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CODIFICACION

PROCEDIMIENTO DE REVISION Pr-GC.01


PGINA
POR LA DIRECCION VERSIN 1 de 2 - 1
00 (30/10/2013) - de

OBJETIVO: Establecer los pasos a seguir para la ejecucin de la revisin por


la direccin al Sistema de Gestin de la Calidad en AIS S.A.S.

ALCANCE: Este procedimiento cubre todas las secciones, reas,


documentos y registros involucrados en el SGC de AIS S.A.S.

RESPONSABILIDAD: SUB-GERENTE.

REFERENCIA: Procedimiento PR-GC.02 Procedimiento para la


retroalimentacin, acciones correctivas y preventivas

DEFINICIONES: MP: Manual de procedimientos de gestin de calidad.


PROCEDIMIENTO: es un documento que describe el objetivo
de una actividad especfica y la forma de realizarla.
SGC: Sistema de Gestin de la Calidad.
CODIFICACION
PROCEDIMIENTO DE REVISION Pr-GC.01
PGINA
POR LA DIRECCION VERSIN 2 de 2 - 2
00 (30/10/2013) - de

1. RESPONSABILIDADES:

El Gerente General responsable de.

Realizar la revisin por la direccin que se ejecuta cada ao y en ella podrn asistir:
el operario de produccin, director de calidad, y/o subgerente, segn sea
conveniente. El cual se llevara un informe de Revisin por la Direccin FOR-GC.06.

Se convoca al (operario de produccin, director Calidad, y/o subgerente, segn sea


conveniente) para realizar la revisin por la direccin la cual puede contener los siguientes
datos de entrada:

Retroalimentacin del cliente.


Desempeo de los procesos y conformidad del producto y/o servicio.
Estado de acciones correctivas y preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones previas por parte de la direccin.
Cambios que podran afectar el sistema de calidad, polticas y objetivos.
Recomendaciones para la mejora.

Una vez analizados estos elementos de entrada en el acta se podr dejar como resultado de
esta revisin los siguientes:

Mejoras en el servicio.
Redistribucin o asignacin de nuevos recursos.
Mejora del sistema de gestin de calidad o de algn proceso en particular,

De las salidas de la revisin por la direccin se puede generar acciones correctivas y/o
preventivas segn sea el caso
CODIFICACION
PROCEDIMIENTO DE REVISION Pr-GC.01
PGINA
POR LA DIRECCION VERSIN 3 de 2 - 3
00 (30/10/2013) - de

2. APROBACIONES

REVIS APROB

DIRECTOR DE CALIDAD GERENTE GENERAL

3. CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES.

Versin Fecha tem


Motivo Aprobado por
Nmero Aprobacin Modificado

00 30/10/2013 Todos Aprobacin Inicial Gerente General

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