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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

METALBLUE S.A

ELABORADO POR:
DANIELA PATIO VALDES

Chinchin- caldas

Junio 29 de 2013
TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIN .................................................................................................... 3
1. OBJETIVOS ....................................................................................................... 4
2. METODOLOGIA4
3. DEFINICIONES BSICAS .................................................................................. 5
4.GENERALIDADES DE LA EMPRESA ................................................................ 7
5. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS .................................................... 9
6. PRIORIZACIN DE LOS FACTORES DE RIESGO ....................................... 16
7. RECOMENDACIONES17
8. BIBLIOGRAFA ................................................................................................ 18
9. ANEXOS ..19
INTRODUCCIN

El Panorama de factores de Riesgo es un inventario analizado, localizado y


debidamente cuantificado de los aspectos y/ situaciones que pueden generar
problemas en la salud en las personas, bien sea por Accidente por Enfermedad
y que igualmente pueden generar daos a la propiedad y, por lo tanto, prdidas
econmicas importantes para la empresa. Para su cuantificacin se tienen en
cuenta variables que pueden permanecer estables ser cambiantes, segn las
actividades que se desarrollen durante el proceso productivo; llmese proceso
productivo al conjunto de acciones que la empresa realiza para obtener un
producto final, el cual puede ser fsico como un bien intangible como un servicio.
Algunas de esas variables pueden ser: El nmero de personas expuestas, el
tiempo de exposicin de los trabajadores, el dao potencial que los expuestos
puedan sufrir, entre otros.

Las condiciones de trabajo estn representadas en el conjunto de elementos que


cumplen un rol dentro del proceso productivo: equipos, herramientas, insumos,
espacios fsicos de trabajo, condiciones ambientales y en general toda situacin
fsica abstracta que incida directa indirectamente en el comportamiento de la
salud integral del trabajador.

Para el caso de la empresa METALBLUE S.A, se han tenido en cuenta los


procesos operativos que se realizan en los centros de trabajo o en cualquier otro
lugar. Igualmente se han evaluado los aspectos que puedan representar un riesgo
laboral en el proceso de administracin.
1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Identificar, valorar y priorizar los factores de riesgo en los diferentes procesos y


ambientes laborales de la Empresa, segn sea su grado de peligrosidad y grado
de repercusin.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar los factores de riesgo de la empresa METALBLUE S.A, clasificarlos


y priorizarlos.

Plantear medidas de solucin y/o de control a las situaciones de riesgo


encontradas.

Tener una visin clara y puntual acerca de las situaciones de riesgo que
puedan afectar la salud de los trabajadores de la empresa.

Proponer estrategias de control para los riesgos identificados.

2. METODOLOGIA

Este panorama de Factores de Riesgo ha sido elaborado segn la metodologa de


la Gua Tcnica Colombiana GTC 45.
3. DEFINICIONES BASICAS

Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que


sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional o psiquitrica, una
invalidez o la muerte.
rea. Lugar que est siendo evaluado y donde se lleva a cabo una actividad,
cuyos trabajadores comparten riesgos con caractersticas comunes de
exposicin.
Consecuencia. Es la alteracin o efecto ms probable en el estado de salud
de las personas y en los daos materiales resultantes de la exposicin al factor
de riesgo en las condiciones especficas de la empresa.
Enfermedad Laboral. Es Enfermedad Laboral la contrada como resultado de
la exposicin a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio
en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
Exposicin. Frecuencia con que las personas o la estructura entran en
contacto con los factores de riesgo. Para calcularla se puede considerar el
tiempo promedio diario en horas de exposicin o el tiempo semanal
acumulado, segn el caso.
Factor de ponderacin. Se establece con base en los grupos de usuarios de
los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos.
Factor de riesgo. Es todo elemento (condicin o accin) con capacidad
potencial de producir un dao en quien est expuesto a l y cuya presencia o
variacin, modifica la probabilidad de ocurrencia del dao.
Fuente de riesgo. Condicin o accin que genera el riesgo.
Grado de peligrosidad. Es un indicador que refleja las condiciones de
probabilidad de exposicin a un factor de riesgo y de presencia de los efectos
adversos esperados.
Grado de repercusin. Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con
relacin a la poblacin expuesta.
Grado de riesgo. Es el resultado numrico de comparar el nivel medido de
exposicin a un factor de riesgo dado sobre el nivel mximo permitido para el
mismo.
Nmero de expuestos. Es el nmero usual de trabajadores o usuarios del
rea que pueden verse afectados, directa o indirectamente, por el factor de
riesgo.
Panorama de riesgos. Herramienta de deteccin en salud ocupacional;
donde se identifican, ubican, valoran y ordenan los factores de riesgo
presentes en una empresa, considerando la localizacin y probabilidad de
ocurrencia de un evento determinado, con fines de prevencin y control.
Resulta en el diagnstico de las condiciones de trabajo.
Probabilidad. Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se
completen en el tiempo, originndose las consecuencias no queridas ni
deseadas.
Riesgo. Es la contingencia o proximidad de un dao en el lugar de trabajo
resultante de las modificaciones ambientales provocadas por el hombre y su
trabajo con consecuencias negativas.
Sistema de control actual. Medidas implementadas en la empresa con el fin
de controlar o minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Sistema de control sugerido. Son las medidas para el control del factor de
riesgo que la empresa no ha puesto en prctica o que se consideran
insuficientes y que se sugiere sean implementadas considerando la magnitud
de los riesgos reales o potenciales.
4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

4.1. Identificacin de la empresa.

Razn Social: METALBLUE S.A


Municipio : Chinchin
Direccin : TRANSVERSAL 74 # 82B-05
Telfonos : 4343932
Rep. Legal : Alberto Solano Crdoba
Clase de Riesgo: IV

4.2. Descripcin de la empresa.

TRABAJADORES NUMERO TOTAL


20 20
ADMINISTRATIVOS
60 60
OPERATIVOS
80 80
TOTAL
Turnos y horarios de trabajo:

DIAS DE TRABAJO JORNADA

8:00 a.m. -12.00 m.


Lunes a Viernes 2:00 p.m. 6:00 p.m.

Sbados y Domingos 8:00 a.m. 12:00 m.


Descripcin actividad:

La empresa METALBLUE S.A, es una empresa privada dedicada a la


transformacin de lminas metlicas y aceros, para la fabricacin de perfiles,
tubos y estructuras metlicas para el sector de la construccin.

Cdigo de la actividad: 3 -2030

MATERIAS PRIMAS
Lminas de acero
Hierro en barras
Aluminio
Soldadura

Maquinaria y equipos utilizados en los procesos

Oficina

Equipos de computo
Telecomunicaciones
Muebles y enseres

Planta de produccin:
Puente gra
Cortadora de laminas
Soldadora de tubos
Dobladora de laminas
Montecarga
Estibadores
Nivelado y corte transversal y longitudinal
Decapacion y laminacin en frio

Sustancias qumicas
Aceites refrigerantes
Lquidos combustibles(gasolina)
Disolventes (Thinner)
Grasas
Aceites lubricantes
Detergentes y limpiadores
5. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
EMPRESA: METALBLUE S.A FECHA: 29/06/2013

Factor de Descripcin Fuente Sistema de Medidas de Valoracin del


AREA U Efectos en la Trabajadores G.P Interp Medidas de control
Riesgo Factor de Generadora control actual prevencin riesgo F.P R.R
OFICIO Riesgo Salud . R.R propuestas
( Tipo )
Exp Tiemp F M E.P.P. C E P
Derrumbe de Materiales Aplastamiento 8 8 Estibas 10 10 7 700 1 700 Bajo Separar de la planta el lugar
Almacenam materiales apilados de almacenamiento
Locativo
iento de
materias Material de Bordes de Cortes, heridas 8 8 Camisa manga 4 10 7 280 1 280 Bajo Sealizacin y demarcacin
primas corte rollos de larga y guantes del area
laminas
Transporte Cadas de Cargas Aplastamiento 35 8 Manten sealizaci casco 10 10 7 700 3 2100 Medio Continuar medidas de control
de Locativo objetos suspendidas imiento on existentes
materiales
Amputaciones y 12 8 sealizaci guantes 6 10 10 600 1 600 Bajo Instalar Guardas de seguridad,
Corte de Mecnico Mquinas y Mquina de heridas on censores de acercamiento
laminas herramientas corte
de corte
Biomecani Levantamien Materiales Lesiones osteo- 35 8 6 10 7 420 3 1.260 Bajo Ayudas mecnicas
co to de cargas varios musculares Pausas activas
Planta de Fisico Ruido Mquinas y Sordera 30 8 Proteccin 6 10 7 420 2 840 Bajo Mantenimiento preventivo de
produccin equipos (hipoacusia) auditiva las maquinas
Vigilancia medica
Continuar con las medidas
existentes
Fisico temperatura Caldera, deshidratacion 60 8 Abasteci 4 10 7 280 4 1120 Bajo Vigilancia mdica y
s lugar de miento de abastecimiento de agua en
trabajo agua lugares estratgicos
confiando
locativo Cadas al Pernos en el Fracturas, 30 8 4 10 7 280 2 560 Bajo Programa de aseo, orden y
mismo nivel, piso, heridas limpieza.
tropezones y sobrantes de Retirar pernos
resbalones laminas y
derrames de
aceite
Soldadura Mecnico Proyeccin Aceites Quemaduras, 3 8 Gafas de 4 10 7 280 1 280 Bajo Continuar medidas de control
de fluidos lubricantes Lesiones seguridad y existentes
oculares guantes
qumicos Humos soldadura Alteraciones en 3 8 4 10 7 280 1 280 Bajo Proteccin respiratoria
metlicos las vas
respiratorias
Fsico Radiacin no Arco de quemaduras 3 8 4 10 7 280 1 280 Bajo Careta antiradiacion
ionizantes soldadura

Fisico- Incendio y Aceites y Quemaduras , 80 8 extintores 10 10 7 700 5 3.500 Alto Implementar plan de
quimico explosiones combustible lesiones emergencias
(ACPM) y severas, El personal que trabaja en el
chipas de muerte rea, deber estar entrenado
soladura Daos a la en el manejo y uso de los
estructura equipos
Contra incendio.
Mantenimie Herramienta herramientas Lesiones en las 5 8 Guantes 4 10 7 280 1 280 Bajo Capacitacin en prevencin de
nto mecnico s manuales manos accidentes
Electrico Contacto Energa electrocucion 5 3 Guantes 10 6 7 420 1 420 Bajo Continuar con las medidas
electrico elctrica dielectricos existentes
seguridad Trabajo en Superficies Golpes, 5 3 Arns, casco, 10 6 7 420 1 420 Bajo Utilizar elementos de
alturas elevadas fracturas, guantes. proteccin
muerte
Administrati Biomecani Posturas Posicin Alteraciones 15 8 4 10 7 280 1 280 Bajo Implementacin de Sillas
va (oficina) co prolongadas sentado osteo - ergonmicas y pausas activas
musculares
Movimientos Digitacin STC 15 8 4 10 7 280 1 280 Bajo Pausas activas con Pad
repetitivos constantes mause
Aseo Biomecani Movimiento Movimientos lesiones de las 2 8 4 10 7 280 1 280 Bajo Pausas activas
co repetitivo continuos de articulaciones
las
extremidades
superiores
Quimico Sustancias Manipulacion Dermatitis, 2 8 4 10 7 280 1 280 Bajo Utilizar elementos de
quimicas de sustancias alergias, proteccin personal (guantes)
quimicas
Locativo Cadas del Obstculos Golpes, 2 8 4 10 7 280 1 280 Bajo Sealizar el piso cuando este
mismo nivel, en el fracturas, mojado,
tropiezos, piso,derrame programa de aseo, orden y
resbalones de liquidos limpieza
limpiar inmediatamente el
derrame
Todas las Fenomeno terremotos Movimientos Muerte, 80 8 Construc 10 10 10 100 5 5.000 Alto Implementar un plan de
areas s telricos lesiones cion 0 emergencias
naturalkes severas, sismo
resistente
C = Consecuencia E = Exposicin P = Probabilidad. G.P. = Grado Peligrosidad. F.P. = Factor Ponderacin. R.R = Grado Repercusin de Riesgo
Grado de peligrosidad = Consecuencia * Exposicin * Probabilidad

PRIORIZACION DE LOS FACTORES DE RIESGO


METALBLUE S.A

FECHA: 29/06/2013

Seccin, rea Interpretac. Medidas de control propuestas


Factor del riesgo
U oficio RR (detalladas)
Todas las reas Terremoto Alto Implementar un plan de prevencin y control de
emergencias.
soldadura Incendios y explosiones Alto Implementar plan de emergencias
El personal que trabaja en el rea, deber estar entrenado
en el manejo y uso de los equipos Contra incendio
Transporte de materiales Cargas suspendidas Medio Continuar medidas de prevencin existentes
Levantamiento de Bajo Ayudas mecnicas
Planta de produccin cargas Pausas activas
Capacitacin en manejo de cargas
temperaturas Bajo Vigilancia medica
Abastecimiento de agua en lugares estratgicos
Ruido de mquinas y Bajo Mantenimiento preventivo de las maquinas
equipos Continuar las medidas existentes
Vigilancia medica
Almacenamiento derrumbe de materiales Bajo Separar rea de almacenamiento
Corte de laminas Corte por mquinas y Bajo Instalar guardas de seguridad y censores de
herramientas aseguramiento
6. RECOMENDACIONES

Con el fin de mantener un efectivo control sobre los principales factores de riesgo
y mejorar las condiciones de trabajo en la empresa, se recomienda realizar las
siguientes acciones:

1. Dar a conocer a los trabajadores los factores de riesgo a los cuales se


encuentran expuestos, a travs de la divulgacin del Panorama de Factores
de Riesgos.

2. Divulgar entre los trabajadores la Poltica de Salud Ocupacional de la


empresa.

3. Capacitar en Trabajo Seguro en Alturas.

4. Capacitar en prevencin de accidentes en el trabajo.

5. Capacitar a todos los Trabajadores en Higiene Postural y manejo de


cargas.

6. Capacitar al personal prevencin de accidentes de trnsito y demarcar


reas de trabajo.

7. Ubicar sealizacin de seguridad, demarcacin de reas y salidas


emergencias en las reas de trabajo

8. Ensear el uso de extintores a todo el personal.

9. Dar a conocer a todos los trabajadores el Plan de Emergencias, definir


rutas de evacuacin y punto de encuentro.

10. Capacitar en Primeros Auxilios Bsicos para que estn en capacidad de


auxiliar a un compaero en caso de ser necesario.
7. BIBLIOGRAFIA

1. ICONTEC. Gua Tcnica Colombiana GTC 45 Diagnstico de Condiciones


de Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo, su identificacin y
valoracin. Agosto 27 de 1997.
2. ICONTEC. Norma Tcnica Colombiana NTC 4114, Seguridad Industrial.
Realizacin de Inspecciones Planeadas. 16 de abril de 1997.
3. VELASQUEZ, Ivonne; SALCEDO, Lus, Gua General Panorama Factores
de Riesgo. Septiembre 17 de 2002.
4. COLOMBIA MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto
Ley 1295 del 22 de junio de 1994. Sistema General de Riesgos
Profesionales.
5. COLOMBIA MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL y
MINISTERIO DE SALUD. RESOLUCION 1016 del 31 de marzo de 1989.
6. COLOMBIA MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL y
MINISTERIO DE SALUD. RESOLUCION 2013 del 6 de junio de 1986.
8. ANEXOS
ANEXO 1
TABLAS PARA CALIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO

ESCALA PARA LA VALORACIN DE LOS FACTORES DE RIESGO

VALOR CONSECUENCIAS

10 Muerte y/o daos mayores a 400 millones de pesos.

6 Lesiones incapacitantes permanentes y/o daos entre 40 y 399 millones


de pesos

4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daos entre hasta 39


millones de pesos

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeos daos


econmicos

VALOR PROBABILIDAD

10 Es el resultado ms probable y esperado si la situacin de riesgo tiene


lugar

7 Es completamente posible, nada extrao. Tiene una probabilidad de


ocurrencia alrededor del 50%

4 Sera una coincidencia rara. Probabilidad de ocurrencia alrededor del


20%

1 Nunca ha sucedido en muchos aos de exposicin al riesgo, pero es


concebible. Probabilidad alrededor del 5%

VALOR TIEMPO DE EXPOSICIN

10 La situacin de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al da

6 Frecuentemente o una vez al da

2 Ocasionalmente o una vez por semana

1 Remotamente posible

Tabla para calcular el factor de ponderacin


PORCENTAJE DE FACTOR DE
EXPUESTOS PONDERACION (FP)
1 - 20% 1
21 - 40% 2
41 - 60% 3
61 - 80% 4
81 - 100% 5

El porcentaje de expuestos se calcula con la siguiente frmula

% de expuestos = Nmero de expuestos en el rea X 100


Nmero total de trabajadores en el rea
Nota: Debe ser el nmero de trabajadores en el centro de trabajo que est siendo
evaluado. De hecho el clculo se debe realizar para el centro de trabajo
evaluado.

CRITERIOS PARA LA INTERPRETACIN DE RESULTADOS


La valoracin del grado de peligrosidad y la repercusin del riesgo nos permitir
definir el nivel de actuacin para el efectivo control del factor de riesgo, de acuerdo
con su importancia, as:

GRADO DE PELIGROSIDAD MAGNITUD ACTUACIN


1 300 BAJO MEJORAR CONDICIONES
301 600 MEDIO PRECISA CORRECCIONES
601-1.000 ALTO CORRECCIN INMEDIATA

Grado de repecucion = G.P* F.P

GRADO DE REPERCUSIN MAGNITUD ACTUACIN


1 1.500 BAJO PRIORIDAD 3
1.501 3.500 MEDIO PRIORIDAD 2
3.501 5.000 ALTO PRIORIDAD 1

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