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Cdigo:

PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS PRO/001/2017


SEGURO DE TRABAJO AST Pgina 1/8

1. OBJETIVO

Brindar los lineamientos bsicos para realizar el Anlisis de Seguridad en el


Trabajo (A.S.T) de tal forma que se identifiquen los peligros y se evale el nivel de
riesgo antes del desarrollo de alguna labor o actividad; para as definir las medidas
de control preventivas que permitan la ejecucin del trabajo de forma segura.

2. REA DE APLICACIN

Aplicable a todos los trabajos realizados por los contratistas, terceros, personal de
servicio o el mismo personal de la empresa SUR COLOR STAR S.A.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo


D.S. 005-2012-TR: Reglamento de la ley 29783
Procedimientos para identificacin de peligros , evaluacin y control de los riesgos

4. PROCEDIMIENTO

En el presente procedimiento se citan los lineamientos bsicos que deben


considerarse para la presentacin del AST, siendo importante precisar que el
contenido incluido en el mismo son de expresa responsabilidad del contratista.

4.1 Elaboracin del AST

El formato de Anlisis Seguro de Trabajo (AST) se debe llenar en forma


diaria, siendo elaborado por el rea de Seguridad Industrial y llenado por los
trabajadores del contratista que ejecutarn el trabajo y revisado por sus
jefes inmediatos (Lder de equipo que ejecuta el trabajo, Supervisor del
trabajo / Jefe y Supervisor SSOMA de la empresa SUR COLOR STAR
S.A.). Para ello, debe utilizarse el formato REG-SSOMA-013 Formato de
Anlisis Seguro de Trabajo.

En ella se indicarn los siguientes datos: Nombre del rea donde realizarn
las actividades laborales, nombre del tipo de trabajo, fecha, ubicacin del
trabajo, cdigo del proyecto (en caso aplique) e indicar el horario de trabajo
Cdigo:
PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS PRO/001/2017
SEGURO DE TRABAJO AST Pgina 2/8

Asimismo se debe detallar los EPP necesarios para el trabajo, as como


describir las herramientas y equipos a utilizar.

Se debe detallar la relacin de los trabajadores, el DNI y deben colocar la


firma dando su conformidad a lo descrito en el AST

Adems, debe considerarse lo siguiente:

4.1.1 Descripcin de las actividades o tareas del da: El anlisis


empieza con definir la actividad a realizar. En caso se realicen varias
tareas dentro de una actividad, stas deben ser detalladas con la
finalidad de identificar todos los peligros, consecuencias y riesgos
asociados a la actividad.
4.1.2 Identificacin de peligros y riesgos asociados / consecuencia:
Con relacin a las actividades o tareas que realizarn, se identifican
los peligros y sus respectivos riesgos asociados / consecuencias para
lo cual se puede tomar como referencia la lista que se encuentra en el
anexo 8.1.
4.1.3 Evaluacin y valoracin de riesgos: Se evalan los riesgos
inherentes al trabajo, para ello se hace uso de los siguientes dos
parmetros (ver anexo 8.2)

Severidad de las consecuencias: Teniendo como opciones


Ligeramente Daino, Daino o Extremadamente Daino
Probabilidad de dao: teniendo como opciones Baja, Media o Alta

La valoracin del riesgo es el resultado de ingresar los dos parmetros antes


mencionados en el cuadro de doble entrada del anexo 8.3, pudiendo obtener como
resultado un valor Bajo, Moderado o Alto.

4.1.4 Nivel de Riesgo Inicial (NRI): Es el resultado de la evaluacin y


valoracin del riesgo aplicando lo indicado en 4.1.3 y sin considerar
medidas preventivas ni de control del peligro identificado.

4.1.5 Medidas Preventivas y de Control: Una vez evaluados los riesgos


iniciales se establecern las medidas preventivas y el control sobre
los peligros identificados. Es preciso sealar que, segn el artculo 21
de la Ley N 29783, el ltimo mtodo de control del riesgo es
proporcionar los Equipos de Proteccin Personal (EPP).

Algunos ejemplos de medidas preventivas y de control son:

Colocacin de sealizacin
Charlas de 5 minutos
Definir distancias de seguridad
Supervisin
Inspeccin de herramientas
Inspeccin de los equipos, etc.
Aplicacin de procedimiento de bloqueo o tarjeteo
Aplicacin de procedimiento de espacios confinados
Entre otros

El incumplimiento de las medidas preventivas especificadas en el


AST provocar la paralizacin del trabajo; indicando en el formato
respectivo la hora y motivo de paralizacin por parte del rea de
SSOMA, comunicando inmediatamente lo ocurrido a GERENCIA.

4.1.6 Nivel de Riesgo Residual (NRR): Es el resultado de la evaluacin y


valoracin del riesgo aplicando lo indicando en 4.1.3. y considerando
las medidas preventivas o de control del peligro identificado segn
5.1.5., esta evaluacin debe tener como resultado un nivel de riesgo
aceptable (moderado o bajo) para que el trabajo inicie.

4.1.7 Criterios para la identificacin de Peligros y Riesgos Asociados /


Consecuencias: Cada actividad o tarea especfica debe ser
analizada con relacin a los riesgos de accidentes de trabajo y
enfermedad ocupacional propios a la actividad.

En el rea de trabajo (condiciones):


Se verificar pisos y pasarelas: Observar el estado y nivel del
piso, obstculos, falta de espacio, falta de orden, limpieza de la
zona, entre otros.
En el almacenamiento se deber observar si se encuentran
materiales mal ubicados, mquinas y/o equipos fuera de lugar,
prcticas deficientes de almacenamiento, prcticas deficientes en
la disposicin de residuos, visibilidad del rea, entre otros.
Identificar agentes nocivos para la salud en el ambiente de
trabajo, como la presencia de vibraciones, ruido, iluminacin,
temperaturas extremas (de fro o calor), radiaciones ionizantes y
no ionizantes, polvo, gases, vapores, entre otros.

En los materiales u objetos:


Observar sus propiedades fsicas y qumicas, si son de difcil
manipuleo, puntiagudos, abrasivos, corrosivos, txicos,
inflamables, entre otros. La informacin base podran ser las
Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS).

En las mquinas y/o equipos


Observar el estado de manipulacin del equipo que involucren
acciones de cortar, lijar, perforar, entre otras.
Observar el estado de la movilidad como poleas, engranajes,
fajas, entre otros.
Observar el estado de las instalaciones elctricas como tableros,
conexiones, entre otros.

En las prcticas o acciones de trabajo

Tratar de alcanzar algunas cosas que estn por encima de


mquinas y/o equipos en movimiento.
Colocar mano, pie y/o herramientas en un punto fuera del campo
visual
Fijar una posicin donde fcilmente se pueda perder el equilibrio.
Utilizar maquinarias y equipos a una velocidad fuera de lo
establecido por los fabricantes.
Observar la posicin peligrosa del trabajo: hombre - mquina.
Observar la posicin peligrosa de un trabajador con relacin a los
otros compaeros que estn prximos.
Observar la posicin incorrecta del trabajador en el uso de una
herramienta o de un objeto pesado.
Entre otras.

4.2 Inspeccin de los Trabajos

4.2.1 El rea de SSOMA realizar inspecciones de forma aleatoria.


Los resultados de stas sern plasmados en el formato EHS-P-23-FA
Inspeccin Preventiva de Seguridad.

4.2.3 Bajo ninguna justificacin se deber omitir realizar el AST segn los
alcances del presente procedimiento.

5. REGISTROS
Los formatos REG-SSOMA-013 de AST

6. RESPONSABILIDADES

6.1 Las responsabilidades se encuentran descritas en el punto 5. del presente


procedimiento.

7. ANEXOS
7.1 Lista de Peligros y Riesgos Asociados/Consecuencias.
7.2 Evaluacin Del Riesgo

EVALUACIN DEL RIESGO


SEVERIDAD DE LAS
DEFINICIN
CONSECUENCIAS

Daos superf iciales sin prdida de jornada laboral, golpes y cortes pequeos, molestias e
LIGERAMENTE
irritacin leves, dolor de cabeza, disconf ort.
DAINO

Daos leves con baja temporal, sin secuelas ni compromiso para la vida del trabajador, clientes o
DAINO
de terceros, tales como laceraciones, conmociones, quemaduras, f racturas menores, dermatitis,
etc.

Daos graves que ocasionan incapacidad laboral permanente e incluso la muerte del
EXTREMADAMEN
trabajador, clientes o terceros, tales como amputaciones, f racturas mayores, intoxicaciones,
TE DAINO
enf ermedades prof esionales irreversibles, cncer, etc.

PROBABILIDAD DEFINICIN
BAJA El dao ocurrir raras veces
MEDIA El dao ocurrir en algunas ocasiones

ALTA El dao ocurrir siempre o casi siempre

7.3 Valoracin de los Riesgos

VALORACIN DEL RIESGO


PROBABILIDAD
SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

LIGERAMENTE DAINO
DAINO
DAINO
BAJA
BAJO
BAJO
MODERADO
MEDIA
BAJO
MODERADO
ALTO
ALTA
MODERADO

ALTO

ALTO

Nive l de Rie s go
De s cripcin
Alto
No s e debe com enzar ni continuar el trabajo has ta que s e reduzca el ries go. Si no es pos ible reducir el ries
go, inclus o con recurs os ilim itados , debe prohibirs e el trabajo.

Moderado
Se puede realizar las operaciones s iem pre y
cuando s e m antenga la s upervis in de los controles im plem entados para evitar pos ibles
des viaciones

Bajo
No requiere accin es pecfica.

ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

Nombre: Vilma Pacheco

Nombre: Julissa Salavarra


Nombre: Juan Jos Salmn / Carlos Gmez

Cargo: Coordinador de SSO.


Cargo: Jefe de Sistemas de
Gestin
Cargo: Gerente General / Presidente del COSSO

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