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Y EVALUACIN DE RIESGOS
1. Objetivo.-
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos del trabajo en
las actividades operativas y administrativas de la empresa.
2. Alcance
El presente procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades que se desarrollan en la
empresa, tanto por el personal propio como de terceros.
3. Conceptos
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo
y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional una invalidez o la
muerte. Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del
empleador o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas de
trabajo.
Peligro: Es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin, enfermedad,
muerte, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos.
Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin puede soportar
respecto a sus obligaciones legales y a su propia poltica de seguridad y salud en el trabajo.
4. Procedimiento
4.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Identificacin de Peligros
- La identificacin de los procesos debe incluir la relacin de actividades que se realizan dentro del
proceso.
- La identificacin de peligros se llevar a cabo en cada una de las actividades y se anotarn en el
Anexo 1 Matriz de Identificacin de Peligros. En esta matriz se indicar el Procedimiento y se
anotarn todas las tareas que se ejecutan para la realizacin de dicha procedimiento. En las celdas
correspondientes a cada tarea se colocarn los peligros inherentes a esta.
NP = NCo x NE
Donde:
NCo = Nivel de Control Tabla 1
NE = Nivel de Exposicin Tabla 2
b) Nivel de Consecuencias NC
NR = NP x NC
Se priorizarn los riesgos mediante el clculo del Nivel de Riesgo para cada peligro identificado,
utilizando el Anexo 2 Matriz de Evaluacin de Riesgos.
TABLAS UTILIZADAS:
Tabla 1 Nivel de Control
Ponderacin Control
El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es eficaz. Controles segn corresponde al riesgo:
- Personal capacitado, concientizado, aplica medidas
preventivas
2 - Los protocolos / procedimientos de trabajo incorporan
medidas que controlan el riesgo.
- Los equipos, mquinas e instrumentos / herramientas
estn en buen estado y hay en cantidad suficiente.
- Las medidas de control de agentes ambientales en la
fuente en el medio y/o en la persona son eficaces.
El conjunto de medidas preventivas son insuficientes.
Controles segn corresponde al riesgo:
- Personal capacitado, pero an no aplica medidas
preventivas.
- Los protocolos / procedimientos de trabajo no incorporan
medidas que controlan el riesgo.
- El buen funcionamiento de los equipos, mquinas e
instrumentos / herramientas no siempre se cumple.
- Existen algunas medidas de control de agentes
ambientales en la fuente en el medio y/o en la persona
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pero no son totalmente eficaces.
El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es ineficaz no existen medidas preventivas.
- El personal no ha sido capacitado ni se le ha motivado a
cumplir con las medidas de prevencin.
- No se da mantenimiento a los equipos, mquinas e
10 instrumentos / herramientas.
- No existen controles frente a la presencia de agentes
ambientales en el ambiente de trabajo.
Tabla 2 Nivel de Exposicin
Ponderacin Nivel Exposicin Significado
1 Espordico: Al menos una vez al ao
2 Ocasional: Al menos 1 vez al mes
3 Frecuente: Al menos una vez al da
SIGNIFICADO
PONDER CALIFICACIN
ACION Daos personales Daos materiales
1 Leve Lesiones o enfermedades Daos a la propiedad leves, se
menores (primeros auxilios), repara sin parar los procesos
sin das perdidos
2.5 Grave Lesiones o enfermedades con Daos a la propiedad que
incapacidad temporal requieren parar los procesos
6 Muy Grave Lesiones o enfermedades Destruccin parcial de equipos,
graves irreversibles con instalaciones, reparaciones de
incapacidad permanente alto costo
10 Mortal o 1 muerto ms Destruccin total de equipos,
Catastrfico instalaciones (difcil renovarlo)
Tabla 5 Nivel de Riesgo
Nivel de Probabilidad
40 - 24 20 - 10 8-6 4-2
Nivel de
10 400 - 240 200 - 100 80 - 60 40 20
Consecuencia
s
6 240 - 144 120 - 60 48 - 36 24 - 12
2.5 100 - 60 50 - 25 20 - 15 10 - 5
1 40 - 24 20 - 10 8- 6 4 - 2
PROCEDIMIENTOS / No.
UBICACIN PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS
ACTIVIDADES Trabaj.
UBICACIN PELIGROS RIESGOS Nivel Nivel Nivel Nivel NP x NC Nivel de Control sugerido
Control Exposic. Probab. Consec. Riesgo