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CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR

ASPERCION LA LOCALIDAD DE ILLANYA ABANCAY APURIMAC

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. GILBERTO FLORES JURO. Pg. N 1


CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERCION LA LOCALIDAD DE ILLANYA ABANCAY APURIMAC

PRESENTACIN

La Municipalidad Distrital de Abancay, tiene a bien de presentar el Proyecto de


Inversin Pblica a nivel de Perfil denominado Construccion del Sistema de Riego
Comunidad de Illanya, Distrito de Abancay, provincia de Abancay - Apurimac, cuya
elaboracin ha sido en base a la normatividad del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, ley que rige la metodologa y los lineamientos de los proyectos de inversin.

La Municipalidad Distrital de Abancay, en concordancia con los lineamientos de


poltica nacional, sectorial y los lineamientos de la Municipalidad, viene desarrollando
proyectos que estn relacionados con el desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades productivas. En este caso, el proyecto esta definido como la un
mejoramiento de la produccin y productividad agrcola en la Comunidad de Illanya.

La problemtica en la produccin en el distrito de Illanya, es de mayor importancia


ya que tiene que ver con los ingresos de las familias. Es el caso que el rea de
influencia del proyecto, son familias que bsicamente dependen de la agricultura y la
crianza de animales menores en menor escala esta produccin esta destinada
bsicamente para el autoconsumo. El tipo de agricultura que se practica es de tipo
tradicional y de secano, con lo cual se tiene bajos rendimientos de la produccin y
productividad de los productos tradicionales de la localidad.

La importancia de este proyecto, se basa en mejorar la produccin y productividad de


la agricultura, con lo cual se tendr una directa relacin a los ingresos familiares en
forma positiva. Con esta nueva metodologa del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, obliga a intervenciones integrales y que estas sean sostenibles, para ello, se
plantea en el proyecto la capacitacin en temas de operacin y mantenimiento,
capacitacin tcnica en produccin y cadenas productivas, as como medidas de
impacto ambiental.

En el presente proyecto se planea contribuir con una mejora en la produccin y


productividad de los productos tradicionales de la Comunidad de Illanya.

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. GILBERTO FLORES JURO. Pg. N 2


INDICE

I.- ASPECTOS GENERALES


1.1. Nombre del proyecto. 06
1.2. Unidad formuladora y ejecutora. 08
1.3. Participacin de las entidades involucradas. 07
1.4. Marco de referencia. 10

II.- IDENTIFICACION
2.1.- Diagnstico de la situacin actual 13
2.1.1 Antecedentes que motiva el proyecto 13
2.1.2 Aspectos climatolgicos y agronmicos 13
2.2.- DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
2.2.1. Identificacin del problema central. 23
2.2.2. Anlisis de causas y efectos. 23
2.2.3. rbol de Causas y Efectos. 25
2.3.- DEFINICION DEL OBEJTIVO CENTRAL
2.3.1. Definicin del objetivo central. 26
2.3.2. Definicin de medios y fines. 26
2.3.3.rbol de Medios y Fines. 28
2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES 29
2.4.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 30

III.- FORMULACIN Y EVALUACION.


3.1.- Horizonte del Proyecto. 40
3.2.- Anlisis de la demanda. 42
3.3.- Anlisis de la oferta. 45
3.4.- Balance oferta y demanda. 47
3.5.- Costos. 48
3.5.1. Costos en la situacin sin proyecto. 48
3.5.2. Costos en la Situacin con Proyecto. 48
3.5.3. Costos de Operacin y mantenimiento 49
3.6.- Beneficios 56
3.6.1. Beneficios en Situacin Optimizada 106
3.6.2. Beneficios incrementales 58
3.7.- Evaluacin
3.7.1. Alternativa N 1 P.P. 58
3.8 Anlisis de sostenibilidad. 61
3.9 Impacto ambiental. 62
3.10.- Plan de implementacin. 74
3.11.- Organizacin y gestin. 75
3.12.- Matrz del Marco Lgico 76

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1 CONCLUSIONES. 78
4.2 RECOMENDACIONES. 79

V.- ANEXOS.
I ASPECTOS GENERALES
1. ASPECTOS GENERALES

El Departamento de Apurimac, est situado en la Regin Sur del Per, en


plena Regin Andina. Con una altitud de 2400 m.s.n.m.
El Departamento de Abancay tiene los lmites por el Norte con el
Departamento de Cusco por el Este con el Departamento de Cusco y
Ayacucho, por el Sur con el Departamento de Arequipa, y el Oeste con el
Departamento de Arequipa.
La provincia de Abancay est ubicada en el departamento de Apurimac. La
capital de la provincia es el distrito de Abancay.
El distrito Abancay es uno de los distritos ms antiguos de la provincia de
Abancay y del Departamento de Apurimac, su poblacin esta constituida por
pobladores provenientes de las diferentes provincias y departamentos, la
mayora de ellos habla el castellano y son bilinges (practican
el idioma quechua castellano). La Actividad Econmica Principal es la
Agricultura y la crianza de ganado (vacuno, ovino, porcino, equino, etc.) y de
camlidos sudamericanos (llama, alpaca). Esta produccin se orienta
bsicamente al sustento familiar se desarrolla utilizando tecnologa tradicional.

En las ltimas dcadas los problemas econmicos y sociales del pas y en


especial del distrito de Abancay, se han agudizado; los mismos que se ven
reflejados en caractersticas existentes como de bajos niveles de produccin y
productividad, falta de oportunidades de mercado, altas tasas de pobreza y
desnutricin infantil; estas son evidencias y consecuencias de los propios
procesos econmicos, sociales y polticos ocurridos en nuestro pas; los cuales,
han dado lugar a una desarticulacin entre Estado y la sociedad civil en
general.
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Construccion del Sistema de Riego Comunidad de Illanya, Distrito de Abancay,


provincia de Abancay - Apurimac

1.1.1 rea de influencia del Proyecto como localizacin y beneficiarios


potenciales:

Localizacin del PIP

Departamento : Apurimac
Provincia : Abancay
Distrito : Abancay
Altitud : 2350 msnm
Localidad : C. Illanya
MAPA DE UBICACIN DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY Y

REGION DE
APURIMAC
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora : Municipalidad Provincial de Abancay


Pliego : Municipalidad Provincial de Abancay
Responsable :
Formulador : Gilberto Flores Juro

Unidad Ejecutora : Contrata


Pliego : Contrata
Responsable : Sub Gerencia de Infraestructura de la
Municipalidad Distrital de Apurimac
Responsable :

El motivo por el cual se plantea como unidad ejecutora por contrata, es por
la mayor oportunidad de encontrar empresas que tienen experiencia en
ejecucin de proyectos de irrigacin, as como contar con personal capacitado
con dominio de ejecucin de proyectos de dicha ndole.

1.2.1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento se plantea que ser en forma compartida con el Gobierno


Regional Apurimac, o FONCODES para lo cual se suscribir en la etapa de la
Inversin un convenio de financiamiento entre la Municipalidad Distrital de
Abancay y el Gobierno Regional Apurimac o FONCODES
Los recursos con los cuales se financiarn la inversin ser provenientes del Canon y Sobre
Canon Minero y otros.

1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS

Las autoridades locales, instituciones y pobladores de las comunidades del


distrito en el proceso del presupuesto participativo analizaron que uno de los
mayores problemas en la zona es la mala utilizacin del recurso hdrico en sus
riegos. Evaluando alternativas que ayuden a responder las demandas las
demandas de la poblacin considero como prioridad la construccin de un
sistema de riego que permita asegurar que los pobladores puedan irrigar sus
tierras y de esa manera desarrollar acciones de produccin agropecuaria que
mejoren las condiciones de vida.
En el proceso del presupuesto participativo los beneficiarios y autoridades
locales, firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica la participacin
en el proceso del proyecto. Una copia de estos documentos anexada en el
presente documento.
Para el diseo del presente perfil se ha tomado en cuenta la siguiente matriz de
inters de los grupos involucrados

CUADRO N 01
Cuadro de Organizaciones y Actores Involucradas

Grupo de Intereses Problemas Conflictos Alianzas


involucrados percibidos
Contar con el mejor No se cuenta Cofinanciar la fase de inversin
Mal uso del
Comuneros. uso del recurso hdrico con propuestas con entidades del estado.
agua para
y mejorar las que ayuden a Participar en la construccin de
riego.
condiciones de resolver infraestructura de riego
vida
intencin de mejorar la Insuficiente pasto Coordinacin con la
Comit de riego
produccin de pastos para el ganado comunidad y autoridades
falta de acuerdo
Mal uso del y concertacin Cofinanciar en la etapa de
Organizacin Incremento de
fuentes con las otras ejecucin con mano de obra no
Comunal. ren- dimiento de
hidricas. comunidades calificada.
cultivos

Mejorar la situacin de
la poblacin. Pobreza de No existe Orientar fondos en Presup.
Gobiernos locales
Optimizacin de recursos la infraestructura Participativo
de agua y suelo para las poblacin de riego en la
actividades
zona.
agropecuarias
Fuente: Elaboracin propia
1.4. MARCO DE REFERENCIA

La principal actividad de la poblacin del Distrito de Abancay y de la


Comunidad Illanya, est dedicada principalmente a la agricultura, como
cultivo permanente se tiene a la Papa, Maz, Cebada, Trigo, Haba, Arbeja,
Hortalizas, Cebada Forrajera, entre otros, por lo tanto es de inters
primordial asegurar la productividad de sus cultivos e incrementar la
produccin agrcola para poder disponer de mayor cantidad y variedad de
alimentos y obtener mayores ingresos econmicos que les permitan satisfacer
sus necesidades bsicas.

La comunidad de Illanya a presentado su propuesta al proceso del presupuesto


participativo en el distrito de Abancay a travs de este proceso ha logrado que
se priorice esta obra como una intervencin de urgencia, logrando una
asignacin presupuestal para dicha intervencin en infraestructura
productiva.
La Municipalidad de Abancay para una gestin participativa y descentralizada
en la ejecucin de los proyectos en infraestructura social y productiva, en el
marco de la Ley N 28927, Ley de Presupuesto del Sector Publico .

Lineamientos de Poltica relacionados con el proyecto


El presente proyecto se enmarca dentro de las polticas del Ministerio de
Agricultura. El cual define el impulso y fortalecimiento de proyectos que estn
destinados a promover la proteccin del medio ambiente y potenciar
estrategias que cuiden los recursos naturales y asegurar la asistencia tcnica
para el desarrollo de los sistemas productivos. Adems dentro de la misin y
objetivo del sector, esta el fortalecimiento de las organizaciones en cuencas
como unidad de gestin de los Recursos Naturales, para lograr una
sostenibilidad de los mismos y adems poder mejorar las actividades
agropecuarias en trminos econmicos, sociales y ambientales.

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La autoridad municipal, como ente rector del desarrollo distrital, asume esta
demanda compatible con la misin institucional y el plan de desarrollo distrital.
Que se hace realidad a travs del proceso de presupuesto participativo.

El presente proyecto se enmarca dentro del enfoque del manejo de uso


eficiente del recurso hdrico, tiene en cuenta la oferta hdrica y la demanda de
agua para riego de las tierras existentes en las comunidades para el beneficio
de la poblacin que se encuentra dentro de ellas.

El proyecto tiene como propsito el de mejorar la produccin y la productividad


de la zona para un beneficio social y econmico, mejorando sus condiciones de
vida, a travs de una utilizacin adecuada del potencial hdrico y de las areas
posibles de riego, lo que implica contar con una accesibilidad al recurso hdrico
y su uso eficiente, y la capacitacin conveniente para los beneficiarios.
II IDENTIFICACION
2. IDENTIFICACION

2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO.

Los agricultores del distrito de Abancay, especialmente en la Comunidad Illanya,


se ven afectados por el mal uso del recurso hidrico, y su produccin lo realiza
en forma estacional, dependiendo de la temporada. En consideracin de que
la actividad agrcola es la principal y ms importante fuente de subsistencia
de los pobladores de este sector. Es por ello que se han visto en la necesidad
de solicitar apoyo a las autoridades e instituciones vinculadas con la
problemtica agraria para realizar estudios y dar solucin a su problema
primordial.

La Municipalidad Distrital de A b a n c a y reconoce las necesidades de la


poblacin pero debido a la falta de recursos no se puede lograr la ejecucin de
tan importante obra, para lo cual gestionar mediante el presente proyecto a
nivel de perfil, el financiamiento de la inversin al Gobierno Regional Apurimac o
FONCODES, en ambos casos es muy importante tener en forma previa el perfil
viabilizado y el expediente tcnico debidamente aprobado, con el cual se prev
que se podr realizar la inversin.
2.1.2 ASPECTOS CLIMATICOS, GEOGRAFICOS Y AGRONOMICOS

Temperatura

Las temperaturas medias anuales, registradas en la estacin meteorolgica de


Tamburco son las ms vigentes en la regin y presenta la siguiente
informacin:
0
La ms alta registrada en el mes de abril 28.
0
Ms baja registrada en el mes de enero 8

Precipitacin

La precipitacin anual se calcula, tomando en consideracin la estacin


meteorolgica de Tamburco . La mayor es de 222.73mm/hora en el mes de
enero febrero y la mas baja 25 mm/hora en los meses abril mayo.

Topografa

La altitud del rea del Proyecto se encuentra entre los 1500 2300 m.s.n.m.
donde estn ubicados las reas de riego potenciales de la comunidad de
Illanya.
La topografa de la zona del proyecto es de pendientes fuertes y pronunciadas
a lo largo de la cuenca, la irregularidad del territorio es una caracterstica de los
andes, esta irregularidad se convierte en una fortaleza porque permite muchas
veces utilizar esta realidad para proteger y potenciar los recursos a favor de la
poblacin.

Hidrologa
De las observaciones in-situ se determino las probabilidades de concurrencia
de escorrenta que puede causar erosiones superficiales producidas por las
lluvias y por las caractersticas topogrficas del terreno.
Por ello para el diseo hidrulico de este sistema de riego se ha tomado en
cuenta la topografa del terreno, las caractersticas del terreno en ladera, la
orientacin de los flujos circundantes, sistemas de evacuacin cercanos.
Referencias y antecedentes de la zona proporcionada por los pobladores.
Estudio Geotcnico

Este estudio nos permite conocer las caractersticas mecnicas de los suelos que
afloran en el mbito del proyecto, determinando en base a los resultados de los
trabajos geotcnicos de campo y laboratorio las propiedades de los suelos y/o
rocas sobre los que se emplazaran las obras planteadas, con las medidas correctivas
(de proyeccin y estabilizacin) necesarias de manera que garanticen el normal
funcionamiento del proyecto.
El Distrito de Abancay se encuentra ubicado en la cuenca del rio Apurimcac y la zona
del proyecto propiamente dicho en la micro cuenca del rio Pachachaca, comprendiendo
reas planas, laderas y pendientes, as como terrazas, donde se emplazan los
diferentes tipos de origen y de diferentes caractersticas tipolgicas desde granulares
hasta las limosas y arcillas.

Clima

Es caracterstico de los andes y valles Inter-andinos donde el clima esta determinado


por la verticalidad de los suelos existiendo distintos micro climas se definen
claramente poca de fuertes fros invierno de Mayo a julio y menos frio de agosto a
septiembre y poca lluviosa o verano de diciembre a marzo. Es caracterstico de
los andes y particularmente de esta zona que las precipitaciones son variables
en los meses indicados, as como el invierno cuando el frio llegar a temperaturas
sumamente bajas.

Vas de comunicacin

Al distrito de A b a n c a y se accede mediante la carretera catalogada como red vial


nacional Lima Cusco, articulando la capital del distrito de manera accesible a la regin.

CALENDARIO AGRICOLA

El calendario agrcola, est determinado por la estacionalidad de las lluvias, la


campaa agrcola se realiza casi todo el ao por el buen el buen clima q tiene el distrito de
Abancay, el cultivo de maz amilceo, papa y alfalfa, son los ms importante en la
Comunidad Campesina Illanya.
La comercializacin se realiza, mediante dos modalidades: venta directa, se
realiza en ferias y ciudades directamente al consumidor, normalmente se
venden pequeas cantidades con la finalidad de obtener liquidez para adquirir
su vestidos y alimentos de origen industrial. La venta indirecta, a comerciantes
intermediarios que llegan a las ferias locales o directamente a las comunidades
y anexos, quienes aprovechan las condiciones desventajosas del pequeo
productor, para pagar precios bajos, en perjuicio de los pequeos productores.

Bsicamente el calendario agrcola est determinado por las caractersticas


particulares que se tiene en el Per, que por sus condiciones metereolgicas
hacen que contemos con un Calendario Agrcola singular, el cual se da inicio en
el mes de agosto de cada ao y termina en julio del siguiente ao. Los detalles
del calendario agrcola lo podemos observar en el siguiente cuadro:

CUADRO N 02
APURIMAC: CALENDARIO DE SIEMBRAS (
%)

Producto/Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total
Cebada grano 0,1 0,1 5,8 18,6 46,3 24,8 3,1 1,1 0,1 100,0
Maz amarillo duro 1,0 3,5 36,0 45,9 10,5 1,9 0,2 0,2 0,3 0,5 100,0
Maz amilceo 9,3 28,9 32,6 17,8 7,4 0,3 2,6 0,4 0,1 0,6 100,0
Papa 2,5 6,4 23,1 37,4 22,9 5,4 0,2 1,2 0,4 0,5 100,0
Trigo 0,6 6,0 27,1 43,1 14,5 5,4 3,2 0,1 100,0
Yuca 1,3 7,6 38,1 36,6 10,6 2,7 0,4 0,6 0,4 0,4 0,6 0,7 100,0
Fuente: http://www.minag.gob.pe/agricola/calendario-agricola.html
CUADRO N 03
CALENDARIO AGRICOLA ( % )

Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Cebada grano 0,3 0,9 7,2 46,6 35,1 9,1 0,7 0,1 100,0
Haba grano seco 0,2 0,1 0,2 3,4 22,1 48,7 19,9 5,3 0,1 100,0
Maz amarillo duro 1,1 2,8 9,9 19,6 41,2 19,7 4,5 0,1 0,2 0,3 0,6 100,0
Maz amilceo 0,1 2,3 1,2 9,3 42,0 33,3 8,3 3,0 0,5 100,0
Papa 1,5 2,2 4,5 16,6 44,4 21,9 7,8 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5 100,0
Pltano 7,1 6,8 7,1 6,9 8,8 8,5 10,1 11,6 11,5 10,4 5,6 5,6 100,0
Trigo 0,1 1,3 9,0 54,8 29,6 5,2 100,0
Yuca 8,7 8,9 9,4 8,2 8,9 8,1 7,8 7,2 8,1 7,9 8,7 8,1 100,0
Fuente: http://www.minag.gob.pe/agricola/calendario-agricola.html

PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL DITRITO DE ABANCAY

En atencin a los datos establecidos en el Ministerio de Agricultura, Direccin


Regional de Informacin Agraria Apurimac, los productos de mayor relevancia
respecto a la produccin agraria en el Distrito de Abancay, son: Arveja,
Cebada, Tarhui, Haba, Maz, Olluco, Papa, Quinua y Trigo, cuya produccin e
indicadores agrarios referente a los aos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 se
tienen en los siguientes cuadros, los precios que se presentan a continuacin
obedecen a precios estimados al mes de enero de cada ao
respectivamente:
CUADRO N 01

PRODUCCION ARVEJA GRANO SECO ABANCAY


2009-2013

VERDE PRECIO
AO ACTUAL SIEMBRAS COSECHAS PRODUCCION CHACRA
2009 45 44 45 35,5 1,50
2010 44 17 44 33,7 1,40
2011 42 42 17 13,6 1,40
2012 42 30 42 33,6 1,40
2013 33 30 24 0,80
Fuente: Direccin Regional de Informacin Agraria - APURIMAC
Elaboracin: Equipo consultor.

CUADRO N 02
PRODUCCION TARHUI GRANO SECO - ABANCAY
2009- 2013

AO VERDE ACTUAL SIEMBRAS COSECHAS PRODUCCION PRECIO CHACRA


2009 68 68 40 28 0,60
2010 68 53 68 61,2 0,80
2011 55 55 53 64 0,80
2012 55 51 55 44 1,80
2013 51 51 40,8 0,90
Fuente: Direccin Regional de Informacin Agraria -APURIMAC
Elaboracin: Equipo consultor.

CUADRO N 03
PRODUCCION HABA GRANO SECO - ABANCAY
2009 -2013

AO VERDE ACTUAL SIEMBRAS COSECHAS PRODUCCION PRECIO CHACRA


2009 145 145 107 96,3 1,20
2010 145 125 124 99,2 1,30
2011 150 150 125 150 1,40
2012 150 130 150 180 1,60
2013 148 130 156 1,40
Fuente: Direccin Regional de Informacin Agraria - APURIMAC
Elaboracin: Equipo consultor.
CUADRO N 04
PRODUCCION MAIZ AMILACEO - ABANCAY
2009-2013

AO VERDE ACTUAL SIEMBRAS COSECHAS PRODUCCION PRECIO CHACRA


2009 218 218 196 209,6 1,20
2010 218 218 187 206 0,50
2011 260 260 218 327 1,60
2012 260 225 260 364 1,30
2013 253 225 270 1,20
Fuente: Direccin Regional de Informacin Agraria - APURIMAC
Elaboracin: Equipo consulto

CUADRO N 05
PRODUCCION OLLUCO - ABANCAY
2003-2007

AO VERDE ACTUAL SIEMBRAS COSECHAS PRODUCCION PRECIO CHACRA


2009 32 32 22 156 0,60
2010 32 30 22 110 0,70
2011 50 50 30 210 0,30
2012 50 28 50 350 0,80
2013 34 28 196 1,40
Fuente: Direccin Regional de Informacin Agraria - APURIMAC
Elaboracin: Equipo consultor.
CUADRO N 13
PRODUCCION PAPA - CUSIPATA
2003-2007

AO VERDE ACTUAL SIEMBRAS COSECHAS PRODUCCION PRECIO CHACRA


2009 320 295 320 1920 1,80
2010 338 336 277 1396 2,30
2011 338 220 338 2026 1,70
2012 268 268 220 1320 1,90
2013 266 268 1608 2,40
Fuente: Direccin Regional de Informacin Agraria - APURIMAC
Elaboracin: Equipo consultor.

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. GILBERTO FLORES JURO. Pg. N 1


2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 Definicin del Problema Central

El problema central identificado por el equipo de trabajo es:

Bajos niveles de produccin y productividad de los cultivos agrcolas


en la Comunidad de Illanya

2.2.2 Causas del problema principal

Causa Directa

Deficiente gestin y desconocimiento de tcnicas de mercadeo.


Practicas inadecuadas de siembra y cultivo.

Causa Indirecta

Inexistencia de infraestructura de riego.


Aplicacin de tcnicas inadecuadas de Riego.
Ineficiente gestin de agua para riego.
Deficiente organizacin para la Produccin.
Poca experiencia del productor en el Mercadeo.
Uso de insumos de mala calidad.
Aplicacin de tecnologa artesanal.
Efectos del problema principal

Efectos Directos

Escasa oferta de produccin con destino de mercado.


Bajos precios de venta de los productos.
Oferta de productos con menor capacidad comercial.

Efectos Indirectos

Baja rentabilidad de la actividad agrcola.


Reducido nivel de ingreso por venta de los productos.
Abandono de la actividad agrcola.

Efecto Final

Retraso socio econmico de los pobladores de la Comunidad Illanya del


distrito de Abancay.
DIAGRAMA N 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Retraso socio econmico de los pobladores de la


C. Illanya del distrito de ABANCAY.

Baja rentabilidad de Reducido nivel de ingreso Baja rentabilidad de la


la actividad agrcola por venta de los actividad agrcola
productos

Escasa oferta de Oferta de productos con


produccin con Bajos precios de venta de
destino de mercado los productos menor capacidad
comercial.

Bajos niveles de produccin y productividad de los


cultivos agrcolas en la Comunidad de Illanya

Deficiente Gestin y Practicas


Inadecuada disponibilidad desconocimiento adecuado de
de agua para riego. mercadeo inadecuadas de

siembra y cultivo.

Inexistencia de Aplicacin de
Deficiente Inadecuado Uso de insumos
infraestructura tcnicas gestin de agua conocimiento del de inadecuada
inadecuadas de para riego productor en el
de riego. calidad.
mercadeo.
riego.

Deficiente Aplicacin de
organizacin para
la produccin Tecnologa
Tradicional.
2.3 Definicin Objetivo Central

El problema central identificado por el equipo de trabajo es:

Adecuado Nivel de la Produccin y productividad de los cultivos


agrcolas en la Comunidad Illanya del distrito de Abancay

2.3.2. Definicin de medios y fines

Medios

Medios de primer nivel

Adecuada disponibilidad de agua para riego.


Eficiente Gestin y conocimiento adecuado de mercadeo.
Practicas adecuadas de siembra y cultivo.

Medios Fundamentales

Existencia de infraestructura de riego.


Aplicacin de tcnicas adecuadas de riego.
Eficiente gestin de agua para riego.
Eficiente organizacin para la produccin.
Adecuado conocimiento del productor en el mercadeo.
Uso de insumos de adecuada calidad.
Aplicacin de Tecnologa convencional.
Fines

Fines directos.

Optima oferta de produccin con destino de Mercado.


ptimos precios de venta de los productos.
Oferta de productos con mayor capacidad comercial.

Fines Indirectos

Adecuada rentabilidad en la actividad agrcola.


Adecuado nivel de ingresos por venta de los productos.
Desarrollo de la actividad Agrcola.

Fin ltimo

Mejorar los niveles socio econmico de los pobladores de la Comunidad


De Illanya del distrito de Abancay.
DIAGRAMA N 02
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Mejora de los niveles socio econmico de los


pobladores de la C.Illanya del distrito
de Abancay.

Adecuada Adecuado nivel de ingreso Desarrollo de la


rentabilidad de la por venta de los productos actividad agrcola
actividad agrcola

Optima oferta de Oferta de productos con


produccin con ptimos precios de venta
destino de mercado de los productos mayor capacidad
comercial.

Adecuado nivel de produccin y productividad de los


cultivos agrcolas en la Comunidad de Illanya

Eficiente Gestin y Practicas adecuadas


Adecuada disponibilidad de
desconocimiento adecuado de
agua para riego. mercadeo de siembra y cultivo.

Existencia de Aplicacin de
Eficiente Adecuado Uso de insumos
infraestructura tcnicas gestin de agua conocimiento del de inadecuada
adecuadas de para riego productor en el
de riego. calidad.
mercadeo.
riego.

Eficiente Aplicacin de
organizacin para
la produccin Tecnologa
Tradicional.
2.4. ANALISIS DE LOS MEDIOS FUDAMENTALES

Planteamiento de acciones.

Para cumplir con el objetivo central como con los medios indirectos ha de
concretarse a travs de las alternativas para lo cual se plantea lo siguiente:

Para los medios fundamentales Existencia de infraestructura de riego y


Aplicacin de tcnicas adecuadas de Riego la accin correspondiente
es la construccin un canal de riego, construccin de sistemas de
conduccin y distribucin, como tambin la administracin y
mantenimiento de las obras.

Para los medios fundamentales Eficiente gestin de agua para riego,


Eficiente organizacin para la produccin y Adecuada experiencia del
productor en el Mercadeo las acciones correspondientes son la adecuada
capacitacin en manejo y desarrollo de tcnicas de riego, capacitacin en
la capacidad de organizacin y capacitacin en el dominio de la cadena
productiva.

Para el medio fundamental Uso de insumos de adecuada calidad y


Aplicacin de tecnologa convencional, la accin correspondiente es la
de crear un programa de captacin y asistencia tcnica con fin de instruir
y desarrollar las tcnicas de cultivo y metodologas optimas de siembra y
cosecha.
2.4.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.

Las caractersticas topogrficas y agro ecolgicas propias del distrito de


Abancay determinan que las alternativas a plantear deben orientarse a mejorar
las condiciones socioeconmicas de la poblacin involucrada, basada en este
caso, en la construccin de un sistema de conduccin para la irrigacin y sus
respectivas obras de arte, para el riego de 50 hectreas en total, debido que en
la situacin actual slo se aprovechaba 50 hectreas en forma ancestral. La
construccin del sistema de conduccin se constituye en el punto fundamental
de la infraestructura de riego, para lo cual se plantea dos alternativas:

Alternativa de solucin 01

La alternativa estar compuesta de dos componentes:

A. Infraestructura

Construccin de un sistema de riego presurizado por aspersin, para un caudal


de 40.0 lts/seg. y un rea de 50 has. El rea a irrigar ser con las aguas
provenientes del riachuelo Illanya. La dotacin del agua ser a flujo continuo, el
sistema comprender la construccin de 2 tomas laterales en el canal existente,
12 metros lineales de canal del principal a las cmaras de carga, 2 cmaras de
carga 11301 metros lineales de red de distribuciones de dimetro de 4,3,2 y 1
11/2. Construccin de 157 hidrantes, 23 vlvulas de control, 29 vlvulas de
pulga y 85 mdulos de riego parcelario.
Se formalizara el comit de riego ante la Administracin Tcnica de Riego, para
garantizar la operacin y mantenimiento, igualmente se realizara la
capacitacin de los usuarios en prcticas de riego parcelario por aspersin y en
prcticas de conservacin de suelos y produccin agropecuaria.

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. Ing. Wilder Montesinos Pg. N 1


Alvarez.
B. Capacitacin

Operacin y mantenimiento.

Se realizar, mediante personal especializado, la capacitacin en operacin y


mantenimiento del sistema de irrigacin a la junta de regantes de la Comunidad
Illanya, esto con fin de asegurar la sostenibilidad del Proyecto. Los
costos estimados para esta actividad de operacin y
mantenimiento es de S/. 1,764 en forma anual, lo cual implica una cuota de S/.
30 por ao por hectrea beneficiada con el proyecto. En los anexos se tiene la
copia del acta en la cual se comprometen en abonar dicha suma de dinero
como cuota anual.

Capacitacin en tcnicas de cultivo.

Se realizar, charlas y escuela de campo los siguientes temas:

Capacitacin y asistencia tcnica en manejo de plagas y enfermedades


Asistencia tcnica a los agricultores

Capacitaciones bajo la modalidad de ECAs en control de plagas y


enfermedades del cultivo.

Capacitacin y asistencia tcnica en manejo agronmico y post cosecha

Asistencia tcnica a los agricultores en el manejo de postcosecha.

Cursos de capacitacin Bajo la Modalidad de ECAs en Manejo agronmico


por cedula de cultivo.

Cursos de capacitacin en cosecha de los productos.

Cursos de capacitacin en postcosecha (seleccin, clasificacin, y otros)


Capacitacin para la consolidacin y fortalecimiento de las organizaciones.

Capacitacin en organizacin y fortalecimiento.


Capacitacin en autoestima y liderazgo.
Capitacin en organizacin, criterios de seleccin e identificacin de
lderes.
Organizar a los productores agropecuarios, con perfil empresarial.
Promocin y difusin a travs de mesas de negociacin
Intercambio de experiencias (01 pasantas), visita a organizaciones
productoras de productos planteados en la cdula de cultivo.

Capacitacin en cadenas productivas

Con fin de lograr la adecuada articulacin luego de mejorar la produccin, es


muy necesaria la capacitacin en la fase ex post produccin, es as que se
plantea los siguientes eventos para completar la cadena productiva:

Difusin de informacin tcnica y de mercados para La gestin


comercial.

Canalizar informacin en cuanto a precios, oferta, demanda

Diseo de Plan de Negocios

El plan de negocios es una herramienta de trabajo, que rene en un documento


toda la informacin necesaria para evaluar un negocio propiamente dicho y los
lineamientos generales para ponerlo en marcha, evaluar el desempeo del
negocio en marcha; aprovechar su asociatividad para una mejor oferta al
mercado; guiar la puesta en marcha del emprendimiento o negocio.
La modalidad de los servicios del plan de negocio ser:

Asesora y consultora. Este servicio ser prestado por una persona calificada
en la identificacin e investigacin de problemas relacionados con polticas de
organizacin; comercializacin y marketing; recomendacin de medidas
apropiadas y prestacin de asistencia en la aplicacin de
dichas recomendaciones.

Comercializacin y Mercadeo
La comercializacin al encontrarse estrechamente relacionado con la cuestin
de mercado, requiere un conocimiento profundo de los diferentes nichos de
mercado y las diferentes estrategias a seguir para poder vender el producto,
alcanzar los objetivos trazados que permitan llegar de una manera adecuada al
mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores. Abarca un
sinnmero de actividades desde el estudio de mercado para la determinacin
del producto o servicio a ofrecer, control de calidad, distribucin, precio, ventas,
promocin, publicidad.
Se realizaran 01 Curso taller en comercializacin durante los tres primeros
meses, para el desarrollo de los cursos de capacitacin, que les permita a las
familias campesinas, a conocer adquirir capacidades para realizar las labores
comerciales.

Posteriormente, se ejecutar un taller de evaluacin por cuenca a travs de un


Especialista en Monitoreo y Evaluacin que permita hacer un anlisis cualitativo
sobre las bondades, dificultades y en lo posible los factores limitantes,
inherentes a las tcnicas de gestin comercial que aplican los productores
beneficiarios y que pudieran incurrir durante el desarrollo del proyecto.
Difusin de informacin tcnica y de mercados para la gestin comercial.

El desarrollo de informacin de comercializacin, hace que el productor este


informado constantemente en cuanto a mercados, compradores, precios, oferta
del producto, demanda del producto y otros, permanentemente en las zonas
productivas y el enlace entre los vendedores y los productores y el encargado
del control de calidad de las condiciones de entrega y comercializacin del
producto.

Capacitacin en adiestramiento para darle valor agregado al producto


Capacitaciones sobre el valor agregado del producto, en procesamiento y
transformacin.

Alternativa de Solucin 02

La alternativa estar compuesta de dos componentes:

A. Infraestructura

Construccin de un sistema de riego a flujo superficial, para un caudal de 80


lts/seg. y un rea de 50 has. El rea a irrigar ser con las aguas provenientes
del riachuelo Illanya, la dotacin de agua ser flujo , el sistema comprender la
construccin de 30 tomas laterales, 60 tomas de parcela, reservorio nocturno
de 3,456m3, 5km de canal revestido con concreto 175kg/cm2 de seccin
0.40*0.40

Se formalizara el comit de riego ante la Administracin Tcnica de Riego, para


garantizar la operacin y mantenimiento, igualmente se realizara la
capacitacin de los usuarios en prcticas de riego parcelario por goteo y en
prcticas de conservacin de suelos y produccin agropecuaria.

B. Capacitacin

Operacin y mantenimiento.

Se realizar, mediante personal especializado, la capacitacin en operacin y


mantenimiento del sistema de irrigacin a la junta de regantes de la Comunidad
de Illanya, esto con fin de asegurar la sostenibilidad del Proyecto. Los costos
estimados para esta actividad de operacin y mantenimiento es de S/. 1,764
en forma anual, lo cual implica una cuota de S/. 30 por ao por hectrea
beneficiada con el proyecto. En los anexos se tiene la copia del acta en la cual
se comprometen en abonar dicha suma de dinero como cuota anual.

Capacitacin en tcnicas de cultivo.

Se realizar, charlas y escuela de campo los siguientes temas:

Capacitacin y asistencia tcnica en manejo de plagas y enfermedades


Asistencia tcnica a los agricultores

Capacitaciones bajo la modalidad de ECAs en control de plagas y


enfermedades del cultivo.
Capacitacin y asistencia tcnica en manejo agronmico y post cosecha

Asistencia tcnica a los agricultores en el manejo de postcosecha.

Cursos de capacitacin Bajo la Modalidad de ECAs en Manejo agronmico


por cedula de cultivo.

Cursos de capacitacin en cosecha de los productos.

Cursos de capacitacin en postcosecha (seleccin, clasificacin, y otros)

Capacitacin para la consolidacin y fortalecimiento de las organizaciones.

Capacitacin en organizacin y fortalecimiento.


Capacitacin en autoestima y liderazgo.
Capitacin en organizacin, criterios de seleccin e identificacin de
lderes.
Organizar a los productores agropecuarios, con perfil empresarial.
Promocin y difusin a travs de mesas de negociacin
Intercambio de experiencias (01 pasantas), visita a organizaciones
productoras de productos planteados en la cdula de cultivo.

Capacitacin en cadenas productivas

Con fin de lograr la adecuada articulacin luego de mejorar la produccin, es


muy necesaria la capacitacin en la fase ex post produccin, es as que se
plantea los siguientes eventos para completar la cadena productiva:

Difusin de informacin tcnica y de mercados para La gestin


comercial.

Canalizar informacin en cuanto a precios, oferta y demanda.


Diseo de Plan de Negocios

El plan de negocios es una herramienta de trabajo, que rene en un documento


toda la informacin necesaria para evaluar un negocio propiamente dicho y los
lineamientos generales para ponerlo en marcha, evaluar el desempeo del
negocio en marcha; aprovechar su asociatividad para una mejor oferta al
mercado; guiar la puesta en marcha del emprendimiento o negocio.
La modalidad de los servicios del plan de negocio ser:

Asesora y consultora. Este servicio ser prestado por una persona calificada
en la identificacin e investigacin de problemas relacionados con polticas de
organizacin; comercializacin y marketing; recomendacin de medidas
apropiadas y prestacin de asistencia en la aplicacin de
dichas recomendaciones.

Comercializacin y Mercadeo
La comercializacin al encontrarse estrechamente relacionado con la cuestin
de mercado, requiere un conocimiento profundo de los diferentes nichos de
mercado y las diferentes estrategias a seguir para poder vender el producto,
alcanzar los objetivos trazados que permitan llegar de una manera adecuada al
mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores. Abarca un
sinnmero de actividades desde el estudio de mercado para la determinacin
del producto o servicio a ofrecer, control de calidad, distribucin, precio, ventas,
promocin, publicidad.
Se realizaran 01 Curso taller en comercializacin durante los tres primeros
meses, para el desarrollo de los cursos de capacitacin, que les permita a las
familias campesinas, a conocer adquirir capacidades para realizar las labores
comerciales.
Posteriormente, se ejecutar un taller de evaluacin por cuenca a travs de un
Especialista en Monitoreo y Evaluacin que permita hacer un anlisis cualitativo
sobre las bondades, dificultades y en lo posible los factores limitantes,
inherentes a las tcnicas de gestin comercial que aplican los productores
beneficiarios y que pudieran incurrir durante el desarrollo del proyecto.

Difusin de informacin tcnica y de mercados para la gestin comercial.

El desarrollo de informacin de comercializacin, hace que el productor este


informado constantemente en cuanto a mercados, compradores, precios, oferta
del producto, demanda del producto y otros, permanentemente en las zonas
productivas y el enlace entre los vendedores y los productores y el encargado
del control de calidad de las condiciones de entrega y comercializacin del
producto.

Capacitacin en adiestramiento para darle valor agregado al producto


Capacitaciones sobre el valor agregado del producto, en procesamiento y
transformacin.
III FORMULACION Y
EVALUACION
3 FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideracin


el criterio de la vida til del activo fijo de mayor relevancia dentro de la
intervencin del proyecto, y en consideracin a que es una construccin y por
ende los materiales a ser utilizados sern nuevos, se plantea un horizonte del
proyecto de 10 aos (Fase de post inversin), un perodo de 06 meses para la
ejecucin etapa de inversin en el ciclo del proyecto- y elaboracin del
expediente tcnico (Fase de Inversin) y un perodo de 2 meses para la
elaboracin y viabilizacin del Perfil (Fase de Pre Inversin). Cabe aclarar que
el desarrollo la Gestin y Produccin en los Sistemas de Riego GPSR, se
desarrollara en la etapa de inversin, conforme se puede apreciar en el cuadro
adjunto:

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. GILBERTO FLORES JURO. Pg. N 1


CUADRO N 16

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
ETAPAS
PRE OPERATIVA OPERATIVA
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
ACTIVIDAD RESP. 2 MESES 1 SEMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Ampliacin y Mejora. de sistema de
Riego.
1. Expediente Tcnico M. ABANCAY
2. Construccin sistema
de irrigacin.
Toma Lateral
Canal de conduccin a
desarenador
Camara de carga y desarenador
Red de Distribucin
Hidrantes 157 unids.
Caja de control 22 unids.
Caja de valculas de purga
Mdulos de riego por aspersin
Panel informativo y placa
recordatoria
Gestin y produccin en los
sistemas de riego
Medidas de mitigacin
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES .
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
GASTOS DE LIQUIDACION .
B. Operacin y Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
Fuente: Elaboracin equipo tcnico.

Caractersticas Generales del bien o servicio.

Las caractersticas del PIP, proporcionar el servicio adecuado de una


infraestructura de riego, acorde a las normas de diseo con la finalidad de
elevar la produccin y productividad agrcola y por ello una fuente de ingreso
que permita mejorar los niveles socioeconmico del poblador.
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.

La demanda de los servicios del sistema de la irrigacin Comunidad de Illanya se


resume en los siguientes detalles:

Actualmente la Comunidad de Illanya, posee 50.00 has. De terreno aptas para su


cultivo en la zona de influencia del proyecto.

A la fecha, la comunidad cultiva las 50.00 ha., bajo produccin de los ros existentes
en la zona, , de los cuales menos de 01 ha reciben eventualmente un riego
complementario, debido a un canal de riego construido de forma precaria.
Del Servicio: El servicio que proveer el proyecto es la de dotar de agua para el riego de 50 has, correspondiendo a terrenos a
incorporar la totalidad de las hectreas
PROYECTO DE INVERIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE
PAUCARPATA

Del cuadro anterior se observa que la demanda de agua para los meses
de Enero, Febrero y Diciembre es de -12,18, -3,16 y -3,16, en forma
respectiva, siendo para los tres casos negativo, es decir que en dichos
meses no existe demanda de agua para riego. Para los meses de febrero
a diciembre existen caudales requeridos, conforme se puede apreciar en
el siguiente grafico, en el cual se observa que en el mes de Octubre se
tiene una mayor demanda con 40 litros por segundo. En el eje de las
absisas, se tiene la demanda de agua en litros por segundo, y en el eje
de las ordenadas, se tiene el horizonte temporal mensual.
Parar llegar a calcular la demanda de agua se ha utilizado el mtodo de
Blaney Criddle, basndonos en registros de radiacin mensual,
temperatura media mensual y precipitacin pluvial.

GRAFICO N 03

DEMANDA DE AGUA

50
40
LI 30
T.
X 20
S 10
E 0
G. -10
-20

DEMANDA DE AGUA
Fuente: Elaboracin propia.

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. GILBERTO FLORES JURO Pg. N 1


PROYECTO DE INVERIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE
PAUCARPATA

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA:

En la zona de influencia se tiene recursos hdricos cercanos (ros;


puquiales), pero no se cuenta con ninguna infraestructura de riego
construida en forma tcnica, para solucionar el problema; por lo que en la
actualidad la nica oferta son las precipitaciones pluviales que se
presentan en poca de lluvias, los mismos que generan que las siembras
sea en una sola campaa y en limitados terrenos. La oferta con la
ejecucin del proyecto; ser la construccin de
una bocatoma, construccin lnea de conduccin y
distribucin del recurso hdrico a los campos agrcolas, de la
Comunidad Campesina Illanya, as garantizando la
produccin agrcola para 50 has en una campaa.
La fuente hdrica que oferta agua para satisfacerlas demandas de riego
de la cedula de cultivos proyectada, es el riachuelo Illanya, el caudal de
este de este rio es de 1.50m3/seg, en perodo de avenida, y en perodo
de estiaje es de 150 litros por segundo, esta medida obedece al punto de
captacin propuesta en el proyecto, los detalles del recurso hdrico
propuesto, se puede apreciar en los anexos del proyecto. En el eje de las
absisas, se tiene la oferta de agua en litros por segundo, y en el eje de
las ordenadas, se tiene el horizonte temporal mensual.

La oferta proyectada de agua se ha determinado en base a vida til del


proyecto teniendo en cuenta que su proceso constructivo dura 06 meses.

La oferta del recurso la constituye el recurso hdrico disponible en el


riachuelo Illanya, que cubre al 100% los requerimientos del proyecto.
GRAFICO N 04

OFERTA DE AGUA

2000
1500
1000 OFERTA DE AGUA
500
0

Fuente: Elaboracin propia.

Del Bien: El bien que proveer el proyecto son los productos


considerados en la cdula de cultivo para la situacin con proyecto, para
ello se ha considerado el cultivo de Papa, Maz, Cebada, Trigo, Haba,
Arbeja, Hortalizas, Cebada forrajera, Avena forrajera y Alfalfa, los
mismos que sern destinados a los diferentes mercados, siendo la
demanda mucho mayor que el tamao de la oferta del presente proyecto,
observndose una demanda insatisfecha por estos productos en el
departamento y en la regin. Como se ha podido apreciar en el captulo
del anlisis de la demanda el cultivo de relevancia es la produccin
de Papa, con 84% de la produccin total.
3.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA.

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada,


considerando que no existe oferta del servicio de riego en la situacin sin
proyecto, se obtiene que la Demanda Insatisfecha es igual a la Demanda
determinada en la seccin de Anlisis de Demanda.

En el grfico adjunto, observamos que la oferta en situacin con proyecto


es superior a la Demanda del recurso hdrico, con lo cual se asegura la
sostenibilidad del proyecto durante la campaa anual y durante la vida
til del proyecto.

GRAFICO N 05
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL RECURSO HDRICO

2000
1500
1000
500
0
-500

Demanda Oferta

Fuente: Elaboracin propia.


3.5 COSTOS

3.5.1. Costos en la situacin sin proyecto.

La oferta del servicio en el rea de influencia no esta dado por ningn


servicio de riego, debido a ello no tiene otra alternativa de solucin que la
CON PROYECTO, los costos de la situacin SIN PROYECTO
coincide con la situacin ACTUAL

3.5.2. Costos en la Situacin con Proyecto.

Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios


sociales y de mercado, para los cuales se han utilizados los factores de
correccin correspondientes.

3.5.2.1 COSTOS DE INVERSIN

En esta etapa se est considerando los costos del estudio definitivo de la


infraestructura de riego, todos estos costos sern asumidos en forma
compartida entre la Municipalidad Distrital de ABANCAY y el
Gobierno Regional APURIMAC.

Costos de la Obra: Es la inversin inicial del proyecto. Los costos de


la obra tanto para la alternativa 01 y la alternativa 02 se resumen en
los cuadros siguiente a precios privados y a precios sociales :
CUADRO N 18-A

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION PARCIAL
TOMA LATERAL TIPO 01 EN CANAL (02 UNIDS) S/. 392,80
CANAL DE CONDUCCION AL DESARENADOR Y REBOSE (02 UNIDS) S/. 2.368,79
CAMARA DE CARGA Y DESARENADOR (02 UNIDS) S/. 7.131,31
RED DE DISTRIBUCION 16,236M.L. S/. 135.105,08

HIDRANTES 157 UNIDS. S/. 52.337,34

CAJA DE CONTROL (22 UNIDS.) S/. 13.108,80


CAJA DE VALVULAS DE PURGA (29 UND) S/. 18.685,59
MODULO DE RIEGO POR ASPERSION (04 UNISD.) S/. 51.574,60
PANELES INFORMATIVOS DE OBRA S/. 350,00
PLACA RECORDATORIA S/. 450,00
IMPACTO AMBIENTAL S/. 900,00
GESTION Y PRODUCCION EN LOS SISTEMAS DE RIEGO S/. 1.600,00
COSTO DIRECTO S/. 284.004,30
GASTOS GENERALES 28.400,43
EXPEDIENTE TECNICO 14.200,22
SUPERVISION 8.520,13
GASTOS DE LIQUIDACION 5.680,09
TOTAL S/. 340.805,17
Fuente: Elaboracin equipo tcnico

CUADRO N 18-B

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION PARCIAL
TOMA LATERAL TIPO 01 EN CANAL (02 UNIDS) S/. 311,10
CANAL DE CONDUCCION AL DESARENADOR Y REBOSE (02 UNIDS) S/. 1.876,08

CAMARA DE CARGA Y DESARENADOR (02 UNIDS) S/. 5.633,73


RED DE DISTRIBUCION 16,236M.L. S/. 91.871,45

HIDRANTES 157 UNIDS. S/. 43.958,13


CAJA DE CONTROL (22 UNIDS.) S/. 10.382,17
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (29 UND) S/. 12.145,63
MODULO DE RIEGO POR ASPERSION (04 UNISD.) S/. 25.271,55
PANELES INFORMATIVOS DE OBRA S/. 292,25
PLACA RECORDATORIA S/. 375,75
IMPACTO AMBIENTAL S/. 817,20
GESTION Y PRODUCCION EN LOS SISTEMAS DE RIEGO S/. 1.449,52
COSTO DIRECTO S/. 194.384,57
GASTOS GENERALES S/. 25.815,99
EXPEDIENTE TECNICO S/. 12.908,00
SUPERVISION S/. 7.744,80
GASTOS DE LIQUIDACION S/. 5.163,20
TOTAL S/. 246.016,56
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
CUADRO N 19-A

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION PARCIAL
TOMA LATERAL TIPO 01 EN CANAL (02 UNIDS) S/. 392,80
CANAL DE CONDUCCION AL DESARENADOR Y REBOSE (02 UNIDS) S/. 2.368,79
CAMARA DE CARGA Y DESARENADOR (02 UNIDS) S/. 7.131,31
RED DE DISTRIBUCION 16,236M.L. S/. 135.105,08
HIDRANTES 157 UNIDS. S/. 52.337,34
CAJA DE CONTROL (22 UNIDS.) S/. 13.108,80
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (29 UND) S/. 18.685,59
MODULO DE RIEGO POR ASPERSION (04 UNISD.) S/. 51.574,60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS S/. 350,00
JUNTAS DE DILATACION S/. 450,00
IMPACTO AMBIENTAL S/. 900,00
GESTION Y PRODUCCION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO S/. 1.600,00
CONSTRUCCION DE RESERVORIO 3456m3 S/. 124.585,50
COSTO DIRECTO S/. 408.589,80
GASTOS GENERALES 40.858,98
EXPEDIENTE TECNICO 20.429,49
SUPERVISION 12.257,69
GASTOS DE LIQUIDACION 8.171,80
TOTAL S/. 490.307,77
Fuente: Elaboracin equipo tcnico

CUADRO N 19-B
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION PARCIAL
TOMA LATERAL TIPO 01 EN CANAL (02 UNIDS) S/. 311,10

CANAL DE CONDUCCION AL DESARENADOR Y REBOSE (02 UNIDS) S/. 1.876,08


CAMARA DE CARGA Y DESARENADOR (02 UNIDS) S/. 5.633,73
RED DE DISTRIBUCION 16,236M.L. S/. 91.871,45
HIDRANTES 157 UNIDS. S/. 43.958,13
CAJA DE CONTROL (22 UNIDS.) S/. 10.382,17
CAJA DE VALVULAS DE PURGA (29 UND) S/. 12.145,63
MODULO DE RIEGO POR ASPERSION (04 UNISD.) S/. 25.271,55
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS S/. 292,25
JUNTAS DE DILATACION S/. 375,75
IMPACTO AMBIENTAL S/. 817,20
GESTION Y PRODUCCION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO S/. 1.449,52
CONSTRUCCION DE RESERVORIO 3456m3 S/. 98.671,72
COSTO DIRECTO S/. 293.056,29
GASTOS GENERALES S/. 37.140,81
EXPEDIENTE TECNICO S/. 18.570,41
SUPERVISION S/. 11.142,24
GASTOS DE LIQUIDACION S/. 7.428,16
TOTAL S/. 367.337,92
Fuente: Elaboracin equipo tcnico

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. Ing. Wilder Montesinos Pg. N 1


Alvarez.
3.5.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Costos de mantenimiento
El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos
climticos de la zona (lluvias, vientos, etc.), producirn desgastes y
deterioros del mismo que sern necesarios reparar unos eventualmente y
otros permanentemente, la conservacin a realizar tendr como objetivo
mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego.

El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser


esencial para la conservacin del sistema y muy espacialmente en
pocas de lluvia.

La operacin, mantenimiento del sistema de riego debe programarse


adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de este durante
su vida til.

Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto en el futuro


estarn a cargo de la Junta de Usuarios, los costos, a precios de
mercado y a precios sociales, estimados se presentan en los siguientes
cuadros que tenemos a continuacin:
CUADRO N 1-A
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y GESTION DEL SISTEMA DE AGUA - AO

PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO


OBRA:

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. P.PARC. P-TOTAL


01.00.00 OPERACIN

01.01.00 OPERARIO das 50,00 10,00 500,00 500,00

02.00.00 MANTENIMIENTO

02.01.00 Equipo GLB. 1,00 40,00 40,00

02.02.00 Insumos GLB. 1,00 82,00 82,00


02.03.00 Servicios GLB. 1,00 0,00 -
02.04.00 Otros materiales GLB.
02.05.00 Pago el Distrito de Riego GLB. 1,00 0,00 - COSTO 122,00

DIRECTO 622,00

GASTOS DE GESTION (0%) -

TOTAL PRESUPUESTO S/. 622,00


Fuente: Elaboracin equipo tcnico

CUADRO N 1-B
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y GESTION DEL SISTEMA DE AGUA - AO

PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO


OBRA:

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. P.PARC. P-TOTAL


01.00.00 OPERACIN

01.01.00 OPERARIO das 50,00 8,41 420,60 420,60

02.00.00 MANTENIMIENTO

02.01.00 Equipo GLB. 1,00 33,60 33,60

02.02.00 Insumos GLB. 1,00 68,88 68,88


02.03.00 Servicios GLB. 1,00 0,00 -
02.04.00 Otros materiales GLB.
02.05.00 Pago el Distrito de Riego GLB. 1,00 0,00 - COSTO 102,48

DIRECTO 523,08

GASTOS DE GESTION (0%) -

TOTAL PRESUPUESTO S/. 523,08


Fuente: Elaboracin equipo tcnico
CUADRO N2-A
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y GESTION DEL SISTEMA DE AGUA - AO

PRECIOS PRIVADOS ALT. 01 - 02


OBRA:

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. P.PARC. P-TOTAL


01.00.00 OPERACIN

01.01.00 OPERARIO das 50,00 15,00 750,00 750,00

02.00.00 MANTENIMIENTO

02.01.00 Equipo GLB. 1,00 120,00 120,00

02.02.00 Insumos GLB. 1,00 250,00 250,00

02.03.00 Servicios GLB. 1,00 550,00 550,00

02.04.00 Otros materiales GLB. 1,00 270,00 270,00

02.05.00 Pago el Distrito de Riego GLB. 1,00 160,00 160,00 1.350,00


2.100,00
COSTO DIRECTO
-
GASTOS DE GESTION (0%)
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2.100,00
Fuente: Elaboracin equipo tcnico

CUADRO N 2-B
COSTOS DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y GESTION DEL SISTEMA DE AGUA - AO

:PRECIOS PRIVADOS ALT. 01 - 02


OBRA

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. P.UNIT. P.PARC. P-TOTAL


01.00.00 OPERACIN
01.01.00 OPERARIO das 50,00 11,83 591,68 591,68

02.00.00 MANTENIMIENTO
02.01.00 Equipo GLB. 1,00 100,80 100,80
02.02.00 Insumos GLB. 1,00 210,00 210,00
02.03.00 Servicios GLB. 1,00 500,50 500,50
02.04.00 Otros materiales GLB. 1,00 226,80 226,80
02.05.00 Pago el Distrito de Riego GLB. 1,00 134,40 134,40 1.172,50
1.764,18
COSTO DIRECTO
-
GASTOS DE GESTION (0%)
TOTAL PRESUPUESTO S/. 1.764,18
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
La variacin en los costos de operacin y mantenimiento, entre la
situacin sin proyecto y la situacin con proyecto, est argumentada
bsicamente porque en situacin con proyecto, se tendr que hacerse
cargo de la nueva infraestructura construida con el proyecto, a fin de
asegurar los costos de operacin y mantenimiento.

Costos Incrementales
Es la diferencia entra la situacin con proyecto menos la situacin sin
proyecto. Por lo tanto para el presente estudio corresponde a los costos
de la situacin con proyecto, diferenciada de la situacin sin proyecto y la
situacin con proyecto, conforme se puede apreciar en los siguientes
cuadros:

CUADRO N 22
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS.
COSTO DEL PROYECTO
AOS

INVERSIONES DEL ESTADO USUARIOS USUARIOS


EXPED. INVERSION ACCIONES ACCIONES O & M SIN O & M CON
PROYECTO PROYECTO
TECNICO OBRAS G.P.S.R. (*) MITIGAC.
0 14.200 324.104,95 1.600 900 340.805,17
1 622 2100 1478
2 622 2.100,00 1478
3 622 2.100,00 1478
4 622 2.100,00 1478
5 622 2.100,00 1478
6 622 2.100,00 1478
7 622 2.100,00 1478
8 622 2.100,00 1478
9 622 2.100,00 1478
10 622 2.100,00 1478
TOTAL 14.200 324.104,95 1.600 900 21.000,00
Fuente: Elaboracin propia. 355.585,17
CUADRO N 23
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.
COSTO DEL PROYECTO (*)
INVERSION DEL ESTADO USUARIOS USUARIOS
AOS

EXPED. INVER. ACCIONES ACCIONES O & M SIN O & M CON INCREMENTAL


PROYECTO PROYECTO
TECNICO OBRAS G.P.S.R. (*) MITIGACION
0 12907,996 230.842 1.450 817 0,00 246.016,56
1 523 1.764,18 1.241,10
2 523,08 1.764,18 1.241,10
3 523,08 1.764,18 1.241,10
4 523,08 1.764,18 1.241,10
5 523,08 1.764,18 1.241,10
6 523,08 1.764,18 1.241,10
7 523,08 1.764,18 1.241,10
8 523,08 1.764,18 1.241,10
9 523,08 1.764,18 1.241,10
10 523,08 1.764,18 1.241,10
TOTAL 0,00 0,00 0 0 17.642 12.410,95
Fuente: Elaboracin propia.
3.6 BENEFICIOS

3.6.1 BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos.

3.6.1 Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto

Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base


del valor bruto de produccin agrcola de los principales productos. Se ha
aplicado los costos de produccin y el rendimiento de los cultivos
actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto
optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el clculo del VBP,
se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.

CUADRO N 24

VALOR BRUTO DEL PRODUCTO

PRIMERA CAMPAA
Rend. X Prec. Porcentaje destino al
Cdula de Cultivo N Has. Has. Venta * mercado VBP 1
Papa 68,00 11,00 0,32 0,40 95744,0
0
Cebada 1,00 0,45 0,90 0,35 141,75
Otros 1,00 0,45 1,20 0,35 189,00
rea total cultivada 70,00
Intensidad por campaa 1.0
V. B. T. 1.75
Fuente: Elaboracin propia
* Se considera el precio de cosecha
** Se considera el precio de mercado
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
CUADRO N 25
VALOR BRUTO DEL PRODUCTO

SEGUNDA CAMPAA
N Rend. X Prec. Venta Porcentaje destino
Cdula de Cultivo Has. Has. ** al mercado VBP 2
Papa 67,00 11,00 0,32 0,50
117920,00
Cebada 1,50 0,45 0,45 0,50 101,25
Otros 1,50 0,45 0,45 0,50 101,25
Area total cultivada 70,00 14,00
Intensidad por campaa
V. B. T. 1.75
Fuente: Elaboracin propia
* Se considera el precio de
cosecha
** Se considera el precio de
mercado
Fuente: Elaboracin equipo tcnico

CUADRO N 26

TOTAL VALOR BRUTO DEL PRODUCTO

Cdula de Cultivo TOTAL


Papa
213664
Cebada 243,
Otros 290,
Area total cultivada
Intensidad por campaa
V. B. T.
214197
Fuente: Elaboracin propia
* Se considera el precio de cosecha
** Se considera el precio de
mercado
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
CUADRO N 27
COSTOS DE PRODUCCIN

SIN PROYECTO CON PROYECTO


Cdula de Cultivo N Has. Costo x Ha Total N Has. Costo x Ha Total
Papa 68,00 1800 67,00 2100 140700
122400
Cebada 1,00 1600 1600 1,50 1800 2700
Otros 1,00 1600 1600 1,50 1800 2700
Total 70,00 125600 70,00 146100
Fuente: Elaboracin equipo tcnico

3.6.2 BENEFICIOS INCREMENTALES

El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso


adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha
del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria
con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria
Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la
Produccin. Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin
proyecto y con proyecto, se determinan primero los costos de
produccin cuya informacin se encuentra en los cuadros del tem
anterior.

3.7 EVALUACION

El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se


expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad mediante la
metodologa Costo/Beneficio, cuyos indicadores son el TIR y VAN a
precios de mercado y a precios sociales, tanta a precios privados como
a precios sociales, se pueden apreciar en los siguientes cuadros:
PROYECTO DE INVERIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE
PAUCARPATA

CUADRO N 28
EVALUACION ECONOMICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA A PRECIOS PRIVADOS
COSTO DEL PROYECTO
USUARI USUARIO INGRESOS
INVERSIONES DEL ESTADO POR USO
AOS

OS S BENEFICIO
DE AGUA
INVERSION ACCIONES ACCIONES O&M O&M TOTAL VALOR BRUTO COSTO DE NETO
EXPED.
SIN CON PRODUCCION PRODUCCION BENEFICIOS
PROYE PROYECT AGRICOL INCREME
TECNICO
OBRAS G.P.S.R. (*) MITIGAC. CTO O (S/.) AGRICOLA TOTAL A TOTAL TOTAL N.
0 14.200 324.104,95 1.600 900 340.805,17 0 24.564 24.564 22.546 22.546 2.018 0 -340.805

1 622 2100 1478 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 68.179

2 622 2.100,00 1478 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.701

3 622 2.100,00 1478 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.701

4 622 2.100,00 1478 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.701

5 622 2.100,00 1478 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.701

6 622 2.100,00 1478 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.701

7 622 2.100,00 1478 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.701

8 622 2.100,00 1478 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.701

9 622 2.100,00 1478 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.701

10 622 2.100,00 1478 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.701
1.483.54
TOTAL 14.200 324.104,95 1.600 900 21.000,00 21.000 2.166.537 2.166.537 1.483.546 6 703.991 681.793 327.685
355.585,17
(*) Las acciones de GPSR (Gestin y Produccin en los Sistemas de Riego), estan referidas a los procesos de capacitacin a los usuarios.
La Operacin y mantenimiento, es de responsabilidad de los usuarios en el horizonte del proyecto. TIR = 14,63%
Los datos consignados en la fila del ao cero corresponden a situacin sin proyecto.
Los clculos para la obtencion de los ingresos de agua se detallan en el cuadro de costos de OM&Gestin. VAN = S 53.346
Fuente: Elaboracin propia.

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. Ing. Wilder Montesinos Pg. N 1


Alvarez.
CUADRO N 29

EVALUACION ECONOMICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

COSTO DEL PROYECTO (*)


INGRESO
INVERSION DEL ESTADO USUARIOS USUARIOS
AOS

POR USO
INVER. ACCIONES ACCIONES O & M SIN O & M CON TOTAL DE AGUA VALOR BRUTO COSTO DE
EXPED. BENEFICIO
PROYECTO PROYECTO (S/.) PRODUCCION PRODUCCION BENEFICIOS
NETO
TECNICO OBRAS G.P.S.R. (*) MITIGACION AGRICOLA TOTAL AGRICOLA TOTAL TOTAL INCREME.

0 12907,996 230.842 1.450 817 0,00 246.016,56 24.564 24.564 22.546 22.546 2.018 0 -246.017

1 523 1.764,18 1.241,10 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.938

2 523,08 1.764,18 1.241,10 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.938

3 523,08 1.764,18 1.241,10 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.938

4 523,08 1.764,18 1.241,10 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.938

5 523,08 1.764,18 1.241,10 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.938

6 523,08 1.764,18 1.241,10 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.938

7 523,08 1.764,18 1.241,10 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.938

8 523,08 1.764,18 1.241,10 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.938

9 523,08 1.764,18 1.241,10 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.938

10 523,08 1.764,18 1.241,10 2.100,00 214.197 214.197 146.100 146.100 70.197 68.179 66.938
TOTAL 0,00 0,00 0 0 17.642 12.410,95 21.000 2.166.537 2.141.973 1.483.546 1.461.000 701.973 681.793 669.382

(*) Las acciones de GPSR (Gestin y Produccin en los Sistemas de Riego), estan referidas a los procesos de capacitacin a los usuarios.

La Operacin y mantenimiento, es de responsabilidad de los usuarios en el horizonte del proyecto. TIR = 24,06%
Los datos consignados en la fila del ao cero corresponden a situacin sin proyecto.
Fuente: Elaboracin propia. VAN = S 148.198

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. Ing. Wilder Montesinos Pg. N 1


Alvarez.
PROYECTO DE INVERIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE
PAUCARPATA

Del desarrollo de los cuadros, se tiene que a precios privados, se estima


una inversin de S/. 340,805.17, y los indicadores que presenta esta
alternativa es una Tasa Interna de Retorno del 14.63% y un Valor Actual
Neto de S/. 53,346.

Para el caso de la alternativa seleccionada a precios sociales, se estima


una inversin de S/. 246,016.56, y los indicadores que presenta esta
alternativa es una Tasa Interna de Retorno del 24.06% y un Valor Actual
Neto de S/. 148,198.00, conforme se precia en forma resumida en el
siguiente cuadro:

CUADRO N 30

ALT. SELECCIONADA P.P. ALT. SELECCIONADA P.S.


INVERSION TIR VAN INVERSION TIR VAN
340,805.17 14,63% S/. 53.346 246,016.56 24,06% S/. 148.1
Fuente: Elaboracin propia.

3.8 Anlisis de sostenibilidad.

La Municipalidad Distrital de Abancay cuenta con capacidad tcnica,


logstica y experiencia que permite ejecutar el PIP indicado sin mayores
problemas.

Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la junta de


regantes de la Comunidad Illanya, quienes ser el ente responsable de
las gestiones para la operacin, mantenimiento para lo cual se ha
planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. Ing. Wilder Montesinos Pg. N 1


Alvarez.
en la etapa de consolidacin y de la misma manera tendr asistencia
tcnica durante la vida del proyecto.

Los costos de operacin, mantenimiento sern cubiertos por la junta de


usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego.

3.9 Impacto ambiental.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

a. Etapa de Planificacin

Contratacin de mano de obra.


Identificacin de canteras y botadores movilizacin de equipos y
maquinarias.

b. Etapa de construccin

Construccin y operacin de campamento.


Corte y excavacin en material comn.
Remocin de derrumbes
Extraccin de material de cantera.
Transporte de agregados.
Construccin de obras de arte.
Revestimiento de canal.
Operacin y mantenimiento de maquinarias.
c. Etapa de operacin y mantenimiento

Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y


mantenimiento del sistema de riego, as como la distribucin de agua
en las parcelas, las actividades:

Remocin de derrumbes
Limpieza de obras de arte
Distribucin de aguas para riego

Descripcin de los principales impactos ambientales

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar


asociada bsicamente a la construccin del canal y en menor medida
se presenta en las canteras y en la construccin de la bocatoma y
otras obras menores, en el acpite siguiente se describen los
principales impactos ambientales identificados.

Etapa de planificacin

Impactos positivos

- Expectativa de Generacin de Empleo

Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas


entre la poblacin local, otra fuente de generacin de empleo
temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas
en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el
expendio de alimentos y bebidas, entre otros.
Etapa de Construccin

Impactos negativos

- Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin

Los habitantes de los poblados, podrn ver perturbada su


tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecucin, los
equipos y maquinarias empleados generarn ruidos y vibraciones,
adems el movimiento de tierras causaran problemas respiratorios,
oculares y alrgicos.

- Posible contaminacin de los suelos

Probable afectacin de la calidad edfica y de la vegetacin


circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de
lubricantes, combustibles y grasas de vehculos, maquinarias y
equipos, esta situacin se presenta latente en la zona de trabajo, sin
embargo por experiencia los problemas de contaminacin de suelos
ocurren principalmente en los patios de mquinas, depsitos de
cemento y zonas sealadas, del mismo modo durante el proceso de
desmantelamiento del campamento, pueden queda r pisos de
concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros
contaminantes en alrededores, cabe aclara que no ser de carcter
permanente.

- Posible contaminacin de los cursos de agua


La probable afectacin de la calidad de las aguas est referida a la
extraccin inadecuada de materiales de cantera, movimiento de
tierras y a la construccin de las obras de arte para el cruce de
quebradas, estos trabajos podrn incrementar los niveles turbidez
y/o slidos en suspensin del rio de Illanya, pudiendo afectar la
fauna ictiolgica.
- Posible alteracin de la cobertura vegetal por desbroce
Se prev en esta etapa, una prdida progresiva de la vegetacin
silvestre de la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y
desbroce para la construccin de la bocatoma y canal principal,
acondicionamiento de canteras y caminos de acceso a la zona, as
como de las excavaciones de zanjas para la instalacin de tuberas
de la lneas de aduccin, conduccin y distribucin.

- Alteraciones del paisaje.


Durante esta poca el paisaje actual presentara cambios debido a la
eliminacin de la cobertura vegetal para la construccin de la
bocatoma e instalacin de tuberas, acondicionamiento de canteras y
caminos de acceso.

Etapa de operacin y mantenimiento

Impactos positivos

- Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local

La poblacin beneficiaria est dedicada bsicamente a la actividad


agrcola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a
la escasa disponibilidad del recurso hdrico, es all donde la
construccin del sistema de riego permitir y el abastecimiento de
agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el
incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la
mejora del nivel de vida de la poblacin.
- Revalorizacin del suelo de uso agrcola

Al contar con agua para riego, el valor econmico de los terrenos


agrcolas se incrementar. Este efecto es importante, porq ue los
agricultores tendrn la posibilidad de acceder a mayores
oportunidades de inversin, crditos bancarios y asistencia tcnica.

Medidas preventivas y/o correctivas

Las medidas preventivas y/o correctivas, tiene como objetivo evitar o


mitigar los impactos negativos a niveles a niveles aceptables en el
rea de influencia del proyecto. Soslayando que los efectos o
impacto con la naturaleza con la ejecucin del PIP, no son de
ndole permanente.

A fin de evitar los posibles conflictos sociales por afectacin de


parcelas agrcolas se han de tomar las siguientes medidas:

Previo al inicio de las obras de construccin del canal principal, en


coordinacin con los usuarios, se informar a los proletarios de las
parcelas afectadas, sobre la ejecucin de obras en el lugar, de tal
modo que se busque los mecanismos de dialogo, para lograr
acuerdos satisfactorios entre ambas partes.

Se ha de mantener permanentemente informada a las autoridades


locales y poblacin en general, respecto a las diferentes
actividades a realizarse, la cual debe ser clara y accesible y
actualizada.
b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe
la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares
donde se trabajar, por lo que es necesario adoptar las medidas
siguientes:

Se recomienda el humedecimiento diario de todas las reas de


trabajo para evitar la diseminacin de partculas de polvo.

Los agregados antes de transportar deberan ser humedecidos para


evitar su dispersin

c. Para evitar posible contaminacin de suelos, se deber


considerar las siguientes medidas

Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que


incluya el recojo de basura y su traslado en un relleno sanitario.

En los campamentos se instalaran sistemas para el manejo y


disposicin de grasas y aceites, para lo cual se contar con
recipientes hermticos para la disposicin de residuos de aceites y
lubricantes, los cuales se dispondrn en lugares adecuados para su
posterior eliminacin.

Si existiera derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de


inmediato se realizara acciones de limpieza y se depositara en el
rea seleccionada para la disposicin del material excedente.

Se considerar la posibilidad de donar las instalaciones del


campamento a la comunidad, de lo contrario se proceder a
desmantelar el campamento.
d. Rara evitar la posible contaminacin de los cursos del agua se
debe considerar las siguientes medidas:

Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe


desviar el curso de agua, mediante estructuras hidrulicas
provisionales, con lo que se evitar la generacin de turbidez en las
aguas, que podra afectar a la flora y fauna acutica del riachuelo
Tigrillo.

Se prohibir el lavado de vehculos, maquinarias y equipos en los


cursos del agua para este fin se construirn reas para el lavado y
mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos
impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de
grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar
directamente o por efectos de escorrenta los cursos de agua.

3.9 Seleccin de alternativas.


Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona
de influencia es la alternativa 1, esta alternativa posibilitar la irrigacin
de 70 hectreas, en forma eficiente.

Alternativa 01
La alternativa estar compuesta de dos componentes:

A. Infraestructura
Construccin de un sistema de riego presurizado por aspersin, para un
caudal de 40.0 lts/seg. y un rea de 50 has. El rea a irrigar ser con las
aguas provenientes del riachuelo Tigre. La dotacin del agua ser a flujo
continuo, el sistema comprender la construccin de 2 tomas laterales en
el canal existente, 12 metros lineales de canal del principal a las cmaras
de carga, 2 cmaras de carga 11301 metros lineales de red de
distribuciones de dimetro de 4,3,2 y 1 11/2. Construccin de 157
hidrantes, 23 vlvulas de control, 29 vlvulas de pulga y 85 mdulos de
riego parcelario.
Se formalizara el comit de riego ante la Administracin Tcnica de
Riego, para garantizar la operacin y mantenimiento, igualmente se
realizara la capacitacin de los usuarios en prcticas de riego parcelario
por aspersin y en prcticas de conservacin de suelos y produccin
agropecuaria.

B. Capacitacin

Operacin y mantenimiento.

Se realizar, mediante personal especializado, la capacitacin en


operacin y mantenimiento del sistema de irrigacin a la junta de
regantes de la Comunidad Campesina de Paucarpata, esto con fin de
asegurar la sostenibilidad del Proyecto. Los costos estimados para esta
actividad de operacin y mantenimiento es de S/. 1,764 en forma anual,
lo cual implica una cuota de S/. 30 por ao por hectrea beneficiada con
el proyecto. En los anexos se tiene la copia del acta en la cual se
comprometen en abonar dicha suma de dinero como cuota anual.

Capacitacin en tcnicas de cultivo.


Se realizar, charlas y escuela de campo los siguientes temas:

Capacitacin y asistencia tcnica en manejo de plagas y


enfermedades
Asistencia tcnica a los agricultores

Capacitaciones bajo la modalidad de ECAs en control de plagas y


enfermedades del cultivo.

Capacitacin y asistencia tcnica en manejo agronmico y post


cosecha

Asistencia tcnica a los agricultores en el manejo de postcosecha.

Cursos de capacitacin Bajo la Modalidad de ECAs en Manejo


agronmico por cedula de cultivo.

Cursos de capacitacin en cosecha de los productos.

Cursos de capacitacin en postcosecha (seleccin, clasificacin, y


otros)

Capacitacin para la consolidacin y fortalecimiento de las


organizaciones.

Capacitacin en organizacin y fortalecimiento.


Capacitacin en autoestima y liderazgo.
Capitacin en organizacin, criterios de seleccin e identificacin de
lderes.
Organizar a los productores agropecuarios, con perfil empresarial.
Promocin y difusin a travs de mesas de negociacin

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. Ing. Wilder Montesinos Pg. N 1


Alvarez.
Intercambio de experiencias (01 pasantas), visita a organizaciones
productoras de productos planteados en la cdula de cultivo.

Capacitacin en cadenas productivas

Con fin de lograr la adecuada articulacin luego de mejorar la


produccin, es muy necesaria la capacitacin en la fase ex post
produccin, es as que se plantea los siguientes eventos para completar
la cadena productiva:

Difusin de informacin tcnica y de mercados para La gestin


comercial.

Canalizar informacin en cuanto a precios, oferta, demanda

Diseo de Plan de Negocios

El plan de negocios es una herramienta de trabajo, que rene en un


documento toda la informacin necesaria para evaluar un negocio
propiamente dicho y los lineamientos generales para ponerlo en marcha,
evaluar el desempeo del negocio en marcha; aprovechar su
asociatividad para una mejor oferta al mercado; guiar la puesta en
marcha del emprendimiento o negocio.
La modalidad de los servicios del plan de negocio ser:

Asesora y consultora. Este servicio ser prestado por una persona


calificada en la identificacin e investigacin de problemas relacionados
con polticas de organizacin; comercializacin y marketing;
recomendacin de medidas apropiadas y prestacin de asistencia en la
aplicacin de dichas recomendaciones.

Comercializacin y Mercadeo
La comercializacin al encontrarse estrechamente relacionado con la
cuestin de mercado, requiere un conocimiento profundo de los
diferentes nichos de mercado y las diferentes estrategias a seguir para
poder vender el producto, alcanzar los objetivos trazados que permitan
llegar de una manera adecuada al mercado y satisfacer las necesidades
de los consumidores. Abarca un sinnmero de actividades desde el
estudio de mercado para la determinacin del producto o servicio a
ofrecer, control de calidad, distribucin, precio, ventas, promocin,
publicidad.
Se realizaran 01 Curso taller en comercializacin durante los tres
primeros meses, para el desarrollo de los cursos de capacitacin, que les
permita a las familias campesinas, a conocer adquirir capacidades para
realizar las labores comerciales.

Posteriormente, se ejecutar un taller de evaluacin por cuenca a travs


de un Especialista en Monitoreo y Evaluacin que permita hacer un
anlisis cualitativo sobre las bondades, dificultades y en lo posible los
factores limitantes, inherentes a las tcnicas de gestin comercial que
aplican los productores beneficiarios y que pudieran incurrir durante el
desarrollo del proyecto.

Difusin de informacin tcnica y de mercados para la gestin


comercial.
El desarrollo de informacin de comercializacin, hace que el productor
este informado constantemente en cuanto a mercados, compradores,
precios, oferta del producto, demanda del producto y otros,
permanentemente en las zonas productivas y el enlace entre los
vendedores y los productores y el encargado del control de calidad de las
condiciones de entrega y comercializacin del producto.

Capacitacin en adiestramiento para darle valor agregado al


producto
Capacitaciones sobre el valor agregado del producto, en procesamiento
y transformacin.
PROYECTO DE INVERIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE
PAUCARPATA

CUADRO N 31

3.10 PLAN DE IMPLEMENTACIN


ETAPAS
PRE
OPERATIVA OPERATIVA
2 1 AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO MONTO DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE MESES SEMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Ampliacin y Mejora. de sistema de Riego.
1. Expediente Tcnico 14.200,22 Elaboracin del expediente tcnico.
2. Construccin sistema de
irrigacin. 284.004,30
Toma Lateral 392,80 Empalme al sistema existente

Canal de conduccin a desarenador 2.368,79


* Construccin de una lnea de
Camara de carga y desarenador 7.131,31 aduccin.

Red de Distribucin 135.105,08


*Construccin de valvulas de control y
Hidrantes 157 unids. 52.337,34 de purga.

Caja de control 22 unids. 13.108,80


Caja de valculas de purga 18.685,59
Mdulos de riego por aspersin 51.574,60
Panel informativo y placa recordatoria 800,00
Gestin y produccin en los sistemas de riego 1.600,00 Implementacin de GPSR
Implementacin de medidas de
Medidas de mitigacion 900,00 mitigacion
COSTO DIRECTO Administracin de la ejecucin de la
284.004,30 obra.
GASTOS GENERALES 28.400,43 Administracin de la ejecucin de la
obra.
EXPEDIENTE TECNICO 14.200,22 Elaboracin del expediente tecnixo
SUPERVISION 8.520,13
GASTOS DE LIQUIDACION 5.680,09 Supervisin de la ejecucin de la obra.

B. Operacin y Mantenimiento Operacin y mantenimiento.


Operacin Junta de Regantes 1100,00
Mantenimiento Junta de Regantes 1.000,00
Fuente: Elaboracin propia.

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. GILBERTO FLORES JURO Pg. N 74


PROYECTO DE INVERIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE
PAUCARPATA

3.11 Organizacin y gestin.

El canal de irrigacin de la Comunidad Illanya. ser


administrado por el Comit de Regantes de la Comunidad, quienes sern
los encargados de la Operacin y Mantenimiento de los servicios durante
la etapa de operacin. Se conforma la junta directiva del comit de
usuarios quienes estarn a cargo de la organizacin y gestin de la tarifa
por el uso del agua para la debida operacin y mantenimiento.

Unidad Formuladora de proyectos SNIP GILBERTO FLORES JURO. Pg. N 75


PROYECTO DE INVERIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE
PAUCARPATA

3.12 MATRIZ DE MARCO LGICO CUADRO N 32


Resumen de
Indicadores Medios de Verif. Supuestos
objetivos
FIN Mejorar los niveles socioeconmicos
de las familias de la C. Illanya
El 90% de las familias han experimentado una mejora de sus niveles de vida a la maduracin
del proyecto.
* Informes de seguimiento de GPSR * Poblacin beneficiada satisface
necesidades bsicas alimenticias.
sus

Incremento de los ingresos El 90% de los agricultores han incrementado 1,75 veces sus rendimientos al 1 ao de puesta * Informe de seguimiento del proyecto. * Existe demanda de los productos agrcolas en
PROPOSITO

econmicos familiares en marcha del proyecto y la produccin en 1,65 veces respecto a la situacin sin proyecto * Informe de los beneficiarios el mercado local y regional.
del proyecto.
* Reporte de evaluacin de GPSR.

1. Eficiencias de conduccin, Las eficiencias de conduccin y distribucin se han incrementado al 100% y las eficiencias * Reporte de evaluacin de GPSR. * Los agricultores beneficiarios han adoptado la
COMPONENTES

distribucin y aplicacin de aplicacin al 100% logrando una eficiencia global del 75% mediante el riego por aspersin * Evaluacin anual de POA. tecnologa del riego por aspersin.
son incrementadas al 2 ao de operacin del sistema de riego * Verificacin en visitas de campo. * La totalidad de las reas proyectadas estn bajo
2. La seguridad de agua incrementa Al ao de plena maduracin se ha logrado generalizar el uso de un paquete tecnolgico uso * Reporte de evaluacin de GPSR. el sistema de riego por aspersin.
las inversiones en agricultura y del de compost, mejorado con niveles de 40-20-10 de N,P,K productos fitosanitarios en un 80% * Informes tcnicos mensuales * Los beneficiarios han internalizado las ventajas
valor de la produccin por mejora de los agricultores y uso intensivo del agua de riego. * Reportes de verificaciones de campo de las prcticas agrcolas adecuadas y lo estn
del paquete tecnolgico y riego. * El 90% de las 26 familias (24 mujeres) y nios han adquirido habilidades para el de las parcelas intervenidas. aplicando masivamente.
3.- Est garantizada la autogestin y riego * Resultados de concursos. * Existen lderes campesinos que estn replicando
sostenibilidad del sistema del riego parcelario con riego por aspersin. * Reportes de verificaciones de campo. prcticas de reparacin de sistemas de riego
4. Se est utilizando tcnicas adecuadas * El 90% de las familias han adquirido conocimiento para el manejo adecuado del agua, suelos, * Reportes de verificaciones de campo
de riego a las condiciones de los cultivos e insumos agrcolas.
suelos para evitar riesgos de erosin * El 85% de las familias campesinas practican labores de conservacin de suelos haciendo
uso
racional de los sistemas de aspersin para riego parcelario y ha desaparecido el riesgo de
1. Ampliacin y Mejoramiento del *erosin de concluido
Un Perfil los suelos.y con certificado de viabilidad por la OPI de la M.P. de Quispicancahi. * Cuaderno de Obra. * La Municipalidad distrital de Cusipata y/o el G.
ACTIVIDADES

sistema de riego por aspersin. * Estudio de Expediente tcnico concluido y aprobado por la Municipalidad Distrital de Cusipata. * Informes tcnicos mensuales de R. o FONCODES asignan los recursos
2. Ejecucin de un Plan de capacitacin * Se ha aprobado el presupuesto del proyecto en la Municipalidad y/o se ha conseguido el ejecucin. financieros para la ejecucin del Sistema de
a usuarios mediante cursos, co- financiamiento. * Informe final de ejecucin de las obras. riego por aspersin.
pasantas, y concursos de riego * La ejecucin fsica del proyecto se han concluido en 6 meses. * Liquidacin fsico financiera de las obras * Las instituciones locales y regionales alientan
3. Apoyo a la formacin y * Se ha ejecutado cursos de capacitacin con asistencia del 85%. ejecutadas. la ejecucin del proyecto.
fortalecimiento de la * Se ha ejecutado talleres con participacin del 85% de usuarios. * Plan de capacitacin * Los beneficiarios participan activamente en la
organizacin de riego, toma * Se ha desarrollado intercambios de experiencia a zonas similares. * Informes tcnicos mensuales. ejecucin del proyecto y asignan recursos para
de acuerdos y su debido * El comit de regantes cuenta con la documentacin institucional que formaliza su * Planillas de participantes. implementar la gestin del sistema de riego.
cumplimiento, para la distribucin situacin legal en la ADTR al 1 ao de concluida la obra. * Resoluciones de la ADTR. * Otras instituciones del sector agropecuario
del agua y mantenimiento de las * Instalacin de 02 tomas laterales S/. 392.00 * Reportes de seguimiento y apoyan a implementar eventos de capacitacin.
obras * Instalacin de red de distribucin (16,213 m.l.) S/. 113,105.00 acompaamiento. * La poltica de la institucin contina
* Reporte de monitoreo y evaluacin en promoviendo la capacitacin,
* Mdulo de riego por aspersin (04 unids.) S/. 51,517.00.
campo. acompaamiento y transferencia tecnolgica.
* Impacto ambiental S/. 900.00
* Gestin y produccin en los Sistema de Riego S/. 1,600.00 * Entrevista a los usuarios.
* Resultado de los concursos de sistemas
de riego
Fuente: Elaboracin propia.

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. GILBERTO FLORES JURO Pg. N 76


IV. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. GILBERTO FLORES JURO Pg. N 1


IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES.

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y


del impacto ambiental, as como la sostenibilidad anteriormente
descritos, se concluye que el PIP CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
RIEGO POR ASPERCION DE LA COMUNIDAD DE ILLANYA es viable. Tal
como muestra los indicadores de la alternativa seleccionada
en el
cuadro siguiente:

ALT. SELECCIONADA P.P. ALT. SELECCIONADA P.S.


INVERSION TIR VAN INVERSION TIR VAN
340,805.17 14,63% S/. 53.346 246,016.56 24,06% S/. 148.

El presupuesto del proyecto seleccionado es S/. 340,805.17 A


precios privados.
El servicio que proveer el proyecto es la de dotar de agua para el
riego de 50.00 has, de las cuales el 100% corresponde a terrenos a
incorporar.
La Municipalidad Distrital de ABANCAY, como institucin del
estado con presencia en los lugares de su mbito, est contribuyendo
decididamente a crear confianza y esperanza en la poblacin rural,
logrando de alguna manera que el productor del campo no migre a las
ciudades y que se d produciendo su tierra, para ello es necesario como
estrategia, ejecutar actividades como obras de infraestructura de riego,
viales, elctricas, y obras de infraestructura, social y econmica. Esta
consideracin permite dar la prioridad del caso a estos proyectos de
inversin pblica de bajos costos, de impacto inmediato en la poblacin y
sin riesgos para su ejecucin.

4.2 RECOMENDACIONES.

Se recomienda que la Oficina de Programacin de Inversiones de la


Municipalidad Provincial de Abancay, Viabilize el presente estudio de
Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil por que ha demostrado,
sostenibilidad, eficacia y rentabilidad y cumple con los lineamientos
establecidos en la Normatividad y Reglamento del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y adems de ser necesidad colectiva de la poblacin
de la Comunidad Illanya.
V. ANEXOS

Unidad Formuladora de proyectos SNIP. GILBERTO FLORES JURO Pg. N 1


PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01

PROYECTO:

PROPIETARIO:

SISTEMA N 1:

Item Descripcin Unid. Metrado Precio S/. Parcial S/. Parcial


01.00.00 TOMA LATERAL TIPO I EN CANAL (01 UNIDAD)
01.01.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO M2 0,48 1,50 0,72
01.02.00 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SUELTA M3 0,14 9,48 1,33
01.03.00 REFINE Y PERFILADO DE FONDO M2 0,48 1,02 0,49
01.04.00 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 0,05 6,44 0,32
01.05.00 ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE M3 0,72 8,24 5,93
01.06.00 CONCRETO PARA SOLADO M2 1,60 28,50 45,60
01.07.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,08 13,03 14,07
01.08.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (O. ARTE) M3 0,16 313,34 50,13
01.09.00 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 (O.ARTE) KG 10,00 4,44 44,40
TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES CEMENTO
01.10.00 M2 2,20 11,56 25,43
ARENA 1:5
01.11.00 COLOCACION DE COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA UND 1,00 51,34 51,34 239,77
CANAL DE CONDUCCION AL DESARENADOR Y
02.00.00
REBOSE (L=6.00ML)
02.01.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO M2 18,00 3,20 57,60
02.02.00 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SUELTA M3 2,43 9,48 23,04
02.03.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (O. ARTE) M3 2,43 313,34 761,42
02.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 12,60 17,97 226,42
02.05.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 9,00 6,44 57,96
02.06.00 JUNTAS DE DILATACION M 18,00 4,42 79,56 1.205,99
03.00.00 CAMARA DE CARGA Y DESARENADOR (01 UND)
03.00.01 ESTRUCTURA DE CAMARA DE CARGA
03.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 10,31 0,89 9,18
03.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 4,06 7,73 31,38
03.03.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (O. ARTE) M3 3,86 313,34 1.209,49
03.04.00 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 (C. CARGA) KG 105,68 4,55 480,84
03.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (C. CARGA) M2 21,51 11,68 251,24
TARRAJEO CON IMPERMEABLIZANTES MEZCLA 1:2, e=1.5
03.06.00 M2 9,14 13,93 127,32
cm
TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES CEMENTO
03.07.00 M2 13,22 11,56 152,82
ARENA 1:5
03.08.00 PINTURA EN SUPERFICIES EXTERIORES M2 14,56 4,64 67,56
03.09.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS (C. CARGA) UND 1,00 1.165,04 1.165,04
03.10.00 COLOCACION DE ACCESORIOS (C.CARGA) GLB 1,00 6,40 6,40
03.11.00 COMPUERTA DE FIERRO CON VOLANTE DE IZAJE UND 1,00 64,38 64,38 3.565,65
04.00.00 RED DE DISTRIBUCION (8,118.00 ML)
04.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M 8.118,00 0,49 3.977,82
04.02.00 EXCAVACION ZANJA T.S. A MANO TUB. 4" HASTA=1M M 8.118,00 2,06 16.723,08
REFINE DE ZANJA INCL.CAMA EN TERRENO NORMAL-
04.03.00 M 8.118,00 0,69 5.601,42
SEMIROCOSO
04.04.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M 8.118,00 0,79 6.413,22
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP DE 4"
04.05.00 M 1.475,00 18,77 27.685,75
C-7.5
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP DE 3"
04.06.00 M 368,00 11,11 4.088,48
C-7.5
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP DE 2"
04.07.00 M 3.807,00 5,58 21.243,06
C-7.5
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP DE 1
04.08.00 M 2.468,00 4,08 10.069,44
1/2" C-7.5
04.09.00 ACCESORIOS PVC 4" (RED DE DISTRIBUCION) GLB 1,00 262,15 262,15
04.10.00 ACCESORIOS PVC 3" (RED DE DISTRIBUCION) GLB 1,00 218,60 218,60
04.11.00 ACCESORIOS PVC 2" (RED DE DISTRIBUCION) GLB 1,00 119,60 119,60
04.12.00 ACCESORIOS PVC 1 1/2" (RED DE DISTRIBUCION) GLB 1,00 64,60 64,60
04.13.00 PRUEBA HIDRAULICA (TRAMOS) M 8.118,00 0,22 1.785,96 98.253,18
05.00.00 HIDRANTES (116 UND)
05.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 74,24 0,89 66,07
05.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 55,68 7,73 430,41
05.03.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (O. ARTE) M3 38,28 313,34 11.994,66
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 361,92 17,97 6.503,70
05.05.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS (HIDRANTE) GLB 1,00 12.761,00 12.761,00
05.06.00 COLOCACION DE ACCESORIOS (HIDRANTE) UND 116,00 6,40 742,40 32.498,24
06.00.00 CAJA DE VALVUL AS DE CONTROL (15 UND)
06.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 7,84 0,89 6,98
06.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 4,70 7,73 36,33
06.03.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (O. ARTE) M3 3,42 313,34 1.071,62
06.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 35,20 17,97 632,54
SUMINISTRO DE ACCESORIOS 4" (C. VALVULAS
06.05.00 UND 5,00 871,00 4.355,00
CONTROL)
SUMINISTRO DE ACCESORIOS 3" (C. VALVULAS
06.06.00 UND 1,00 493,00 493,00
CONTROL)
SUMINISTRO DE ACCESORIOS 2" (C. VALVULAS
06.07.00 UND 8,00 219,00 1.752,00
CONTROL)
SUMINISTRO DE ACCESORIOS 1 1/2" (C. VALVULAS
06.08.00 UND 2,00 165,00 330,00
CONTROL)
06.09.00 COLOCACION DE ACCESORIOS (C. VALVULA CONTROL) MOD 16,00 12,20 195,20 8.872,68
07.00.00 CAJA DE VALVUL AS DE PURGA (19 UND)
07.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 9,31 0,49 4,56
07.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 5,59 7,73 43,21
07.03.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (O. ARTE) M3 4,07 313,34 1.275,29
07.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 41,80 17,97 751,15
07.05.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS (C. VALVULA DE PURGA) GLB 19,00 106,50 2.023,50
07.06.00 COLOCACION DE ACCESORIOS (C. VALVULA PURGA) GLB 19,00 8,34 158,46 4.256,17
08.00.00 MODULO DE RIEGO POR ASPERSION
08.01.00 RED LATERAL 25mm (2 ASPERSORES) UND 60,00 606,76 36.405,60 36.405,60

09.00.00 PANELES INFORMATIVOS DE OBRA


09.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.50X1.40M UND 1,00 350,00 350,00 350,00
010.00.00 P L A CA RE CO RD A T O RI A

010.01.00 PLACA RECORDATORIA UND 1,00 450,00 450,00 450,00

COSTO DIRECTO SISTEMA 01 186.097,29


SISTEMA N 2:

Item Descripcin Unid. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total


01.00.00 TOMA LATERAL TIPO I EN CANAL (01 UNIDAD)
01.01.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO M2 0,48 0,80 0,38
01.02.00 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SUELTA M3 0,14 9,48 1,33
01.03.00 REFINE Y PERFILADO DE FONDO M2 0,48 1,02 0,49
01.04.00 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 0,05 6,44 0,32
01.05.00 ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE M3 0,72 8,24 5,93
01.06.00 CONCRETO PARA SOLADO M2 0,48 21,95 10,54
01.07.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,08 13,03 14,07
01.08.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (O. ARTE) M3 0,16 313,34 50,13
01.09.00 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 (O.ARTE) KG 10,00 4,44 44,40
TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES CEMENTO
01.10.00 M2 2,20 11,56 25,43
ARENA 1:5
01.11.00 COLOCACION DE COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA UND 1,00 51,34 51,34 153,03
CANAL DE CONDUCCION AL DESARENADOR Y
02.00.00
REBOSE (L=6.00ML)
02.01.00 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO M2 18,00 0,80 14,40
02.02.00 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA SUELTA M3 2,43 9,48 23,04
02.03.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (O. ARTE) M3 2,43 313,34 761,42
02.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 12,60 17,97 226,42
02.05.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 9,00 6,44 57,96
02.06.00 JUNTAS DE DILATACION M 18,00 4,42 79,56 1.162,79
03.00.00 CAMARA DE CARGA Y DESARENADOR (01 UND)
03.00.01 ESTRUCTURA DE CAMARA DE CARGA
03.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 10,31 0,89 9,18
03.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 4,06 7,73 31,38
03.03.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (O. ARTE) M3 3,86 313,34 1.209,49
03.04.00 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 (C. CARGA) KG 105,68 4,55 480,84
03.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (C. CARGA) M2 21,51 11,68 251,24
TARRAJEO CON IMPERMEABLIZANTES MEZCLA 1:2, e=1.5
03.06.00 M2 9,14 13,93 127,32
cm
TARRAJEO DE SUPERFICIES EXTERIORES CEMENTO
03.07.00 M2 13,22 11,56 152,82
ARENA 1:5
03.08.00 PINTURA EN SUPERFICIES EXTERIORES M2 14,56 4,64 67,56
03.09.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS (C. CARGA) UND 1,00 1.165,04 1.165,04
03.10.00 COLOCACION DE ACCESORIOS (C.CARGA) GLB 1,00 6,40 6,40
03.11.00 COMPUERTA DE FIERRO CON VOLANTE DE IZAJE UND 1,00 64,38 64,38 3.565,65
04.00.00 RED DE DISTRIBUCION (8,118.00 ML)
04.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M 3.183,00 0,49 1.559,67
04.02.00 EXCAVACION ZANJA T.S. A MANO TUB. 4" HASTA=1M M 3.183,00 2,06 6.556,98
REFINE DE ZANJA INCL.CAMA EN TERRENO NORMAL-
04.03.00 M 3.183,00 0,69 2.196,27
SEMIROCOSO
04.04.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M 3.183,00 0,79 2.514,57
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP DE 4"
04.05.00 M 353,00 18,77 6.625,81
C-7.5
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP DE 3"
04.06.00 M 326,00 11,11 3.621,86
C-7.5
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP DE 2"
04.07.00 M 1.443,00 5,58 8.051,94
C-7.5
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP DE 1
04.08.00 M 1.061,00 4,08 4.328,88
1/2" C-7.5
04.09.00 ACCESORIOS PVC 4" (RED DE DISTRIBUCION) GLB 1,00 262,15 262,15
04.10.00 ACCESORIOS PVC 3" (RED DE DISTRIBUCION) GLB 1,00 218,60 218,60
04.11.00 ACCESORIOS PVC 2" (RED DE DISTRIBUCION) GLB 1,00 150,31 150,31

04.12.00 ACCESORIOS PVC 1 1/2" (RED DE DISTRIBUCION) GLB 1,00 64,60 64,60

04.13.00 PRUEBA HIDRAULICA (TRAMOS) M 3.183,00 0,22 700,26 36.851,90

05.00.00 HIDRANTES (41 UND)

05.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 26,24 1,20 31,49

05.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 19,68 12,50 246,00


05.03.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (O. ARTE) M3 13,53 313,34 4.239,49
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 127,92 17,97 2.298,72
05.05.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS (HIDRANTE) GLB 1,00 12.761,00 12.761,00
05.06.00 COLOCACION DE ACCESORIOS (HIDRANTE) UND 41,00 6,40 262,40 19.839,10
06.00.00 CAJA DE VALVUL AS DE CONTROL (07 UND)
06.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 3,43 0,89 3,05
06.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 2,06 7,73 15,92
06.03.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (O. ARTE) M3 1,50 313,34 470,01
06.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 15,40 17,97 276,74
SUMINISTRO DE ACCESORIOS 4" (C. VALVULAS
06.05.00 UND 2,00 871,00 1.742,00
CONTROL)
SUMINISTRO DE ACCESORIOS 3" (C. VALVULAS
06.06.00 UND 2,00 493,00 986,00
CONTROL)
SUMINISTRO DE ACCESORIOS 2" (C. VALVULAS
06.07.00 UND 3,00 219,00 657,00
CONTROL)
06.08.00 COLOCACION DE ACCESORIOS (C. VALVULA CONTROL) MOD 7,00 12,20 85,40 4.236,12
07.00.00 CAJA DE VALVUL AS DE PURGA (10 UND)
07.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 4,90 0,49 2,40
07.02.00 EXCAVACION MANUAL M3 2,94 7,73 22,73
07.03.00 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (O. ARTE) M3 2,14 313,34 670,55
07.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 22,00 17,97 395,34
07.05.00 SUMINISTRO DE ACCESORIOS (C. VALVULA DE PURGA) GLB 110,00 120,50 13.255,00
07.06.00 COLOCACION DE ACCESORIOS (C. VALVULA PURGA) GLB 10,00 8,34 83,40 14.429,41
08.00.00 MODULO DE RIEGO POR ASPERSION
08.01.00 RED LATERAL 25mm (2 ASPERSORES) UND 25,00 606,76 15.169,00 15.169,00

COSTO DIRECTO SISTEMA 02 95.407,02

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N1
GESTION Y PRODUCCION EN LOS SISTEMAS DE RIEGO E IMPACTO AMBIENTAL ATLT. 01 Y 02

Item Descripcin Unid. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total


01.00.00 IMPACT O AMBIENTAL 900,00
01.01.00 IMPACTO AMBIENTAL GLB. 1,00 900,00 900,00
GESTION Y PRODUCCION EN LOS SISTEM AS
02.00.00 1.600,00
DE RIEGO
CAPACITACION EN OPERACIN Y
02.01.00 Glb. 1,00 400,00 400,00
MANTENIMIENTO
02.02.00 CAPACITACION EN TECNICAS DE CULTIVO Glb. 1,00 600,00 600,00
02.03.00 CAPACITACION EN CADENAS PRODUCTIVAS Glb. 1,00 600 600,00

Costo de GPRS e Impacto Ambiental 2.500,00

COSTO DIRECTO SISTEMA 01 Y 02 284,004.30

TOTAL COSTO DIRECTO


GASTOS GENERALES % 0,10 284
SUPERVISION % 0,03 85
EXPEDIENTE TECNICO % 0,05 142
LIQUIDACION % 0,02 56

PRESUPUESTO TOTAL
340,80

SON: TRECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS


CINCO CON 17/100 SOLES.

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