, y se dictar
la charla de induccin de Hombre Nuevo, informando sobre el Plan de Prevencin de Riesgos, Ley N
16.744, etc. dejando registro de esta actividad en Formato N01. En caso de no existir un prevencionista
en obra a tiempo completo, la responsabilidad ser del administrativo de obra cada vez que ingrese
personal nuevo junto al contrato se deber dictar la charla de induccin guindose por formato N01-A.
3.2 Charlas de Riesgos Especficos, informar de los riesgos laborales asociados al trabajo art. 21
DS N40
La empresa deber cumplir totalmente con lo establecido en el art. N 21 del D.S. N 40, donde se
informa al trabajador nuevo, o al trabajador trasladado a otro puesto de trabajo, sobre los riesgos que
entraan sus labores, y las polticas de prevencin de riesgos, seguridad y salud ocupacional aplicadas
en la empresa.
Actualmente el reglamento interno de orden e higiene y seguridad de la empresa es entregado en forma
conjunta con la induccin realizada a trabajadores nuevos, en donde se informa sobre disposiciones
generales, obligaciones, prohibiciones, sanciones y materias sobre prevencin de riesgos aplicadas en
forma directa a la empresa. Dejar registro de esta actividad en Formato N02
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
N Revisin : 00
La responsabilidad de esta accin es del jefe directo del trabajador guindose por la cartilla de riesgos
correspondiente al cargo. La frecuencia de esta actividad es diaria.
Se refiere a instrucciones operacionales dadas al personal a cargo, en las cuales se incluyen tpicos de
seguridad para efectuar los trabajos. Se debe informar sobre los riesgos a los que estn expuestos los
trabajadores, para lo cual deben guiarse por inventario de tareas criticas, procedimientos e instructivos.
La frecuencia de estas charlas es cada vez que se realicen actividades nuevas y puntuales. Se debe
dejar registro de esta actividad en Formato N6.
Los cursos de capacitacin son obtenidos a travs del Organismo Administrador Correspondiente (Mutual
de Seguridad) adems de medios propios, para la instruccin bsica de los trabajadores y la supervisin
y en aspectos de Prevencin (Charlas de 5 Minutos, Procedimientos de Trabajos, Instructivos y
Capacitaciones Varias).
Con Mutual se debe programar en forma mensual (dependiendo de la duracin del contrato) las
siguientes capacitaciones para cada obra en ejecucin:
El experto de obra debe capacitar a supervisores y capataces en temas relacionados con los
procedimientos de seguridad, como mnimo una vez al mes. Se debe dejar registro de esta actividad en
Formato N03.
El concepto de Inventario Crtico es definido como un registro ordenado de los aspectos que son crticos
para la labor de una organizacin, priorizados de acuerdo al potencial de prdida que representan para
sta. Y se realizar de acuerdo al itemizado de cada contrato.
DEFINICIONES.
Tareas Crticas: Secuencia de pasos u operaciones que al ser realizadas de manera errnea impide la
obtencin de un determinado resultado normal dentro del proceso.
Areas Crticas: Espacio Fsico o sector bien delimitado, donde est instalado y funciona un proceso
unitario de produccin del cual depende de modo directo y vital la seguridad operacional.
Equipos Crticos: Equipos, maquinaria esttica, instalaciones o herramientas, cuya falla afecta de modo
directo la seguridad del proceso.
Materiales Crticos: Materias primas e insumos, producto en proceso o elaborados, cuyo abastecimiento
debe satisfacer requisitos de cantidad, calidad y / o oportunidad, de los cuales dependen la continuidad
de marcha de un proceso y el nivel de prdidas a los asociados.
Objetivo
Identificar los riesgos asociados a cada uno de los itemes o procesos de la obra y determinar el potencial
de perdida de cada uno de ellos, con el objetivo de definir los controles necesarios para reducir y/o
eliminar los riesgos de accidentes.
Valoracin de riesgo.
Mediante este mtodo se designar una valoracin estimativa de los riesgos relacionados con cada
proceso que geste algn peligro.
Medidas de Control
Las medidas de control para reducir al mnimo los riesgos se reflejan en los Procedimientos de seguridad
o de trabajo, instructivos de seguridad, charlas, capacitacin, supervisin o cualquier otra medida que
controle, reduzca o elimine los riesgos de la forma ms efectiva posible.
VEP = P x C
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
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N Revisin : 00
Categora PROBABILIDAD
1 La probabilidad que ocurra es baja.
2 Puede ocurrir alguna vez
3 Ocurrir en algunas ocasiones
4 Ocurrir Siempre
en un periodo determinado.)
Tolerable - Instructivos, Charlas, Observaciones (Se requieren
Moderadamente 58 comprobaciones peridicas para asegurar que se
Critico mantiene la eficacia de las medidas de control.)
Insignificante 1-4 Charlas, Recomendaciones.
Para la ejecucin de operaciones crticas se deber considerar en la elaboracin de los AST, los
alcances que realice el Depto. de Prevencin de Riesgos del Cliente, el cual a su vez deber recibir una
copia para la revisin, aprobacin y autorizacin para la aplicacin. Formato N28.
No se podr autorizar la ejecucin de una tarea, de forma especial Sper Crtica, si no se ha elaborado el
respectivo anlisis de trabajo seguro.
Previo a ejecutar un trabajo relacionado con cada partida del contrato, se debe dictar una charla de
riesgos especficos, donde el supervisor a cargo deber instruir a los trabajadores acerca del
procedimiento correcto para hacer la labor. Especial nfasis debe hacerse en aquellos trabajos
considerados crticos por riesgo de accidente grave. En caso de no existir un procedimiento de trabajo
seguro, se deber elaborar uno en conjunto con el Experto en Prevencin de Obra. De esta instruccin
debe dejarse registro firmado de participacin del trabajador en Formato N02.
Todo incidente, debe ser motivo de una investigacin; de manera de determinar las causas que dieron
origen al suceso, proponer las medidas correctivas y su implantacin para evitar la repeticin de sucesos
similares. Ser responsabilidad de la Supervisin directa y del personal, notificar en forma inmediata todo
Incidente que afecte a personas, equipos, vehculos e instalaciones bajo su cargo o rea de trabajo; por
mnimo que aparentemente sea su consecuencia; participando directamente de la investigacin y
aplicacin de las acciones correctivas resultantes.
Los accidentes con tiempo perdido debern ser informados al mandante dentro de un plazo mximo de
48 horas, entregando los informes correspondientes.
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SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
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N Revisin : 00
d) Entrevista y Reinstruccin, tiene por objetivo prevenir la repeticin de un hecho, analizando con este
las causas de su accidente, debe ser realizada por el administrativo, experto en prevencin o
administrador de obra y debe ser ejecutada luego de terminada su licencia y reingreso al trabajo. Formato
N10.
Mensualmente los expertos en prevencin de cada contrato, debern mantener un registro de los ndices
estadsticos, enviando copia al Departamento de prevencin de Riesgos. Formato N12.
Mensualmente los expertos de cada obra, debern elaborar el informe de Prevencin de Riesgos, el que
deber indicar en resumen todas las actividades realizadas durante el mes de trabajo ejecutado,
debiendo adjuntar los informes estadsticos y registros de accidentes. Se dejar registro en formato tipo
de informe mensual.
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
N Revisin : 00
Se realizarn una vez por semana. Las inspecciones consisten en revisar una parte crtica, rea, equipo o
maquinaria que afecte en gran porcentaje a la forma de produccin y que a la vez crea un riesgo grave
para las personas.
Las observaciones se realizan a las personas con la finalidad de detectar acciones inseguras o conductas
en los trabajadores que puedan gestar un incidente, se realizarn mnimo una vez a la semana / Formato
N11.
Las reuniones de coordinacin se debern realizar con una frecuencia de una vez por semana, pudiendo
ser validadas con las reuniones de Calidad, en donde debern comentar los temas ms relevantes sobre
seguridad, salud y medio ambiente.
Se realizar un check list de orden y aseo con la finalidad de controlar y responsabilizar a todo el
personal en mantener el orden, higiene y aseo en los lugares de trabajo. Los responsables de ejecutar
esta accin inicialmente ser personal del comit paritario y en su ausencia se designar a un
responsable.
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N Revisin : 00
Nuestra empresa cuenta con un Plan de Emergencia que es aplicable en todas las obras o faenas en
las que ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., se encuentre prestando
servicios.
Para cumplir con lo anterior se debe cumplir con las siguientes normativas legales vigentes:
Todo lugar de trabajo en que exista algn riesgo de incendio, ya sea por la estructura del edificio o por la
naturaleza del trabajo que se realiza, deber contar con extintores de incendios, del tipo adecuado a los
materiales combustibles o inflamables que existen o se manipulen.
El potencial de extincin mnima por superficie de cubrimiento y distancia de traslado, ser el indicado en
la siguiente tabla.
Los extintores se ubicarn en sitios de fcil acceso y de clara identificacin, libres de cualquier obstculo,
y estarn en condiciones de funcionamiento mximo. Se colocarn a una altura mxima de 1,30 metros,
medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarn debidamente sealizados.
Todo el personal que se desempee en un lugar de trabajo deber ser instruido y entrenado sobre la
manera de usar los extintores en caso de emergencia.
Los extintores que precisen estar situados a la intemperie debern colocarse en un nicho que permita su
retiro expedito en caso de emergencia.
Los extintores debern ser sometidos a revisin, control y mantencin preventiva segn normas Chilenas
oficiales, realizada por el fabricante o servicio tcnico, por lo menos una vez al ao haciendo, constar
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AMBIENTE
N Revisin : 00
Crear conciencia sobre la preservacin del medio ambiente de trabajo, mediante la capacitacin
constante y conducta responsable de todo el personal de ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO
GONZALES LTDA
Preservar la flora y fauna, sitios arqueolgicos, zonas protegidas, recursos naturales, y en general todo el
ambiente de trabajo.
8.3 Definiciones
Contaminante: Toda sustancia, elemento, energa o combinacin de ellos, que produce contaminacin.
Residuo: Todo lo que se desecha por que no se requiere o necesita. Incluye lquidos contaminados
procedentes de depuracin y gases al quemar combustibles.
Dao Ambiental: Toda perdida, disminucin, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio
ambiente a uno o ms de sus componentes.
Impacto Ambiental: Alteracin del medio ambiente, provocada directamente por un proyecto o actividad
en un rea determinada.
Desecho Domestico: Es toda materia que proviene de la actividad humana y que tiene La propiedad de
descomponerse.
Desecho Industrial: Es toda materia que proviene de las operaciones, no reutilizables, sin valor residual
y carentes de materia orgnica.
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N Revisin : 00
Material de excavacin (Mat. Petrleo, agua, aceites, Bodegas de obra y botaderos Botaderos autorizados
De emprstito, natural), maderas, plsticos, etc. autorizados
races, vegetacin,
emanacin de material
particulado, materia prima no
utilizable.
Papel, envases, trapos, otros. Producto de colaciones de Tambores color verde, Solicitud de autorizacin para
terreno, otros. rotulados como basura retiro de basura, utilizando un
domestica. Ubicado en las medio de transporte interno.
reas de la instalacin y Coordinacin segn
bodega. calendario con la empresa de
aseo y mantencin para el
retiro de los desechos.
Aceites en desuso por Mantenciones bsicas de Tambores rotulados como Almacenamiento provisorio en
mantencin de maquinaria. generadores, equipos y desecho de aceite. Ubicado tambores, en bodegas de
maquinaria. en las bodegas de residuos residuos peligrosos
peligrosos. debidamente sealizadas.
Posteriormente sern
trasladados hasta su
disposicin final.
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N Revisin : 00
Queda prohibido el despeje, cubrimiento, corte o retiro de especies vegetales de la zona de trabajo o
externas a los recintos de trabajo.
Si los alcances del contrato, implican el retiro involuntario y necesario para el desarrollo del servicio,
de especies vegetales; la tarea ser realizada previa evaluacin, anlisis y autorizacin de parte del
Cliente y de la obtencin de los permisos correspondientes; tal evaluacin involucrar el retiro
cuidadoso de las especies vegetales y su traslado a otros sitios.
Quedan prohibidas las actividades de caza de la fauna dentro y fuera de los recintos industriales.
Los caminos de acceso a las reas de trabajo, sern los sealados y dispuestos por el Cliente,
queda prohibido la improvisacin de accesos por sectores aledaos que pueda producir impacto
sobre la flora y la fauna del sector de trabajo.
Queda prohibida la intervencin de zonas protegidas, tales como sitios arqueolgicos y monumentos
nacionales. Cualquier acto de dao voluntario a estas zonas de parte de los trabajadores de
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA , ser considerada como un falta
grave a las disposiciones del presente programa
Si los alcances del contrato, implican el paso involuntario y necesario para el desarrollo del servicio
por estas zonas; la tarea ser realizada previa evaluacin, anlisis y autorizacin de parte del Cliente
y de la obtencin de los permisos correspondientes; tal evaluacin considera el mximo resguardo
de todo elemento que sea recuperable y su traslado a otros sitios dispuestos por el Cliente.
Forman parte de las normativas las dispuestas en el Decreto Supremo N 594, Prrafo II, sealadas a
continuacin:
Art. 12 Todo lugar de trabajo deber contar con agua potable destinada al consumo humano y
necesidades bsicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo. Las instalaciones,
artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable debern
cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Las redes de distribucin de agua provenientes de abastecimientos distintos de la red pblica de agua
potable, debern ser totalmente independientes de esta ltima, sin interconexiones de ninguna especie.
Art. 13 Cualquiera sean los sistemas de abastecimientos, el agua potable deber cumplir con los
requisitos qumicos, fsicos, radiactivos y bacteriolgicos establecidos en la reglamentacin vigente sobre
la materia.
Art. 14 Todo lugar de trabajo que tenga sistema propio de abastecimiento, cuyo proyecto deber contar
con la aprobacin previa de la autoridad sanitaria, deber mantener una dotacin mnima de 100 litros de
agua por persona y por da.
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Art. 15 En aquellas faenas o campamentos de carcter transitorio donde no existe servicio de agua
potable, la empresa deber mantener un suministro de agua potable igual, tanto en cantidad como en
calidad.
La autoridad sanitaria, de acuerdo a las circunstancias, podr autorizar una cantidad menor de agua
potable, la cual en ningn caso podr ser inferior a 30 litros diarios por trabajador.
El agua para consumo de personal deber estar claramente sealizada y protegida de agentes
contaminantes, tales como el polvo.
Forman parte de las normativas las dispuestas en el Decreto Supremo N 594, Prrafo IV, sealadas a
continuacin:
1 10 1 1 1
11 20 2 2 2
21 30 2 2 3
31 40 3 3 4
41 50 3 3 5
51 60 4 3 6
61 70 4 3 7
71 80 5 5 8
81 90 5 5 9
91 100 6 6 10
Art. 24 En aquellas faenas temporales, el empleador deber proveer como mnimo una letrina o bao
qumico, cuyo nmero total se calcular dividendo por dos la cantidad de excusados indicados en el
artculo anterior.
Art. 25 Los servicios higinicos y/o las letrinas sanitarias o baos qumicos no podrn estar instalados a
ms de 75 metros de distancia del rea de trabajo, salvo casos calificados por la autoridad sanitaria.
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., subcontratar los servicios de
mantencin de los baos qumicos.
Todo lo relacionado con los sistemas de suministro de electricidad en las instalaciones de faena y reas
de trabajo, se regir de acuerdo a lo indicado por el administrador del contrato.
Patio transitorio para residuos: Los patios para residuos, sern reas para la disposicin transitoria de
los residuos que se originen durante la ejecucin de un servicio. Estos debern ser confeccionados con
cuartones de madera dispuestos verticalmente, a los cuales se adosar una malla tipo gallinero
producindose un cierre perimetral. En su interior se realizarn, a lo menos, tres divisiones,
correspondientes a cada tipo de residuo que se genere (Residuo Industrial Peligroso, Residuo Industrial
No Peligroso, Residuo Domiciliario).
CLASE 1 : EXPLOSIVOS
CLASE 2 : GASES
CLASE 3 : LIQUIDOS INFLAMABLES
CLASE 4 : SOLIDOS INFLAMABLES
CLASE 5 : SUSTANCIAS OXIDANTES Y PEROXIDOS ORGANICOS
CLASE 6 : SUSTANCIAS TOXICAS Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS
CLASE 7 : MATERIALES RADIACTIVOS
CLASE 8 : SUSTANCIAS CORROSIVAS
CLASE 9 VARIOS MISCELANEOS
Por norma esta rea deber ser construida con un radier, tipo cajn con paredes laterales de 10
cms, esta medida permitir contener eventuales derrames.
El material para la construccin de esta bodega debe ser incombustible (perfiles de fierro).
Bodega para almacenamiento Densmetro Nuclear: La bodega para almacenar el densmetro nuclear
deber estar a no menos de 5 metros de oficinas o reas donde habiten personas. Esta bodega deber
ser una de las primeras en construirse debido a lo demoroso que es conseguir la autorizacin.
Las bodegas debern cumplir con los siguientes requisitos como mnimo:
Cada vez que se deben realizar mantenciones en faena, que involucre cambios de aceite y/o limpieza de
vehculos o equipos, se deber habilitar y disponer un rea preparada con una excavacin superficial de
unos 15 cm donde se instalar una seccin de membrana o polietileno sobre la cual se colocar arena
para absorber los derrames.
Para la recepcin del aceite se dispondr de una bandeja receptora de aceite, el cual una vez lleno ser
vaciado en un tambor, el que deber estar ubicado en un lugar con ventilacin adecuada natural,
delimitado y sealizado, conjuntamente este lugar de almacenamiento deber contar con otra seccin de
geomembrana o polietileno de proteccin al suelo.
La norma anterior, con relacin a la proteccin del suelo, se har aplicable de igual forma, cada vez que
los grupos generadores sean recargados con combustible en las reas de trabajo.
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N Revisin : 00
Se entender por:
a) Inventario ambiental
Esta inspeccin ser realizada por el Encargado Ambiental, Asesor en Prevencin de Riesgos o
Supervisor de cada obra.
Previo al inicio del servicio se deber completar el Formato Listado de Residuos a Generar, el que
deber contener una descripcin detallada y aproximada de todos los residuos que se generarn en la
ejecucin del proyecto, su clasificacin, los volmenes aproximados y el manejo que se dar al residuo.
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c) Retiro De Residuos
Estos debern efectuarse diariamente hacia los patios para residuos, de preferencia al trmino de cada
jornada de trabajo.
Los retiros de residuos en los lugares de trabajo se realizarn en vehculos de la empresa, debern
contemplar afianzarlos bien para evitar la cada de estos en el trayecto, ya sea por movimientos o accin
del viento.
Los retiros de residuos por parte de una empresa de aseo en el interior de la faena, se debern
programar en forma regular.
No se permitir que la acumulacin de residuos en las reas de trabajo sea superior a tres jornadas de
trabajo.
Retiro de los residuos a las reas de botadero asignadas en cada contrato, en la forma que este
disponga, considerando traslado por medios internos o por la prestacin de servicio de terceros.
Retiro de los residuos a vertederos autorizados por la autoridad competente, en coordinacin con
las empresas autorizadas para el retiro de desechos y uso de los vertederos; se excepta los
residuos denominados peligrosos, los cuales debern necesariamente permanecer en faena en
los lugares autorizados.
Donaciones de residuos industriales no peligrosos a personas naturales autorizada por la Seremi
de Salud
Los residuos peligrosos (aceites en desuso, filtros usados, etc.) se almacenarn en la bodega
autorizada por la Seremi de Salud o botadero autorizado por seremi de salud.
e) Capacitacin
Mensualmente, se debern realizar a lo menos dos charlas dirigidas al personal sobre temas
relacionados con el medio ambiente. Las que sern realizadas por la Lnea de mando, en coordinacin
con el experto asesor en prevencin o encargado ambiental de obra.
Estas charlas debern estar insertas en los Programas Mensuales de Actividades de Seguridad para la
Supervisin, que elabora el Departamento de Prevencin de Riesgos de ASESORIA Y
CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA
El Administrador de Obra y Asesor en Prevencin de Riesgos deber informar todo incidente que pueda
generar dao al medio ambiente, lo que ameritar la realizacin de un reporte de incidente de manera de
determinar las causas del origen del suceso, evaluacin y formulacin de medidas tendientes a evitar su
repeticin.
La investigacin correspondiente al suceso, se entender por cerrada, cuando se hayan dado
cumplimiento a todas las medidas correctivas resultantes.
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N Revisin : 00
Las inspecciones de control ambiental sern realizadas por los supervisores de instalacin en conjunto
con el experto asesor en prevencin o encargado ambiental de obra.
En este tem, podremos evaluar el cumplimiento del Programa Integral de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente en cada rea, proyecto o faena, mediante la fiscalizacin interna programada en cada uno de
ellos.
A cada una de las actividades del programa se ha otorgado un nmero de puntos, que posteriormente en
la Evaluacin, permiten determinar la calidad y alcance del control administrativo, para cada uno de ellos.
Los niveles de exigencia para cada elemento, estn basados en parte, en las disposiciones legales y en
la experiencia positiva de llevar a cabo correctamente el Programa. Se ha comprobado, que estos niveles
son razonables, efectivos y prcticos y, que pueden ser alcanzados por cualquier Empresa que desee
mejorar la eficiencia de su Organizacin y lograr resultados en Prevencin y por ende, aumentar su
Productividad.
El logro de un porcentaje numrico en cada elemento determinar su calidad. Este sistema de evaluacin
es del tipo predictivo, es decir, tiende a identificar situaciones que pueden ser corregidas o controladas
antes de que ocurran hechos negativos.
a) Auditorias Internas
Las Auditorias Internas, se efectuarn trimestralmente o, a lo menos, una vez en faenas inferiores en
tiempo a tres meses de trabajo, de manera de obtener un catastro real de la aplicacin del Programa de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Del resultado de las Auditorias Internas de Seguridad Y Medio Ambiente, se deber emitir un informe a la
Gerencia y Administrador de Obra, con los resultados obtenidos y medidas correctivas.
Durante las auditorias internas, se evaluar el cumplimiento general de las actividades de prevencin de
riesgos del proyecto, considerando a lo menos:
b) Auditorias Externas
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA ., otorgar todas las facilidades para
el personal que el Cliente disponga para la realizacin de las auditorias.
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
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N Revisin : 00
PLAN 10 FORMATOS
N Nombre Mdulo
1 Certificado de Induccin Hombre Nuevo Empresa Plan N3
1-A Induccin General Hombre Nuevo Plan N3
1-B Cartillas de riesgos por oficio Plan N3
2 Induccin de Riesgos Especficos Plan N3
3 Capacitacin Plan N3
4 Acta Comit Paritario de Higiene y Seguridad Plan N2
5 Investigacin de accidentes por Comit Paritario de H y S. Plan N5
6 Charlas Operacionales (Semanales) Plan N3
7 Ficha Individual entrega E.P.P Plan N2
8 Investigacin de Accidentes Por Supervisor Plan N5
9 Informe Tcnico de Accidente - Incidente Plan N5
10 Entrevista Accidentado Plan N5
11 INSPECCION/OBSERVACION Plan N6
12 Cuadro estadstico mensual Plan N5
13 Verificacin de Riesgos Por C. Paritario Plan N2
14 Control EPP, Herramientas, Equipos Plan N2
15 Control para empresas subcontratistas Plan N2
16 Certificado de Induccin Personal Subcontratista Plan N3
17 Charla de riesgos especficos para subcontratistas Plan N3
18 Charla operacional para subcontratistas Plan N3
19 Evacuacin Plan N7
20 Programa Mensual de Actividades
21 Sustancias peligrosas Plan N8
22 Declaracin Preocupacional Plan N3
23 Inspeccin Mensual Profesional Administrador Plan N9
24 Inspeccin de Riesgos Experto Obra Plan N6
25 Evaluacin Mensual-FORMULA Plan N9
26 insp-orden-aseo Plan N8