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AUDITORES Y CONSULTORES
AO 2016
JLV AUDITORES & ASOCIADOS.
Sr
Manuel Salazar
GERENTE GENERAL
De Nuestra Consideracin:
Atendiendo a su la invitacin efectuada para que auditemos el Estado de Situacin Financiera del
Periodo Ejercicio 2016 de la PESQUERA DIAMANTE S.A., por el ejercicio terminado al 31.12.2016,
as como los pertinentes Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de Efectivo por el ao que termina en esa fecha.
En este sentido, le manifestamos que nuestra Auditoria ser realizada con el objetivo de que
expresemos una opinin sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Empresa al
31.12.2016.
Para el efecto, efectuaremos nuestra auditoria de acuerdo con las Normas de Auditoria
Generalmente Aceptadas - NAGAS y las Normas Internacionales de Auditoria NIAS. Las NIAS
requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin obtener certeza razonable acerca de
si los Estados Financieros estn libres o no de errores materiales.
Precisamos, que adicionalmente a nuestro Dictamen sobre los Estados Financieros, hemos
considerado la emisin de una Carta de Control Interno, referente a las debilidades materiales que
identifiquemos en los sistemas de contabilidad y control interno.
Esperamos contar con la completa colaboracin de su personal a fin de que nos faciliten los
registros, documentos y dems informacin que solicitemos en relacin con nuestra auditoria.
JLV AUDITORES & ASOCIADOS.
Estimaremos firmar y devolver la copia adjunta, en seal de su conformidad con los trminos del
compromiso de auditoria de sus Estados Financieros que desarrollaremos.
Nuestros servicios profesionales tienen por objeto efectuar un examen de los Estados Financieros
de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas NAGAS y las Normas
Internacionales de Auditoria NIAS, con el fin de emitir una opinin independiente sobre los Estados
Financieros al 31.12.2013. Para cumplir con nuestro objetivo, ser necesario contar con los
siguientes documentos:
De las coordinaciones efectuadas, nuestro examen comprender como objetivos adicionales, los
siguientes:
2. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
Nuestro examen de los Estados Financieros ser realizado de conformidad con las Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas NAGAS y las Normas Internacionales de Auditoria NIAS,
siguiendo los procedimientos que consideremos necesarios segn las circunstancias, hecho que nos
servir de base para expresar una opinin profesional sobre los Estados Financieros de la Empresa.
Los procedimientos de auditora estarn sujetos a la evaluacin de los sistemas de control interno
contable y administrativo.
VISITA PRELIMINAR
Observacin de la toma de inventario de existencias y activos fsicos, segn sea el caso, de acuerdo
con la programacin establecida por la empresa y otros procedimientos de auditoria.
VISITA FINAL
Al cierre de la auditoria, cuando la empresa nos proporcione sus Estados Financieros, notas, e
informacin complementaria por el ao que terminar el 31 de diciembre de 2016.
ASIGNACIN DE PERSONAL
INFORMES Y PLAZOS
Culminadas nuestras labores emitiremos un Dictamen conteniendo nuestra opinin profesional sobre
los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 y una Carta de Control Interno, conteniendo
nuestras recomendaciones tendentes a mejorar el control interno y contable de la empresa.
HONORARIOS Y GASTOS
Nuestros honorarios profesionales los hemos estimado en S/. 350,000.00 Nuevos Soles, incluyendo
impuestos de Ley, que sern abonados como sigue:
Atentamente,