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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS


SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
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PLAN
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES
LTDA

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA

FIRMA FECHA
ELABORADO POR Ing. en Prev. de Riesgos
REVISADO POR Administrador de Obra
APROBADO POR Gerente general
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INDICE

Item Pg.
I Objetivos y Metas 3
II Alcance 3
III Documentos de referencia 3
IV Definiciones 4
V Plan de Accin para ejecutar el Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 6
Plan N1: Liderazgo y Compromiso 8
1.1 Poltica de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 8
1.2 Compromiso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 9
1.3 Poltica de Alcohol y Drogas 9
1.4 Definicin de Responsabilidades 10
Plan N2: Aspectos Legales
15
2.1 Exmenes Mdicos y Vigilancias de la Salud
2.2 Equipos de Proteccin Personal 15
2.3 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 17
2.4 Comit Paritario de Higiene y Seguridad 18
2.5 Empresas Subcontratistas 19
Plan N3: Entrenamiento y Capacitaciones 20
3.1 Charlas de Induccin en prevencin de riesgos (poltica, coberturas de la Ley 16.744,
etc.) 21
3.2 Charla de riesgos especficos, informar de los riesgos laborales asociados al trabajo art.
21 DS N40.
21
3.3 Charlas Operacionales
3.4 Cursos de Capacitacin 21
Plan N4: Evaluacin de Trabajo Seguro. 22
4.1 Inventario de Itemes crticos 23
4.2 Anlisis de riesgos operacionales (ARO) / AST 23
4.3 Procedimientos o Instructivo de Trabajo Seguro 25
Plan N5: Informes e Investigacin de Incidentes y Estadsticas 25
5.1 Reporte e investigacin de Incidentes 25
a) Investigacin por Supervisor 26
b) Investigacin por Comit Paritario
26
c) Informe Tcnico Experto de Obra
d) Entrevista y reinstruccin 26
5.2 Registro de indicadores estadsticos 27
5.3 Informe Mensual de Prevencin de Riesgos
Plan 6: Condiciones de Trabajo
6.1 Inspecciones de seguridad
6.2 Observaciones de seguridad
6.3 Reuniones de coordinacin 28
6.4 Orden y Aseo
Plan 7: Planes de Emergencia
7.1 Plan de Contingencia
7.2 Prevencin de Incendios 29
Plan 8: Medio Ambiente 31
Plan 9: Evaluaciones
9.1 Evaluacin Mensual por experto de obra 39

Plan 10: Formatos


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I.OBJETIVOS Y METAS

OJETIVOS

Establecer un Plan de Prevencin de Riesgos Operacionales que permita integrar y unificar todos
los criterios de seguridad en las distintas obras que ejecute ASESORIA Y CONSTRUCCIONES
CLAUDIO GONZALEZ LTDA aplicando y ejecutando un programa que cuente con actividades
que logren controlar los riesgos y minimizar la probabilidad de accidentes.

Demostrar mediante una evaluacin cualitativa y cuantitativa que la capacitacin del personal en
materias de prevencin de riesgos, constituye una herramienta inigualable en la disminucin de
los ndices estadsticos.

Integrar a todos los niveles de la organizacin de ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO


GONZALEZ LTDA
, Obra o Faena a cumplir con las actividades del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

METAS DE SEGURIDAD PARA LA ORGANIZACION

Entendiendo la importancia de los indicadores estadsticos de accidentalidad en la oportunidad y


sustentabilidad del negocio; ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA .
Orientar, en todo momento, sus esfuerzos a metas de cero incidentes.

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTD. Y su Gerencia, fija para la organizacin


y desarrollo de la gestin preventiva en trminos de accidentes con lesiones personales, los parmetros
adjuntos, como indicadores aceptables:

INDICADOR META ANUAL CORRESPONDIENTE A


Indice de frecuencia Igual o menor a un digito (N de accidentes / HHET) * 1.000.000
Indice de Gravedad Menor a tres dgitos (N de das perdidos / HHET) * 1.000.000
Indice de Accidentalidad Igual o menor a 5 (N de accidentes / Masa laboral) *100
Indice de Siniestralidad Indicador entre 0 a 64 (N de das perdidos / Masa Laboral) * 100

II.ALCANCE

El Plan de Prevencin de Riesgos, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, es aplicable a todas las obras en
las que ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA, tenga participacin.
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III.DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

Ley N 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales


DS N594, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en Los Lugares de
Trabajo.
Bases Administrativas de prevencin de riesgos del Ministerio de Obras Pblicas.
Procedimientos e instructivos de seguridad y operacionales.
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
IV.DEFINICIONES

Mejoramiento Continuo: Proceso para mejorar el sistema, con el objeto optimizar actividades
Productivas, administrativas, herramientas de Calidad y Seguridad, acordes con los propsitos de la
organizacin.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.

Productividad: Es la obtencin de un resultado con el uso apropiado de recursos.

Prevencin de Riesgos: Conjunto de tcnicas que permiten el reconocimiento, evaluacin y control de


los riesgos asociados a un proceso o actividad laboral.

Salud y Seguridad Ocupacional: Condiciones y factores que afectan el bienestar de los trabajadores o
cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Incidente: Es todo acontecimiento no deseado que altera la continuidad operativa y el resultado de la


gestin, el cual origina o posee el potencial para producir un accidente.

Accidente: Suceso no deseado que origina dao y que afecta a las personas, equipos, materiales y/o
medio ambiente de trabajo.

Prdidas: Son las consecuencias despus de ocurrido el incidente, (dao a las personas, a la propiedad,
menor calidad, paralizaciones, etc.)

Peligro: Condicin, situacin o causa fsica, administrativa o de otra naturaleza que causa o podra
causar sucesos negativos en el lugar de trabajo.

Identificacin de Peligro: Proceso que consiste en reconocer que existe un peligro.

Riesgo: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materializacin de un peligro.

Evaluacin del riesgo: Proceso general que consiste en estimar la magnitud del riesgo y decidir si el
riesgo es tolerable o no es tolerable.

Investigacin de Accidentes: Tcnica preventiva orientada a detectar y controlar las causas que
originaron el accidente con la finalidad de evitar su repeticin o uno similar.

Acciones Inseguras o Subestndar: Es cualquier desviacin en el desempeo de la persona en


relacin con los estndares establecidos para ejecutar un trabajo. Se detecta con observaciones

Condiciones Inseguras o Subestndar: Cualquier cambio o variacin introducidas a las caractersticas


fsicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente de trabajo y que conllevan
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anormalidad en funcin de los estndares establecidos o aceptados. Se detecta con inspecciones.

Auditoria: Examen sistemtico para determinar si las actividades y resultados relacionados cumplen con
las disposiciones previstas y si estas disposiciones han sido implementadas eficazmente y son
adecuadas para alcanzar los objetivos y polticas.

No Conformidad: Cualquier desviacin respecto de las normas de trabajo, prcticas procedimientos,


reglamentos comportamiento del sistema de gestin etc., que podra directa o indirectamente conducir a
lesiones o enfermedades, daos a la propiedad, daos al ambiente de trabajo o una combinacin de
stos.

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad: Documento que toda empresa o entidad debe establecer
y mantener al da, conforme a la legislacin vigente y cuyo cumplimiento es obligatorio para las partes
con la finalidad de proteger a las personas y los bienes de la empresa.

Inspeccin de Seguridad: Revisin de una parte critica (sistemas de seguridad, plataformas de trabajo,
etc.), rea, equipo o maquinaria que afecte en gran porcentaje a la forma de produccin y que a la vez
crea un riesgo grave para las personas.

Observacin de Seguridad: Tcnica que permite la identificacin y control de los hbitos indirectos de
trabajo para prevenir acciones subestandar, Actividad de tipo incidental o planificada, orientada a la
revisin de la conducta y del desempeo de las personas para desarrollar una tarea especfica y su
comparacin con requisitos especficos del sistema de gestin para establecer si se ha obtenido la
conformidad.

Higiene y Seguridad: Condiciones y factores del lugar de trabajo que inciden en el bienestar de los
trabajadores permanentes y temporales.
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V. PLAN DE ACCION PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO


AMBIENTE

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA


Las siguientes actividades sern consideradas fundamentales en el Programa de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente y sern auditadas continuamente por el departamento de prevencin de riesgos de la
empresa y en forma mensual por el Experto en prevencin de riesgos de cada proyecto.

El experto en prevencin de riesgos de obra deber entregar las responsabilidades a cada persona
involucrada en la ejecucin del presente programa. Los itemes a considerar son:

Plan N 1 Liderazgo y Compromiso


1.1 Poltica de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
1.2 Compromiso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
1.3 Definicin de Responsabilidades

Plan N2 Aspectos Legales


2.1 Exmenes Mdicos y Vigilancias de la Salud
2.2 Equipos de Proteccin Personal
2.3 Reglamento Interno de Orden Higiene y seguridad
2.4 Comit Paritario de Higiene y Seguridad
2.5 Empresas Subcontratistas

Plan N3 Entrenamiento y Capacitaciones


3.1 Charlas de Induccin en prevencin de riesgos (bienvenida a la empresa,
coberturas de la Ley 16.744, etc.)
3.2 Charla de riesgos especficos, informar de los riesgos laborales asociados al
trabajo art. 21 DS N40.
3.3 Charlas Operacionales
3.4 Cursos de Capacitacin

Plan N4 Evaluacin de Trabajo Seguro.


4.1 Inventario de Itemes crticos
4.2 Anlisis de riesgos operacionales (ARO) / AST
4.3 Procedimientos o Instructivo de Trabajo Seguro

Plan N5 Informes e Investigacin de Incidentes y Estadsticas


5.1 Reporte e investigacin de Incidentes
a) Investigacin por Supervisor
b) Investigacin por Comit Paritario
c) Informe Tcnico Experto de Obra
5.2 Registro de indicadores estadsticos
5.3 Informe Mensual de Prevencin de Riesgos

Plan N6 Condiciones de Trabajo


6.1 Inspecciones de seguridad
6.2 Observaciones de seguridad
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6.3 Reuniones de coordinacin


6.4 Orden y Aseo

Plan N7 Planes de Emergencia


7.1 Plan de Contingencia
7.2 Prevencin de Incendios

Plan N8 Medio Ambiente

Plan N9 Evaluaciones
9.1 Evaluacin Mensual por experto de obra
9.2 Evaluacin trimestral por administrador

Plan N10 Formatos


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PLAN N1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

1.1 Poltica de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Es fundamental para la Prevencin de Riesgos, difundir la poltica y que est sea conocida por todo el
personal de nuestra empresa, para lo cual, el experto en prevencin de obra, tiene la responsabilidad de
publicar, dictar charlas en terreno y cada vez que ingrese un trabajador se deber instruir sobre la Poltica
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

La Poltica debe estar siempre a la vista de todos los trabajadores, ubicada, a los menos, en dos lugares
visibles y de fcil acceso de las instalaciones o reas de trabajo.

El Administrador de Obra debe velar por el cumplimiento permanente de la poltica de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente.

POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA. Representada y liderada por su


gerencia, estima que para el logro de sus objetivos, de Seguridad, Salud y Ambiente es relevante y debe
formar parte de todas nuestras actividades de trabajo, esto basado principalmente en:

Establecer una gestin integral de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en forma


proactiva, como una obligacin de todos los trabajadores de la empresa.
Proporcionar y mantener condiciones de trabajo seguras y saludables, donde ninguna
meta de operacin o actividad expondr riesgos incontrolados a nuestros trabajadores, bienes o
terceros.
Mantener controlados los riesgos que se gestan en nuestros trabajos evitando accidentes
laborales, interrupcin al proceso de construccin y daos a equipos.
Identificar, evaluar, controlar y eliminar los riesgos laborales a travs del desarrollo de
normas, procedimientos, instructivos de trabajo y capacitaciones, manteniendo un entorno de
trabajo seguro orientado a lograr el bienestar laboral de nuestro personal.
Administrar y ejecutar obras, sin producir contaminacin al medio ambiente o entorno de
trabajo.
Cumplir y respetar todas las normas y leyes vigentes, y aquellas disposiciones que sean
sealadas por los clientes.
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA y su Gerencia est comprometida a
comunicar, publicar y aplicar esta Poltica a todo el personal de la organizacin, la que ser enseada por
la lnea de mando.

Gerente General Gerente Tcnico


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1.2 Compromiso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., se compromete a entregar un


ambiente seguro y saludable para todos sus trabajadores en cada proyecto u obra en la cual preste
servicios.

El Administrador de obra y los Jefes de rea consideran parte de sus procesos, la seguridad y el control
ambiental prioritario en sus actividades, teniendo la ideologa y conviccin que estos contribuyen efectiva
y eficazmente a elevar la productividad y el bienestar de los trabajadores.

El Administrador de obra y los Jefes de rea velarn por el cumplimiento de todas las normas internas,
externas, y legales establecidas en la legislacin vigente, controlando y asignando los medios para el
cumplimiento del presente Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en los lugares de trabajo.

El Administrador de obra o Jefes de rea se comprometen a divulgar las responsabilidades de todos los
trabajadores, delegar funciones y establecer mtodos apropiados de control para el cumplimiento de los
objetivos del programa, metas trazadas, y la ratificacin de la Poltica de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente.

El Compromiso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, constituye un acuerdo firmado por el


Administrador de Obra y la Gerencia de ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA
,para el respeto incondicional de los planes de proteccin implementados para proteger eficazmente la
integridad fsica y mental de los trabajadores, controlar las perdidas y los impactos negativos sobre el
medio ambiente.

El compromiso debe estar visible junto a la Poltica Integral de Seguridad y Medio Ambiente en dos
lugares de las instalaciones o reas de trabajo.

1.3 Poltica de Alcohol y Drogas

POLTICAS DE ALCOHOL Y DROGAS

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA . en todas sus obras durante la


ejecucin de sus trabajos tiene gran preocupacin por la Salud y Seguridad de todos sus trabajadores.
Por lo que estamos conscientes que al realizar una faena en forma segura se debe mantener
comportamientos y actitudes de constante concentracin por la actividad que se realiza y el entorno que
lo rodea, es por esto, que es necesario estar atento a las condiciones de trabajo y sobre todo mantener
todos los sentidos vivos.

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., en todas sus obras se mantiene un


estricto control en todo lo referente al consumo de drogas y a la ingesta de alcohol dentro de Obra. Por lo
tanto, cualquier persona que ingrese a trabajar con nosotros podr ser testeada en forma aleatoria y
cuando el Experto en Prevencin de Riesgo as lo requiera.

El objetivo principal de este chequeo es fomentar e inculcar a todos nuestros trabajadores y


subcontratistas, la importancia que tiene trabajar en optimas condiciones, para que en terreno sean
capaces de identificar, evaluar y eliminar los riesgos que presente la tarea a desarrollar y as evitar
accidentes laborales.
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1.4 Definicin de responsabilidades

Responsabilidades

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA a travs de la administracin del


Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del proyecto, requiere para su eficaz operacin que
todos sus integrantes adquieran un compromiso de cumplimiento de las responsabilidades mnimas a
continuacin indicadas:

a) GERENCIA

Establecer y difundir la poltica, objetivos y metas, de manera que el presente plan de


prevencin sea parte integral de las operaciones de la empresa.
Difundir, asignar y participar de los estndares del plan de prevencin.
Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del plan de prevencin, y la
aplicacin eficiente de la poltica integral de seguridad y medio ambiente.
Dar amplia exigencia al cumplimiento de todas las normativas legales vigentes en la
legislacin.

b) ADMINISTRADOR DE OBRA

Responsable de la implementacin del presente programa para el Proyecto u Obra.


Determinar junto con el Departamento de Prevencin de Riesgos, los procedimientos
especficos de trabajo seguro a aplicar en el desarrollo de la Obra.
Revisar las acciones a realizar para cumplir los objetivos.
Determinar responsabilidades para el cumplimiento del programa.
Participar en reuniones planeadas.
Participar en la investigacin y anlisis de accidentes graves o potencialmente serios.
Responsable de efectuar reuniones mensuales de seguridad para analizar las materias
de seguridad y coordinar actividades a desarrollar en la Obra.
Participar en el anlisis de los resultados de la gestin mensual del Proyecto u Obra.
Participar en la definicin de las medidas correctivas que requiera el Programa.
Incorporar Clusulas en los Contratos de los Contratistas.

c) ENCARGADO DE CALIDAD

d) JEFE DE TERRENO

Responsable de planificar que las actividades operativas se efecten de acuerdo a lo


establecido para el Proyecto u Obra.
Controlar la aplicacin de procedimientos, normas y mtodos que se hayan establecido.
Es responsable que toda Empresa Subcontratista al momento de formalizar contrato con
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., tenga una reunin
inicial con el Departamento de Prevencin de Riesgos, con la finalidad que ste le haga
entrega de las carpetas con los requisitos, instructivos, procedimientos y normas que
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debe cumplir, adems del Reglamento de Seguridad para Contratistas y/o


Subcontratistas.
Realizar inspecciones planeadas conjuntamente con el Asesor de Seguridad conforme a
lo programado.
Participar en inspecciones y anlisis de trabajo y en investigaciones de incidentes.
Participar en reuniones peridicas de coordinacin de las actividades, con el
Departamento de Prevencin de Riesgo del Proyecto.

e) SUPERVISION DIRECTA (Supervisores y Capataces).

Cumplir con las actividades programadas asignada segn planes de accin.


Realizar Inspecciones peridicas especficas de Prevencin de riesgos en sus reas a
cargo.
Controlar y exigir que todo el personal de sus reas a cargo, especialmente contratistas,
hagan uso correcto y obligatorio de sus elementos de proteccin personal.
Realizar capacitacin e instruccin sobre riesgos especficos.
Dar charlas de 5 minutos al inicio de las faenas sobre como realizar el trabajo
correctamente y las medidas de seguridad a aplicar.
Supervisar exhaustivamente las reas a su cargo.
En caso de incidente actuar conforme al procedimiento de investigacin, y elaborar
informe preliminar interno.
Tomar medidas correctivas inmediatas con respecto a riesgos observados en su actividad
diaria e informar las medidas adoptadas a su jefatura.
Hacer cumplir recomendaciones impartidas por el Departamento de Prevencin de
Riesgos a los trabajadores y proveedores a su cargo.
Hacer seguimiento a las recomendaciones efectuadas en los informes de las condiciones
fsicas o de funcionamiento.
Elaboracin de Anlisis de Trabajo Seguro, adems de controlar su cumplimiento en
terreno y de que todos los trabajadores sean informados oportunamente. La elaboracin
de los AST ser en conjunto con los expertos en prevencin de cada obra.

f) ADMINISTRATIVO

Dictar charla de induccin al hombre nuevo y charla de derecho a saber art. 21 DS N40,
cada vez que ingrese un trabajador nuevo siempre que no exista un prevencionista a
tiempo completo en obra.
Mantener archivo cronolgico de todas las denuncias de accidentes, Certificados de Alta
y/o Resoluciones de todos los accidentes que se derivan a la Mutual de Seguridad.
Controlar que el 100 % del personal, tanto de la Empresa como de Subcontratistas,
tengan copia de su contrato en Obra, en el caso de estos ltimos controlar que estn al
da las respectivas Cotizaciones Previsionales.
Mantener registros al da de los contratos del personal de los proveedores y
subcontratos.
Entregar al Departamento de Prevencin de Riesgos del Proyecto, informacin
estadstica referida a la cantidad de trabajadores y horas hombres trabajadas por todo el
personal del Proyecto u Obra, tanto de la empresa como de los Subcontratistas.

g) EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS DE GERENCIA.

Elaborar y Modificar el Plan de Preven cin de Riesgos.


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Establecer procedimientos de aspecto Tcnico, Legal y Administrativo que se deben


implementar en la faena, para llevar a cabo en forma ptima la gestin de prevencin de
riesgos.
Realizar auditorias al Proyecto para detectar y evaluar el nivel de implementacin de las
medidas y procedimientos de seguridad, adems del cumplimento de la normativa legal
vigente.
Analizar y verificar las investigaciones de Accidentes graves.
Elaborar y mantener al da, el reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
Asesorar en la adecuacin del Programa General de Prevencin de riesgo a
requerimiento especfico de algn proyecto.
Registrar, analizar y evaluar parmetros estadsticos de la gestin de prevencin de
riesgos de la Empresa.
Asesorar a niveles Gerenciales y Administradores de faena sobre aspectos legales,
Tcnicos y administrativos de Prevencin.
Representacin de la Empresa ante el Organismo Administrador.
Llevar un control y registro de los Densmetros Nucleares, coordinando todas las
inscripciones de Dosimetra con la CCHEN.

h) EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS DEL PROYECTO.

Llevar archivo de control de todas las capacitaciones que se realicen en Obra, tales
como: Registro firmado de todas las charlas especficas u otras impartidas por la
supervisin directa.
Realizar las charlas de Hombre Nuevo a todo el personal de la obra al momento de
incorporarse a la faena y llevar registro firmado del 100 %.
Entregar al 100 % del personal de la Empresa, ejemplar del Reglamento Interno de
Orden Higiene y Seguridad, cuyo respectivo recibo debe estar corcheteado con la charla
de hombre nuevo en un registro ordenado y verificable.
Informar y capacitar a los niveles de supervisin del Proyecto u Obra, respecto a sus
responsabilidades en Prevencin de Riesgos y sobre este Programa.
Controlar que las acciones del personal y las condiciones de trabajo en terreno, cumplan
los estndares y/o procedimientos establecidos.
Cuando el riesgo de accidentes sea alto, de acuerdo a consideraciones tcnicas de
Prevencin, debe paralizar los trabajos y/o maquinarias, hasta que se cumplan con los
estndares establecidos.
Impartir por escrito las recomendaciones, medidas correctivas y/o disciplinarias en
terreno, de los riesgos detectados.
Coordinar y estudiar procedimientos y mtodos de trabajo seguro a emplear en las
diversas labores que su nivel de riesgo exija.
Constituir y Asesorar al Comit Paritario.
Controlar el buen uso y estado de los elementos de proteccin personal y que estos
cumplan con su certificacin de calidad.
Analizar y verificar que las investigaciones de todos los incidentes y accidentes que
afecten al personal y/o que produzcan daos materiales, realizados por la supervisin
respectiva, detecten las causas y que las medidas correctivas sean implementadas.
Realizar y enviar al Departamento de Prevencin de Riesgos Central, la informacin
estadstica del Proyecto y cualquier otra informacin requerida por ste.
Confeccionar la declaracin individual de accidente ( DIAT).
Participar en reuniones con el mandante, ITO, Mutual y Organismos Fiscalizadores,
para informar e informarse de las actividades relacionadas con el normal desarrollo de las
obras.
Chequear obligatoriamente todas las maquinarias, camiones, equipos y herramientas,
autorizando su uso en el proyecto.
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Controlar que la supervisin directa haga cumplir las acciones sealadas en el


cronograma de actividades y mantener el archivo con toda la documentacin de respaldo
respectiva.
Tener una reunin con cada una de las empresas Subcontratistas donde se establezcan
los procedimientos, instructivos, normativas y exigencias que deben cumplir, reunin que
debe quedar registrada bajo firma de la informacin entregada.
Confeccionar un Programa de Inventarios Crticos de Obra de acuerdo a las actividades
de cada item del contrato.
Mantener actualizada las carpetas de cumplimiento del Programa.

i) CHOFERES Y OPERADORES.

Respeta todas las normas del transito; normas de conduccin al interior de los proyectos
y de conduccin en caminos de accesos a las faenas.
No cede vehculos o maquinara a personal no autorizado, sin experiencia o ajeno a la
empresa.
Brinda el cuidado necesario a todo vehculo o maquinara.
Informa oportunamente todo incidente que le ocurra; participa de la investigacin; cumple
las acciones correctivas adoptadas.
Participa en cursos y charlas programadas por la empresa, de forma especial el curso
interno de manejo a la defensiva para la obtencin de la licencia interna.
Mantiene actualizada su licencia municipal de conductor y examen SEMEP o similar.

CHOFERES Y OPERADORES
Trabajar de acuerdo al entrenamiento, procedimiento y prcticas de seguridad
establecidas, para preservar su propia seguridad y la de sus compaeros.
Debern utilizar todos los elementos de proteccin personal o de seguridad que se le
proporcionen y que tengan relacin con la actividad que estn ejecutando.
No quitar, modificar o cambiar de lugar dispositivos de seguridad, protecciones, alarmas,
sealizacin u otros elementos destinados a su proteccin o a la de otras personas, ni
dificultar la aplicacin de ningn mtodo o procedimiento para evitar accidentes o daos a
la salud.
No manipular ningn equipo, maquinaria, aparatos, etc. si no estn debidamente
capacitados y autorizados para operarlos, hacerlos funcionar o efectuar trabajos de
reparacin o utilizarlos.
Debern abstenerse de toda prctica y actos de negligencia o imprudencia o accin
temeraria que puedan ocasionar accidentes o daos a su salud o la de otras personas.
Debern velar por el orden y aseo de sus reas de trabajo.
No ingresar a las reas de la Empresa o permitir la entrada a otros trabajadores y/o sub-
contratos, bajo la influencia del alcohol, de drogas o estimulantes.
Recibir, firmar y cumplir los procedimientos de trabajo.
Informar de inmediato a su jefe directo todos los incidentes / accidentes ocurridos en el
desempeo de su trabajo y participar en su investigacin.
Informar a su jefe directo toda condicin insegura en su rea de trabajo o en otra.
Participar activamente en todos los programas de capacitacin que se establecen para el
proyecto u obra.
Aceptar las sugerencias hechas por los integrantes del Comit Paritario si corresponde y
ponerlas en prctica.

k) ENCARGADO DE BODEGA
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Verificar el estado de todo equipo entregado y recepcionado.


Entregar mquinas, equipos y herramientas slo a operadores previamente autorizados
por los supervisores.
Debe informar oportunamente a quien corresponda de todos los equipos, herramientas,
accesorios en mal estado.
Entregar simultneamente con los equipos, los elementos de proteccin personal
adecuados al equipo a utilizar, para brindar seguridad en la operacin de estos.
Mantener un registro individual y exclusivo de la entrega de los Elementos de Proteccin
Personal (E.P.P.) de cada trabajador donde este firme por cada elemento recibido.
Informar peridicamente a la Administracin el stock de E.P.P.
Entregar los E.P.P. y efectuar las reposiciones necesarias con la aprobacin del Experto
de la Obra o Jefe directo.

PLAN N2 ASPECTOS LEGALES

2.1 Exmenes Mdicos y Vigilancias de salud

Declaracin Pre-Ocupacional
Cada trabajador nuevo que ingrese, deber declarar su estado de salud, llenando un cuestionario donde
informar si tiene alguna enfermedad (diabetes, hipertensin, pnico, etc.) o padece de alguna
discapacidad. Esta declaracin se realizar junto con la charla de induccin, dejando registro de la
actividad en Formato N22.

La Mutual de Seguridad en conjunto con la empresa establecer la naturaleza, frecuencia y otras


particularidades de los exmenes a los que debern someterse en forma obligatoria y peridica los
trabajadores, teniendo en consideracin la magnitud y clase de los riesgos involucrados en la labor o
funcin que desempeen.

Todo aspirante al ingresar como trabajador de la empresa, deber someterse obligatoriamente a los
exmenes mdicos y complementarios establecidos por el Organismo que administra el seguro de la
Empresa y a los que la empresa estime convenientes, ya sean exmenes Pre-ocupacionales como
Ocupacionales.

Cuando el trabajo a ejecutar sea en altura geogrfica mayor a 2500 msnm, el examen deber ser
solicitado para tal efecto.

Cuando el trabajo a ejecutar sea en altura fsica, el examen deber ser solicitado para altura
fsica.

Cualquier otro tipo de examen (ruido, espacios confinados, drogas, etc.) deber ser determinado
por el prevencionista de riesgos y el administrador del contrato para el caso de obras y por la
Gerencia en el caso de oficina central.

Los exmenes emitidos por Mutual de Seguridad tienen una vigencia de tres aos desde la fecha
de emisin inserta en el certificado y variar dependiendo de la condicin fsica y edad de cada
trabajador.
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SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
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ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., podr solicitar la evaluacin de su


personal en cada faena y sucursal, a travs de un programa de control mdico, presentado y acordado
con la Mutual de Seguridad C.Ch.C..

Todo trabajador cuyo examen seale aptitud pendiente, deber someterse a los exmenes mdicos
necesarios dispuestos por Mutual de Seguridad C.Ch.C., de manera de obtener la calidad de apto. No
estar autorizada la incorporacin de un trabajador a sus labores o la contratacin de personal nuevo,
mientras la condicin de pendiente persista.

La empresa deber estructurar un programa de vigilancia a la salud del personal en cada faena o
proyecto, que contemple bsicamente:

Exposicin a ruido.
Exposicin a polvo.
Trabajo en altura fsica.
Iluminacin.
Estudio de puestos de trabajo.

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA ., estructurar un plan de trabajo con


Mutual de Seguridad C.Ch.C., en apoyo a los planes de vigilancia de la salud del personal.
Este punto tiene como propsito planificar, organizar y controlar el funcionamiento de las obras en donde
participe de la empresa, para que en el desarrollo de las mismas no implique el deterioro de la salud de
los trabajadores, la comunidad y el ambiente en general.

Higiene
Se dar cabal cumplimiento al D.S. N 594, inspeccionando peridicamente lo siguiente:
Cantidad de baos, duchas, comedores, estacionamientos, guardarropas, vestidores, etc.
Los elementos de seguridad son personales y estarn a cargo de cada trabajador
dejando registro de entrega en hoja de cargo.
Sealar el tipo de proteccin que utiliza o requiere el trabajador en funcin de los riesgos
existentes, indicando stock, suministro, mecanismos de control sobre su uso y mantenimiento
etc.).

Salud Ocupacional
Atencin Mdica
Cada trabajador que se sienta mal o se encuentre enfermo en condiciones personales y que no tienen
relacin con el trabajo, se le derivar al hospital o servicio de urgencia ms cercano.
En caso de tener relacin con el trabajo ser derivado dependiendo de la gravedad a la Mutual de
Seguridad o centro asistencial ms cercano.

Equipos de Primeros Auxilios


Los equipos de primeros auxilios que se debern disponer en obra son:
- Mueble Botiqun
- Jabn y toalla
- Una manta para mantener la temperatura normal del paciente en caso de accidentes.
- Vendas y cintas
- Desinfectantes lquidos

La administracin del contrato y los trabajadores debern comprometerse en mantener en buen estado
los elementos y tener siempre a disposicin los materiales de primeros auxilios.
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Botiqun para Primeros Auxilios


Se mantendr un botiqun de emergencia que estar a disposicin de los trabajadores durante la jornada
laboral, el que deber estar provisto de todos los insumos necesarios, que permitan realizar
procedimientos sencillos que ayuden a realizar los primeros auxilios en caso de accidentes.

El listado de los elementos componentes del botiqun estar orientado a las necesidades ms corrientes
del trabajo. Como mnimo considerar lo siguiente:
- Desinfectantes.
- Elementos de curacin como gasa para vendaje, gasa estril, venda elstica.
- Algodn.
- Suero fisiolgico.
- Tijeras.
- Pinzas.
- Jabn antisptico.
- Termmetro.
- Tela adhesiva.
- Parches curitas.

Traslado de Accidentados y Enfermos


Prestados los primeros auxilios se proceder, en los casos necesarios, al rpido y correcto traslado del
accidentado o enfermo al centro asistencial ms cercano, que tenga la capacidad de atender el caso y
que pueda proseguirse el tratamiento. Para ello, la empresa facilitar los recursos necesarios para el
traslado del enfermo o accidentado en forma inmediata, al respectivo centro hospitalario. Guiarse por
procedimiento administrativo en caso de accidente.

Adems se colocar en un lugar visible, una lista detallada de las direcciones y telfonos de la unidades
asistenciales, de emergencia, centros de salud, y hospitales ms cercanos.

Exmenes Mdicos
La Mutual de Seguridad en conjunto con la empresa establecer la naturaleza, frecuencia y otras
particularidades de los exmenes a los que debern someterse en forma obligatoria y peridica los
trabajadores, teniendo en consideracin la magnitud y clase de los riesgos involucrados en la labor o
funcin que desempeen.
Todo aspirante al ingresar como trabajador de la empresa, deber someterse obligatoriamente a los
exmenes mdicos y complementarios establecidos por el Organismo que administra el seguro de la
Empresa y a los que la empresa estime convenientes, ya sean exmenes Pre-ocupacionales como
Ocupacionales.

Salud Pre-ocupacional
Cuando ingrese personal nuevo a la empresa se realizar un cuestionario para registrar antecedentes
que sean de ayuda en caso de ser requeridos. (Diabetes, hipertensin, pnico, et.) Formato N22.

Capacitacin para primeros auxilios


Se programar con Mutual una capacitacin a todos los trabajadores en primeros auxilios, planes de
emergencia, evacuacin etc. Adems, para reforzar tanto el rea de salud ocupacional y seguridad
industrial, se establecern medidas complementarias como: Charlas sobre prevencin de accidentes y la
importancia de la higiene y buenos hbitos de alimentacin.
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2.2 Equipos de Proteccin Personal

A travs de esta actividad se definirn los equipos de proteccin personal para cada rea y/o faena en
particular, en ningn caso se deber trabajar sin equipo mnimo de proteccin obligatorio para todas las
reas productivas, reas de proceso y faenas:
Calzado de Seguridad
Casco de Seguridad con logo
Protector Auditivo
Lentes de seguridad, negro, gris o transparente.
Ropa de Trabajo (Chaleco Reflectante, Traje de Agua, Buzo Piloto, Etc.)
Guantes de Trabajo
Etc.

Los elementos bsicos no excluirn otros elementos que sean necesarios a utilizar de acuerdo a los
riesgos de trabajo especficos que debe realizar cada trabajador. La responsabilidad de lo anterior es del
Supervisor o Capataz de cada frente de trabajo.

La Empresa deber tener en bodega (paol) o asignados, E.P.P. en la cantidad necesaria que la obra
requiera, los dispositivos adecuados para las labores que se realicen o que se requerirn en un futuro
prximo. El encargado de bodega adems deber mantener en forma mensual un registro de stock de
EPP, herramientas y equipos de obra de acuerdo a Formato N14.
Los equipos de proteccin personal debern ser suministrados por los proveedores con las
correspondientes certificaciones de calidad, de acuerdo a las normas chilenas vigentes; copia de estas
certificaciones sern archivadas en los registros de la obra, disponibles para quien las requiera.

Respecto a la entrega y reposicin, se establecern los planes de accin adjuntos:


Catastro mensual para definir las necesidades reales de suministros y stock de equipos de
proteccin personal.
Registro actualizado de entrega (hoja de cargo) y archivo digital, sustitucin y solicitud de
adquisicin de los equipos de proteccin personal. Formato N07.

Los colores de los cascos, buzo piloto y chalecos reflectantes son los siguientes:

Cargo Casco Buzo Piloto Chaleco Reflectante


Administrador Obra - Visitador Blanco Azul (C/C) Rojo tipo geologo
Capataz o jefe de rea Blanco Azul(C/C) Naranjo tipo geologo
Jornal Amarillo Azul(C/C) Naranjo o Amarillo fluor
Maestro Carpintero Rojo Azul(C/C) Naranjo o Amarillo fluor
Alarifes Azul Naranjo (C/C) Naranjo o Amarillo fluor
Banderero Naranjo Naranjo (C/C) Naranjo o Amarillo fluor
Chofer y operador Azul Azul(C/C) Naranjo o Amarillo fluor
Mecnico Azul Azul(C/C) Naranjo o Amarillo fluor

C/C : Cuando Corresponda

El calzado de seguridad lo definir el administrador del contrato de cada obra dependiendo de los
proveedores de servicio que existan en la zona.

Conjuntamente, se deber dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden,


Higiene y Seguridad de la empresa, sobre la utilizacin de los elementos de seguridad.
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Se programarn dentro de los planes de capacitacin charlas al personal sobre las caractersticas, uso
adecuado, mantenimiento, responsabilidad y normas para la reposicin de los equipos de proteccin
personal.

La Lnea de Mando controlar mensualmente el estado y uso de los E.P.P. mediante la programacin de
inspecciones especficas.

2.3 Reglamento interno de Higiene y Seguridad

La empresa estar obligada a mantener vigente su Reglamento Interno, conforme a las disposiciones
legales, y con las aprobaciones de la Seremi de Salud y la Direccin del Trabajo.

El Reglamento Interno debe ser entregado al personal nuevo en el acto de contratacin o cuando se dicte
la charla de induccin y distribuido en cada proyecto al personal antiguo de la empresa.

El trabajador deber devolver la hoja de recepcin de Reglamento Interno, con todos los antecedentes
sealados en ella; esta deber ser archivada en la carpeta del trabajador junto a los otros antecedentes.

Copia de la recepcin del Reglamento Interno ser mantenida en los archivos del personal en faena, para
cuando sean requeridos por algn organismo fiscalizador.

Las modificaciones al Reglamento Interno se regirn por la legislacin vigente, siendo informadas al
personal en la forma que esta seala.

2.4 Comit Paritario de Higiene y Seguridad

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., en cada una de las obras o faenas
donde existan ms de 25 trabajadores y esta cantidad sea proyectable a mas de un mes, se deber
constituir el Comit Paritario de Higiene y Seguridad, siendo responsabilidad de los Expertos en
Prevencin realizar las acciones tendientes a dar cumplimiento en cada obra, y cuando as se requiera, al
DS N 54 Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de los Comit Paritario de Higiene y
Seguridad.

Ser responsabilidad de los Comits Paritarios de la empresa, el cumplimiento de sus funciones


asignadas por ley, y el apoyo para la implantacin y aplicacin del presente programa de prevencin,
salud y medio ambiente en los lugares de trabajo.

Se deber realizar una reunin mensual en forma ordinaria, y en forma extraordinaria cuando suceda
algn accidente grave, dejando registro en Formato N04, la investigacin de accidentes por el CPHS se
debe realizar en Formato N5.

El CPHS deber hacer como mnimo una inspeccin mensual en la obra utilizando una Cartilla de
Inspeccin Formato N13.

Sern funciones del Comit Paritario:

Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilizacin de los instrumentos de


proteccin.
Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las
medidas de prevencin, higiene y seguridad.
Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que se
produzcan en la empresa. Formato N5.
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Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debi a negligencia inexcusable del


trabajador.
Cumplir las dems funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador
respectivo.
Promover la realizacin de cursos de capacitacin profesional destinada a los trabajadores

Los Comits Paritarios estarn conformados por tres representantes de la empresa (designados) y tres
representantes de los trabajadores (elegidos por votacin), por cada miembro titular se designar,
adems, otro en carcter de suplente.

Los Expertos Asesores en Prevencin, formarn parte por derecho propio de los Comits Paritarios, con
derecho a voz pero no a voto.

Las acciones del Comit Paritario se regirn por las disposiciones del D.S. N 54 de la Ley 16.744.

Las minutas de las reuniones que organice el Comit Paritario sern enviadas al departamento de
Prevencin de Riesgos de la empresa.

En cada obra o faena de la empresa, se debern dar todas las facilidades para el normal funcionamiento
de los Comits Paritarios, de manera que su constitucin sea un aporte real en materia de prevencin,
higiene y seguridad.

2.5 Empresas Subcontratistas

Toda empresa que celebre contrato con ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ
LTDA., para la prestacin de un servicio en la categora de subcontratista, antes de ingresar a los
servicios deber concretar una reunin con el Departamento de Prevencin de Riesgos de la obra o
faena en la que se exigir presentar la siguiente informacin.

Nombre de la empresa; Rut y giro.


Listado de la totalidad del personal. ( Nombre completo, Rut., direccin, telfono )
Nombre, categora, N de Registro y tiempo de permanencia, del Experto Asesor en
Seguridad.
Copia de los comprobantes de recepcin del Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad.
Copia de la induccin Derecho a Saber.
Programa interno de seguridad.
Procedimiento seguro de trabajo especfico para el servicio.
Copia de la capacitacin especfica sobre el procedimiento seguro de trabajo especifico.
Copia de contrato por prestacin de servicios para ASESORIA Y CONSTRUCCIONES
CLAUDIO GONZALES LTDA.

Lo anterior, sin perjuicio de la informacin que le sea requerida por las otras reas de ASESORIA Y
CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., Ser responsabilidad de la empresa subcontratista
acatar todas las normativas de seguridad que le sean sealadas por ASESORIA Y CONSTRUCCIONES
CLAUDIO GONZALES LTDA y tambin es responsabilidad proporcionar a su personal los implementos y
equipos de proteccin personal necesarios y adecuados al servicio que se ha de prestar, verificando que
estos cumplan con las normativas y cuenten con las certificaciones correspondientes. En caso de no
contar con los elementos de proteccin adecuados al trabajo, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES
CLAUDIO GONZALES LTDA., har entrega de estos con cargo a la empresa subcontratista.
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No se autorizar la ejecucin del servicio, si la empresa subcontratista no presenta la informacin


requerida, o si a juicio de los Asesores en Prevencin, no se han adoptado las medidas de seguridad
necesarias y adecuadas, con relacin a la naturaleza del trabajo que se ha de realizar; el Administrador
de obra o faena ser el responsable de exigir que se adopten las medidas de seguridad que
correspondan.

Las exigencias de seguridad variarn de acuerdo a la magnitud del personal, tiempo del servicio, o riesgo
asociado al mismo.

La empresa subcontratista deber presentar al Departamento de Prevencin de Riesgos de la obra o


faena de ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., a ms tardar el da cinco de
cada mes, la siguiente informacin con relacin a las estadsticas de accidentabilidad del mes anterior:

Masa laboral.
Horas hombre efectivamente trabajadas.
Das efectivamente trabajados.
Accidentes fatales.
Accidentes con tiempo perdido.
Accidentes de trayecto.
ndice de Frecuencia. ( mensual y acumulado )
ndice de Gravedad. ( mensual y acumulado )
Tasa de accidentalidad
Tasa de siniestralidad

PLAN N3 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES

3.1 Charlas de Induccin en Prevencin de Riesgos (Polticas, bienvenida a la empresa,


coberturas de la Ley 16.744

Es fundamental para la Prevencin de Riesgos, difundir la poltica y que est sea conocida por todo el
personal de nuestra empresa, para lo cual, el experto asesor, tiene la responsabilidad de publicar, dictar
charlas en terreno y cada vez que ingrese un trabajador se deber instruir sobre las polticas, y se dictar
la charla de induccin de Hombre Nuevo, informando sobre el Plan de Prevencin de Riesgos, Ley N
16.744, etc. dejando registro de esta actividad en Formato N01. En caso de no existir un prevencionista
en obra a tiempo completo, la responsabilidad ser del administrativo de obra cada vez que ingrese
personal nuevo junto al contrato se deber dictar la charla de induccin guindose por formato N01-A.

3.2 Charlas de Riesgos Especficos, informar de los riesgos laborales asociados al trabajo art. 21
DS N40

La empresa deber cumplir totalmente con lo establecido en el art. N 21 del D.S. N 40, donde se
informa al trabajador nuevo, o al trabajador trasladado a otro puesto de trabajo, sobre los riesgos que
entraan sus labores, y las polticas de prevencin de riesgos, seguridad y salud ocupacional aplicadas
en la empresa.
Actualmente el reglamento interno de orden e higiene y seguridad de la empresa es entregado en forma
conjunta con la induccin realizada a trabajadores nuevos, en donde se informa sobre disposiciones
generales, obligaciones, prohibiciones, sanciones y materias sobre prevencin de riesgos aplicadas en
forma directa a la empresa. Dejar registro de esta actividad en Formato N02
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La responsabilidad de esta accin es del jefe directo del trabajador guindose por la cartilla de riesgos
correspondiente al cargo. La frecuencia de esta actividad es diaria.

3.3 Charlas Operacionales

Se refiere a instrucciones operacionales dadas al personal a cargo, en las cuales se incluyen tpicos de
seguridad para efectuar los trabajos. Se debe informar sobre los riesgos a los que estn expuestos los
trabajadores, para lo cual deben guiarse por inventario de tareas criticas, procedimientos e instructivos.
La frecuencia de estas charlas es cada vez que se realicen actividades nuevas y puntuales. Se debe
dejar registro de esta actividad en Formato N6.

3.4 Cursos de Capacitacin

Los cursos de capacitacin son obtenidos a travs del Organismo Administrador Correspondiente (Mutual
de Seguridad) adems de medios propios, para la instruccin bsica de los trabajadores y la supervisin
y en aspectos de Prevencin (Charlas de 5 Minutos, Procedimientos de Trabajos, Instructivos y
Capacitaciones Varias).

Con Mutual se debe programar en forma mensual (dependiendo de la duracin del contrato) las
siguientes capacitaciones para cada obra en ejecucin:

Uso y manejo de extintores


Primeros auxilios (al inicio de obra se debe programar con Mutual de Seguridad)
Autocuidado
Responsabilidad civil y penal orientada a lnea de mando (supervisores).
Comit Paritario de Higiene y Seguridad (cuando sea necesario)
Otras (dependiendo del tipo de obra y riesgos existentes)

El experto de obra debe capacitar a supervisores y capataces en temas relacionados con los
procedimientos de seguridad, como mnimo una vez al mes. Se debe dejar registro de esta actividad en
Formato N03.

PLAN N4 EVALUACION DE TRABAJO SEGURO

4.1 Inventario de Itemes crticos

El concepto de Inventario Crtico es definido como un registro ordenado de los aspectos que son crticos
para la labor de una organizacin, priorizados de acuerdo al potencial de prdida que representan para
sta. Y se realizar de acuerdo al itemizado de cada contrato.

Los Inventarios crticos pueden corresponder a los siguientes temes:

De Tareas Crticas (Transporte de Materiales, Minerales, Transporte de Explosivos, etc.)


De reas Crticas ( rea de carguo Pala, Area Chancado, Area de acopio de material, etc)
De Equipos Crticos (Camiones, Cargadores, Palas; Correa Transportadora, etc.)
De Materiales Crticos (Aceros de perforacin; explosivos, combustibles, etc.)
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DEFINICIONES.

Tareas Crticas: Secuencia de pasos u operaciones que al ser realizadas de manera errnea impide la
obtencin de un determinado resultado normal dentro del proceso.

Areas Crticas: Espacio Fsico o sector bien delimitado, donde est instalado y funciona un proceso
unitario de produccin del cual depende de modo directo y vital la seguridad operacional.

Equipos Crticos: Equipos, maquinaria esttica, instalaciones o herramientas, cuya falla afecta de modo
directo la seguridad del proceso.

Materiales Crticos: Materias primas e insumos, producto en proceso o elaborados, cuyo abastecimiento
debe satisfacer requisitos de cantidad, calidad y / o oportunidad, de los cuales dependen la continuidad
de marcha de un proceso y el nivel de prdidas a los asociados.

EVALUACIN DE RIESGOS POR MEDIO DEL VALOR ESPERADO DE LA PERDIDA (VEP)

Objetivo
Identificar los riesgos asociados a cada uno de los itemes o procesos de la obra y determinar el potencial
de perdida de cada uno de ellos, con el objetivo de definir los controles necesarios para reducir y/o
eliminar los riesgos de accidentes.
Valoracin de riesgo.
Mediante este mtodo se designar una valoracin estimativa de los riesgos relacionados con cada
proceso que geste algn peligro.

Medidas de Control
Las medidas de control para reducir al mnimo los riesgos se reflejan en los Procedimientos de seguridad
o de trabajo, instructivos de seguridad, charlas, capacitacin, supervisin o cualquier otra medida que
controle, reduzca o elimine los riesgos de la forma ms efectiva posible.

MAGNITUD DEL RIESGO (V.E.P.)

PROBABILIDAD (P): Es la Probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento no programado.

CONSECUENCIA (C): Magnitud o gravedad ms probable de la prdida operacional.

VALOR ESPERADO DE LA PRDIDA VEP (P x C): Resulta al multiplicar el nmero asignado de la


Probabilidad, por el nmero asignado a la Consecuencia, de acuerdo a la siguiente pauta:

VEP = P x C
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Estimacin de la Probabilidad (P)

Categora PROBABILIDAD
1 La probabilidad que ocurra es baja.
2 Puede ocurrir alguna vez
3 Ocurrir en algunas ocasiones
4 Ocurrir Siempre

Clasificacin de las Consecuencias.

CONSECUENCIA Categora MEDIDAS DE CONTROL


Muerte o incapacidad permanente Total, lesiones
que provocan secuelas invalidantes o patologas que
pueden acortar la vida. (ejemplos: amputaciones,
Muy Grave 4
fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones mltiples,
lesiones fatales, cncer y otras enfermedades
crnicas).
Lesin Incapacitante Temporal con prdida de la
jornada laboral sin secuelas o patologas que
comprometan la vida (ejemplos: heridas,
Grave 3 quemaduras, conmociones, torceduras importantes,
fracturas menores, sordera, dermatitis, asma,
trastornos msculo esquelticos, enfermedades
que conducen a una incapacidad menor).
Lesin Leve No incapacitante sin perdida de la
Serio 2 jornada laboral (STP). (Ej: contusin, irritacin de
ojos, cortes pequeos, etc.)
Interrupcin de un proceso normal sin daos a la
Leve 1
propiedad y sin lesiones a las personas.

Evaluacin de la Magnitud del Riesgo (MR)

Nivel de Rango MEDIDAS DE CONTROL


criticidad
Procedimientos, Inspecciones, AST, Supervisin
en todo momento.
(No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta
Sper Critico 13 - 16
que no se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados,
debe prohibirse el trabajo.)
Procedimientos, Instructivos, AST, Charlas (Se
deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
Critico 9 - 12
determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse
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en un periodo determinado.)
Tolerable - Instructivos, Charlas, Observaciones (Se requieren
Moderadamente 58 comprobaciones peridicas para asegurar que se
Critico mantiene la eficacia de las medidas de control.)
Insignificante 1-4 Charlas, Recomendaciones.

4.2 Anlisis de Trabajo Seguro (AST)

Para la ejecucin de operaciones crticas se deber considerar en la elaboracin de los AST, los
alcances que realice el Depto. de Prevencin de Riesgos del Cliente, el cual a su vez deber recibir una
copia para la revisin, aprobacin y autorizacin para la aplicacin. Formato N28.

No se podr autorizar la ejecucin de una tarea, de forma especial Sper Crtica, si no se ha elaborado el
respectivo anlisis de trabajo seguro.

4.3 Procedimientos o Instructivo de Trabajo Seguro

Previo a ejecutar un trabajo relacionado con cada partida del contrato, se debe dictar una charla de
riesgos especficos, donde el supervisor a cargo deber instruir a los trabajadores acerca del
procedimiento correcto para hacer la labor. Especial nfasis debe hacerse en aquellos trabajos
considerados crticos por riesgo de accidente grave. En caso de no existir un procedimiento de trabajo
seguro, se deber elaborar uno en conjunto con el Experto en Prevencin de Obra. De esta instruccin
debe dejarse registro firmado de participacin del trabajador en Formato N02.

PLAN N5 INFORMES E INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ESTADSTICAS

Estos antecedentes debern ser enviados al Departamento de Prevencin de Riesgos de ASESORIA Y


CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., mensualmente antes del da cinco del mes siguiente
al evaluado y ser incorporado en el informe mensual de prevencin de riesgos.

5.1 Reporte e investigacin de Incidentes

Todo incidente, debe ser motivo de una investigacin; de manera de determinar las causas que dieron
origen al suceso, proponer las medidas correctivas y su implantacin para evitar la repeticin de sucesos
similares. Ser responsabilidad de la Supervisin directa y del personal, notificar en forma inmediata todo
Incidente que afecte a personas, equipos, vehculos e instalaciones bajo su cargo o rea de trabajo; por
mnimo que aparentemente sea su consecuencia; participando directamente de la investigacin y
aplicacin de las acciones correctivas resultantes.
Los accidentes con tiempo perdido debern ser informados al mandante dentro de un plazo mximo de
48 horas, entregando los informes correspondientes.
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Las investigaciones de accidentes se realizarn de la siguiente forma:

a) Investigacin por Supervisor


El Supervisor deber Investigar todos los Accidentes que ocurran en el rea de su responsabilidad,
que generen das subsidiados por la Mutual de Seguridad. Formulario N08.

b) Investigacin por Comit Paritario


El Comit Paritario de Higiene y Seguridad realizar la investigacin de acuerdo al Formato N05.

c) Informe Tcnico Experto de Obra


El experto en prevencin de cada obra, deber elaborar un informe tcnico de Incidente/Accidente en
base a las investigaciones anteriores y de acuerdo a los datos obtenidos en terreno, el que deber ser
enviado al Departamento de Prevencin de Riesgos de la empresa una vez que tengan todos los
antecedentes. Formato N09.

d) Entrevista y Reinstruccin, tiene por objetivo prevenir la repeticin de un hecho, analizando con este
las causas de su accidente, debe ser realizada por el administrativo, experto en prevencin o
administrador de obra y debe ser ejecutada luego de terminada su licencia y reingreso al trabajo. Formato
N10.

5.2 Registro de indicadores estadsticos

Mensualmente los expertos en prevencin de cada contrato, debern mantener un registro de los ndices
estadsticos, enviando copia al Departamento de prevencin de Riesgos. Formato N12.

Los ndices estadsticos que se llevar registro son los siguientes:

N de accidentes con tiempo perdido.


N de accidentes fatales.
N de enfermos profesionales.
N de das perdidos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y das
cargos.
Indice de frecuencia.
Indice de gravedad.
Tasa de accidentalidad
Tasa de siniestralidad
Horas hombre efectivamente trabajadas.
Masa laboral promedio.

5.3 Informe Mensual de Prevencin de Riesgos

Mensualmente los expertos de cada obra, debern elaborar el informe de Prevencin de Riesgos, el que
deber indicar en resumen todas las actividades realizadas durante el mes de trabajo ejecutado,
debiendo adjuntar los informes estadsticos y registros de accidentes. Se dejar registro en formato tipo
de informe mensual.
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PLAN 6 CONDICIONES DE TRABAJO

6.1 Inspecciones de seguridad

Se realizarn una vez por semana. Las inspecciones consisten en revisar una parte crtica, rea, equipo o
maquinaria que afecte en gran porcentaje a la forma de produccin y que a la vez crea un riesgo grave
para las personas.

Las inspecciones podrn referirse a alguno de los siguientes temas:


- Excavaciones (Talud, sobrecarga, entibaciones, etc.)
- Superficies de Trabajo
- Andamios
- Trabajos en altura (plataformas de trabajo)
- Maquinaria
- Equipos y herramientas.
- Elementos de Proteccin Personal
- Etc.

6.2 Observaciones de seguridad

Las observaciones se realizan a las personas con la finalidad de detectar acciones inseguras o conductas
en los trabajadores que puedan gestar un incidente, se realizarn mnimo una vez a la semana / Formato
N11.

6.3 Reuniones de coordinacin

Las reuniones de coordinacin se debern realizar con una frecuencia de una vez por semana, pudiendo
ser validadas con las reuniones de Calidad, en donde debern comentar los temas ms relevantes sobre
seguridad, salud y medio ambiente.

6.4 Orden y Aseo

Se realizar un check list de orden y aseo con la finalidad de controlar y responsabilizar a todo el
personal en mantener el orden, higiene y aseo en los lugares de trabajo. Los responsables de ejecutar
esta accin inicialmente ser personal del comit paritario y en su ausencia se designar a un
responsable.
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PLAN 7 PLANES DE EMERGENCIA

7.1 Plan de Emergencia

Nuestra empresa cuenta con un Plan de Emergencia que es aplicable en todas las obras o faenas en
las que ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., se encuentre prestando
servicios.

Dentro de la clasificacin de emergencias podemos identificar:

Incendios, explosiones en el sector


Atropellos, Volcamientos, Colisin
Vehculos en panne
Derrame de soluciones y/o Sustancias Peligrosas
Catstrofes naturales: Tormenta Elctrica, Lluvia, Viento, Nieve, Derrumbes,
desprendimientos de rocas, cada de rboles, etc.
Terremotos y Temblores
Sabotaje, asaltos e Intromisiones
Otras emergencias (hallazgos de restos arqueolgicos o paleontolgicos).

Ante estas eventualidades, la constructora dispondr su maquinaria y personal existente en el lugar de la


emergencia, con tal de superarla. Para realizar evacuacin de algn frente de trabajo por alguna
emergencia, se deber utilizar el Formato N19.

7.2 Prevencin de Incendios

Con respecto a Prevencin de Incendios, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES


LTDA. Mantendr las condiciones mnimas de seguridad establecidas por normativa, para poder
controlar los riesgos de incendio que generen sus actividades, materiales o maquinarias y que
pongan en riesgo tanto al personal, instalaciones, equipos, maquinaria y a la obra en general.

Para cumplir con lo anterior se debe cumplir con las siguientes normativas legales vigentes:

a) Dar cumplimiento al Decreto N 594 sobre Prevencin y Proteccin contra incendios, en


lo que respecta a tipo y cantidad de extintores, como tambin a lo referido a su ubicacin y
sealizacin.
b) Dar capacitacin terica y prctica al personal en empleo de equipos de extincin de
incendios.
c) Almacenar en bodegas especiales los materiales y elementos inflamables.
d) Identificacin y sealizacin de los elementos peligrosos o inflamables, los cuales deben
contar con su hoja de seguridad respectiva.
e) Sealizacin de la ubicacin de los equipos contra incendios.
f) Retirar en forma peridica la acumulacin de basura, desechos, desperdicios y otros
materiales.
g) Instruir y sealizar especficamente sobre el uso no autorizado de fuego y llamas
abiertas.
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
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h) Mantener un registro de la ubicacin e inspeccin mensual de los equipos de extincin de


incendio.
i) Sealizar las vas de evacuacin e instruir al personal sobre los procedimientos en caso
de accidentes, incendio u otras emergencias, que permitan enfrentar situaciones de riesgos y
evacuaciones con mxima eficiencia.
j) Publicar los telfonos de emergencia, Seremi de Salud y Direccin del Trabajo en caso
de accidente grave o fatal.

Todo lugar de trabajo en que exista algn riesgo de incendio, ya sea por la estructura del edificio o por la
naturaleza del trabajo que se realiza, deber contar con extintores de incendios, del tipo adecuado a los
materiales combustibles o inflamables que existen o se manipulen.

El nmero total de extintores depender de la superficie a proteger

El potencial de extincin mnima por superficie de cubrimiento y distancia de traslado, ser el indicado en
la siguiente tabla.

Superficie de Potencial de Distancia mxima


Cubrimiento mxima extincin mnimo de traslado del extintor (m)
Por extintor ( m2 )
150 4A 9
225 6A 11
375 10 A 13
420 20 A 15

Los extintores se ubicarn en sitios de fcil acceso y de clara identificacin, libres de cualquier obstculo,
y estarn en condiciones de funcionamiento mximo. Se colocarn a una altura mxima de 1,30 metros,
medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarn debidamente sealizados.

Todo el personal que se desempee en un lugar de trabajo deber ser instruido y entrenado sobre la
manera de usar los extintores en caso de emergencia.

Los extintores que precisen estar situados a la intemperie debern colocarse en un nicho que permita su
retiro expedito en caso de emergencia.

De acuerdo al tipo de fuego podrn considerarse los siguientes agentes de extincin:

TIPO DE FUEGO AGENTE DE EXTINCIN


CLASE A Agua presurizada
Combustible slidos comunes tales como: madera, papel, Espuma
genero, etc. Polvo qumico seco ABC
CLASE B Espuma
Lquido combustibles o inflamables, grasas y materiales Dixido de Carbono ( CO2)
similares Polvo qumico seco ABC - BC
CLASE C
Dixido de Carbono ( CO2)
Inflamacin de equipos que se encuentran energizados
Polvo qumico seco ABC -BC
elctricamente
CLASE D
Metales combustibles tales como sodio, titanio, potasio Polvo qumico especial.
magnesio, etc

Los extintores debern ser sometidos a revisin, control y mantencin preventiva segn normas Chilenas
oficiales, realizada por el fabricante o servicio tcnico, por lo menos una vez al ao haciendo, constar
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS
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AMBIENTE
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esta circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de funcionamiento.


Sin embargo, los lugares de trabajo en ningn caso debern quedar desprovistos de extintores cuando se
deba proceder a la mantencin respectiva.

PLAN 8 MEDIO AMBIENTE

En este item, el apoyo de todo el personal de ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES


LTDA., es fundamental para retroalimentar el sistema.

8.1 Fundamento Legal y Tcnico

Ley 19.300, Ley sobre bases generales del medio ambiente


Decreto Supremo N 30, Reglamento de impacto ambiental
Decreto Supremo N 594, Sobre condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares
de trabajo
Procedimiento e instructivos internos de ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO
GONZALES LTDA

8.2 Meta Ambiental

Crear conciencia sobre la preservacin del medio ambiente de trabajo, mediante la capacitacin
constante y conducta responsable de todo el personal de ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO
GONZALES LTDA
Preservar la flora y fauna, sitios arqueolgicos, zonas protegidas, recursos naturales, y en general todo el
ambiente de trabajo.

8.3 Definiciones

Contaminante: Toda sustancia, elemento, energa o combinacin de ellos, que produce contaminacin.

Contaminacin: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos o combinacin de ellos, en


concentraciones y duraciones, superiores o inferiores, segn corresponda, a las permitidas en la
legislacin vigente.

Residuo: Todo lo que se desecha por que no se requiere o necesita. Incluye lquidos contaminados
procedentes de depuracin y gases al quemar combustibles.

Dao Ambiental: Toda perdida, disminucin, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio
ambiente a uno o ms de sus componentes.

Impacto Ambiental: Alteracin del medio ambiente, provocada directamente por un proyecto o actividad
en un rea determinada.

Desecho Domestico: Es toda materia que proviene de la actividad humana y que tiene La propiedad de
descomponerse.

Desecho Industrial: Es toda materia que proviene de las operaciones, no reutilizables, sin valor residual
y carentes de materia orgnica.
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GENERACION DE DESECHOS EN LOS SERVICIOS

DESECHO GENERADO POR ALMACENAMIENTO TRATAMIENTO


Virutas, astillas, maderas, Maderas, hormign, agua, Bodegas de obra Botaderos autorizados.
despunte, plsticos, residuos fierros, clavos, ridos,
lquidos domsticos, materia petrleo, vulcanita, papel
prima no utilizable fieltro, etc.

Material de excavacin (Mat. Petrleo, agua, aceites, Bodegas de obra y botaderos Botaderos autorizados
De emprstito, natural), maderas, plsticos, etc. autorizados
races, vegetacin,
emanacin de material
particulado, materia prima no
utilizable.

Geotextil, Tuberas Servicios de Instalacin Bodegas de obra Botaderos autorizados

Polipropileno Producto utilizado para la Bodegas de obra Botaderos autorizados


proteccin de concreto

Papel, envases, trapos, otros. Producto de colaciones de Tambores color verde, Solicitud de autorizacin para
terreno, otros. rotulados como basura retiro de basura, utilizando un
domestica. Ubicado en las medio de transporte interno.
reas de la instalacin y Coordinacin segn
bodega. calendario con la empresa de
aseo y mantencin para el
retiro de los desechos.

Aceites en desuso por Mantenciones bsicas de Tambores rotulados como Almacenamiento provisorio en
mantencin de maquinaria. generadores, equipos y desecho de aceite. Ubicado tambores, en bodegas de
maquinaria. en las bodegas de residuos residuos peligrosos
peligrosos. debidamente sealizadas.
Posteriormente sern
trasladados hasta su
disposicin final.
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GENERACION DE DESECHOS EN LOS SERVICIOS

a) De La Proteccin De La Flora Y Fauna

Queda prohibido el despeje, cubrimiento, corte o retiro de especies vegetales de la zona de trabajo o
externas a los recintos de trabajo.

Si los alcances del contrato, implican el retiro involuntario y necesario para el desarrollo del servicio,
de especies vegetales; la tarea ser realizada previa evaluacin, anlisis y autorizacin de parte del
Cliente y de la obtencin de los permisos correspondientes; tal evaluacin involucrar el retiro
cuidadoso de las especies vegetales y su traslado a otros sitios.

Quedan prohibidas las actividades de caza de la fauna dentro y fuera de los recintos industriales.

Los caminos de acceso a las reas de trabajo, sern los sealados y dispuestos por el Cliente,
queda prohibido la improvisacin de accesos por sectores aledaos que pueda producir impacto
sobre la flora y la fauna del sector de trabajo.

b) De La Proteccin de Zonas Protegidas

Queda prohibida la intervencin de zonas protegidas, tales como sitios arqueolgicos y monumentos
nacionales. Cualquier acto de dao voluntario a estas zonas de parte de los trabajadores de
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA , ser considerada como un falta
grave a las disposiciones del presente programa

Si los alcances del contrato, implican el paso involuntario y necesario para el desarrollo del servicio
por estas zonas; la tarea ser realizada previa evaluacin, anlisis y autorizacin de parte del Cliente
y de la obtencin de los permisos correspondientes; tal evaluacin considera el mximo resguardo
de todo elemento que sea recuperable y su traslado a otros sitios dispuestos por el Cliente.

c) De La Provisin de Agua Potable

Forman parte de las normativas las dispuestas en el Decreto Supremo N 594, Prrafo II, sealadas a
continuacin:

Art. 12 Todo lugar de trabajo deber contar con agua potable destinada al consumo humano y
necesidades bsicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo. Las instalaciones,
artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable debern
cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Las redes de distribucin de agua provenientes de abastecimientos distintos de la red pblica de agua
potable, debern ser totalmente independientes de esta ltima, sin interconexiones de ninguna especie.

Art. 13 Cualquiera sean los sistemas de abastecimientos, el agua potable deber cumplir con los
requisitos qumicos, fsicos, radiactivos y bacteriolgicos establecidos en la reglamentacin vigente sobre
la materia.

Art. 14 Todo lugar de trabajo que tenga sistema propio de abastecimiento, cuyo proyecto deber contar
con la aprobacin previa de la autoridad sanitaria, deber mantener una dotacin mnima de 100 litros de
agua por persona y por da.
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Art. 15 En aquellas faenas o campamentos de carcter transitorio donde no existe servicio de agua
potable, la empresa deber mantener un suministro de agua potable igual, tanto en cantidad como en
calidad.

La autoridad sanitaria, de acuerdo a las circunstancias, podr autorizar una cantidad menor de agua
potable, la cual en ningn caso podr ser inferior a 30 litros diarios por trabajador.

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., obtendr muestras del agua


utilizada en el proyecto, la cual deber ser certificada por un organismo competente, antes de su
autorizacin para el consumo del personal.

El agua para consumo de personal deber estar claramente sealizada y protegida de agentes
contaminantes, tales como el polvo.

d) De Los Servicios Higinicos

Forman parte de las normativas las dispuestas en el Decreto Supremo N 594, Prrafo IV, sealadas a
continuacin:

Art. 23 El nmero mnimo de artefactos se calcular en base a la siguiente tabla:

N de personas que Excusados Lavatorios Duchas


Laboran por turno

1 10 1 1 1
11 20 2 2 2
21 30 2 2 3
31 40 3 3 4
41 50 3 3 5
51 60 4 3 6
61 70 4 3 7
71 80 5 5 8
81 90 5 5 9
91 100 6 6 10

Art. 24 En aquellas faenas temporales, el empleador deber proveer como mnimo una letrina o bao
qumico, cuyo nmero total se calcular dividendo por dos la cantidad de excusados indicados en el
artculo anterior.

Art. 25 Los servicios higinicos y/o las letrinas sanitarias o baos qumicos no podrn estar instalados a
ms de 75 metros de distancia del rea de trabajo, salvo casos calificados por la autoridad sanitaria.
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA., subcontratar los servicios de
mantencin de los baos qumicos.

e) De Las Instalaciones De Faena

Las instalaciones de faena, debern considerar como mnimo estndar lo siguiente:

Container o similart para oficina.


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Container o similar para bodega. (u oficina bodega)


Patio transitorio para residuos.
Tambores para residuos.
Bodega de lquidos combustibles y aceites. (Prioridad de construccin)
Sector para estacionamiento de vehculos.
Sombrilla de proteccin fuera de la oficina.
Dispensador para consumo de agua.
Extintores contra incendio.
Recipientes habilitados como ceniceros.
Recipientes habilitados como papeleros.
Bodega de almacenamiento de densmetro nuclear. (Prioridad de construccin)
Bodega para almacenar sustancias peligrosas (en caso necesario)

Todo lo relacionado con los sistemas de suministro de electricidad en las instalaciones de faena y reas
de trabajo, se regir de acuerdo a lo indicado por el administrador del contrato.

Patio transitorio para residuos: Los patios para residuos, sern reas para la disposicin transitoria de
los residuos que se originen durante la ejecucin de un servicio. Estos debern ser confeccionados con
cuartones de madera dispuestos verticalmente, a los cuales se adosar una malla tipo gallinero
producindose un cierre perimetral. En su interior se realizarn, a lo menos, tres divisiones,
correspondientes a cada tipo de residuo que se genere (Residuo Industrial Peligroso, Residuo Industrial
No Peligroso, Residuo Domiciliario).

Bodega para almacenamiento de sustancias peligrosas: Las reas destinadas al almacenamiento de


sustancias peligrosas sern definidas por el administrador del contrato y el experto en prevencin de la
obra, con la ayuda del Depto de prevencin de la empresa:

Clasificacin de Sustancias Peligrosas:

CLASE 1 : EXPLOSIVOS
CLASE 2 : GASES
CLASE 3 : LIQUIDOS INFLAMABLES
CLASE 4 : SOLIDOS INFLAMABLES
CLASE 5 : SUSTANCIAS OXIDANTES Y PEROXIDOS ORGANICOS
CLASE 6 : SUSTANCIAS TOXICAS Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS
CLASE 7 : MATERIALES RADIACTIVOS
CLASE 8 : SUSTANCIAS CORROSIVAS
CLASE 9 VARIOS MISCELANEOS

Previo a la construccin de la bodega de sustancias peligrosas, se deber solicitar el formulario


de autorizacin de funcionamiento de esta bodega, en la Seremi de Salud que corresponda a
cada contrato.
Para la construccin se deber guiar de acuerdo a los requerimientos de cada Seremi de Salud y
una vez construida se deber pagar el arancel para obtener la autorizacin.
Sealizacin de acuerdo a normativa, indicando la clase de sustancia y manteniendo la hoja de
datos de seguridad a la vista.
Extintor contra incendio de 10 kl claramente sealizado, y ubicado a lo menos a 5m a la redonda
del rea.
Bodega cerrada con malla tipo gallinero, con techo de calamina, portn de acceso con aldaba y
candado, con una sealizacin clara que seale: Bodega de combustibles, no fumar, no chispas,
no llamas en esta rea.
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Por norma esta rea deber ser construida con un radier, tipo cajn con paredes laterales de 10
cms, esta medida permitir contener eventuales derrames.
El material para la construccin de esta bodega debe ser incombustible (perfiles de fierro).

Bodega para almacenamiento de Residuos Peligrosos: Las reas destinadas al almacenamiento de


residuos peligrosos como aceites en desuso, filtros contaminados, bateras, etc., debern reunir las
siguientes caractersticas:

Previo a la construccin de la bodega de sustancias peligrosas, se deber solicitar el formulario


de autorizacin de funcionamiento de esta bodega, en la Seremi de Salud que corresponda a
cada contrato.
El rea destinada a bodega deber ser directamente proporcional a la cantidad de bidones,
tambores y otros recipientes de almacenamiento de combustibles, aceites u otros productos;
permitiendo a su vez el transito expedito en el interior.
Por norma esta rea deber ser construida con un radier, tipo cajn con paredes laterales de 10
cms, esta medida permitir contener eventuales derrames.
El material para la construccin de esta bodega debe ser incombustible (perfiles de fierro).

Bodega para almacenamiento Densmetro Nuclear: La bodega para almacenar el densmetro nuclear
deber estar a no menos de 5 metros de oficinas o reas donde habiten personas. Esta bodega deber
ser una de las primeras en construirse debido a lo demoroso que es conseguir la autorizacin.

Las bodegas debern cumplir con los siguientes requisitos como mnimo:

Cierre perimetral con malla gallinero


Caja metlica con tapa y candado la que debe estar anclada al terreno.
Sealizacin de acuerdo a normativa
Autorizacin de seremi de salud correspondiente.

f) De la proteccin al suelo en reas destinadas a almacenamiento de combustible y mantenciones

Cada vez que se deben realizar mantenciones en faena, que involucre cambios de aceite y/o limpieza de
vehculos o equipos, se deber habilitar y disponer un rea preparada con una excavacin superficial de
unos 15 cm donde se instalar una seccin de membrana o polietileno sobre la cual se colocar arena
para absorber los derrames.
Para la recepcin del aceite se dispondr de una bandeja receptora de aceite, el cual una vez lleno ser
vaciado en un tambor, el que deber estar ubicado en un lugar con ventilacin adecuada natural,
delimitado y sealizado, conjuntamente este lugar de almacenamiento deber contar con otra seccin de
geomembrana o polietileno de proteccin al suelo.

La norma anterior, con relacin a la proteccin del suelo, se har aplicable de igual forma, cada vez que
los grupos generadores sean recargados con combustible en las reas de trabajo.
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g) Del manejo de residuos

Se entender por:

Residuo Domestico: Restos de alimentos, envases de alimentos, papeles, cartones, lpices,


bolsas plsticas, envases de vidrio, latas de aluminio, etc.
Residuo Industrial Peligroso: Aceites, lubricantes, desengrasantes, hidrocarburos en general,
asbestos, pegamentos, pinturas, cidos, bases, solventes, bateras en desuso y pilas, restos y
despuntes de electrodos de soldaduras al arco y/o fundentes, filtros de aceite en desuso, paos
contaminados, cartridge de impresoras, restos de plasticote, chilcorrofin, ect.
Residuo Industrial No Peligroso: Despuntes de lminas de HDPE, LLDPE, polipropileno, restos
de soldadura, polipropileno, carretes plsticos, secciones de tubera, maderas, metales, vidrios,
concreto, neumticos, etc.
Residuo Reciclable: Residuos que pueden ser reprocesados.

Cdigo de colores para el almacenamiento transitorio de residuos:

Tipo de Residuo Cdigo Color Tambor


Residuo Industrial Peligroso RIP AZUL
Residuo Industrial No Peligroso RINP ROJO
Residuo Domiciliario RD VERDE

ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONTROL AMBIENTAL

a) Inventario ambiental

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA. Realizar al inicio del Proyecto un


Inventario Ambiental del lugar asignado para sus instalaciones de faena, de manera tal de evaluar el
posible impacto negativo sobre un rea determinada y de fijar las acciones de control para que una vez
concluido el servicio se realice una desmovilizacin de faena dejando el lugar con caractersticas
similares a las de inicio de faena.

Esta inspeccin ser realizada por el Encargado Ambiental, Asesor en Prevencin de Riesgos o
Supervisor de cada obra.

Deber quedar un registro escrito del Inventario Ambiental.

b) Listado de residuos a generar

Previo al inicio del servicio se deber completar el Formato Listado de Residuos a Generar, el que
deber contener una descripcin detallada y aproximada de todos los residuos que se generarn en la
ejecucin del proyecto, su clasificacin, los volmenes aproximados y el manejo que se dar al residuo.
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c) Retiro De Residuos

Estos debern efectuarse diariamente hacia los patios para residuos, de preferencia al trmino de cada
jornada de trabajo.

Los retiros de residuos en los lugares de trabajo se realizarn en vehculos de la empresa, debern
contemplar afianzarlos bien para evitar la cada de estos en el trayecto, ya sea por movimientos o accin
del viento.

Los retiros de residuos por parte de una empresa de aseo en el interior de la faena, se debern
programar en forma regular.

No se permitir que la acumulacin de residuos en las reas de trabajo sea superior a tres jornadas de
trabajo.

d) Disposicin final de residuos

Para la disposicin final de los residuos se considerar:

Retiro de los residuos a las reas de botadero asignadas en cada contrato, en la forma que este
disponga, considerando traslado por medios internos o por la prestacin de servicio de terceros.
Retiro de los residuos a vertederos autorizados por la autoridad competente, en coordinacin con
las empresas autorizadas para el retiro de desechos y uso de los vertederos; se excepta los
residuos denominados peligrosos, los cuales debern necesariamente permanecer en faena en
los lugares autorizados.
Donaciones de residuos industriales no peligrosos a personas naturales autorizada por la Seremi
de Salud
Los residuos peligrosos (aceites en desuso, filtros usados, etc.) se almacenarn en la bodega
autorizada por la Seremi de Salud o botadero autorizado por seremi de salud.

e) Capacitacin

Mensualmente, se debern realizar a lo menos dos charlas dirigidas al personal sobre temas
relacionados con el medio ambiente. Las que sern realizadas por la Lnea de mando, en coordinacin
con el experto asesor en prevencin o encargado ambiental de obra.

Estas charlas debern estar insertas en los Programas Mensuales de Actividades de Seguridad para la
Supervisin, que elabora el Departamento de Prevencin de Riesgos de ASESORIA Y
CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA

f) Incidentes sobre el medio ambiente

El Administrador de Obra y Asesor en Prevencin de Riesgos deber informar todo incidente que pueda
generar dao al medio ambiente, lo que ameritar la realizacin de un reporte de incidente de manera de
determinar las causas del origen del suceso, evaluacin y formulacin de medidas tendientes a evitar su
repeticin.
La investigacin correspondiente al suceso, se entender por cerrada, cuando se hayan dado
cumplimiento a todas las medidas correctivas resultantes.
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g) Inspecciones de control ambiental


A lo menos, una vez al mes, se debern realizar inspecciones de control ambiental de manera de
detectar desviaciones a las normas sealadas en el PLAN.

Las inspecciones de control ambiental sern realizadas por los supervisores de instalacin en conjunto
con el experto asesor en prevencin o encargado ambiental de obra.

PLAN 9 EVALUACION Y MEDICION

En este tem, podremos evaluar el cumplimiento del Programa Integral de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente en cada rea, proyecto o faena, mediante la fiscalizacin interna programada en cada uno de
ellos.

9.1 Evaluacin Mensual por experto de obra

A cada una de las actividades del programa se ha otorgado un nmero de puntos, que posteriormente en
la Evaluacin, permiten determinar la calidad y alcance del control administrativo, para cada uno de ellos.

Los niveles de exigencia para cada elemento, estn basados en parte, en las disposiciones legales y en
la experiencia positiva de llevar a cabo correctamente el Programa. Se ha comprobado, que estos niveles
son razonables, efectivos y prcticos y, que pueden ser alcanzados por cualquier Empresa que desee
mejorar la eficiencia de su Organizacin y lograr resultados en Prevencin y por ende, aumentar su
Productividad.

El sistema de Evaluacin, consiste en un control mensual de las actividades realizadas en la obra,


controlado por el Experto en Prevencin de Riesgos de obra., adems de una auditoria realizada por el
Jefe de Departamento de Prevencin de Riesgos de ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO
GONZALES LTDA. La que ser notificada oportunamente.

El logro de un porcentaje numrico en cada elemento determinar su calidad. Este sistema de evaluacin
es del tipo predictivo, es decir, tiende a identificar situaciones que pueden ser corregidas o controladas
antes de que ocurran hechos negativos.

a) Auditorias Internas

Las Auditorias Internas, se efectuarn trimestralmente o, a lo menos, una vez en faenas inferiores en
tiempo a tres meses de trabajo, de manera de obtener un catastro real de la aplicacin del Programa de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Las Auditorias Internas incluirn, a lo menos, los siguientes aspectos:

Registro de actividades de prevencin de riesgos comprometidas para el rea, proyecto o faena.


Registro de las actividades de control ambiental comprometidas para el rea, proyecto o faena.
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Del resultado de las Auditorias Internas de Seguridad Y Medio Ambiente, se deber emitir un informe a la
Gerencia y Administrador de Obra, con los resultados obtenidos y medidas correctivas.

Durante las auditorias internas, se evaluar el cumplimiento general de las actividades de prevencin de
riesgos del proyecto, considerando a lo menos:

a. Difusin de la Poltica Integral de Seguridad y Medio Ambiente


b. Emisin de la estadstica mensual de accidentes;
c. Realizacin de anlisis de riesgos operacionales ARO / AST.
d. Charlas;
e. Inspecciones;
f. Observaciones de conducta segura;
g. Reuniones;
h. Asesora del Experto en Prevencin (si corresponde);
i. Registro de los accidentes y das perdidos.

b) Auditorias Externas

Las Auditorias Externas contempladas en el Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente,


consideran:

a) Auditorias informadas por el cliente a ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES


LTDA

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALES LTDA ., otorgar todas las facilidades para
el personal que el Cliente disponga para la realizacin de las auditorias.
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PLAN 10 FORMATOS

N Nombre Mdulo
1 Certificado de Induccin Hombre Nuevo Empresa Plan N3
1-A Induccin General Hombre Nuevo Plan N3
1-B Cartillas de riesgos por oficio Plan N3
2 Induccin de Riesgos Especficos Plan N3
3 Capacitacin Plan N3
4 Acta Comit Paritario de Higiene y Seguridad Plan N2
5 Investigacin de accidentes por Comit Paritario de H y S. Plan N5
6 Charlas Operacionales (Semanales) Plan N3
7 Ficha Individual entrega E.P.P Plan N2
8 Investigacin de Accidentes Por Supervisor Plan N5
9 Informe Tcnico de Accidente - Incidente Plan N5
10 Entrevista Accidentado Plan N5
11 INSPECCION/OBSERVACION Plan N6
12 Cuadro estadstico mensual Plan N5
13 Verificacin de Riesgos Por C. Paritario Plan N2
14 Control EPP, Herramientas, Equipos Plan N2
15 Control para empresas subcontratistas Plan N2
16 Certificado de Induccin Personal Subcontratista Plan N3
17 Charla de riesgos especficos para subcontratistas Plan N3
18 Charla operacional para subcontratistas Plan N3
19 Evacuacin Plan N7
20 Programa Mensual de Actividades
21 Sustancias peligrosas Plan N8
22 Declaracin Preocupacional Plan N3
23 Inspeccin Mensual Profesional Administrador Plan N9
24 Inspeccin de Riesgos Experto Obra Plan N6
25 Evaluacin Mensual-FORMULA Plan N9
26 insp-orden-aseo Plan N8

27 Check List Soldadura y Equipo Oxicorte Plan N9


28 Anlisis de Trabajo Seguro Plan N4
29 Inspeccin Visitador Plan N6
30 Registro de Accidentes
31 Informe Prevencionista de Obra Plan N6
32 Carta de Amonestacin Plan N6

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