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FORMATO REG
Gua para la elaboracin del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA
AREA O PROCESO
RESPONSABLE DE LA
INSPECCION
ACOMPAANTE
RESPONSABLE DE LA
EMPRESA
b INMEDIATA
1 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
2 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
3 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
4 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
5 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
6 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
7 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
8 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
9 B PRONTA
9
C POSTERIOR
A INMEDIATA
10 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
11 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
12 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
13 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
14 B PRONTA
C POSTERIOR
A INMEDIATA
15 B PRONTA
C POSTERIOR
esas cliente por POSITIVA COMPAA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada segn el contexto de la empresa y sus
AREAS OBJETO DE LA
INSPECCIN
VERIF
ACCION CORRECTIVA O INTERVENCION RESPONSABLE
FECHA VERIFICACION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
FECHA LIMITE
D M A EL CONTROL FUE EFECTIVO
INTERVENCION
INDICADORES DE GESTION
2da VERIFICACION 45 DIAS DEL MES
10 No de condiciones inseguras TIPO C
4 Pendientes que pasan de la primera verificacion + No de Acciones correctivas TIPO C
6 No de Acciones correctivas implementadas 2a Verificacin.
40% Acciones Correctivas pendientes por implementar del mes
Porcentaje de cumplimiento Acumulado 2da verificacion
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
2da VERIFICACION 45 DIAS DEL MES
4 No de acciones correctivas implementadas 2da verificacion
4 Acciones Correctivas con control efectivo
100% Porcentaje de efectividad de las acciones correctivas implementadas.
el contexto de la empresa y sus requerimientos
FECHA
DIA MES AO
A.M. __
HORA
P.M.__
VERIFICACION DE LA INTERVENCION
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO EL CONTROL FUE EFECTIVO SI NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
SI SI
ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA
NO NO
10
correctivas TIPO C 16
4
12
25%
4
2
50%