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MATRIZ DE EVALUCIN TECNICA PARA SERVICIO DIRECCIONAL POZO PICHA 2X

I. EVALUACIN EN SMS
ASPECTOS DE SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL (SMS),
Ver Anexo 1, los oferentes que no obtienen un puntaje mayor o igual a 70 puntos en este rubro
OFRECIDOS POR EMPRESAS QUE DESARROLLAN TRABAJOS DE RIESGO QIII Y
especifico, seran descalificados.
QIV.

II. EVALUACIN EN ASPECTOS TCNICOS


EMPRESA
SERVICIO

Valor Porcentual Final 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ITEMS CONSIDERADOS 100% 100% 100% 100%


1 Equipamiento MF-MWD-GR -Resistiv. APWD, RSS 25% 25% 25% 25%
Control de calidad en Bases y en campo- Programa de Mant. Y
2 calibracin de Htas. 30% 30% 30% 30%
3 Personal, plan de capacitacion y entrenamiento 10% 10% 10% 10%
4 Ubicacin de bases - Logistica 20% 20% 20% 20%
5 Soft de diseo, optimizacin y seguimiento 5% 5% 5% 5%
6 Sistema de transmisin en tiempo real 6% 6% 6% 6%
7 Informe tcnico final 2% 2% 2% 2%
8 Herramientas de nueva tecnologia 2% 2% 2% 2%

Calificacin Calificacin Calificacin Calificacin


1 Equipamiento MF-MWD-GR -Resistiv. APWD, RSS
1.1 MWD es pescable?
1.2 Disponibilidad y experiencia de RSS en Per
1.3 Experiencia de RSS en Sudamrica
1.4 Disponibilidad y experiencia de APWD en Per
1.5 Experiencia de APWD en Sudamrica
1.6 El MF rene las condiciones requeridas por Petrobras?
1.7 Posee soft de correccin por interferencia magnetica?

1.8 El MWD posee sensores de vibracin de BHA?


1.9 Poseen cantidad suficiente de respaldo?

1.10 La calidad de perfil GR es la necesaria la supera?

1.11 La calidad de perfil Resist es la necesaria la supera?

1.12 Posee experiencia en Per en LWD con Resistividad?


TOTAL 0 0 0 0
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Control de calidad en Bases y en campo- Programa de


2 Mant. Y calibracin de Htas.
2.1 El programa de calibracin de htas responde a un SGI?
2.2 Es auditable?

El sistema de control de htas.en campo, responde a un SGI?


2.3
2.4 El programa de mantenimiento de MF responde a un SGI?
2.5 Los Mant. LWD/MDF tienen Certificacin de Calidad ISO?
Posee Laboratorio de Calibracin bajo Normas ISO?
2.6 Indice de fallas en servicio MWD/LWD/MDF(MTBF)
TOTAL 0 0 0 0

365961555.xls
MATRIZ EVALUACION
MATRIZ DE EVALUCIN TECNICA PARA SERVICIO DIRECCIONAL POZO PICHA 2X

I. EVALUACIN EN SMS
ASPECTOS DE SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL (SMS),
Ver Anexo 1, los oferentes que no obtienen un puntaje mayor o igual a 70 puntos en este rubro
OFRECIDOS POR EMPRESAS QUE DESARROLLAN TRABAJOS DE RIESGO QIII Y
especifico, seran descalificados.
QIV.

II. EVALUACIN EN ASPECTOS TCNICOS


EMPRESA
SERVICIO

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000


3 Personal, plan de capacitacion y entrenamiento
3.1 Posee programa de capacitacion tcnica propio?
3.2 Es auditable?
3.3 Posee programa de entrenamiento de personal?
3.4 Es auditable?
3.5 Posee programa de capacitacin p/ personal en el exterior?
TOTAL 0 0 0 0
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 Ubicacin de bases - Logistica
4.1 Tiene base operativa en zona de PESA
4.2 La logistica de materiales y personal es adecuada?
4.3 La calidad de la supervisin es adecuada?

TOTAL 0 0 0 0
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5 Soft de diseo, optimizacin y seguimiento
5.1 Calidad de software de diseo de trayectoria
5.2 Calidad de software de diseo de torque y drag
5.3 Calidad de software de diseo de BHA
TOTAL 0 0 0 0
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 Sistema de transmisin en tiempo real

6.1 El sistema propuesto se adapta a lo requerido?

6.2 Tiene capacidad de agregar otros reportes?


TOTAL 0 0 0 0
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 Informe tcnico final

7.01 Calidad del informe tcnico final


TOTAL 0 0 0 0
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 Herramientas de nueva tecnologia
Ofrece Htas.- Servicios de nueva generacin, adems de los
8.1 solicitados?
8.2 La tecnologia ofrecida es de ltima generacin?
TOTAL 0 0 0 0
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Valor Porcentual Final 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Una oferta con puntaje menor a 70 no califica

365961555.xls
MATRIZ EVALUACION
ANEXO 1
EVALUACIN SMS DE EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LOS CUADRANTES
DE RIESGO QIII Y QIV
1) Puntaje mximo 100 puntos
2) Cada item se punta con valor de cero (0) al mximo
3) Nota mnima para aprobar es de 70 puntos.

PUNTAJE
REQUISITOS SMS REQUISITOS OBLIGATORIOS
MXIMO

a) Presentar metodologa y listado de peligros de


SMS (relativos a la obra/servicio), con evaluacin 15
IDENTIFICACIN DE de riesgos.
ASPECTOS E IMPACTOS Y
EVALUACIN DE RIESGOS
b) Definir acciones para prevencin y control de
15
los riesgos evaluados.

a) Presentar listado de requisitos legales que le


15
aplican.
CONFORMIDAD LEGAL
b) Presentar metodologa de tratamiento de las no
conformidades relativas al cumplimiento de 5
legislacin de SMS.

a) Presentar Objetivos y Metas propios de la


Empresa Contratista, para la ejecucin de las
OBJETIVOS Y METAS 7
actividades. Estos debern estar alineadas con
los de PESA.

a) Presentar un Programa de Capacitacin en


CAPACITACIN,
SMS compatible con la evaluacin de los riesgos
ENTRENAMIENTO Y TOMA DE 5
e impactos aplicables al contrato como mnimo
CONCIENCIA
lo solicitado por PESA.

a) Presentar mecanismos de comunicacin en


SMS. (Dilogos diarios de SMS con la fuerza de
COMUNICACIONES 3
trabajo y reuniones peridicas de SMS y de los
accidentes/incidentes.

a) Presentar, las estadsticas mensuales del


ultimo ao conteniendo:
1. ndice de frecuencia de accidentados con
das perdidos (propios y subcontratados)
2. ndice de frecuencia de accidentados sin
das perdidos (propios y subcontratados)
3. ndice de gravedad (propios y
subcontratados).
4. Cantidad HH trabajadas (propios y
subcontratados).
4
INCCIDENTES, ACCIDENTES,
5. Nmero de accidentes y accidentados con y
NO CONFORMIDADES Y
sin das perdidos (propios y de subcontratados).
DESVIOS
6. Nmero de accidentes y accidentados in
itinere (propios y subcontratados).
7. Nmero de Accidentes o Situaciones
Ambientales no conformes.
8. Nmero de incidentes de SMS.
NO CONFORMIDADES Y
DESVIOS

9. Nmero de casos de enfermedades


ocupacionales.
b) Presentar metodologa de investigaciones de
accidentes e incidentes, que permita identificar 3
causas inmediatas y bsicas (causas races)

a) Presentar programas de Auditorias de


INSPECCIONES Seguridad y de control de las recomendaciones 5
de estas inspecciones

a) Presentar los resultados de los anlisis crticos


REVISIN POR LA DIRECCIN de la gestin de SMS realizados por la Alta 5
Administracin y evidencias de su cumplimiento.

a) Presentar un programa de inspeccin de


CONTROL OPERACIONAL 10
equipos y herramientas, orden y limpieza.

a) Presentar un procedimiento para la atencin de


emergencias (accidentes de personas) y otras 4
emergencias especiales solicitadas en el Legajo.
RESPUESTA A EMERGENCIAS

b) Presentar programa de simulacros 4

TOTAL 100
SERVICIOS EN LOS CUADRANTES
IV

OBSERVACIONES PUNTAJE

No presentado 0
Presentacin incompleta
0-6
Metodologa sin listado
7
Si est completo 15
No presentado 0
Presentacin incompleta
0-6
Metodologa sin listado
7
Si est completo 15
No Presentado o
0
incompleto
Completo 15
No presentado o
0
incompleto
Completo 5
No presentado 0
No alineado con PESA
4

Completo 7

No presentado 0
El mnimo PESA 3

Completo 5

No presentado 0

Completo 3

No presentado 0

Propios sin contratados


2

Completo 4
Completo 4

0
No presentado
1
Incompleto
Completo
3
No presentado 0
Incompleto 2

Presentado 5

No presentado 0
Incompleto 2

Presentado 5

No presentado 0
Incompleto 5
Presentado 10
No presentado 0
Incompleto 5

Presentado 9

No presentado 0
Incompleto 5
Presentado 9

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