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INSTITUTO DE EDUCACIN SECUNDARIA

BENJAMN RA

EXAMEN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE


CURSO 2012/2013

MDULO: GESTIN DE LA PREVENCIN

DATOS DEL ALUMNO/A CALIFICACIN


APELLIDOS:
Nombre: Fecha:

CRITERIOS DE CALIFICACIN Y VALORACIN:


El examen consta de 60 preguntas tipo test. La nota ser el resultado de aplicar la siguiente frmula
((Suma de aciertos errores/2)/n de preguntas x 10). Las respuestas en blanco no se puntan. Las
preguntas cortas tambin se puntan.

1.- Las directrices de la OIT sobre los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, se recogen en
el documento
a) ILO-OSH 2000
b) OIT-ILO 2001
c) ILO-OSH 2001
d) OIT-ILO 2000

2.- Segn las directrices de la OIT sobre los SST, los principales elementos del sistema de
gestin de la seguridad y la salud en el trabajo son
a) Poltica, organizacin, planificacin, aplicacin y control.
b) Poltica, planificacin, ejecucin, y control
c) Poltica, planificacin, ejecucin, control y mejora continua
d) Poltica, organizacin, planificacin y aplicacin, evaluacin, accin en pro de mejoras

3.- Seala qu afirmacin es cierta


a) La OSHA 18001:2007 es la norma tcnica ms importante para implantar un SGPRL, con el
objeto de su certificacin
b) La OSHA 18001:2007, tiene una estructura coherente con las directrices tcnicas de la OIT
c) La OSHA 18001:2007, se estructura en cuatro captulos y dos anexos informativos
d) Todas son cierta

4.- La OSHA 18002:2008


a) Sustituye a la OSHA 18001:2007 en aquellas empresas de ms de 250 trabajadores
b) Es orientadora en cuanto a la interpretacin de OSHA 18001:2007
c) Es una norma de medio ambiente.
d) Es una norma de Calidad.

5.- Las auditoras legales, vienen reguladas en


a) El Captulo IV del Reglamento de los Servicios de Prevencin
b) El Captulo III del Reglamento de los Servicios de Prevencin
c) El Captulo V del Reglamento de los Servicios de Prevencin
d) Esta norma no regula las auditoras legales

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6. Seala qu afirmacin es correcta, conforme a lo establecido en el art. 31bis del R.D. 39/1997
a) La auditora del sistema de prevencin de las empresas que desarrollen las actividades
preventivas con recursos propios y ajenos tendr como objeto las actividades preventivas
desarrolladas por el empresario con recursos propios y su integracin en el sistema general
de gestin de la empresa
b) La empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos no
tendrn obligacin de pasar auditora de su sistema de prevencin
c) La auditora del sistema de prevencin de las empresas que desarrollen las actividades
preventivas con recursos propios y ajenos tendr carcter voluntario, salvo para las empresas que
desarrollen actividades incluidas en el Anexo I de esta norma
d) Todas son correcta

7.- Las auditoras legales ser obligatoria para


a) Todas las empresas
b) Las empresas del sector de la construccin
c) Las empresas que concierten un servicio de prevencin ajeno pero desarrollen actividades
incluidas en el Anexo I del RSP
d) Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevencin con una entidad
especializada

8.- El mbito funcional de un convenio colectivo hace referencia a


a) A la duracin de dicho convenio
b) Al territorio al que se aplica dicho convenio
c) Las actividades y empresas de un determinado sector productivo
d) A las diferentes categoras y grupos profesionales a los que les es de aplicacin el convenio

9.- Conforme a lo establecido en el Libro II, Ttulo I, Captulo I, artculo 120, del V Convenio
Colectivo del Sector de la Construccin; el rgano Paritario para la Prevencin en la
Construccin, se constituye y estructura en el seno de
a) La Fundacin Laboral de la Construccin
b) La Fundacin Paritaria de la Construccin
c) La Fundacin Tripartita de la Construccin
d) No existe dicho rgano

10.- La primera auditora del sistema de prevencin de la empresa deber llevarse a cabo
a) Dentro de los quince meses siguientes al momento en que se disponga de la planificacin de la
actividad preventiva
b) Dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificacin de
la actividad preventiva
c) Dentro de los veinticuatro meses siguientes al momento en que se disponga de la planificacin
de la actividad preventiva
d) Dentro de los seis meses siguientes al momento en que se disponga de la planificacin de la
actividad preventiva

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11.- La auditora deber repetirse


a) cada cinco aos, excepto cuando se realicen actividades incluidas en el anexo I del RSP, en
que el plazo ser de tres aos.
b) cada cuatro aos, excepto cuando se realicen actividades incluidas en el anexo I del RSP, en
que el plazo ser de un ao.
c) cada cuatro aos, excepto cuando se realicen actividades incluidas en el anexo I del RSP,
en que el plazo ser de dos aos.
d) cada cinco aos, excepto cuando se realicen actividades incluidas en el anexo I del RSP, en
que el plazo ser de dos aos.

12.- Segn el mtodo del rbol de causas, para la investigacin de accidentes de trabajo, se
representa grficamente como una disyuncin aquellos casos en los que:
a) Varios hechos (X1, X2,..) no se hubiesen producido si el hecho (Y) no se hubiese
producido
b) El hecho (X) no se hubiese producido si el hecho (Y) no se hubiese producido, pero el solo
hecho (Y) no provoc el hecho (X)
c) El hecho (X) no se hubiese producido si el hecho (Y) no se hubiese producido
d) Todas las respuestas son falsas

13.- Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditora
del sistema de prevencin habrn de contar con la autorizacin de la autoridad laboral
competente
a) del lugar donde radiquen sus actividad auditora.
b) del lugar donde radiquen sus instalaciones principales
c) del lugar donde radiquen las empresas auditadas
d) Todas son falsas

14- Conforme a lo establecido en el Libro II, del V Convenio Colectivo del Sector de la
Construccin; previamente a la realizacin de sus funciones, las personas designadas para la
visita a las obras recibirn de la FLC la formacin especfica necesaria, consistente en
a) Un curso de 320 horas, salvo que acrediten conocimientos y/o experiencia similar que sea
aceptada por la FLC
b) Un curso de 120 horas, salvo que acrediten conocimientos y/o experiencia similar que sea
aceptada por la FLC
c) Un curso de 220 horas, salvo que acrediten conocimientos y/o experiencia similar que sea
aceptada por la FLC
d) No es necesario acreditar ninguna formacin, puesto que las visitas las realizan los Delegados
de Prevencin

15- Conforme a lo establecido en el Libro II, del V Convenio Colectivo del Sector de la
Construccin, la Comisin Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, estar
compuesta por
a) Un mximo de 14 miembros, designados 7 por cada una de las partes
b) Un mximo de 12 miembros, designados 6 por cada una de las partes
c) Un mximo de 8 miembros, designados 4 por cada una de la partes
d) Un mximo de 10 miembros, designados 5 por cada una de las partes
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16.- El primer ciclo de formacin en prevencin de riesgos laborales del sector de la


construccin, denominado (Art. 138 V Convenio Colectivo)
a) Aula Polivalente
b) Aulas Mviles
c) Aula Inicial
d) Aula Permanente

17.- Cita al menos tres contenidos formativos, de los establecidos en el artculo 145. del
Convenio Colectivo del Sector de la Construccin, denominado contenido formativo para
personal directivo de la empresa

18.- La acreditacin de la formacin para poder ejercer en el Sector de la Construccin, se


realiza mediante
a) La Tarjeta Formativa de la Construccin
b) La Tarjeta Profesional de la Construccin
c) La Tarjeta Tcnica de la Construccin
d) No es necesario ninguna acreditacin para trabajar en dicho Sector

19.- La evaluacin inicial de riesgos, es


a) Una obligacin legal para el empresario, recogida en el artculo 16 de LPRL
b) Una obligacin legal para el empresario, recogida en el artculo 18 de LPRL
c) Una obligacin legal para el empresario, recogida en el artculo 26 de LPRL
d) Una obligacin legal para el empresario, recogida en el artculo 16 de Reglamento de los
Servicios de Prevencin

20.- Por los factores auditados, la auditora puede ser


a) Simple, completa o semicompleta
b) De gestin, tcnica y legal
c) Interna y externa
d) Inicial o peridica

21.- En las auditoras de certificacin OSHAS 18001:2007, las acciones correctoras de las no
conformidades menores han de ser comunicadas a la empresa auditora por escrito en el plazo
mximo de
a) Un mes
b) Dos meses
c) Tres meses
d) Cuatro meses

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22.- Las directrices establecidas en OSHAS 18001:2007


a) Son aplicables a la Seguridad y Salud en la Empresa y a la cualquier otra rea de gestin
b) Son aplicables a la seguridad de productos y servicios
c) No son aplicables a la seguridad de productos y servicios
d) Son aplicables a cualquier rea relacionada con la seguridad en la empresa, incluida la
Seguridad y Salud en el Trabajo

23. Par la confeccin de la norma OSHAS 18001:2007, se ha empleado la norma


a) UNE-EN 8800
b) ILO-OHS 8800
c) BS 8800
d) Ninguna de ellas

24. En OSHAS 18001:2007, el resultado medible de la gestin de una organizacin de sus


riesgos para la SST, se denomina
a) ndice
b) Desempeo
c) Conformidad
d) Ninguna de las respuestas es correcta

25. El documento utilizado para obtener evidencias de las actividades o procedimientos


establecidos, se denomina
a) Notificacin
b) Parte de incidencia
c) Agenda
d) Registro

26. El nico documento que OSHAS 18001:2007 requiere explcitamente que sea pblico
a) Es el documento que recoge por escrito la poltica de la empresa en PRL
b) Es la evaluacin de riesgos
c) Son los controles peridicos de salud
d) Son los ndices de siniestralidad

27. Los Sistemas Integrados de Gestin, integran el conjunto de normas


a) ISO 9001:2008, ISO 12001:2004 y OSHAS 18001:2001
b) ISO 19001:2008, ISO 12001:2000 y OSHAS 18001:2004
c) ISO 19001:2004, ISO 14001:2008 y OSHAS 18001:2007
d) ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007

28.- Conforme a lo establecido en el art. 8 de OTIN/2504/2010, en caso de que el auditor sea


persona fsica, ste deber
a) Ser un tcnico de nivel superior con al menos dos especialidades preventivas
b) Ser un tcnico de nivel superior con al menos tres especialidades preventivas
c) Ser un tcnico de nivel superior en cualquiera de las cuatro especialidades preventivas
d) Todas son correctas

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29.- Conforme a lo establecido en el apartado 4.3.1. de la norma OSHAS 18001 (identificacin


de peligro, evaluacin de riesgos y determinacin de no conformidades) los procedimientos para
identificar y evaluar los riesgos debern contener
a) Las actividades rutinarias y no rutinarias
b) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo
c) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por las actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin
d) Todas con cierta

30.- Las siglas EFQM hacen referencia a:


a) Fundacin Europea para la Prevencin de Riesgos Laborales
b) Fundacin Europea para Gestin del Medio Ambiente de Trabajo
c) Fundacin Europea para la Gestin de la Calidad
d) Fundacin Europea para el Seguimiento de la Siniestralidad Laboral

31.- La metodologa de la organizacin para identificar peligros y evaluar riesgos debe


a) Estar definida con respecto a su alcance para asegurarse de que es reactiva que proactiva
b) Estar definida con respecto a su alcance para asegurarse de que es ms proactiva que
reactiva
c) Estar definida con respecto a su alcance para asegurarse de que es activa que reactiva
d) Ninguna de las respuestas es correcta

32.- Seala qu afirmacin es correcta


a) Los objetivos deben ser cuantificables, cuando esto sea posible
b) Los objetivos pueden documentarse en el Manual de Gestin, que si bien no lo requiere
OSHAS 18001, s es requerido por ISO 9001
c) a y b son correctas
d) Ninguna de las respuestas es correcta

33.- El SGP se apoya en tres pilares, denominado trpode inteligente, que son
a) Gestin, Tcnica y Control
b) Gestin, Direccin y Staff
c) Gestin, Direccin y Control
d) Gestin, Cultura y Tcnica

34.- Una vez definidos los objetivos del SGP, ha de elaborarse el Programa de Gestin de la
Prevencin, que contendr para cada objetivo, las metas o tareas necesarias para su consecucin,
indicando para cada una
a) El responsable de conseguirlas, los medios y recursos asignados y los plazos de
consecucin
b) Los medios y recursos y el cumplimiento legal de lo establecido
c) Los plazos para su cumplimiento y las sanciones en caso de incumplimiento
d) Todas son cierta

35.- La evaluacin del cumplimiento legal viene regulada en el apartado


a) 4.5.2 de la norma
b) 3.4.5 de la norma
c) 2.5.2 de la norma
d) 1.5.2. de la norma
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36.- En la correspondencia de la norma OSHAS 18001:2007 con la LPRL, el apartado de


planificacin, se corresponde con los artculos:
a) 1 y 2 del RSP, 16 y 23 de la LPRL
b) 31 y 31 bis del RSP
c) 15 y 16 de la LPRL
d) No existe correspondencia

37.- Cita al menos tres cambios o modificaciones introducidos por OSHAS 18001:2007 con
respecto a OSHAS 18001:1999 (p. 223 tema 2 modulo 3)
Mayor nfasis a la importancia de la salud, se han aadido nuevas definiciones, se ha
mejorado el alineamiento con ISO 14001 y 9001, el trmino accidente ha sido incluido en el
trmino incidente, se han aadido nuevos requisitos para la evaluacin del
cumplimiento

38.- La documentacin bsica de un SGPRL se compone de


a) Manual, procedimiento, instrucciones tcnicas y registros
b) Declaracin de principios de la Direccin, organizacin de recursos preventivos y
procedimientos
c) Manual de GP, registros y sistema de control
d) Todas las respuestas son falsa

39.- Los procedimientos integrantes del SGP se pueden dividir en procedimientos


a) Iniciales, intermedios y finales
b) Simples, intermedios y complejos
c) Estratgicos, operativos y de apoyo
d) De ejecucin, de control y de intendencia

40.- Los procedimientos suelen ser elaborados


a) Exclusivamente por el Tcnico en PRL, con la supervisin del Tcnico de la unidad
productiva o actividad
b) El responsable tcnico de la unidad productiva o actividad, de forma libre y autnoma sin
supervisin del Tcnico en PRL
c) El responsable tcnico de la actividad o unidad productiva, bajo la supervisin del
Tcnico en PRL
d) Todas las respuestas son incorrectas.

41.- Conforme a lo establecido en el artculo 30 de la Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos


Laborales, tienen obligacin legal de pasar auditoria las empresas:
a) Que no hubiere concertado el Servicio de prevencin con una entidad especializada
ajena a la empresa
b) Todas las empresas, con independencia de su forma de organizacin de la actividad preventiva
c) Slo aquellas empresas que pretendan una certificacin de su Sistema de Gestin de la
Prevencin
d) Todas las respuestas son falsas

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42.- Seala qu afirmacin es cierta


a) OSHAS 18002:2008 es orientadora en cuanto a la interpretacin de OSHAS 18001;2007
b) OSAS 18002:2008 no establece requisitos adicionales a los especificados en OSHAS
18001:2007
c) OSAS 18002:2008 no prescribe obligaciones para la implantacin de OSHAS 18001;2007
d) todas con cierta

43.- Segn la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, No someter, en los trminos
reglamentariamente establecidos, el sistema de prevencin de la empresa al control de una
auditora o evaluacin externa cuando no se hubiera concertado el servicio de prevencin con
una entidad especializada ajena a la empresa,
a) Se considera infraccin leve
b) Se considera infraccin muy grave
c) Se considera infraccin grave
d) Se considera infraccin gravsima

44.- Son documentos complementarios al manual. Describen cmo realizar una funcin
contemplada en el manual y que unidades organizativas se establecen para ello. Son los
denominados
a) Registros
b) Instrucciones Tcnicas
c) Procedimientos Generales
d) Instrucciones de trabajo

45.- Los PG no deben incluir la descripcin detallada de las actividades, por lo que la solucin es
establecer documentos de menor rango denominados
a) Protocolos
b) Instrucciones Tcnicas
c) Instrucciones de Trabajo
d) Todas son ciertas

46.- Las siglas EMAS III hacen referencia al


a) Sistema Integrado de Gestin Europeo
b) Sistema Europeo de Prevencin de Riesgos Laborales
c) Sistema Europeo de Calidad
d) Sistema Europeo de Gestin Medioambiental

47.- El modelo EFQM, que puede ser empleado para la gestin de la prevencin de riesgos
laborales, consta de nueve elementos
a) Cuatro de ellos denominados agentes facilitadores y cinco denominados agentes resultados
b) Cinco de ellos denominados agentes facilitadores y cuatro denominados agentes
resultados
c) Cinco de ellos denominados agentes actuadores y cuatro denominados agentes aplicadores
d) Cuatro de ellos denominados agentes actuadores y cinco denominados agentes aplicadores

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48. Si realizamos una comparacin entre las exigencias de las normas ISO 14001:2004 y
OSHAS 18001:2007, encontramos un gran nmero de procedimientos que son prcticamente
similares o equivalentes. Cita al menos cinco:
Procedimiento de identificacin de requisitos legales.
Procedimiento para el establecimiento de objetivos y el
programa de gestin.
Procedimiento para el control de los documentos.
Procedimiento para el control de los registros.
Procedimiento para la formacin.
Procedimiento de comunicacin.
Procedimiento para el control operacional.
Procedimiento para el seguimiento y medicin.

49.- El ndice de incumplimiento de las distintas reas de auditora, relaciona


a) La suma de todos los puntos conseguidos de todas las preguntas realizadas, con la suma
de todos los puntos posibles de las preguntas realizadas, expresado en trminos
porcentuales
b) La correlacin inversa de las no conformidades con respecto a las conformidades, expresado
en trminos porcentuales
c) El nmero de no conformidades dividido por el nmero de conformidades multiplicado por
un milln
d) No existe dicho ndice

50.- Cita al menos cinco aspectos que el informe de auditora legal debe reflejar, conforme a lo
establecido en el art.31 del RSP
Identificacin de la persona o entidad auditora y del equipo auditor.
Identificacin de la empresa auditada.
Objeto y alcance de la auditora.
Fecha de emisin del informe de auditora.
Documentacin que ha servido de base a la auditora, incluida la informacin recibida de
los representantes de los trabajadores, que se incorporar al informe.
Descripcin sintetizada de la metodologa empleada para realizar la auditora y, en su caso,
identificacin de las normas tcnicas utilizadas.
Descripcin de los distintos elementos auditados y resultado de la auditora en relacin con cada
uno de ellos.
Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevencin y sobre el cumplimiento por el
empresario de las obligaciones establecidas en la normativa de prevencin de riesgos laborales.
Firma del responsable de la persona o entidad auditora.

51.- El INSHT dispone de herramientas bsicas para la evaluacin de riesgos laborales en la


empresa, de entre los cuales existen una serie de mtodos especficos temticos. Cita al menos
tres de estos mtodos especficos temticos

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52.- Segn la NTP 324: cuestionario de chequeo para el control de riesgos laborales, los
factores de riesgo pueden agruparse en cuatro grandes bloques, que son
a) Agentes materiales, entorno ambiental, caractersticas personales y organizacin
b) Agentes fsicos, agentes qumicos, agentes ergonmicos y agentes psicolgicos
c) Agentes materiales, agentes ergonmicos, caractersticas personales y organizacin
d) Todas son falsas

53.- Segn la NTP 324: cuestionario de chequeo para el control de riesgos laborales, la
evaluacin matemtica para control de riesgos, plantea el anlisis de cada factor de riesgo en
base a tres variables
a) Consecuencia, duracin y probabilidad
b) Consecuencia, exposicin y probabilidad
c) Exposicin, probabilidad, resultados
d) Todas son correctas

54.- Segn la NTP 324: cuestionario de chequeo para el control de riesgos laborales, la
evaluacin matemtica para control de riesgos, permite obtener un Grado de Peligrosidad del
riesgo como producto de

55.- Segn la NTP 330: sistema simplificado de evaluacin de riesgos de accidentes, el nivel
de riesgos (NR) es funcin de
a) El nivel de probabilidad y el nivel de consecuencias
b) Nivel de consecuencia, nivel de exposicin y nivel de probabilidad
c) Nivel de exposicin y nivel de probabilidad
d) Todas son falsas

56.- Segn la NTP 330: sistema simplificado de evaluacin de riesgos de accidentes, el nivel
de probabilidad (NP) es funcin de
a) El nivel de deficiencia de la medidas preventivas y el nivel de exposicin al riesgo
b) Nivel de consecuencia y el nivel de exposicin al riesgo
c) Nivel de exposicin al riesgo y el nivel de probabilidad de su materializacin
d) Todas son falsas

57.- Segn la NTP 451evaluacin de las condiciones de trabajo: mtodos generales, el


mtodo ms adecuado para realizar una evaluacin general de riesgos en una industria con
puestos de trabajo en cadena de montaje, trabajos repetitivos y de ciclo corto, es el
a) mtodo ANACT
b) mtodo FAGOR
c) mtodo RENAULT
d) mtodo LEST

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58.- Su fundamento parte de considerar que un pequeo porcentaje de las causas, el 20%,
producen la mayora de los efectos, el 80%. Se trata del denominado
a) Diagrama 20-80
b) Diagrama ABC
c) Diagrama de Pareto
d) Todas son correctas

59.- En el documento del INSHT denominado Investigacin de accidentes por el mtodo del
rbol de causas se afirma que segn los estudios de PEARSON, realizados en 1975 sobre una
muestra de 1.000.000 de accidentes de la Industria britnica, se observ que:
a) Por cada accidente grave, se producen 3 accidentes leves con baja
b) Por cada accidente grave, se producen 50 accidentes leves con baja
c) Por cada accidente grave, se producen 400 incidentes
d) Todas son ciertas

60.- En las auditoras, el denominado ndice de Cumplimiento es el resultado de

SUPUESTO PRCTICO
ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE
ACCIDENTES/INCIDENTES (N 25) MANUAL PROCEDIMIENTOS

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