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TABLA DE CONTENIDOS
1. Objetivo...........................................................................................................3
2. Alcance...............................................................................................................3
3. Referencias ...................................................................................................3
4. Responsabilidades ..........................................................................3
5. Definiciones ......6
6. Descripcin de la actividad .........8
6.1 Identificacin de los Procesos.......8
6.2 Identificacin de las actividades de cada proceso.........8
6.3 Identificacin de los tpicos de cada actividad.........8
6.4 Evaluacin de los Riesgos........10
6.5 Control de los Riesgos..........15
7. Documentacin........17
8. Anexos..........18
1.0 OBJETIVO
Proporcionar la metodologa para identificar los peligros para la salud y la seguridad del
trabajo y los aspectos ambientales, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control
apropiadas. Su propsito es asegurar que todas las prcticas laborales, ya sean nuevas o
existentes, rutinarias o no rutinarias, sean evaluadas en cuanto a sus riesgos para la
determinacin de los controles necesarios, de acuerdo con el mandato legal.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los centros de trabajo de ABB S.A. y de sus filiales,
incluidos tambin todos los contratos, proyectos y/o servicios donde ABB S. A. tenga
responsabilidad y participacin activa.
3.0 REFERENCIAS
4.0 RESPONSABILIDADES
4.2 Gerente de Divisin (LDM), Gerente de unidad de negocios local (LBU manager)
Asesora y acompaa al dueo del proceso, a los equipos de trabajo y a los empleados en
la adecuada aplicacin del presente procedimiento.
Verifica la aplicacin de las medidas de control dentro de los plazos establecidos.
Verifica la efectividad de las medidas de control establecidas.
Asegura la adecuada elaboracin y cumplimiento de los Stop Take Five, de acuerdo a lo
establecido en el presente procedimiento.
Posee la autoridad para impedir la realizacin de una actividad si no se han implementado
los controles para los riesgos identificados.
Verifica y asegura el cumplimiento del presente procedimiento por parte de contratistas,
visitas, asesores, especialistas y otros en su rea de su responsabilidad.
Evala a travs de los inventarios de riesgos cada vez que se desarrolla una nueva tarea,
ocurre un accidente y/o se produce un cambio en las tareas rutinarias o no rutinarias.
5.0 DEFINICIONES
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber
ocurrido una lesin, deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
Deterioro de la salud: Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o
empeora por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao
humano o deterioro de la salud, o una combinacin de estos.
Evaluacin de riesgo: El proceso de medir la magnitud del riesgo de una actividad que
define su nivel de importancia para aplicar la jerarqua de control y establecer las medidas de
control adecuadas para los peligros presentes.
Actividad Rutinaria: Trabajo especfico realizado por el personal de ABB que se encuentra
enmarcado en las actividades definidas en los programas o que poseen frecuencia
determinada.
Stop Take Five: Metodologa para evaluar los riesgos de una actividad y determinar medidas
de control. Considera cinco pasos a saber: Pensar; Observar; Chequear; Identificar y Mitigar
los riesgos.
En cada unidad, rea, proyecto, contrato y/o servicio se identifican y establecen en documento
cada uno de los procesos particulares necesarios para el negocio, estableciendo su
interrelacin e interaccin.
Para cada actividad, rutinaria o no rutinaria, se identifican los peligros para la salud, los
peligros para la seguridad de las personas y los aspectos del medio ambiente y su respectivo
potencial de impacto en el negocio. La identificacin debe ser realizada idealmente por los
equipos de trabajo involucrados en cada actividad (Supervisor y trabajadores de cada
especialidad) acompaados por un asesor OHSE.
De acuerdo con el enfoque de procesos, la identificacin de los peligros y aspectos debe
realizarse en el inicio de cada actividad, durante la ejecucin de cada actividad y al final de
cada actividad.
Adems, desde el punto de vista del tipo de incidentes que podran ocurrir, o la forma de
contacto o intercambio de energa que podra presentarse, considerar lo siguiente:
Para cada tpico identificado evaluar sus riesgos. La evaluacin de los riesgos debe ser
realizada por los equipos de trabajo involucrados en cada actividad (Supervisor y trabajadores
de cada especialidad) acompaados por un asesor OHSE.
La Magnitud del riesgo es un parmetro que define la importancia de un peligro y/o aspecto y
permite su clasificacin en forma jerarquizada para enfocar los esfuerzos de control. La
Magnitud del Riesgo (MR) es un valor que se calcula en base a la asignacin, primero, de
valores numricos para establecer un parmetro de medicin de las variables Probabilidad
(en tabla N 1) y Severidad (en tabla N 2), para, despus, realizar su clculo utilizando la
siguiente frmula:
MR = P x S
Siendo:
Los criterios numricos definidos para la variable Severidad se muestran en la tabla N 2 adjunta. El evaluador debe seleccionar y
asignar el valor que, de acuerdo a su experiencia o juicio profesional, mejor describe la Severidad que puede causar un suceso o
exposicin, en trminos de lesiones o deterioro de la salud de las personas, y dao al medio ambiente.
Lesin superficial y local; tratamiento Enfermedad menor; exposicin a contaminantes asociados a Dao reversible en un periodo de tiempo corto
3-4 Menor mdico sin tiempo perdido; enfermedad profesional igual al 50% del lmite indicado en normativa
vigente.
Insignificantes; ausencia menor a un Exposicin a contaminantes asociados a enfermedad profesional Dao muy mnimo
1-2 Insignificante turno; slo primeros auxilios sin bajo el 50% de lo indicado en normativa vigente.
incapacidad
La normativa vigente se refiere a lo regulado para tiempos y exposicin a agentes fsicos, qumicos biolgicos y/o ergonmicos asociados a enfermedades profesionales
6.4.2 Priorizacin de los riesgos
A partir de los resultados que se obtienen del clculo de la Magnitud del Riesgo MR, que
fluctan entre 1 hasta 100 considerando los valores asignados a las variables Probabilidad y
Severidad, se elabor una Matriz de Riesgos General para establecer un ranking de cinco
niveles de importancia o jerarqua. El estndar final es el siguiente:
Como regla general, y sin exclusiones, las acciones de reduccin de los riesgos a niveles
aceptables para CLABB en cualquiera de sus contratos, deben tomar en consideracin la
siguiente jerarqua de control:
Eliminacin.- Como primera accin se debe considerar la eliminacin del peligro que
origina el riesgo.
2. Los riesgos de las actividades deben ser reevaluados obligatoriamente cada vez que
ocurren o son introducidos cambios en los procesos, en los materiales o en la
organizacin.
3. Cada vez que ocurra un accidente con lesin o incidente de alto potencial se deben
reevaluar las actividades relacionadas.
7. Aquellos peligros asociados a criterios de severidad muy graves, deben ser tratados como
riesgo No Aceptable, y en consecuencia, establecer y documentar las medidas de control.
8. Ninguna actividad cuyo riesgo sea No Aceptable puede ser ejecutada si no se cuenta con
medidas de control documentadas.
10. Todas las actividades de paradas de planta deben contar como mnimo con:
11. Todas las actividades con riesgos clasificados como Indeseable y No Aceptable y
aquellas que requieren cumplimiento de requisitos legales en su ejecucin deben contar
como mnimo con:
Adems, se debe aplicar este mismo criterio para las siguientes actividades:
12. Las actividades que no cuenten con procedimiento o instructivo de trabajo seguro debern
contar una Stop Take Five.
7.0 Documentacin
Cada unidad, rea, proyecto, contrato y/o servicio debe registrar y archivar la Identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles de sus procesos y mantenerlos
disponibles.
FLUJOGRAMA DE LA ACTIVIDAD.
Planificacin rea,
contrato, proyecto y/o Programa OHSE
Identificacin de Peligros
servicio Identificacin de
por actividad
Programa (Carta Gantt) actividades
Procesos
8.0 ANEXOS
Anexo 1: Inventario de Riesgos de los Procesos
Anexo 2: Ejemplo de Inventario de Riesgos de los Procesos
Anexo 1
Inventario de Riesgos de los Procesos
Anexo2
Tpico P S MR P S MR
Contacto elctrico
Riesgo elctrico Control Reglamento Procedimiento Se
con lneas y equipos No
Electrocucin, 9 10 80 Administrati mantendr distancia mnima segn el Supervisor Cada vez 4 8 32 Aceptable
energizados. aceptable
quemaduras vo, EPP nivel de tensin existente
Electrocucin
Control
Mantencin Cambio de Cadas distinto
8 9 72 Importante Administrati
Procedimiento
Supervisor Cada vez 3 8 24 Aceptable
nivel Uso arns
de equipos aisladores de vo, EPP
220 KV
en 1 Desmontaje X Seguridad
Subestacion aislador
antiguo
es SS/EE Trabajos en altura Riesgo elctrico
Control Procedimiento Se mantendr distancia
por cercana de No
9 9 81 Administrati mnima segn el nivel de tensin Supervisor Cada vez 6 8 48 Moderado
equipos Aceptable
vo, EPP existente
energizados