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CODIGO

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFCACION DE PELIGROS


FECHA

LA AUTOMATICA Aprob Revis Elabor

Proceso Mejoramiento Continuo

1. Generales del Procedimiento


1.1 DESCRIPCIN

Este procedimiento es aplicable a toda la infraestructura, actividades, productos y servicios ejecutados por el personal propio y el externo bajo el control de LA AUTOMATICA., en lo que
tiene que ver con peligros, riesgos relacionados con el desempeo laboral del Sistema Integrado de Gestion. Es aplicable tambin a la gestin del cambio.

1.2 OBJETIVO

Identificar, evaluar y valorar Peligros, riesgos, aspectos e impactos presentes en el ambiente laboral ,estableciendo la jerarquia de controles segun programas y actividades para
determinar el riesgo residual.

1.3 PROVEEDORE(S) 1.4 INSUMO(S) o Entradas

Estadisticas e Investigaciones de incidentes


Ausentismo laboral
Reportes incidentes (casi-accidentes, accidentes)
Todos los procesos de la Compaa, actividades rutinarias y no rutinarias desarrolladas por Reportes e investigaciones de emergencias
los contratistas, centros de trabajo de la Organizacin Inspecciones en areas de trabajo y areas comunes
Mediciones Ambientales
Diagnostico de condiciones de salud
Resultados de los programas

1.5 PRODUCTO (S) 1.6 CLIENTE

Matriz de peligros y riesgos


Todos los procesos de la Compaa
Controles implementados para los riesgos no aceptables
Procedimiento de Gestin Interna de seguridad y salud en el trabajo
Cumplimiento requisitos legales

2.Responsabilidades

2. 2 Responsabilidades

Gerentes y jefes Lider de seguridad y salud en el trabajo

Promover y apoyar a la identificacin de los peligros y aspectos ,procurar las condiciones de


seguridad, salud en el trabajoen las instalaciones,colaboradores y demas personal instalado Identificar peligros y aspectos y valorar segun metodologia, determinar e implementar
en LA AUTOMATICA a traves de los diferentes programas y actividades implementados por controles en Seguridad y Salud en el trabajo.
la empresa.

Trabajadores / Contratistas

Identificar y evaluar los peligros y aspectos presentes en sus actividades y participar de la


implementacion de los controles determinados de acuerdo a la directriz y alcance.

3. Desarrollo Tcnico
3.1 Directrices, Polticas y/o Premisas
N Decripcin

3.1.1 El levantamiento y actualizacin de las matrices de peligros es realizado segn lo descrito en el Instructivo para identificacin de peligros y aspectos.

3.1.2
En la identificacin de peligros y valoracin de riesgos se debe tener en cuenta el comportamiento, aptitudes y otros factores humanos que puedan afectar la seguridad en el
trabajo.

Las matrices se deben revisar como minimo una vez al ao, teniendo en cuenta eventos de accidentalidad, cambios en las actividades,procesos, instalaciones y servicios
3.1.3
prestados actualmente por la compaa.

3.1.4 Se deben priorizar los riesgos no aceptables significativos, para la formulacin y mantenimiento de los programas de gestin del sistema.

Al determinar los controles, estos seguirn la siguiente jerarqua, con respecto a los riesgos e impactos:
Eliminacin
Sustitucin
3.1.5 Controles de ingeniera
Sealizacin/ advertencias o controles administrativos o ambos
Equipo de proteccin personal

Se debe hacer seguimiento permanente a las medidas o controles planteados tanto para control de riesgos como para los impactos, con el fin de valorar el riesgo residual
3.1.6
(SST) ,garantizar su implementacin ,eficacia y determinar nuevos controles.

3.1.7
En la identificacion y valoracion de peligros, aspectos y segun actividades se deben tener en cuenta a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluso
personal de mantenimiento, aseo, vigilancia, conductores, visitantes y otros contratistas.

3.1.8
En el anlisis se debe incluir el personal que est bajo el control de la organizacin y que se exponga a peligros que se originan fuera del lugar de trabajo o en la vecindad
del lugar de trabajo y que pueden afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que estn bajo el control de la Compaa.

3.1.9 Considerar en la identificacion de peligros y valoracion de riesgos relacionados con las actividasdes de bienestar en las que participan los colaboradores

3.1.10 Considerar el diseo de las reas de trabajo, procesos, instalaciones, equipos, procedimientos, incluida su adaptacin a las aptitudes humanas.

4. Documentacin, Formatos y Herramientas


4.1 Documentos y/o Manuales de Referencia
Cdigo Descripcin Emisor Interno
GTC 45
4.2 Aplicativos y/o Herramientas Informticas
Nombre Descripcin Desarrollado en:

5. Control de Cambios
5.1 Control de Cambios
N Descripcin Versin anterior

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