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CURSO FORMACIN DE AUDITOR INTERNO

EVALUACIN FINAL

CONFIDENCIAL

NOMBRE:
EMPRESA:
FECHA:
FIRMA :

CALIFICACIN:

Instructor: _____________________________.

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CURSO FORMACIN DE AUDITOR INTERNO

INSTRUCCIONES:

El examen tiene un valor de 100 puntos. El tiempo disponible para resolver el examen es
de: 120 min.
SECCIN 1

VALOR 30

1. 7.5.1 La informacin documentada del sistema de gestin de la calidad debe incluir:.


a) La requerida por esta norma y la que la organizacin determina como necesaria para
la eficacia del sistema de gestin de la calidad..
b) Declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad,
un manual de calidad, los procedimientos documentados y los registros requeridos
por esta norma mexicana y los procedimientos, incluidos los registros que la
organizacin determine que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin,
operacin y control de sus procesos.
c) Declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad,
un manual de calidad, los procedimientos documentados y los registros requeridos
por esta norma mexicana.
2. 10.2.1 que acciones debe realizar una organizacin para eliminar las causas de no
conformidad con el fin de que no vuelvan a ocurrir ni ocurran en otra parte.
a) Revisin y anlisis para determinar la causa raz y su correccin.
b) Revisin por la direccin y determinar la accin correctiva.
c) Revisin, anlisis, causa de no conformidad y determinacin de
otras similares o potenciales.

3.

La alta direccin debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de


gestin de la calidad
a) Estableciendo una poltica y objetivos de calidad.
b) Estableciendo el puesto de Representante de la direccin.
c) Asegurndose de que se establezcan la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad
para el sistema de gestin de la calidad, y que stos sean compatibles con el contexto y la
direccin estratgica de la organizacin.

4.

Puede aplicarse a todos los procesos la metodologa conocida como:


a) Planear, organizar, controlar y actuar
b) Planear, dirigir, verificar y mejorar
c) Planear, hacer, verificar y actuar

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SECCIN 2

VALOR 20

1. 7.2 Las personas que realice trabajos que afecta el desempeo y eficacia del sistema de
gestin de calidad, debe ser competente con base en la educacin, formacin o
experiencia apropiadas.
a) Cierto
b) Falso
2. En esta norma mexicana, se utilizan las siguientes formas verbales: debe, debera y la
informacin identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientacin para la comprensin
o clarificacin del requisito correspondiente:

a) Cierto
b) Falso
3. La organizacin debe evaluar los riesgos, para eliminar las causas de las no
conformidades.
a) Cierto
b) Falso
4. Para asegurar la objetivad e imparcialidad del proceso de auditora, los auditores pueden
auditar su propio trabajo.
a) Cierto
b) Falso
5. Se debe planificar un programa de auditora tomando en consideracin el estado y la
importancia de los procesos y las rea a auditar, as como los resultados de auditoras
previas
a) Cierto
b) Falso

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SECCIN 3

VALOR 20

1. El fundamento de la profesionalidad

( 5 ) Independencia

2. La obligacin de informar con veracidad y exactitud

( 3 ) Debido cuidado profesional

3. La aplicacin de diligencia y juicio al auditar

( 1 ) Integridad

4. Seguridad de la informacin

( 6 ) Enfoque basado en la evidencia

5. La base para la Imparcialidad de la auditora y la

( 2 ) Presentacin imparcial

objetividad de las conclusiones de la auditora

6. El mtodo racional para alcanzar conclusiones de la


auditora fiables y reproducibles en un proceso de
auditora sistemtico:

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( 4 ) Confidencialidad

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SECCIN 4

La documentacin del
procedimiento PG-DA-01
Procedimiento general de
adquisiciones R02 de fecha 5
de enero de 2016, no ha sido
autorizada por el Director.

VALOR 30

7.5.2 Creacin y actualizacin


Al crear y actualizar la informacin documentada,
la organizacin debe asegurarse de que lo
siguiente sea apropiado:
c) la revisin y aprobacin con respecto a la
conveniencia y adecuacin.

Correccin

Accin
correctiva

Mejora

No se presenta evidencia del


FFA-075 Competencia del
personal.

7.2 Competencia
La organizacin debe:
a) determinar la competencia necesaria de las
personas que realizan, bajo su control, un trabajo
que afecta al desempeo y eficacia del sistema
de gestin de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean
competentes, basndose en la educacin,
formacin o experiencia apropiadas;

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Correccin
Accin
correctiva
Mejora

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