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Na existncia de um problema devemos adotar medidas propostas e ter prioridades, levando em conta
dois parmetros Nveis de risco (Probabilidade) e a Qualificao do risco.
TOL - Tolervel => No necessrio melhorar a ao preventiva, requer comprovaes peridicas para que seja verificada a eficcia das
medidas de controle
QUALIFICAO MOD - Moderado => Devem ser feitos esforos para reduzir o risco. As medidas para reduzir os riscos devem ser implantadas a mdio prazo.
DO RISCO
IMP - Importante => No deve ser iniciado o trabalho at que o risco seja reduzido
INT - Intolervel => No devemos comear e ou nem continuar o trabalho at que o risco seja reduzido. Se no possvel reduzir o risco, deve-se
proibir o trabalho
SISTEMA - PDCA 01 - O que deve ser feito: _____________________________________________________________________________
02 - Porque deve ser feito: ____________________________________________________________________________
P - Planejar 03 - Quando deve ser feito: ___________________________________________________________________________
A P
D - Desenvolver 04 - Onde deve ser feito: _____________________________________________________________________________
C D C - Checar 05 - Por quem deve ser feito: _________________________________________________________________________
A - Agir 06 - Como deve ser feito: ____________________________________________________________________________
07 - Quem acompanha: _____________________________________________________________________________
OBJETIVOS:
* Reduzir / minimizar o problema na fonte ( veculo ),
* Orientar os colaboradores quanto ao risco existente no veculo,
* Orientar e manter um acompanhamento efetivo da situao existente.
METAS:
* Buscar maiores conhecimentos sobre inspees de segurana,
* Reduzir as no conformidades setoriais,
* Uma cultura prevencionista mais atuante.
* Buscar novos mtodos de orientao, e de monitoramento,
AVALIAO DA INSPEO:
Aprovao pela Diretoria / Gerncia das medidas propostas,
Deve haver um acompanhamento das irregularidades e das regularizao das medidas propostas,
Verificar, ms a ms, se as metas e o cronograma esto sendo realizadas.
O responsvel pela inspeo deve apresentar os resultados da inspeo nas reunies Ordinrias da CIPATR,
Deve ser feita uma anlise crtica peridica das inspees, nas reunies da CIPATR.
OBSERVAO: Devemos agora fazer uma anlise do resultado, se alcanou o nvel desejado, as metas e objetivos foram o esperado, as regras aqui descritas so
fceis de entender, o regulamento descrito de fcil interpretao, o sistema de controle da Inspeo claro, eficiente,
no caso de reconhecer falhas no veculo sero providnciados correo.
Condio a Corrigir:
tens irregulares por prioridades. ns.: ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),
( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Realizao: SESTR e CIPATR
Responsvel pela Inspeo: => _________________________________
Sr. SESTR.
Ger. de Seg e Sade do Trabalho
____________________________________________
Data: ______/______/________. - Durao da Inspeo: _____:_____ hs. Sr.
_________________________________________________________________________
LOGOTIPO
FICHA DE INSPEO DE SEGURANA EM COMBOIOS - CHECK LIST.
Na existncia de um problema devemos adotar medidas propostas e ter prioridades, levando em conta
dois parmetros Nveis de risco (Probabilidade) e a Qualificao do risco.
TOL - Tolervel => No necessrio melhorar a ao preventiva, requer comprovaes peridicas para que seja verificada a eficcia das
medidas de controle
QUALIFICAO MOD - Moderado => Devem ser feitos esforos para reduzir o risco. As medidas para reduzir os riscos devem ser implantadas a mdio prazo.
DO RISCO
IMP - Importante => No deve ser iniciado o trabalho at que o risco seja reduzido
INT - Intolervel => No devemos comear e ou nem continuar o trabalho at que o risco seja reduzido. Se no possvel reduzir o risco, deve-se
proibir o trabalho
CONFOR NVEIS QUALIFICAO QUAL O TEMPO
SITUAO A MIDADE MEDIDAS DE RISCO DO RISCO ESTIMADO PARA
RESOLVER
TEM SER OBSERVADA SIM NO PROPOSTAS B M A TRI TOL MOD IMP INT
Se h trincas, empenamentos,
1.1
alinhamento, avarias
2.0
GRUPO - 02 => EIXOS E
SUSPENSO
3.0
GRUPO - 03 => RODAS E
PNEUS
4.0
GRUPO - 04 => SISTEMA DE
DIREO
Funcionamento do freio de
6.4
estacionamento e manete
7.0
GRUPO - 07 => SISTEMA
ELTRICO
8.0
GRUPO - 08 => SISTEMA DE
ILUMINAO
9.0
GRUPO - 09 => SISTEMA DE
SINALIZAO
11.0
GRUPO - 11 => RESERVATRIO
DE COMBUSTVEL
Se h vazamentos no reservatrio e
11.3
encanamentos
GRUPO - 13 =>
13.0 EQUIPAMENTOS DE
SEGURANA
SBI
01 Comboio - 1 12/10 28 21 23
SBI
02 Comboio - 2 19/10 29 22 24
SBI
03 Comboio - 3 19/10 30 23 25
SBI
04 Comboio - 4 19/10 31 24 26
SBI
05 Calda Pronta - 1 19/10 04 25 28
SBI
06 Calda Pronta - 2 19/10 05 28 29
SBI
07 Calda Pronta - 3 19/10 06 29 30
SBI
08 Calda Pronta - 4 19/10 07 30 31