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Exerccio : 2015

Emisso : 24/11/2014
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89

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Assembleia Nacional
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
32.750.100.584,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis
DESPESAS POR FUNO

28.929.464.833,00
15.535.085.913,00
15.535.085.913,00
391.614.561,00
391.614.561,00
12.995.983.703,00
1.642.811.261,00
11.353.172.442,00
6.780.656,00
6.780.656,00
3.820.635.751,00
3.820.635.751,00
3.102.261.531,00
718.374.220,00

Funo

Valor

88,33%
47,44%
47,44%
1,20%
1,20%
39,68%
5,02%
34,67%
0,02%
0,02%
11,67%
11,67%
9,47%
2,19%
%

Total Geral:

32.750.100.584,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.01.00 - rgos Legislativos
01.02.00 - rgos Executivos

32.750.100.584,00 100,00%
30.754.626.041,00
93,91%
1.995.474.543,00
6,09%
DESPESAS POR PROGRAMA

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
32.750.100.584,00 100,00%
32.750.100.584,00 100,00%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Projecto / Actividade
Total Geral:
Defesa Dos Direitos E Garantias Dos Cidados
Desenvolvimento Da Actividade Legislativa
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Assembleia Nacional
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
%
32.750.100.584,00 100,00%
1.995.474.543,00
6,09%
30.754.626.041,00
93,91%
Valor

32.750.100.584,00 100,00%
28.929.464.833,00
15.535.085.913,00
391.614.561,00
12.995.983.703,00
6.780.656,00
3.820.635.751,00
3.820.635.751,00

88,33%
47,44%
1,20%
39,68%
0,02%
11,67%
11,67%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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90

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Presidncia Da Repblica
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
25.615.446.145,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

23.032.553.526,00
3.770.339.004,00
3.770.339.004,00
144.455.567,00
144.455.567,00
18.678.528.118,00
3.117.935.658,00
15.560.592.460,00
439.230.837,00
439.230.837,00
2.582.892.619,00
2.582.892.619,00
2.582.892.619,00
Valor

Funo

89,92%
14,72%
14,72%
0,56%
0,56%
72,92%
12,17%
60,75%
1,71%
1,71%
10,08%
10,08%
10,08%
%

Total Geral:

25.615.446.145,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
04 - Educao
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduao
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.01.00 - Servios Culturais

20.717.083.325,00
20.717.083.325,00
2.545.432.224,00
2.545.432.224,00
2.545.432.224,00
2.352.930.596,00
2.352.930.596,00

80,88%
80,88%
9,94%
9,94%
9,94%
9,19%
9,19%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
25.615.446.145,00 100,00%
25.615.446.145,00 100,00%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Da Politica Oramental
Administrao E Gesto Dos Assuntos Do Estado
Encargos C/Grupo Tcnico De Apoio Comisso Econmica
Encargos C/Grupo Tcnico De Apoio Comisso Para Econmia Real
Encargos Com A Expo Yeosu-Coreia 2012
Esplio Do Dr. Antnio Agostinho Neto
Manuteno E Conservao Do Memorial Agostinho Neto
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Gabinete Para Poltica E Formao De Quadros
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital

Valor
%
25.615.446.145,00 100,00%
856.475.349,00
3,34%
21.462.790.684,00
83,79%
129.168.000,00
0,50%
128.796.600,00
0,50%
1.124.000.000,00
4,39%
5.193.212,00
0,02%
1.909.022.300,00
7,45%
Valor

454.000.920,00 100,00%
453.453.920,00
5.052.419,00
448.401.501,00
547.000,00

99,88%
1,11%
98,77%
0,12%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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91

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Memorial Dr. Antnio Agostinho Neto
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Secretaria Geral Da Presidncia Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Unidade Tcnica De Gesto Do Plano Nacional De Formao De Quadros
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor
1.914.215.512,00

%
100,00%

1.914.215.512,00 100,00%
132.014.989,00
6,90%
12.774.170,00
0,67%
1.769.215.512,00 92,43%
210.841,00
0,01%
Valor

21.155.798.409,00 100,00%
18.573.452.790,00
3.355.822.408,00
131.681.397,00
14.646.928.989,00
439.019.996,00
2.582.345.619,00
2.582.345.619,00
Valor
2.091.431.304,00

87,79%
15,86%
0,62%
69,23%
2,08%
12,21%
12,21%
%
100,00%

2.091.431.304,00 100,00%
277.449.188,00 13,27%
1.813.982.116,00 86,73%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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92

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Tribunal Constitucional
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
5.156.518.323,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis
DESPESAS POR FUNO

4.651.301.348,00
1.683.186.638,00
1.683.186.638,00
90.000.000,00
90.000.000,00
2.868.114.710,00
377.848.975,00
2.490.265.735,00
10.000.000,00
10.000.000,00
505.216.975,00
505.216.975,00
493.216.975,00
12.000.000,00

Funo

Valor

90,20%
32,64%
32,64%
1,75%
1,75%
55,62%
7,33%
48,29%
0,19%
0,19%
9,80%
9,80%
9,56%
0,23%
%

Total Geral:

5.156.518.323,00 100,00%

03 - Segurana E Ordem Pblica


03.03.00 - Tribunais

5.156.518.323,00
5.156.518.323,00

100,00%
100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
5.156.518.323,00 100,00%
5.156.518.323,00 100,00%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Projecto / Actividade
Total Geral:
Desenvolvimento Da Actividade Judicial
Servios Integrados De Operao E Manuten.Do Palcio Da Justia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Constitucional
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
%
5.156.518.323,00 100,00%
3.571.113.613,00
69,25%
1.585.404.710,00
30,75%
Valor

5.156.518.323,00

100,00%

4.651.301.348,00
1.683.186.638,00
90.000.000,00
2.868.114.710,00
10.000.000,00
505.216.975,00
505.216.975,00

90,20%
32,64%
1,75%
55,62%
0,19%
9,80%
9,80%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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93

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Tribunal Supremo
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
3.628.142.765,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

2.607.377.972,00
1.043.549.685,00
1.043.549.685,00
64.373.073,00
64.373.073,00
1.499.355.214,00
239.655.783,00
1.259.699.431,00
100.000,00
100.000,00
1.020.764.793,00
1.020.764.793,00
1.020.764.793,00
Valor

Funo

71,87%
28,76%
28,76%
1,77%
1,77%
41,33%
6,61%
34,72%
0,00%
0,00%
28,13%
28,13%
28,13%
%

Total Geral:

3.628.142.765,00 100,00%

03 - Segurana E Ordem Pblica


03.03.00 - Tribunais

3.628.142.765,00
3.628.142.765,00

100,00%
100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
3.628.142.765,00 100,00%
3.628.142.765,00 100,00%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Projecto / Actividade
Total Geral:
Desenvolvimento Da Actividade Judicial
Manuteno De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Supremo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
%
3.628.142.765,00 100,00%
3.612.442.765,00
99,57%
15.700.000,00
0,43%
Valor

3.628.142.765,00

100,00%

2.607.377.972,00
1.043.549.685,00
64.373.073,00
1.499.355.214,00
100.000,00
1.020.764.793,00
1.020.764.793,00

71,87%
28,76%
1,77%
41,33%
0,00%
28,13%
28,13%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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94

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Tribunal De Contas
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
3.758.747.538,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

3.451.725.548,00
701.927.069,00
701.927.069,00
56.154.156,00
56.154.156,00
2.693.644.323,00
195.868.600,00
2.497.775.723,00
307.021.990,00
307.021.990,00
307.021.990,00
Valor

Funo

91,83%
18,67%
18,67%
1,49%
1,49%
71,66%
5,21%
66,45%
8,17%
8,17%
8,17%
%

Total Geral:

3.758.747.538,00 100,00%

03 - Segurana E Ordem Pblica


03.03.00 - Tribunais

3.758.747.538,00
3.758.747.538,00

100,00%
100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Programa De Capacitao Institucional

Valor
%
3.758.747.538,00 100,00%
2.462.685.998,00
65,52%
1.296.061.540,00
34,48%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Controlo Externo Das Finanas Pblicas
Desenvolvimento Do Sistema Integrado De Gesto Do Tribunal De Contas
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal De Contas
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
%
3.758.747.538,00 100,00%
2.462.685.998,00
65,52%
1.296.061.540,00
34,48%
Valor

3.758.747.538,00

100,00%

3.451.725.548,00
701.927.069,00
56.154.156,00
2.693.644.323,00
307.021.990,00
307.021.990,00

91,83%
18,67%
1,49%
71,66%
8,17%
8,17%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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95

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Supremo Tribunal Militar
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
6.224.150.666,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

4.361.575.893,00
2.481.120.914,00
2.481.120.914,00
115.364.780,00
115.364.780,00
1.765.090.199,00
341.583.686,00
1.423.506.513,00
1.862.574.773,00
1.862.574.773,00
1.862.574.773,00
Valor

Funo

70,08%
39,86%
39,86%
1,85%
1,85%
28,36%
5,49%
22,87%
29,92%
29,92%
29,92%
%

Total Geral:

6.224.150.666,00 100,00%

03 - Segurana E Ordem Pblica


03.03.00 - Tribunais

6.224.150.666,00
6.224.150.666,00

100,00%
100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
6.224.150.666,00 100,00%
4.464.085.239,00
71,72%
105.102.000,00
1,69%
1.654.963.427,00
26,59%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Desenvolvimento Da Actividade Judicial
Formao De Pessoal
Manuteno De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

Valor
%
4.569.187.239,00 100,00%
4.431.985.239,00
97,00%
105.102.000,00
2,30%
32.100.000,00
0,70%

Municpio / Projecto / Actividade


Total Geral:

Total
1.654.963.427,00

Luanda
Construo Edificio Sede rgos Justia Militar -Luanda

1.654.963.427,00
1.654.963.427,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Supremo Tribunal Militar
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

6.224.150.666,00

100,00%

4.361.575.893,00
2.481.120.914,00
115.364.780,00
1.765.090.199,00
1.862.574.773,00
1.862.574.773,00

70,08%
39,86%
1,85%
28,36%
29,92%
29,92%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

96

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Gabinete Do Vice-Presidente Da Repblica
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
4.836.353.517,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis
DESPESAS POR FUNO

4.055.722.708,00
334.629.873,00
334.629.873,00
24.056.653,00
24.056.653,00
3.695.198.979,00
961.754.432,00
2.733.444.547,00
1.837.203,00
1.837.203,00
780.630.809,00
780.630.809,00
750.630.809,00
30.000.000,00

Funo

Valor

83,86%
6,92%
6,92%
0,50%
0,50%
76,40%
19,89%
56,52%
0,04%
0,04%
16,14%
16,14%
15,52%
0,62%
%

Total Geral:

4.836.353.517,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.09.00 - Servios De Segurana E Ordem Pblica No Especificados
DESPESAS POR PROGRAMA

4.380.405.332,00
4.380.405.332,00
455.948.185,00
455.948.185,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
4.836.353.517,00 100,00%
4.836.353.517,00 100,00%

90,57%
90,57%
9,43%
9,43%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Dos Assuntos Governamentais
Administrao E Gesto Dos Servios De Segurana E Ordem Pblica
Encargos C/A Comisso Nac. Estudo Revital. Educ. Fsica E Desporto Escolar
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Gabinete Do Vice-Presidente Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
%
4.836.353.517,00 100,00%
4.210.623.332,00
87,06%
455.948.185,00
9,43%
169.782.000,00
3,51%
Valor

4.836.353.517,00

100,00%

4.055.722.708,00
334.629.873,00
24.056.653,00
3.695.198.979,00
1.837.203,00
780.630.809,00
780.630.809,00

83,86%
6,92%
0,50%
76,40%
0,04%
16,14%
16,14%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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97

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Conselho Superior Da Magistratura Judicial
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
707.674.979,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo

627.893.371,00
627.893.371,00
70.040.320,00
557.853.051,00
79.781.608,00
79.781.608,00
79.781.608,00

88,73%
88,73%
9,90%
78,83%
11,27%
11,27%
11,27%

DESPESAS POR FUNO


Valor

Funo

Total Geral:

707.674.979,00

03 - Segurana E Ordem Pblica


03.03.00 - Tribunais

707.674.979,00 100,00%
707.674.979,00 100,00%

100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
707.674.979,00 100,00%
707.674.979,00 100,00%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao Dos Servios De Justia
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Conselho Superior Da Magistratura Judicial
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
%
707.674.979,00 100,00%
707.674.979,00 100,00%
Valor

707.674.979,00 100,00%
627.893.371,00
627.893.371,00
79.781.608,00
79.781.608,00

88,73%
88,73%
11,27%
11,27%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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98

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Conselho Superior Da Magistratura Do Ministrio Pblico
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
381.375.932,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

233.568.492,00
148.776.553,00
148.776.553,00
5.000.000,00
5.000.000,00
79.791.939,00
23.700.000,00
56.091.939,00
147.807.440,00
147.807.440,00
147.807.440,00
Valor

Funo

61,24%
39,01%
39,01%
1,31%
1,31%
20,92%
6,21%
14,71%
38,76%
38,76%
38,76%
%

Total Geral:

381.375.932,00

100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos

381.375.932,00 100,00%
381.375.932,00 100,00%
DESPESAS POR PROGRAMA

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
381.375.932,00 100,00%
381.375.932,00 100,00%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Projecto / Actividade
Total Geral:
Aquisio De Viatura Para Magistrados Do Ministrio Pblico
Defesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juzo
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Conselho Superior Da Magistratura Do Ministrio Pblico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
%
381.375.932,00 100,00%
139.875.000,00
36,68%
241.500.932,00
63,32%
Valor

381.375.932,00 100,00%
233.568.492,00
148.776.553,00
5.000.000,00
79.791.939,00
147.807.440,00
147.807.440,00

61,24%
39,01%
1,31%
20,92%
38,76%
38,76%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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99

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Defesa Nacional
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
567.202.321.604,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
312 - Despesas Com O Pessoal Militar
313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

511.748.815.344,00
289.729.356.415,00
26.697.350.143,00
263.029.206.272,00
2.800.000,00
15.906.974.059,00
15.906.974.059,00
80.178.426.046,00
55.641.958.902,00
24.536.467.144,00
125.934.058.824,00
125.934.058.824,00
55.453.506.260,00
55.453.506.260,00
55.453.506.260,00
Valor

Funo

90,22%
51,08%
4,71%
46,37%
0,00%
2,80%
2,80%
14,14%
9,81%
4,33%
22,20%
22,20%
9,78%
9,78%
9,78%
%

Total Geral:

567.202.321.604,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.04.00 - Relaes Exteriores
02 - Defesa
02.01.00 - Defesa Militar
02.09.00 - Servios De Defesa No Especificados
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
06 - Proteco Social
06.02.00 - Velhice
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

1.602.810.076,00
1.602.810.076,00
433.834.601.861,00
430.755.566.033,00
3.079.035.828,00
10.207.000.000,00
10.207.000.000,00
121.274.984.176,00
121.274.984.176,00
282.925.491,00
282.925.491,00

0,28%
0,28%
76,49%
75,94%
0,54%
1,80%
1,80%
21,38%
21,38%
0,05%
0,05%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Melhoria Das Capacid.Logsticas Das Forcas Armadas
Prog.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Tc.E Infraest.Das F.Armadas
Programa De Prestao De Cuidados De Sade
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
567.202.321.604,00 100,00%
546.996.861.204,00
96,44%
556.034.260,00
0,10%
18.794.091.215,00
3,31%
442.993.418,00
0,08%
1,00
0,00%
412.341.506,00
0,07%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Dos Servios De Defesa Nacional
Apetrechamento De Salas De Aulas
Aquisio De Equipamentos Diversos

Valor
%
548.451.171.306,00 100,00%
452.610.690.231,00
82,53%
807.234.222,00
0,15%
30.000.000.000,00
5,47%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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100

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Aquisio De Equipamentos Essenciais
Aquisio De Um Hospital De Campanha
Assistncia Tcnica
Cooperao Tecnico Militar
Encargos C/A Delim.Demarc.Dos Espaos Mart.De Angola
Evacuaes Mdicas
Exerccio Militar Conjunto
Formao Militar
Fornecimento E Manuteno De Meios Tecnicos De Apoio
Informatizao De Servios E Criao De Redes
Laboratrio De Lnguas Da Esg/Istm
Manuteno Das Infraestruturas Operativas
Mudana De Instalaes
Pacote Logistico-Alimentao
Pacote Logistico-Equipamentos Meios Mdicos
Pacote Logistico-Meios De Aquartelamento E Equipamento De Cozinha
Pacote Logistico-Vesturio E Calados
Pacote Logisticos- Mdicamentos
Pagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.Sade
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Programa De Coeso Militar
Rastreio Mdico Dos Militares
Recenseamento, Recrutamento E Mobilizaes Militar
Reunies Bi E Multilaterais Do Minden
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
3.408.896.754,00
1.454.310.102,00
4.313.870.803,00
300.000.000,00
3.000.000.000,00
270.650.325,00
1.335.362.095,00
4.949.458.540,00
960.216.221,00
969.225.212,00
871.225.219,00
1.180.740.328,00
141.036.599,00
22.024.998.175,00
1.372.370.340,00
2.046.302.204,00
3.490.354.388,00
2.450.724.942,00
140.280.320,00
416.712.465,00
8.052.116.344,00
892.966.226,00
791.429.251,00
100.000.000,00
100.000.000,00

%
0,62%
0,27%
0,79%
0,05%
0,55%
0,05%
0,24%
0,90%
0,18%
0,18%
0,16%
0,22%
0,03%
4,02%
0,25%
0,37%
0,64%
0,45%
0,03%
0,08%
1,47%
0,16%
0,14%
0,02%
0,02%

Total
18.751.150.298,00

Ambriz
Const. Do Instituto Superior Da Marinha De Guerra - Bengo
Const.Apetrechamento Da Academia Da Marinha De Guerra - Bengo
Outros Projectos
Belas
Estudo Para Const. Do Hospital Militar Principal De Luanda

651.551.350,00
101.471.367,00
116.167.005,00
433.912.978,00
346.094.918,00
346.094.918,00

Benguela
Reabilitao Apetrechamento Escola Administrao Militar - Benguela
Outros Projectos
Cabinda
Outros Projectos

293.007.523,00
21.661.986,00
271.345.537,00
180.846.030,00
180.846.030,00

Cahama
Outros Projectos

137.705.062,00
137.705.062,00

Cambambe
Outros Projectos

30.363.090,00
30.363.090,00

Catumbela
Const.Apetrechamento Da Academia Da Fora Area Benguela

310.791.390,00
155.051.031,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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101

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Outros Projectos

155.740.359,00

Estrutura Central
Outros Projectos

216.930.459,00
216.930.459,00

Huambo
Const. E Apetrechamento Da Penitenciaria Do Huambo
Const. E Apetrechamento Do Instituto Superior Do Exrcito Huambo
Estudo Para A Construo Do Sanatrio Do Huambo
Outros Projectos
Icolo E Bengo
Outros Projectos

544.926.470,00
89.602.952,00
245.304.910,00
228.744,00
209.789.864,00
636.184.885,00
636.184.885,00

Ingombota
Construo Da Clnica Da Marinha De Guerra De Angola Luanda
Luanda
Construo Condomnio Oficiais Luanda Sul, 2 Fase (+) rea Lazer
Const.Apetrechamento 220 Residencia Funo Servios - Luanda
Construo E Apetrechamento Do Novo Edificio Hospital Militar Luanda/Minden
Const. E Apetrechamento De Canil Da Policia Militar Luanda
Construo Apetrechamento Hospital Militar Principal -Luanda
Outros Projectos
Lubango
Outros Projectos

96.898.500,00
96.898.500,00
11.031.445.884,00
1,00
192.031.783,00
251.480.201,00
63.089.196,00
10.207.000.000,00
317.844.703,00
115.572.200,00
115.572.200,00

Malange
Outros Projectos

39.046.563,00
39.046.563,00

Mbanza Congo
Outros Projectos

243.653.505,00
243.653.505,00

Moxico
Const.Apetrechamento Poligno Preparao Defesa Moxico
Outros Projectos
Namibe
Outros Projectos

274.191.674,00
34.980.094,00
239.211.580,00
262.973.381,00
262.973.381,00

Quiama
Reabilitao Ampliao Escola Formao Foras Especiais Luanda
Outros Projectos
Soio
Outros Projectos

241.152.758,00
114.719.454,00
126.433.304,00
510.167.741,00
510.167.741,00

Uge
Outros Projectos

315.267.014,00
315.267.014,00

Varios Municipios-Nacional
Estudo Para A Construo Da Cadeia Ligstica Mdica Militar
Outros Projectos
Viana
Construo Das Residncias Dos Professores Do Istm

293.060.879,00
146.723.744,00
146.337.135,00
654.375.591,00
129.416.016,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

102

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Fiscalizao Const. Das Residncias Dos Professores Do Istm


Const. E Apetrechamento Da Unidade Penitencirio Do Tombo
Const.Edifcio Servios E Ensino Escola Superior Guerra Luanda
Outros Projectos
Vrios Municpios-Bengo
Estudo Da Servido Militar De Kinkakala-Bengo

14.120.000,00
88.264.424,00
170.165.636,00
252.409.515,00
144.377.000,00
144.377.000,00

Vrios Municpios-Cabinda
Outros Projectos

406.185.044,00
406.185.044,00

Vrios Municpios-Lunda Norte


Outros Projectos

261.630.048,00
261.630.048,00

Vrios Municpios-Uge
Outros Projectos

417.706.121,00
417.706.121,00

Vrios Municpios-Zaire
Outros Projectos

95.045.218,00
95.045.218,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL

Unidade Oramental / Natureza


Estado Maior Do Exrcito
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Estado Maior General
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Fora Area Nacional
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

167.816.099.665,00 100,00%
167.085.612.802,00
153.825.022.897,00
9.615.251.776,00
3.644.378.674,00
959.455,00
730.486.863,00
730.486.863,00
Valor

99,56%
91,66%
5,73%
2,17%
0,00%
0,44%
0,44%
%

156.889.106.779,00 100,00%
151.250.246.776,00
81.604.584.609,00
3.412.989.127,00
61.576.632.979,00
4.656.040.061,00
5.638.860.003,00
5.638.860.003,00
Valor

96,41%
52,01%
2,18%
39,25%
2,97%
3,59%
3,59%
%

30.269.778.902,00 100,00%
29.518.448.963,00
26.867.436.164,00
1.033.319.998,00
1.617.605.087,00
87.714,00
751.329.939,00
751.329.939,00
Valor

97,52%
88,76%
3,41%
5,34%
0,00%
2,48%
2,48%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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103

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Marinha De Guerra Angolana
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Defesa Nacional
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

20.941.100.353,00 100,00%
20.244.750.534,00
18.082.231.310,00
962.703.269,00
1.199.314.384,00
501.571,00
696.349.819,00
696.349.819,00
Valor

96,67%
86,35%
4,60%
5,73%
0,00%
3,33%
3,33%
%

191.286.235.905,00 100,00%
143.649.756.269,00
9.350.081.435,00
882.709.889,00
12.140.494.922,00
121.276.470.023,00
47.636.479.636,00
47.636.479.636,00

75,10%
4,89%
0,46%
6,35%
63,40%
24,90%
24,90%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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104

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Do Interior
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
374.468.408.874,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

356.526.855.358,00
265.118.131.468,00
10.593.282.053,00
254.524.849.415,00
17.644.774.436,00
17.644.774.436,00
58.115.580.018,00
37.385.009.132,00
20.730.570.886,00
15.648.369.436,00
15.648.369.436,00
17.941.553.516,00
17.941.553.516,00
17.941.553.516,00

Funo

Valor

95,21%
70,80%
2,83%
67,97%
4,71%
4,71%
15,52%
9,98%
5,54%
4,18%
4,18%
4,79%
4,79%
4,79%
%

Total Geral:

374.468.408.874,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
02 - Defesa
02.09.00 - Servios De Defesa No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.01.00 - Servios Policiais
03.02.00 - Servios De Bombeiros
03.04.00 - Prises
03.09.00 - Servios De Segurana E Ordem Pblica No Especificados
06 - Proteco Social
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
DESPESAS POR PROGRAMA

520.850.810,00
520.850.810,00
9.646,00
9.646,00
372.290.890.064,00
639.410.896,00
1.268.862.452,00
1.251.764.791,00
369.130.851.925,00
1.656.658.354,00
1.656.658.354,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Areo
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Combate A Criminalidade
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
374.468.408.874,00 100,00%
364.456.352.573,00
97,33%
145.806.063,00
0,04%
9.465.569,00
0,00%
6.436.771.454,00
1,72%
350.000.000,00
0,09%
3.070.013.215,00
0,82%

0,14%
0,14%
0,00%
0,00%
99,42%
0,17%
0,34%
0,33%
98,57%
0,44%
0,44%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Abastecimento Logstico-Bens Diversos
Abastecimento Logstico-Pacote Alimentar
Administrao E Gesto Dos Serv.De Migrao E Controlo Fronteirio
Administrao E Gesto Dos Servios Da Administrao Pblica

Valor
%
364.806.352.573,00 100,00%
1.049.709.500,00
0,29%
18.525.856.470,00
5,08%
1.282.274.083,00
0,35%
584.741.861,00
0,16%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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105

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Administrao E Gesto Dos Servios De Proteco Civil
Administrao E Gesto Dos Servios De Proteco Contra Incndios
Administrao E Gesto Dos Servios De Segurana E Ordem Pblica
Administrao E Gesto Dos Servios Prisionais
Apoio Em Situaes De Calamidades Naturais
Criao E Instalao Do Sist.Da Caixa De Prot.Social/Minint
Implementao De Laboratrio Forense
Instalao Do Sistema Da Dnvt Central, Fase I
Manuteno Dos Meios Areos
Pacote Logstico-Aquisio De Vesturio E Calado
Potenciao Tecnico-Policial
Programa De Desarmamento Da Populao Civil
Repatriamento Dos Imigrantes Ilegais
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
261.146.335,00
1.253.307.654,00
328.205.425.044,00
1.166.990.047,00
1.691.363.354,00
316.334.992,00
350.000.000,00
1.114.364.299,00
1.517.361.952,00
4.319.717.600,00
2.142.213.995,00
474.914.868,00
550.630.519,00

%
0,07%
0,34%
89,97%
0,32%
0,46%
0,09%
0,10%
0,31%
0,42%
1,18%
0,59%
0,13%
0,15%

Total
9.662.056.301,00

Ambriz
Construo E Apetrechamento Do Posto Fronteirio Do Ambriz/ Bengo

22.638.936,00
22.638.936,00

Baa Farta
Construo Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baa Farta 2. Fase

43.348.400,00
43.348.400,00

Bocoio
Outros Projectos
Buco Zau
Construo E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-Zau
Cabinda
Construo E Apetrechamento Da Base De Helicpteros De Cabinda
Construo E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De Cabinda
Construo Apetrechamento Do Centro Mdico De Cabinda
Caculama
Construo E Apetrechamento Posto Fronteirio Do Tembo Alongo Malanje
Cambambe
Outros Projectos
Caungula
Construo E Apetrechamento Do Posto Fronterio Kansari Da Lunda Norte
Cazenga
Outros Projectos

191.235.021,00
191.235.021,00
673.427,00
673.427,00
33.406.938,00
15.699.675,00
3.939.017,00
13.768.246,00
21.210.049,00
21.210.049,00
211.868.644,00
211.868.644,00
21.210.049,00
21.210.049,00
9.848.462,00
9.848.462,00

Cazengo
Construo Da Direco Provincial Investigao Criminal Do Cuanza- Norte

136.411.636,00
136.411.636,00

Cuito
Construo E Apetrechamento Da Direco Provincial Do Sme Do Bi
Construo E Apetrechamento Do Centro Mdico Do Bi
Outros Projectos

256.695.975,00
2.621.180,00
23.368.819,00
230.705.976,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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106

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Dande
Construo E Apetrechamento Do Destacamento Na Provncia Do Bengo
Construo E Apetrechamento Da Direco Provincial Do Sme Bengo
Huambo
Construo E Apetrechamento Do Comando P.Huambo/Minint
Outros Projectos
Ingombota
Outros Projectos
Lobito
Outros Projectos
Luanda
Const. E Apet. Do Centro De Socializao De Menores De Luanda
Outros Projectos
Lubango
Reabilitao E Apetrechamento Da Delegao Provincial Do Minint/Hula
Outros Projectos
Lucapa
Construo Da Direco Provincial De Investigao Criminal Lunda Norte
Outros Projectos
Malange
Outros Projectos

Total
30.663.106,00
29.091.169,00
1.571.937,00
121.419.514,00
36.675.994,00
84.743.520,00
57.988.819,00
57.988.819,00
90.541.317,00
90.541.317,00
6.527.187.158,00
90.415.704,00
6.436.771.454,00
211.593.887,00
47.257.956,00
164.335.931,00
204.743.518,00
143.181.934,00
61.561.584,00
11.233.671,00
11.233.671,00

Menongue
Outros Projectos

35.904.214,00
35.904.214,00

Moxico
Construo E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do Moxico
Construo E Apetrechamento Do Centro Mdico Do Moxico
Muconda
Construo E Apetrechamento Posto Fronteirio Do Chiluange-Muconda/L. Sul

87.445.533,00
64.076.715,00
23.368.818,00
21.210.049,00
21.210.049,00

Ombadja
Outros Projectos

76.954.001,00
76.954.001,00

Quimbele
Construo Apetrechamento Do Posto Fronterio Do Quimbele Uge

59.536.980,00
59.536.980,00

Quiama
Outros Projectos

46.809.287,00
46.809.287,00

Saurimo
Construo E Apetrechamento Do Centro Mdico Da Lunda Sul
Construo Direco Provincial De Investigao Criminal Lunda Sul
Outros Projectos
Soio
Outros Projectos

70.901.842,00
23.368.819,00
38.796.366,00
8.736.657,00
16.910.243,00
16.910.243,00

Sumbe
Construo Da Direco Provincial De Investigao Criminal Cuanza Sul
Outros Projectos

157.566.268,00
145.918.840,00
11.647.428,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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107

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Uge
Const. Apet. Direco De Investigao Criminal Do Uge
Outros Projectos
Varios Municipios-Nacional
Construo E Instalao De Centros De Produo Nas Cadeias

111.534.004,00
102.068.435,00
9.465.569,00
503.518.499,00
503.518.499,00

Viana
Construo E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em Luanda
Construo Apetrechamento Da Diviso De Viana
Outros Projectos
Vrios Municpios-Bengo
Const. Apet. Direco Investigao Criminal Bengo

146.725.770,00
24.125.116,00
63.406.405,00
59.194.249,00
123.121.084,00
123.121.084,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Comando Geral Da Polcia Nacional
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Do Interior Da Hula
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Do Interior Da Lunda-Norte
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Do Interior Da Lunda-Sul
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza

Valor

21.669.223.571,00 100,00%
18.400.779.506,00
18.400.779.506,00
3.268.444.065,00
3.268.444.065,00
Valor

84,92%
84,92%
15,08%
15,08%
%

132.965.436,00 100,00%
132.965.436,00 100,00%
132.965.436,00 100,00%
Valor

71.227.000,00 100,00%
71.227.000,00 100,00%
71.227.000,00 100,00%
Valor

71.968.160,00 100,00%
71.968.160,00 100,00%
71.968.160,00 100,00%
Valor

Delegao Provincial Do Interior De Benguela

138.074.239,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios

138.074.239,00 100,00%
138.074.239,00 100,00%

Unidade Oramental / Natureza


Delegao Provincial Do Interior De Cabinda
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Do Interior De Luanda

Valor

80.083.357,00 100,00%
79.734.357,00
79.734.357,00
349.000,00
349.000,00
Valor

99,56%
99,56%
0,44%
0,44%
%

567.203.296,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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108

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza

Valor

Delegao Provincial Do Interior De Malanje

73.566.169,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios

73.566.169,00 100,00%
73.566.169,00 100,00%

Unidade Oramental / Natureza


Delegao Provincial Do Interior Do Bengo
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Do Interior Do Bi
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Do Interior Do C.Cubango
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Do Interior Do Cuanza-Norte
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Do Interior Do Cuanza-Sul
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

71.787.269,00 100,00%
71.787.269,00 100,00%
71.787.269,00 100,00%
Valor

111.782.693,00 100,00%
108.656.141,00
108.656.141,00
3.126.552,00
3.126.552,00
Valor

97,20%
97,20%
2,80%
2,80%
%

72.214.469,00 100,00%
72.214.469,00 100,00%
72.214.469,00 100,00%
Valor

116.784.140,00 100,00%
116.784.140,00 100,00%
116.784.140,00 100,00%
Valor

100.542.778,00 100,00%
99.296.028,00
99.296.028,00
1.246.750,00
1.246.750,00
Valor

98,76%
98,76%
1,24%
1,24%
%

Delegao Provincial Do Interior Do Cunene

71.046.635,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios

71.046.635,00 100,00%
71.046.635,00 100,00%

Unidade Oramental / Natureza


Delegao Provincial Do Interior Do Huambo
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

148.987.781,00 100,00%
146.563.988,00
146.563.988,00
2.423.793,00
2.423.793,00
Valor

98,37%
98,37%
1,63%
1,63%
%

Delegao Provincial Do Interior Do Moxico

128.762.601,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios

128.762.601,00 100,00%
128.762.601,00 100,00%

Unidade Oramental / Natureza


Delegao Provincial Do Interior Do Namibe

Valor

106.847.218,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

109

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Do Interior Do Uge
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Do Interior Do Zaire
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Direco Nacional De Investigao Criminal
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Do Interior
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Servios De Bombeiros
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Servios De Migrao E Estrangeiros
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Servios Prisionais
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor

72.662.257,00 100,00%
72.662.257,00 100,00%
72.662.257,00 100,00%
Valor

71.676.019,00 100,00%
71.676.019,00 100,00%
71.676.019,00 100,00%
Valor

1.092.070.813,00

100,00%

944.279.655,00
944.279.655,00
147.791.158,00
147.791.158,00

86,47%
86,47%
13,53%
13,53%

Valor

346.460.233.023,00 100,00%
331.942.060.825,00
265.118.131.468,00
17.644.774.436,00
33.530.785.485,00
15.648.369.436,00
14.518.172.198,00
14.518.172.198,00
Valor

95,81%
76,52%
5,09%
9,68%
4,52%
4,19%
4,19%
%

1.252.696.066,00

100,00%

1.252.696.066,00
1.252.696.066,00

100,00%
100,00%

Valor

985.163.125,00 100,00%
985.163.125,00 100,00%
985.163.125,00 100,00%
Valor

800.840.759,00 100,00%
800.840.759,00 100,00%
800.840.759,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

110

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Das Relaes Exteriores
RECEITA POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
4.661.383.634,00 100,00%

1 - Receitas Correntes
11 - Receita Tributria
111 - Impostos
112 - Taxas Custas E Emolumentos

4.661.383.634,00 100,00%
4.661.383.634,00 100,00%
166.515.421,00
3,57%
4.494.868.213,00 96,43%
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA

Natureza
Total Geral:

Valor
%
39.924.172.306,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis

38.185.430.927,00
15.803.482.758,00
15.797.901.794,00
5.580.964,00
1.403.604.882,00
1.403.604.882,00
20.925.551.599,00
2.755.748.848,00
18.169.802.751,00
52.791.688,00
52.791.688,00
1.738.741.379,00
1.738.741.379,00
1.637.731.849,00
101.009.530,00

95,64%
39,58%
39,57%
0,01%
3,52%
3,52%
52,41%
6,90%
45,51%
0,13%
0,13%
4,36%
4,36%
4,10%
0,25%

DESPESAS POR FUNO


Funo

Valor

Total Geral:

39.924.172.306,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.04.00 - Relaes Exteriores
04 - Educao
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduao
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.01.00 - Servios Culturais
08.04.00 - Servios De Difuso E Publicao
09 - Assuntos Econmicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caa
09.01.01 - Agricultura
09.01.03 - Pesca E Caa

37.601.314.976,00
89.758.031,00
37.511.556.945,00
426.980.011,00
426.980.011,00
426.980.011,00
1.730.557.208,00
249.734.677,00
1.480.822.531,00
165.320.111,00
165.320.111,00
76.708.357,00
88.611.754,00

94,18%
0,22%
93,96%
1,07%
1,07%
1,07%
4,33%
0,63%
3,71%
0,41%
0,41%
0,19%
0,22%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
39.924.172.306,00 100,00%
39.924.172.306,00 100,00%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Projecto / Actividade

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

111

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Da Poltica E Do Desenvolvimento Industrial
Comemoraes Do 11 De Novembro-Dia Da Independncia Nacional
Desenvolvimento Da Actividade Diplomtica Nacional
Encargos C/ A Presena Da R.A. Como Membro N/ Perm. Do C.S. Da O.N.U.
Encargos C/ O Secret. Sub-Com.Minist. Nac.P/ Coop.Polt. Def.Seg./Sadc
Encargos Com A Escola Consular
Funcionamento Da Adpa.
Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da Guin
Promoo De Aces De Intercmbio E Cooperao Internacional
Promoo E Fomento De Actividades Artsticas E Culturais
Reunies Das Comisses Bilaterais E Misses Tcnicas
Servios No Exterior
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior De Relaes Internacionais
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Das Relaes Exteriores
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Misses Diplomticas,Consulares E Rep.Comerciais
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
%
39.924.172.306,00 100,00%
89.758.031,00
0,22%
300.000.000,00
0,75%
37.971.887.021,00
95,11%
47.010.487,00
0,12%
200.000.000,00
0,50%
7.831.261,00
0,02%
10.000.000,00
0,03%
150.000.000,00
0,38%
942.434.117,00
2,36%
100.978.264,00
0,25%
103.730.000,00
0,26%
543.125,00
0,00%
Valor

426.980.011,00 100,00%
343.786.486,00
217.914.836,00
20.211.649,00
105.599.121,00
60.880,00
83.193.525,00
83.193.525,00
Valor

80,52%
51,04%
4,73%
24,73%
0,01%
19,48%
19,48%
%

6.128.507.309,00

100,00%

5.419.507.309,00
1.809.239.386,00
133.586.043,00
3.476.461.280,00
220.600,00
709.000.000,00
709.000.000,00

88,43%
29,52%
2,18%
56,73%
0,00%
11,57%
11,57%

Valor

33.368.684.986,00 100,00%
32.422.137.132,00
13.776.328.536,00
1.249.807.190,00
17.343.491.198,00
52.510.208,00
946.547.854,00
946.547.854,00

97,16%
41,29%
3,75%
51,98%
0,16%
2,84%
2,84%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

112

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Economia
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis
DESPESAS POR FUNO
Funo
Total Geral:
01 - Servios Pblicos Gerais
01.02.00 - rgos Executivos
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.01.00 - Servios Policiais
05 - Sade
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
09 - Assuntos Econmicos
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodovirio
09.05 - Assuntos Econmicos Gerais, Comerciais E Laborais
09.05.01 - Assuntos Econmicos E Comerciais Em Geral
09.09.00 - Outras Actividades Econmicas
DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters Empresariais
Prog.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais Bsicas
Prog.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.Transformadora
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Programa Angola Investe
Programa Das Micro, Pequenas E Mdias Empresas
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Construo E Reab.De Permetros Irrigados
Programa De Deslocao Industrial
Programa De Diversificao Da Produo Nacional

%
Valor
12.950.187.146,00 100,00%
7.109.937.422,00
596.777.509,00
596.777.509,00
43.356.143,00
43.356.143,00
6.468.908.217,00
612.309.151,00
5.856.599.066,00
895.553,00
895.553,00
5.840.249.724,00
5.840.249.724,00
5.819.849.724,00
20.400.000,00
Valor

54,90%
4,61%
4,61%
0,33%
0,33%
49,95%
4,73%
45,22%
0,01%
0,01%
45,10%
45,10%
44,94%
0,16%
%

12.950.187.146,00 100,00%
3.122.252.919,00
3.122.252.919,00
11.707.746,00
11.707.746,00
16.725.352,00
16.725.352,00
1.350.336.516,00
1.350.336.516,00
8.449.164.613,00
34.614.055,00
34.614.055,00
5.581.385.586,00
5.581.385.586,00
2.833.164.972,00

24,11%
24,11%
0,09%
0,09%
0,13%
0,13%
10,43%
10,43%
65,24%
0,27%
0,27%
43,10%
43,10%
21,88%

Valor
%
12.950.187.146,00 100,00%
4.271.591.151,00
32,98%
210.888.018,00
1,63%
193.530.517,00
1,49%
649.460.629,00
5,02%
429.252.872,00
3,31%
1.338.173.089,00
10,33%
792.706.348,00
6,12%
183.505.863,00
1,42%
212.673.797,00
1,64%
32.271.694,00
0,25%
790.329.231,00
6,10%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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113

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa

Valor

Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola


Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Reconverso Da Economia Informal
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

123.396.471,00
16.725.352,00
302.548.077,00
3.403.134.037,00

%
0,95%
0,13%
2,34%
26,28%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Fortal.E Modernizao .Das Pequenas E Med.Empresas
Admin. E Fiscalizao Da Actividade Do Sector Empresarial Pblico
Administrao E Gesto Da Poltica E Do Desenvolvimento Industrial
Administrao E Gesto Da Poltica Econmica
Apoio Ao Empreendedorismo
Aquisio De Equipamentos Diversos
Plano Director Da Reserva Mineira Do Quicabo
Plano Director Da Reserva Industrial De Bom Jesus
Programa De Apoio s Grandes Empresas E Grupos Empresariais Angolanos
Programa De Crdito Agrcola
Programa De Desenvolvim.Das Micro, Pequenas E Mdias Empresas
Programa De Desenvolvimento Das Micro, Pequenas E Mdias Empresas
Programa De Deslocalizao Industrial
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

Valor
%
8.724.038.505,00 100,00%
792.706.348,00
9,09%
680.665.872,00
7,80%
681.732.323,00
7,81%
3.590.925.279,00
41,16%
632.618.634,00
7,25%
79.831.693,00
0,92%
132.673.797,00
1,52%
80.000.000,00
0,92%
210.888.018,00
2,42%
43.564.778,00
0,50%
869.568.654,00
9,97%
138.533.878,00
1,59%
790.329.231,00
9,06%

Municpio / Projecto / Actividade


Total Geral:

Total
4.226.148.641,00

Viana
Const. De 8 Naves Modulares Da Reserva Industrial De Viana
Concluso Da Vedao Da Reserva Industrial De Viana
Concluso Da Nave De Apoio Aos Servios De Manuteno
Construo De 2 Edifcios Modulares De Apoio Empresarial
Construo Do Posto Mdico Da Zee - Viana
Concluso Via Acesso Ao Plo Comercial E 2 Via Da Pista Da Radial A1
Const. Infra-Estrut. 3 E 4 Quadrante Da Reserva Indust. Viana
Const. De Incubadora De Empresas Da Reserva Indust. De Viana
Construo Do Edificio Da Polcia Da Zee - Viana
Concluso De 5 Edifcios Sede Da Reserva Industrial De Viana
Construo Do Gabinete De Apoio Actividade Empresarial
Elaborao Do Plano Director Da Reserva Industrial De Viana

4.226.148.641,00
720.227.350,00
193.530.517,00
48.843.253,00
111.546.952,00
16.725.352,00
429.252.872,00
1.350.336.516,00
115.588.565,00
11.707.746,00
1.043.323.872,00
1.559.783,00
183.505.863,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Instituto Do Fomento Empresarial
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.305.181.740,00

100,00%

1.211.001.588,00
93.083.499,00
10.540.287,00
1.107.377.802,00
94.180.152,00
94.180.152,00

92,78%
7,13%
0,81%
84,84%
7,22%
7,22%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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114

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Nacional De Apoio s Pequenas E Mdias Empresas
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Para O Sector Empresarial Pblico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Economia
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.662.275.002,00

100,00%

1.217.195.832,00
99.115.722,00
6.519.743,00
1.111.541.088,00
19.279,00
445.079.170,00
445.079.170,00

73,22%
5,96%
0,39%
66,87%
0,00%
26,78%
26,78%

Valor

680.665.872,00 100,00%
513.450.760,00
125.615.447,00
8.473.581,00
379.085.458,00
276.274,00
167.215.112,00
167.215.112,00
Valor

75,43%
18,45%
1,24%
55,69%
0,04%
24,57%
24,57%
%

9.302.064.532,00

100,00%

4.168.289.242,00
278.962.841,00
17.822.532,00
3.870.903.869,00
600.000,00
5.133.775.290,00
5.133.775.290,00

44,81%
3,00%
0,19%
41,61%
0,01%
55,19%
55,19%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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115

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Das Finanas
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
85.198.124.122,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis
DESPESAS POR FUNO

65.242.536.226,00
28.883.895.467,00
28.883.895.467,00
632.846.840,00
632.846.840,00
35.705.544.425,00
4.012.025.523,00
31.693.518.902,00
20.249.494,00
20.249.494,00
19.955.587.896,00
19.955.587.896,00
19.409.677.072,00
545.910.824,00

Funo

Valor

76,58%
33,90%
33,90%
0,74%
0,74%
41,91%
4,71%
37,20%
0,02%
0,02%
23,42%
23,42%
22,78%
0,64%
%

Total Geral:

85.198.124.122,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
04 - Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
09 - Assuntos Econmicos
09.05 - Assuntos Econmicos Gerais, Comerciais E Laborais
09.05.01 - Assuntos Econmicos E Comerciais Em Geral
DESPESAS POR PROGRAMA

83.731.434.086,00
6.391.999.331,00
76.306.727.040,00
1.032.707.715,00
596.583.731,00
596.583.731,00
870.106.305,00
870.106.305,00
870.106.305,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Reforma Da Administrao E Do Sistema Tributrio
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Modernizao Das Finanas Pblicas
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
85.198.124.122,00 100,00%
66.139.838.598,00
77,63%
5.935.304.453,00
6,97%
978.874.244,00
1,15%
4.469.689.794,00
5,25%
201.887.372,00
0,24%
7.472.529.661,00
8,77%

98,28%
7,50%
89,56%
1,21%
0,70%
0,70%
1,02%
1,02%
1,02%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Actividade Permanente
Aces De Divulgao Da Matria Fiscal E Das Finanas Pblicas
Administrao E Gesto Da Polt.Finan.Do Estado E Das Fin.Pblicas
Formao De Quadros Da Administrao Pblica
Formao E Capacitao De Quadros
Manuteno E Conservao De Infra-Estruturas Minfin

Valor
%
76.544.832.845,00 100,00%
3.289.606.983,00
4,30%
247.233.111,00
0,32%
51.004.466.951,00
66,63%
1.692.777.966,00
2,21%
228.014.539,00
0,30%
2.948.805.259,00
3,85%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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116

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Modernizaco Das Alfndegas De Angola
Projecto De Apoio Gesto Financeira - Pagef
Projecto De Reforma Fiscal Angolana
Regulao Da Actividade De Jogos
Regulao Da Actividade Financeira No Bancria
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
7.322.989.607,00
224.828.866,00
5.445.935.105,00
182.336.053,00
3.957.838.405,00

%
9,57%
0,29%
7,11%
0,24%
5,17%

Total
8.653.291.277,00

Ambriz
Construo E Apetrechamento Da Delegao Aduaneira Do Ambriz

128.417.097,00
128.417.097,00

Baa Farta
Construo Do Posto Aduaneiro Da Baia Farta

167.957.400,00
167.957.400,00

Cabinda
20120024 - Construo Edifcio Direco Regional Alfndegas Cabinda

310.960.616,00
310.960.616,00

Cacongo
Construo E Apetrechamento De Canis Da Delegao Aduaneira De Massabi
Catumbela
Construo Da Delegao Aduaneira Do Aeroporto De Catumbela

39.633.680,00
39.633.680,00
122.098.777,00
122.098.777,00

Chinguar
Reabilitao Repartio Fiscal Chinguar

44.271.401,00
44.271.401,00

Chitato
Construo Edificio Delegao Provincial Finanas Lunda Norte

41.078.498,00
41.078.498,00

Cuito
Repartio Fiscal Do Cuito Bi
Construo E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Kunje
Dirico
Construo E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Mucusso

230.906.958,00
62.680.445,00
168.226.513,00
245.446.588,00
245.446.588,00

Estrutura Central
20130001 - Reabilitao Do Edifcio Para Futura Autoridade Tributria, Em Luanda
Aquisio Instalaes No Edifcio Muxima Plaza
Reabilitao Edifcio Marginal Minfin
Estudos Projectos E Fiscalizao
Construo Apetrechamento Da Repartio Fiscal Do Zango Luanda
Construo Apetrechamento Novo Edifcio Ministrio Das Finanas Luanda
Construo Da Repartio Fiscal De Lucapa
Construo Do Edificio Para A Policia Fiscal Porturia De Luanda
Construo Do Posto Aduaneiro Do Quimbata
Construo E Apetrechamento Da Repartio Fiscal De Cacuso - Malanje
Construo E Apetrechamento Da Repartio Fiscal De Cahama
Construo E Apetrechamento Da Repartio Fiscal De Catete
Construo E Apetrechamento Da Repartio Fiscal Do Bailundo-Huambo
Construo E Apetrechamento Da Repartio Fiscal Do Lubango (Hula)
Construo E Apetrechamento Da Repartio Fiscal Do Luena
Construo E Apetrechamento Da Repartio Fiscal Do Nzeto

3.751.081.192,00
521.112.720,00
978.874.244,00
1.177.318.773,00
41.067.740,00
64.044.969,00
488.720.000,00
36.012.595,00
10.000.000,00
10.000.000,00
34.786.286,00
34.786.286,00
36.012.600,00
35.320.654,00
49.010.422,00
36.012.600,00
36.012.600,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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117

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Construo E Apetrechamento Da Repartio Fiscal Do Soyo


Construo E Apetrechamento Da 5 Repartio Fiscal De Luanda
Construo E Apetrechamento Repartio Fiscal De MBanza Congo Dsg
Reabilitao Da Delegao Aduaneira Do Soyo
Reabilitao Do Edificio Do Servio Regional Das Alfndegas De Luanda
Huambo
Construo E Apetrechamento Da Delegao Aduaneira Do Huambo

36.012.595,00
68.400.929,00
27.575.179,00
10.000.000,00
20.000.000,00
188.182.676,00
188.182.676,00

Lobito
20120013 - Construo Do Armazm, Escritrios E Parque De Verificao Do Lobito

230.304.977,00
230.304.977,00

Luanda
20120018 - Construo Da Delegao Aduaneira Da Grupagem Em Luanda

118.534.065,00
118.534.065,00

Luau
20120023 - Construo Posto Aduaneiro Luau

324.760.000,00
324.760.000,00

Lubango
Construo Inst. Gesto, Formao E Gesto Econmica Palop Huila

596.583.731,00
596.583.731,00

Mbanza Congo
Reabilitao Delegao Repartio Fiscal Zaire Mbanza Congo

93.391.559,00
93.391.559,00

Menongue
Construo Da Delegao Aduaneira De Menongue

145.385.563,00
145.385.563,00

Moxico
Construo E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Luena

215.051.506,00
215.051.506,00

Namacunde
Construo De Canis Para A Delegao Aduaneira De Santa Clara
Construo De Casas De Funo Para Os Funcionrios De Santa Clara
Ongiva
Reabilitao E Construo De Anexos Da Casa Passagem De Ondjiva

238.037.845,00
36.150.473,00
201.887.372,00
39.525.127,00
39.525.127,00

Saurimo
Construo Repartio Fiscal Saurimo
Construo E Apetrechamento Da Delegao Aduaneira De Saurimo
Viana
20120006 - Construo Trs Naves Armazns De Mercadorias Em Viana
Construo Nave Centro De Documentao Do Sna Em Viana
Vrios Municpios-Cuando Cubango
20120021 - Construo Posto Aduaneiro Catuitui
Construo Do Edifcio De Inspeco Da Delegao De Katwitwi
Construo Do Edifcio Do Scanner E Parques Na Delegao De Katwitwi
Xangongo
Construo Do Posto Aduaneiro Do Xangongo

190.853.664,00
84.953.664,00
105.900.000,00
229.455.952,00
100.653.313,00
128.802.639,00
919.507.170,00
506.728.046,00
214.958.875,00
197.820.249,00
41.865.235,00
41.865.235,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Agncia Angolana De Regulao E Superviso De Seguros
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal

Valor

870.106.305,00 100,00%
827.869.625,00
347.950.797,00

95,15%
39,99%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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118

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Comisso Do Mercado De Capitais
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Da Hula
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Da Lunda-Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Da Lunda-Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas De Benguela
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas De Cabinda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal

Valor

3.087.732.100,00

100,00%

2.635.619.618,00
1.074.272.209,00
65.352.923,00
1.495.226.486,00
768.000,00
452.112.482,00
452.112.482,00

85,36%
34,79%
2,12%
48,42%
0,02%
14,64%
14,64%

Valor

167.943.646,00 100,00%
163.493.646,00
110.195.555,00
7.472.572,00
45.805.756,00
19.763,00
4.450.000,00
4.450.000,00
Valor

97,35%
65,61%
4,45%
27,27%
0,01%
2,65%
2,65%
%

296.564.195,00 100,00%
296.564.195,00 100,00%
51.798.913,00 17,47%
1,12%
3.317.330,00
241.111.472,00 81,30%
0,11%
336.480,00
Valor

121.675.279,00 100,00%
119.285.279,00
62.518.090,00
2.502.702,00
53.943.473,00
321.014,00
2.390.000,00
2.390.000,00
Valor

98,04%
51,38%
2,06%
44,33%
0,26%
1,96%
1,96%
%

340.723.074,00 100,00%
340.723.074,00 100,00%
257.977.187,00 75,71%
4,78%
16.285.436,00
66.244.236,00 19,44%
0,06%
216.215,00
Valor

280.830.485,00 100,00%
271.971.080,00
213.271.485,00

96,85%
75,94%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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119

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas De Malanje
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Do Bengo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Do Bi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Do C.Cubango
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Do Cuanza-Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital

Valor

122.544.568,00 100,00%
122.544.568,00 100,00%
87.216.229,00 71,17%
2,97%
3.634.948,00
31.383.495,00 25,61%
0,25%
309.896,00
Valor

95.193.091,00 100,00%
95.193.091,00 100,00%
61.393.914,00 64,49%
2,77%
2.636.256,00
30.696.721,00 32,25%
0,49%
466.200,00
Valor

243.108.905,00 100,00%
243.108.905,00 100,00%
69.035.036,00 28,40%
1,90%
4.614.276,00
168.219.593,00 69,20%
0,51%
1.240.000,00
Valor

167.709.438,00 100,00%
167.709.438,00 100,00%
88.975.061,00 53,05%
3,60%
6.037.694,00
72.451.972,00 43,20%
0,15%
244.711,00
Valor

156.264.268,00 100,00%
153.732.236,00
55.537.225,00
3.850.000,00
94.091.571,00
253.440,00
2.532.032,00
2.532.032,00
Valor

98,38%
35,54%
2,46%
60,21%
0,16%
1,62%
1,62%
%

123.778.509,00 100,00%
122.597.658,00
78.902.332,00
5.181.024,00
37.980.855,00
533.447,00
1.180.851,00

99,05%
63,74%
4,19%
30,68%
0,43%
0,95%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

120

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Do Cuanza-Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Do Cunene
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Do Huambo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Do Moxico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Do Namibe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

177.417.987,00 100,00%
176.792.987,00
114.623.411,00
6.845.268,00
55.049.308,00
275.000,00
625.000,00
625.000,00
Valor

99,65%
64,61%
3,86%
31,03%
0,16%
0,35%
0,35%
%

138.641.084,00 100,00%
123.641.084,00
57.859.949,00
3.282.979,00
61.958.788,00
539.368,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Valor

89,18%
41,73%
2,37%
44,69%
0,39%
10,82%
10,82%
%

208.521.331,00 100,00%
204.991.507,00
121.314.918,00
7.971.001,00
73.561.587,00
2.144.001,00
3.529.824,00
3.529.824,00
Valor

98,31%
58,18%
3,82%
35,28%
1,03%
1,69%
1,69%
%

108.455.023,00 100,00%
100.752.448,00
52.408.784,00
3.562.707,00
44.496.425,00
284.532,00
7.702.575,00
7.702.575,00
Valor

92,90%
48,32%
3,28%
41,03%
0,26%
7,10%
7,10%
%

355.161.803,00 100,00%
350.987.589,00
207.147.134,00
13.765.059,00
129.545.886,00
529.510,00
4.174.214,00
4.174.214,00

98,82%
58,32%
3,88%
36,48%
0,15%
1,18%
1,18%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

121

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Do Uge
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial De Finanas Do Zaire
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

122.620.962,00 100,00%
122.620.962,00 100,00%
53.527.059,00 43,65%
2.507.049,00
2,04%
66.510.626,00 54,24%
76.228,00
0,06%
Valor

109.633.282,00 100,00%
107.633.282,00
58.465.704,00
2.955.490,00
45.846.476,00
365.612,00
2.000.000,00
2.000.000,00

98,18%
53,33%
2,70%
41,82%
0,33%
1,82%
1,82%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Direco Nacional De Impostos

12.667.321.351,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Gabinete De Contratao Pblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Inspeco Geral De Finanas
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto De Formao De Finanas Pblicas
3 - Despesas Correntes

8.566.633.798,00
1.313.063.953,00
90.039.645,00
7.159.581.256,00
3.948.944,00
4.100.687.553,00
4.100.687.553,00
Valor

%
67,63%
10,37%
0,71%
56,52%
0,03%
32,37%
32,37%
%

495.862.669,00 100,00%
444.158.749,00
174.489.387,00
11.855.778,00
257.813.584,00
51.703.920,00
51.703.920,00
Valor

89,57%
35,19%
2,39%
51,99%
10,43%
10,43%
%

549.929.666,00 100,00%
468.305.671,00
135.038.419,00
15.000.000,00
317.388.852,00
878.400,00
81.623.995,00
81.623.995,00
Valor

85,16%
24,56%
2,73%
57,71%
0,16%
14,84%
14,84%
%

1.920.792.505,00

100,00%

938.326.037,00

48,85%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

122

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Instituto De Superviso De Jogos
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Das Finanas
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Projecto Executivo Para Reforma Tributria
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Servio De Tecnologias De Informao E Comunicao Das Finanas Pblic
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

182.336.053,00 100,00%
170.336.053,00
72.830.334,00
5.327.809,00
92.000.000,00
177.910,00
12.000.000,00
12.000.000,00
Valor

93,42%
39,94%
2,92%
50,46%
0,10%
6,58%
6,58%
%

12.215.473.975,00 100,00%
8.417.394.538,00
1.411.087.470,00
99.842.192,00
6.906.269.776,00
195.100,00
3.798.079.437,00
3.798.079.437,00
Valor

68,91%
11,55%
0,82%
56,54%
0,00%
31,09%
31,09%
%

8.735.542.088,00

100,00%

8.722.692.088,00
3.130.262.861,00
157.984.982,00
5.433.085.105,00
1.359.140,00
12.850.000,00
12.850.000,00

99,85%
35,83%
1,81%
62,20%
0,02%
0,15%
0,15%

Valor

2.673.512.675,00

100,00%

794.631.412,00
311.818.241,00
35.453.592,00
446.583.479,00
776.100,00
1.878.881.263,00
1.878.881.263,00

29,72%
11,66%
1,33%
16,70%
0,03%
70,28%
70,28%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Servio Nacional Das Alfndegas

38.084.188.569,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

29.601.636.372,00
18.914.535.193,00
10.686.767.123,00
334.056,00
8.482.552.197,00
8.482.552.197,00
Valor

%
77,73%
49,67%
28,06%
0,00%
22,27%
22,27%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

123

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Unidade De Gesto Da Dvida Pblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

378.539.236,00 100,00%
370.589.236,00
97.992.347,00
2.209.918,00
270.386.971,00
7.950.000,00
7.950.000,00

97,90%
25,89%
0,58%
71,43%
2,10%
2,10%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

124

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Do Planeamento E Do Desenv. Territorial
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
17.490.455.283,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

11.339.887.938,00
726.876.351,00
726.876.351,00
47.321.189,00
47.321.189,00
10.544.462.762,00
937.770.311,00
9.606.692.451,00
21.227.636,00
21.227.636,00
6.150.567.345,00
6.150.567.345,00
6.150.567.345,00

Funo

Valor

64,83%
4,16%
4,16%
0,27%
0,27%
60,29%
5,36%
54,93%
0,12%
0,12%
35,17%
35,17%
35,17%
%

Total Geral:

17.490.455.283,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
09 - Assuntos Econmicos
09.06 - Comunicaes E Tecnologias Da Informao
09.06.01 - Comunicaes
DESPESAS POR PROGRAMA

14.590.911.190,00
9.969.616.418,00
4.621.294.772,00
2.854.544.093,00
2.854.544.093,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do Territrio
Prog.De Reforo E Alarg.Das Relaes Bil.E Multilaterais
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Consolidao Do Sistema Nac.De Planeamento
Programa De Estratgia Nac.De Desenvolvimento Estatsticos
Programa De Modernizao Do Sistema Estatsticos Nacional
Programa De Reab.E Cont.De Infraest.De Telecomunicaes
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
17.490.455.283,00 100,00%
8.390.959.752,00
47,97%
327.721.898,00
1,87%
48.663.073,00
0,28%
472.985.452,00
2,70%
3.899.072.740,00
22,29%
10.999.619,00
0,06%
1.324.744.839,00
7,57%
45.000.000,00
0,26%
2.970.307.910,00
16,98%

83,42%
57,00%
26,42%
16,32%
16,32%
0,26%
0,26%
0,26%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Capacitao Institucional
Planeamento Do Desenvolvimento Nacional
Plano E Desenvolvimento Dos Sistemas E Tecnolog. De Informao/Ine
Proj. De Def. Da Polt. Das Ferramentas De Indicadores De Desenv. Ter
Projecto De Apoio Gesto Macro Econmica

Valor
%
9.969.616.418,00 100,00%
390.789.231,00
3,92%
6.974.197.505,00
69,95%
175.014.695,00
1,76%
327.721.898,00
3,29%
73.706.673,00
0,74%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

125

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Projecto De Definio Da Poltica Da Populao


Projecto De Elab., Acomp., Aval. E Monit. Dos Inst. De Planeamento
Projectos De Estudos Somatrios De Impacto Da Cooperao
Recenseamento Geral Da Populao E Habitao
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Cabinda
Construo E Apetrechamento Do Servio Provincial Ine Cabinda

236.500.208,00
326.260.888,00
48.663.073,00
1.416.762.247,00

%
2,37%
3,27%
0,49%
14,21%

Total
7.520.838.865,00
550.240.375,00
550.240.375,00

Estrutura Central
Estudos Fiscalizao Construo Servios Provinciais Ine
Construo Novo Edifcio Ine
Apetrechamento Reprografia Cartografia Ine
Luanda
Elaborao De Estudos, Projectos E Fiscalizao/Minplan
Projecto Capacitao Institucional Para Reduo Da Pobreza
Estudo Para Construo Do Sistema Integrado De Meteorologia Em Luanda
Menongue
Construo E Apetrechamento Do Servio Provincial Ine Menongue

1.465.822.197,00
3.868.175,00
1.313.517.522,00
148.436.500,00
340.333.204,00
48.970.768,00
246.362.436,00
45.000.000,00
556.199.388,00
556.199.388,00

Varios Municipios-Nacional
Fiscalizao Da Construo Servios Provinciais Ine
Projecto Multisectorial Emergncia Reabilitao-Pmer-Fases 1 E 2
Construo Apetrechamento 6 Servios Provinciais Ine
Acompanhamento Da Implementao Programa Investimento Pblico Nacional
Vrios Municpios -Luanda
Apetrechamento Dos 6 Servios Provinciais Do Ine Nacional

3.664.463.173,00
7.131.444,00
2.854.544.093,00
782.878.436,00
19.909.200,00
393.429.903,00
393.429.903,00

Vrios Municpios-Cuanza Sul


Construo E Apetrechamento Do Servio Provincial Ine Kwanza-Sul

550.350.625,00
550.350.625,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Comit Nacional Da S.A.D.C
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes

Valor

131.340.794,00 100,00%
131.340.794,00 100,00%
41.806.168,00 31,83%
2,57%
3.370.858,00
85.762.932,00 65,30%
400.836,00
0,31%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Instituto Nacional De Estatstica

4.452.451.850,00

100,00%

4.277.437.155,00
267.228.608,00
20.839.563,00
3.969.368.984,00
20.000.000,00

96,07%
6,00%
0,47%
89,15%
0,45%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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126

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Do Planeamento E Do Desenv. Territorial
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

12.906.662.639,00 100,00%
6.931.109.989,00
417.841.575,00
23.110.768,00
6.489.330.846,00
826.800,00
5.975.552.650,00
5.975.552.650,00

53,70%
3,24%
0,18%
50,28%
0,01%
46,30%
46,30%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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127

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Administrao Do Territrio
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
20.705.961.671,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

13.850.793.387,00
752.245.080,00
752.245.080,00
49.165.083,00
49.165.083,00
13.049.191.304,00
1.628.614.530,00
11.420.576.774,00
191.920,00
191.920,00
6.855.168.284,00
6.855.168.284,00
6.855.168.284,00

Funo

Valor

66,89%
3,63%
3,63%
0,24%
0,24%
63,02%
7,87%
55,16%
0,00%
0,00%
33,11%
33,11%
33,11%
%

Total Geral:

20.705.961.671,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
04 - Educao
04.01.00 - Ensino Pr-Escolar
04.02.00 - Ensino Primrio
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
05 - Sade
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.02.00 - Servios Recreativos E Desportivos
DESPESAS POR PROGRAMA

19.136.576.763,00
18.584.670.107,00
551.906.656,00
1.327.584.553,00
13.315.160,00
1.302.917.769,00
11.351.624,00
138.771.379,00
138.771.379,00
50.045.184,00
20.145.184,00
29.900.000,00
35.468.682,00
33.556.779,00
1.911.903,00
17.515.110,00
17.515.110,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do Territrio
Prog.De Gesto E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.Publica
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Valoriz.Da Famlia E Aum.Das Compet.Familiares
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Apoio Social
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio

Valor
%
20.705.961.671,00 100,00%
15.410.537.447,00
74,43%
20.740.842,00
0,10%
32.469.251,00
0,16%
980.305.129,00
4,73%
61.122.203,00
0,30%
13.544.084,00
0,07%
146.152.936,00
0,71%
39.142.700,00
0,19%
1.348.125.660,00
6,51%

92,42%
89,76%
2,67%
6,41%
0,06%
6,29%
0,05%
0,67%
0,67%
0,24%
0,10%
0,14%
0,17%
0,16%
0,01%
0,08%
0,08%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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128

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa

Valor

Programa De Desenvolvimento Comunitrio


Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Investimento Em Infraestruturas Integradas
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa De Reforma Administrativa
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

1.911.903,00
17.515.110,00
9.122.782,00
45.756.445,00
31.015.179,00
445.500.000,00
2.103.000.000,00

%
0,01%
0,08%
0,04%
0,22%
0,15%
2,15%
10,16%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Dos Assuntos Do Estado
Apoio Ao Poder Tradicional
Cadastramento Dos Imveis Da Adm. Local Do Estado
Comem. Do 10 De Agosto - Dia Da Descentraliz./Feira Dos Munic. E Cidad
Comemoraes Do 11 De Novembro-Dia Da Independncia Nacional
Comemoraes Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi Nacional
Comemoraes Do 4 De Abril
Comemoraes Do 4 De Fevereiro
Financiam. De Projectos De mbito Social
Gesto E Manuteno Das Novas Centralidades
Organiz.Admin.Gesto E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do Territrio
Padeli - Prog. De Apoio Ao Des. De L. Nac. E Est. (Celi)(Dlinac).
Paiproff - Prog. De Aval. De Impacto Dos Proj. Financiados Pelo Fas
Pape - Programa De Acompanhamento De Processos Eleitorais
Pdaale - Prog. De Desmaterializao Dos Arq. Da Adm. L. Estado
Pedelom - Proj. De Estrat. De Desenvol. Da Econ. Local Dos Municipios
Peear - Programa De Estudos De Elaborao Das Aldeias Rurais
Peecap - Projectos De Estudo Da Elaborao Das Cadeias Produtivas
Pepdm - Prog. De Elaborao Dos Planos De Desenvolvimento Municipais
Peqfat - Prog. De Elabor. De Est. Estrat. Do Quad. Fiscal Da Administ.
Pgff-Siigat-Prog. Gest. E Forma. De Forma. Do Sistem Integ, Inf. Gest
Pidat - Portal De Indicadores E Dados Da Administrao Do Territrio
Pipenal - Prog.Integraao Do Planeamento Estrategico Nivel Adm.Locais
Pmtmat - Programa De Modernizaao Tecnologico Do Mat
Pnad - Programa Nacional De Descentralizao
Popomel: Prog. De Organizao De Povoaes E De Melhoramentos Locais
Ppmaaf - Prog. De Produo De Material Audiovisual De Apoio A Formacao
Praal - Programa De Acompanhamento E Apoio A Administraao Local
Prageps: Prog. De Reforo E Apoio Ao Gep/S Provinciais E Municipais
Precom-Pograma De Reforo Da Comunicao Com Cidado
Pregol- Programa De Reforma Da Administrao Local Do Estado
Premiat- Prog. De Revitaliz. E Moderniz. Da Inspec. Da Adm.Territ.
Prirac-Programa De Ref.Inst.E Rest.Das Administraes Comunais
Procan-Programa De Cad. Nac. Func. Da Administrao Do Territrio
Procat - Programa De Cadastro Das Autoridades Tradicionais
Procclur : Prog. De Fomento Da Criaao De Clusters Reg. Prioritrios

Valor
%
16.471.823.827,00 100,00%
0,11%
18.512.000,00
0,18%
30.000.000,00
0,20%
32.700.000,00
0,15%
25.000.000,00
1,18%
195.000.000,00
0,55%
91.000.000,00
0,59%
98.000.000,00
0,64%
105.000.000,00
3,22%
529.733.720,00
0,15%
25.000.000,00
30,24%
4.981.049.169,00
0,61%
100.717.800,00
0,03%
4.500.000,00
0,18%
30.000.000,00
0,09%
15.000.000,00
0,04%
6.500.000,00
0,05%
7.500.000,00
0,02%
2.500.000,00
0,04%
6.500.000,00
0,12%
20.000.000,00
0,19%
32.000.000,00
0,19%
31.000.000,00
0,12%
20.000.000,00
0,12%
20.000.000,00
0,13%
21.175.883,00
0,15%
25.000.000,00
0,12%
19.950.000,00
0,09%
15.000.000,00
0,15%
25.000.000,00
0,06%
10.000.000,00
0,36%
60.000.000,00
0,12%
20.000.000,00
0,06%
10.000.000,00
0,09%
15.000.000,00
0,07%
12.000.000,00
0,07%
12.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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129

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Procipa-Programa De Cidadania Participativa
Prod De Coletneas Do Diario Da Repblica Para Os Org Da Adm. Local Do Estado
Prodae - Programa De Desenvolvimento De Actividade Extracurricular
Prodipom - Programa De Desenho E Implementao Dos Portais Municipais
Prog. De Reorganizao E Modern. Das Secretarias E Gep/S Provinciais
Progimuca - Prog. De Gest. Integrada De Municpios E Cidades De Angola
Programa De Capacitao Dos Quadros Da Adm. Local E Autarquia
Programa De Dissiminao Dos Smbolos Da Repblica
Programa De Extenso E Modernizao Do Ifal
Programa De Intercmbio E Germinao De Cidades E Municpais
Programa De Orientao Para Reforma Profissional
Programa De Produo De Manual De Apoio A Formao
Programa De Renovao Da Frota Area Do Estado
Programa Ifal Online
Programa Nacional De Insero Profissional
Programas De Apoio A Criao De Novas Centralidades
Promint: Programa De Incentivo Mobilidade Interna E Ao Repovoamento
Propa - Programa De Promoo Da Angolanidade
Propl Programa De Previdncia Laboral E Estudos utuarios
Proppal - Progra. De Apoio Ao Proc De Preparao Das Autarquias Locais
Prosimplex-Prog.Imple. Sistema Simplicao Dos Proc.Admi.Adm.Local
Proton- Programa De Regularizao Da Toponmia Nacional
Servio Areo Institucional
Sicapal - Sist. De Informao, Cont. E Acompanhamento Projectos Da Admin. Local
Siigat- Sistema Integrado De Inform E Gesto Da Administrao Do Territrio
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Amboim
20130161 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Quicunda Kuanza Sul
20140353 - Construo E Apetrechamento Casa Enfermeiro Em Assango Cuanza Sul
20140354 - Construo E Apetrechamento Posto De Sade Da Queta Cuanza Sul
Balombo
Const. Apet. Residncia Enfermeiro Lometi Em Benguela-Fas
Const.Apet.Residncia Professores Elongo Em Benguela
Baa Farta
20130100 - Construo E Apetrechamento Escola De 6 Salas Calohanga Benguela
20130108 - Construo E Apetrechamento Campo Polivalente No Chamumue Benguela
Belas
Construo Da Sala Tcnica De Gesto E Monitorizao Kilamba

Valor
11.000.000,00
20.000.000,00
27.000.000,00
15.500.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
479.099.595,00
20.469.264,00
164.412.867,00
30.000.000,00
30.000.000,00
8.200.000,00
1.272.998.785,00
79.583.017,00
120.091.850,00
1.030.469.252,00
11.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.700.000.000,00
32.469.251,00
1.622.191.374,00

%
0,07%
0,12%
0,16%
0,09%
0,15%
0,12%
2,91%
0,12%
1,00%
0,18%
0,18%
0,05%
7,73%
0,48%
0,73%
6,26%
0,07%
0,06%
0,09%
0,09%
0,12%
0,12%
28,53%
0,20%
9,85%

Total
4.234.137.844,00
17.558.422,00
15.087.422,00
1.270.800,00
1.200.200,00
1.652.967,00
598.495,00
1.054.472,00
28.617.081,00
23.675.081,00
4.942.000,00
445.500.000,00
445.500.000,00

Belize
Const. Centro De Aconselhamento Familiar Em Cabinda/Fas

13.544.084,00
13.544.084,00

Bibala
20130006 - Construo E Apetrechamento Escola De 6 Salas Na Bibala Namibe
Const. Apet. Escola 6 Salas Na Bibala No Namibe-Fas

19.458.497,00
15.659.080,00
3.799.417,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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130

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Bocoio
20130101 - Construo E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Bocoio Benguela
Const. Apet. Escola 6 Salas No Saraiva Em Benguela-Fas
Cabinda
Const. E Apetrechamento Posto De Sade Na Cunha Em Cabinda
Const. Apet. De Uma Escola De 6 Salas Em Cabinda
Const. E Apet. Centro De Formao Integrado Simindele Cabinda
Cacuaco
20130138 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Sassa Cria 2 Luanda
20130142 - Construo E Apetrechamento Campo Multi Uso Cacuaco Luanda
20140322 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Pedreira Cacuaco
Const. Apet. Escola 6 Salas Na Pedreira Em Cacuaco
Const Apet Escola 6 Salas No Paraiso Em Cacuaco
Cacula
20140373 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Cacula Hula
Cahama
20140326 - Construo E Apetrechamento Escola 4 Salas Da Cahama Cunene

Total
22.222.913,00
17.425.524,00
4.797.389,00
30.446.807,00
13.391.062,00
7.932.963,00
9.122.782,00
78.656.084,00
17.850.504,00
3.812.400,00
22.634.360,00
15.681.631,00
18.677.189,00
13.315.160,00
13.315.160,00
1.623.800,00
1.623.800,00

Caimbambo
20130099 - Construo E Apetrechamento Escola De 6 Salas Hombe Benguela
Const. Apet. Escola 6 Salas No Mahumbulo Em Benguela-Fas
Camanongue
20140369 - Construo E Apetrechamento Escola 4 Salas Do Camanongue Moxico
20140370 - Construo E Apetrechamento Posto De Sade Do Camanongue Moxico
Cangandala
20120112 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Cangandala Em Malange

41.934.833,00
23.452.691,00
18.482.142,00
15.969.720,00
8.104.880,00
7.864.840,00
23.746.542,00
23.746.542,00

Catabola
20130158 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Missene Catabola Bi
Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Chicumbi No Bi - Fas
Cazengo
Construo Do Escritrio Do Fas No Cuanza Norte

39.140.266,00
21.533.000,00
17.607.266,00
19.072.936,00
19.072.936,00

Chibia
Construo Residncia Geminada T2 Na Chibia Na Huila
Const. Apet. De Posto De Sade Na Chibia Na Hula
Chitato
Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas De Tchitato Lunda Norte

12.340.348,00
7.693.484,00
4.646.864,00
22.655.540,00
22.655.540,00

Chitembo
20140366 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Tchitembo Bi

17.256.856,00
17.256.856,00

Conda
Const. E Apet. Do Posto De Sade Do Icucu Cuanza-Sul

4.527.917,00
4.527.917,00

Cuchi
20140361 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Do Cuchi Cuando Cubango

15.221.360,00
15.221.360,00

Cuimba
20140364 - Construo E Apetrechamento Posto De Sade Da Capunda Bi

21.839.743,00
8.697.920,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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131

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Terra Nova 2 No Zaire/Fas

Total
13.141.823,00

Cuito
Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Em Chinjoya No Bi
Const. E Apet. Escola 6 Salas De Aulas No Cunje No Bi
Curoca
Const Apet Escola 4 Salas No Ondambo No Cunene
Const. Apet. Escola De 4 Salas Tchicolo No Cunene-Fas
Cuvelai
Const Apet Posto De Saude No Oshikondo No Cunene

36.559.108,00
20.638.300,00
15.920.808,00
27.355.960,00
13.130.131,00
14.225.829,00
4.635.432,00
4.635.432,00

Damba
20140339 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Na Damba Uge

21.450.843,00
21.450.843,00

Dande
Const. E Apet. Escola 6 Salas Boa Esperana No Bengo
Const. Apet. Centro De Fisioterapia No Dande Bengo
Dembos
20130122 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Kinzala Bengo
20130130 - Construo E Apetrechamento Campo Multi Uso Em Kipungo Bengo
Construo E Apetrechamento De Centro De Sade Nos Dembos-Fas
Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Nos Dembos No Bengo
Const. Apet. Escola 4 Salas Nos Dembos No Bengo - Fas
Ebo
20140347 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Ebo Cuanza Sul
20140350 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Cond Cuanza Sul
Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas No Ebo Cuanza-Sul
Estrutura Central
Construo Arquivo Nacional Da Administrao Local Do Estado
Estudos De Identificao Dos Principais Reinos Regio Centro
Estudos De Identificao Dos Principais Reinos Regio Leste
Golungo Alto
20130069 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Do Quibululu Cuanza Norte
20140356 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Golungo Alto Cuanza Norte
20140380 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Bairro Beta Cuanza Norte
Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Ii No Gulungo Alto K-Norte
Const. Apet. Escola 6 Salas Ii No Golungo Alto C. Norte
Const. Apet. Escola 6 Salas I No Golungo Alto C. Norte
Huambo
Const. Apet. Escola 4 Salas De Aulas No Huambo

40.180.534,00
20.901.800,00
19.278.734,00
71.381.860,00
20.801.545,00
4.659.600,00
14.642.194,00
14.074.376,00
17.204.145,00
45.417.795,00
21.948.834,00
21.362.501,00
2.106.460,00
971.040.000,00
907.500.000,00
31.770.000,00
31.770.000,00
86.591.309,00
22.844.035,00
21.948.834,00
17.379.595,00
11.556.655,00
8.523.679,00
4.338.511,00
2.767.506,00
2.767.506,00

Icolo E Bengo
20140321 - Construo E Apetrechamento Escola De 6 Salas Icolo E Bengo

21.575.360,00
21.575.360,00

Libolo
20140371 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Quissongo Cuanza Sul

13.315.160,00
13.315.160,00

Luanda
Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Sassa Cria 1 Luanda

18.034.064,00
18.034.064,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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132

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Luau
Construo E Apetrechamento Escola 4 Salas Do Luau Moxico
Lubalo
20140329 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Do Lubalo Lunda Norte
Construo E Apetrechemento Posto De Sade De Lubalo Lunda Norte
Lubango
20130013 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Comuna Da Hula
20130014 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Chioco Lubango Na Hula
Const.Apet.Escola 6 Salas Mutundo No Lubango Na Hula-Fas
Const Apet Escola 6 Salas No Lubango Banda Hula
Malange
Const.Apet.Escola 6 Salas No B Cafucofuco Em Malanje
Const.Apet.Escola 4 Salas No Gio Em Malanje-Fas
Const. E Apet. Escola 6 Salas No Quessua Em Malanje
Const.Apet.Residencial Professores No Gio Em Malanje
Const.Apet.Escola 4 Salas No Bumba Em Malanje
Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Kiwaba Nzoji Malange
Matala
Const.Resid.Geminada Matala P/ Enfermeiros E Professores/Hula
Mbanza Congo
Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Magina 2 No Zaire
Const. E Apet. Centro De Sade No Kinzau No Zaire
Const Apet Escola 4 Salas Na Muanda No Zaire
Construo E Apetrechamento Do Poder Tradicional Mbanza Congo
Menongue
20140359 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Menongue Cuando Cubango
20140362 - Construo E Apetrechamento Posto Sade Do Cuchi Cuando Cubango
Construo E Apetrechamento Posto De Sade Em Menongue Cuando Cubango
Moxico
20140367 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Da Sede Moxico

Total
8.104.880,00
8.104.880,00
23.829.638,00
22.726.140,00
1.103.498,00
59.818.110,00
18.012.284,00
23.864.565,00
12.527.088,00
5.414.173,00
67.664.843,00
10.227.364,00
12.660.223,00
10.309.117,00
10.371.846,00
6.409.722,00
17.686.571,00
2.854.499,00
2.854.499,00
792.505.606,00
13.144.252,00
16.233.651,00
13.127.703,00
750.000.000,00
38.222.840,00
22.648.480,00
8.231.960,00
7.342.400,00
17.056.960,00
17.056.960,00

N'Hara
20140376 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Nharea Bi

13.315.160,00
13.315.160,00

Namibe
Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Na Kapunda No Namibe
Const. Apet. Escola 8 Salas No B Forte Sta Rita Namibe - Fas
Const. Apet. Escola 6 Salas No Tchipaty No Namibe - Fas
Const. E Apet. Escola 4 Salas No Caraculo No Namibe
Negage
20140340 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Da Pedreira Uge

35.771.226,00
14.291.706,00
4.208.155,00
14.360.287,00
2.911.078,00
21.250.953,00
21.250.953,00

Nzeto
20140336 - Construo E Apetrechamento Centro De Sade De Kindeji Zaire
Const. E Apet. Escola 4 Salas Em Mambu Mampaiii No Zaire
Pango Aluqum
20130123 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Pango Aluquem Bengo

16.671.823,00
3.530.000,00
13.141.823,00
42.747.904,00
21.225.140,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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133

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

20130132 - Construo E Apetrechamento Campo Multi Uso Em Cazua Bengo


Const. De Lavandaria No Pango Aluquem No Bengo
Const. Apet. Escola 4 Salas No Pango Aluquem No Bengo -Fas
Porto Amboim
Construo E Apetrechamento Centro De Formao Porto Ambiom Cuanza Sul
Construo E Apetrechamento Escola De 6 Salas Porto Amboim Kuanza Sul
Quilenda
20130078 - Construo E Apetrechamento Escola De 6 Salas Burica Cuanza Sul
20140349 - Construo E Apetrechamento Centro De Sade Mbanza Quilenda Cuanza Sul
Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Na Quilenda Cuanza Sul
Const. E Apet. Escola 4 Salas De Aula No Ipapa Cuanza-Sul
Quilengues
Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Quilengues Na Huila

4.101.110,00
1.911.903,00
15.509.751,00
17.228.896,00
2.228.842,00
15.000.054,00
24.523.316,00
15.157.820,00
1.375.147,00
1.364.426,00
6.625.923,00
18.974.456,00
18.974.456,00

Samba Caj
20140358 - Construo E Apetrechamento Posto De Sade Samba Caj Cuanza Norte
Const Apet Escola 6 Salas Em Samba Caju No Cuanza Norte
Saurimo
20140343 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas De Saurimo Lunda Sul

6.138.811,00
1.800.300,00
4.338.511,00
21.398.860,00
21.398.860,00

Soio
20130077 - Construo E Apetrechamento Escola De 6 Salas Kikuilu Zaire
20130079 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Kivemba Nzinga Soyo Zaire
Tomboco
20130082 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas No Kingombo Tomboco Zaire

40.734.082,00
22.104.860,00
18.629.222,00
18.629.222,00
18.629.222,00

Tmbua
20120044 - Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas No Tmbwa No Namibe
20120050 - Construo E Apetrechamento Centro Integrao Crianas Tmbwa Namibe
Ucuma
Const Apet De Residncia Enfermeiros No Huambo
Const. E Apet. Escola De 4 Salas Catali Ucuma No Huambo
Virei
20140378 - Construo E Apetrechamento Posto De Sade Virei Namibe

29.814.380,00
23.213.280,00
6.601.100,00
14.069.076,00
8.442.383,00
5.626.693,00
4.610.180,00
4.610.180,00

Vrios Municipios-Cuanza Norte


Construo E Apetrechamento Escola De 6 Salas Cananga Cuanza Corte
Construo E Apetrechamento Escola De 6 Salas Dondo Cuanza Norte
Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas No Dundo Ya Mutundo C.Norte
Vrios Municpios-Bengo
Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Mabubas 1 Bengo
Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Mabubas 2 Bengo
Vrios Municpios-Cuanza Sul
Construo E Apetrechamento Casa De Professor Na Quicunda Cuanza Sul

52.589.304,00
15.595.222,00
15.595.222,00
21.398.860,00
30.928.448,00
15.605.424,00
15.323.024,00
1.270.800,00
1.270.800,00

Vrios Municpios-Hula
Estudos De Identificao Dos Principais Reinos Regio Sul

31.770.000,00
31.770.000,00

Vrios Municpios-Uge
Estudos De Identificao Dos Principais Reinos Regio Norte

477.270.000,00
31.770.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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134

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo Do Centro Regional Do Ifal/ Uge
Vrios Municpios-Zaire
Construo E Apetrechamento Escola De 6 Salas Em Quinzau Zaire
Construo E Apetrechamento Escola 6 Salas Bairro 11de Novembro Zaire

Total
445.500.000,00
37.766.764,00
22.796.740,00
14.970.024,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Fundo De Apoio Social
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto De Formao De Administrao Local-Ifal
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Administrao Do Territrio
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

2.121.291.564,00

100,00%

1.077.945.645,00
80.346.807,00
5.155.945,00
992.442.893,00
1.043.345.919,00
1.043.345.919,00

50,82%
3,79%
0,24%
46,78%
49,18%
49,18%

Valor

1.683.348.601,00

100,00%

1.519.706.205,00
147.938.999,00
9.709.197,00
1.362.058.009,00
163.642.396,00
163.642.396,00

90,28%
8,79%
0,58%
80,91%
9,72%
9,72%

Valor

16.901.321.506,00 100,00%
11.253.141.537,00
523.959.274,00
34.299.941,00
10.694.690.402,00
191.920,00
5.648.179.969,00
5.648.179.969,00

66,58%
3,10%
0,20%
63,28%
0,00%
33,42%
33,42%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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135

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Admin. Pb.Trabalho E Segurana Social
RECEITA POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
162.364.388.202,00 100,00%

1 - Receitas Correntes
11 - Receita Tributria
193 - Receita Parafiscal
114 - Contribuies
12 - Receita Patrimonial
129 - Outras Receitas Patrimoniais
13 - Receita De Servios
139 - Receita De Servios Diversos
19 - Receitas Correntes Diversas
194 - Vendas Diversas Ou Eventuais

162.364.388.202,00 100,00%
158.893.088.202,00 97,86%
26.367.259.312,00 16,24%
132.525.828.890,00 81,62%
3.054.600.000,00
1,88%
3.054.600.000,00
1,88%
26.000.000,00
0,02%
26.000.000,00
0,02%
390.700.000,00
0,24%
390.700.000,00
0,24%
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA

Natureza
Total Geral:

Valor
%
167.774.809.565,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
42 - Transferencias De Capital
422 - Transferncias De Capital Para O Exterior
43 - Despesas De Capital Financeiro
431 - Aplicao Em Activos Financeiros
49 - Outras Despesas De Capital
DESPESAS POR FUNO

64.330.287.933,00
4.703.033.000,00
4.703.033.000,00
315.565.039,00
315.565.039,00
9.175.607.105,00
770.241.819,00
8.405.365.286,00
50.136.082.789,00
50.136.082.789,00
103.444.521.632,00
1.477.364.306,00
1.477.364.306,00
526.370.840,00
526.370.840,00
90.345.915.360,00
90.345.915.360,00
11.094.871.126,00

Funo

Valor

38,34%
2,80%
2,80%
0,19%
0,19%
5,47%
0,46%
5,01%
29,88%
29,88%
61,66%
0,88%
0,88%
0,31%
0,31%
53,85%
53,85%
6,61%
%

Total Geral:

167.774.809.565,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
04 - Educao
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
06.06.00 - Doena E Incapacidade

3.289.904.370,00
3.289.904.370,00
2.474.032.448,00
40.666.202,00
2.433.366.246,00
162.010.872.747,00
2.426.755.020,00
54.424.637.577,00
102.904.879.674,00
317.204.058,00

1,96%
1,96%
1,47%
0,02%
1,45%
96,56%
1,45%
32,44%
61,34%
0,19%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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136

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Gesto E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.Publica
Prog.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos Nacionais
Prog.De Reforo Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.Profissional
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Fomento Do Empreendedorismo
Programa De Reforma Administrativa
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
167.774.809.565,00 100,00%
152.615.213.045,00
90,96%
694.832.382,00
0,41%
245.019.592,00
0,15%
317.691.497,00
0,19%
305.977.831,00
0,18%
12.053.881.108,00
7,18%
166.766.000,00
0,10%
315.191.635,00
0,19%
1.060.236.475,00
0,63%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Apoio Financeiro As Associaoes De Utilidade Pblica
Acompanhamento Da Implementao Da Poltica Remun.Da Funo Pblica
Administrao E Gesto Dos Servios Da Administrao Pblica
Apoio Ao Empreendedorismo
Apoio Tcnico Mat. Grupo Tc.Estudo Evol. Salrio Mnimo Nacional
Aquisio De Equipamentos Centro De Seg.E Sade No Trabalho
Comisso Dos Centros Locais De Empreendedorismo (ClesesS)
Comisso Nacional P/ A Oit
Desenv.Dos Centros Locais De Empreend. E Servios De Emprego
Dinam.E Marketing Prog.Form.Prof.E Institucional
Dinamizao De Estatstica Do Mercado
Dinamizao Ocupacional Laboral E Emp.Nas Comunidades
Esta A Tua Vez
Estamos Contigo
Financiamento De Penses
Form. E Serv.Complementares Cidadelas Jovens De Sucesso/Bengo
Formaao Profissional
Formao De Quadros Da Administrao Pblica
Formao E Capacitao Prof.Jovens De Sucesso De Kalakala
Formao E Capacitao Rede Dom Bosco
Formao E Superao Tcnica Profissional
Formao E Superao Tcnica Profissional
Formao Profissional No Domnio De Artes E Ofcios
Gest.Escola Rural De Capac.E Ofcio Da Prov.Do Moxico
Gesto Docum. Base De Dados Da Rede Da Igt
Polticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-Emprego
Prestao De Servios De Educao
Programa De Qualidade E Sustentabilidade Da Segurana Social
Programa De Reconverso Profissional
Programa De Reestruturao E Reforo Da Capacidade Institucional
Projecto De Revitalizao Modernizao Dos Centros De Emprego
Reforo Da Capacidade Do Sistema De Formao Profissional
Revitalizao Do Programa De Reforma Administrativa
Revitalizao Do Programa Mais Simples Mais Fcil

Valor
%
166.454.245.259,00 100,00%
0,06%
108.000.000,00
0,04%
59.833.270,00
0,84%
1.389.950.873,00
0,04%
58.650.000,00
0,04%
61.912.592,00
0,09%
156.800.000,00
0,03%
45.650.000,00
0,03%
45.650.000,00
0,03%
55.566.000,00
0,02%
30.200.780,00
0,04%
60.000.000,00
0,03%
45.888.000,00
0,06%
97.460.925,00
0,06%
94.324.738,00
89,08%
148.279.059.241,00
0,08%
128.500.000,00
0,03%
54.472.823,00
0,03%
55.485.952,00
0,12%
198.000.000,00
0,06%
106.000.000,00
1,01%
1.675.223.187,00
0,29%
480.701.672,00
0,06%
108.000.000,00
0,08%
139.866.497,00
0,04%
65.190.000,00
0,09%
156.474.658,00
0,10%
168.117.178,00
7,09%
11.794.417.088,00
0,05%
90.250.000,00
0,06%
102.664.020,00
0,04%
70.103.000,00
0,05%
75.474.400,00
0,05%
85.108.365,00
0,03%
48.500.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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137

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Servios Municipais De Emprego E Empreendedorismo


Sistema Nac.Gesto Rec.Humanos Da F. Pblica
Valorizao Da Mo De Obra Nacional
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

52.550.000,00
80.875.000,00
129.325.000,00

%
0,03%
0,05%
0,08%

Total
1.320.564.306,00

Belas
Const. E Apet.Da Escola Nacional De Admin.-Enad(2 Fase)

260.327.831,00
260.327.831,00

Lobito
Construo Servio Integrado Atendimento Cidado(Siac) Lobito Benguela

212.047.295,00
212.047.295,00

Lubango
Construo Servio Integrado Atendimento Cidado (Siac) Lubango Hula

212.047.295,00
212.047.295,00

Vrios Municipios-Cuanza Norte


Construo Servio Integrado Atendimento Cidado (Siac) Kwanza Norte

212.047.295,00
212.047.295,00

Vrios Municpios -Luanda


Construo Servio Integrado Atendimento Cidado (Siac) Luanda

212.047.295,00
212.047.295,00

Vrios Municpios-Cuanza Sul


Construo Servio Integrado Atendimento Cidado (Siac) Kwanza-Sul

212.047.295,00
212.047.295,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Centro De Formao De Construo Civil
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Centro De Formao Profissional Do Cazenga
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Centro Integrado De Formao Tecnolgica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza

Valor

131.060.329,00 100,00%
131.060.329,00 100,00%
131.060.329,00 100,00%
Valor

127.450.976,00 100,00%
127.450.976,00 100,00%
86.045.976,00 67,51%
4,55%
5.800.000,00
35.555.000,00 27,90%
0,04%
50.000,00
Valor

146.255.975,00 100,00%
146.255.975,00 100,00%
53.198.499,00 36,37%
1,72%
2.517.476,00
90.300.000,00 61,74%
0,16%
240.000,00
Valor

Centro Polivalente De Formao Profissional

191.025.551,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios

191.025.551,00 100,00%
191.025.551,00 100,00%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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138

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Nacional De Segurana Social
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
42 - Transferencias De Capital
43 - Despesas De Capital Financeiro
49 - Outras Despesas De Capital
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Adm.Pblica, Trabalho E Segurana Social
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

160.073.476.329,00 100,00%
58.106.319.003,00
2.589.800.044,00
170.000.004,00
5.212.396.942,00
50.134.122.013,00
101.967.157.326,00
526.370.840,00
90.345.915.360,00
11.094.871.126,00
Valor

36,30%
1,62%
0,11%
3,26%
31,32%
63,70%
0,33%
56,44%
6,93%
%

7.105.540.405,00

100,00%

5.628.176.099,00
1.973.988.481,00
137.247.559,00
3.515.269.283,00
1.670.776,00
1.477.364.306,00
1.477.364.306,00

79,21%
27,78%
1,93%
49,47%
0,02%
20,79%
20,79%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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139

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Justia E Dos Direitos Humanos
RECEITA POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
800.000.000,00 100,00%

1 - Receitas Correntes
13 - Receita De Servios
139 - Receita De Servios Diversos

800.000.000,00 100,00%
800.000.000,00 100,00%
800.000.000,00 100,00%
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA

Natureza
Total Geral:

Valor
%
59.717.607.718,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

52.458.790.612,00
22.880.822.933,00
22.880.822.933,00
2.016.581.840,00
2.016.581.840,00
27.348.975.287,00
1.858.918.699,00
25.490.056.588,00
212.410.552,00
212.410.552,00
7.258.817.106,00
7.258.817.106,00
7.258.817.106,00

Funo

Valor

87,84%
38,32%
38,32%
3,38%
3,38%
45,80%
3,11%
42,68%
0,36%
0,36%
12,16%
12,16%
12,16%
%

Total Geral:

59.717.607.718,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.03.00 - Tribunais

51.904.202.501,00
51.904.202.501,00
7.813.405.217,00
7.813.405.217,00

86,92%
86,92%
13,08%
13,08%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Ref.Quan.E Qual.E Fun.Do C.Hum.Ao S.Da A.Da Justia
Prog.Estrat.De Interv.Na Moder.Dos Reg.E Do Notar.De Angola
Programa Angola Investe
Programa De Apoio Social
Programa De Maximizao Dos Servios De Justia
Programa De Promoo Do Acesso Ao Direito E A Justia
Programa De Universalizao Do Reg.Civil De Nascimento
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
59.717.607.718,00 100,00%
39.251.238.747,00
65,73%
1.187.073.861,00
1,99%
68.467.759,00
0,11%
2.621.943.655,00
4,39%
35.520.724,00
0,06%
5.942.967.922,00
9,95%
4.977.203.406,00
8,33%
2.695.831.546,00
4,51%
2.937.360.098,00
4,92%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Actividade Permanente
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao Dos Servios De Justia

Valor
%
56.780.247.620,00 100,00%
1.027.633,00
0,00%
104.431.731,00
0,18%
27.951.638.482,00
49,23%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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140

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Administrao E Gesto Dos Assuntos Do Estado
Administrao E Gesto Dos B.U.E
Apoio Financeiro As Associaes De Utilidade Pblica
Assistncia E Patrocnio Judicirio
Comisso De Reforma Da Justia E Do Direito
Desenvolvimento Da Actividade Judicial
Educao Para Uma Cultura Dos Direitos Humanos
Encargos Comis. Intersect. Nac. P/ Elab.Relatrios S/Direitos Humanos
Formao E Superao Tcnica Profissional
Guichet`Unico Para Registo De Imvel Habitacional
Implementao De Sistema De Gesto E De Informao
Implementao De Sistema De Informao - Tic
Implementao Do Legislativo Do Mjdh
Informatizao Dos Servios De Registo Civil, Comercial E Notariado
Manuteno De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
Moderniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo Criminal
Modernizao Das Conservatrias De Registo Automvel
Plano De Aco Para O Descongestonamento Dos Tribunais
Prest.De Serv.De Consultoria E Fornecim.De Aplic.P/Os Reg.Notar.E G.nico
Preveno E Represso Do Branquiamento De Capitais
Preveno E Represso Do Trfico De Pessoas
Programa De Recuperao Dos Registos Em Suporte Digital Informatizado
Programa De Reestruturao E Reforo Da Capacidade Institucional
Projecto De Massificao Do Registo Civil
Projecto De Pequenas Intervenes Em 123 Imveis Do Sector
Ratificao Das Convenes Internacionais Em Matria Dos Dh.
Reforma Dos Cdigos
Unidades De Registos De Empresas
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
20.121.990,00
5.823.376.097,00
8.056.247,00
37.464.477,00
2.850.000.000,00
7.351.777.800,00
11.835.744,00
19.776.886,00
188.742.854,00
19.309.270,00
101.769.415,00
1.187.073.861,00
655.939.476,00
1.636.767.338,00
145.140.291,00
10.915.202,00
36.432.587,00
1.043.155.170,00
2.914.607,00
24.712.677,00
21.268.607,00
1.059.064.208,00
266.452.542,00
4.754.594.254,00
1.207.799.964,00
27.594.865,00
210.556.311,00
537.034,00

%
0,04%
10,26%
0,01%
0,07%
5,02%
12,95%
0,02%
0,03%
0,33%
0,03%
0,18%
2,09%
1,16%
2,88%
0,26%
0,02%
0,06%
1,84%
0,01%
0,04%
0,04%
1,87%
0,47%
8,37%
2,13%
0,05%
0,37%
0,00%

Total
2.937.360.098,00

Belize
Construo Da Loja De Registo Do Belize

113.450.248,00
113.450.248,00

Bungo
Construo Da Loja De Registo Do Municpio Do Bungo

162.071.568,00
162.071.568,00

Cahama
Construo Da Loja De Registos Do Cahama

162.071.568,00
162.071.568,00

Chibia
Construo Da Loja De Registos Da Chibia

162.071.568,00
162.071.568,00

Chitato
Construo Da Loja De Registos Do Municpio De Chitato

162.071.568,00
162.071.568,00

Cuangar
Construo Das Lojas De Registos De Cuangar

162.071.568,00
162.071.568,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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141

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Cuanhama
Construo Da Loja De Registos Do Municpio De Cuanhama

162.071.568,00
162.071.568,00

Cubal
Construo Da Loja De Registos Do Cubal

162.071.568,00
162.071.568,00

Cuimba
Construo Da Loja De Registo Do Municpio De Cuimba

162.071.568,00
162.071.568,00

Cuito
Construo De Um Centro De Internamento De Menores No Kuito-Bi

220.565.650,00
220.565.650,00

Cunda Dia Baze


Construo De Loja De Registo Do Cunda Dia Base

162.071.568,00
162.071.568,00

Dembos
Construo Da Loja De Registos Dos Dembos Quibaxe

162.071.568,00
162.071.568,00

Icolo E Bengo
Construo De Loja De Registos De Cacuaco -Funda

162.071.568,00
162.071.568,00

Luau
Construo De Loja De Registos Do Luau

162.071.568,00
162.071.568,00

Lucala
Construo Da Loja De Registos Do Lucala

113.450.248,00
113.450.248,00

Muconda
Construo Da Loja De Registos De Muconda

162.071.568,00
162.071.568,00

Puri
Construo De Um Centro De Internamento De Menores - Puri

220.892.000,00
220.892.000,00

Quilenda
Construo Da Loja De Registos Quilenda

162.071.568,00
162.071.568,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Da Hula
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Da Lunda Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital

Valor

905.470.574,00 100,00%
892.539.305,00
676.713.382,00
50.806.379,00
162.858.169,00
2.161.375,00
12.931.269,00
12.931.269,00
Valor

98,57%
74,74%
5,61%
17,99%
0,24%
1,43%
1,43%
%

788.283.849,00 100,00%
775.903.434,00
612.500.000,00
6.832.800,00
155.920.634,00
650.000,00
12.380.415,00

98,43%
77,70%
0,87%
19,78%
0,08%
1,57%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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142

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Da Lunda Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos De Benguela
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos De Cabinda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos De Malanje
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

644.806.372,00 100,00%
638.428.151,00
517.783.547,00
30.156.898,00
80.328.192,00
10.159.514,00
6.378.221,00
6.378.221,00
Valor

99,01%
80,30%
4,68%
12,46%
1,58%
0,99%
0,99%
%

884.473.600,00 100,00%
876.785.088,00
646.051.054,00
133.486.011,00
96.830.180,00
417.843,00
7.688.512,00
7.688.512,00
Valor

99,13%
73,04%
15,09%
10,95%
0,05%
0,87%
0,87%
%

674.719.863,00 100,00%
669.008.719,00
553.352.070,00
42.029.671,00
71.926.934,00
1.700.044,00
5.711.144,00
5.711.144,00
Valor

99,15%
82,01%
6,23%
10,66%
0,25%
0,85%
0,85%
%

1.795.766.305,00

100,00%

1.764.159.354,00
1.252.586.000,00
71.004.800,00
398.062.252,00
42.506.302,00
31.606.951,00
31.606.951,00

98,24%
69,75%
3,95%
22,17%
2,37%
1,76%
1,76%

Valor

706.088.479,00 100,00%
695.964.306,00
358.761.406,00
207.560.751,00
127.505.220,00
2.136.929,00
10.124.173,00
10.124.173,00

98,57%
50,81%
29,40%
18,06%
0,30%
1,43%
1,43%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

143

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Do Bengo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Do Bi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Do C.Cubango
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

735.148.751,00 100,00%
726.120.743,00
569.420.780,00
35.000.000,00
113.699.963,00
8.000.000,00
9.028.008,00
9.028.008,00
Valor

98,77%
77,46%
4,76%
15,47%
1,09%
1,23%
1,23%
%

650.479.107,00 100,00%
649.309.973,00
589.207.473,00
45.278.263,00
14.724.237,00
100.000,00
1.169.134,00
1.169.134,00
Valor

99,82%
90,58%
6,96%
2,26%
0,02%
0,18%
0,18%
%

582.112.191,00 100,00%
581.124.422,00
490.000.000,00
78.684.315,00
12.440.107,00
987.769,00
987.769,00
Valor

99,83%
84,18%
13,52%
2,14%
0,17%
0,17%
%

792.492.725,00 100,00%
778.085.381,00
556.557.604,00
38.079.712,00
181.448.065,00
2.000.000,00
14.407.344,00
14.407.344,00
Valor

98,18%
70,23%
4,81%
22,90%
0,25%
1,82%
1,82%
%

833.000.840,00 100,00%
817.122.446,00
576.076.038,00
40.880.083,00
199.974.665,00
191.660,00
15.878.394,00
15.878.394,00
Valor

98,09%
69,16%
4,91%
24,01%
0,02%
1,91%
1,91%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

144

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Do Cunene
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Do Huambo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Do Moxico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Do Namibe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Do Uge
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

668.748.563,00 100,00%
663.913.921,00
562.217.729,00
39.935.377,00
60.888.144,00
872.671,00
4.834.642,00
4.834.642,00
Valor

99,28%
84,07%
5,97%
9,10%
0,13%
0,72%
0,72%
%

851.639.161,00 100,00%
835.822.123,00
586.425.308,00
43.888.577,00
199.201.941,00
6.306.297,00
15.817.038,00
15.817.038,00
Valor

98,14%
68,86%
5,15%
23,39%
0,74%
1,86%
1,86%
%

806.255.913,00 100,00%
795.371.506,00
536.554.851,00
52.663.344,00
137.079.711,00
69.073.600,00
10.884.407,00
10.884.407,00
Valor

98,65%
66,55%
6,53%
17,00%
8,57%
1,35%
1,35%
%

729.681.801,00 100,00%
720.897.487,00
568.745.507,00
38.106.474,00
110.630.855,00
3.414.651,00
8.784.314,00
8.784.314,00
Valor

98,80%
77,94%
5,22%
15,16%
0,47%
1,20%
1,20%
%

910.679.960,00 100,00%
889.347.286,00
570.339.279,00
42.897.417,00
268.666.608,00
7.443.982,00
21.332.674,00
21.332.674,00

97,66%
62,63%
4,71%
29,50%
0,82%
2,34%
2,34%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

145

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Provincial Da Justia E Dos Direitos Humanos Do Zaire
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Nacional De Estudos Judicirios
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Nacional De Luta Anti-Droga
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Justia E Dos Direitos Humanos
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Do Lobito
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Da Hula
3 - Despesas Correntes

Valor

620.048.570,00 100,00%
612.480.681,00
477.811.294,00
38.117.695,00
95.311.028,00
1.240.664,00
7.567.889,00
7.567.889,00
Valor

98,78%
77,06%
6,15%
15,37%
0,20%
1,22%
1,22%
%

246.638.779,00 100,00%
239.290.952,00
101.587.917,00
8.000.000,00
129.303.035,00
400.000,00
7.347.827,00
7.347.827,00
Valor

97,02%
41,19%
3,24%
52,43%
0,16%
2,98%
2,98%
%

134.297.318,00 100,00%
121.432.200,00
20.165.779,00
4.000.000,00
97.073.293,00
193.128,00
12.865.118,00
12.865.118,00
Valor

90,42%
15,02%
2,98%
72,28%
0,14%
9,58%
9,58%
%

37.186.886.569,00 100,00%
30.178.505.717,00
5.428.448.083,00
534.123.593,00
24.215.459.025,00
475.016,00
7.008.380.852,00
7.008.380.852,00
Valor

81,15%
14,60%
1,44%
65,12%
0,00%
18,85%
18,85%
%

40.462.270,00 100,00%
37.485.820,00
37.485.820,00
2.976.450,00
2.976.450,00
Valor

92,64%
92,64%
7,36%
7,36%
%

228.931.917,00 100,00%
227.677.868,00

99,45%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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146

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Da Lunda-Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Da Lunda-Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial De Benguela
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial De Cabinda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

195.082.039,00 100,00%
192.102.973,00
153.149.623,00
500.000,00
37.518.768,00
934.582,00
2.979.066,00
2.979.066,00
Valor

98,47%
78,51%
0,26%
19,23%
0,48%
1,53%
1,53%
%

167.257.189,00 100,00%
166.692.072,00
149.524.902,00
10.000.000,00
7.117.170,00
50.000,00
565.117,00
565.117,00
Valor

99,66%
89,40%
5,98%
4,26%
0,03%
0,34%
0,34%
%

441.338.341,00 100,00%
438.523.635,00
386.638.264,00
15.675.342,00
35.448.803,00
761.226,00
2.814.706,00
2.814.706,00
Valor

99,36%
87,61%
3,55%
8,03%
0,17%
0,64%
0,64%
%

251.201.816,00 100,00%
250.142.224,00
236.746.809,00
13.344.654,00
50.761,00
1.059.592,00
1.059.592,00
Valor

99,58%
94,25%
5,31%
0,02%
0,42%
0,42%
%

3.764.600.663,00

100,00%

3.758.795.019,00
3.427.637.947,00
257.840.000,00
73.117.072,00
200.000,00
5.805.644,00
5.805.644,00

99,85%
91,05%
6,85%
1,94%
0,01%
0,15%
0,15%

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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147

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial De Malanje
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Do Bengo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Do Bi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Do Cuando Cubango
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Do Cuanza-Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

183.638.475,00 100,00%
182.549.566,00
148.525.974,00
15.185.723,00
18.813.871,00
23.998,00
1.088.909,00
1.088.909,00
Valor

99,41%
80,88%
8,27%
10,25%
0,01%
0,59%
0,59%
%

227.312.383,00 100,00%
225.710.767,00
193.839.794,00
10.000.000,00
21.870.973,00
1.601.616,00
1.601.616,00
Valor

99,30%
85,27%
4,40%
9,62%
0,70%
0,70%
%

263.609.922,00 100,00%
260.798.984,00
220.968.520,00
4.293.601,00
35.401.346,00
135.517,00
2.810.938,00
2.810.938,00
Valor

98,93%
83,82%
1,63%
13,43%
0,05%
1,07%
1,07%
%

171.854.885,00 100,00%
170.834.698,00
142.178.113,00
14.918.204,00
13.723.381,00
15.000,00
1.020.187,00
1.020.187,00
Valor

99,41%
82,73%
8,68%
7,99%
0,01%
0,59%
0,59%
%

212.911.739,00 100,00%
212.085.922,00
189.025.468,00
12.500.000,00
10.400.454,00
160.000,00
825.817,00
825.817,00
Valor

99,61%
88,78%
5,87%
4,88%
0,08%
0,39%
0,39%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

148

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Do Cuanza-Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Do Cunene
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Do Huambo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Do Moxico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Do Namibe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Do Uge

Valor

199.908.267,00 100,00%
199.145.619,00
118.703.642,00
20.837.080,00
9.604.897,00
50.000.000,00
762.648,00
762.648,00
Valor

99,62%
59,38%
10,42%
4,80%
25,01%
0,38%
0,38%
%

209.247.009,00 100,00%
208.187.417,00
173.325.599,00
21.216.164,00
13.345.654,00
300.000,00
1.059.592,00
1.059.592,00
Valor

99,49%
82,83%
10,14%
6,38%
0,14%
0,51%
0,51%
%

245.043.196,00 100,00%
242.788.033,00
214.386.200,00
28.401.833,00
2.255.163,00
2.255.163,00
Valor

99,08%
87,49%
11,59%
0,92%
0,92%
%

188.882.888,00 100,00%
188.219.241,00
169.453.115,00
10.341.714,00
8.358.065,00
66.347,00
663.647,00
663.647,00
Valor

99,65%
89,71%
5,48%
4,42%
0,04%
0,35%
0,35%
%

210.027.287,00 100,00%
209.055.573,00
180.269.675,00
16.500.000,00
12.237.903,00
47.995,00
971.714,00
971.714,00
Valor

99,54%
85,83%
7,86%
5,83%
0,02%
0,46%
0,46%
%

198.504.262,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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149

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Tribunal Provincial Do Zaire
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

170.073.880,00 100,00%
169.081.156,00
144.578.646,00
12.000.000,00
12.502.510,00
992.724,00
992.724,00

99,42%
85,01%
7,06%
7,35%
0,58%
0,58%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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150

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Ptria
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
4.947.348.797,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

1.329.644.493,00
303.545.124,00
303.545.124,00
15.739.811,00
15.739.811,00
920.528.868,00
238.464.000,00
682.064.868,00
89.830.690,00
89.830.690,00
3.617.704.304,00
3.617.704.304,00
3.617.704.304,00

Funo

Valor

26,88%
6,14%
6,14%
0,32%
0,32%
18,61%
4,82%
13,79%
1,82%
1,82%
73,12%
73,12%
73,12%
%

Total Geral:

4.947.348.797,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
06 - Proteco Social
06.02.00 - Velhice
06.05.00 - Desemprego
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
DESPESAS POR PROGRAMA

451.222.233,00
451.222.233,00
4.161.149.799,00
2.672.240.647,00
2.379.340,00
1.486.529.812,00
334.976.765,00
334.976.765,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Reint.Scio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De Guerra
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Investigao E Desenvolvimento Tecnolgico
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
4.947.348.797,00 100,00%
1.022.765.806,00
20,67%
563.764.006,00
11,40%
3.928.408,00
0,08%
122.100.000,00
2,47%
3.234.790.577,00
65,38%

9,12%
9,12%
84,11%
54,01%
0,05%
30,05%
6,77%
6,77%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Admin.E Gesto Dos Serv.De Assistncia Social Aos Ant.Comb. E Vet.De Guerra
Apoio Financeiro As Associaes De Utilidade Pblica
Assistncia Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra
Comunicao E Marketing Institucional
Desenvolvimento De Infraestrutura Tecnolgica Do Gepe
Educao Patritica E Preservao Do Legado Histrico Do Antigo Combatente
Modernizao Do Sistema Nac.De Recenseamento Dos Antigos Combatentes
Reintegrao Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

Valor
%
1.708.629.812,00 100,00%
536.535.116,00
31,40%
89.730.690,00
5,25%
296.500.000,00
17,35%
100.000.000,00
5,85%
122.100.000,00
7,15%
127.540.000,00
7,46%
260.624.006,00
15,25%
175.600.000,00
10,28%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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151

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Total
3.238.718.985,00

Estrutura Central
Estudo Projecto E Reabilitao Do Edficio Sede Do Macvp
Elaborao De Estudos, Projectos E Fiscalizao/Macvp
Construo De 32 Residncias Para Antigos Combatentes-Macvp
Moxico
Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - Macvp

329.920.586,00
225.193.825,00
3.928.408,00
100.798.353,00
2.672.240.647,00
2.672.240.647,00

Quibala
Estudo Para Reabilitao Da Fazenda Amrica Na Quibala/Macvp

2.379.340,00
2.379.340,00

Varios Municipios-Nacional
Reabilitao De Residncias Dos Antigos Combatentes

234.178.412,00
234.178.412,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza

Valor

Ministrio Dos Antigos Comb.E Veteranos Da Ptria

4.947.348.797,00

100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

1.329.644.493,00
303.545.124,00
15.739.811,00
920.528.868,00
89.830.690,00
3.617.704.304,00
3.617.704.304,00

26,88%
6,14%
0,32%
18,61%
1,82%
73,12%
73,12%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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152

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Agricultura
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
30.985.642.193,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

26.138.924.590,00
4.332.288.277,00
4.332.288.277,00
297.484.396,00
297.484.396,00
21.023.584.966,00
8.997.472.330,00
12.026.112.636,00
485.566.951,00
485.566.951,00
4.846.717.603,00
4.846.717.603,00
4.846.717.603,00
Valor

Funo

84,36%
13,98%
13,98%
0,96%
0,96%
67,85%
29,04%
38,81%
1,57%
1,57%
15,64%
15,64%
15,64%
%

Total Geral:

30.985.642.193,00 100,00%

09 - Assuntos Econmicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caa
09.01.01 - Agricultura

30.985.642.193,00 100,00%
30.985.642.193,00 100,00%
30.985.642.193,00 100,00%
DESPESAS POR PROGRAMA

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Conserv.Da Biodiversidade E reas De Conservao
Prog.De Gesto Sustentvel Dos Rec. Naturais
Programa De Apoio E Fomento Da Produo Animal
Programa De Combate s Grandes Endemias
Programa De Construo E Reab.De Permetros Irrigados
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Comercial
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Familiar
Programa De Desenvolvimento Da Fileira Das Carnes E Leite
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Investigao E Desenvolvimento Tecnolgico
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Econmica
Programa De Sade Pblica Veterinria

Valor
%
30.985.642.193,00 100,00%
9.897.589.579,00
31,94%
259.303.462,00
0,84%
675.040.624,00
2,18%
861.500.144,00
2,78%
125.000.000,00
0,40%
1.129.546.675,00
3,65%
441.342.821,00
1,42%
2.938.300.000,00
9,48%
247.100.000,00
0,80%
12.608.738.888,00
40,69%
925.000.000,00
2,99%
727.180.000,00
2,35%
150.000.000,00
0,48%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Admin.Geral E Gesto Dos Servios Da Agricultura,Pecuaria E Silvicultura
Apoio A Produo De Fazendas De Mdia E Larga Escala
Apoio Financeiro As Associaes De Utilidade Pblica
Aquisio De Equipamentos De Captao De gua
Campanha De Vacinao Animal
Conservao Das Florestas

Valor
%
26.102.939.501,00 100,00%
9.421.725.839,00
36,09%
1.022.047.951,00
3,92%
483.785.740,00
1,85%
150.000.000,00
0,57%
424.084.413,00
1,62%
33.378.428,00
0,13%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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153

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Extenso E Desenvolvimento Rural
Financiamento Do Fomento Da Produo Do Caf
Fomento De Pequenos Ruminantes, Aves De Capoeira E Suinos
Fortal. Capac. Pesquisa E Inov. Da Ii E Iv/Coop.Minagri/Fao/Embrapa
Instalao De Bancos De Germoplasma Do Palmar
Inventrio Florestal Nacional
Manuteno De Armazns E Silos
Manuteno E Conservao Do Edifcio Central Do Minagri
Modernizao Da Biblioteca Central
Plano Nacional De Contigncia E Emergncia Contra Raiva
Povoamento E Repoamento Florestal
Preparao De 50.000 Hectares De Terra
Preparao Mecanizada De Terras
Preparao Mecanizada De Terras
Programa De Fometo Do Mel
Programa De Produo De Sementes
Programa Melhoramento Gentico Do Gado Bovino
Projecto De Caracterizao Do Gado Bovino Autctone
Projecto De Investigao E Experimentao Agronmica
Projecto Regional P/Erradicao Da Mosca Ts-Ts
Promoo De Campanhas Agrcolas
Recuperao E Desenvolvimento Do Sector Do Caf E Palmar
Reforo Da Fiscalizao Florestal E Faunstica
Reforo Das Estatsticas Agrcolas
Relanamento Da Cultura Do Algodo
Sistema De Controlo De Preos E Mercados
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
2.550.000.000,00
300.000.000,00
350.000.000,00
100.000.000,00
162.248.231,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
150.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
1.432.625.681,00
378.459.600,00
150.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
500.000.000,00
125.000.000,00
6.403.240.797,00
250.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
41.342.821,00

%
9,77%
1,15%
1,34%
0,38%
0,62%
0,57%
0,38%
0,19%
0,10%
0,57%
0,96%
1,15%
5,49%
1,45%
0,57%
0,77%
0,19%
0,19%
1,92%
0,48%
24,53%
0,96%
0,57%
0,77%
0,57%
0,16%

Total
4.882.702.692,00

Cacuso
Estudos P/ Implantao Do Polo Agro-Industrial De Capanda

317.700.000,00
317.700.000,00

Catumbela
Plano De Desenvolvimento Da Camabatela/Minagri

247.100.000,00
247.100.000,00

Cuangar
Construo De Um Centro De Confinamento De Animais No Cuangar

87.415.731,00
87.415.731,00

Estrutura Central
Agricultura Familiar Orientada P/Mercado-Mosap
Const.Moderniz.Estaes Investig.Agrria Pesqueira
Icolo E Bengo
Desenvolvimento Agrcola Da Quiminha/Manaderp

797.780.000,00
388.300.000,00
409.480.000,00
1.532.936.628,00
1.532.936.628,00

Varios Municipios-Nacional
S.A.G.A - Const. E Reabilitao De Armazns E Silos/Mina
Estudos, Projectos E Fiscalizao-Agricultura/Minaderp
Irrigao Des.P.Ag.Camponesa B. J. E Calenga
Projecto De Relanamento Do Algodo - 2 Fase

1.448.434.871,00
211.800.000,00
70.600.000,00
617.397.205,00
268.280.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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154

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Construo De 8 Entrepostos Frigorficos/Mina


Estudos Agro-Pecurios E Florestais-Nacional
Estudos Do Plano Nacional Director De Irrigao Em Angola-Nacional
Vrios Municpios -Luanda
Projecto De Combate A Desertificao

247.100.000,00
13.140.196,00
20.117.470,00
259.303.462,00
259.303.462,00

Vrios Municpios-Cuando Cubango


20140103 - Estudo Para Construo Do Permetro Irrigado Do Cuchi E Missombo

192.032.000,00
192.032.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Fundo De Desenvolvimento Agrrio
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Fundo De Desenvolvimento Do Caf De Angola
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Agricultura
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

348.753.497,00 100,00%
258.753.497,00
5.680.213,00
400.618,00
252.672.666,00
90.000.000,00
90.000.000,00
Valor

74,19%
1,63%
0,11%
72,45%
25,81%
25,81%
%

384.624.411,00 100,00%
189.624.411,00
20.976.524,00
1.481.071,00
166.902.685,00
264.131,00
195.000.000,00
195.000.000,00
Valor

49,30%
5,45%
0,39%
43,39%
0,07%
50,70%
50,70%
%

30.252.264.285,00 100,00%
25.690.546.682,00
4.305.631.540,00
295.602.707,00
20.604.009.615,00
485.302.820,00
4.561.717.603,00
4.561.717.603,00

84,92%
14,23%
0,98%
68,11%
1,60%
15,08%
15,08%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

155

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Das Pescas
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
9.353.795.599,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

4.198.341.552,00
1.289.267.289,00
1.289.267.289,00
81.783.018,00
81.783.018,00
2.826.826.704,00
479.818.601,00
2.347.008.103,00
464.541,00
464.541,00
5.155.454.047,00
5.155.454.047,00
5.155.454.047,00
Valor

Funo

44,88%
13,78%
13,78%
0,87%
0,87%
30,22%
5,13%
25,09%
0,00%
0,00%
55,12%
55,12%
55,12%
%

Total Geral:

9.353.795.599,00 100,00%

04 - Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
09 - Assuntos Econmicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caa
09.01.03 - Pesca E Caa

545.078.509,00
545.078.509,00
8.808.717.090,00
8.808.717.090,00
8.808.717.090,00

5,83%
5,83%
94,17%
94,17%
94,17%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Melh.Do Proc.Dist.E Comer.Da Pesca E Do Sal Iodizado
Prog.De Melhoria Da Oper.Da Exp.Dos Recurs.Pesqueiros
Programa De Capacitao Institucional
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
9.353.795.599,00 100,00%
2.874.932.618,00
30,74%
70.003.000,00
0,75%
366.309.553,00
3,92%
100.000.000,00
1,07%
5.942.550.428,00
63,53%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Da Poltica E Do Desenvolvimento Das Pescas
Apetrechamento Do Edifcio Do Centro De Documentao E Informao
Assistncia Tcnica A Frota Institucional
Formao E Superao Tcnica Profissional
Programa De Investigao Pesqueira
Regulao Da Actividade Pesqueira
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

Valor
%
3.201.667.631,00 100,00%
2.682.854.109,00
83,80%
156.732.013,00
4,90%
100.000.000,00
3,12%
192.078.509,00
6,00%
50.000.000,00
1,56%
20.003.000,00
0,62%

Municpio / Projecto / Actividade


Total Geral:

Total
6.152.127.968,00

Belas
Construo Apetrechamento Escola Bsica Pescas Cefopesca-Ramiro, Belas

2.045.519.677,00
2.045.519.677,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

156

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Estrutura Central
Implementao Do Monicap Segunda Fase/Minpes
Construo Navio Investigao Baa Farta Luanda
Luanda
Construo E Apetrechamento Centro Apoio Pesca Artesanal De Luanda
Reabilitao Do Porto Pesqueiro Da Boavista - Luanda
Menongue
Construo E Apetrechamento Do Centro De Larvicultura Em Menongue

Total
2.008.047.988,00
417.457.800,00
1.590.590.188,00
597.231.676,00
230.922.123,00
366.309.553,00
479.133.544,00
479.133.544,00

Namibe
20130017 - Reabilitao E Apetrechamento Do Instituto Mdio Helder Neto Namibe
Construo E Apetrechamento Do Entreposto Frigorfico Namibe
Tmbua
Construo E Apetrechamento Do Entreposto Frigorfico Tmbwa

530.770.797,00
353.000.000,00
177.770.797,00
149.530.760,00
149.530.760,00

Varios Municipios-Nacional
Const.Centros De Apio A Pesca Art.Lda.Bgo.K.Sul.Bla E Namibe

105.171.726,00
105.171.726,00

Vrios Municipios-Cuanza Norte


Construo E Apetrechemento De Centro De Engorda De Tilpia Dondo

236.721.800,00
236.721.800,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Centro De Formao Profissional De Pescas
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza

Valor

192.078.509,00 100,00%
192.078.509,00 100,00%
156.423.509,00 81,44%
15.000.000,00
7,81%
20.555.000,00 10,70%
100.000,00
0,05%
Valor

Fundo De Apoio Ao Desenvolv.Da Indstria Pesqueira

272.277.539,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes

272.277.539,00 100,00%
56.225.186,00 20,65%
2.984.000,00
1,10%
212.980.513,00 78,22%
87.840,00
0,03%

Unidade Oramental / Natureza


Ministrio Das Pescas
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Servio Nacional De Fiscalizao Pesqueira E Da Aquicultura

Valor

8.849.439.551,00

100,00%

3.693.985.504,00
1.076.618.594,00
63.799.018,00
2.553.291.191,00
276.701,00
5.155.454.047,00
5.155.454.047,00

41,74%
12,17%
0,72%
28,85%
0,00%
58,26%
58,26%

Valor

40.000.000,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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157

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor

40.000.000,00 100,00%
40.000.000,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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158

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Indstria
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
26.728.746.439,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

23.006.317.059,00
707.064.924,00
707.064.924,00
41.265.922,00
41.265.922,00
22.088.747.630,00
16.169.322.063,00
5.919.425.567,00
169.238.583,00
169.238.583,00
3.722.429.380,00
3.722.429.380,00
3.722.429.380,00
Valor

Funo

86,07%
2,65%
2,65%
0,15%
0,15%
82,64%
60,49%
22,15%
0,63%
0,63%
13,93%
13,93%
13,93%
%

Total Geral:

26.728.746.439,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
04 - Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
09 - Assuntos Econmicos
09.04 - Indstria Extractiva, Transformadora E Construo
09.04.01 - Indstria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustveis
09.04.02 - Indstria Transformadora
09.05 - Assuntos Econmicos Gerais, Comerciais E Laborais
09.05.01 - Assuntos Econmicos E Comerciais Em Geral
DESPESAS POR PROGRAMA

1.551.370.802,00
367.735.727,00
1.183.635.075,00
77.264.458,00
77.264.458,00
25.100.111.179,00
24.945.124.033,00
67.000.000,00
24.878.124.033,00
154.987.146,00
154.987.146,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.Transformadora
Prog.De Reforo Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.Profissional
Prog.De Reforo E Alarg.Das Relaes Bil.E Multilaterais
Programa De Apoio Ao Desenv.Da Indstria Transformadora
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Diversificao Da Produo Nacional
Programa De Parcerias Publico-Privadas
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Econmica
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
26.728.746.439,00 100,00%
2.863.940.282,00
10,71%
165.140.554,00
0,62%
131.750.000,00
0,49%
235.000.000,00
0,88%
47.144.469,00
0,18%
1.368.797.438,00
5,12%
870.100.871,00
3,26%
17.334.500.000,00
64,85%
1.021.733.159,00
3,82%
2.384.235.666,00
8,92%
69.541.000,00
0,26%
236.863.000,00
0,89%

5,80%
1,38%
4,43%
0,29%
0,29%
93,91%
93,33%
0,25%
93,08%
0,58%
0,58%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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159

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Total Geral:
Actividade De Educao E Consciencializao Propriedade Industrial
Administrao E Gesto Da Poltica E Do Desenvolvimento Industrial
Apetrechamento Das Novas Instalaes Centrais-Ianorq
Apoio Financeiro As Associaes De Utilidade Pblica
Assistncia Tecnica Diversa
Conselho Nacional De Qualidade
Equipamento Para O Centro De Formao Tcnico De Metalurgia
Equipamentos Para O Centro De Formao Fadrio Muteka
Estrategia De Formao Recursos Humanos Para O Sector Da Industria
Expo Industria
Fabricao E Distribuio De Livros Escolares
Financiamento De Projectos Econm. Sociais E Micro-Crdito
Formao E Superao Tcnica Profissional
Formao Profissional
Grupo Tcnico Multisectorial Neg.Protoc.Comrcio Da S.A.D.C
Implementao Da Politica Nac. Est. Qualidade
Implementao De Estratgia De Reindustrializao De Angola
Informat Do Mind-Acompanhamento Do Pnd Dos Projectos E Respectivos Contratos
Informat Do Ministrio Da Indstria Sistema De Informao Integrada Do Mind
Interligao Da Base De Dados Do Cad Indus E Direces Provinciais Da Indus
Limpeza E Reg. Arruamento Do Polo De Desenvolvimento Industrial De Lucala
Limpeza E Regularizao De Arruamento Do Polo De Desenvolvimento De Negage
Limpeza E Regularizao De Arruamento Do Polo Desenv Indstrial Saurimo
Limpeza E Regularizao De Arruamentos Polo Desenv. Indstria De Caala
Limpeza Regular De Arruamentos Do Polo De Desen Indstrial De Viana E Bom Jesus
Manuteno De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
Profir-Programa De Fomento De Pequena Industria Rural
Prog. Encargos De Desalfandegamento Do Projecto Africa Textil E Projecto Satec
Programa De Industrializao De Angola
Programa De Reestruturao E Reforo Da Capacidade Institucional
Projecto De Informatizao Dos Servios Aquisio De Softwere Ianorq
Sistematizao E Digitalizao Arquivo Documental Indstria
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

Valor
%
23.108.779.968,00 100,00%
0,61%
140.725.342,00
11,38%
2.629.780.588,00
0,45%
103.495.029,00
0,73%
167.747.697,00
0,24%
55.900.000,00
0,20%
47.144.469,00
0,14%
31.232.865,00
0,25%
56.643.231,00
0,37%
85.000.000,00
0,57%
131.750.000,00
75,01%
17.334.500.000,00
0,67%
154.987.146,00
0,65%
150.000.000,00
0,12%
27.600.300,00
0,29%
66.285.951,00
0,11%
25.000.000,00
3,22%
743.902.941,00
0,22%
51.000.000,00
0,47%
109.608.630,00
0,66%
151.735.239,00
0,32%
75.000.000,00
0,32%
75.000.000,00
0,32%
75.000.000,00
0,32%
75.000.000,00
0,32%
75.000.000,00
0,01%
1.782.000,00
0,39%
90.978.111,00
0,97%
225.000.000,00
0,19%
45.000.000,00
0,07%
15.237.729,00
16.742.700,00
0,07%
0,32%
75.000.000,00

Municpio / Projecto / Actividade


Total Geral:

Total
3.619.966.471,00

Cabinda
Construo Do Polo De Desenvolvimento Industrial Do Ftila

1.200.836.722,00
1.200.836.722,00

Catumbela
Estudo Para Construo De Plo De Desenvolvimento Industrial Catumbela
Estrutura Central
Reabilitao E Apetrechamento Do Edifcio Do Ministrio Da Indstria
Huambo
Reabilitao Apetrechamento Centro Formao Fadrio Muteka
Lucala
Construo Do Plo De Desenvolvimento Industrial De Lucala/Mgmi

28.240.000,00
28.240.000,00
852.062.347,00
852.062.347,00
77.264.458,00
77.264.458,00
448.973.051,00
448.973.051,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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160

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Malange
Estudo Para Construo Do Plo Desenvolvimento Industrial Malanje

69.541.000,00
69.541.000,00

Moxico
Estudo Para Construo Do Plo De Desenvolvimento Industrial Do Luena

69.541.000,00
69.541.000,00

Viana
Construo Do Plo Desenvolvimento Industrial De Viana

734.425.893,00
734.425.893,00

Vrios Municipios-Cuanza Norte


Estudo Para Construo Do Plo Desenvolvimento Industrial Do Dondo

69.541.000,00
69.541.000,00

Vrios Municpios-Bengo
Estudo Construo Plo Industrial Bom Jesus Bengo

69.541.000,00
69.541.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Fundo Do Projecto Coca-Cola
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Angolano De Normatizao E Qualidade
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Angolano De Propriedade Industrial
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes

Valor

154.987.146,00 100,00%
154.987.146,00 100,00%
104.007.739,00 67,11%
3.415.537,00
2,20%
46.313.988,00 29,88%
1.249.882,00
0,81%
Valor

367.735.727,00 100,00%
291.581.980,00
45.662.638,00
3.346.558,00
242.572.784,00
76.153.747,00
76.153.747,00
Valor

79,29%
12,42%
0,91%
65,96%
20,71%
20,71%
%

303.332.728,00 100,00%
292.607.386,00
67.206.164,00
5.876.449,00
219.484.773,00
40.000,00
10.725.342,00
10.725.342,00
Valor

96,46%
22,16%
1,94%
72,36%
0,01%
3,54%
3,54%
%

479.414.760,00 100,00%
430.236.792,00
85.073.986,00
5.300.000,00
339.723.002,00
139.804,00

89,74%
17,75%
1,11%
70,86%
0,03%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

161

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Indstria
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

25.423.276.078,00 100,00%
21.836.903.755,00
405.114.397,00
23.327.378,00
21.240.653.083,00
167.808.897,00
3.586.372.323,00
3.586.372.323,00

85,89%
1,59%
0,09%
83,55%
0,66%
14,11%
14,11%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

162

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Dos Petrleos
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
82.015.041.238,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

3.480.050.705,00
1.036.437.060,00
1.036.437.060,00
60.269.558,00
60.269.558,00
2.376.301.908,00
383.773.890,00
1.992.528.018,00
7.042.179,00
7.042.179,00
78.534.990.533,00
78.534.990.533,00
78.534.990.533,00
Valor

Funo

4,24%
1,26%
1,26%
0,07%
0,07%
2,90%
0,47%
2,43%
0,01%
0,01%
95,76%
95,76%
95,76%
%

Total Geral:

82.015.041.238,00 100,00%

04 - Educao
04.03.00 - Ensino Secundrio
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
09 - Assuntos Econmicos
09.03 - Combustiveis E Energia
09.03.02 - Petrleo E Gs Natural

622.647.615,00
622.647.615,00
77.973.300.057,00
77.973.300.057,00
3.419.093.566,00
3.419.093.566,00
3.419.093.566,00

0,76%
0,76%
95,07%
95,07%
4,17%
4,17%
4,17%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Reab.E Const..De Infraest.Martimo-Porturias
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Sustentabilidade Da Produo Petrolfera
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
82.015.041.238,00 100,00%
3.101.207.203,00
3,78%
8.018.691.237,00
9,78%
52.472.865.948,00
63,98%
940.533.978,00
1,15%
17.481.742.872,00
21,32%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Da Poltica De Hidrocarbonetos
Conselho Consultivo Do Ministrio Dos Petrleos
Estrategia De Desenvolvimento Dos Biocombustiveis
Informatizao Dos Servios
Legislao De Indstria Petrolfera
Plano Nacional De Contingncia Contra Derrames De Petrleo
Prestao De Servios De Educao
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
%
4.041.741.181,00 100,00%
2.480.539.026,00
61,37%
98.694.200,00
2,44%
135.602.250,00
3,36%
386.146.090,00
9,55%
218.068.125,00
5,40%
100.043.875,00
2,48%
622.647.615,00
15,41%
Total
77.973.300.057,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

163

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Benguela
Construo Infraestruturas Da Centralidade Benguela/Sonip

9.318.961.020,00
9.318.961.020,00

Dande
Construo Infraestruturas Da Centralidade Capari/Sonip

2.994.394.859,00
2.994.394.859,00

Icolo E Bengo
Construo Infraestruturas Da Centralidade Km 44/Sonip

2.015.150.220,00
2.015.150.220,00

Kilamba Kiaxi
Construo Infraestruturas Da Centralidade Do Kilamba Kk 5000/Sonip

3.030.431.168,00
3.030.431.168,00

Lobito
Const. Estrada Carga Terminal Maritimo Refinaria Lobito/Snl
Construo Do Terminal Marit. Da Refinaria Do Lobito/Snl-Ref
Construo Da E. T. A. Refinaria Do Lobito/Snl-Ref
Lubango
Construo Infraestruturas Da Centralidade Lubango/Sonip
Namibe
Construo Infraestruturas Da Centralidade Namibe/Sonip
Viana
Construo Infraestruturas Da Centralidade Zango Ctce/Sonip
Construo Infraestruturas Da Centralidade Zango Red/Sonip

13.187.078.230,00
1.040.009.214,00
6.978.682.023,00
5.168.386.993,00
19.348.683.575,00
19.348.683.575,00
8.118.671.176,00
8.118.671.176,00
19.959.929.809,00
5.439.500.949,00
14.520.428.860,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Instituto Nacional De Petrleos
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Regulador Dos Derivados Do Petrleo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Dos Petrleos
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor

622.647.615,00 100,00%
593.969.097,00
299.034.732,00
16.919.376,00
278.014.989,00
28.678.518,00
28.678.518,00
Valor

95,39%
48,03%
2,72%
44,65%
4,61%
4,61%
%

273.600.357,00 100,00%
204.015.186,00
76.690.892,00
4.601.454,00
122.722.840,00
69.585.171,00
69.585.171,00
Valor

74,57%
28,03%
1,68%
44,85%
25,43%
25,43%
%

81.118.793.266,00 100,00%
2.682.066.422,00
660.711.436,00
38.748.728,00
1.975.564.079,00

3,31%
0,81%
0,05%
2,44%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

164

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Geologia E Minas
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
11.352.087.070,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

9.897.974.943,00
754.399.789,00
754.399.789,00
41.703.134,00
41.703.134,00
9.101.727.410,00
65.402.000,00
9.036.325.410,00
144.610,00
144.610,00
1.454.112.127,00
1.454.112.127,00
1.454.112.127,00
Valor

Funo
Total Geral:

87,19%
6,65%
6,65%
0,37%
0,37%
80,18%
0,58%
79,60%
0,00%
0,00%
12,81%
12,81%
12,81%
%

11.352.087.070,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
09 - Assuntos Econmicos
09.04 - Indstria Extractiva, Transformadora E Construo
09.04.01 - Indstria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustveis
DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Programa De Elaborao Do Plano Nacional De Geologia
Programa De Recuperao Das Infraestruturas Geolgicas

2.516.089.879,00
2.516.089.879,00
8.835.997.191,00
8.835.997.191,00
8.835.997.191,00

22,16%
22,16%
77,84%
77,84%
77,84%

Valor
%
11.352.087.070,00 100,00%
1.561.732.216,00
13,76%
125.819.798,00
1,11%
8.655.838.454,00
76,25%
1.008.696.602,00
8,89%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Acompanhamemto Da Implementao Do Projecto Do M'Popo
Adequ.Empres.Conces.Minerais Estratg.Regras Cd Mine.
Administrao E Gesto Da Poltica E Dos Recursos Minerais
Brigadas Multisec.P/ Inspeco E Fiscalizao De Inertes
Comisso De Acomp. Da Implementao Do Plano Nacional De Geologia
Comisso De Acompan.Projecto De Ferro De Kassinga
Comisso De Acompan.Projecto De Fosfato Zaire E Cabinda
Comisso De Revital. Sub-Sector De Rochas Ornamentais
Elab. Normativa Procedimentos Exportao Temp. Amostras Geolgicas
Elaborao Da Estrategia Mgm 2050
Estudo Geolgicos E Mineralgicos Da Orla Martima
Formao E Superao Tcnica Profissional
Gesto Documental

Valor
%
2.702.748.616,00 100,00%
20.000.000,00
0,74%
6.500.000,00
0,24%
1.560.457.216,00
57,74%
171.850.000,00
6,36%
45.500.000,00
1,68%
5.000.000,00
0,18%
12.500.000,00
0,46%
3.500.000,00
0,13%
10.000.000,00
0,37%
60.000.000,00
2,22%
171.550.000,00
6,35%
125.819.798,00
4,66%
6.500.000,00
0,24%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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165

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Implem.Base De Dados De Explor. Direco Nacional De Minas


Informatizao Do Museu Geomineiro
Manuteno De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
Organizao Activ. Explorao Artesanal E Com. Ouro De Cabinda
Participao Na Feira Internacional De Minas Fima
Progr. Candid.Angola A Vice Presid. Processo Kimberly
Proj.Recup.reas De Minas Inactivas Valo. Roc. Ornamen.Laborat.
Projecto De Aquisio Do Acervo Bibliogrfico
Projecto De Investigao Geologica
Relanamento Da Associao Contra-Peso Adpa
Sistema Integrado De Gesto Do Cadastro Mineiro
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

13.910.000,00
32.450.000,00
1.275.000,00
75.000.000,00
67.000.000,00
150.750.000,00
11.296.670,00
30.444.966,00
30.444.966,00
85.000.000,00
6.000.000,00

%
0,51%
1,20%
0,05%
2,77%
2,48%
5,58%
0,42%
1,13%
1,13%
3,14%
0,22%

Municpio / Projecto / Actividade


Total Geral:

Total
8.649.338.454,00

Estrutura Central
Modernizao Do Cadastro Mineiro
Estudos De Levantamento Geolgico Zona Leste
Projecto De Desenvolvimento Da Plataforma Informtica Geolgica (Gis)
Luanda
20140005 - Estudos De Levantamento Geolgico Zona Norte
Estudos De Levantamento Geolgico Zona Sul
Construo E Apetrechamento De Infraestruturas Geolgicas

3.653.813.324,00
20.897.177,00
2.516.089.879,00
1.116.826.268,00
4.995.525.130,00
1.760.031.990,00
2.074.308.930,00
1.161.184.210,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Agncia Reguladora Do Mercado Do Ouro
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Geolgico De Angola
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

7.600.000,00 100,00%
6.600.000,00
100.000,00
6.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Valor

86,84%
1,32%
85,53%
13,16%
13,16%
%

411.108.818,00 100,00%
391.108.818,00
88.694.094,00
6.750.000,00
295.559.114,00
105.610,00
20.000.000,00
20.000.000,00

95,14%
21,57%
1,64%
71,89%
0,03%
4,86%
4,86%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Ministrio Da Geologia E Minas

10.933.378.252,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador

9.500.266.125,00
665.605.695,00
34.953.134,00

%
86,89%
6,09%
0,32%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

166

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Do Comrcio
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
18.111.383.814,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
329 - Outras Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

8.030.358.712,00
1.617.277.295,00
1.617.277.295,00
121.363.894,00
118.849.691,00
2.514.203,00
6.208.983.243,00
303.578.948,00
5.905.404.295,00
82.734.280,00
82.734.280,00
10.081.025.102,00
10.081.025.102,00
10.081.025.102,00

Funo

Valor

44,34%
8,93%
8,93%
0,67%
0,66%
0,01%
34,28%
1,68%
32,61%
0,46%
0,46%
55,66%
55,66%
55,66%
%

Total Geral:

18.111.383.814,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
06 - Proteco Social
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
09 - Assuntos Econmicos
09.05 - Assuntos Econmicos Gerais, Comerciais E Laborais
09.05.01 - Assuntos Econmicos E Comerciais Em Geral
09.09.00 - Outras Actividades Econmicas
DESPESAS POR PROGRAMA

50.000.000,00
50.000.000,00
2.885.306.856,00
2.885.306.856,00
15.176.076.958,00
11.916.760.346,00
11.916.760.346,00
3.259.316.612,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais Bsicas
Programa De Apoio A Actividade Econmica Da Mulher Rural
Programa De Apoio As Exportaes
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Reforma Administrativa
Programa De Segurana Alimentar E Nutricional
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
18.111.383.814,00 100,00%
5.935.614.540,00
32,77%
675.764.567,00
3,73%
200.000.000,00
1,10%
50.000.000,00
0,28%
240.000.000,00
1,33%
90.000.000,00
0,50%
1.189.080.500,00
6,57%
9.730.924.207,00
53,73%

0,28%
0,28%
15,93%
15,93%
83,79%
65,80%
65,80%
18,00%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Admin. E Gesto Da Poltica Comercial E Desenvolvimento Do Comrcio
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Ampliao Da Rede Informatica Do Minco
Apoio Financeiro As Associaes De Utilidade Pblica
Encargos C/Comisso Nacional De Luta Contra Pobreza

Valor
%
7.191.379.107,00 100,00%
1.345.360.352,00
18,71%
50.000.000,00
0,70%
90.000.000,00
1,25%
80.000.000,00
1,11%
405.306.856,00
5,64%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

167

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Formao E Superao Tcnica Profissional


Gesto E Optimizao Infraest. Logistica Recolha, Transf. Distrib De Produtos
Implementao E Consolidao Sistemas De Inform. No mbito Do Siminco
Melhoria Da Gesto Do Comrcio Rural E Empreendedores
Operacionalizao Do Carto Social - Kikula/Cunene
Operacionalizao Do Carto Social - Kikuia/Bengo
Operacionalizao Do Carto Social - Kikuia/Bi
Operacionalizao Do Carto Social - Kikuia/Cabinda
Operacionalizao Do Carto Social - Kikuia/Hula
Operacionalizao Do Carto Social - Kikuia/Luanda
Operacionalizao Do Carto Social - Kikuia/Lunda Norte
Operacionalizao Do Carto Social - Kikuia/Lunda Sul
Operacionalizao Do Carto Social - Kikuia/Malanje
Operacionalizao Do Carto Social - Kikuia/Moxico
Operacionalizao Do Carto Social - Kikuia/Namibe
Operacionalizao Do Carto Social - Kikuia/Uige
Operacionalizao Do Carto Social - Kikuia/Zaire
Operacionalizao Do Carto Social -Kikuia/Huambo
Operacionalizao Do Carto Social Kikuia / Cuando Cubango
Operacionalizao Do Carto Social-Kikuia/Cuanza Sul
Operacionalizao Do Carto Social-Kukui/Benguela
Prog De Apoio Requalificao De Espaos Comerciais E Urbanismo Comercial
Programa De Apoio A Reduo Das Importaes
Programa De Apoio s Famlias Vulneraveis (Carto Kikuia)
Programa De Dinamizao Das Exportaes
Programa De Organizao E Modernizao Administrativa Do Minco
Programa De Promoo Do Comrcio Rural
Programa De Rendimento Minimo P/ Pessoas Em Situao De Risco
Regulao Da Actividade Comercial
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

102.449.285,00
160.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
180.000.000,00
90.000.000,00
150.000.000,00
90.000.000,00
150.000.000,00
60.000.000,00
120.000.000,00
90.000.000,00
180.000.000,00
150.000.000,00
90.000.000,00
240.000.000,00
120.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
120.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
90.000.000,00
280.000.000,00
170.000.000,00
1.478.262.614,00

%
1,42%
2,22%
2,09%
2,09%
2,50%
1,25%
2,09%
1,25%
2,09%
0,83%
1,67%
1,25%
2,50%
2,09%
1,25%
3,34%
1,67%
2,09%
2,09%
2,09%
1,67%
0,83%
0,70%
2,78%
0,70%
1,25%
3,89%
2,36%
20,56%

Total
10.920.004.707,00

Belas
Construo Apetrechamento Laboratrio Controlo Qualidade No Belas

1.189.080.500,00
1.189.080.500,00

Cala
Construo Centro Logstico Cala

5.704.367.787,00
5.704.367.787,00

Viana
Centro Logstico E De Distribuio (Clod) Luanda

4.026.556.420,00
4.026.556.420,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Do Comrcio
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor

17.109.110.279,00 100,00%
7.040.555.723,00
1.231.297.046,00
80.511.912,00
5.647.979.098,00

41,15%
7,20%
0,47%
33,01%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

168

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Representaes Comerciais
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.002.273.535,00

100,00%

989.802.989,00
385.980.249,00
40.851.982,00
561.004.145,00
1.966.613,00
12.470.546,00
12.470.546,00

98,76%
38,51%
4,08%
55,97%
0,20%
1,24%
1,24%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

169

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Hotelaria E Turismo
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
7.342.864.448,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis
DESPESAS POR FUNO

3.022.278.729,00
669.208.002,00
669.208.002,00
50.453.647,00
50.453.647,00
2.302.089.939,00
171.711.334,00
2.130.378.605,00
527.141,00
527.141,00
4.320.585.719,00
4.320.585.719,00
4.313.385.719,00
7.200.000,00
Valor

Funo

41,16%
9,11%
9,11%
0,69%
0,69%
31,35%
2,34%
29,01%
0,01%
0,01%
58,84%
58,84%
58,74%
0,10%
%

Total Geral:

7.342.864.448,00 100,00%

07 - Habitao E Servios Comunitrios


07.02.00 - Abastecimento De gua
07.09.00 - Habitao E Servios Comunitrios No Especificados
09 - Assuntos Econmicos
09.05 - Assuntos Econmicos Gerais, Comerciais E Laborais
09.05.03 - Turismo
09.09.00 - Outras Actividades Econmicas
DESPESAS POR PROGRAMA

72.887.755,00
21.038.800,00
51.848.955,00
7.269.976.693,00
7.235.244.317,00
7.235.244.317,00
34.732.376,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Formao De Profissionais P/O Sector Turstico
Programa De Apoio Ao Desen.Da Actividade Turstica
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Divulg.E Promoo Do Potencial Turstico
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa gua Para Todos

Valor
%
7.342.864.448,00 100,00%
1.936.386.402,00
26,37%
48.277.278,00
0,66%
691.506.564,00
9,42%
107.693.327,00
1,47%
4.472.776.392,00
60,91%
58.778.735,00
0,80%
27.445.750,00
0,37%

0,99%
0,29%
0,71%
99,01%
98,53%
98,53%
0,47%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Da Poltica E Do Desenvolvimento Turstico
Apetrechamento Das Novas Instalaces Do Infotur
Apetrechamento Das Novas Instalaes Centrais
Aquisio De Equipamentos Diversos
Campanha De Educao Pblica "Educar Para O Turismo"
Estudos Projectos Const. Estruturas Apoio Plo Okavongo Dirico
Estudos Projectos Construo Edificio Sede Do P.D.Okavango

Valor
%
2.469.747.808,00 100,00%
1.629.342.780,00
65,97%
139.695.406,00
5,66%
17.288.535,00
0,70%
37.288.535,00
1,51%
17.576.192,00
0,71%
16.557.564,00
0,67%
10.000.000,00
0,40%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

170

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Formaco Turistica E Hoteleira Para Populaco Local


Formao Ambiental Para Populaco Local Do Cabo Ledo
Organ.E Participao Em Feiras E Fruns Nacionais Internacionais
Plano De Implementao Orgos Da Administrao Do Turismo Nacional
Programa Estrat. Form. De Hot E Tur.Para Melhoria Da Qual. De Oferta
Regulao Da Actividade De Hotelaria E Turismo
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

81.134.634,00
81.134.634,00
101.984.820,00
15.081.197,00
15.619.889,00
307.043.622,00

%
3,29%
3,29%
4,13%
0,61%
0,63%
12,43%

Total
4.873.116.640,00

Benguela
20130022 - Construo E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur De Benguela

912.279.786,00
912.279.786,00

Cabinda
20130023 - Construo E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Em Cabinda

1.040.820.482,00
1.040.820.482,00

Calandula
Abertura Furos De gua Plo Turstico De Kalandula
Plano De Infra-Estrutura No Plo Turstico De Kalandula
Estudos Aproveitamento Hidroeltrico Plo Turstico De Kalandula
Dirico
Estudo Para Construo De Infraestrutura Porturia No Dirico
Estudo Para Construo De Infraestruturas Rodovirias No Dirico
Estudo Para O Projecto De Abastecimento De gua No Dirico
Estudo Projecto Da Rede De Distribuio De Electricidade No Dirico
Estrutura Central
Estudo Promoo Desenvolvimento Turismo (Reestruturao Infotur)

42.150.796,00
21.038.800,00
11.814.910,00
9.297.086,00
60.023.767,00
25.184.432,00
15.826.755,00
9.464.636,00
9.547.944,00
121.432.000,00
121.432.000,00

Luanda
20130021 - Construo E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur De Luanda

901.099.324,00
901.099.324,00

Lubango
Construo E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Da Huila

897.443.121,00
897.443.121,00

Moxico
Concluso Da Construo E Apetrechamento Do Hotel-Escola De Luanda

353.000.000,00
353.000.000,00

Namibe
20130024 - Construo E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Do Namibe

340.414.147,00
340.414.147,00

Quiama
Estudo De Furos Artesianos De Cabo Ledo
Estudos Para Elab.Do Plano De Infraestruturas No Plo Cabo Ledo
Varios Municipios-Nacional
Estudos Da Construo De 3 Hotis-Escola No Huambo, Uige E Moxico

65.185.685,00
6.406.950,00
58.778.735,00
27.719.532,00
27.719.532,00

Vrios Municpios-Cuando Cubango


Estudo Para O Projecto Turstico Okavango Zambeze Kaza-Teca

111.548.000,00
111.548.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Gabinete De Gesto Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo
3 - Despesas Correntes

Valor

395.476.156,00 100,00%
309.748.620,00

78,32%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

171

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Gabinete De Gesto Do Polo Desenv.Tur/Kalandula
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Gabinete De Gesto Do Polo Desenv.Tur/Okavango
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto De Fomento Turstico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Hotelaria E Turismo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

358.086.319,00 100,00%
234.808.448,00
63.232.295,00
6.000.000,00
165.576.153,00
123.277.871,00
123.277.871,00
Valor

65,57%
17,66%
1,68%
46,24%
34,43%
34,43%
%

389.098.427,00 100,00%
285.377.724,00
64.998.133,00
3.411.195,00
216.968.396,00
103.720.703,00
103.720.703,00
Valor

73,34%
16,70%
0,88%
55,76%
26,66%
26,66%
%

548.723.848,00 100,00%
303.119.062,00
67.649.616,00
3.100.481,00
232.080.296,00
288.669,00
245.604.786,00
245.604.786,00
Valor

55,24%
12,33%
0,57%
42,29%
0,05%
44,76%
44,76%
%

5.651.479.698,00

100,00%

1.889.224.875,00
400.809.133,00
33.441.971,00
1.454.735.299,00
238.472,00
3.762.254.823,00
3.762.254.823,00

33,43%
7,09%
0,59%
25,74%
0,00%
66,57%
66,57%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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172

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Construo
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
266.867.861.598,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis
DESPESAS POR FUNO

24.330.382.473,00
2.097.833.407,00
2.097.833.407,00
153.183.988,00
153.183.988,00
21.986.823.563,00
536.602.537,00
21.450.221.026,00
92.541.515,00
92.541.515,00
242.537.479.125,00
242.537.479.125,00
242.334.415.526,00
203.063.599,00

Funo

Valor

9,12%
0,79%
0,79%
0,06%
0,06%
8,24%
0,20%
8,04%
0,03%
0,03%
90,88%
90,88%
90,81%
0,08%
%

Total Geral:

266.867.861.598,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.06.00 - Servios Pblicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.01.00 - Servios Policiais
03.05.00 - Servios De Proteco Civil
04 - Educao
04.01.00 - Ensino Pr-Escolar
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduao
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.03.00 - Servios Religiosos E Outros Servios Comunidade
09 - Assuntos Econmicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caa
09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodovirio
09.02.02 - Transporte Fluvial
09.02.03 - Transporte Ferrovirio

4.561.352.033,00
236.044.933,00
536.808.014,00
3.788.499.086,00
5.964.560.401,00
572.320.237,00
5.392.240.164,00
2.893.863.853,00
78.596.997,00
212.707.287,00
378.937.270,00
2.223.622.299,00
2.223.622.299,00
153.948.865,00
70.948.865,00
83.000.000,00
15.533.195.068,00
5.201.362.848,00
10.331.832.220,00
319.794.563,00
319.794.563,00
222.898.754.197,00
2.917.313.438,00
2.917.313.438,00
207.249.445.829,00
197.594.670.038,00
789.594.469,00
8.865.181.322,00

1,71%
0,09%
0,20%
1,42%
2,24%
0,21%
2,02%
1,08%
0,03%
0,08%
0,14%
0,83%
0,83%
0,06%
0,03%
0,03%
5,82%
1,95%
3,87%
0,12%
0,12%
83,52%
1,09%
1,09%
77,66%
74,04%
0,30%
3,32%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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173

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Apoio s Inst.De Acolhim.De Crianas E Pes. Idosas
Prog.De Conserv.Da Biodiversidade E reas De Conservao
Prog.De Const.De Redes Integ.De Transportes E Comunicaes
Prog.De Gesto E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.Publica
Prog.De Reab.E Const..De Infraest.Martimo-Porturias
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Construo De Infraestrut. Ferrovirias
Prog.De Reab.E Dotao De Infraestrut.Do Ensino Superior
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.Melh.Do Niv.Tcnico Da Mo-De-Obra Lig.A Const.Civil
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Execuo De Grandes Obras De Engenharia
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Investimento Em Infraestruturas Integradas
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Qualidade Ambiental
Programa De Reforma Administrativa
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
266.867.861.598,00 100,00%
9.918.172.943,00
3,72%
78.596.997,00
0,03%
4.019.963.671,00
1,51%
275.287.684,00
0,10%
203.327.136,00
0,08%
435.094.469,00
0,16%
195.561.414.303,00
73,28%
8.865.181.322,00
3,32%
2.151.250.793,00
0,81%
936.430.068,00
0,35%
92.488.576,00
0,03%
4.056.035.611,00
1,52%
10.122.707.071,00
3,79%
269.193.613,00
0,10%
35.450.000,00
0,01%
138.732.864,00
0,05%
2.917.313.438,00
1,09%
114.948.865,00
0,04%
2.451.059.978,00
0,92%
1.180.104.055,00
0,44%
14.943.639.399,00
5,60%
1.075.516.404,00
0,40%
7.025.952.338,00
2,63%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Dos Servios Da Administrao Pblica
Administrao E Gesto Dos Servios De Obras Pblicas
Aquisio De Equipamentos De Virtualizao
Aquisio De Equipamentos Diversos
Aquisio De Laboratrios
Assistncia Tcnica
Conferncia Internacional Sobre Brt (Buss Rapid Transportation)
Conferncia Internacional Sobre Eroso De Solos
Conselho Consultivo, Cons Tcn.Desen.Ordenado, Desp. Adim.C/ Fiscais
Criao Plataforma Cooper. Intercmbio C/ Entidades Cplp
Estudo E Avaliao Da Rede Viria E Ciclo De Vida
Formao De Tcnicos Para Instituties Do Ensino Superior
Formao Para Reorganizao Adequao E Capac. Dos Quadros
Gesto De Brigadas De Reparao De Estradas E Pontes
Implementao De Sistema De Gesto E De Informao
Prestao De Servios De Educao
Programa De Formao Das reas Tcnicas E Administrativas - Inea
Programa De Reestruturao E Reforo Da Capacidade Institucional
Servios De Consultoria E Melhoria Do Funcionamento Do Mincons
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

Valor
%
11.820.127.217,00 100,00%
0,06%
7.417.584,00
69,40%
8.202.742.769,00
55.214.167,00
0,47%
0,03%
3.000.000,00
235.538.342,00
1,99%
4.620.633,00
0,04%
69.366.432,00
0,59%
0,59%
69.366.432,00
101.737.433,00
0,86%
0,78%
92.488.576,00
3,83%
453.194.020,00
57.566.123,00
0,49%
0,86%
101.589.703,00
3,85%
455.553.021,00
362.109.243,00
3,06%
4,22%
498.913.327,00
0,31%
36.302.251,00
713.407.161,00
6,04%
2,54%
300.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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174

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Bailundo
Reab.Da Estr.Bailundo/S.Miguel Cruzamento Do Cassongue/Mincons

Total
255.047.734.381,00
691.270.250,00
691.270.250,00

Belas
Construo De Infra-Estruturas Do Camama
Construo Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/Mincons
Construo E Apetrechamento De Uma Creche Infantrio Em Camama
Construo E Apetrechamento De Uma Escola Primria Em Camama
Construo Infraestruturas Do Lar Do Patriota
Requalificao Da Infraestruturas Da Praia Da Nicha
Const. Da Via Marginal Sudoeste 2 Etapa/Mincons
Estudos Para Construo De Escolas Do 2 Nvel Da rea Da Camama
Estudo De Sinalizao De Trfego Rodovirio Na rea Camama
Estudo Para Construo Da Rede De Rega Da rea Residencial De Camama
Benguela
Const.Infra-Estrut.Envolv.Novo Estdio Benguela- 1 Fase C/ Ext 7

8.825.867.723,00
722.108.384,00
1.059.271.335,00
78.596.997,00
212.707.287,00
2.059.230.944,00
2.441.272.298,00
2.170.632.589,00
17.486.326,00
37.520.280,00
27.041.283,00
560.436.280,00
560.436.280,00

Bibala
20140136 - Estudos E Reabilitao En103,Bibala/Caitou/Camucuio/Namibe.

1.370.361.730,00
1.370.361.730,00

Cabinda
Construo Do Campus Universitrio De Cabinda
Reabilitao Da Estrada Desvio Do Pove/Socoto/Dinge/Necuto
Reab.Da Estrada Buco Zau/Belize/Miconge/Acesso Ao Luali-11km
Construo De Novo Armazm Do Governo Provincial De Cabinda
Construo Do Novo Comando Provincial Da Policia Em Cabinda
Estudos Para A Construo Da Circular Externa - Cabinda
Cacuaco
Construo De Infra-Estruturas Do Panguila/Cacuaco/Luanda

2.562.059.264,00
1.094.604.633,00
143.331.227,00
580.895.720,00
35.450.000,00
432.490.000,00
275.287.684,00
1.173.400.205,00
1.173.400.205,00

Calai
20140074 - Estudo E Instalao Da Ponte Flutuante Sobre Rio Cubango No Calai
Caluquembe
Estudo Reab. Ampliao Hospital Misso Caluquembe

80.594.469,00
80.594.469,00
144.549.700,00
144.549.700,00

Cazenga
20140145 - Estudos E Construo Da Passagem Desnivelada Cfl/Cazenga
20140160 - Estudo E Construo De Colector Na Stima Avenida
Construo Das Infra-Estrututas Para Requalificao Do Cazenga/Mincons
Reabilitao Da Sexta Avenida Da 2 Fase/Mincons
Construo Do Sistema De Drenagem Da Lagoa So Pedro Luanda/Mincons
Estudo E Construo Passagem Do Cfl, Cruzamento Avenida Hoji Ya Henda
Chipindo
Revitalizao Da Misso Catlica De Sangueve No Chipindo/Mincons
Revitalizao Da Misso Evanglica Do Bunjei/Huambo
Cuito
Estudo E Construo Ponte Sobre O Rio Cuito Em Riabela

2.410.876.688,00
258.318.459,00
327.444.560,00
597.199.563,00
541.009.260,00
225.418.467,00
461.486.379,00
167.782.561,00
72.406.625,00
95.375.936,00
449.222.400,00
449.222.400,00

Cuito Cuanavale
20140059 - Estudo E Reabilitao Cuito Cuanavale/Nankova, Rio Cuchi 65/Rio Palai

5.390.646.778,00
893.907.200,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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175

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Reabilitao Da Estrada Rio Longa/Cuito Cuanavale


Asfaltagem Via Princ.Vila C.Cuanavale Coman.Militar/Ponte
Construo Da Ponte Sobre O Rio Cuito Na Vila De C.Cuavavale
Const. Apetrechamento Edificio Administrao Municipal Cuito Cuanavale
Const. Apetrechamento Edificio Do Palcio Da Justia/Cuito Cuanavale
Construo Ponte Sobre Rio Cuito De Acesso A Samaria No Kuando Kubango
Obras De Combate E Estancamento De Ravinas Cuito Cuanavale
Reabilitao Troo Estrada Cuito Cuanavale/Samaria 10km/Kuando Kubango
Dala
20140099 - Estudo E Reabilitao Estrada Nacional En-240, Troo:Dala/Luma Cassai.

420.115.469,00
682.754.753,00
560.882.024,00
302.120.858,00
256.760.617,00
1.102.863.606,00
564.960.000,00
606.282.251,00
774.448.784,00
774.448.784,00

Dande
Estudo E Construo Das Infraestruturas Integ.Caxito/Mincons

1.639.920.248,00
1.639.920.248,00

Dembos
Reabilitao Infra-Estruturas Rodovirias Regio Dembos+Reab.300m De Ponte

355.036.968,00
355.036.968,00

Dirico
20140098 - Estudo E Construo Ponte Sobre O Rio Cuito No Dirico
Construo Da Ponte Sobre O Rio Cuito No Dirico
Estrutura Central
Plano Recup.Conser.Rede Ter.Reab.Estr.Ext.17500km Const.P.Aq
Monitoramento De Estrads E Pontes/Mincons
Montagem De Pontes Metlicas/Mincons
Aquisio Mquinas Equip.Obras Pblicas Inea( Igetec)/Mincons
Programa Especial De Reabilitao De Pontes
Construo Do Quartel De Bombeiros Na Zona Econmica Especial / Mincons
Reabilitao Do Edifcio Sede Do Mincon
Combate s Ravinas/Mincons
Construo De 20 Edficios De 16 Apt.Cada P/Reab.Dos Edif.Degradados
Estudos Campus Universitrios(Kat,K.Vita,Jes,Mand,Leste)/Mincons
Estudo Construo Da Nova Faculdade De Medicina Campus Universitario
Estudo E Reabilitao Da Estrada Malengue / Vissati
Estudo E Reabilitao Longa/Baixo Longa, Longa Pk 0+ / Gunga Pk 90+
Estudo Reabilitao Longa/Baixo Longa,Gunga Pk 90+/Baixo Longa Pk 133
Estudos Construo Infraestruturas Integrada Na Rua NDunduma.
Estudos E Reabilitao En-170, Troo: Camaxilo/Lubalo.
Proteco E Estabilizao Das Encostas Da Samba/Luanda
Libolo
Reab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. Lussusso

926.713.092,00
355.634.400,00
571.078.692,00
25.201.384.906,00
7.109.852.000,00
212.944.960,00
251.014.946,00
381.747.212,00
1.063.500.000,00
241.044.328,00
191.670.840,00
860.951.758,00
603.201.666,00
65.937.000,00
56.720.000,00
893.907.200,00
836.098.176,00
764.925.920,00
354.646.409,00
977.428.818,00
10.335.793.673,00
639.547.730,00
639.547.730,00

Lobito
Construo Do Edifcio Para Diviso De Polcia Do Lobito
Construo Do Templo Da Igreja Baptista Do Liro No Lobito
Luanda
20140140 - Estudos E Duplicao Pontes Rotunda Boa Vista E O Rio Soroca/Luanda
20140149 - Estudos E Reabilitao Da 5 Avenida
20140151 - Estudos E Reabilitao Da 7 Avenida
Construo Da Estrada Talatona/Lar Do Patriota/Mincons

142.528.580,00
57.532.514,00
84.996.066,00
29.169.365.385,00
392.935.263,00
253.167.239,00
690.153.008,00
155.980.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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176

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Reabilitao Do Hospital Amrico Boavida - 2 Fase
Const. Infra-Est. Z.B.Lig.B.Mir.Aces.Porto Lda Pacote A 2 Fase
Reabilitao Da Estrada Do Golf Viana Rua Sanatrio 2 Fase
Reabilitao Da Avenida N' Gola Kiluange - Pacote 2, 2 Fase Fase/Mincons
Construo Do Campus Universitrio A. Neto
Reabilitao Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres)
Reabilitao Da Estrada Do Golf , 21 De Janeiro, Cassequel, Tourada/Mincons
Ruas Secundrias E Tercerias De Luanda/Mincons
Estudo Construo Da Nova Ponte (Ponte Molhada)Talatona, Benfica
Estudo E Reabilitao Troo Boavista Avenida Kiama Kienda
Estudo E Construo Infraestruturas Boavista, Troo: Estrada Da Sonils
Estudo E Reabilitao Avenida Ngola Kiluanje Troo 7 Avenida-Moagem
Estudo E Reabilitao, Infraestruturas Boavista, Troo: Acesso Porto
Estudo Para A Construo Do Hospital De Queimados Em Luanda
Lubango
Reabilitao Da Estrada Chicolongilo/Bibala/Lubango-Em Curso
Estudos E Construo Da Estrada Circular Da Cidade Do Lubango.
Malange
Construo Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Malanje

Total
70.948.865,00
596.259.461,00
449.483.702,00
389.843.828,00
933.989.160,00
885.206.848,00
847.148.099,00
22.456.781.667,00
22.326.749,00
277.839.375,00
282.499.073,00
231.162.360,00
189.640.688,00
44.000.000,00
1.845.940.579,00
742.261.269,00
1.103.679.310,00
317.896.820,00
317.896.820,00

Mavinga
20140056 - Estudo E Reabilitao Cuito Cuanavale/Mavinga, Rio Lomba Pk 74/Mavinga
Recuperao Manuteno Troo Aldeia De Riabela/Mavinga/Mincons
Construo Do Edifcio P/ Esquadra Da Polcia De Mavinga/Mincons
Construo Do Edifcio P/O Posto Policial Do Luengue/Mincons
Construo Do Edificio P/ O Posto Policial Do Cunjamba
Construo Da Ponte Sobre O Rio Cuito Cuanavale/Mavinga
Construo Do Edifcio P/O Posto Policial Mavinga/C.Cubango/Mincons
Moxico
Combate As Ravinas Do Luena

1.842.781.991,00
1.336.958.464,00
352.726.435,00
24.388.729,00
8.358.999,00
11.547.670,00
95.469.240,00
13.332.454,00
287.054.873,00
287.054.873,00

Namibe
Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Giraul/Mincons
Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Curoca/Mincons
Estudos E Construo Da Nova Ponte Sobre O Rio Giral De Cima.
Negage
Construo De Colector De Esgotos Na Quinta Avenida

2.049.515.405,00
447.095.400,00
711.178.048,00
891.241.957,00
204.163.640,00
204.163.640,00

Nzeto
Reabilitao Da Igreja Kimbanguista Do Nzeto
Porto Amboim
Construo Da Nova Ponte Cais Da Peskwanza, Porto Amboim
Rivungo
20140069 - Estudo E Reabilitao Rivungo/Neriquinha, Rivungo Pk 0 Rio Cbia Pk 60
20140070 - Estudo E Reabilitao Rivungo/Neriquinha, Rio Cbia Pk 60/Neriquinha
Construo Do Edifcio P/ Esquadra Da Polcia Do Rivungo/Mincons
Sambizanga
Construo De 3 Edificios No Distrito Urbano Do Sambizanga

67.015.936,00
67.015.936,00
354.500.000,00
354.500.000,00
1.423.530.617,00
850.800.000,00
563.087.800,00
9.642.817,00
5.667.801.291,00
169.936.867,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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177

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E Sambizanga/Mincons
Requalificao Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B Luanda/Mincons
Construo Do Colector De guas Residuais Da Quarta Avenida-Luanda/Mincons
Proteo Estabilizao Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1 Luanda/Mincons
Construo Colector De guas Residuais Avenida N'Gola Kiluange-Luanda/Mincons
Soio
Construo Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do Soyo
Tmbua
Construo E Apetrechamento Da Ponte Cais Do Tmbwa
Varios Municipios-Nacional
20140139 - Estudos E Construo Da 2circular Catete/Calumbo/Ramiros-Fase1/Luanda
Reab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia Pipas
Construo E Reabilitao Dos Palcios Dos Governadores
Construo Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troo Nzeto/Soyo)
Reabilitao Da Estrada Lombe/Cota/Kalandula/Luinga/Senda(Aces. Camabatela)
Construo Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800)
Construo Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300)
Reabilitao Da Estrada Matala-Dongo-Cuvango-Cuchi/Menongue
Reabilitao Da Estrada Capanda/A.Dondo-Lote 2 S.Pedro Quil/A.Dondo
Const.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)
Construo De Edifcios No mbito Do Protocolo De Lusaka
Construo Nova P.S/Rio Queve,Iten.Por.Amb-Sumbe Est.En 100/Mincons
Const.P.Obras Art.Esp.Itsn.Samcaj-Vi.T-Uian.Q.V.Alegre C.Norte/Mincons
Reab.Estrada Porto Amboim (Pinda)/Cachoeira Da Binga
Construo Nova P.S/Rio Longa,Iten.Cab.Ledo-P.Am.Estr.En 100/Mincons
Construo Nova P.S/Rio Cuanza B.K.Iten.Luanda-Lob.Est.En 100/Mincons
Reabilitao Da Estrada Caculama (Mucari)/Talamungongo
Reforo Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 Fase
Reabilitao Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-Chiume/Neriquinha
Reabilitao Da Estrada Cuito/Andulo/Calus./Mussende/Kangandala/Malanje
Reabilitao Da Estrada Luena-Dala-Muconda-Luau/Cazombo
Reabilitao Da Estrada cua/Pango Aluqum/Quibaxe/Bula Atumba
Const.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio Mbridge
Reabilitao Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/Mincons
Reab. Estr. Nac. En 225 Desvio X-Muteba, Cuango, Lvua, Dundo/Mincons
Estudos E Projectos De Estradas E Pontes
Construo E Reabilitao Edifcios Das Admin.Mun.E Resid. Administradores
Estudos E Construo Da 2 Circular Luanda/Kifangondo/Funda/Catete -P1
Viana
20140091 - Estudos E Reabilitao Estrada De Acesso Ao Cassaque (Kikuxi) - Luanda
20140102 - Estudos E Reabilitao En-230 Via Expressa Luanda/Viana/Catete.
20140158 - Projecto Para Construo Vias Estruturantes Acessos Novo Aeroporto
Reabilitao Da Estrada Viana Calumbo 2 Fase/Mincons
Construo Infraestruturas De Viana
Virei
Estudos E Reabilitao En 290 Troo: Namibe Entroncamento En100/Virei

Total
1.111.812.787,00
1.044.130.831,00
59.063.424,00
3.162.517.405,00
120.339.977,00
230.761.438,00
230.761.438,00
354.500.000,00
354.500.000,00
44.358.465.192,00
2.236.232.644,00
641.345.448,00
1.181.114.086,00
2.333.456.865,00
329.685.000,00
1.780.644.512,00
1.401.749.608,00
927.180.322,00
640.963.403,00
1.571.603.261,00
777.962.709,00
812.797.600,00
674.258.913,00
9.333.826.469,00
779.900.000,00
2.056.100.000,00
514.581.210,00
242.176.492,00
1.639.137.100,00
927.415.107,00
425.400.000,00
764.752.208,00
1.169.850.000,00
517.847.409,00
5.464.652.882,00
1.630.700.000,00
490.041.936,00
3.093.090.008,00
4.230.510.158,00
319.199.400,00
2.311.988.321,00
3.084.150,00
396.245.261,00
1.199.993.026,00
1.606.162.435,00
1.606.162.435,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

178

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Vrios Municipios-Cuanza Norte
Reabilitao Estrada Samba Caj/Banga/Quicul/Bol/Terreiro,Lote 1 E Ligaes
Alargamento En 230 Alto Dondo/Morro Binda, N`Dalatando-Lucala-Em Curso
Estudos E Reabilitao En-320-1, Troo: Cuso/ Samba Lucala.
Vrios Municpios -Bi
20140096 - Estudos E Reabilitao En-150, Troo: Camacupa/Ringoma/Umpulo
20140142 - Estudos E Reabilitao Da Estrada N'Harea / Gamba.
20140143 - Estudos E Reabilitao En-250, Troo: Camacupa/Cuemba/Munhango.
Reabilitao Da Estrada Cuito/Andulo
Reabilitao Da Estrada Cuito/Camacupa/Bi
Estudos E Reabilitao Da Estrada En-141, Troo: Andulo/Cassumbe.
Estudos E Reabilitao En-250, Troo: Cachingues/Chicala/Matumbo.
Vrios Municpios -Luanda
Ampliao Da Estrada Camama/Viana/Mincons
Construo De Passagem De Pees Na Cidade De Luanda/Mincons
Construo Equipamentos Sociais Requalificao Cazenga/Sambizanga
Sistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/Mincons
Estudos E Construo Da 2 Circular Luanda-Kifangondo/Funda/Catete P 2
Estudo Infraestrutura Boavista:Ligao Sonils/Via Expressa/Kifangondo.
Vrios Municpios -Moxico
20140123 - Estudo Reabilitao En-250, Troo: Luena / Leua / Lumeje.
20140135 - Estudos E Reabilitao En174/260,Luena/Cassamba/Cangamba/Moxico
Reabilitao Da Estrada Luau/Cazombo/Moxico
Reabilitao Estrada Cazombo/Umbala Caquengue/Lucusse/Moxico
Vrios Municpios- Benguela
20140101 - Estudo E Reabilitao Estrada Nacional En-110,Troo:Bocoio/Chila/Atome
20140127 - Estudos E Reabilitao En-100, Troo: Egito Praia Ligao Praia Da Eva
Reab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela
Proj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do Lobito
Reabilitao Estrada Balombo, Ebanga, Ganda + Acesso Babaera-Em Curso
Estudos E Reabilitao En-107, Troo: Chongoroi/Cubal.
Vrios Municpios-Bengo
Aproveitamento Hidroagrcola Da Quiminha/Mincons
Reabilitao Da Estrada Caxito/Onzo/Muxaluando
Reabilitao Da Estrada Quiage/Quiquiemba/Bengo
Reabilitao Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo
Reabilitao Da Estrada Desvio Do Ambriz/B.Vista/Namb./Inter./E.N.120
Vrios Municpios-Cabinda
Reab.Estr.Cacongo/Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso Necuto/Mincons
Reabilitao Estrada Sundi, Troo:Malongue/Zau/Sanda/Massala/Quissoqui
Vrios Municpios-Cuando Cubango
20140061 - Estudo E Reabilitao Cuangar/Calai/Cuangar Pk 0+0 Rio Cafuma Pk 86+0
20140066 - Estudo E Reabilitao Calai/Dirico, Troo Calai Pk 0+0/Tuni Pk 70+00
Reabilitao Da Estrada Menongue-Caiundo/Catuitui
Reabilitao Da Estrada Colui/Jamba-Em Curso

Total
2.909.311.376,00
980.477.731,00
1.113.276.934,00
815.556.711,00
7.832.285.045,00
1.646.889.716,00
907.602.563,00
889.993.424,00
799.459.538,00
1.265.913.048,00
868.932.675,00
1.453.494.081,00
17.895.665.591,00
1.701.494.253,00
2.163.347.150,00
1.228.152.974,00
8.145.376.484,00
4.427.558.060,00
229.736.670,00
5.301.320.249,00
1.260.691.138,00
2.334.049.336,00
711.781.733,00
994.798.042,00
7.094.373.335,00
1.146.188.544,00
907.507.867,00
879.281.026,00
2.567.010.630,00
680.107.399,00
914.277.869,00
6.893.727.969,00
2.917.313.438,00
1.277.869.425,00
534.061.127,00
534.974.319,00
1.629.509.660,00
1.448.334.732,00
537.281.600,00
911.053.132,00
12.620.542.582,00
2.099.127.792,00
1.357.139.440,00
1.563.362.016,00
742.261.269,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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179

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Recuperao E Manut.Troo Nancova/Rito/Dirico 435 Km/Mincons


Construo Da Ponte Sobre O Rio Cubia-Troo-Mavinga/Rivungo
Construo Do Edifcio P/ O Posto Policial De Catuitui
Estudo E Reabilitao Calai/Dirico,Troo Tuni Pk 70+0/Dirico Pk 122+0
Estudo E Reabilitao Cuangar/Calai/Rio Cafuma Pk 86+0 Calai Pk 156+0
Estudo E Reabilitao Cuito Cuanavale/Mavinga, En 160 Pk 0+/Rio Lomba
Estudo E Reabilitao Cuito Cuanavale/Nankova,Cuito Cuanavale Pk Rio C
Estudo E Reabilitao Cuito Cuanavale/Nankova,Rio Palai Pk 114/Nankova
Estudo E Reabilitao Da Estrada Mavinga / Samutango
Estudo E Reabilitao Da Estrada Mavinga/Cutuilo, Cunjamba (Pk 54+000)
Estudo E Reabilitao Da Mavinga/Cutuilo, Mavinga Pk 0+/Cunjamba Pk 54
Estudos P/ Construo Do Edificio Servios Prisionais/Cuando Cubango
Vrios Municpios-Cuanza Sul
20140138 - Estudos Reabilitao En243, Waco Kungo(Entrocamento En120)/Sanga
Reabilitao De Pontes No Itinerrio Cassongue/Uku Seles
Reabilitao Da Estrada Interseco Em 120/Cassongue/C.Sul
Reabilitao Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/C.Sul
Reabilitao Da Estrada Gabela/Quilenda/Cuanza-Sul
Reabilitao Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-Sul
Reabilitao Da Estrada Conda/Cunjo/Kiemba/Mincons
Reabilitao Da Estrada Conde/Ebo/C.Sul
Reabilitao Da Estrada Mussende/Kienha/K.Sul
Reabilitao Da Estrada Uku Seles/Atome-Kuanza Sul-Em Curso
Projecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E Gabela
Estudos E Reabilitao Da Estrada En-104, Troo: Bibala/Lola.
Estudos E Reabilitao Da Estrada Mussende / Haco / Kienha.
Vrios Municpios-Cunene
20140126 - Estudos E Reabilitao En-372, Troo: Ondjiva/Cuamato/Naulila.
20140132 - Estudos E Reabilitao En-368, Cahama/ Otchinjau/Cunene.
Construo De 2500 Casas Sociais No Cunene / Mincons
Reabilitao Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troo Humbe/Cahama-Lote 2
Reabilitao Estr.Lubango/Sta.Clara-Troo Ondj/Sta.Clara Lote 5+Cir.Ondjiva
Reabilitao Da Estrada Ondjiva/Evale/Mupa/Cuvelai/Cunene
Estudos E Reabilitao En-295, Troo: Humbe/Calueque.
Vrios Municpios-Huambo
20140110 - Estudos E Reabilitao En-359, Troo: Huambo/Sambo/Hungulo.
Construo De 500 Casas No Huambo / Mincons
Vrios Municpios-Hula
Reabilitao Da Estrada Caconda/Chipindo-Hula/Mincons

552.725.528,00
171.844.189,00
15.027.054,00
685.194.616,00
1.226.456.560,00
859.693.696,00
561.845.632,00
711.268.800,00
575.843.158,00
893.907.200,00
561.845.632,00
43.000.000,00
11.431.649.824,00
538.639.427,00
155.874.547,00
673.514.763,00
1.150.955.150,00
453.422.577,00
638.910.664,00
527.459.413,00
444.844.566,00
3.916.724.728,00
773.557.295,00
138.596.501,00
974.223.323,00
1.044.926.870,00
7.837.812.564,00
1.645.265.606,00
1.235.957.575,00
801.546.229,00
620.835.850,00
792.201.150,00
1.570.201.441,00
1.171.804.713,00
1.740.365.819,00
1.332.026.753,00
408.339.066,00
744.016.553,00
744.016.553,00

Vrios Municpios-Lunda Norte


20140120 - Estudos E Reabilitao En-190, Troo: Dundo / Nzagi.
Estudo Para Reconverso Do Hospital Regional Do Samacaca, Lunda Norte
Vrios Municpios-Malanje
20140092 - Estudo E Reabilitao En-170, Troo: Cambundi Catembo/Quitapa.
20140107 - Estudos E Reabilitao Da Estrada Malange/Quimbamba/N'Gola Luige.
20140115 - Estudos E Reabilitao Da Estrada Cangandala / Culamagia

1.047.022.523,00
1.008.022.523,00
39.000.000,00
7.434.660.862,00
1.236.343.755,00
424.754.872,00
443.772.835,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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180

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Reabilitao Da Estrada Mussolo/Dumba Cabongo/Malanje


Reab. Da Estrada Kalandula/Kuale/Massango/Malanje
Reabilitao Da Estrada Caculama/Quela/Kunda Dia Baze/Malanje
Reabilitao Da Estrada Talamungongo/Kambundi Katembo/Malanje
Reabilitao Da Estrada Malanje-Culam.-Dum.-Cabango/Luq./Quirima/Sautar
Reabilitao Da Estrada Malanje/Marimba/Mangando
Vrios Municpios-Namibe
Reabilitao Da Estrada Namibe/Bentiaba/Lucira

592.086.219,00
824.713.784,00
592.086.255,00
729.139.570,00
1.269.251.800,00
1.322.511.772,00
1.668.056.894,00
1.668.056.894,00

Vrios Municpios-Uge
20140129 - Estudo E Reabilitao En-150,Troo: Sanza Pombo/Cuilo Pombo/Quimbianda
Estudos E Reabilitao En-150, Troo: Alfndega/Caiongo/Cangola.
Estudos E Reabilitao En-160, Troo: Quimbianda/Buengas/Cuilo Futa.
Estudos E Reabilitao En-120/215, Troo:Uge/Songo/Lucunga/Bembe.
Vrios Municpios-Zaire
20140133 - Estudos E Reabilitao En-304,Cuimba/Serra Da Kanda/Zaire.
20140134 - Estudos Reabilitao En120,Mbanza Congo/Madimba/Lucunga/Zaire
Reabilitao Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front. Buela/Mincons
Reab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incluindo O Aces. Post. Front. Luvo/Zaire
Recuperao E Manut.Dos Troos Cuangar/Cali 143 Km/Mincons
Construo De Infra-Estruturas Para 5000 Casas-Zaire/Mincons
Vrios Municpios.Lunda Sul
20140100 - Estudos E Reabilitao En-170, Troo: Cacolo/Cucumbi/ Xassengue.
20140137 - Estudos E Reabilitao En230,Muriege/Chiluage/Lunda Sul.

4.960.762.815,00
1.212.563.138,00
685.950.923,00
1.050.092.805,00
2.012.155.949,00
5.874.123.364,00
994.784.041,00
1.683.222.919,00
621.678.109,00
1.312.402.164,00
336.623.984,00
925.412.147,00
2.797.088.168,00
1.569.199.428,00
1.227.888.740,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Fundo Rodovirio
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

2.808.075.659,00

100,00%

2.709.513.562,00
50.005.193,00
11.951.078,00
2.645.445.291,00
2.112.000,00
98.562.097,00
98.562.097,00

96,49%
1,78%
0,43%
94,21%
0,08%
3,51%
3,51%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Instituto De Estradas De Angola

4.480.097.040,00

100,00%

4.328.837.187,00
1.221.479.706,00
83.643.280,00
3.003.408.617,00
20.305.584,00
151.259.853,00
151.259.853,00

96,62%
27,26%
1,87%
67,04%
0,45%
3,38%
3,38%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Laboratrio De Engenharia De Angola

Valor

536.808.014,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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181

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Construo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

259.042.880.885,00 100,00%
16.990.762.052,00
656.093.162,00
47.404.811,00
16.217.278.908,00
69.985.171,00
242.052.118.833,00
242.052.118.833,00

6,56%
0,25%
0,02%
6,26%
0,03%
93,44%
93,44%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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182

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Do Urbanismo E Habitao
RECEITA POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
31.246.800,00

1 - Receitas Correntes
13 - Receita De Servios
139 - Receita De Servios Diversos

31.246.800,00 100,00%
31.246.800,00 100,00%
31.246.800,00 100,00%

%
100,00%

DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA


Natureza
Total Geral:

Valor
%
26.010.974.539,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis
DESPESAS POR FUNO

7.233.236.449,00
1.688.315.753,00
1.688.315.753,00
116.378.446,00
116.378.446,00
5.426.614.396,00
304.350.266,00
5.122.264.130,00
1.927.854,00
1.927.854,00
18.777.738.090,00
18.777.738.090,00
18.755.766.452,00
21.971.638,00

Funo

Valor

27,81%
6,49%
6,49%
0,45%
0,45%
20,86%
1,17%
19,69%
0,01%
0,01%
72,19%
72,19%
72,11%
0,08%
%

Total Geral:

26.010.974.539,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.05.00 - Saneamento Bsico
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
07.09.00 - Habitao E Servios Comunitrios No Especificados
09 - Assuntos Econmicos
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodovirio
DESPESAS POR PROGRAMA

2.313.915.932,00
2.313.915.932,00
20.618.297.031,00
6.260.361.208,00
2.128.232.566,00
1.718.606.408,00
10.511.096.849,00
3.078.761.576,00
3.078.761.576,00
3.078.761.576,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Cadast.E Recadast.Do Patrim.Habitacional Do Estado
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Geodesia E Cartografia
Programa De Gesto E Alienao De Imveis
Programa De Investimento Em Infraestruturas Integradas
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo

Valor
%
26.010.974.539,00 100,00%
3.169.662.835,00
12,19%
128.113.012,00
0,49%
40.044.412,00
0,15%
656.342.975,00
2,52%
9.773.962.289,00
37,58%
83.994.695,00
0,32%
3.351.718.101,00
12,89%
2.476.132.700,00
9,52%

8,90%
8,90%
79,27%
24,07%
8,18%
6,61%
40,41%
11,84%
11,84%
11,84%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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183

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa

Valor

Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social

6.331.003.520,00

%
24,34%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Actualizao Da Cartografia Do Pas 1:100 000
Administrao E Gesto Dos Servios De Urbanismo E Habitao
Alienao Do Patrimnio Habitacional Do Estado
Apetrechamento Das Delegaes Provinc.E Sede Do Igca
Apetrechamento Do Edficio Sede E Das Repres. Provinciais Do Inh.
Avaliao Tcnica Proj.Ordenamento Territ.Escala Provincial E Municipal
Comunicao Imagem Instituicional
Digitalizao Do Arquivo Dos Processos De Confisco De Imveis
Elaborao De Estudos Urbansticos
Formao E Capacitao De Quadros
Instalao Dos Servios Centrais Do Minuha
Monitoria E Avaliao Da Execuo Do Pip
Prod. De Legisl. Complementar Lei Do Ord.Territ.E De Terras
Produo De Cartografia Temtica
Produo De Legislao Cartogrfica E Cadastral
Reforo Da Capacidade Institucional Do Gepe
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
%
3.776.196.662,00 100,00%
21.762.289,00
0,58%
3.169.662.835,00
83,94%
83.994.695,00
2,22%
10.000.000,00
0,26%
128.113.012,00
3,39%
30.837.828,00
0,82%
38.000.000,00
1,01%
4.000.000,00
0,11%
24.332.251,00
0,64%
55.000.000,00
1,46%
130.687.502,00
3,46%
27.000.000,00
0,72%
7.806.250,00
0,21%
20.000.000,00
0,53%
5.000.000,00
0,13%
20.000.000,00
0,53%
Total
22.234.777.877,00

Calai
Construo De 6 Edifcios De 5 Pisos No Municpio Do Calai

394.832.853,00
394.832.853,00

Cala
Construo De Infraestruturas Internas Centralidade Da Cala/Kora

886.985.971,00
886.985.971,00

Cuito
Construo De Infraestruturas Internas Centralidade Do Kuito/Kora

831.620.437,00
831.620.437,00

Estrutura Central
Estudos Para Infraestrutura Do Programa Nacional De Habitao/Minuha
Construo De Infraestruturas Integradas Para 200 Casas T3 Mdio
Huambo
Requalificao Da Cidade Do Huambo-Em Curso

1.155.238.314,00
182.553.874,00
972.684.440,00
653.054.709,00
653.054.709,00

Luanda
Projecto Nova Vida (2 Fase)

2.128.232.566,00
2.128.232.566,00

Malange
Requalificao Urbana Da Cidade De Malange-Em Curso

659.202.924,00
659.202.924,00

Mavinga
20140003 - Construo De 6 Edifcios De 5 Pisos No Municpio De Mavinga

394.832.853,00
394.832.853,00

Menongue
Estudos E Execuo Infraestruturas Integradas Menongue Kuando Kubango

1.110.523.853,00
1.110.523.853,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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184

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Saurimo
Estudos E Execuo Das Infraestruturas Integradas Saurimo - L. Sul
Varios Municipios-Nacional
Elaborao Dos Planos De Ordenamento Rural/Minuha
Programa Nacional De Urbanizao De Reservas Fundirias / Minuha
Adensamento Das Estaes De Referncia Nacional/Minuha
Estudos Urbanizao 200 Hectares De Reserva Fundiria-Nacional/Minuha
Vrios Municipios-Cuanza Norte
Requalificao Da Cidade Do Dondo 2 Fase-Kuanza Norte-Em Curso
Vrios Municpios-Cuando Cubango
Construo De 200 Casas T3 Mdio No Kuando Kubango
Vrios Municpios-Uge
Estudos E Execuo Infraestruturas Integradas Uge E Negage - Uge

Total
1.077.846.581,00
1.077.846.581,00
10.368.587.387,00
464.387.382,00
9.672.200.000,00
40.044.412,00
191.955.593,00
688.657.362,00
688.657.362,00
721.814.400,00
721.814.400,00
1.163.347.667,00
1.163.347.667,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Comisso Nac. P/Implem. Do Programa Nac. Do Urb. E Habitao
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Nacional De Habitao
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Do Urbanismo E Habitao
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

456.201.742,00 100,00%
415.253.514,00
415.253.514,00
40.948.228,00
40.948.228,00
Valor

91,02%
91,02%
8,98%
8,98%
%

674.877.237,00 100,00%
556.577.237,00
263.985.973,00
19.439.360,00
273.114.944,00
36.960,00
118.300.000,00
118.300.000,00
Valor

82,47%
39,12%
2,88%
40,47%
0,01%
17,53%
17,53%
%

24.879.895.560,00 100,00%
6.261.405.698,00
1.424.329.780,00
96.939.086,00
4.738.245.938,00
1.890.894,00
18.618.489.862,00
18.618.489.862,00

25,17%
5,72%
0,39%
19,04%
0,01%
74,83%
74,83%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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185

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Energia E Das guas
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
267.101.185.526,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

17.716.575.659,00
2.352.672.012,00
2.352.672.012,00
118.752.308,00
118.752.308,00
15.240.826.286,00
172.648.432,00
15.068.177.854,00
4.325.053,00
4.325.053,00
249.384.609.867,00
249.384.609.867,00
249.384.609.867,00
Valor

Funo

6,63%
0,88%
0,88%
0,04%
0,04%
5,71%
0,06%
5,64%
0,00%
0,00%
93,37%
93,37%
93,37%
%

Total Geral:

267.101.185.526,00 100,00%

07 - Habitao E Servios Comunitrios


07.02.00 - Abastecimento De gua
09 - Assuntos Econmicos
09.03 - Combustiveis E Energia
09.03.05 - Electricidade
09.03.06 - Energia No Elctrica

92.899.675.021,00
92.899.675.021,00
174.201.510.505,00
174.201.510.505,00
173.463.761.752,00
737.748.753,00

34,78%
34,78%
65,22%
65,22%
64,94%
0,28%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Elctrica
Prog.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.Elctrica
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Programa De Capacitao Institucional
Programa Nacional De Electrificao
Programa gua Para Todos

Valor
%
267.101.185.526,00 100,00%
5.071.604.528,00
1,90%
420.000.000,00
0,16%
105.569.683.338,00
39,52%
63.610.043.730,00
23,81%
73.881.111.971,00
27,66%
2.796.553.434,00
1,05%
2.311.400.997,00
0,87%
13.440.787.528,00
5,03%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Acelerao Da Execuo Do Plano De Electrificao Rural
Administrao E Gesto Da Poltica E Dos Recursos Energticos
Administrao E Gesto Da Poltica E Dos Recursos Hdricos
Apoio A Carteira De Projecto Do Sector
Apoio Institucional
Assistncia Tcnica/Consultoria Desenvolvimento Do Sector
Capacitao E Formao Para A Sustentabilidade De Novos Sistemas De guas (Pat)
Consultoria Para As Bacias Hidrogrficas Internacionais

Valor
%
10.599.558.959,00 100,00%
382.847.777,00
3,61%
1.391.961.126,00
13,13%
3.058.155.129,00
28,85%
1.131.290.108,00
10,67%
420.000.000,00
3,96%
1.224.516.133,00
11,55%
10.000.000,00
0,09%
56.612.301,00
0,53%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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186

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Coordenao E Gesto De Projectos
Desenvolvimento De Programa De Informatizao De Controlo E Gesto De Projectos
Formao De Quadros / Novos Capacidades Tcnica Especializadas Para O Sector
Formao De Quadros Da Administrao Pblica
Programa De Transformao Do Sector Elctrico
Publicidade E Divulgao Do Sector (Magazine Energias)
Reestruturao Do Sector Das guas
Regulao Das Actividades No Domnio Das guas
Regulao Das Actividades No Domnio Da Energia
Regulao E Acompanhamento Da Rede Informtica Do Sector
Seminrio De Capacitao
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Cacuaco
Ampliao Do Sist. De Reserva De gua Do C.D Da Mulemba/Luanda
Ampliao Se Cacuaco/Minea
Lt 60 Kv Se Cacuaco-Sequele-Ene/Minea
Cambambe
Const.Segunda Central Hidroelct.De Cambambe (4x130 Mw)/Minea
Construo Do A H De Laca E Sistema De Transporte Associado
Cazenga
Reabilitao E Modernizao Da Se Cazenga/Minea
Se 60/15 Kv Cazenga 6 Avenida - Edel/Minea
Cuito
Reab. Ampl. Rede Electrica Do Cuito Projecto Intercalar / Mine
Reab. E Reforo Sistema Abast. De gua Do Cuito-2 Fase/Minea
Cuito Cuanavale
Ampliao Rede De Mt, Bt E Ip E Execuo Novas Ligaes-Cuito Cuanavale
Dala
Aproveitamento Hidroelctrico Chiumbe Dala E L.T. 60 Kv Dala - Luena
Estrutura Central
Const.Sist.Aduo Dist.Eta Quilonga Grand.Sist.Dist.Associado/Minea
Reabilitao Dos Postos De Seccionamento/Minea
Ref.E Ampliao Da Rede Novas Centralidades/Minea
Estudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Elico De Angola/Mine
Programa De Assistncia Tcnica Para Dna (Cooperao Cubana)
Construo Sist.Aduo E Distr.Eta Quil.Grande Estudos)/Minea
Novos Sist.Sedes Municip.Abast.Melhoria Dist.gua / Minea
Projecto De Desenv. Institucional Do Sector De guas(Bm/Pdisa)
Construo De Novos Centros De Distribuio/Minea
Estudos De Planos Gerais De Bacias Hidrogrficas/Minea
Reabilitao De Estaes Hidromtricas/Minea
Fiscalizao Empreitadas De Abast.gua E Sanemento/Minea
Elaborao Est.Proj.Expanso Capacidade Transp.Energia/Minea

Valor
158.732.767,00
414.701.934,00
145.154.817,00
53.558.640,00
1.459.039.197,00
5.408.734,00
68.000.000,00
21.028.470,00
355.294.457,00
194.932.943,00
48.324.426,00

%
1,50%
3,91%
1,37%
0,51%
13,77%
0,05%
0,64%
0,20%
3,35%
1,84%
0,46%

Total
256.501.626.567,00
1.263.868.105,00
696.915.000,00
128.121.581,00
438.831.524,00
76.257.122.261,00
17.880.242.261,00
58.376.880.000,00
631.293.569,00
226.114.172,00
405.179.397,00
1.806.722.530,00
440.222.530,00
1.366.500.000,00
2.246.065.237,00
2.246.065.237,00
4.001.517.566,00
4.001.517.566,00
49.168.307.218,00
9.229.296.596,00
273.300.000,00
1.006.684.597,00
224.743.700,00
546.600.000,00
279.677.000,00
15.779.977.600,00
7.288.000.000,00
2.730.046.875,00
248.065.300,00
88.248.570,00
1.366.500.000,00
946.437.900,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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187

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Estudos, Assistncia Tcnica Do Pat/Minea
Implementao De Sistemas De Energia Solar/Min. Energia
Sistema Transporte Associado A. Hidroelctrico Cambambe - 2 Central
Execuo Soluo De Abastecimento De gua Centralidade Do Chibodo I
Huambo
Reforo Do Sistema De Abastecimento De gua Do Huambo (2 Fase)
Icolo E Bengo
Reabilitao Do Centro De Pesquisa De Onga-Zanga

Total
206.432.600,00
513.005.053,00
7.622.450.616,00
818.840.811,00
1.822.000.000,00
1.822.000.000,00
628.590.000,00
628.590.000,00

Kilamba Kiaxi
Construo Sistema 4 (Eta Bita) Sistema De Distribuio gua- Luanda

2.006.201.650,00
2.006.201.650,00

Luanda
Ligao Se Chicala-Kinaxixi-Edel / Minea
Se 60/15 Kv Sap (Estudos) Edel/Minea
Se 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/Minea
Malange
Reforo Da Capacidade De Transformao Da Cidade De Malange

1.151.349.800,00
40.175.100,00
67.077.600,00
1.044.097.100,00
789.462.579,00
789.462.579,00

Matala
Reabilitao E Modernizao Da Central Hidroelctrica Matala

1.570.688.939,00
1.570.688.939,00

Mavinga
Estudo E Construo Do Sistema Elctrico Integrado-Mavinga

255.080.000,00
255.080.000,00

Mbanza Congo
Reab. E Reforo Sistema Abastecimento gua Cidade M'Banza Congo/Minea
Reabilitao Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/Zaire
Menongue
Plano De Aco Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza Congo

2.393.197.000,00
1.366.500.000,00
1.026.697.000,00
273.300.000,00
273.300.000,00

Namibe
Nova Central Termica -Namibe(80mw)Minea

1.011.392.200,00
1.011.392.200,00

Ongiva
Reforo Sist.Abastecimento De gua A Ondjiva

1.276.449.439,00
1.276.449.439,00

Rivungo
Estudos E Construo Do Sistema Elctrico Integrado - Rivungo
Soio
Instalao Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte Associado
Sumbe
Reabilitao E Reforo Do Sist. Abast. De gua Do Sumbe/Minea
Varios Municipios-Nacional
Electrificao Da Provncia De Cabinda/Minea
Reabilitao Ref. Do Sist. De Abast.De gua Lundas Norte E Sul Parte 1
Programa De Emergncia De Abast.Rural De gua Prov.K.Sul E Bengo
Elaborao Estudos Proj.P/Expanso Capacidade Prod. Energia Elctrica
Elaborao De Estudos E Proj. S/Gesto E Aprov. Bacias Hidrogrficas
Elaborao De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De gua
Programa De guas Subterrneas

218.640.000,00
218.640.000,00
39.916.376.000,00
39.916.376.000,00
2.186.400.000,00
2.186.400.000,00
17.827.730.583,00
2.622.779.932,00
154.257.237,00
318.850.000,00
638.337.700,00
162.977.900,00
36.440.000,00
318.850.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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188

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Programa Nacional De gua E Electricidade (Pronae/guas)


Const. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase 1)
Reab.Exp.Redes Mt/Bt-Benguela Huambo Bi(Parte1-Huambo Caala)
Reviso Capital Das Centrais Trmicas - Nvel Nacional
Reabilitao Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E Sul
Reab.Reforo Sist. Abast. gua De Catete E Uge-2 Fase/Minea
Vrios Municpios -Bi
Reconstruo A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Cuito E Rede Camacupa/Minea

819.900.000,00
4.935.017.437,00
2.397.023.200,00
2.410.733.750,00
1.919.363.427,00
1.093.200.000,00
360.436.416,00
360.436.416,00

Vrios Municpios -Luanda


Ampliao Da Capac. Reser.guas Maianga Viana Benfica 1/Minea
Ampliao Da Capacidade De Armazenamento De gua Dos C.D/Luanda
Implantao De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/Minea
Const.C.D De Cabo Lombo E Da Rede De Dist.Adjacente-Est.E Projecto
Se 60/15 Kv Samba - Edel/Minea
Se 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/Minea
Se 60/15 Kv Victria Certa - Edel/Minea
Implantao De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/Minea
Construo De C.D.S Novas Centralidades/Minea
Inst. Contadores Gerais E Sector. Rede Dist. gua De Luanda/Minea
Reabilitao Do Centro De Distribuo Do Maral/Minea
Estudos, Assistncia Tcnica E Consultoria Sistema Abast.gua
Inst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.gua/Lda
Vrios Municpios- Benguela
L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv-120mva

19.734.863.589,00
2.629.146.000,00
3.140.540.087,00
1.054.047.827,00
145.760.000,00
1.042.511.960,00
1.002.100.000,00
1.361.945.000,00
4.348.515.113,00
3.034.732.310,00
342.627.100,00
1.306.159.578,00
86.545.000,00
240.233.614,00
2.731.504.594,00
2.731.504.594,00

Vrios Municpios-Bengo
Reab.E Reforo Dos Sist.De Abast.gua De Caxito/Minea
Programa gua Para Todos / Minea
Vrios Municpios-Cunene
Reparao Barragem Do Calueque E Const. De Estao Elevatria/Minea

14.351.787.528,00
911.000.000,00
13.440.787.528,00
6.235.795.000,00
6.235.795.000,00

Vrios Municpios-Lunda Norte


Reab. Reforo Potncia Aproveitamento Hidroelctrico Luachimo

852.696.000,00
852.696.000,00

Vrios Municpios-Malanje
Reab.E Ampliao Do Sistema Abast.De gua /Malanje-Fase 2

1.229.850.000,00
1.229.850.000,00

Vrios Municpios-Namibe
Reab. E Reforo Dos Sistemas De Abast. De gua Do Namibe - 1 Fase

2.302.938.764,00
2.302.938.764,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Energia E Das guas
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital

Valor

267.101.185.526,00 100,00%
17.716.575.659,00
2.352.672.012,00
118.752.308,00
15.240.826.286,00
4.325.053,00
249.384.609.867,00

6,63%
0,88%
0,04%
5,71%
0,00%
93,37%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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189

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Dos Transportes
RECEITA POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
6.394.461.856,00 100,00%

1 - Receitas Correntes
13 - Receita De Servios
139 - Receita De Servios Diversos

6.394.461.856,00 100,00%
6.394.461.856,00 100,00%
6.394.461.856,00 100,00%
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA

Natureza
Total Geral:

Valor
%
99.091.658.989,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis
42 - Transferencias De Capital
422 - Transferncias De Capital Para O Exterior
DESPESAS POR FUNO

21.115.478.970,00
1.860.730.180,00
1.860.730.180,00
218.460.104,00
218.460.104,00
19.031.311.236,00
592.585.947,00
18.438.725.289,00
4.977.450,00
4.977.450,00
77.976.180.019,00
77.941.180.019,00
77.931.180.019,00
10.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00

Funo

Valor

21,31%
1,88%
1,88%
0,22%
0,22%
19,21%
0,60%
18,61%
0,01%
0,01%
78,69%
78,66%
78,65%
0,01%
0,04%
0,04%
%

Total Geral:

99.091.658.989,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
04 - Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
09 - Assuntos Econmicos
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodovirio
09.02.02 - Transporte Fluvial
09.02.03 - Transporte Ferrovirio
09.02.04 - Transporte Areo
09.05 - Assuntos Econmicos Gerais, Comerciais E Laborais
09.05.01 - Assuntos Econmicos E Comerciais Em Geral
09.09.00 - Outras Actividades Econmicas
DESPESAS POR PROGRAMA

599.646.504,00
599.646.504,00
63.000.000,00
63.000.000,00
98.429.012.485,00
98.429.012.085,00
5.984.543.057,00
10.131.376.638,00
25.515.177.664,00
56.797.914.726,00
100,00
100,00
300,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Reab.E Const..De Infraest.Martimo-Porturias

Valor
%
99.091.658.989,00 100,00%
6.678.044.757,00
6,74%
413.000.000,00
0,42%
4.364.254.638,00
4,40%

0,61%
0,61%
0,06%
0,06%
99,33%
99,33%
6,04%
10,22%
25,75%
57,32%
0,00%
0,00%
0,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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190

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa

Valor

Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio


Prog.De Reab.E Construo De Infraestrut. Ferrovirias
Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Areo
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Investimento Em Infraestruturas Integradas
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

154.500.000,00
21.021.985.519,00
54.568.548.205,00
4.013.982.000,00
5.898.247.772,00
1.379.449.594,00
599.646.504,00

%
0,16%
21,21%
55,07%
4,05%
5,95%
1,39%
0,61%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Actualizao E Desenvolvimento Do Software Siga
Administrao E Gesto Da Polt.E Promoo Do Desen.Dos Transportes
Apoio Tcnico E Material Na Concretizao Da Parceria Mar. Na Secil
Aquisio Da Rede De Sistemas De Ajuda A Navegao Mar.E Fluvial
Aquisio De Autocarros Para O Transporte Rodovirio De Passageiros
Aquisio De Equipam. De Sistema Telecomunicaes E Sinal.Ferroviria
Aquisio De Equipam. Sinalizao Martima E Sistemas De Balizagem
Aquisio De Marg. E Outros Equipam. De Estudo Maregrficos
Aquisio De Peas E Acessorios Da Tcul
Aquisio De Sistemas De Balizagem P/Os Aeroportos
Aquisio De Software De Gesto (Projectos, Helpdesks E Fornecedores)
Aquisio De Viaturas Bombeiros P/Os Aeroportos
Assistncia Permanente No Gepe
Assistncia Tcnica Ao Impa
Assistncia Tcnica Ao Incfa
Assistncia Tcnica Dntr
Cabotagem Martima E Fluvia No Norte De Angola
Capacitao Institucional
Concluso Do Programa De Apoio s Actividades Econmicas
Formao De Controladores Do Trafego Aereo
Formao De Tecnicos De Titas, Opas, Avsecs, Acta E Gesto Aeroportuaria
Formao Em Normas Rodovirias
Formao Especifica Ferroviria
Formao Profissional
Fornecimento Do Sistema De Sinalizao Do Canal De Navegao Do Zaire
Funcionamento Do Observtorio Nacional Dos Transp.Pb. Col. De Passageiros
Implementao Do Laboratrio De Telecomunicaes, Electro. E Ingls
Informatizao De Servios E Aquisio De Software
Inventrio Patrimonio Ferrovirio
Isgest- Instituto Superior De Gesto, Logistica E Transportes
Manut. Equipamentos/Sistemas Aeroporturios E De Apoio Navegao
Manuteno Dos Aeroportos
Modernizao De Equip. E Ser. De Tecnologias De Informao Dos Aeroportos
Programa De Reestruturao E Reforo Da Capacidade Institucional
Realizao De Workshops E Conferncias
Reestruturao Da Enana (Aena)

Valor
%
13.910.305.693,00 100,00%
0,18%
25.000.000,00
48,58%
6.758.044.757,00
0,72%
100.000.000,00
1,80%
250.000.000,00
2,52%
350.000.000,00
1,08%
150.000.000,00
0,65%
90.000.000,00
0,29%
40.000.000,00
0,25%
35.000.000,00
2,16%
300.000.000,00
0,72%
100.000.000,00
2,16%
300.000.000,00
0,61%
84.757.061,00
0,36%
50.000.000,00
1,41%
196.000.000,00
0,68%
95.000.000,00
3,59%
500.000.000,00
2,88%
400.000.000,00
2,52%
350.000.000,00
0,72%
100.000.000,00
2,44%
340.000.000,00
0,07%
10.000.000,00
0,68%
94.754.600,00
0,11%
15.000.000,00
2,16%
300.000.000,00
1,80%
250.000.000,00
0,21%
29.035.193,00
0,24%
34.000.000,00
0,06%
8.736.111,00
0,72%
100.000.000,00
5,03%
700.000.000,00
5,75%
800.000.000,00
0,50%
70.000.000,00
3,70%
514.977.971,00
1,44%
200.000.000,00
0,72%
100.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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191

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Segurana Do Sistema De Informao

70.000.000,00

%
0,50%

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS


Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Cabinda
Construo Do Novo Porto Caio Em Cabinda/Mintrans
Construo De Um Quebra Mar Para A Nova Ponte Cais De Cabinda
Cazenga
20130090 - Construo E Apetrechamento Da Oficina Das DmuS No Cfl (Cazenga)
Chitato
Reabilitao Do Aeroporto Do Dundo
Cuito Cuanavale
Construo De 1 Terminal Urbano No Cuito Cuanavale
Requalificao Da Area De Movimento Do Aeroporto Do Kuito Kuanavale
Estrutura Central
Aquisio De 4 Catamars/Mintrans
Const.Centros Formao Prof. Dos Caminhos De Ferro De Angola/Mintrans
Reabilitao De Infraestrutura Ministrio Dos Transportes
Aquisio De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./Mintrans
Aquisio De 1000 Mini Autocarros/Mintrans
Construo Da Plataforma Logstica No Lombe Malanje
Construo Do Terminal De Cabotagem De Cabinda
Construo Do Terminal De Cabotagem Do Soyo
Construo E Apetrechamento Da Plataforma Logistica Do Soyo
Construo E Apetrechamento Da Plataforma Logstica De Luau Moxico
Construo E Apetrechamento Da Plataforma Logstica Do Lubango
Construo E Apetrechamento De 1terminal Maritimo Terrestre Panguila
Construo E Apetrechamento De 1terminal Martimo Terrestre Cacuaco
Construo E Apetrechamento Do Novo Aeroporto De Mbanza Congo
Contruo E Apetrechamento Da Plataforma Logistica Do Kuito
Estudo Da Ligao Ferroviria Do Cfl Ao Novo Aeroporto De Luanda
Estudo Para A Construo Do Aeroporto Da Jamba
Estudo Para A Construo Do Aeroporto De Cahama
Estudo Para A Construo Do Aeroporto De Mavinga
Reabilitao E Apetrechamento Do Aeroporto Do Kuito No Bi
Icolo E Bengo
20140063 - Construo Do Nail Em Luanda
Luanda
20120091 - Construo De 4 Passagens Superiores No Cfl Troo Bungo Baia Em Luanda
Aquisio De 3 Lanchas Hidrogrficas De Peq. E Mdio Porte
Aquisio Das DmuS Ferrovirias Para O Cfl Luanda
Luau
Construo E Apetrechamento Do Aeroporto Do Luau

Total
85.181.353.296,00
2.088.764.998,00
1.441.124.998,00
647.640.000,00
1.890.000.000,00
1.890.000.000,00
85.324.659,00
85.324.659,00
160.254.109,00
154.500.000,00
5.754.109,00
2.476.174.413,00
741.889.194,00
63.000.000,00
599.646.504,00
441.637.215,00
630.000.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
49.377.104.795,00
49.377.104.795,00
6.937.560.000,00
2.520.000.000,00
7.560.000,00
4.410.000.000,00
1.575.000.000,00
1.575.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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192

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Lucapa
20130034 - Reabilitao Da Pista Do Aeroporto Do Dundo
Menongue
Construo E Apetrechamento Plataforma Logstica Intermodal Menongue
Moxico
Reabilitao Do Aeroporto Do Luena

Total
945.000.000,00
945.000.000,00
4.013.982.000,00
4.013.982.000,00
72.740.052,00
72.740.052,00

Negage
Reabilitao Do Aeroporto Do Negage
Saurimo
Construo Do Aerogare Aeroporto Saurimo/Mintrans
Soio
Reabilitao Do Aeroporto Do Soyo
Construo Do Porto Seco Do Soyo / Mintransp
Varios Municipios-Nacional
Reabilitao Do C.F.M/Mintrans
Reabilitao Do C.F.B/Mintrans
Aquisio De Navios De Cabotagem Para A Ligao Cabinda-Soyo-Luanda
Vrios Municpios -Luanda
Sistema De Transporte B.R.T. Meios Rolantes
Construo Da 2 Linha Do Ramal Ferrovirio Bungo Baa
Vrios Municpios-Cuando Cubango
Construo Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/Shangobo

100,00
100,00
59.850.000,00
59.850.000,00
783.760.726,00
468.760.726,00
315.000.000,00
11.034.604.318,00
7.536.718.267,00
2.237.886.051,00
1.260.000.000,00
1.835.743.886,00
1.575.000.000,00
260.743.886,00
1.845.489.240,00
1.845.489.240,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Conselho Nacional De Carregadores
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
42 - Transferencias De Capital
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Martimo E Porturio De Angola
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

900.000.000,00 100,00%
825.000.000,00
179.000.000,00
20.000.000,00
625.000.000,00
1.000.000,00
75.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
Valor

91,67%
19,89%
2,22%
69,44%
0,11%
8,33%
4,44%
3,89%
%

1.405.680.225,00

100,00%

1.272.680.225,00
399.110.283,00
30.361.938,00
841.142.535,00
2.065.469,00
133.000.000,00
133.000.000,00

90,54%
28,39%
2,16%
59,84%
0,15%
9,46%
9,46%

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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193

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Nacional Da Aviao Civil
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Dos Transportes
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.469.344.892,00

100,00%

1.342.844.892,00
171.856.628,00
26.417.765,00
1.142.844.892,00
1.725.607,00
126.500.000,00
126.500.000,00

91,39%
11,70%
1,80%
77,78%
0,12%
8,61%
8,61%

Valor

95.316.633.872,00 100,00%
17.674.953.853,00
1.110.763.269,00
141.680.401,00
16.422.323.809,00
186.374,00
77.641.680.019,00
77.641.680.019,00

18,54%
1,17%
0,15%
17,23%
0,00%
81,46%
81,46%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

194

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Do Ambiente
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
5.786.620.711,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

4.805.535.504,00
1.034.164.545,00
1.034.164.545,00
88.508.802,00
88.508.802,00
3.681.380.856,00
286.089.830,00
3.395.291.026,00
1.481.301,00
1.481.301,00
981.085.207,00
981.085.207,00
981.085.207,00

Funo

Valor

83,05%
17,87%
17,87%
1,53%
1,53%
63,62%
4,94%
58,67%
0,03%
0,03%
16,95%
16,95%
16,95%
%

Total Geral:

5.786.620.711,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
10 - Proteco Ambiental
10.03.00 - Reduo Da Poluio
10.04.00 - Proteco Da Biodiversidade E Da Paisagem
10.05.00 - Investigao E Desenvolvim.Em Proteco Do Ambiente
10.06.00 - Servios De Proteco Ambiental No Especificados
DESPESAS POR PROGRAMA

208.255.000,00
90.000.000,00
118.255.000,00
5.578.365.711,00
185.000.000,00
2.043.044.953,00
2.336.217.158,00
1.014.103.600,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Conserv.Da Biodiversidade E reas De Conservao
Prog.De Gesto Sustentvel Dos Rec. Naturais
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Educao E Capacitao P/Gesto Ambiental
Programa De Promoo De Produo Sustentvel
Programa De Qualidade Ambiental
Programa Participativo De Gestao Ambiental

Valor
%
5.786.620.711,00 100,00%
2.198.823.110,00
38,00%
326.567.533,00
5,64%
70.000.000,00
1,21%
110.000.000,00
1,90%
192.365.000,00
3,32%
245.000.000,00
4,23%
1.225.501.022,00
21,18%
1.418.364.046,00
24,51%

3,60%
1,56%
2,04%
96,40%
3,20%
35,31%
40,37%
17,52%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Impacto Das Alt.Climticas Na Seg.Alimentar No Centro E Sul -Cetac
Administrao E Gesto Da Poltica E Promoo Da Proteco Ambiental
Avaliao Do Clima Do Centro E Sul De Angola Face As Alt. Climticas
Capacitao De Peritos
Comisso Multisectorial Contra Derrame De Petroleo.
Controlo Da Contaminao Das guas Nacionais/Minamb

Valor
%
4.764.262.111,00 100,00%
70.542.578,00
1,48%
2.198.823.110,00
46,15%
70.000.000,00
1,47%
40.000.000,00
0,84%
37.000.000,00
0,78%
50.000.000,00
1,05%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

195

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Educao E Capacitao Para Gesto Ambiental


Estudo De Catalogao
Estudo E Investigao Do Uso De Terra, guas E Alteraes Climticas
Estudo Para Levantamento Novas Aras De Conservao
Estudo Scio Economicos Nas reas De Conservao Transfronteirias
Estudos De Impactes Ambiental
Estudos, Projectos E Fiscalizao De Empreendimentos Docetac
Feira Internacional Do Ambiente
Implementao Do Plano Estrat. P/Gesto Residuos Urbanos
Maiombe Ecologia
Planos Directores Gerais De Bacias Hidrograficas
Preservao Da Palanca Negra Gigante
Programa Da Iniciativa Transfron. De Conser. Da Floresta Do Mayombe
Programa De Conservao Da Biodiversidade reas Conservao
Programa De Desenvolvimento Do Sector Electrico
Programa De Educao E Sensibilizao Ambiental A Nivel Nacional
Programa De Gesto Ambiental Compartilhada
Programa De Luta Contra O Conflito Homem-Animal.Programa De Monitorizao Ambiental.
Programa De Produo Sustentvel
Programa De Qualidade Ambiental
Programa De Saneamento Liderado Pelas Comunidades
Programa De Suporte Economico A Gesto Ambiental
Projecto De Criao De Base De Dados De Indica. Ambientais.
Promoo De Eventos Internacionais Sobre Ecologia E Clima
Recuperao Ecolgica De reas Degradadas - Cetac
Reforo Da Capacidade Institucional Do Cetac
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Cazenga
Construo Apet. Instituto Nacional Biodiversidade - Luanda/Minamb

120.000.000,00
10.000.000,00
60.000.000,00
45.000.000,00
60.000.000,00
45.000.000,00
49.457.422,00
60.000.000,00
64.321.468,00
20.677.533,00
25.000.000,00
55.000.000,00
120.000.000,00
545.000.000,00
120.000.000,00
110.000.000,00
50.000.000,00
85.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
114.440.000,00
135.000.000,00
50.000.000,00
34.000.000,00
30.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00

%
2,52%
0,21%
1,26%
0,94%
1,26%
0,94%
1,04%
1,26%
1,35%
0,43%
0,52%
1,15%
2,52%
11,44%
2,52%
2,31%
1,05%
1,78%
1,05%
2,10%
2,40%
2,83%
1,05%
0,71%
0,63%
1,47%
1,47%

Total
1.022.358.600,00
45.890.000,00
45.890.000,00

Estrutura Central
Apoio Sector Do Ambiente (Bad)
Construo E Apetrechamento Do Instituto Nacional Do Ambiente
Huambo
Construo Apetrechamento Centro Ecologia Tropical No Huambo

584.638.600,00
512.273.600,00
72.365.000,00
215.330.000,00
215.330.000,00

Varios Municipios-Nacional
Projecto De Zoneamento E Ordenamento Dos Parques/Minamb

176.500.000,00
176.500.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Agncia Nacional De Resduos
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador

Valor

45.000.000,00 100,00%
35.000.000,00
18.400.000,00
1.600.000,00

77,78%
40,89%
3,56%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

196

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Centro De Anlises De Poluio E Controlo Ambiental
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Centro De Ecologia Tropical E Alteraes Climticas
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Fundo Nacional Do Ambiente
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Do Ambiente
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

45.000.000,00 100,00%
35.000.000,00
18.400.000,00
1.600.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Valor

77,78%
40,89%
3,56%
33,33%
22,22%
22,22%
%

544.807.375,00 100,00%
444.807.375,00
40.767.375,00
4.040.000,00
400.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Valor

81,64%
7,48%
0,74%
73,42%
18,36%
18,36%
%

311.969.783,00 100,00%
271.969.783,00
33.203.733,00
3.250.000,00
235.166.050,00
350.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
Valor

87,18%
10,64%
1,04%
75,38%
0,11%
12,82%
12,82%
%

4.839.843.553,00

100,00%

4.018.758.346,00
923.393.437,00
78.018.802,00
3.016.214.806,00
1.131.301,00
821.085.207,00
821.085.207,00

83,03%
19,08%
1,61%
62,32%
0,02%
16,97%
16,97%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

197

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Minist. Das Telecomunicaes E Tecnologias De Informao
RECEITA POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
963.293.047,00 100,00%

1 - Receitas Correntes
13 - Receita De Servios
139 - Receita De Servios Diversos

963.293.047,00 100,00%
963.293.047,00 100,00%
963.293.047,00 100,00%
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA

Natureza
Total Geral:

Valor
%
22.568.642.261,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis
DESPESAS POR FUNO

9.238.038.522,00
1.542.231.173,00
1.542.231.173,00
82.852.054,00
82.852.054,00
7.604.549.259,00
782.503.023,00
6.822.046.236,00
8.406.036,00
8.406.036,00
13.330.603.739,00
13.330.603.739,00
13.293.937.073,00
36.666.666,00
Valor

Funo

40,93%
6,83%
6,83%
0,37%
0,37%
33,70%
3,47%
30,23%
0,04%
0,04%
59,07%
59,07%
58,90%
0,16%
%

Total Geral:

22.568.642.261,00 100,00%

04 - Educao
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduao
09 - Assuntos Econmicos
09.06 - Comunicaes E Tecnologias Da Informao
09.06.01 - Comunicaes
09.06.02 - Tecnologias Da Informao
DESPESAS POR PROGRAMA

661.819.710,00
376.935.690,00
284.884.020,00
284.884.020,00
21.906.822.551,00
21.906.822.551,00
10.806.391.250,00
11.100.431.301,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Melhor.Do Sist.De Form.Tc.E Profis.E Do Emprego
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Investigao E Desenvolvimento Tecnolgico
Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
Programa De Reab.E Cont.De Infraest.De Telecomunicaes
Programa Plano Estratgico De Sistemas De Informao

Valor
%
22.568.642.261,00 100,00%
5.894.949.781,00
26,12%
314.721.858,00
1,39%
160.356.217,00
0,71%
318.033.351,00
1,41%
1.186.987.000,00
5,26%
83.190.800,00
0,37%
13.998.516.713,00
62,03%
611.886.541,00
2,71%

2,93%
1,67%
1,26%
1,26%
97,07%
97,07%
47,88%
49,19%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

198

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Sensibilizao E Divulgao Das Mediatecas.
Aces Divulg. Prog. Nacional Massificaoo E Inclusao Digital.
Admin. E Gesto Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educao E Ensino
Admin.E Gesto Da Polt.E Dos Servios De Correios E Telecomunicaes
Administrao E Gesto Da Rede De Mediatecas De Angola
Apetrechamento Do I.T.E.L.
Apetrechamento Dos Laboratrios Da Instituio (Isutic)
Apoio Investigao Cientfica
Aquisio De Acervo Bibliogrfico.
Aquisio De Equipamentos Diversos
Aquisio De Equipamentos Diversos
Assistncia Tcnica
Assistncia Tcnica Ao Plano Director De Desenvolv. Dos Servios Postais
Assistncia Tcnica As Redes E Plataforma - Angola Telecom
Assistncia Tcnica Da Rede
Assistncia Tcnica Na Area De Biblioteconomia E Gesto De Redes.
Biblioteca Virtual Cientfica Tecnolgica
Campanha De Sens.S/Proc.Migrao Sist. Televiso Analgico P/Digital
Concep. E Manut.Portal Corporativo Inacom Multilingue(Port.Ing.Francs)
Est.Portal Agrometeorologia On-Line Apoio Act. Agricola Em Angola
Estruturao Do Sistema De Previso Do Tempo Para Tv Angolana
Estudo Da Plataforma De Inter Operabilidade
Form. Intensiva Bibliteconomia Gesto De Sistemas Informticos.
Formao De Pessoal
Formao E Capacitao Aos Quadros Em Tecnologias De Informao
Formao E Capacitao Profissional
Formao Esfecifica Do Angosat- Pen
Gesto E Manuteno Dos Sistemas Tcnicos E Tecnolgicos Do Inacom
Governao Electrnica E Modernizao Tecnologica Admin. Pblica
Implementao Da Escola Virtual
Instalao Da Rede Estruturada Voz E Dados P/ Prov. E Mun.Inatel
Instalao Das Infraestruturas Chaves Pblicas, Certificao Digital
Massificao Andando Com As Tics
Massificao Da T.I.P/Todo O Territrio Nacional
Mediatcas Mveis E De Proximidade
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Plano Midia Tv- Digital
Prestao De Servios De Educao
Prog. Modernizao Tecnolgica Do Inacom(Sistemasde Informao)
Programa De Interveno No Domnio Dos Recursos Humannos Do Inacom
Programa De Reestruturao E Reforo Da Capacidade Institucional
Projecto De Relanamento Da Uau Tv - Mtti
Promoo E Regulao Do Desenvolvimento Da Cincia E Da Tecnologia
Reforo Da Capacid. Instituc. Do Inacom Contexto Da Soc. Informao
Regulao Da Actividade De Correios E Telecomunicaes
Rema Nas Escolas
Remanet, Digirema

Valor
%
8.957.843.797,00 100,00%
9.045.041,00
0,10%
18.000.000,00
0,20%
292.979.632,00
3,27%
2.847.824.702,00
31,79%
786.692.166,00
8,78%
18.000.000,00
0,20%
60.000.000,00
0,67%
33.924.000,00
0,38%
48.999.998,00
0,55%
37.800.000,00
0,42%
181.517.378,00
2,03%
245.000.000,00
2,74%
5.805.984,00
0,06%
60.000.000,00
0,67%
122.500.000,00
1,37%
36.607.999,00
0,41%
26.600.000,00
0,30%
14.665.040,00
0,16%
1.763.200,00
0,02%
33.000.000,00
0,37%
60.226.217,00
0,67%
36.400.000,00
0,41%
18.600.000,00
0,21%
8.700.000,00
0,10%
265.479.400,00
2,96%
110.030.000,00
1,23%
85.281.751,00
0,95%
20.199.200,00
0,23%
27.000.000,00
0,30%
21.296.058,00
0,24%
16.000.000,00
0,18%
24.000.000,00
0,27%
35.000.000,00
0,39%
100.000.000,00
1,12%
83.190.800,00
0,93%
203.960.000,00
2,28%
135.000.000,00
1,51%
180.960.020,00
2,02%
11.010.000,00
0,12%
9.246.400,00
0,10%
269.579.563,00
3,01%
136.718.249,00
1,53%
678.830.371,00
7,58%
10.791.600,00
0,12%
1.101.856.906,00
12,30%
48.500.000,00
0,54%
29.200.002,00
0,33%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

199

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Segmento Espacial Da Rede Vsat


Segmento Especial Rede Vsat
Sens. S/Direitos E Deveres Util. Servios Soc. Infor. Recursos Escassos
Servios Provedores De Tecnologias De Informao
Sist.Gesto Rede Mediat. Hosp Cont.,Seg Espac. Auguer Fibra ptica.
Sistema Integrado Da Comunicao Social
Suporte Em Telecomunicaes E Tecnologia De Informao.
Visita De Trabalho Aos Projectos Da Rede Bsica
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Belas
Const. Do Centro Reg. Formao Prof. Em Meteor.Dos Palop'S Fase 2

89.170.000,00
65.000.000,00
22.324.560,00
40.000.000,00
26.522.520,00
60.000.000,00
9.045.040,00
38.000.000,00

%
1,00%
0,73%
0,25%
0,45%
0,30%
0,67%
0,10%
0,42%

Total
13.610.798.464,00
52.244.000,00
52.244.000,00

Estrutura Central
Estudos S/Estab. Do Ponto De Interlig. Nac.Ipc(Pin-Ip)/Mintti
Expa. Mod. Cent. Fisc. Radiol. Lda Inclu.Cons. Novo. Edef. Inf -Est. Apoio
Partic.Angola Sist.Cabos Submar.Interligao Nacional
Implementao De Uma Rede Multi Servios Fase 2
Proj.Angosat-Const. E Lanamento De Um Sat.Domstico/Minctl
Luanda
Estudos Construo E Apet.Do Parque Tecnologico Camama
Construo Do Instituto Superior Tecnologias De Informao (Isutic)
Construo Reab. Apetrechamento Centros Provinciais Inatel/Lda
Varios Municipios-Nacional
Reabilitao, Construo E Apetrechamento Das Estaes Postais

8.729.837.128,00
21.753.978,00
135.163.235,00
564.802.291,00
1.124.413.048,00
6.883.704.576,00
1.767.854.993,00
1.076.234.882,00
608.752.442,00
82.867.669,00
141.200.000,00
141.200.000,00

Vrios Municpios -Luanda


Rema Redes Mediatecas De Angola

2.919.662.343,00
2.919.662.343,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza

Valor

Centro Nacional De Tecnologias Da Informao

1.006.034.352,00

100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

895.093.164,00
66.967.833,00
4.250.000,00
823.375.331,00
500.000,00
110.941.188,00
110.941.188,00

88,97%
6,66%
0,42%
81,84%
0,05%
11,03%
11,03%

Unidade Oramental / Natureza


Instituto Angolano Das Comunicaes
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor

1.191.856.906,00

100,00%

1.172.403.906,00
87.910.727,00
6.100.000,00
1.078.393.179,00

98,37%
7,38%
0,51%
90,48%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

200

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Nacional De Telecomunicaes
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior De Tecnologias De Informao E Comunicao
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Das Telecomunicaes E Tecnol.De Informao
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Unidade Tcnica De Gesto De Mediatecas De Angola
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

376.935.690,00 100,00%
328.663.245,00
201.056.824,00
9.000.000,00
118.604.921,00
1.500,00
48.272.445,00
48.272.445,00
Valor

87,19%
53,34%
2,39%
31,47%
0,00%
12,81%
12,81%
%

299.884.020,00 100,00%
212.229.020,00
72.924.000,00
5.376.000,00
132.229.020,00
1.700.000,00
87.655.000,00
87.655.000,00
Valor

70,77%
24,32%
1,79%
44,09%
0,57%
29,23%
29,23%
%

18.680.718.527,00 100,00%
5.784.397.232,00
1.031.277.409,00
52.740.434,00
4.694.694.853,00
5.684.536,00
12.896.321.295,00
12.896.321.295,00
Valor

30,96%
5,52%
0,28%
25,13%
0,03%
69,04%
69,04%
%

1.013.212.766,00

100,00%

845.251.955,00
82.094.380,00
5.385.620,00
757.251.955,00
520.000,00
167.960.811,00
167.960.811,00

83,42%
8,10%
0,53%
74,74%
0,05%
16,58%
16,58%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

201

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Cincia E Tecnologia
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
5.690.928.884,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

4.087.491.457,00
568.577.989,00
568.577.989,00
35.546.792,00
35.546.792,00
3.483.359.276,00
608.806.887,00
2.874.552.389,00
7.400,00
7.400,00
1.603.437.427,00
1.603.437.427,00
1.603.437.427,00

Funo

Valor

71,82%
9,99%
9,99%
0,62%
0,62%
61,21%
10,70%
50,51%
0,00%
0,00%
28,18%
28,18%
28,18%
%

Total Geral:

5.690.928.884,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.09.00 - Investigao Bsica
09 - Assuntos Econmicos
09.09.00 - Outras Actividades Econmicas

5.482.959.496,00
5.482.959.496,00
207.969.388,00
207.969.388,00

96,35%
96,35%
3,65%
3,65%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Implem.Do Sistem.Nac.De Cincia Tecnol.E Inovao
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
5.690.928.884,00 100,00%
3.690.390.297,00
64,85%
215.960.427,00
3,79%
806.987.358,00
14,18%
977.590.802,00
17,18%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Apoio A Compilacao De Literatura Cientifica - Livros
Apoio A Participacao Em Congressos
Apoio Ao Jovem Investigadores
Apoio Ao Reequipamento Cientifico
Apoio Criao Instalao Renovao Unidades I&D
Assistncia Tcnica Em Cti Com A Argentina
Assistncia Tcnica Em Cti Com A frica Do Sul.
Assistncia Tcnica Em Cti Com Portugal
Contribuio Ao Estudo Cientfico Da Schistosomiase.
Curso De Gestao De Projectos De Investigacao Cientifica
Desenv. Das Estrut. E De Recursos Humanos Em Seg. Nuclear Em Angola
Est. Da Bioacum. De Minerais Rad. Nos Alim. guas, Atm Sup.Subterran.
Estudo Fitoq. De Plantas Aut. De Angola Usadas Na Terapia De Infeces
Estudo Preliminar De Plantas Usadas Na Profilaxia Do Paludismo

Valor
%
4.626.608.524,00 100,00%
26.264.000,00
0,57%
100.000.000,00
2,16%
60.000.000,00
1,30%
45.000.000,00
0,97%
265.938.320,00
5,75%
15.000.000,00
0,32%
15.000.000,00
0,32%
15.000.000,00
0,32%
25.000.000,00
0,54%
35.000.000,00
0,76%
24.513.469,00
0,53%
26.000.000,00
0,56%
27.482.500,00
0,59%
29.261.714,00
0,63%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

202

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Estudos Est. P/ Prom. Do Intercmbio E Da Coop. Int. Nac.Inv. Des.Tecnol.


Formao De Recursos Humanos Para Cincia E Tecnologia
Formao, Classificao E Avaliao De Inv. E Tcnicos De Apoio Invest
Gestao Costeira E Controlo Da Desertificacao Em Angola Com Apoio De Img De Satel
Monitoramento Do Desmatamento Em Angola , Com Uso De Imagens De Satelite
Prom Da Divulg Cien E Apre De Resul De Indic De Investig Cientifi E Desen Tecnol
Promoo E Regulao Do Desenvolvimento Da Cincia E Da Tecnologia
Proteco Dos Conhecimentos Tradicionais
Reforco Da Capacitacao Institucional Do Minct
Uso De Imagem De Satelite Para Apoio Ao Controlo E Combate As Ravinas
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

20.000.000,00
55.717.400,00
23.000.000,00
14.806.000,00
14.000.000,00
10.330.824,00
3.690.390.297,00
20.000.000,00
60.000.000,00
8.904.000,00

%
0,43%
1,20%
0,50%
0,32%
0,30%
0,22%
79,76%
0,43%
1,30%
0,19%

Total
1.064.320.360,00

Belas
Construo Laboratrio Geoespaciais E Georeferncias Em Belas Luanda

186.016.578,00
186.016.578,00

Huambo
Construo E Apetrechamento Do Centro Investigao Agricola Huambo

174.616.230,00
174.616.230,00

Luanda
Reabilitao Apetrechamento Biblioteca Investigao Cientifica Luanda
Construo Apetrechamento Parque Tecnologico Incubadora Empresa Luanda
Construo E Apetrechamento Centro Captao Imagens Satlite Luanda
Vrios Municpios-Bengo
Construo Apetrechamento 1 Edificio Monitorizao De Queimadas Bengo

388.888.538,00
86.729.558,00
121.239.830,00
180.919.150,00
184.023.857,00
184.023.857,00

Vrios Municpios.Lunda Sul


Construo E Apetrechamento Central Termovalorizao Lunda Sul.

130.775.157,00
130.775.157,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Cincia E Tecnologia
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

5.690.928.884,00

100,00%

4.087.491.457,00
568.577.989,00
35.546.792,00
3.483.359.276,00
7.400,00
1.603.437.427,00
1.603.437.427,00

71,82%
9,99%
0,62%
61,21%
0,00%
28,18%
28,18%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

203

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Comunicao Social
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
9.231.154.654,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

6.394.839.285,00
704.575.819,00
704.575.819,00
31.000.854,00
31.000.854,00
5.658.820.412,00
257.332.528,00
5.401.487.884,00
442.200,00
442.200,00
2.836.315.369,00
2.836.315.369,00
2.836.315.369,00

Funo

Valor

69,27%
7,63%
7,63%
0,34%
0,34%
61,30%
2,79%
58,51%
0,00%
0,00%
30,73%
30,73%
30,73%
%

Total Geral:

9.231.154.654,00 100,00%

04 - Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.01.00 - Servios Culturais
08.04.00 - Servios De Difuso E Publicao
08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.No Especificados
09 - Assuntos Econmicos
09.06 - Comunicaes E Tecnologias Da Informao
09.06.01 - Comunicaes
DESPESAS POR PROGRAMA

172.436.642,00
172.436.642,00
4.537.823.886,00
958.932.680,00
2.955.450.858,00
623.440.348,00
4.520.894.126,00
4.520.894.126,00
4.520.894.126,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Melhoria Do Serv.Pblico De Comunicao Social
Programa De Capacitao Institucional

Valor
%
9.231.154.654,00 100,00%
4.874.076.313,00
52,80%
4.215.246.483,00
45,66%
141.831.858,00
1,54%

1,87%
1,87%
49,16%
10,39%
32,02%
6,75%
48,97%
48,97%
48,97%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Marketing, Comunicao E Publicidade
Apetrechamento Da Biblioteca
Assessoria E Consultoria Em Programas Televisivos
Consultoria Para Trabalhos Especficos Da Comunicao Social
Encargos Com A T.P.A Internacional
Formao E Superao Tcnica Profissional
Marketing Institucional
Modernizao Da Central Tcnica De Programas Da Telev. Pb.De Angola
Prmio Nacional De Jornalismo
Regulao Da Actividade De Comunicao Social

Valor
%
5.041.908.171,00 100,00%
241.831.858,00
4,80%
2.100.000,00
0,04%
241.831.866,00
4,80%
141.831.858,00
2,81%
483.663.716,00
9,59%
171.720.626,00
3,41%
267.831.858,00
5,31%
483.663.716,00
9,59%
283.663.716,00
5,63%
2.438.122.670,00
48,36%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

204

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Sistema Integrado Da Comunicao Social


Superao E Especializao De Quadros

282.646.287,00
3.000.000,00

%
5,61%
0,06%

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS


Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Total
4.189.246.483,00

Estrutura Central
Construo Do Centro De Informao Das Naes Unidas/ Cms
Construo Do Novo Centro Emissor Do Cassoneca
Huambo
Construo Do Centro De Formao De Jornalistas No Huambo

3.565.806.135,00
958.932.680,00
2.606.873.455,00
623.440.348,00
623.440.348,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Conselho Nacional De Comunicao Social
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Comunicao Social
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

546.256.185,00 100,00%
454.519.293,00
182.653.116,00
9.394.511,00
262.294.466,00
177.200,00
91.736.892,00
91.736.892,00
Valor

83,21%
33,44%
1,72%
48,02%
0,03%
16,79%
16,79%
%

8.684.898.469,00

100,00%

5.940.319.992,00
521.922.703,00
21.606.343,00
5.396.525.946,00
265.000,00
2.744.578.477,00
2.744.578.477,00

68,40%
6,01%
0,25%
62,14%
0,00%
31,60%
31,60%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

205

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Sade
RECEITA POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
155.130.399,00 100,00%

1 - Receitas Correntes
13 - Receita De Servios
139 - Receita De Servios Diversos

155.130.399,00 100,00%
155.130.399,00 100,00%
155.130.399,00 100,00%
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA

Natureza
Total Geral:
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
43 - Despesas De Capital Financeiro
432 - Amortizao De Passivos Financeiros
DESPESAS POR FUNO
Funo

Valor
%
112.333.872.582,00 100,00%
93.890.611.157,00
22.869.187.807,00
22.869.187.807,00
1.472.268.506,00
1.472.268.506,00
69.207.256.566,00
26.659.082.535,00
42.548.174.031,00
341.898.278,00
341.898.278,00
18.443.261.425,00
17.766.915.082,00
17.766.915.082,00
676.346.343,00
676.346.343,00
Valor

83,58%
20,36%
20,36%
1,31%
1,31%
61,61%
23,73%
37,88%
0,30%
0,30%
16,42%
15,82%
15,82%
0,60%
0,60%
%

Total Geral:

112.333.872.582,00 100,00%

05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.02.00 - Servios Hospitalares Especializados
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Mdicos
05.07.00 - Servios De Sade Ambulatrios
06 - Proteco Social
06.06.00 - Doena E Incapacidade
DESPESAS POR PROGRAMA

109.456.359.326,00
34.631.539.614,00
18.745.499.703,00
11.826.489.976,00
38.851.403.644,00
2.446.077.457,00
2.955.348.932,00
2.877.513.256,00
2.877.513.256,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Des.Do Sect.Farmacutico E De Gest.De Disp.Mdicos
Prog.De Gest.E Des.Do Aprovis.E Logstica Do Sec.Da Sade
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos Nacionais
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Combate s Grandes Endemias
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria

Valor
%
112.333.872.582,00 100,00%
70.624.089.712,00
62,87%
9.404.450.714,00
8,37%
878.727.064,00
0,78%
5.174.900.771,00
4,61%
114.744.000,00
0,10%
401.766.269,00
0,36%
7.479.146.895,00
6,66%
11.041.905.993,00
9,83%

97,44%
30,83%
16,69%
10,53%
34,59%
2,18%
2,63%
2,56%
2,56%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

206

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa

Valor

Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade


Programa De Melhoria Da Sade Materno-Infantil
Programa De Prestao De Cuidados De Sade

486.995.813,00
6.506.542.679,00
220.602.672,00

%
0,43%
5,79%
0,20%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Dos Servios Do Sistema Nacional De Sade
Apoio Em Situaes De Calamidades Naturais
Apoio Financeiro As Associaes De Utilidade Pblica
Aquisio De Equipamentos Essenciais
Aquisio De Medicamentos Essenciais Para Rede De Ateno Primaria
Auditoria E Certificao Das Unidades Sanitrias
Campanha De Reduo Acelerada Da Mortalidade Materna-Carma
Cirurgia Cardaca Torxica Peditrica Hospital Josina Machel
Compras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede Terciria
Contrato De Parceria Aquisio Medicam. Vacinas-Parceria Cecoma-Antex
Coordenao Dos Programas De Sade Pblica
Desenvolvimento Da Central De Compras E Aprovis.De Medicam. E Meios Mdicos
Desenvolvimento Da Dermatologia Nas Unid. Hospital. Do Serv. Nacional Da Sade
Desenvolvimento Da Escola Nacional De Sade Pblica
Elaborao E Implement. Plano Nac. Desenv. Sanitrio Angola 2012-2021
Evacuaes Mdicas
Formao De Quadros De Sade
Fundos De Contrapartida No mbito Conv. Parceria Bad,Cisa/Ipad E F.Global
Gesto Gerencial Dos Laboratrios Dos Hospitais Centrais
Gesto Terciarizada De Compras Agrupadas De Medicam.E Mat.Gastvel
Hamset-Combate Ao Sida, Tuberculose E Malaria/Banco Mundial
Humanizao Hospitalar
Implementao De Biossegurana Nas Unidades Sanitarias
Implementao Do Plano Nacional Gesto Dist.Medicamentos
Implementao Do Regulamento Sanit. Internacional
Pagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.Sade
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Preveno E Combate As Grandes Endemias
Prog. Hemodialises Hosp. Regionais Bgla, Mje, Hla,Cba, Hbo E Munc Lobito
Programa Da Oncocercose, Schistosomase E Outras Parasitoses
Programa Da Sade Comunitria E Promoo Para A Sade
Programa Da Sade Reprodutiva E Espaamento Das Gravidezes
Programa De Combate A Clera
Programa De Controlo Dos Factores De Risco Cardiovascular
Programa De Nutrio
Programa De Reabilit. Da Pessoa Portadora De Sensora Motora
Programa De Reforo Do Sistema Nac. De Vigilncia Epidemiolgica
Programa De Vacinao
Programa De Vacinao Hpv
Programa Dos Centros De Excelncia Para Diagnstico Clnico

Valor
%
95.249.053.233,00 100,00%
3.781.705.730,00
3,97%
1.000,00
0,00%
334.223.047,00
0,35%
345.234.823,00
0,36%
1.339.100.000,00
1,41%
69.471.276,00
0,07%
63.896.605,00
0,07%
13.821.620,00
0,01%
7.285.995.671,00
7,65%
255.107.524,00
0,27%
126.439.441,00
0,13%
440.948.993,00
0,46%
54.058.527,00
0,06%
211.696.169,00
0,22%
400.000.000,00
0,42%
1.157.407.738,00
1,22%
114.744.000,00
0,12%
9.913.712,00
0,01%
175.000.000,00
0,18%
179.012.696,00
0,19%
255.107.524,00
0,27%
72.458.554,00
0,08%
574.936.992,00
0,60%
51.528.140,00
0,05%
48.737.214,00
0,05%
13.540.733.396,00
14,22%
46.119.660.641,00
48,42%
610.004.538,00
0,64%
200.000.000,00
0,21%
326.503.346,00
0,34%
153.173.250,00
0,16%
210.198.627,00
0,22%
152.558.326,00
0,16%
92.254.492,00
0,10%
85.497.554,00
0,09%
24.672.688,00
0,03%
97.529.400,00
0,10%
1.812.946.534,00
1,90%
25.000.000,00
0,03%
33.075.700,00
0,03%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

207

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Programa Estratgico De Desenv. Do Capital Humano Da Sade
Programa Nacional De Doenas Mentais E Toxicodependncia
Proj.Tratamento De Doentes De Junta Medica Na Clinica Girassol ( J.N.S)
Projecto De Cirurgia Plstica Reconstrutiva
Projecto De Combate A Lepra
Projecto De Combate A Malria
Projecto De Combate A Tuberculose
Projecto De Combate As Doenas Crnicas No Transmissveis
Projecto De Gesto Oramental Dos Hospitais Nacionais
Projecto De Modernizao Gerencial E Informtica Do Ministrio Da Sade
Projecto De Reproduo Assistida - Maternidade Lucrcia Pam
Reforo Capac. Orgos De Adm. E Gesto Servio Nacional Sade
Reforo Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrcia Paim
Registo De Luta Contra O Cancro
Regulao Da Actividade Da Sade
Relanamento Das Equipas Mveis Para O Combate Da Tripanossomase
Revitalizao Dos Servios Municipais De Sade
Servio De Cirurgia Cardiaca
Servios De Hemodilise
Servios De Oncologia E Cncer
Servios De Pediat.E Patolog.Neonatal
Servios De Reabilitao Fsica
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
324.320.215,00
38.900.000,00
200.000.000,00
493.488.300,00
82.659.200,00
893.198.164,00
704.317.313,00
80.141.000,00
80.992.511,00
71.337.290,00
25.000.000,00
1.000,00
84.906.741,00
45.495.813,00
97.483.348,00
82.793.192,00
61.840.994,00
1.167.900.000,00
900.060.000,00
3.091.221.361,00
3.001.128.047,00
2.877.513.256,00

%
0,34%
0,04%
0,21%
0,52%
0,09%
0,94%
0,74%
0,08%
0,09%
0,07%
0,03%
0,00%
0,09%
0,05%
0,10%
0,09%
0,06%
1,23%
0,94%
3,25%
3,15%
3,02%

Total
17.084.819.349,00

Belas
Estudo Para Construo Do Hospital Do Kilamba

270.000.000,00
270.000.000,00

Benguela
Construo Do Armazm Central De Benguela

237.388.821,00
237.388.821,00

Cabinda
Estudos Para A Requalificao Da Rede Sanitria De Cabinda

250.000.000,00
250.000.000,00

Cazengo
Reab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Cuanza Norte/Minsa

1.030.224.154,00
1.030.224.154,00

Chitato
Reabilitao E Apetrechamento Do Hospital Provincial Da Lunda Norte

549.421.239,00
549.421.239,00

Cuemba
Construo De Um Hospital Municipal No Cuemba/Bi

395.128.222,00
395.128.222,00

Cuito
Reabilitao E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bi/Minsa

716.462.551,00
716.462.551,00

Cuito Cuanavale
Const. De 1 Hospital Municipal No Cuito Cuanavale(Cuando Cubango)/Minsa

566.844.354,00
566.844.354,00

Cuvelai
Construo De Um Hospital Municipal No Cuvelai/Cunene

401.351.388,00
401.351.388,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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208

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Estrutura Central
Construo E Instalao Da Direco Nacional Do Pav/Minsa
Construo E Instalao Do Centro Provincial De Sangue/Minsa
Huambo
Construo Apetrechamento Hospital Materno Infantil Do Huambo

291.530.273,00
108.593.427,00
182.936.846,00
2.666.400.000,00
2.666.400.000,00

Luanda
Reab.Complementar Da Escola Tcnica De Professores De Sade/Luanda
Reabilitao Do Hospital Psiquitrico De Luanda(Ex.Novos Servios)
Obras Complementares Do Hospital Peditrico De Luanda
Reabilitao Do Hospital Sanatrio De Luanda
Construo E Instalao Do Centro Nacional De Sangue
Estudo Da Nova Rede Sanitria De Luanda
Lubango
Concluso Da Construo Apetrechamento Maternidade Lubango (Em Curso)
Construo Apetrechamento Do Hospital Materno Infantil Da Huila
Estudo Para Adequao Da Psiquiatria Do Lubango
Luchazes
Construo De Um Hospital Municipal No Luchazes/Cangamba(Moxico)

2.533.123.414,00
249.436.468,00
426.100.553,00
72.053.700,00
564.930.021,00
220.602.672,00
1.000.000.000,00
1.862.633.085,00
244.734.901,00
1.446.398.184,00
171.500.000,00
262.956.074,00
262.956.074,00

Menongue
Reab. E Apetrechamento Do Hospital Prov. Do Cuando Cubango/Minsa
Construo Apetrechamento Hospital Materno Infantil Kuando-Kubango
Namibe
Ampliao E Desenvolvimento Do Hospital Provincial Namibe
Estudo Para A Reestruturao Das Infraestruturas Sanitrias Namibe
Saurimo
Reabilitao Do Hospital Provincial Da Lunda-Sul/Minsa

556.565.044,00
220.501.984,00
336.063.060,00
2.088.880.146,00
1.838.880.146,00
250.000.000,00
495.675.255,00
495.675.255,00

Uge
Reabilitao E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa

626.277.336,00
626.277.336,00

Viana
Construo Do Armazm Central De Luanda/Minsa
Reabilitao Do Centro Ortopdico De Viana/Minsa
Vrios Municpios-Cuanza Sul
Construo Apetrechamento Hospital Provincial Kwanza Sul (Em Curso)

350.955.519,00
200.389.250,00
150.566.269,00
633.002.474,00
633.002.474,00

Vrios Municpios-Hula
Estudo Para Construo Do Centro Regional De Oncologia Hula

300.000.000,00
300.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Centro Nacional De Oncologia
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes

Valor

3.091.221.361,00

100,00%

3.073.783.161,00
466.555.760,00
30.100.000,00
2.577.072.407,00
54.994,00

99,44%
15,09%
0,97%
83,37%
0,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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209

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Centro Nacional De Sangue
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Centro Ortopedico De Viana
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Americo Boavida
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital De Medicina E Reabilitao Fsica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Do Prenda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.208.828.035,00

100,00%

1.178.328.035,00
308.764.573,00
20.693.985,00
848.791.837,00
77.640,00
30.500.000,00
30.500.000,00

97,48%
25,54%
1,71%
70,22%
0,01%
2,52%
2,52%

Valor

1.079.958.984,00

100,00%

1.065.990.179,00
543.488.547,00
60.280.732,00
461.945.318,00
275.582,00
13.968.805,00
13.968.805,00

98,71%
50,32%
5,58%
42,77%
0,03%
1,29%
1,29%

Valor

6.330.416.945,00

100,00%

6.006.452.382,00
2.797.660.895,00
174.593.689,00
3.033.417.598,00
780.200,00
323.964.563,00
323.964.563,00

94,88%
44,19%
2,76%
47,92%
0,01%
5,12%
5,12%

Valor

1.817.183.840,00

100,00%

1.775.577.756,00
508.368.214,00
37.538.509,00
1.229.271.033,00
400.000,00
41.606.084,00
41.606.084,00

97,71%
27,98%
2,07%
67,65%
0,02%
2,29%
2,29%

Valor

3.982.223.047,00

100,00%

3.981.603.419,00
2.546.486.542,00
159.205.589,00
1.275.708.014,00
203.274,00
619.628,00
619.628,00

99,98%
63,95%
4,00%
32,04%
0,01%
0,02%
0,02%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

210

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza

Valor

Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula

2.895.971.227,00

100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

2.887.944.927,00
1.788.718.974,00
155.495.873,00
943.408.228,00
321.852,00
8.026.300,00
8.026.300,00

99,72%
61,77%
5,37%
32,58%
0,01%
0,28%
0,28%

Unidade Oramental / Natureza


Hospital Josina Machel
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
43 - Despesas De Capital Financeiro
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Neves Bendinha
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Peditrico De Luanda-David Bernardino
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Psiquiatrico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Sanatrio De Luanda
3 - Despesas Correntes

Valor

10.592.578.580,00 100,00%
9.706.805.092,00
3.377.709.234,00
144.323.135,00
6.184.757.195,00
15.528,00
885.773.488,00
209.427.145,00
676.346.343,00
Valor
1.729.719.092,00

91,64%
31,89%
1,36%
58,39%
0,00%
8,36%
1,98%
6,39%
%
100,00%

1.729.719.092,00 100,00%
828.774.085,00 47,91%
59.379.499,00
3,43%
841.326.942,00 48,64%
238.566,00
0,01%
Valor
3.041.711.369,00

%
100,00%

3.041.711.369,00 100,00%
1.951.831.394,00 64,17%
105.161.522,00
3,46%
984.230.099,00 32,36%
488.354,00
0,02%
Valor

1.509.947.504,00

100,00%

1.501.713.404,00
597.932.385,00
41.294.561,00
862.439.874,00
46.584,00
8.234.100,00
8.234.100,00

99,45%
39,60%
2,73%
57,12%
0,00%
0,55%
0,55%

Valor

2.241.089.112,00

100,00%

2.104.070.362,00

93,89%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

211

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomases
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza

Valor

610.004.538,00 100,00%
610.004.538,00 100,00%
237.649.517,00 38,96%
2,84%
17.300.000,00
355.055.021,00 58,21%
Valor
5.563.620.700,00

%
100,00%

5.563.620.700,00 100,00%
6,16%
342.444.435,00
0,39%
21.529.426,00
5.199.646.839,00 93,46%
Valor

Instituto Nacional De Emergncias Mdicas De Angola

2.503.309.406,00

100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

2.482.315.034,00
509.636.633,00
35.406.336,00
1.936.556.169,00
715.896,00
20.994.372,00
20.994.372,00

99,16%
20,36%
1,41%
77,36%
0,03%
0,84%
0,84%

Unidade Oramental / Natureza


Maternidade Lucrecia Paim
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Sade
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

4.270.126.578,00

100,00%

4.246.605.527,00
2.190.748.839,00
144.257.705,00
1.911.522.387,00
76.596,00
23.521.051,00
23.521.051,00

99,45%
51,30%
3,38%
44,77%
0,00%
0,55%
0,55%

Valor

59.865.962.264,00 100,00%
42.934.366.180,00
2.880.254.806,00
196.255.663,00
39.522.851.390,00
335.004.321,00
16.931.596.084,00
16.931.596.084,00

71,72%
4,81%
0,33%
66,02%
0,56%
28,28%
28,28%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

212

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Educao
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
42.105.673.409,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

27.811.781.753,00
4.406.070.367,00
4.406.070.367,00
321.863.701,00
321.863.701,00
22.948.181.669,00
3.018.097.748,00
19.930.083.921,00
135.666.016,00
135.666.016,00
14.293.891.656,00
14.293.891.656,00
14.293.891.656,00
Valor

Funo

66,05%
10,46%
10,46%
0,76%
0,76%
54,50%
7,17%
47,33%
0,32%
0,32%
33,95%
33,95%
33,95%
%

Total Geral:

42.105.673.409,00 100,00%

04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
04.10.00 - Educao Especial

42.105.673.409,00 100,00%
17,58%
7.401.248.631,00
27,93%
11.760.842.859,00
33,07%
13.923.424.071,00
19,94%
8.397.194.099,00
1,48%
622.963.749,00
DESPESAS POR PROGRAMA

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Lng.Nacionais
Programa De Alfabetizao
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial
Programa De Reforma Educativa

Valor
%
42.105.673.409,00 100,00%
15.235.496.756,00
36,18%
5.798.159.159,00
13,77%
377.195.553,00
0,90%
2.915.351.661,00
6,92%
16.116.636.682,00
38,28%
139.641.598,00
0,33%
1.523.192.000,00
3,62%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Combate Ao Vih-Sida Nas Escolas
Admin. E Gesto Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educao E Ensino
Admin. E Gesto Dos Servios Do Sistema Nacional Do Ensino Superior
Aquisiao De Material Didctico Para O Ensino Secundrio
Aquisio De Bibliografia Tcnica Para Os Institutos Mdios Tcnicos
Aquisio De Manuais Escolares Para O 1. Ciclo Do Ensino Secundrio
Aquisio De Manuais Para Lnguas Nacionais
Aquisio Duas Escolas Ensino Secundrio Na Centralidade Do Zango
Aquisio Material Didctico Especializado/Ensino Especial

Valor
%
30.733.641.734,00 100,00%
40.000.000,00
0,13%
7.533.123.060,00
24,51%
102.619.899,00
0,33%
300.987.930,00
0,98%
308.368.984,00
1,00%
325.241.219,00
1,06%
336.750.725,00
1,10%
700.000.000,00
2,28%
139.641.598,00
0,45%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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213

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Assistncia Tcnica Ao Projecto Bad
Assistncia Tcnica Do Projecto Linha De Crdito China
Elaborao Da Carta Escolar 1 Fase De Generalizao
Empreendorismo No Curriculo Do Ensino Secundrio
Encargos C/Alfabetizadores Do Programa De Recuperao Do Atraso Escolar
Encargos Com A Cooperao Para Os Novos Institutos Mdios
Formao De Professores Do Futuro
Formao E Superao Tcnica Profissional
Informatizao De Escolas
Manuteno De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
Manuteno Escolas Nacionais E Edficio
Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector Educao
Prestao De Servios De Educao
Programa De Alfabetizao
Programa De Cooperao Estratgica P/ Aplicao E Desen Novas Tec Educativa
Programa De Desenvolvimento Do Sistema Nacional De Avaliao Educacional
Programa De Empreendedorismo No Ensino Secundrio
Programa De Estratgia De Insero Das Lnguas Nacionais No Ensino Primrio
Proj De Elab Edio E Impr Manuais Escolares Do 1 Ciclo Do Ensino Secun.
Projecto De Monitoria De Funcionamento Do Sige Nas 18 Provincias
Projecto De Reestruturao Curricular Do Subsistema Ensino Geral De Angola
Realizao De Jogos Desportivos Escolares
Ref Ens Tc Prof: Formao De Prof E Elaborao Materiais Pedaggicos Em 22 Institutos
Mdios
Regulao Da Actividade Do Ensino
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor

117.296.923,00
787.418.349,00
282.505.154,00
439.225.281,00
1.157.238.315,00
2.241.816.456,00
600.000.000,00
5.000.000.000,00
2.000.000.000,00
5.000.000,00
488.649.226,00
450.000.000,00
3.480.907.671,00
1.758.113.346,00
204.546.732,00
212.543.561,00
93.775.303,00
40.444.828,00
400.707.447,00
161.276.642,00
380.334.293,00
106.949.633,00
198.159.159,00

0,38%
2,56%
0,92%
1,43%
3,77%
7,29%
1,95%
16,27%
6,51%
0,02%
1,59%
1,46%
11,33%
5,72%
0,67%
0,69%
0,31%
0,13%
1,30%
0,52%
1,24%
0,35%
0,64%

340.000.000,00

1,11%

Total
11.372.031.675,00

Benguela
Drenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formao Pedaggica/Bgl

101.595.044,00
101.595.044,00

Cacolo
Construo E Apetrechamento De 1 Instituto Mdio Politcnico Em Cacolo

458.014.557,00
458.014.557,00

Caculama
Construo De 1 Escola De Formao De Professores Em Kakulama

477.296.853,00
477.296.853,00

Calai
Construo E Apetrechamento De 1 Instituto Mdio Politcnico No Calai

229.158.203,00
229.158.203,00

Chitembo
Construo E Apetrechamento 1 Instituto Mdio Politcnico No Chitembo

458.014.557,00
458.014.557,00

Cuilo
Construo E Apetrechamento De 1 Instituto Mdio Politcnico No Cuilo

458.014.557,00
458.014.557,00

Cuito
Const. E Apet. De Uma Escola Secundria No Bi/Med

360.956.549,00
360.956.549,00

Ebo
Construo E Apetrechamento 1 Instituto Mdio Politcnico No Ebo

458.014.557,00
458.014.557,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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214

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Estrutura Central
Projecto Educao Ii- Aces Complementares
Estudos Para Aquisio De Laboratrios
Icolo E Bengo
Const. E Apet. De Uma Escola Secundria No Bengo/Med

509.379.232,00
329.799.653,00
179.579.579,00
360.956.520,00
360.956.520,00

Lobito
Est. Reabilitao Da Escola Secundria I E Ii Ciclo / Lobito
Construo De Escola De Formao De Professores Do Menongue
Luanda
Reabilitao Da Escola Secundria Mutu Ya Kevela/Med
Construo De 1 Instituto Mdio Politcnico 17 De Dezembro Em Luanda
Lucapa
Const. E Apet. De Uma Escola Secundria Na L.Norte/Med
Construo De 1 Escola De Formao De Professores No Lucapa
Malange
Reabilitao Da Escola Amilcar Cabral - Fase Ii Malanje
Const. E Apet. De Uma Escola Secundria Em Malanje/Med
Mavinga
Construo Apetrechamento 1 Instituto Mdio Politcnico Em Mavinga

479.748.412,00
144.494.590,00
335.253.822,00
705.114.557,00
247.100.000,00
458.014.557,00
556.840.431,00
79.543.578,00
477.296.853,00
581.698.817,00
436.992.050,00
144.706.767,00
229.158.203,00
229.158.203,00

Mbanza Congo
Const. E Apet. De Uma Escola Secundria No Zaire/Med

146.316.012,00
146.316.012,00

Menongue
Const. E Apet. De Uma Escola Secundria No C.Cubango/Med

360.956.549,00
360.956.549,00

Moxico
Const. E Apet. De Uma Escola Secundria No Moxico/Med
Nancova
Construo E Apetrechamento 1 Escola Formao Professores Em Nancova
Ombadja
Const. E Apet. De Uma Escola Secundria No Cunene/Med
Quiama
Construo E Apetrechamento 1 Escola Formao Professores Na Quiama
Saurimo
Reabilitao E Ampliao Do Magistrio Primrio / Lunda-Sul
Const. E Apet. De Uma Escola Secundria Na L.Sul/Med
Construo De 1 Escola De Formao De Professores Em Saurimo
Sumbe
Const. E Apet. De Uma Escola Secundria No C.Sul/Med

79.317.025,00
79.317.025,00
477.296.853,00
477.296.853,00
80.080.167,00
80.080.167,00
477.296.853,00
477.296.853,00
1.205.759.366,00
493.656.102,00
234.806.411,00
477.296.853,00
360.956.549,00
360.956.549,00

Tmbua
Construo E Apetrechamento De 1 Instituto Mdio Politcnico No Tmbua

458.014.557,00
458.014.557,00

Uge
Const. E Apet.De Uma Escola Secundria No Uge/Med
Construo De 1 Escola De Formao De Professores No Uge

623.764.675,00
146.467.822,00
477.296.853,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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215

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Vrios Municipios-Cuanza Norte


Const. E Apet. De Uma Escola Secundria No C.Norte/Med

360.956.549,00
360.956.549,00

Vrios Municpios-Hula
Reabilitao, Ampliao E Reapetrechamento Do Ima Tchivinguiro Huila

317.355.471,00
317.355.471,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Comisso Nacional Para A Unesco
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Mdio Comercial De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Mdio De Economia De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Mdio Industrial De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Educao
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal

Valor

206.786.119,00 100,00%
186.786.119,00
186.786.119,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Valor

90,33%
90,33%
9,67%
9,67%
%

544.401.267,00 100,00%
540.344.267,00
447.580.329,00
35.950.722,00
56.793.216,00
20.000,00
4.057.000,00
4.057.000,00
Valor

99,25%
82,22%
6,60%
10,43%
0,00%
0,75%
0,75%
%

1.363.188.792,00

100,00%

1.335.775.192,00
1.069.584.851,00
68.665.606,00
196.679.334,00
845.401,00
27.413.600,00
27.413.600,00

97,99%
78,46%
5,04%
14,43%
0,06%
2,01%
2,01%

Valor

1.573.317.612,00

100,00%

1.528.421.522,00
1.234.257.913,00
91.956.869,00
201.269.540,00
937.200,00
44.896.090,00
44.896.090,00

97,15%
78,45%
5,84%
12,79%
0,06%
2,85%
2,85%

Valor

38.417.979.619,00 100,00%
24.220.454.653,00
1.654.647.274,00

63,04%
4,31%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

216

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Do Ensino Superior
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
90.170.934.123,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis
DESPESAS POR FUNO

79.186.448.697,00
22.640.454.841,00
22.640.454.841,00
1.462.416.824,00
1.462.416.824,00
25.922.399.204,00
3.888.902.248,00
22.033.496.956,00
29.161.177.828,00
29.161.177.828,00
10.984.485.426,00
10.984.485.426,00
10.872.794.776,00
111.690.650,00

Funo

Valor

87,82%
25,11%
25,11%
1,62%
1,62%
28,75%
4,31%
24,44%
32,34%
32,34%
12,18%
12,18%
12,06%
0,12%
%

Total Geral:

90.170.934.123,00 100,00%

04 - Educao
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.07 - Ensino Superior
04.07.01 - Ensino Superior De Graduao

90.170.934.123,00 100,00%
450.000.000,00
0,50%
89.720.934.123,00 99,50%
89.720.934.123,00
99,50%
DESPESAS POR PROGRAMA

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Atribuio De Bolsas De Estudo Internas E Externas
Prog.De Reab.E Dotao De Infraestrut.Do Ensino Superior
Programa De Melhoria Da Qualidade Do Ensino Superior

Valor
%
90.170.934.123,00 100,00%
48,65%
43.870.870.732,00
31,91%
28.770.939.209,00
8,37%
7.546.771.982,00
11,07%
9.982.352.200,00

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Inspeco Das Instituies Do Ensino Superior
Admin. E Gesto Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educao E Ensino
Admin. E Gesto Dos Servios Do Sistema Nacional Do Ensino Superior
Apetrechamento Das Novas Instituies De Ensino Superior
Apoio Estruturao E Desenv. Das Associaes De Estudantes Do E.S.
Aquis.De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das Instit.Do Ensino Superior
Aquis.E Instal.Dos Equip.Da Escola Sup.Tec.Agro-Alimentar De Malanje
Aquisio De Kits Estudantis Para Promoo Do Ensino Sup.Pblico
Bolsas De Estudo Externas
Bolsas De Estudo Internas
Criao Unidades Prod Prestao Servios Comum.Instituies De E.S.
Curso Agreg. Pedaggica: Metodologia De Inv.Cient.,Didctica Do E.S.
Cursos De Agregao Pedagogica Em Todas Instit.Do Ensino Superior

Valor
%
82.624.162.141,00 100,00%
112.372.927,00
0,14%
1.086.672.495,00
1,32%
39.240.863.274,00
47,49%
151.475.608,00
0,18%
5.660.435,00
0,01%
229.759.512,00
0,28%
95.442.246,00
0,12%
63.934.262,00
0,08%
13.070.939.209,00
15,82%
15.700.000.000,00
19,00%
20.046.341,00
0,02%
146.859.784,00
0,18%
166.859.784,00
0,20%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

217

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Encargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No Exterior


Encargos Com Os Sevios De Avaliao E Acreditao No E.S.
Espao Acad Cultural, Desp E Patrotico, Campo Frias Estudantes Do E.S.
Estruturao E Implementao Dos Centros De Investig Cientfica Nas Ies
Formao De Gestores Do Subsistema Do Ensino Superior
Formao De Tcnicos Para Instituties Do Ensino Superior
Formao E Aumento De Quadros Docentes Diferenciados
Funcionamento De Novos Cursos De Ensino Superior
Informatizao De Dados De Todas Instituies Do Ensino Superior
Informatizao Do Sistema De Entrada Gestao E Saida De Correspondncia
Laboratrios Para Todas As Instituies De Ensino Superior
Operacion.Contratos Coop. Estrang. Sector E.S.(Transp.,Seg.,Sade E Aloj.)
Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector Educao
Plano Aco Implem. L.Mestras M.Gest. Subsistema Do Ensino Superior
Prestao De Servios De Educao
Prog. Apoio Estudantes Com Deficincia E Vulnerveis Nas Ies Em Angola
Projecto De Criao Da Rede Integral De Bliblioteca Digital
Promoo, Concurso Acadmico E Cientifico No Subsistema Do E.S.
Realizao De Actividades De Caracter Cientifico E Outros Eventos
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Benguela
Construo De Infra-Estruturas Acadmicas Para O Ensino Superior/Benguela

105.393.128,00
273.700.184,00
34.659.251,00
44.539.138,00
17.295.357,00
107.889.697,00
80.698.608,00
228.011.013,00
123.559.391,00
9.763.169,00
149.441.000,00
224.653.225,00
9.974.852.200,00
182.080.887,00
814.954.343,00
5.675.043,00
52.384.555,00
18.452.005,00
85.274.070,00

%
0,13%
0,33%
0,04%
0,05%
0,02%
0,13%
0,10%
0,28%
0,15%
0,01%
0,18%
0,27%
12,07%
0,22%
0,99%
0,01%
0,06%
0,02%
0,10%

Total
7.546.771.982,00
576.426.332,00
576.426.332,00

Dande
Construo De Infra-Estruturas Acadmicas Para O Ensino Superior/Bengo

1.015.558.250,00
1.015.558.250,00

Estrutura Central
Construo Da Academia De Estudos Avanados E Form. Ps-Graduada

4.798.716.642,00
4.798.716.642,00

Huambo
Construo E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior No Huambo/Mines

332.683.968,00
332.683.968,00

Lubango
Construo E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior Na Huila/Mesct

398.595.724,00
398.595.724,00

Sumbe
Construo De Infra-Estruturas Acadmicas Para O Ensino Superior/Cuanza-Sul

424.791.066,00
424.791.066,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Pedaggica Da Lunda-Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

328.336.078,00 100,00%
325.025.277,00
216.801.393,00
7.871.063,00
100.292.580,00
60.241,00
3.310.801,00
3.310.801,00

98,99%
66,03%
2,40%
30,55%
0,02%
1,01%
1,01%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

218

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Pedaggica Do Bengo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Pedaggica Do Bi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Pedaggica Do Kwanza-Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Pedaggica Do Namibe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Politcnica Da Lunda Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

441.500.409,00 100,00%
432.161.367,00
280.215.678,00
19.067.984,00
132.720.312,00
157.393,00
9.339.042,00
9.339.042,00
Valor

97,88%
63,47%
4,32%
30,06%
0,04%
2,12%
2,12%
%

471.674.286,00 100,00%
465.557.547,00
283.100.048,00
20.830.576,00
161.626.923,00
6.116.739,00
6.116.739,00
Valor

98,70%
60,02%
4,42%
34,27%
1,30%
1,30%
%

459.140.331,00 100,00%
449.387.674,00
262.646.695,00
23.733.669,00
160.358.591,00
2.648.719,00
9.752.657,00
9.752.657,00
Valor

97,88%
57,20%
5,17%
34,93%
0,58%
2,12%
2,12%
%

318.733.822,00 100,00%
312.377.083,00
165.702.235,00
6.432.026,00
138.856.822,00
1.386.000,00
6.356.739,00
6.356.739,00
Valor

98,01%
51,99%
2,02%
43,57%
0,43%
1,99%
1,99%
%

419.167.681,00 100,00%
412.810.942,00
218.274.120,00
14.890.090,00
162.665.842,00
16.980.890,00
6.356.739,00
6.356.739,00
Valor

98,48%
52,07%
3,55%
38,81%
4,05%
1,52%
1,52%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

219

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Politcnica Da Lunda-Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Politcnica De Malanje
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Politcnica Do Bi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Politcnica Do Kuando Kubango
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Politcnica Do Kuanza Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

356.338.884,00 100,00%
354.527.877,00
203.473.105,00
16.891.794,00
131.962.978,00
2.200.000,00
1.811.007,00
1.811.007,00
Valor

99,49%
57,10%
4,74%
37,03%
0,62%
0,51%
0,51%
%

269.441.858,00 100,00%
263.085.119,00
127.832.392,00
3.896.437,00
131.356.290,00
6.356.739,00
6.356.739,00
Valor

97,64%
47,44%
1,45%
48,75%
2,36%
2,36%
%

486.317.627,00 100,00%
475.671.589,00
285.042.846,00
15.919.180,00
174.381.934,00
327.629,00
10.646.038,00
10.646.038,00
Valor

97,81%
58,61%
3,27%
35,86%
0,07%
2,19%
2,19%
%

267.679.138,00 100,00%
261.322.399,00
110.692.138,00
8.000.000,00
137.630.261,00
5.000.000,00
6.356.739,00
6.356.739,00
Valor

97,63%
41,35%
2,99%
51,42%
1,87%
2,37%
2,37%
%

502.923.327,00 100,00%
493.431.828,00
258.263.828,00
37.470.970,00
196.911.167,00
785.863,00
9.491.499,00
9.491.499,00
Valor

98,11%
51,35%
7,45%
39,15%
0,16%
1,89%
1,89%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

220

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Politcnica Do Kunene
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Politcnica Do Moxico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Politcnica Do Namibe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Politcnica Do Uge
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Escola Superior Politcnica Do Zaire
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Faculdade De Medicina De Malanje

Valor

414.419.952,00 100,00%
406.212.753,00
133.442.205,00
7.958.900,00
264.811.648,00
8.207.199,00
8.207.199,00
Valor

98,02%
32,20%
1,92%
63,90%
1,98%
1,98%
%

396.735.120,00 100,00%
387.659.348,00
221.873.686,00
9.315.945,00
156.269.717,00
200.000,00
9.075.772,00
9.075.772,00
Valor

97,71%
55,92%
2,35%
39,39%
0,05%
2,29%
2,29%
%

533.703.434,00 100,00%
525.115.408,00
325.915.966,00
34.509.091,00
164.265.351,00
425.000,00
8.588.026,00
8.588.026,00
Valor

98,39%
61,07%
6,47%
30,78%
0,08%
1,61%
1,61%
%

464.645.970,00 100,00%
458.996.418,00
260.714.948,00
12.857.924,00
185.423.546,00
5.649.552,00
5.649.552,00
Valor

98,78%
56,11%
2,77%
39,91%
1,22%
1,22%
%

465.345.117,00 100,00%
455.682.767,00
266.732.545,00
23.628.917,00
160.321.305,00
5.000.000,00
9.662.350,00
9.662.350,00
Valor

97,92%
57,32%
5,08%
34,45%
1,07%
2,08%
2,08%
%

370.825.891,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

221

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior De Artes De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior De Cincias De Educao Da Hula
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior De Cincias De Educao De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior De Cincias De Educao Do Sumbe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior De Cincias De Educao Do Uge
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

375.380.833,00 100,00%
294.800.833,00
145.753.517,00
10.699.136,00
137.969.310,00
378.870,00
80.580.000,00
80.580.000,00
Valor

78,53%
38,83%
2,85%
36,75%
0,10%
21,47%
21,47%
%

987.289.134,00 100,00%
975.568.896,00
633.831.748,00
91.160.937,00
227.272.379,00
23.303.832,00
11.720.238,00
11.720.238,00
Valor

98,81%
64,20%
9,23%
23,02%
2,36%
1,19%
1,19%
%

995.826.814,00 100,00%
983.907.928,00
760.637.651,00
60.111.821,00
163.158.456,00
11.918.886,00
11.918.886,00
Valor

98,80%
76,38%
6,04%
16,38%
1,20%
1,20%
%

822.256.921,00 100,00%
820.738.408,00
600.085.757,00
31.989.419,00
163.188.154,00
25.475.078,00
1.518.513,00
1.518.513,00
Valor

99,82%
72,98%
3,89%
19,85%
3,10%
0,18%
0,18%
%

762.404.547,00 100,00%
753.220.797,00
580.968.714,00
16.617.500,00
152.607.273,00
3.027.310,00
9.183.750,00
9.183.750,00
Valor

98,80%
76,20%
2,18%
20,02%
0,40%
1,20%
1,20%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

222

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior De Cincias De Sade
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior De Educao Fsica E Desportos De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior De Servio Social De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior Politcnico De Malanje
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior Politcnico Do Huambo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

676.345.563,00 100,00%
648.929.367,00
365.347.076,00
19.218.659,00
259.899.682,00
4.463.950,00
27.416.196,00
27.416.196,00
Valor

95,95%
54,02%
2,84%
38,43%
0,66%
4,05%
4,05%
%

340.388.365,00 100,00%
246.309.731,00
131.992.515,00
9.689.001,00
104.285.115,00
343.100,00
94.078.634,00
94.078.634,00
Valor

72,36%
38,78%
2,85%
30,64%
0,10%
27,64%
27,64%
%

527.138.555,00 100,00%
520.212.645,00
307.211.563,00
29.988.326,00
183.000.756,00
12.000,00
6.925.910,00
6.925.910,00
Valor

98,69%
58,28%
5,69%
34,72%
0,00%
1,31%
1,31%
%

291.900.371,00 100,00%
285.215.776,00
152.589.264,00
9.880.742,00
122.191.254,00
554.516,00
6.684.595,00
6.684.595,00
Valor

97,71%
52,27%
3,38%
41,86%
0,19%
2,29%
2,29%
%

556.143.948,00 100,00%
549.336.760,00
394.873.871,00
3.600.000,00
148.862.889,00
2.000.000,00
6.807.188,00
6.807.188,00

98,78%
71,00%
0,65%
26,77%
0,36%
1,22%
1,22%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

223

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Superior Politcnico Do Kwanza Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Do Ensino Superior
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Universidade 11 De Novembro
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Universidade Agostinho Neto
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Universidade Cuito Cuanavale
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

807.065.280,00 100,00%
787.781.424,00
494.859.327,00
34.859.549,00
250.062.548,00
8.000.000,00
19.283.856,00
19.283.856,00
Valor

97,61%
61,32%
4,32%
30,98%
0,99%
2,39%
2,39%
%

52.181.561.658,00 100,00%
42.511.966.931,00
1.517.904.089,00
79.945.462,00
12.139.996.178,00
28.774.121.202,00
9.669.594.727,00
9.669.594.727,00
Valor

81,47%
2,91%
0,15%
23,26%
55,14%
18,53%
18,53%
%

2.387.656.916,00

100,00%

2.333.616.496,00
1.110.478.411,00
86.766.473,00
1.101.376.964,00
34.994.648,00
54.040.420,00
54.040.420,00

97,74%
46,51%
3,63%
46,13%
1,47%
2,26%
2,26%

Valor

10.188.488.180,00 100,00%
9.966.095.864,00
5.764.687.102,00
351.036.197,00
3.782.320.350,00
68.052.215,00
222.392.316,00
222.392.316,00
Valor

97,82%
56,58%
3,45%
37,12%
0,67%
2,18%
2,18%
%

347.023.969,00 100,00%
115.025.638,00
75.084.497,00
5.511.629,00
33.434.671,00
994.841,00
231.998.331,00
231.998.331,00

33,15%
21,64%
1,59%
9,63%
0,29%
66,85%
66,85%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

224

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Universidade Jos Eduardo Dos Santos
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Universidade Katyavala Buila
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Universidade Kimpa Vita
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Universidade Lueji A'Nkonde
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Universidade Mandume Ya Ndemofayo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

3.647.484.315,00

100,00%

3.542.702.596,00
2.138.242.077,00
137.841.058,00
1.214.025.493,00
52.593.968,00
104.781.719,00
104.781.719,00

97,13%
58,62%
3,78%
33,28%
1,44%
2,87%
2,87%

Valor

2.575.078.768,00

100,00%

2.508.654.757,00
1.362.288.262,00
86.291.775,00
1.011.317.172,00
48.757.548,00
66.424.011,00
66.424.011,00

97,42%
52,90%
3,35%
39,27%
1,89%
2,58%
2,58%

Valor

1.440.456.279,00

100,00%

1.380.291.377,00
771.030.682,00
46.653.666,00
542.449.387,00
20.157.642,00
60.164.902,00
60.164.902,00

95,82%
53,53%
3,24%
37,66%
1,40%
4,18%
4,18%

Valor

1.156.914.703,00

100,00%

1.112.428.547,00
625.981.566,00
27.429.400,00
436.467.309,00
22.550.272,00
44.486.156,00
44.486.156,00

96,15%
54,11%
2,37%
37,73%
1,95%
3,85%
3,85%

Valor

2.137.200.079,00

100,00%

2.009.426.639,00
951.089.897,00
58.641.148,00
963.818.843,00
35.876.751,00
127.773.440,00
127.773.440,00

94,02%
44,50%
2,74%
45,10%
1,68%
5,98%
5,98%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

225

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Cultura
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
4.576.506.003,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

3.352.443.485,00
1.097.513.855,00
1.097.513.855,00
78.044.256,00
78.044.256,00
1.832.088.002,00
216.124.900,00
1.615.963.102,00
344.797.372,00
344.797.372,00
1.224.062.518,00
1.224.062.518,00
1.224.062.518,00

Funo

Valor

73,25%
23,98%
23,98%
1,71%
1,71%
40,03%
4,72%
35,31%
7,53%
7,53%
26,75%
26,75%
26,75%
%

Total Geral:

4.576.506.003,00 100,00%

08 - Recreao, Cultura E Religio


08.01.00 - Servios Culturais
08.03.00 - Servios Religiosos E Outros Servios Comunidade
08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.No Especificados
DESPESAS POR PROGRAMA

4.576.506.003,00 100,00%
4.138.591.588,00
90,43%
66.183.863,00
1,45%
371.730.552,00
8,12%

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Lng.Nacionais
Prog.De Promoo Da Investigao No Domnio Da Cultura
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Implantao Do Sistema Nacional De Museus

Valor
%
4.576.506.003,00 100,00%
2.887.152.643,00
63,09%
11.000.000,00
0,24%
11.000.000,00
0,24%
650.690.489,00
14,22%
198.424.196,00
4,34%
818.238.675,00
17,88%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Apoio Ao Carnaval
Admin. E Gesto Da Poltica E Do Desenvolvimento Cultural Nacional
Apoio Financeiro As Associaes De Utilidade Pblica
Bolsa De Criao Artstica E Cultural
Comemorao Do Dia Da Cultura Nacional
Encargos C/Depsito Provisrio Do Acervo Filmico Nacional
Feira Internacional Do Livro E Da Lngua Portuguesa
Feira Nacional Do Artesanato
Fenmenos Religiosos
Festival Internacional De Cinema De Luanda
Festival Nacional De Msica Popular Angolana Variante
Formao E Capacitao De Quadros

Valor
%
3.559.843.132,00 100,00%
70.000.000,00
1,97%
2.122.600.651,00
59,63%
344.170.077,00
9,67%
30.000.000,00
0,84%
10.589.640,00
0,30%
24.580.187,00
0,69%
10.000.000,00
0,28%
10.000.000,00
0,28%
510.302,00
0,01%
30.196.267,00
0,85%
32.425.782,00
0,91%
11.000.000,00
0,31%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

226

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Investigao Cientfica
Mapeamento Dos Stios E Estaes Arqueolgicas
Mapeamento Lingustico
Projecto De Divulgao E Valorizao De Figuras Histricas
Projecto Mbanza Congo
Projecto Rota Da Luta Para Independncia Nacional
Promoo E Fomento De Actividades Artsticas E Culturais
Promoo E Valorizao Da Literatura Tradicional
Prmio Nacional Da Cultura E Artes
Realizao Do Jardim Do Livro Infantil
Rota Dos Escravos
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

569.800.000,00
10.000.000,00
11.000.000,00
300.000,00
200.000,00
300.000,00
170.000.000,00
5.000.000,00
47.866.921,00
41.293.305,00
8.010.000,00

%
16,01%
0,28%
0,31%
0,01%
0,01%
0,01%
4,78%
0,14%
1,34%
1,16%
0,23%

Total
1.016.662.871,00

Estrutura Central
Construo E Apet. Depsito Do Museu Nacional De Antropologia

170.863.721,00
170.863.721,00

Luanda
Reabilitao Do Museu Nacional De Histria Natural / Mincult
Estudo Para Requalificao Da Ex-Tourada Em Luanda
Saurimo
Renovao Da Exposio Do Museu Regional Do Dundo

116.598.749,00
89.038.274,00
27.560.475,00
23.200.401,00
23.200.401,00

Vrios Municipios-Cuanza Norte


Requalificao Do Museu Do Dundo

706.000.000,00
706.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Cultura
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

4.576.506.003,00

100,00%

3.352.443.485,00
1.097.513.855,00
78.044.256,00
1.832.088.002,00
344.797.372,00
1.224.062.518,00
1.224.062.518,00

73,25%
23,98%
1,71%
40,03%
7,53%
26,75%
26,75%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

227

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Assistncia E Reinsero Social
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
27.623.486.944,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

21.102.734.547,00
3.782.539.303,00
3.782.539.303,00
220.339.781,00
220.339.781,00
16.669.578.330,00
7.695.718.628,00
8.973.859.702,00
430.277.133,00
430.277.133,00
6.520.752.397,00
6.520.752.397,00
6.520.752.397,00

Funo

Valor

76,39%
13,69%
13,69%
0,80%
0,80%
60,35%
27,86%
32,49%
1,56%
1,56%
23,61%
23,61%
23,61%
%

Total Geral:

27.623.486.944,00 100,00%

02 - Defesa
02.09.00 - Servios De Defesa No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.05.00 - Servios De Proteco Civil
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.05.00 - Desemprego
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
DESPESAS POR PROGRAMA

2.666.257.218,00
2.666.257.218,00
800.000.000,00
800.000.000,00
24.157.229.726,00
1.797.090.583,00
310.738.276,00
22.049.400.867,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Proteco E Promoo Dos Direitos Da Criana
Prog.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/Famlias
Programa De Apoio Social
Programa Nacional De Desminagem

Valor
%
27.623.486.944,00 100,00%
6.283.041.292,00
22,75%
39.210.301,00
0,14%
6.358.754.530,00
23,02%
3.102.589.409,00
11,23%
11.839.891.412,00
42,86%

9,65%
9,65%
2,90%
2,90%
87,45%
6,51%
1,12%
79,82%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Dos Servios De Assistncia Social
Apoio A Activ. Operacional Equipas (Prov.) Interv. Rpida
Apoio A Reintegrao Dos Antigos Combatentes
Apoio A Reintegrao Dos Militares Desmobilizados
Apoio Const.Micro Cooperativas P/Pessoas Deficientes
Apoio Em Situaes De Calamidades Naturais
Apoio Especfico Proj.Nacional Localizao/Lev.Vtimas Minas
Apoio Financeiro As Associaes De Utilidade Pblica
Apoio Educao S/Risco De Minas E Reduo Do Risco Nas Populaes

Valor
%
26.512.748.668,00 100,00%
2.713.247.778,00
10,23%
65.159.700,00
0,25%
101.895,00
0,00%
826.075.200,00
3,12%
123.528.348,00
0,47%
74.708.572,00
0,28%
264.194.479,00
1,00%
425.420.000,00
1,60%
12.420.300,00
0,05%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

228

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Apoio Garantia De Qualidade De Aco De Minas


Aquisio De Meios, Equip. E Form.P/Apoio s Instit.Nac. De Aco De Minas
Assistncia Alimentar As Pessoas Carnciadas E Em Situaes De Vuln
Assistncia As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades Naturais
Assistncia Tcnica/Ced
Atribuio Dos Meios De Locomoo E Ajudas Tcnicas
Coordenao Nacional De Aco De Minas
Coordenao Provincial De Aco De Minas/Salas Operacionais
Desminagem De reas De Impacto Econmico E Social/Ced
Divulgao Dos 11 Compromissos Da Criana
Edies Public.Manut.De Web Site Da C.N.I.D.A.H.Mark.E Relaes Pblicas
Elaborao Do Mapeamento E Identificao Das Instituies E Parceiros
Funcionamento Da Comisso Nac.Reint.Soc.E Prod. Dos Desmob.E Deslocados
Instalao Do Sistema Sos Alerta Criana
Melhoria Das Condies Habitacionais Das Familias
Pagamento De Incentivos/Ced
Prestao De Assistncia Social
Produo De Desenhos Animados Do Gg
Programa De Gerao De Trabalho E Rendimento
Programa De Reabilitao Baseado Na Comunidade
Programa De Reassentamento Populacional
Programa De Reintegrao Dos Ex-Militares
Programa De Repatriamento
Proj. Apoio Reintegrao Dos Ex-Militares Deficientes De Guerra
Proj. De Sensibilizao, Acons. E Referncia Dos Ex-Militares
Proj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/Comunidades
Projecto De Apoio Leite E Papas
Projecto Me Tutelar
Projecto Nacional De Reduo De rea Suspeita De Contaminao De Minas
Protec. Assist. Pessoa Idosa Em Sit. Vulnervel
Reforo Da Capacidade Institucional Do I R S E M
Remoo Obst. Engenhos Explosivos Redes Energia Elctrica
Remoo Obstculos E Engenhos Explosivos
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

228.463.723,00
48.767.400,00
433.290.000,00
488.404.960,00
408.617.981,00
215.010.000,00
116.663.620,00
37.286.470,00
1.544.873.114,00
55.810.497,00
4.310.555,00
5.819.722,00
43.500.000,00
19.305.977,00
399.670.919,00
1.642.600.900,00
278.268.858,00
104.460.829,00
60.000.000,00
25.620.102,00
380.179.831,00
4.776.830.330,00
355.610.400,00
1.333.956.477,00
75.250.000,00
90.625.922,00
36.178.048,00
39.210.301,00
86.973.297,00
33.750.250,00
172.615.828,00
1.310.021.264,00
7.155.944.821,00

%
0,86%
0,18%
1,63%
1,84%
1,54%
0,81%
0,44%
0,14%
5,83%
0,21%
0,02%
0,02%
0,16%
0,07%
1,51%
6,20%
1,05%
0,39%
0,23%
0,10%
1,43%
18,02%
1,34%
5,03%
0,28%
0,34%
0,14%
0,15%
0,33%
0,13%
0,65%
4,94%
26,99%

Total
1.110.738.276,00

Belas
Construo E Apet. Do Centro Triagem - Passagem Em Luanda/Minars

310.738.276,00
310.738.276,00

Lubango
Construo E Apetrechamento De 1 Base De Desminagem Na Hula

800.000.000,00
800.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Comisso Executiva De Desminagem
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor

9.318.277.662,00

100,00%

5.628.263.426,00
5.628.263.426,00

60,40%
60,40%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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229

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Comisso Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitria
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Conselho Nacional Da Criana
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Escola Nacional De Formao De Tcnicos Do Servio Social
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Instituto De Reintegrao Scio-Profissional Dos Ex-Militares
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Assistncia E Reinsero Social
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.721.613.750,00

100,00%

1.519.719.405,00
444.655.841,00
22.151.699,00
1.052.791.066,00
120.799,00
201.894.345,00
201.894.345,00

88,27%
25,83%
1,29%
61,15%
0,01%
11,73%
11,73%

Valor

242.612.875,00 100,00%
242.612.875,00 100,00%
242.612.875,00 100,00%
Valor

561.439.366,00 100,00%
561.439.366,00 100,00%
206.469.186,00 36,77%
15.667.242,00
2,79%
337.510.575,00 60,12%
1.792.363,00
0,32%
Valor

7.184.829.730,00

100,00%

5.757.257.413,00
428.330.561,00
24.199.030,00
5.304.524.032,00
203.790,00
1.427.572.317,00
1.427.572.317,00

80,13%
5,96%
0,34%
73,83%
0,00%
19,87%
19,87%

Valor

8.594.713.561,00

100,00%

7.393.442.062,00
2.703.083.715,00
158.321.810,00
4.103.876.356,00
428.160.181,00
1.201.271.499,00
1.201.271.499,00

86,02%
31,45%
1,84%
47,75%
4,98%
13,98%
13,98%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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230

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Famlia E Prom. Da Mulher
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
3.100.222.867,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis
DESPESAS POR FUNO

2.361.021.727,00
302.993.572,00
302.993.572,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.951.017.558,00
230.076.913,00
1.720.940.645,00
57.010.597,00
57.010.597,00
739.201.140,00
739.201.140,00
723.007.765,00
16.193.375,00

Funo

Valor

76,16%
9,77%
9,77%
1,61%
1,61%
62,93%
7,42%
55,51%
1,84%
1,84%
23,84%
23,84%
23,32%
0,52%
%

Total Geral:

3.100.222.867,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
09 - Assuntos Econmicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caa
09.01.01 - Agricultura
DESPESAS POR PROGRAMA

852.321.293,00
852.321.293,00
2.122.457.430,00
2.122.447.316,00
10.114,00
125.444.144,00
125.444.144,00
125.444.144,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Apoio As Questes Do Gnero E Prom.Da Mulher
Prog.De Valoriz.Da Famlia E Aum.Das Compet.Familiares
Prog.De Valoriz.Da Famlia E Melhor.Das Suas Cond.De Vida
Programa De Apoio A Actividade Econmica Da Mulher Rural
Programa De Apoio As Vtimas Da Violncia
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Promoo Da Mulher Rural
Programa De Requalificao Das Aldeias Rurais

Valor
%
3.100.222.867,00 100,00%
902.331.890,00
29,11%
134.620.778,00
4,34%
135.740.494,00
4,38%
164.889.823,00
5,32%
249.355.377,00
8,04%
210.968.977,00
6,80%
220.000.000,00
7,10%
847.315.528,00
27,33%
235.000.000,00
7,58%

27,49%
27,49%
68,46%
68,46%
0,00%
4,05%
4,05%
4,05%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Apoio Financeiro Para s Associaes De Utilidade Pblica
Apoio s Questes De Gnero E Promoo Da Mulher
Assistncia Tcnica
Criao Da Base De Dados Sobre O Gnero

Valor
%
2.843.060.029,00 100,00%
50.010.597,00
1,76%
107.500.496,00
3,78%
220.000.000,00
7,74%
23.010.168,00
0,81%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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231

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Desenvolvimento Comunitrio
Formao Profissional
Informatizao Dos Servios
Prog. De Estruturao Econmica E Produtiva Das Comunidades Rurais
Programa Da Promoo Da Mulher Rural
Programa De Apoio As Vtimas Da Violncia
Projecto Cent.Integrado Formao Profissional
Promoo Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da Famlia
Requalificao Das Aldeias Rurais
Valorizao Da Familia E Aumento Das Competncias Familiares
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

164.889.823,00
137.468.000,00
159.997.306,00
123.911.233,00
549.850.222,00
107.500.397,00
4.100.000,00
852.321.293,00
235.000.000,00
107.500.494,00

%
5,80%
4,84%
5,63%
4,36%
19,34%
3,78%
0,14%
29,98%
8,27%
3,78%

Municpio / Projecto / Actividade


Total Geral:

Total
257.162.838,00

Estrutura Central
Estudos, Projectos E Fiscalizao/Minfamu
Construo E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vtimas De Violncia/Minfamu
Golungo Alto
Projecto De Desenvolvimento Integrado De Canalo

103.478.694,00
10.114,00
103.468.580,00
79.789.974,00
79.789.974,00

Icolo E Bengo
Projecto De Desenvolvimento Integrado De Caxicane/ Minaderp

45.654.170,00
45.654.170,00

Luanda
Apet. Do Centro De Aconselhamento Familiar De Referncia/Minfamu

28.240.000,00
28.240.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Famlia E Promoo Da Mulher
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

3.100.222.867,00

100,00%

2.361.021.727,00
302.993.572,00
50.000.000,00
1.951.017.558,00
57.010.597,00
739.201.140,00
739.201.140,00

76,16%
9,77%
1,61%
62,93%
1,84%
23,84%
23,84%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

232

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Da Juventude E Desportos
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
18.521.690.297,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

11.835.921.072,00
560.203.335,00
560.203.335,00
37.516.004,00
37.516.004,00
9.706.879.164,00
164.027.000,00
9.542.852.164,00
1.531.322.569,00
1.531.322.569,00
6.685.769.225,00
6.685.769.225,00
6.685.769.225,00
Valor

Funo

63,90%
3,02%
3,02%
0,20%
0,20%
52,41%
0,89%
51,52%
8,27%
8,27%
36,10%
36,10%
36,10%
%

Total Geral:

18.521.690.297,00 100,00%

08 - Recreao, Cultura E Religio


08.02.00 - Servios Recreativos E Desportivos

18.521.690.297,00 100,00%
18.521.690.297,00 100,00%
DESPESAS POR PROGRAMA

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude

Valor
%
18.521.690.297,00 100,00%
3.689.514.784,00
19,92%
75.295.974,00
0,41%
12.513.880.729,00
67,56%
2.242.998.810,00
12,11%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Amostra Dos Jovens Criadores Da Cplp
Apoio Ao Associativismo Juvenil E Estudantil
Apoio Ao Conselho Nac.Da Juventude
Apoio E Particip. Dos Jovens Em Eventos Internacionais
Apoio Financeiro Ao Comit Olmpico Angolano
Apoio Financeiro Aos Clubes Desportivos
Apoio Financeiro Aos Clubes Participantes No Afro Taas
Apoio Financeiro As Associaes De Utilidade Pblica
Campeonato Africano De Futebol - Can 2012/Minjud
Campeonato Africano Senior Masc.E Feminino De Andebol
Campeonato Do Mundo De Ginstica
Campeonato Do Mundo De Pesca Desportiva
Campeonato Do Mundo Em Portadores De Deficincias
Campo Nacional De Ferias Dos Estudantes Universitarios-Canfeu
Comemoraoes De 14 De Abril Dia Da Juventude Angolana
Comemoraes Do Dia Nacional Dos Desportos

Valor
%
8.156.818.304,00 100,00%
120.000.000,00
1,47%
50.000.000,00
0,61%
120.000.000,00
1,47%
50.000.000,00
0,61%
6.000.000,00
0,07%
44.250.000,00
0,54%
45.000.000,00
0,55%
120.000.000,00
1,47%
100.000.000,00
1,23%
122.770.000,00
1,51%
15.000.000,00
0,18%
120.500.000,00
1,48%
95.000.000,00
1,16%
35.250.000,00
0,43%
80.000.000,00
0,98%
50.000.000,00
0,61%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

233

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Corrida So Silvetre
Despontar Generalizao E Massifi. Desportiva
Festival Nacional Da Juventude
Festividades Juvenil/Desportiva Dos 40 Anos Da Independncia De Angola
Formao E Superao Tcnica Profissional
Gala Nacional Dos Desportos
Manuteno Do Estdio De Futebol 11 De Novembro
Manuteno Do Estdio De Futebol Da Tundavala
Manuteno Do Estdio De Futebol De Ombaka
Manuteno Do Estdio De Futebol De Tchiaze
Manuteno Dos Quatro Pavilhes Multi-Usos
Manuteno E Conservao Da Casa Da Juventude
Manuteno E Conservao Da Galeria Dos Desportos
Manuteno Trs Pavilhes Multi-Usos P/Hquei
Massificaao E Desenvolvimento De Pescas Despotivas
Massificao Desenvolvim Desporto P/Deficientes
Massificao E Desenv. Do Andebol
Massificao E Desenv. Do Basquetebol
Massificao E Desenv. Do Karat-Do
Massificao E Desenv. Lutas Desportivas
Massificao E Desenv.Do Taekwando
Massificao E Desenv.Do Voleibol
Massificao E Desenvol. De Desporto Feminino
Massificao E Desenvol. De Desportos Motorizados
Massificao E Desenvolv. Da Natao
Massificao E Desenvolv. Do Futebol
Massificao E Desenvolv. Do Tenis De Campo
Massificao E Desenvolv. Futebol Salo
Massificao E Desenvolv. Hquei Patins
Massificao E Desenvolv. Tenis De Mesa
Massificao E Desenvolvim. Do Atletismo
Massificao E Desenvolvimento Da Ginstica
Massificao E Desenvolvimento De Ciclismo
Massificao E Desenvolvimento Do Boxe
Massificao E Desenvolvimento Do Desporto Universitrio
Massificao E Desenvolvimento Do Jiu-Jitsu
Massificao E Desenvolvimento Do Judo
Massificao E Desenvolvimento Do Xadrex
Massificao E Desenvolvimento Dos Desportos Nauticos
Massificao E Desenvolvimneto Do Tiro
Massificao E Desenvovimento Dos Desportos Equestres
Participao Das Selees Nacionais Em Competies Internacionais
Participao No Campeonato Africano De Basquetebol- Afrobasquete
Plano Nacional De Desenvolvimento Da Juventude
Premiao Pelos Resultados Alcanados Em Competies Internacionais
Preparao Dos Jogos Olmpicos
Preparao Dos Jogos Panafricanos

Valor
80.000.000,00
343.230.727,00
250.000.000,00
150.000.000,00
75.295.974,00
125.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
150.000.000,00
10.000.000,00
110.000.000,00
111.000.000,00
111.000.000,00
10.000.000,00
7.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
13.500.000,00
130.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
17.500.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
6.000.000,00
15.000.000,00
23.750.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
402.932.817,00
105.000.000,00
400.020.006,00
103.458.252,00
75.000.000,00
150.000.000,00

%
0,98%
4,21%
3,06%
1,84%
0,92%
1,53%
1,84%
1,23%
1,23%
1,23%
2,45%
1,23%
1,47%
1,84%
0,12%
1,35%
1,36%
1,36%
0,12%
0,09%
0,12%
0,12%
0,12%
0,10%
0,17%
1,59%
0,12%
0,12%
0,25%
0,21%
0,18%
0,18%
0,12%
0,12%
0,07%
0,18%
0,29%
0,12%
0,37%
0,10%
0,10%
4,94%
1,29%
4,90%
1,27%
0,92%
1,84%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

234

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade

Valor

Preparao Dos Jogos Paraolmpicos


Promoo Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto
Regulao Das Actividades Desportivas
Taa Jos Sayovo
Torneio Internacional Z Du Em Automobilismo
Torneio Internacional Z Du Em Hquei Em Patns
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Belas
Estudos Construo Complexo Desportivo Piscinas Olmpicas, Kilamba
Benguela
Construo De Uma Piscina Olimpica No Estdio De Ombaka
Construo De Uma Pista De Atletismo No Estdio De Ombaka
Estrutura Central
Reabilitao Centro Medicina Desportiva
Estudo Construo Apetrechamento Pavilhes Multi Usos/Minjd
Estudo E Construo Centros Comunitrios P/Juventude
Estudos Construo Parque Campismo Juventude/Minjud
Huambo
Estudo Do Centro De Treinamento E Alto Rendimento - Huambo
Luanda
Reabilitao E Modernizao Da Piscina Do Alvalade - Luanda/Minjud

25.000.000,00
2.374.135.278,00
200.000.000,00
54.725.250,00
50.000.000,00
250.000.000,00

%
0,31%
29,11%
2,45%
0,67%
0,61%
3,06%

Total
10.364.871.993,00
45.000.000,00
45.000.000,00
783.522.000,00
391.761.000,00
391.761.000,00
3.598.295.061,00
112.960.000,00
98.840.000,00
1.722.978.804,00
1.663.516.257,00
81.836.978,00
81.836.978,00
343.452.378,00
343.452.378,00

Saurimo
Construo Do Estdio Nacional Do Saurimo

3.882.987.935,00
3.882.987.935,00

Varios Municipios-Nacional
Construo Reabilitao Campos Futebol
Reabilitao De Estdios No C.Norte,C.Cubango,L.Sul,Moxico E Uge
Construo De Quadras Polidesportivas Cobertas A Nvel Nacional
Viana
Estudo Da Vila Olmpica-Luanda

1.595.236.591,00
868.079.016,00
316.677.633,00
410.479.942,00
34.541.050,00
34.541.050,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Da Juventude E Desportos

Valor

335.746.561,00 100,00%
241.242.885,00
14.791.092,00
933.730,00
225.492.085,00
25.978,00
94.503.676,00
94.503.676,00
Valor

71,85%
4,41%
0,28%
67,16%
0,01%
28,15%
28,15%
%

18.185.943.736,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

235

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Ministrio Dos Assuntos Parlamentares
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
816.803.236,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

776.573.083,00
112.447.541,00
112.447.541,00
6.763.364,00
6.763.364,00
656.362.178,00
160.500.000,00
495.862.178,00
1.000.000,00
1.000.000,00
40.230.153,00
40.230.153,00
40.230.153,00
Valor

Funo

95,07%
13,77%
13,77%
0,83%
0,83%
80,36%
19,65%
60,71%
0,12%
0,12%
4,93%
4,93%
4,93%
%

Total Geral:

816.803.236,00

100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos

816.803.236,00 100,00%
816.803.236,00 100,00%
DESPESAS POR PROGRAMA

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
816.803.236,00 100,00%
816.803.236,00 100,00%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Sensibilizao E Divulgao Do Sector
Comemoraes Do 05 De Fevereiro
Desenvolvimento Da Actividade Legislativa
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Ministrio Dos Assuntos Parlamentares
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
%
816.803.236,00 100,00%
185.900.000,00
22,76%
64.000.000,00
7,84%
566.903.236,00
69,41%
Valor

816.803.236,00 100,00%
776.573.083,00
112.447.541,00
6.763.364,00
656.362.178,00
1.000.000,00
40.230.153,00
40.230.153,00

95,07%
13,77%
0,83%
80,36%
0,12%
4,93%
4,93%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

236

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Secretariado Do Conselho De Ministros
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
2.523.838.492,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

1.447.760.807,00
422.528.079,00
422.528.079,00
32.782.034,00
32.782.034,00
977.130.694,00
209.203.637,00
767.927.057,00
15.320.000,00
15.320.000,00
1.076.077.685,00
1.076.077.685,00
1.076.077.685,00

Funo

Valor

57,36%
16,74%
16,74%
1,30%
1,30%
38,72%
8,29%
30,43%
0,61%
0,61%
42,64%
42,64%
42,64%
%

Total Geral:

2.523.838.492,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio

1.608.290.006,00
1.608.290.006,00
915.548.486,00
915.548.486,00

63,72%
63,72%
36,28%
36,28%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Econmica

Valor
%
2.523.838.492,00 100,00%
1.608.290.006,00
63,72%
915.548.486,00
36,28%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Sensibilizao E Divulgao
Administrao E Gesto Dos Assuntos Governamentais
Apoio Financeiro s Familias Dos Herois Nacionais
Apoio Tcnico Mat.Grupo Tcnico Apoio Comisso P.C.Ministros
Exquias Fnebres
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

Valor
%
1.608.290.006,00 100,00%
315.000.000,00
19,59%
1.214.814.006,00
75,53%
13.500.000,00
0,84%
34.976.000,00
2,17%
30.000.000,00
1,87%

Municpio / Projecto / Actividade


Total Geral:

Total
915.548.486,00

Luanda
Reabilitao Remodelao Instalaes Fbrica Livros Escolares

915.548.486,00
915.548.486,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza

Valor

Secretariado Do Conselho De Ministros

2.523.838.492,00

100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal

1.447.760.807,00
422.528.079,00

57,36%
16,74%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

237

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Comisso Nacional Eleitoral
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
18.908.165.416,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
414 - Compra De Activos Intangveis

17.506.197.240,00
16.008.868.162,00
16.008.868.162,00
1.497.329.078,00
203.299.270,00
1.294.029.808,00
1.401.968.176,00
1.401.968.176,00
1.226.388.176,00
175.580.000,00

92,59%
84,67%
84,67%
7,92%
1,08%
6,84%
7,41%
7,41%
6,49%
0,93%

DESPESAS POR FUNO


Funo

Valor

Total Geral:

18.908.165.416,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
05 - Sade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
DESPESAS POR PROGRAMA

18.844.366.581,00
18.844.366.581,00
63.798.835,00
63.798.835,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Programa De Apoio A Processos Eleitorais

Valor
%
18.908.165.416,00 100,00%
17.828.223.454,00
94,29%
1.079.941.962,00
5,71%

99,66%
99,66%
0,34%
0,34%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Preparao Realizao De Eleies
Soluo Tecnolgica

Valor
%
17.985.723.454,00 100,00%
17.828.223.454,00
99,12%
157.500.000,00
0,88%
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

Municpio / Projecto / Actividade


Total Geral:

Total
922.441.962,00

Estrutura Central
Reabilitao E Modernizao De 142 Gme'S /Cne
Reab. Modernizao De 2 Sedes Das Cpe'S /Cne
Est. Proj. Construo De 16 Sedes Das Cpe'S /Cne
Estudos E Proj. Construo De 19 Gme'S /Cne

922.441.962,00
372.171.430,00
25.463.953,00
461.007.744,00
63.798.835,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Comisso Nacional Eleitoral
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

18.908.165.416,00 100,00%
17.506.197.240,00
16.008.868.162,00
1.497.329.078,00
1.401.968.176,00
1.401.968.176,00

92,59%
84,67%
7,92%
7,41%
7,41%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

238

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Procuradoria Geral Da Repblica
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
23.434.119.157,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
312 - Despesas Com O Pessoal Militar
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

19.376.784.503,00
14.039.042.892,00
12.391.413.782,00
1.647.629.110,00
976.900.380,00
976.900.380,00
4.252.713.624,00
790.431.759,00
3.462.281.865,00
108.127.607,00
108.127.607,00
4.057.334.654,00
4.057.334.654,00
4.057.334.654,00

Funo

Valor

82,69%
59,91%
52,88%
7,03%
4,17%
4,17%
18,15%
3,37%
14,77%
0,46%
0,46%
17,31%
17,31%
17,31%
%

Total Geral:

23.434.119.157,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos

23.434.119.157,00 100,00%
23.434.119.157,00 100,00%
DESPESAS POR PROGRAMA

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Programa De Reforma Administrativa
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
23.434.119.157,00 100,00%
19.989.194.774,00
85,30%
382.424.383,00
1,63%
3.062.500.000,00
13,07%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aquisio De Viatura Para Magistrados Do Ministrio Pblico
Defesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juzo
Estudo Construo Do Edificio Procuradoria Geral Cuanza Sul
Manuteno De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
%
20.371.619.157,00 100,00%
768.070.866,00
3,77%
18.904.969.147,00
92,80%
382.424.383,00
1,88%
316.154.761,00
1,55%
Total
3.062.500.000,00

Benguela
Construo Do Edificio Da Procuradoria Geral Da Repblica/Benguela

772.500.000,00
772.500.000,00

Huambo
Construo Do Edificio Da Procuradoria Geral Da Repblica/Huambo

507.800.000,00
507.800.000,00

Menongue
Construo Edificio Da Procuradoria Geral Da Repblica/Kuando Kubango

603.600.000,00
603.600.000,00

Moxico
Construo Do Edificio Da Procuradoria Geral Da Repblica/Moxico

603.600.000,00
603.600.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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239

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Vrios Municpios-Zaire
Construo Do Edificio Da Procuradoria Geral Da Repblica/Zaire

Total
575.000.000,00
575.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. Da Hula Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor

448.237.341,00 100,00%
435.737.341,00
364.199.802,00
26.416.839,00
45.000.000,00
120.700,00
12.500.000,00
12.500.000,00
Valor

97,21%
81,25%
5,89%
10,04%
0,03%
2,79%
2,79%
%

335.738.270,00 100,00%
323.238.270,00
262.697.040,00
14.280.320,00
45.000.000,00
1.260.910,00
12.500.000,00
12.500.000,00
Valor

96,28%
78,24%
4,25%
13,40%
0,38%
3,72%
3,72%
%

887.312.262,00 100,00%
874.812.262,00
761.987.965,00
42.575.982,00
70.000.000,00
248.315,00
12.500.000,00
12.500.000,00
Valor

98,59%
85,88%
4,80%
7,89%
0,03%
1,41%
1,41%
%

312.005.705,00 100,00%
306.505.705,00
226.405.705,00
46.000.000,00
34.000.000,00
100.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
Valor

98,24%
72,56%
14,74%
10,90%
0,03%
1,76%
1,76%
%

313.450.000,00 100,00%
264.950.000,00
264.950.000,00

84,53%
84,53%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

240

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. Do Bi Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. Do C.Norte Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. Do C.Sul Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

382.103.568,00 100,00%
369.603.568,00
318.793.394,00
20.500.600,00
30.000.000,00
309.574,00
12.500.000,00
12.500.000,00
Valor

96,73%
83,43%
5,37%
7,85%
0,08%
3,27%
3,27%
%

379.645.339,00 100,00%
367.145.339,00
309.966.016,00
22.083.323,00
35.000.000,00
96.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
Valor

96,71%
81,65%
5,82%
9,22%
0,03%
3,29%
3,29%
%

359.196.464,00 100,00%
349.196.464,00
287.672.372,00
21.443.629,00
40.000.000,00
80.463,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Valor

97,22%
80,09%
5,97%
11,14%
0,02%
2,78%
2,78%
%

397.426.648,00 100,00%
384.926.648,00
311.086.648,00
28.000.000,00
45.000.000,00
840.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
Valor

96,85%
78,28%
7,05%
11,32%
0,21%
3,15%
3,15%
%

538.729.151,00 100,00%
526.229.151,00
452.530.948,00
30.118.081,00
40.000.000,00
3.580.122,00
12.500.000,00
12.500.000,00

97,68%
84,00%
5,59%
7,42%
0,66%
2,32%
2,32%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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241

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. Do Cunene Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. Do Uge Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da Repblica

Valor

360.338.465,00 100,00%
347.838.465,00
282.768.465,00
20.000.000,00
45.000.000,00
70.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
Valor

96,53%
78,47%
5,55%
12,49%
0,02%
3,47%
3,47%
%

464.146.519,00 100,00%
451.646.519,00
325.460.439,00
91.186.080,00
35.000.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
Valor

97,31%
70,12%
19,65%
7,54%
2,69%
2,69%
%

207.561.430,00 100,00%
201.561.430,00
155.154.350,00
12.000.000,00
34.400.000,00
7.080,00
6.000.000,00
6.000.000,00
Valor

97,11%
74,75%
5,78%
16,57%
0,00%
2,89%
2,89%
%

431.658.427,00 100,00%
419.158.427,00
349.158.427,00
30.000.000,00
40.000.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
Valor

97,10%
80,89%
6,95%
9,27%
2,90%
2,90%
%

541.860.670,00 100,00%
529.360.670,00
361.298.714,00
23.061.956,00
45.000.000,00
100.000.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
Valor

97,69%
66,68%
4,26%
8,30%
18,45%
2,31%
2,31%
%

255.308.548,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

242

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Delegao Prov.Do C.Cubango Da Proc.Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Procuradoria Geral Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Procuradoria Militar
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

284.406.639,00 100,00%
275.406.639,00
229.801.443,00
14.365.196,00
31.000.000,00
240.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
Valor

96,84%
80,80%
5,05%
10,90%
0,08%
3,16%
3,16%
%

285.251.821,00 100,00%
275.751.821,00
207.661.821,00
25.000.000,00
43.000.000,00
90.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
Valor

96,67%
72,80%
8,76%
15,07%
0,03%
3,33%
3,33%
%

13.600.741.890,00 100,00%
9.930.407.236,00
6.546.396.795,00
494.868.374,00
2.888.297.624,00
844.443,00
3.670.334.654,00
3.670.334.654,00
Valor

73,01%
48,13%
3,64%
21,24%
0,01%
26,99%
26,99%
%

2.649.000.000,00

100,00%

2.495.000.000,00
2.100.000.000,00
395.000.000,00
154.000.000,00
154.000.000,00

94,19%
79,28%
14,91%
5,81%
5,81%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

243

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
55.582.552.907,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

46.081.430.941,00
32.333.193.949,00
32.333.193.949,00
2.942.489.956,00
2.942.489.956,00
10.221.104.751,00
5.685.391.670,00
4.535.713.081,00
584.642.285,00
584.642.285,00
9.501.121.966,00
9.501.121.966,00
9.501.121.966,00
Valor

Funo

82,91%
58,17%
58,17%
5,29%
5,29%
18,39%
10,23%
8,16%
1,05%
1,05%
17,09%
17,09%
17,09%
%

Total Geral:

55.582.552.907,00 100,00%

03 - Segurana E Ordem Pblica


03.09.00 - Servios De Segurana E Ordem Pblica No Especificados
DESPESAS POR PROGRAMA

55.582.552.907,00 100,00%
55.582.552.907,00 100,00%

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Implem.Do Sistem.Nac.De Cincia Tecnol.E Inovao
Prog.De Qualif.Tc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De Segurana
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
55.582.552.907,00 100,00%
85,92%
47.758.233.980,00
0,61%
339.280.110,00
2,72%
1.510.821.396,00
1,42%
787.582.716,00
9,33%
5.186.634.705,00

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Dos Servios De Informaes
Administrao E Gesto Dos Servios De Segurana E Ordem Pblica
Funcionamento Da C.I.P.R.E.D-Com.Interm.P/Proteco Rec.Diamantferos
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
%
47.758.233.980,00 100,00%
47.386.445.002,00
99,22%
57.424.193,00
0,12%
314.364.785,00
0,66%
Total
7.824.318.927,00

Belas
Outros Projectos

54.750.300,00
54.750.300,00

Benguela
Outros Projectos

27.313.290,00
27.313.290,00

Cazengo
Outros Projectos

42.166.896,00
42.166.896,00

Chitato
Outros Projectos

18.850.200,00
18.850.200,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

244

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Cuito
Outros Projectos

280.288.910,00
280.288.910,00

Estrutura Central
Outros Projectos

3.053.400.298,00
3.053.400.298,00

Ingombota
Outros Projectos

90.791.600,00
90.791.600,00

Luanda
Outros Projectos

26.357.673,00
26.357.673,00

Lubango
Outros Projectos

522.440.000,00
522.440.000,00

Lucapa
Outros Projectos

204.781.756,00
204.781.756,00

Mbanza Congo
Outros Projectos

149.078.878,00
149.078.878,00

Moxico
Outros Projectos

311.092.876,00
311.092.876,00

Namibe
Outros Projectos

266.242.387,00
266.242.387,00

Ombadja
Outros Projectos

28.454.889,00
28.454.889,00

Rangel
Outros Projectos

768.732.516,00
768.732.516,00

Sumbe
Outros Projectos

638.612.300,00
638.612.300,00

Uge
Outros Projectos

736.280.073,00
736.280.073,00

Viana
Outros Projectos

604.684.085,00
604.684.085,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL

Unidade Oramental / Natureza


Deleg.Prov.Dos Serv. De Inteligncia E Segurana Do Estada Kwanza-Sul
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligncia E Segurana Do Estado C.Cubango
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligncia E Segurana Do Estado Kwanza-Norte
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor

57.424.193,00 100,00%
57.424.193,00 100,00%
57.424.193,00 100,00%
Valor

80.500.517,00 100,00%
80.500.517,00 100,00%
80.500.517,00 100,00%
Valor

57.155.843,00 100,00%
57.155.843,00 100,00%
57.155.843,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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245

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligncia E Segurana Do Estado Lunda-Norte
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligncia E Segurana Do Estado Lunda-Sul
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Bengo
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Benguela
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Bie
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Cabinda
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Cunene
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Da Hula
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Huambo
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Luanda
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Malanje
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor

65.469.371,00 100,00%
65.469.371,00 100,00%
65.469.371,00 100,00%
Valor

53.203.245,00 100,00%
53.203.245,00 100,00%
53.203.245,00 100,00%
Valor

48.172.624,00 100,00%
48.172.624,00 100,00%
48.172.624,00 100,00%
Valor

75.696.267,00 100,00%
75.696.267,00 100,00%
75.696.267,00 100,00%
Valor

72.388.794,00 100,00%
72.388.794,00 100,00%
72.388.794,00 100,00%
Valor

94.335.907,00 100,00%
94.335.907,00 100,00%
94.335.907,00 100,00%
Valor

59.967.851,00 100,00%
59.967.851,00 100,00%
59.967.851,00 100,00%
Valor

78.425.383,00 100,00%
78.425.383,00 100,00%
78.425.383,00 100,00%
Valor

90.362.155,00 100,00%
90.362.155,00 100,00%
90.362.155,00 100,00%
Valor

80.231.118,00 100,00%
80.231.118,00 100,00%
80.231.118,00 100,00%
Valor

70.836.196,00 100,00%
70.836.196,00 100,00%
70.836.196,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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246

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Moxico
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Namibe
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Uge
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Deleg.Prov.Dos Servios De Inteligncia E Segurana Do Estado Zaire
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Servio De Inteligncia E Segurana Do Estado
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

68.107.473,00 100,00%
68.107.473,00 100,00%
68.107.473,00 100,00%
Valor

52.751.600,00 100,00%
52.751.600,00 100,00%
52.751.600,00 100,00%
Valor

104.948.109,00 100,00%
104.948.109,00 100,00%
104.948.109,00 100,00%
Valor

65.439.832,00 100,00%
65.439.832,00 100,00%
65.439.832,00 100,00%
Valor

54.307.136.429,00 100,00%
44.806.014.463,00
32.333.193.949,00
2.942.489.956,00
8.945.688.273,00
584.642.285,00
9.501.121.966,00
9.501.121.966,00

82,50%
59,54%
5,42%
16,47%
1,08%
17,50%
17,50%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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247

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Servios De Inteligncia E Segurana Militar
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
3.755.918.083,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
312 - Despesas Com O Pessoal Militar
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

2.652.608.609,00
953.969.591,00
363.787.613,00
590.181.978,00
38.951.230,00
38.951.230,00
1.659.097.788,00
866.796.200,00
792.301.588,00
590.000,00
590.000,00
1.103.309.474,00
1.103.309.474,00
1.103.309.474,00

Funo

Valor

70,62%
25,40%
9,69%
15,71%
1,04%
1,04%
44,17%
23,08%
21,09%
0,02%
0,02%
29,38%
29,38%
29,38%
%

Total Geral:

3.755.918.083,00 100,00%

02 - Defesa
02.01.00 - Defesa Militar
02.09.00 - Servios De Defesa No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.09.00 - Servios De Segurana E Ordem Pblica No Especificados
DESPESAS POR PROGRAMA

3.734.073.402,00
3.380.224.789,00
353.848.613,00
21.844.681,00
21.844.681,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Tc.E Infraest.Das F.Armadas
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
3.755.918.083,00 100,00%
2.472.158.044,00
65,82%
353.848.613,00
9,42%
908.066.745,00
24,18%
21.844.681,00
0,58%

99,42%
90,00%
9,42%
0,58%
0,58%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Dos Servios De Defesa Nacional
Potenciao E Apetrechamento Tcnico-Militar (Despesas De Capital)
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
%
3.380.224.789,00 100,00%
2.472.158.044,00
73,14%
908.066.745,00
26,86%
Total
375.693.294,00

Estrutura Central
Outros Projectos

21.844.681,00
21.844.681,00

Lubango
Outros Projectos

353.848.613,00
353.848.613,00
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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248

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Servio De Inteligncia E Segurana Militar
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

3.755.918.083,00

100,00%

2.652.608.609,00
953.969.591,00
38.951.230,00
1.659.097.788,00
590.000,00
1.103.309.474,00
1.103.309.474,00

70,62%
25,40%
1,04%
44,17%
0,02%
29,38%
29,38%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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249

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Servios De Inteligncia Externa
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
20.530.902.471,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
329 - Outras Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

16.391.571.963,00
6.919.785.190,00
2.169.050.001,00
4.750.735.189,00
763.107.283,00
43.108.052,00
719.999.231,00
5.979.847.950,00
976.606.534,00
5.003.241.416,00
2.728.831.540,00
2.728.831.540,00
4.139.330.508,00
4.139.330.508,00
4.139.330.508,00

Funo

Valor

79,84%
33,70%
10,56%
23,14%
3,72%
0,21%
3,51%
29,13%
4,76%
24,37%
13,29%
13,29%
20,16%
20,16%
20,16%
%

Total Geral:

20.530.902.471,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.09.00 - Servios De Segurana E Ordem Pblica No Especificados
DESPESAS POR PROGRAMA

3.095.376.445,00
3.095.376.445,00
17.435.526.026,00
17.435.526.026,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Qualif.Tc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De Segurana
Prog.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Tc.E Infraest.Das F.Armadas

Valor
%
20.530.902.471,00 100,00%
17.374.717.710,00
84,63%
3.095.376.445,00
15,08%
60.808.316,00
0,30%

15,08%
15,08%
84,92%
84,92%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Dos Servios De Informaes
Informatizao Dos Servios
Potenciao E Apetrechamento Tcnico-Material
Prestao De Servios De Educao
Promoo De Aces De Intercmbio E Cooperao Internacional
Servios No Exterior
Superao E Especializao De Quadros
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

Valor
%
17.435.526.026,00 100,00%
9.903.719.963,00
56,80%
757.589.684,00
4,35%
60.808.316,00
0,35%
908.694.896,00
5,21%
209.718.217,00
1,20%
5.547.906.950,00
31,82%
47.088.000,00
0,27%

Municpio / Projecto / Actividade


Total Geral:

Total
3.095.376.445,00

Estrutura Central
Outros Projectos

3.095.376.445,00
3.095.376.445,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

250

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza

Valor

Servio De Inteligncia Externa

20.530.902.471,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

16.391.571.963,00
6.919.785.190,00
763.107.283,00
5.979.847.950,00
2.728.831.540,00
4.139.330.508,00
4.139.330.508,00

%
79,84%
33,70%
3,72%
29,13%
13,29%
20,16%
20,16%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

251

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Inspeco Geral Da Administ. Do Estado
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
1.489.469.764,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

1.134.282.870,00
241.167.983,00
241.167.983,00
17.000.000,00
17.000.000,00
875.764.887,00
299.886.555,00
575.878.332,00
350.000,00
350.000,00
355.186.894,00
355.186.894,00
355.186.894,00
Valor

Funo

76,15%
16,19%
16,19%
1,14%
1,14%
58,80%
20,13%
38,66%
0,02%
0,02%
23,85%
23,85%
23,85%
%

Total Geral:

1.489.469.764,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos

1.489.469.764,00
1.489.469.764,00

100,00%
100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
1.489.469.764,00 100,00%
1.489.469.764,00 100,00%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces Inspectivas
Controlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos rgos Da Admin.Do Estado
Criao Da Base De Dados, Estatstica E Desenvolvimento Do Web Site
Formao De Quadros Da Administrao Pblica
Promoo De Aces De Intercmbio E Cooperao Internacional
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Inspeco Geral Da Administrao Do Estado
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
%
1.489.469.764,00 100,00%
72.370.000,00
4,86%
966.747.516,00
64,91%
248.038.192,00
16,65%
117.308.756,00
7,88%
85.005.300,00
5,71%
Valor

1.489.469.764,00

100,00%

1.134.282.870,00
241.167.983,00
17.000.000,00
875.764.887,00
350.000,00
355.186.894,00
355.186.894,00

76,15%
16,19%
1,14%
58,80%
0,02%
23,85%
23,85%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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252

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial De Luanda
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
254.373.210.811,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

190.000.897.798,00
104.443.767.127,00
104.443.767.127,00
8.668.199.570,00
8.668.199.570,00
66.238.040.199,00
15.074.654.826,00
51.163.385.373,00
10.650.890.902,00
10.650.890.902,00
64.372.313.013,00
64.372.313.013,00
64.372.313.013,00

Funo
Total Geral:
01 - Servios Pblicos Gerais
01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
02 - Defesa
02.09.00 - Servios De Defesa No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.01.00 - Servios Policiais
03.02.00 - Servios De Bombeiros
03.04.00 - Prises
03.05.00 - Servios De Proteco Civil
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Mdicos
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.04.00 - Desenvolvimento Comunitrio

Valor

74,69%
41,06%
41,06%
3,41%
3,41%
26,04%
5,93%
20,11%
4,19%
4,19%
25,31%
25,31%
25,31%
%

254.373.210.811,00 100,00%
33.329.764.412,00
30.130.382.969,00
3.199.381.443,00
63.350.000,00
63.350.000,00
2.804.881.002,00
306.700.000,00
60.000.000,00
1.997.500.202,00
440.680.800,00
99.826.298.311,00
87.821.026.309,00
8.709.227.684,00
828.000.000,00
2.468.044.318,00
43.470.975.196,00
13.845.767.363,00
12.001.186.781,00
17.276.261.052,00
347.760.000,00
10.231.431.151,00
648.474.602,00
200.000.000,00
9.346.591.364,00
36.365.185,00
27.934.570.466,00
2.318.328.095,00
1.485.565.703,00
445.070.462,00

13,10%
11,84%
1,26%
0,02%
0,02%
1,10%
0,12%
0,02%
0,79%
0,17%
39,24%
34,52%
3,42%
0,33%
0,97%
17,09%
5,44%
4,72%
6,79%
0,14%
4,02%
0,25%
0,08%
3,67%
0,01%
10,98%
0,91%
0,58%
0,17%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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253

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Apoio s Inst.De Acolhim.De Crianas E Pes. Idosas
Prog.De Conserv.Da Biodiversidade E reas De Conservao
Prog.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do Territrio
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais Municipais
Prog.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.Pesqueira
Prog.De Melhor.Do Sist.De Form.Tc.E Profis.E Do Emprego
Prog.De Melhoria Do Serv.Pblico De Comunicao Social
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.Elctrica
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.De Valoriz.Da Famlia E Melhor.Das Suas Cond.De Vida
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Apoio A Actividade Econmica Da Mulher Rural
Programa De Apoio Social
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Combate A Criminalidade
Programa De Combate s Grandes Endemias
Programa De Construo E Reab.De Permetros Irrigados
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Educao E Capacitao P/Gesto Ambiental
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Implantao Do Sistema De Bibliotecas
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Melhoria Da Sade Materno-Infantil
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa De Qualidade Ambiental
Programa De Reab.E Cont.De Infraest.De Telecomunicaes
Programa De Sade Pblica Veterinria
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Nacional De Electrificao
Programa Participativo De Gestao Ambiental
Programa Plano Estratgico De Sistemas De Informao
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
254.373.210.811,00 100,00%
59,77%
152.039.663.079,00
0,23%
590.385.250,00
0,32%
823.275.916,00
0,00%
10.000.000,00
0,48%
1.211.760.888,00
0,67%
1.694.878.064,00
0,04%
110.676.050,00
0,00%
10.000.000,00
0,23%
581.526.821,00
0,02%
56.597.328,00
1,08%
2.752.807.286,00
0,29%
749.361.680,00
3,02%
7.685.403.708,00
3,96%
10.072.709.625,00
0,02%
43.718.400,00
2,03%
5.161.527.258,00
0,44%
1.119.411.999,00
0,00%
3.734.843,00
0,15%
382.857.620,00
0,12%
302.197.290,00
0,02%
60.000.000,00
0,00%
10.510.169,00
0,05%
124.168.578,00
4,58%
11.641.211.781,00
0,24%
621.176.819,00
0,00%
4.658.634,00
0,12%
300.000.002,00
0,08%
198.720.000,00
1,81%
4.591.894.098,00
0,16%
416.771.077,00
1.490.679.898,00
0,59%
1,43%
3.635.230.153,00
0,02%
50.909.520,00
8.422.803.983,00
3,31%
0,94%
2.387.285.458,00
0,57%
1.446.721.136,00
0,02%
60.000.000,00
0,00%
8.233.264,00
2,01%
5.119.410.882,00
0,13%
322.920.000,00
9,74%
24.763.544.717,00
0,03%
78.057.216,00
0,31%
788.790.000,00
0,95%
2.427.020.321,00

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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254

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Total Geral:
Apoio A Mulher Rural E Da Periferia
Desenvolvimento Das Tarefas Da Com. De Desenv.Urbano De Luanda
Acompanhamento De Projectos/Luanda
Aces De Luta Contra A Malria
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto Da Polt.E Promoo Do Desen.Dos Transportes
Administrao E Gesto De Centros Infantis
Administrao E Gesto Dos Assuntos Governamentais
Administrao E Gesto Dos Servios De Assistncia Social
Alienao Do Patrimnio Habitacional Do Estado
Apetrechamento De 10 Centros Educativos Cic Cec/Luanda
Apetrechamento De Novas Unidades Hospitalares
Apetrechamento De Salas De Aulas
Apoio Ao Empreendedorismo
Apoio As Calamidades E Catstrofes Naturais
Apoio Institucional
Apoio s Brigadas De Manuteno Estradas Secundrias/Tercirias
Apoio s Familias Mais Carentes
Apoio s Questes De Gnero E Promoo Da Mulher
Aquis.De Equipamentos E Meios De Transp.Hospitalares/Luanda
Aquisicao De Meios E Equipamentos De Laboratorios
Aquisio De 300 Camies De Cisterna De gua/Luanda
Aquisio De Diversos Materiais Para Manuteno E Conservao
Aquisio De Equipamento De Sinalizao De Trfego Rodovirio/Luanda
Aquisio De Equipamento Destinado Segurana Rodoviria
Aquisio De Equipamentos Diversos
Aquisio De Material Para Ordenamento Do Trnsito/Luanda
Aquisio De Meios E Equipamentos Para Saneamento/Luanda
Aquisio De Mquinas,Equip. E Ferramentas
Aquisio De Torres De Iluminao Comunitria/Luanda
Aquisio E Montag.De Baias Direccionais Nos Retornos Das Vias/Luanda
Aquisio E Montagem Das Guardas Laterais Nas Vias Principais/Luanda
Aquisio E Montagem De Grupos Geradores Nos Municpios/Luanda
Aquisio E Montagem De Paines Solares/Luanda
Aquisio Prog. Esp. Gesto Inst. Equip.Comunicao,Rede Dados E Outros
Aquisio, Plantao E Manuteno De Palmeiras Adultas/Luanda
Assistncia Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra
Assistncia Tcnica/Consultoria Desenvolvimento Do Sector
Campanha De Vacinao Animal
Capacitao Institucional
Capacitao Profissional Dos Agentes De Sade E Parteiras/Luanda
Combate Ao Vih/Sida
Comemoraes Do 11 De Novembro-Dia Da Independncia Nacional
Conservao E Manuteno De Jardins E Praas Pblicas/Luanda
Controlo Da Epidemia Da Clera
Cuidados Primrios De Sade
Desassoreamento De Colectores E Valas De Drenagem

Valor
%
188.202.995.995,00 100,00%
43.718.400,00
0,02%
107.662.205,00
0,06%
344.207.004,00
0,18%
19.872.000,00
0,01%
43.240.474.325,00
22,98%
22.954.445,00
0,01%
52.533.854,00
0,03%
16.669.826,00
0,01%
86.031.872,00
0,05%
19.579.197,00
0,01%
188.784.000,00
0,10%
23.613.774,00
0,01%
249.492.960,00
0,13%
3.437.723,00
0,00%
1.945.073,00
0,00%
56.391.082,00
0,03%
8.710.439,00
0,00%
45.142.106,00
0,02%
6.391.706,00
0,00%
238.218.983,00
0,13%
347.760.000,00
0,18%
168.912.000,00
0,09%
457.056.000,00
0,24%
347.760.000,00
0,18%
14.904.000,00
0,01%
79.488.000,00
0,04%
159.177.487,00
0,08%
182.911.275,00
0,10%
21.859.200,00
0,01%
505.525.927,00
0,27%
51.177.785,00
0,03%
149.040.000,00
0,08%
257.027.326,00
0,14%
15.554.140,00
0,01%
9.936.000,00
0,01%
321.588.634,00
0,17%
2.484.000,00
0,00%
14.904.000,00
0,01%
13.698.064,00
0,01%
69.938.935,00
0,04%
1.490.400,00
0,00%
4.118.000,00
0,00%
81.131.449,00
0,04%
19.872.000,00
0,01%
5.803.884,00
0,00%
2.824.920.000,00
1,50%
1.242.000,00
0,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

255

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Desassoriamento E Manuteno Valas De Drenagem/Luanda
Educao Ambiental Das Comunidades
Efemrides E Datas Comemorativas
Efemrides Nacionais
Elaborao Do Plano De Ordenamento Dos Bairros De Cacuaco/Luanda
Estudo Para Requalificao Da Quiama Em Luanda
Estudo Para Requalificao Da Vila Da Muxima
Formao De Quadros A Nivel Local
Formao E Capacitao De Quadros
Formao E Superao Tcnica Profissional
Gesto De Brigadas De Reparao De Estradas E Pontes
Iluminao Das Passadeiras ereas C/Recurso A Energia Solar/Luanda
Implementao Plano De Cadastro De Direito De Superfcie/Luanda
Implementao, Modernizao Da Infraestrutura Informatica Do Ipgul
Insero Social De Pessoas Socialmente Marginalizadas
Instalao De Sistema De Capt.,Trat E Distrib guas Nas Zonas Rurais
Limpeza Pblica De Luanda
Manuteno De Vias Secundrias E Tercerias
Manuteno Do Sistema De Semaforizao/Luanda
Manuteno E Conservao De Cemitrios/Lda
Manuteno E Conservao De Infraestruturas De Sade/Luanda
Manuteno E Desobstruo De Coletores
Manuteno Infraestruturas Historicas Monumentos E Sitios
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Montagem De Pt'S Iluminao Pblica Com Painis Solares/Luanda
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Pintura De Fachadas Dos Edifcios Da Cidade De Luanda
Plano Estratgico Limpeza Pblica, Gesto De Resduos Slidos/Luanda
Plano Geral Metropolitano De Luanda
Preserv. E Prom. Do Acervo Bibliograf. Nacional
Prestao De Assistncia Social
Prestao De Servios De Assistncia Social
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Prestao De Servios Primrios De Sade
Preveno Da Mortalidade Materno-Infantil
Preveno E Apoio A Situaes De Calamidade
Programa De Aces Com Crianas De E Na Rua
Programa De Apoio As Vtimas Da Violncia
Programa De Assistencia A Pessoa Idosa
Programa De Assistencia Pessoa Idosa
Programa De Localizao Familiar
Programa De Qualidade Ambiental
Programa De Reforo Da Capacidade Institucional
Projecto De Apoio Leite E Papas

Valor
18.992.664,00
15.492.285,00
34.469.945,00
5.961.600,00
10.298.664,00
97.735.464,00
74.882.664,00
9.852.438,00
55.878.240,00
1.987.200,00
9.813.332,00
44.712.000,00
198.720.000,00
78.057.216,00
4.585.538,00
12.607.125,00
24.969.809.522,00
63.736.594,00
14.904.000,00
65.684.175,00
69.303.600,00
116.116.320,00
69.552.000,00
828.000.000,00
654.109.679,00
322.920.000,00
117.600.802,00
568.660.641,00
19.872.000,00
2.505.254,00
319.690.800,00
26.671.682,00
5.712.276,00
5.515.834,00
84.275.013.625,00
22.326.422.228,00
316.267.804,00
9.240.480,00
99.360.000,00
5.995.885,00
5.266.080,00
18.335.173,00
2.484.000,00
25.282.186,00
198.720.000,00
421.683.840,00
7.444.786,00

%
0,01%
0,01%
0,02%
0,00%
0,01%
0,05%
0,04%
0,01%
0,03%
0,00%
0,01%
0,02%
0,11%
0,04%
0,00%
0,01%
13,27%
0,03%
0,01%
0,03%
0,04%
0,06%
0,04%
0,44%
0,35%
0,17%
0,06%
0,30%
0,01%
0,00%
0,17%
0,01%
0,00%
0,00%
44,78%
11,86%
0,17%
0,00%
0,05%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,01%
0,11%
0,22%
0,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

256

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Projecto De Apoio Mes Titulares
Projecto De Conservao E Segurana De Estabelecimentos Pblicos
Promoo De Aces De Intercmbio E Cooperao Internacional
Promoo E Fomento De Actividades Artsticas E Culturais
Realizao De Campanhas De Desinfestao
Realizao De Jogos Desportivos Escolares
Recolha De Sucatas Na Cidade De Luanda
Recolha E Tratamento De Resduos Slidos E Aces De Saneamento
Requalificao Urbana E Concesso De Direito De Superfcie/Luanda
Requalificao Urbana Em 80 Ruas De Luanda
Sistema De Informao Geogrfica E De Gesto
Soluo Tecnolgica
Urbanismo E Desenvolvimento Comunitrio
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Belas
Construo Apet.Centro De Sade Da Barra Cuanza/Samba / Luanda
Vala De Drenagem Cidade Kilamba
Construo De Um Centro Peditrico No Municpio De Belas
Construo De Infraestrutura De Microfomento Belas - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Belas Pcp
Projecto gua Para Todos Belas Pcp
Construo Edificio Da Administrao Comunal Do Futungo Belas Luanda
Construo 1 Centro De Sade Referncia - Bairro Mundial - Luanda
Construo De Uma Escola T12 Em Camama-Luanda
Construo De 1 Esquadra Policial Mussulo- Luanda
Construo Centros De Captao E Tratamento De gua No Mussulo Luanda
Construo Da Escola 2031 Na Fub-Luanda
Construo Da Esquadra Policial Do Mussulo Luanda
Construo De Centro Captao E Tratamento De Agua- Benfica Luanda
Construo De Centro De Captao E Tratamento De gua- Benfica Luanda
Construo De Centro De Captao Tratamento De Agua - Ramiros Luanda
Construo De Esquadra Policial Bita Progresso-Luanda
Construo De Posto Policial Centralidade Do Kilamba Belas Luanda
Construo De Uma Escola T12 Na Barra Do Kwanza-Luanda
Construo De Uma Escola T12 No Mussulo-Luanda
Construo De Unidade Bombeiros Centralidade Do Kilamba Belas Luanda
Construo De 1 Escola T12- Barra Do Kuanza-Luanda
Construo De 1 Escola T12- Benfica-Luanda
Construo De 1 Escola T12- Camama-Luanda
Construo De 1 Escola T12 No Bairro Jacar I-Comuna Do Benfica
Construo De 1 Esquadra Policial Vila Estoril- Luanda
Construo De 1 Esquadra Policial Sap-Luanda
Construo De 1 Esquadra Policial Zona Verde Ii-Luanda
Construo Do Centro Materno Infantil-Bita Tanque- Belas

Valor
5.212.408,00
83.658.928,00
24.338.000,00
60.949.509,00
118.520.048,00
3.255.689,00
118.558.106,00
12.916.800,00
59.616.000,00
149.040.000,00
9.936.000,00
6.983.837,00
18.971.549,00

%
0,00%
0,04%
0,01%
0,03%
0,06%
0,00%
0,06%
0,01%
0,03%
0,08%
0,01%
0,00%
0,01%

Total
66.170.214.816,00
9.097.710.644,00
319.999.999,00
3.240.540.000,00
10.945.000,00
7.003.760,00
144.007.501,00
40.000.000,00
95.040.000,00
300.000.000,00
136.410.000,00
72.000.000,00
20.000.000,00
228.000.000,00
73.718.064,00
80.000.000,00
80.000.000,00
40.000.000,00
72.000.000,00
63.350.000,00
136.410.000,00
136.410.000,00
60.000.000,00
136.410.000,00
136.410.000,00
136.410.000,00
113.310.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
300.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

257

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo E Apetrechamento De Esquadra Policia Jacar- Luanda
Construo E Apetrechamento De Esqudra Policial Macoco-Belas Luanda
Construo E Apetrechamento De Postos Policiais Vila Estoril- Luanda
Construo E Apetrechamento De Uma Escola T12 Municipio Belas Luanda
Construo E Apetrechamento De 1 Escola T12 No Bairro Mundial-Benfica
Construo E Apetrechamento De 1 Posto Policial No Camama- Luanda
Construo E Apetrechamento De 1 Quadra Desportiva - Ramiros-Luanda
Construo E Apetrechamento Do Centro Materno Infantil - Dangereux
Construo E Apetrechamento 1 Centro De Sade - Bairro Macoco - Luanda
Construo E Apetrechamento 1 Centro De Sade - Bairro Tombo - Luanda
Construo E Apetrechamento 1 Escola T12.Dangereux-Camama
Construo Edifico Da Administrao Municipal De Belas Luanda
Construo 1 Centro De Captao E Tratamento De Agua -Vila Estoril
Construo 1 Centro Sade Referncia - B Zona Verde - Luanda
Construo 1 Centro Sade Referncia - Quenguela - Luanda
Constuo De Um Edificio Para Radio Comunitrio No Belas - Luanda
Reabilitao Ampliao Da Escola 2041 T12-Futungo De Belas
Reabilitao E Ampliao Da Escola 2051 Bita-Sap-Luanda
Reabilitao E Apetrechamento Da Administrao Comunal Do Mussulo
Reabilitao 5 Km De Vias De Acesso Comuna De Camama Belas Luanda
Programa gua Para Todos - 2015/Belas
Cacuaco
Construao Infraestruturas Sociais - Cacuaco Pcp
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cacuaco - Pcp
Projecto gua Para Todos Cacuaco Pcp
Ampliao E Apetrechamento Da Administrao Munucipal De Cacuaco
Construo Da Escola 4021, No Cacuaco-Luanda
Construo De Uma Escola T12 Na Sede De Cacuaco
Construo De Quadra Poli-Desportiva No Bairro Da Cermica - Cacuaco
Construo De Uma Quadra Poli-Desportiva Na Nova Urbanizao - Cacuaco
Construo Do Centro De Saude Do Sequele Monte Belo Cacuaco
Programa De gua Para Todos-Cacuaco 2015
Reabilitao E Ampliao Da Escola 4086, No Cacuaco-Luanda
Reabilitao E Ampliao Da Escola 4067 Cacuaco-Luanda
Terraplanagem Da Via Acesso Ao Pedreira - Cacuaco
Terraplanagem Da Via Da Cermica Ao Centro Cultural De Cacuaco
Terraplanagem Da Via De Acesso Ao Bairro Dos Mulenvos - Cacuaco
Terraplanagem Da Via De Acesso Bairro Fourtim Funda Municipio Cacuaco
Terraplanagem Da Via Secundaria Da Rua Kussanguluca Kicolo Cacuaco
Terraplanagem Via Acesso Bairro Nova Urbanizao Cacuaco
Cazenga
Fiscalizao Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./Luanda
Elaborao Est.Proj.Nov.reas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./Luanda
Const.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populaes/Luanda
Const.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes Tcn.Cazenga/Luanda
Construo Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Cazenga/Luanda

Total
72.000.000,00
120.000.000,00
38.010.000,00
136.410.000,00
112.842.950,00
63.350.000,00
60.000.000,00
300.000.000,00
87.810.000,00
87.810.000,00
112.842.950,00
343.140.125,00
24.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
36.000.000,00
112.842.950,00
228.000.000,00
78.277.345,00
50.000.000,00
40.000.000,00
2.477.475.534,00
144.007.501,00
7.003.760,00
40.000.000,00
220.000.000,00
228.000.000,00
136.410.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
398.294.726,00
137.000.000,00
131.475.065,00
100.284.482,00
150.000.000,00
175.000.000,00
150.000.000,00
105.000.000,00
100.000.000,00
175.000.000,00
12.291.041.368,00
435.955.001,00
457.602.687,00
1.068.303.095,00
4.518.996.085,00
120.432.831,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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258

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Const.Infra.P/rea Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconverso/Luanda
Construo De Um Parque Urbano/Cazenga/Luanda
Construao Infraestruturas Sociais - Cazenga Pcp
Elaborao Est.Proj.P/rea Adjac.(Sul) Terreno I Fase/Luanda
Projecto gua Para Todos Cazenga Pcp
Construo Ramal De gua No Hoji Henda Cazenga
Construo De Escola De 12 Salas No Asa Branca Cazenga
Construo E Apetrechamento Da Administrao Municipal Do Cazenga
Construo E Apetrechamento De 1 Centro De Sade No Tala Hady-Luanda
Construo E Apetrechamento De 1 Quadra Desportiva - Cazenga-Luanda
Construo E Apetrechamento 1 Centro De Sade - Hoji-Ya-Henda Cazenga
Estudo Para Construo Da Administrao Comunal H.Henda No Cazenga
Estudo Para Construo De Administrao Comunal Do Cazenga
Estudo Para Construo De Um Centro De Sade De Referencia No Cazenga
Estudo Para Construo De Uma Parque Infantil No Cazenga
Estudo Para Construo 1 Depsito De Medicamentos No Cazenga
Estudo Para Reabilitao Da Repartio Da Saude Do Cazenga
Estudo Para Reabilitao Do Monumento Cultural 4 De Fevereiro Cazenga
Reabilitao Da Escola 3006, No Hoji Ya Henda-Luanda
Reabilitao Da Escola 3011 Hoji Ya Henda-Luanda
Reabilitao Da Escola 3022, No Cazenga Popular-Luanda
Reabilitao Da Escola 3024 No Tala Hady-Luanda
Reabilitao Da Escola 3028 No Tala Hady No Cazenga
Reabilitao Da Escola 3038, No Tala Hady-Luanda
Reabilitao Da Escola 3042, No Cazenga Popular-Luanda
Reabilitao Da Escola 3043, No Cazenga-Luanda
Reabilitao Do Centro De Sade Cariango No Cazenga
Reabilitao E Ampliao Da Escola 3013 No Cazenga
Terraplanagem Da Rua Boa Ventura No Cazenga
Terraplanagem Da Rua Da Escola Descartvel No Cazenga
Terraplanagem Da Rua Das 5 Curvas No Cazenga
Terraplanagem Da Rua Lusolanda Da Comuna Do Cazenga
Terraplanagem Da Rua Monteiro Librio No Cazenga
Terraplanagem Da Rua Nova Luz No Cazenga
Terraplanagem Da Rua 33 No Cazenga
Terraplanagem Da Via Acesso A Escola 3006 No Cazenga
Terraplanagem Da Via Acesso A Universidade Ispoca No Cazenga
Terraplanagem Da Via De Acesso A Escola 3035 Na Comuna Do Cazenga
Icolo E Bengo
Construo E Apetrechamento De 1 Hospital De Referencia Icolo E Bengo
Construo De Um Centro Peditrico No Icolo Bengo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Icolo E Bengo - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Icolo E Bengo Pcp
Projecto gua Para Todos Icolo Bengo Pcp
Construo Administrao Municipal Icolo Bengo/ Catete
Construo Da Escola 6003, Calubunze, Icolo E Bengo-Luanda

Total
689.609.846,00
93.058.174,00
128.809.165,00
223.560.873,00
40.000.000,00
137.143.000,00
280.000.000,00
448.500.000,00
146.350.000,00
100.000.000,00
399.493.680,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
9.000.000,00
10.000.000,00
228.000.000,00
228.000.000,00
228.000.000,00
228.000.000,00
228.000.000,00
228.000.000,00
228.000.000,00
228.000.000,00
126.150.000,00
258.867.131,00
64.394.400,00
59.203.200,00
73.479.000,00
56.607.600,00
64.394.400,00
64.394.400,00
73.479.000,00
113.215.200,00
79.968.000,00
76.074.600,00
6.214.245.126,00
255.115.000,00
99.500.000,00
10.004.720,00
144.007.502,00
40.000.000,00
355.500.000,00
228.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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259

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo De 1 Centro De Sade No Icolo E Bengo-Luanda
Construo De 1centro Infantil Comunitrio Em Bom Jesus
Construo De Centro De Captao E Tratamento De gua- Catete
Construo De Esquadras Policias Na Centralidade De Sequele- Luanda
Construo De Um Centro De Captao E Tratamento gua - Funda
Construo De Um Centro De Captao E Tratamento De gua, Funda
Construo De Uma Escola T12, Em Cassoneca-Luanda
Construo De Uma Escola T12, No Cabiri-Luanda
Construo De Uma Escola T12, No Icolo E Bengo-Luanda
Construo De Uma Escola T12 No Kaculo Cahango-Luanda
Construo De Uma Escola T18 Na Funda-Luanda
Construo De Uma Morgue Municipal
Construo De 1 Centro De Captao E Tratamento De gua- Cabiri
Construo De 1 Centro De Sade De Referncia Na Funda-Luanda
Construo De 1 Edificio Para Radio Comunitario - Icolo E Bengo-Luanda
Construo De 1 Escola T12 Funda
Construo De 1centro De Sade De Referencia No Cassoneca - Luanda
Construo E Apetrechamento Da Administrao Comunal De Bom Jesus
Construo E Apetrechamento Da Admnistrao Comunal Cassoneca
Construo E Apetrechamento De Escola T18 Na Caop Nova Na Funda
Construo E Apetrechamento De Um Centro De Sade Em Cabiri-Sede
Construo E Apetrechamento De Um Centro De Sade Na Funda -Luanda
Construo E Apetrechamento De Um Posto De Sade Na Funda.
Construo E Apetrechamento De 1 Posto De Sade Em Catete -Luanda
Construo E Apetrechamento De 1 Posto Policial Bom Jesus- Luanda
Construo E Apetrechamento De 1centro Infantil Comutario - Catete
Construo E Apetrechamento Do Comando De Diviso Em Catete
Construo E Apetrechamento Do Posto Policial Em Cassoneca
Construo E Apetrechamento 1 Quadra Desportiva - Icolo E Bengo-Luanda
Construo E Infastruturas De 100 Fogos Habitacionais Socias
Estudo Da Concluso E Aapetrechamento Do Instituto Agrario Em Cabiri
Estudo Para Reabilitao Do Parque Municipal De Catete
Programa De Agua Para Todos No Municipio Do Icolo E Bengo/2015
Reabilitao Da Escola 4062 Kifwangondo
Reabilitao Da Via De Acesso Maria Teresa- Kakengue 30 Km
Reabilitao E Ampliao Da Escola 6004 Icolo E Bengo-Luanda
Reabilitao E Apetrechamento Da Escola 6001 Em Catete
Reabilitaoda Via De Acesso Do Troo Catete Guimbe-8 Km
Luanda
Const.Vala Drenagem Suroca Reab.Arruam.Redes Tcn.Precol/Luanda
Construo E Apet.Administrao Comunal Do B Estoril / Luanda
Construo Da Escola De Msica Clssica De Luanda
Recuperao Dos Jardins Da Cidade De Luanda Num Espao De 400.000 M2
Construo E Apetrechamento Da Escola Primaria T12 Na Ingombota
Construo E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da Samba
Construo E Apetrechamento De Um Centro De Sade Do Golfe

Total
146.350.000,00
150.000.000,00
20.000.000,00
72.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
136.410.000,00
136.410.000,00
136.410.000,00
136.410.000,00
227.050.904,00
240.000.000,00
60.000.000,00
274.410.000,00
60.000.000,00
134.000.000,00
457.350.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
227.350.000,00
100.700.000,00
87.810.000,00
97.350.000,00
97.350.000,00
38.010.000,00
150.000.000,00
60.000.000,00
52.350.000,00
60.000.000,00
470.925.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
137.147.000,00
143.325.000,00
125.000.000,00
228.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
19.522.342.141,00
1.543.443.738,00
223.664,00
939.266.389,00
463.134.075,00
110.682.000,00
41.669.040,00
35.188.608,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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260

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Kilamba Kiaxi
Construo E Reparao De Passeios E Lancis Em Luanda
Construo De Paragens E Cabines De Autocarros
Construo E Apetrechamento De Uma Escola T12 Luanda
Construo E Apetrechamento De Uma Escola T12- Monte Belo-Luanda
Redes Separativas/Luanda
Construo De 1 Centro De Sade - Alto Kifangondo Em Luanda
Construo De Uma Escola Do 1 Ciclo T12 Na Quiama
Construo De Uma Escola Primria T12- No Bairro Paraso-Luanda
Construo De 1 Centro De Sade De Referncia Boa F- Luanda
Construo De 1 Centro De Sade De Referencia No Km 30 Em Luanda
Construo De Infraestrutura De Microfomento Ingombotas - Pcp
Construo De Infraestrutura De Microfomento Kilamba Kiaxi - Pcp
Construo De Infraestrutura De Microfomento Maianga - Pcp
Construo De Infraestrutura De Microfomento Samba - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Ingombotas Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Kilamba Kiaxi Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Samba Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Luanda Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Maianga Pcp
Demolio E Construo Da Escola T 8 6013 No Kilamba Kiaxi Luanda
Construo Hospital Materno Infantil Na Centralidade Kilamba-Luanda
Construo Da Escola T12 No Inetrior Da 2019 Maianga Luanda
Construo Da Escola T12 No Interior Da 2030 Samba Luanda
Construo De Uma Escola T12 Na Caop- Velha
Construo De Uma Escola T12 Na Samba Luanda
Construo De 1centro De Sade De Referencia No Kicolo- Luanda
Construo Da Escola T12 2 Ciclo Na Samba Luanda
Construo Da Unidade De Bombeiros Centralidade De Sequele
Construo De Uma Escola T12 Pia Marta Kilamba Kiaxi Luanda
Construo De Um Posto De Policia No Bairro Pia Marta Kilamba Kiaxi
Construo De 5 Balnerios Pblicos No Kicolo
Construo Do Comando Distrital Da Fiscalizao Do Kilamba Kiaxi.
Construo Do Posto Policial Do Ndala Muleba
Construo E Apetrechamento Da Administrao Do Bairro Kinanga
Construo E Apetrechamento Da Administrao Do Bairro Maculusso
Construo E Apetrechamento Da Casa Da Juventude Da Maianga
Construo E Apetrechamento De Centro De Sade Rocha Pinto Maianga
Construo E Apetrechamento De Escola T18 No Augusto Ngangula - Kicolo
Construo E Apetrechamento De Um Centro De Formao Na Maianga
Construo E Apetrechamento De Um Centro De Sade Na Kinanga Ingombota
Construo E Apetrechamento De Um Centro De Sade No Sagrada Esperana
Construo E Apetrechamento De 1 Posto Policia No Mulenvos
Construo E Apetrechamento De 1 Posto Policial Na Caop-Velha
Construo E Apetrechamento Um Lar De Terceira Idade No Kilamba Kiaxi
Construo E Infraestruturao 200 Fogos Habitacionais Luanda-2015
Construo 1 Esquadra Da Policia No Havemos De Voltar Luanda

Total
160.000.000,00
266.426.250,00
67.531.612,00
32.014.291,00
120.451.421,00
5.375.875.598,00
70.940.000,00
89.989.647,00
118.938.817,00
89.309.372,00
65.750.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
68.892.358,00
68.892.358,00
68.892.358,00
621.527.500,00
68.892.358,00
150.000.000,00
500.000.000,00
118.000.000,00
74.000.000,00
227.350.000,00
134.000.000,00
274.410.000,00
144.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
80.316.172,00
30.515.518,00
220.340.400,00
56.000.000,00
150.004.189,00
150.004.189,00
100.676.050,00
270.000.000,00
227.350.000,00
128.546.400,00
326.657.609,00
213.986.352,00
63.350.000,00
63.350.000,00
200.000.000,00
779.100.000,00
270.002.984,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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261

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Demolio E Construo Apetrechamento Escola 5017 No Rangel T6 Luanda
Estudo Para A Requalificao Do Muro De Vedao Do Palcio De Ferro
Estudos Construo 1 Centro De Sade Com Meios De Diagnstico Luanda
Estudos Para A Construo Do Parque Z Du Na Cidade De Luanda
Estudos Para A Requalificao Da Floresta Da Ilha Do Cabo
Estudos Para Construo Da Lota Municipal De Luanda Com Rede De Frio
Estudos Para Construo De Um Parque De Estacionamento Na Ingombota
Estudos Para Construo Do Centro De Acolhimento Da Cidade De Luanda
Estudos Para Construo Do Hospital Municipal De Luanda
Reabilitao Da Escola N. 6041 No Kilamba Kiaxi Luanda
Reabilitao, Ampliao Da Escola N1063 Maianga Luanda
Reabilitao Da Via De Acesso Ao Hospital Dos Cajueiros
Reabilitao De Dique Ao Longo Da Bacia Hidrogrfica Do Rio Bengo
Reabilitao E Apetrechamento Da Escola N 2019 Maianga Luanda
Reabilitao E Apetrechamento Do Centro De Sade Da Vila Da Mata
Requalificao Da Zona Verde Do Alvalade Fase 2
Terraplana Da Via Acesso Ao Bairro Do Kicolo Rua Da Nestl-1km
Terraplanagem Da Via Secundaria De Acesso Do B. Da Kilunda
Construo De Um Centro De Formao Na Samba Luanda
Construo E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da Samba Fase 2
Estudo De Impacte Ambiental Para A Requalificao Da Boavista
Estudo De Integrao Das Redes Tcnicas E Infra-Estruturais/ Boavista
Estudo De Integrao Das Redes Tcnicas E Infra-Estruturais/ Samba
Estudo De Integrao De Redes Tcnicas E Infra-Estruturais/ Marginal
Estudo Do Impacte Ambiental Para A Requalificao Do Rocha Pinto
Estudo Para Elaborao Do Registo Cartrio Notarial Do Gtr
Estudo Para Requalificao Da Boavista
Estudo Para Requalificao Do Rocha Pinto
Quiama
Construo De Infraestrutura De Microfomento Quiama - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Quiama Pcp
Projecto gua Para Todos Quiama Pcp
Construo Apetrechamento Administrao Comunal Do Mumbondo - Quiama
Construo Da Admnistrao Comunal Da Muxima - Quiama
Construo De Uma Escola T12 No Mombondo-Luanda
Construo 1 Centro Captao E Tratamento De gua - Kixinje Quiama
Construo Da Administrao Comunal Do Demba Chio - Quiama
Construo De Dique - Cabo Ledo Quiama
Construo De Uma Escola T12 Na Muxima-Quiama
Construo De Uma Escola T12, No Dembo Chio-Luanda
Construo De Uma Escola T18, Na Muxima-Luanda
Construo De Uma Escola T18 No Cabo Ledo-Luanda
Construo De 1 Centro De Captao E Tratamento De gua - Mombondo
Construo De 1 Centro De Sade Referencia Na Quiama -Luanda
Construo De 1 Centros De Captao E Tratamento De gua - Cabo Ledo
Construo De 1 Centros De Captao E Tratamento De Agua - Muxima

Total
150.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
119.999.868,00
119.999.867,00
69.585.600,00
124.168.578,00
119.999.867,00
95.000.000,00
490.464.000,00
50.000.000,00
105.000.000,00
264.980.421,00
191.681.500,00
120.089.340,00
14.700.000,00
26.250.000,00
12.600.000,00
535.474.800,00
8.457.960,00
233.297.873,00
985.701.150,00
3.611.217.230,00
10.600.000,00
151.949.502,00
40.000.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
136.410.000,00
20.000.000,00
110.000.000,00
75.000.000,00
227.350.000,00
136.410.000,00
227.050.906,00
227.050.906,00
20.000.000,00
274.410.000,00
12.000.000,00
24.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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262

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo De 1 Posto Policial No Mombondo- Luanda
Construo De 2 Centros De Captao E Tratamento De gua - Demba Chio
Construo Do Edificio De Uma Nova Administrao Municipal - Quiama
Construo E Apetrechamento De 1 Cic Cec - Muxima - Luanda
Construo E Apetrechamento De 1 Posto Policial Demba Chio- Luanda
Construo E Apetrechamento De 1 Posto Policial Muxima -Quiama
Construo E Apetrechamento De Um Palcio Municipal.
Construo E Apetrechamento De 1 Centro De Reabilitao Fsca- Muxima
Construo E Apetrechamento De 1 Centro Mdico Na Quiama
Construo E Apetrechamento De 1 Posto Policial No Cabo Ledo- Luanda
Construo E Apetrechamento De 1 Posto De Sade No Cabo Ledo-Luanda
Construo E Apetrechamento De 1 Posto Polical No Kixinje- Luanda
Construo E Apetrechameto De 1 Centro De Sade No Kixinje- Luanda
Cosntruo E Apetrechamento Das Admnistro Comunal Cabo Ledo -Quiama
Programa gua Para Todos 2015
Reabilitao E Ampliao Da Escola 7023 Cabo-Ledo-Luanda
Reabilitao E Apetrechamento Da Escola 7008 Quiama-Luanda
Rangel
Construo E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Distrito Rangel
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cazenga - Pcp
Construo De Infraestrutura De Microfomento Rangel - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Rangel Pcp
Construo Da Escola T12 No Interior Da 5029 Rangel Luanda
Construo E Apetrechamento De 1 Administrao Comunal - Kikolo
Construo E Apetrechamento Da Repartio Distrital De Sade Rangel
Construo E Apetrechamento De Um Centro De Sade No Maral Rangel
Construo E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Rangel Luanda
Reabilitao Da Escola N. 5031 No Distrito Rangel Luanda
Reabilitao E Apetrechamento Da Escola N 5024 No Rangel Luanda
Reabilitao E Apetrechamento Da Escolas N 5029 Rangel Luanda
Construo De Um Centro De Formao No Rangel Luanda
Construo De 1 Esquadra Da Policia No Distrito Do Rangel Luanda
Sambizanga
Construo E Apetrechamento De Um Centro De Formao Sambizanga
Construo De Infraestrutura De Microfomento Sambizanga - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Sambizanga Pcp
Construo Da Escola T12 Na Mulemba Sambizanga Luanda
Construo Do Comando Distrital Da Fiscalizao Do Sambizanga
Construo E Apetrechamento De Um Centro De Sade Na Dimuca Sambizanga
Estudos Para A Reabilitao Do Cinema Miramar No Sambizanga
Reabilitao E Apetrechamento Da Escolas N 1132 Sambizanga Luanda
Construo E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Distrito Sambizanga
Viana
Construo Apet.Centro De Sade De Referncia Zango 3/Luanda
Construo Da Igreja Nossa Senhora Das guas/Luanda
Construao Infraestruturas Sociais - Viana Pcp

Total
38.010.000,00
40.000.000,00
100.000.000,00
180.000.000,00
38.010.000,00
63.350.000,00
100.000.000,00
143.275.916,00
70.000.000,00
38.010.000,00
58.410.000,00
38.010.000,00
88.410.000,00
110.000.000,00
137.500.000,00
228.000.000,00
228.000.000,00
1.806.685.045,00
134.597.955,00
7.003.760,00
6.250.000,00
68.892.358,00
74.000.000,00
60.000.000,00
168.862.484,00
350.000.000,00
106.808.445,00
119.999.868,00
3.720.926,00
119.999.867,00
316.546.400,00
270.002.982,00
1.220.680.637,00
128.546.400,00
6.250.000,00
68.892.358,00
74.000.000,00
220.340.400,00
312.651.612,00
10.000.000,00
119.999.867,00
280.000.000,00
4.931.093.070,00
384.999.994,00
2,00
144.007.502,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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263

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo De Infraestrutura De Microfomento Viana - Pcp
Projecto gua Para Todos Viana Pcp
Centro De Sade De Referncia No Bairro Jacinto Tchipa
Construo Da Escola 5102 Na Zona Verde, Viana-Luanda
Construo De Terminais Rodovirios De Integrao Urbano Comuna Sede
Construo De Uma Escola T12 Em Viana-Luanda
Construo De Uma Escola T12 No Calumbo-Luanda
Construo De Uma Escola T18 Na Caop C Viana
Construo De Uma Escola T18, No Bairro Km 12 B
Construo De 1 Centro De Sade De Referncia No Bairro Km 12 B
Construo De 1 Centro De Sade Referencia Zango Iii-Luanda
Construo De 1 Comando De Diviso Da Policia Viana- Luanda
Construo Do Posto Policial Bairro Jacinto Tchipa
Construo Do Posto Policial Da Boa F Viana
Construo Do Posto Policial Do Calucango Viana
Construo Do Posto Policial No Bairro Km 14 B Viana
Construo E Apetrechamento De 1 Biblioteca Municipal Em Viana-Luanda
Construo E Apetrechamento De 1 Quadra Desportiva - Viana-Luanda
Construo Escola Primria T12 No Zango Iv-Luanda
Construo 1 Centro De Sade Referncia Bairro Jacinto Tchipa Viana
Reabilitao E Ampliao Da Escola 5092 No Capalanga-Luanda
Reabilitao E Ampliao Da Escola 5093 Vila Nova Em Viana-Luanda
Vrios Municpios -Luanda
Reab. Manuteno Das Vias Do Casco Urbano Da Cidade De Luanda
Revitalizao De Eixos Virios De Luanda
Instalao Utegesal/Luanda
Construo De Bibliotecas Municipais/Luanda
Manuteno Vias Principais Secundrias E Tercerias/Luanda

Total
7.003.760,00
40.000.000,00
457.350.000,00
228.000.000,00
500.000.000,00
136.410.000,00
136.410.000,00
227.050.906,00
227.050.906,00
457.350.000,00
457.350.000,00
52.350.000,00
56.000.000,00
56.000.000,00
56.000.000,00
56.000.000,00
150.000.000,00
60.000.000,00
136.410.000,00
457.350.000,00
220.000.000,00
228.000.000,00
4.997.724.021,00
350.000.000,00
4.000.000.000,00
237.122.677,00
390.099.395,00
20.501.949,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Da Cidade Do Kilamba
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Quiama
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

493.348.755,00 100,00%
463.540.755,00
463.540.755,00
29.808.000,00
29.808.000,00
Valor

93,96%
93,96%
6,04%
6,04%
%

11.883.780.229,00 100,00%
8.198.109.078,00
4.983.323.629,00
865.661.813,00
1.509.989.046,00
839.134.590,00
3.685.671.151,00
3.685.671.151,00
Valor

68,99%
41,93%
7,28%
12,71%
7,06%
31,01%
31,01%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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264

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Belas
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cacuaco
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Icolo E Bengo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Viana
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

13.571.079.935,00 100,00%
8.097.768.586,00
5.923.387.275,00
357.047.200,00
1.817.302.459,00
31.652,00
5.473.311.349,00
5.473.311.349,00
Valor

59,67%
43,65%
2,63%
13,39%
0,00%
40,33%
40,33%
%

15.840.484.087,00 100,00%
12.016.208.212,00
8.806.635.123,00
373.696.294,00
2.521.605.921,00
314.270.874,00
3.824.275.875,00
3.824.275.875,00
Valor

75,86%
55,60%
2,36%
15,92%
1,98%
24,14%
24,14%
%

9.430.016.138,00

100,00%

4.905.509.171,00
3.324.122.074,00
45.809.558,00
1.534.689.073,00
888.466,00
4.524.506.967,00
4.524.506.967,00

52,02%
35,25%
0,49%
16,27%
0,01%
47,98%
47,98%

Valor

43.387.737.597,00 100,00%
33.558.438.919,00
23.540.721.763,00
1.228.204.752,00
8.789.331.163,00
181.241,00
9.829.298.678,00
9.829.298.678,00
Valor

77,35%
54,26%
2,83%
20,26%
0,00%
22,65%
22,65%
%

16.416.332.370,00 100,00%
11.908.298.066,00
9.258.302.091,00
754.551.417,00
1.895.227.937,00
216.621,00
4.508.034.304,00
4.508.034.304,00

72,54%
56,40%
4,60%
11,54%
0,00%
27,46%
27,46%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

265

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Cazenga
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Centro Dos Cursos Pr-Universitrios Da Ingombota
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Centro Urbano De Sequele
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Comisso Administrativa De Urbanizao Do Talatona
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial De Educao De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial De Sade De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

16.208.421.247,00 100,00%
11.768.706.899,00
9.420.306.581,00
532.765.079,00
1.815.583.169,00
52.070,00
4.439.714.348,00
4.439.714.348,00
Valor

72,61%
58,12%
3,29%
11,20%
0,00%
27,39%
27,39%
%

853.355.573,00 100,00%
834.615.880,00
620.791.316,00
38.528.106,00
171.600.266,00
3.696.192,00
18.739.693,00
18.739.693,00
Valor

97,80%
72,75%
4,51%
20,11%
0,43%
2,20%
2,20%
%

36.615.047,00 100,00%
36.615.047,00 100,00%
36.615.047,00 100,00%
Valor

54.648.000,00 100,00%
54.648.000,00 100,00%
54.648.000,00 100,00%
Valor

31.735.595.117,00 100,00%
31.412.178.345,00
25.763.951.246,00
1.449.159.463,00
4.190.798.627,00
8.269.009,00
323.416.772,00
323.416.772,00
Valor

98,98%
81,18%
4,57%
13,21%
0,03%
1,02%
1,02%
%

9.480.757.496,00

100,00%

8.871.164.739,00
3.914.898.258,00
2.150.215.058,00
2.805.422.709,00
628.714,00
609.592.757,00
609.592.757,00

93,57%
41,29%
22,68%
29,59%
0,01%
6,43%
6,43%

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

266

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Escola De Formao De Professores Garcia Neto
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Gab.Tc. De Coord. E Acompnhto Dos Projectos Da Cidade De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Gabinete Tec. De Recon. Urb. Do Cazenga E Sambizanga
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Gabinete Tec.Coord.Regul.Reconv.Urb.Permetro Cost.Dem.Cidade Luanda
3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor

626.379.273,00 100,00%
607.264.352,00
353.306.696,00
30.000.000,00
222.109.560,00
1.848.096,00
19.114.921,00
19.114.921,00
Valor

96,95%
56,40%
4,79%
35,46%
0,30%
3,05%
3,05%
%

344.207.004,00 100,00%
212.300.269,00
21.065.816,00
1.685.265,00
189.549.188,00
131.906.735,00
131.906.735,00
Valor

61,68%
6,12%
0,49%
55,07%
38,32%
38,32%
%

3.654.949.677,00

100,00%

1.663.887.355,00
146.340.747,00
9.428.763,00
1.508.117.845,00
1.991.062.322,00
1.991.062.322,00

45,52%
4,00%
0,26%
41,26%
54,48%
54,48%

Valor

1.936.571.123,00

100,00%

1.936.571.123,00
1.936.571.123,00

100,00%
100,00%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Governo Provincial De Luanda

54.406.213.853,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Do Kilamba Kiaxi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes

43.146.367.934,00
3.544.365.450,00
523.923.746,00
29.597.416.912,00
9.480.661.826,00
11.259.845.919,00
11.259.845.919,00
Valor

%
79,30%
6,51%
0,96%
54,40%
17,43%
20,70%
20,70%
%

1.878.343.675,00

100,00%

1.818.280.555,00
880.696.837,00
50.466.719,00
887.116.112,00
887,00

96,80%
46,89%
2,69%
47,23%
0,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

267

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Geral De Luanda-Camama
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Instituto De Planeamento E Gesto Urbana De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Mdio Normal De Educao 28 De Agosto
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Unidade Tcnica De Gesto Do Saneamento De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
2.691.915.400,00

%
100,00%

2.691.915.400,00 100,00%
1.619.282.047,00 60,15%
111.136.460,00
4,13%
961.496.893,00 35,72%
Valor
2.999.963.164,00

%
100,00%

2.999.963.164,00 100,00%
1.700.909.525,00 56,70%
100.473.022,00
3,35%
1.198.384.208,00 39,95%
196.409,00
0,01%
Valor

612.501.588,00 100,00%
549.348.372,00
144.256.000,00
4.195.200,00
400.897.172,00
63.153.216,00
63.153.216,00
Valor

89,69%
23,55%
0,68%
65,45%
10,31%
10,31%
%

525.507.721,00 100,00%
525.507.721,00 100,00%
338.242.057,00 64,36%
24.783.655,00
4,72%
162.343.402,00 30,89%
138.607,00
0,03%
Valor

15.304.486.742,00 100,00%
1.723.689.856,00
138.862.596,00
16.468.000,00
1.567.683.612,00
675.648,00
13.580.796.886,00
13.580.796.886,00

11,26%
0,91%
0,11%
10,24%
0,00%
88,74%
88,74%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

268

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial De Cabinda
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
56.094.346.608,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

39.726.955.202,00
20.951.012.459,00
20.951.012.459,00
1.606.450.833,00
1.606.450.833,00
16.113.713.868,00
5.640.286.485,00
10.473.427.383,00
1.055.778.042,00
1.055.778.042,00
16.367.391.406,00
16.367.391.406,00
16.367.391.406,00

Funo

Valor

70,82%
37,35%
37,35%
2,86%
2,86%
28,73%
10,05%
18,67%
1,88%
1,88%
29,18%
29,18%
29,18%
%

Total Geral:

56.094.346.608,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.01.00 - Servios Policiais
03.03.00 - Tribunais
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.02.00 - Servios Hospitalares Especializados
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Mdicos
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.04.00 - Sobrevivncia
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.01.00 - Servios Culturais
08.02.00 - Servios Recreativos E Desportivos
09 - Assuntos Econmicos

8.780.080.064,00
8.618.620.064,00
161.460.000,00
61.278.750,00
31.250.000,00
30.028.750,00
18.025.842.582,00
11.955.991.568,00
5.678.573.721,00
189.000.000,00
202.277.293,00
11.444.122.874,00
7.228.579.866,00
246.645.661,00
1.120.328.611,00
2.607.015.842,00
241.552.894,00
1.838.000.180,00
294.253.044,00
519.030.969,00
1.024.716.167,00
13.437.557.240,00
1.737.875.000,00
1.668.054.712,00
10.031.627.528,00
599.025.550,00
350.625.550,00
248.400.000,00
388.231.368,00

15,65%
15,36%
0,29%
0,11%
0,06%
0,05%
32,13%
21,31%
10,12%
0,34%
0,36%
20,40%
12,89%
0,44%
2,00%
4,65%
0,43%
3,28%
0,52%
0,93%
1,83%
23,96%
3,10%
2,97%
17,88%
1,07%
0,63%
0,44%
0,69%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

269

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Apoio s Inst.De Acolhim.De Crianas E Pes. Idosas
Prog.De Const.De Redes Integ.De Transportes E Comunicaes
Prog.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais Bsicas
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Apoio Social
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Combate s Grandes Endemias
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa De Qualidade Ambiental
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Nacional De Desminagem
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
56.094.346.608,00 100,00%
35.539.463.065,00
63,36%
11.066.812,00
0,02%
90.044.570,00
0,16%
150.000.000,00
0,27%
145.072.952,00
0,26%
31.250.000,00
0,06%
2.791.764.251,00
4,98%
4.472.231.575,00
7,97%
30.028.750,00
0,05%
1.599.134.197,00
2,85%
840.789.974,00
1,50%
59.690.962,00
0,11%
30.216.370,00
0,05%
777.898.710,00
1,39%
716.105.792,00
1,28%
248.400.000,00
0,44%
14.904.000,00
0,03%
274.661.635,00
0,49%
350.625.550,00
0,63%
571.732.907,00
1,02%
4.789.113.356,00
8,54%
168.000.000,00
0,30%
1.307.320.501,00
2,33%
4.897.816,00
0,01%
440.000.000,00
0,78%
639.932.863,00
1,14%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Marketing, Comunicao E Publicidade
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto De Centros Infantis
Alienao Do Patrimnio Habitacional Do Estado
Apoio A Carteira De Projecto Do Sector
Apoio A Reintegrao Dos Militares Desmobilizados
Apoio Ao Programa "Aprenda Brincando"/Cabinda
Aquisicao De Medicamentos Essenciais
Aquisio De Produtos Quimicos P/Tratamento De gua Na Provincia
Aquisio E Distribuio De Kits Parteiras Tradicionais/Cabinda
Capacitao Das Parteiras Tradicionais No Meio Rural/Cabinda
Capacitao Institucional
Comemoraes Do 11 De Novembro-Dia Da Independncia Nacional
Cooperao Estrangeira Do Sector Da Educao/Cabinda
Cuidados Primrios De Sade
Drenagem E Sist.Captao Fomento Da Prod. Agrcola/Cabinda
Efemrides E Datas Comemorativas

Valor
%
41.100.929.787,00 100,00%
94.391.094,00
0,23%
11.188.462.034,00
27,22%
51.124.099,00
0,12%
2.873.154,00
0,01%
331.518.491,00
0,81%
24.992.758,00
0,06%
18.896.782,00
0,05%
231.616.894,00
0,56%
396.322.601,00
0,96%
9.936.000,00
0,02%
5.544.288,00
0,01%
49.798.467,00
0,12%
49.680.000,00
0,12%
12.012.624,00
0,03%
766.080.000,00
1,86%
14.904.000,00
0,04%
29.410.560,00
0,07%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

270

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Gesto Dos Sistemas De Energia E guas Nos Municpios
Limpeza E Saneamento
Manuteno De Infra-Estruturas Artstico, Cult. Despotivas
Manuteno Dos Edifcios Pblicos/Cabinda
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Polticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-Emprego
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Programa De Identificao Da Populao Escolar-Bata Escolar
Programa Nova Aldeia Imagem Aquisio De Chapas De Zinco/Cabinda
Projecto De Combate As Doenas Crnicas No Transmissveis
Promoo De Sade Pblica
Promoo Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto
Promoo E Fomento De Actividades Artsticas E Culturais
Regulao Das Actividades No Domnio Das guas
Remoo Obstculos E Engenhos Explosivos
Servicos De Sade Pblica
Servio De Cardiovascular
Servios De Assistncia Social A Famlias E Vulnerveis
Servios De Pediat.E Patolog.Neonatal
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

Valor
287.210.016,00
1.520.208.000,00
149.040.000,00
161.460.000,00
189.000.000,00
185.000.000,00
41.913.600,00
93.240.000,00
11.066.812,00
16.786.331.153,00
4.175.446.162,00
46.202.400,00
7.948.800,00
30.216.370,00
185.529.037,00
99.360.000,00
99.360.000,00
684.732.111,00
4.897.816,00
2.660.572.829,00
116.430.048,00
41.555.126,00
246.645.661,00

%
0,70%
3,70%
0,36%
0,39%
0,46%
0,45%
0,10%
0,23%
0,03%
40,84%
10,16%
0,11%
0,02%
0,07%
0,45%
0,24%
0,24%
1,67%
0,01%
6,47%
0,28%
0,10%
0,60%

Municpio / Projecto / Actividade


Total Geral:

Total
14.993.416.821,00

Belize
Construo E Apetrechamento De Um Cic Cec Municpio Do Belize
Construo De Infraestruturas De Microfomento Belize- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Belize Pcp
Projecto gua Para Todos Belize Pcp
Buco Zau
Forn.E Inst. 1 Semi/Indst.Prod.Sabo Caseiro/Sab.M.Chave Mo
** Construo Das Infra-Estruturas 60 Casas De Buco Zau
Construo De Infraestruturas De Microfomento Buco Zau- Pcp
Construo E Apetrechamento Do Posto Policial De Necuto Buco Zau
Construo Infraestruturas Sociais - Buco Zau Pcp
Projecto gua Para Todos Buco Zau Pcp
Reabilitao Do Tribunal Do Buco Zau
Cabinda
** Abertura De Vias Tercirias Troo Subantando Mbanda Sala Cabinda
** Construo Da Via Hospital Amlcar Rua Foras Armadas Cabinda
** Construo De Vala De Drenagem No Morro Do Tchizo
** Construo De Vias Valas Drenagem No Bairro 4 De Fevereiro Cabinda
** Construo Do Mercado Do Bairro Gika Cabinda
Fornec. Mobil. E Equip. P\ Estruturas Construdas\Cabinda

229.020.222,00
93.708.960,00
7.003.761,00
88.307.501,00
40.000.000,00
938.729.971,00
94.840.458,00
647.299.500,00
7.003.761,00
31.250.000,00
88.307.502,00
40.000.000,00
30.028.750,00
12.627.925.311,00
328.698.535,00
401.406.359,00
1.723.968.863,00
577.027.441,00
716.105.792,00
9.892.495,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

271

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
** Construo Infra Estruturas 90 Casas Sociais Do Chibodo Cabinda
** Construo 500 Casas Realojamento No Bairro Zngolo Cabinda
** Execuo Terraplanagem E Drenagens Simulambuco E Cabassango Cabinda
** Reabilitao Da Via Mpuela-Plancie De Mandarim
** Reabilitao Pavimento Nos Bairros Lombo L, Amilcar Cabral Cabinda
** Reabilitao Via Matembo Nsaca Bitima Bamba Kibuene Massanga
Construao Infraestruturas Sociais - Cabinda Pcp
**Construo Infraestruturas Apoio Auto Construo Dirigida 2000 Casas
** Requalificao Do Parque Defronte Ao Palcio Do Governo
Ampliao E Apetrechamento Centro Sade 4 De Fevereiro Cabinda
Ampliao E Opimizao Das EtaS 1 E 2 Em Cabinda - Fase Ii
Construo E Apetrechamento Centro Infantil No So Pedro Cabinda
Construo Da Escola T 12 De Lndana Cabinda
Construo De Estrada Do Mercado Cabassango, Estrada Subantando
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cabinda- Pcp
Construo De 1 Escola Ii Ciclo Com 12 Salas De Aulas Em Cabinda
Construo Dos Troos Virios De Jamba A Tchizo Cabinda
Construo E Apetrechamento Centro Provincial De Fisioterapia Cabinda
Construo E Apetrechamento Centro Sade Chimindele Buco Ngoio Cabinda
Construo E Apetrechamento Da Escola T 12 Do Chiweca Cabinda
Construo E Apretrechamento Do Cic-Cec De Chiweca
Desassoreamento Do Leito Do Rio Lucola - Cabinda
Programa De gua Para Todos - Cabinda 2015
Programa De Construo E Infra-Estruturas De 200 Fogos - Cabinda 2015
Projecto gua Para Todos Cabinda Pcp
Reabilitao Apetrechamento Da Oficina Empresa Transportes Cabinda
Reabilitao Do Centro Cultural De Chiloango Fase Ii
Remodelao Sala Esterilizao, Bloco Operatrio Do Hospital 1 Maio
Cacongo
** Abertura Da Via Terciria Andarim-Tchississi Em Cacongo
** Construo Da Escola Primria Do Cacongo
** Reabilitao Da Via Tchiela-Loango Pequeno-Tchimbeta-Mpuela Cacongo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cacongo- Pcp
Construo E Apetrechamento Do Mercado Fronteirio Em Massabi
Construo Infraestruturas Sociais - Cacongo Pcp
Projecto gua Para Todos Cacongo Pcp

Total
723.938.856,00
1.100.000.000,00
372.680.000,00
334.580.228,00
163.638.649,00
818.381.880,00
173.850.358,00
1.680.000.000,00
89.100.000,00
155.000.000,00
147.000.000,00
90.044.570,00
118.000.000,00
150.000.000,00
10.600.000,00
78.000.000,00
479.486.700,00
79.586.976,00
119.661.635,00
280.000.000,00
59.375.415,00
168.000.000,00
280.000.000,00
637.875.000,00
40.000.000,00
96.400.009,00
350.625.550,00
75.000.000,00
1.197.741.317,00
372.378.600,00
301.898.710,00
297.744.632,00
7.479.379,00
50.232.494,00
128.007.502,00
40.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Belize
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital

Valor

1.353.026.817,00

100,00%

1.183.292.107,00
516.245.106,00
43.351.252,00
623.264.868,00
430.881,00
169.734.710,00

87,46%
38,15%
3,20%
46,06%
0,03%
12,54%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

272

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Buco-Zau
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cabinda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cacongo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

2.198.701.266,00

100,00%

2.021.684.999,00
673.657.726,00
50.420.759,00
1.295.511.248,00
2.095.266,00
177.016.267,00
177.016.267,00

91,95%
30,64%
2,29%
58,92%
0,10%
8,05%
8,05%

Valor

3.366.154.851,00

100,00%

2.966.424.866,00
1.591.194.053,00
146.996.869,00
1.226.809.694,00
1.424.250,00
399.729.985,00
399.729.985,00

88,13%
47,27%
4,37%
36,45%
0,04%
11,87%
11,87%

Valor

1.324.458.278,00

100,00%

1.109.457.289,00
503.600.239,00
53.112.504,00
551.713.918,00
1.030.628,00
215.000.989,00
215.000.989,00

83,77%
38,02%
4,01%
41,66%
0,08%
16,23%
16,23%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Governo Provincial De Cabinda

31.504.531.303,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

16.261.285.681,00
5.846.717.987,00
435.177.452,00
8.928.741.170,00
1.050.649.072,00
15.243.245.622,00
15.243.245.622,00

%
51,62%
18,56%
1,38%
28,34%
3,33%
48,38%
48,38%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Hospital Provincial De Cabinda

2.591.118.695,00

100,00%

2.584.767.591,00
1.046.772.508,00
63.109.641,00
1.474.761.523,00
123.919,00
6.351.104,00
6.351.104,00

99,75%
40,40%
2,44%
56,92%
0,00%
0,25%
0,25%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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273

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Secretaria Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Cabinda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Secretaria Provincial Da Sade De Cabinda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

11.107.812.194,00 100,00%
10.953.329.366,00
9.111.040.459,00
814.282.356,00
1.027.982.525,00
24.026,00
154.482.828,00
154.482.828,00
Valor

98,61%
82,02%
7,33%
9,25%
0,00%
1,39%
1,39%
%

2.648.543.204,00

100,00%

2.646.713.303,00
1.661.784.381,00
984.928.922,00
1.829.901,00
1.829.901,00

99,93%
62,74%
37,19%
0,07%
0,07%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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274

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Do Zaire
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
38.539.987.361,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

25.598.431.299,00
11.049.639.555,00
11.049.639.555,00
828.156.811,00
828.156.811,00
11.925.445.609,00
4.879.045.807,00
7.046.399.802,00
1.795.189.324,00
1.795.189.324,00
12.941.556.062,00
12.941.556.062,00
12.941.556.062,00

Funo

Valor

66,42%
28,67%
28,67%
2,15%
2,15%
30,94%
12,66%
18,28%
4,66%
4,66%
33,58%
33,58%
33,58%
%

Total Geral:

38.539.987.361,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.04.00 - Sobrevivncia
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.05.00 - Saneamento Bsico
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.01.00 - Servios Culturais
08.02.00 - Servios Recreativos E Desportivos
09 - Assuntos Econmicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caa
09.01.01 - Agricultura
09.01.03 - Pesca E Caa
09.03 - Combustiveis E Energia
09.03.05 - Electricidade

10.073.080.961,00
9.323.080.961,00
750.000.000,00
10.012.053.328,00
8.244.897.360,00
1.498.155.968,00
269.000.000,00
7.802.683.090,00
5.783.634.968,00
1.446.847.210,00
572.200.912,00
1.460.549.433,00
128.273.760,00
1.198.139.673,00
134.136.000,00
8.263.668.485,00
1.012.124.056,00
589.552.000,00
278.208.000,00
6.383.784.429,00
537.977.500,00
234.680.000,00
303.297.500,00
330.358.564,00
188.784.000,00
74.520.000,00
114.264.000,00
99.552.000,00
69.552.000,00

26,14%
24,19%
1,95%
25,98%
21,39%
3,89%
0,70%
20,25%
15,01%
3,75%
1,48%
3,79%
0,33%
3,11%
0,35%
21,44%
2,63%
1,53%
0,72%
16,56%
1,40%
0,61%
0,79%
0,86%
0,49%
0,19%
0,30%
0,26%
0,18%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

275

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais Bsicas
Prog.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Elctrica
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/Famlias
Prog.De Melhoria Do Serv.Pblico De Comunicao Social
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Promoo Da Investigao No Domnio Da Cultura
Prog.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.Elctrica
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.De Valoriz.Da Famlia E Aum.Das Compet.Familiares
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Apoio A Actividade Econmica Da Mulher Rural
Programa De Apoio Social
Programa De Apoio Pesca Artesanal
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Comercial
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Investigao E Desenvolvimento Tecnolgico
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa De Qualidade Ambiental
Programa De Sade Pblica Veterinria
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
38.539.987.361,00 100,00%
62,99%
24.276.123.463,00
0,13%
50.000.000,00
0,08%
30.000.000,00
1,04%
400.000.000,00
0,14%
54.648.000,00
0,09%
35.123.760,00
2,77%
1.067.650.206,00
0,05%
19.872.000,00
0,18%
69.552.000,00
13,55%
5.222.470.010,00
0,59%
228.528.000,00
0,08%
29.808.000,00
0,91%
350.000.000,00
0,08%
29.808.000,00
0,27%
104.328.000,00
0,30%
114.264.000,00
0,27%
105.824.282,00
1,94%
747.706.347,00
1,64%
632.107.056,00
0,13%
49.680.000,00
0,79%
303.297.500,00
0,48%
185.000.000,00
0,07%
27.721.440,00
1,12%
430.480.957,00
0,83%
320.999.797,00
0,99%
380.017.000,00
0,46%
178.848.000,00
0,06%
24.840.000,00
4,86%
1.871.922.963,00
1,35%
520.000.000,00
679.366.580,00
1,76%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Apoio Ao Carnaval
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto De Centros Infantis
Apetrechamento De Novas Unidades Escolares
Apetrechamento De Salas De Aulas
Apetrechamento Dos Centros Infantis A Nivel Da Provincia/Zaire
Apetrechamento Edifcio Centro Documentao Informatizao\Zaire
Apoio A Famlias Vulnerveis\Zaire
Apoio A Mulher Rural /Zaire
Apoio A Reintegrao Dos Refugiados Provenientes Da R.D.C
Apoio Ao Poder Tradicional
Apoio As Calamidades E Catstrofes Naturais

Valor
%
27.551.081.783,00 100,00%
29.808.000,00
0,11%
10.073.670.635,00
36,56%
43.817.760,00
0,16%
21.471.639,00
0,08%
46.202.400,00
0,17%
29.808.000,00
0,11%
35.123.760,00
0,13%
29.808.000,00
0,11%
29.808.000,00
0,11%
24.840.000,00
0,09%
24.840.000,00
0,09%
59.616.000,00
0,22%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

276

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Aquisio De Equipamentos Informaticos Para Escolas Do Zaire
Aquisio De 14 Camies Cisterna Para Descargas/Zaire
Aquisio De Artefactos E Embarcaes Pescas\Zaire
Aquisio De Equipamento E Material Veterinrio/Zaire
Aquisio De Kits Auto Constr. Dirigida Dos Antigos Combatente/Zaire
Aquisio De Kits Para Pesca Artezanal Dos Antigos Combatentes/Zaire
Aquisio De Kits Para Pesca Artezanal No Zaire
Comemoraes Do 11 De Novembro-Dia Da Independncia Nacional
Cuidados Primrios De Sade
Efemrides E Datas Comemorativas
Fomento Cultura Feijo, Mandioca, Batata Rena, Milho E Soja\Zaire
Fomento A Actividades Recreativas Culturais Religiosas\Zaire
Gesto Dos Sistemas De Energia Nos Municipios Do Zaire
Gesto Dos Sistemas De gua Nos Municipios Do Zaire
Limpeza E Saneamento
Manuteno De Infra-Estruturas Escolares Da Provncia
Manuteno De Infra-Estruturas Hospitalares Da Provncia
Manuteno De Infraestrutura Desportiva No Soio\Zaire
Manuteno Do Edifcio N 1 Do Governo Do Zaire
Manuteno Do Edifcio N 2 Do Governo Do Zaire
Manuteno Dos Passeios Da Urbe De Mbanza Congo\Zaire
Manuteno Dos Passeios Da Zona Urbana Do Soio/Zaire
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Servios De Assistncia Social A Famlias E Vulnerveis
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Cuimba
Construo De 120 Casas Para Tcnicos Cuimba/Zaire
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cuimba - Pcp
Construo Das Vias Urbanas Comandante Coronel Jacinto Cuimba
Construo Das Vias Urbanas Rua Do Ambriz No Cuimba
Construo De Vias Urbanas Da Rua 10 De Dezembro Kuimba
Construo De Vias Urbanas Do Comandante Da Policia Cuimba
Construo Infraestruturas Sociais Cuimba Pcp
Estudo E Projecto De Uma Mini Hidrica Sobre O Rio Kuilo / Cuimba
Projecto gua Para Todos Cuimba Pcp
Reabilitao E Ampliao Do Hospital Municipal Do Cuimba
Mbanza Congo
Construo Do Mercado Do Luvo/Zaire
Ampliao Do Museu Dos Reis Do Congo/Zaire

Valor
27.721.440,00
158.976.000,00
64.584.000,00
24.840.000,00
29.808.000,00
24.840.000,00
49.680.000,00
11.923.200,00
1.149.120.000,00
23.846.400,00
49.680.000,00
19.872.000,00
69.552.000,00
69.552.000,00
119.232.000,00
27.721.440,00
18.480.960,00
59.616.000,00
49.680.000,00
56.144.282,00
99.360.000,00
99.360.000,00
269.000.000,00
184.999.999,00
57.320.400,00
169.460.000,00
8.937.625.541,00
5.155.431.927,00
24.840.000,00

%
0,10%
0,58%
0,23%
0,09%
0,11%
0,09%
0,18%
0,04%
4,17%
0,09%
0,18%
0,07%
0,25%
0,25%
0,43%
0,10%
0,07%
0,22%
0,18%
0,20%
0,36%
0,36%
0,98%
0,67%
0,21%
0,62%
32,44%
18,71%
0,09%

Total
10.988.905.578,00
1.231.888.033,00
575.107,00
7.003.761,00
210.000.001,00
210.000.000,00
210.000.000,00
210.000.001,00
126.309.165,00
30.000.000,00
40.000.000,00
187.999.998,00
4.873.428.470,00
50.000.000,00
50.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

277

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo Das Casas De Funes Mbanza Congo
Construo Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/Zaire
Construo Do Edifcio Administrativo N 3 Do Governo Mbanza Congo
Construo De Casas Da Cultura/Zaire
Construo Da Via Urbana Do Kimbango Bairro Alvaro Buta Mbanza Congo
Construo De Um Edifcio Para Tcnicos Sagrada Esperana Mbanza Congo
Construo De Vias Urbanas Bairro Uige Em Mbanza Congo
Reab.Expanso Da Direco Provincial Da Sade/Mb.Congo/Zaire
Construo Escola Mdia Enfermagem (Cr.Adic.)/Zaire
Construo De Vias Urbanas No Bairro Sagrada Esperana Em Mbanza Congo
Construo Administrao E Residncias Dos Administradores Kinximba
Construo Da Escola N 271 No Municpio De Mbanza Congo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Mbanza Congo - Pcp
Construo De Um Edifcio No Alvaro Buta Em Mbanza Congo
Construo De Vias Urbanas Bairro Martins Kidito Mbanza Congo
Construo Do Comando Da Upip Em Mbanza Congo
Construo Infraestruturas Sociais - Mbanza Congo Pcp
Construo Um Edifcio Para Tcnicos Na Antiga Pista Em Mbanza Congo
Programa Infra-Estr(gua, Luz, Acessos, Saneam) Zaire .200 Fogos
Programa-gua Para Todos Zaire 2015
Projecto gua Para Todos Mbanza Cong Pcp
Reabilitao E Ampliao Da Escola Dr. Antnio Agostinho Neto
Reabilitao Edificio De Investigao Criminal Mbanza Congo Zaire
Nzeto
Construo De Centro De Sade De 50 Camas Nzeto/Zaire
Construo De 120 Casas Para Tcnicos Nzeto/Zaire
Construo De 1 Campo De Futebol E Arrelvamento/Nzeto/Zaire
Requalificao Paisagistica De Mbanza Congo/Zaire
Construo De Instituto Mdio De Sade/Zaire
Construo Da Via Urbana Da Rua 1 De Maio No Nzeto
Construo Da Via Urbana Da Rua Do Kissamba No Nzeto
Construo De Infraestrutura De Microfomento Nzeto - Pcp
Construo De Via Urbana Da Rua Do Kibonga No Nzeto
Construo Infraestruturas Sociais - Nzeto Pcp
Projecto gua Para Todos Nzeto Pcp
Nqui
Const.Paragens Para Autocarros Em 6 Municpuios/Noqui/Zaire
Construo Infraestruturas Sociais Nqui Pcp
Construo Do Campo De Futebol/Noqui/Zaire
Construo Da Via Urbana Rua Poder Popular No Nqui
Construo Da Via Urbana Da Rua Da Fronteira No Nqui
Construo Da Via Urbana Rua Primeiro De Maio No Nqui
Construo Das Vias Urbanas Bairro Do Nqui
Construo De Infraestrutura De Microfomento Noqui - Pcp
Construo De Um Hospital Municipal No Nqui
Projecto gua Para Todos Noqui Pcp

Total
349.999.999,00
952.650.205,00
273.500.000,00
135.000.000,00
230.750.000,00
91.000.000,00
266.000.004,00
40.500.000,00
190.000.001,00
287.999.999,00
36.000.000,00
329.000.000,00
7.003.761,00
90.000.000,00
210.000.000,00
200.000.000,00
144.007.501,00
91.000.000,00
199.017.000,00
280.000.000,00
40.000.000,00
130.000.000,00
200.000.000,00
1.208.994.225,00
47.500.001,00
11.500.000,00
70.681.500,00
290.999.797,00
1.000.000,00
207.000.000,00
207.000.001,00
7.003.760,00
200.000.001,00
126.309.165,00
40.000.000,00
1.385.511.260,00
65.000.000,00
87.507.501,00
35.000.000,00
208.000.000,00
209.000.001,00
286.999.999,00
287.999.999,00
7.003.761,00
158.999.999,00
40.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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278

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Soio
Construo De Centro De Sade 50 Camas Soyo/Zaire
Construo De 110 Casas Para Tcnicos Soyo/Zaire
Construo Do Pavilho Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) Zaire
Construo De Um Edifcio Para Tcnicos No Soyo
Construo De Instituto Mdio Politcnico /Zaire
Construo Das Vias Urbanas Da Rua Da Radio Nacional De Angola Soyo
Construo Das Vias Urbanas Da Ruas Do Bairro Kitona Soyo
Construo Das Vias Urbanas Do Kimpaxi No Soyo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Soyo - Pcp
Construo De Vias Urbanas Das Ruas Da Praia Dos Pobres Soyo
Construo Infraestruturas Sociais - Soyo Pcp
Projecto gua Para Todos Soyo Pcp
Tomboco
Construo De Centro De Sade De 25 Camas Tomboco/Zaire
Construo De 150 Casas Para Tcnicos Tomboco/Zaire
Construo Da Maternidade Do Tomboco/Zaire
Construo Da Via Urbana Rua Da Central Elctrica Tomboco
Construo Da Via Urbana Da Rua Da Administrao Municipal Do Tomboco
Construo Da Via Urbana Da Rua Do Lussunge Tomboco
Construo Das Vias Urbanas Da Rua Avenida Vila Do Tomboco
Construo De Infraestrutura De Microfomento Tomboco - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Tomboco Pcp
Projecto gua Para Todos Tomboco Pcp
Vrios Municpios-Zaire
Requalificao Jardins Parques/Provncia Do Zaire

Total
1.226.155.744,00
35.000.000,00
11.531.950,00
138.000.000,00
156.000.000,00
2.310.867,00
210.000.000,00
99.999.999,00
200.000.001,00
7.003.761,00
200.000.001,00
126.309.165,00
40.000.000,00
1.032.927.846,00
32.500.000,00
11.500.000,00
65.000.000,00
200.000.001,00
208.000.000,00
200.000.001,00
200.000.001,00
7.003.760,00
68.924.083,00
40.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Mbanza Congo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Cuimba
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

1.099.880.711,00

100,00%

899.316.049,00
109.072.648,00
18.400.000,00
771.843.401,00
200.564.662,00
200.564.662,00

81,76%
9,92%
1,67%
70,18%
18,24%
18,24%

Valor

934.685.478,00 100,00%
751.819.152,00
73.119.713,00
9.200.000,00
669.499.439,00
182.866.326,00
182.866.326,00
Valor

80,44%
7,82%
0,98%
71,63%
19,56%
19,56%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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279

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Noqui
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Nzeto
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Soyo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Tomboco
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Zaire
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial De Sade Do Zaire

Valor

960.181.774,00 100,00%
816.117.112,00
77.693.017,00
9.200.000,00
729.224.095,00
144.064.662,00
144.064.662,00
Valor

85,00%
8,09%
0,96%
75,95%
15,00%
15,00%
%

1.552.743.063,00

100,00%

1.369.876.738,00
704.455.774,00
78.678.400,00
586.714.843,00
27.721,00
182.866.325,00
182.866.325,00

88,22%
45,37%
5,07%
37,79%
0,00%
11,78%
11,78%

Valor

1.722.010.308,00

100,00%

1.539.143.982,00
694.435.037,00
51.319.321,00
793.282.662,00
106.962,00
182.866.326,00
182.866.326,00

89,38%
40,33%
2,98%
46,07%
0,01%
10,62%
10,62%

Valor

899.357.485,00 100,00%
773.876.242,00
165.687.134,00
13.800.000,00
594.389.108,00
125.481.243,00
125.481.243,00
Valor

86,05%
18,42%
1,53%
66,09%
13,95%
13,95%
%

7.471.894.948,00

100,00%

6.999.536.501,00
5.677.268.318,00
325.132.243,00
997.130.234,00
5.706,00
472.358.447,00
472.358.447,00

93,68%
75,98%
4,35%
13,35%
0,00%
6,32%
6,32%

Valor

454.641.471,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

280

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Governo Provincial Do Zaire
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Do Zaire
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor

21.285.547.321,00 100,00%
9.899.742.610,00
1.905.246.178,00
217.375.719,00
5.982.178.740,00
1.794.941.973,00
11.385.804.711,00
11.385.804.711,00
Valor
2.159.044.802,00

46,51%
8,95%
1,02%
28,10%
8,43%
53,49%
53,49%
%
100,00%

2.159.044.802,00 100,00%
1.458.203.236,00 67,54%
96.550.188,00
4,47%
604.291.378,00 27,99%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

281

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Do Uige
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
67.145.881.934,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

51.475.046.852,00
28.684.865.877,00
28.684.865.877,00
1.708.692.574,00
1.708.692.574,00
17.573.822.716,00
8.164.139.095,00
9.409.683.621,00
3.507.665.685,00
3.507.665.685,00
15.670.835.082,00
15.670.835.082,00
15.670.835.082,00

Funo

Valor

76,66%
42,72%
42,72%
2,54%
2,54%
26,17%
12,16%
14,01%
5,22%
5,22%
23,34%
23,34%
23,34%
%

Total Geral:

67.145.881.934,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
02 - Defesa
02.09.00 - Servios De Defesa No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.01.00 - Servios Policiais
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
04.11.00 - Servios De Educao No Especificados
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.04.00 - Servios De Difuso E Publicao
08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.No Especificados
09 - Assuntos Econmicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caa

11.643.232.477,00
10.936.012.030,00
707.220.447,00
383.842.113,00
383.842.113,00
132.637.492,00
132.637.492,00
33.707.760.323,00
29.592.261.578,00
2.114.485.914,00
669.000.000,00
1.117.674.418,00
214.338.413,00
12.195.628.040,00
5.622.104.852,00
4.480.633.578,00
2.092.889.610,00
1.515.574.730,00
49.907.623,00
1.465.667.107,00
5.682.067.395,00
1.008.876.890,00
1.610.000.000,00
3.063.190.505,00
491.470.358,00
480.470.358,00
11.000.000,00
1.393.669.006,00
129.521.346,00

17,34%
16,29%
1,05%
0,57%
0,57%
0,20%
0,20%
50,20%
44,07%
3,15%
1,00%
1,66%
0,32%
18,16%
8,37%
6,67%
3,12%
2,26%
0,07%
2,18%
8,46%
1,50%
2,40%
4,56%
0,73%
0,72%
0,02%
2,08%
0,19%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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282

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Melhoria Do Serv.Pblico De Comunicao Social
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Apoio E Fomento Da Produo Animal
Programa De Apoio Social
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Governao Electrnica
Programa De Maximizao Dos Servios De Justia
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
67.145.881.934,00 100,00%
48.198.551.452,00
71,78%
383.842.113,00
0,57%
480.470.358,00
0,72%
386.119.200,00
0,58%
2.023.966.726,00
3,01%
10.000.000,00
0,01%
298.533.168,00
0,44%
1.642.065.477,00
2,45%
119.521.346,00
0,18%
64.900.668,00
0,10%
46.326.957,00
0,07%
3.875.236.494,00
5,77%
199.353.334,00
0,30%
9.936.000,00
0,01%
73.807.673,00
0,11%
50.055.581,00
0,07%
107.840.716,00
0,16%
884.213.364,00
1,32%
18.000.000,00
0,03%
4.662.534.692,00
6,94%
1.610.000.000,00
2,40%
2.000.606.615,00
2,98%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Imunizao (Pav)
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto Dos Servios De Assistncia Social
Alienao Do Patrimnio Habitacional Do Estado
Apet Oficina Para Reparao E Manuteno De Meios Rolantes E Equip.
Apet. Novas Unidades Hospitalares Em Varios Municipios/Uge
Apetrechamento De Novas Unidades Escolares
Apetrechamento De Novas Unidades Hospitalares
Apoio A Actividades Desportivas E Recreativas Municipais E Comunais/Uge
Apoio A Agricultura, Pescas E Comrcio Nos Municipios, Comunas/Uge
Apoio s Familias Mais Carentes
Campanha De Vacinao Do Gado
Comemoraes Do 11 De Novembro-Dia Da Independncia Nacional
Criao De Base De Dados Para Administrao Electrnica/Uge
Cuidados Primrios De Sade
Efemrides E Datas Comemorativas
Formao E Capacitao De Funcionrios Admin. Municipais /Uge
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro

Valor
%
53.606.738.938,00 100,00%
0,38%
206.181.140,00
23,00%
12.329.646.200,00
0,09%
49.907.623,00
8.820.393,00
0,02%
0,23%
123.842.044,00
369.619.200,00
0,69%
896.957.857,00
1,67%
2.601.810,00
0,00%
0,37%
199.353.334,00
64.900.666,00
0,12%
0,12%
64.900.668,00
0,22%
119.521.346,00
37.558.080,00
0,07%
0,09%
50.055.581,00
5,72%
3.064.320.000,00
53.058.240,00
0,10%
0,09%
46.326.957,00
1,25%
669.000.000,00
185.000.000,00
0,35%
0,29%
152.854.400,00
477.300.000,00
0,89%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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283

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Programa Da Sade Comunitria E Promoo Para A Sade
Servicos De Sade Pblica
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Ambula
Construo E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Ambuila/Uge
Construo De Infraestrutura De Microfomento Ambuila - Pcp
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em Ambuila
Construo Infraestruturas Sociais - Ambuila Pcp
Projecto gua Para Todos Ambuila Pcp
Construo E Apetrechamento Hospital Municipal Ambuila Blocos 8,9,10
Bembe
Construo E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Bembe/Uge
Asfaltagem Das Ruas Da Vila Do Bembe Uge
Construo De Infraestrutura De Microfomento Bembe - Pcp
Construo E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Bembe
Construo Infraestruturas Sociais - Bembe Pcp
Construo 1 Administrao Municipal No Bembe - Uige.
Estudo E Projectos Da Casa Protocolar - Bembe Uige
Projecto gua Para Todos Bembe Pcp
Construcao E Apetrechamento Hospital Municipal Bembe Bloco 8,9,10
Buengas
Construo De Infraestrutura De Microfomento Buengas - Pcp
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Nos Buengas
Construo Infraestruturas Sociais - Buengas Pcp
Projecto gua Para Todos Buengas Pcp
Bungo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Bungo - Pcp
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No Bungo
Construo Infraestruturas Sociais - Bungo Pcp
Projecto gua Para Todos Bungo Pcp
Cangola
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cangola - Pcp
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em Kangola
Construo Infraestruturas Sociais - Cangola Pcp
Projecto gua Para Todos Cangola Pcp
Construo E Apetrechamento Hospital Municipal Kangola Blocos 8,9,10
Cuango
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Cuango
Cuilo
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Cuilo Cambozo

Valor
28.120.103.688,00
6.309.177.203,00
5.544.288,00
188.220,00

%
52,46%
11,77%
0,01%
0,00%

Total
13.539.142.996,00
425.312.926,00
16.500.000,00
7.003.761,00
78.000.000,00
126.309.165,00
40.000.000,00
157.500.000,00
1.209.320.002,00
20.000,00
487.402.136,00
7.003.761,00
78.000.000,00
87.507.501,00
347.697.604,00
4.189.000,00
40.000.000,00
157.500.000,00
212.511.262,00
7.003.761,00
78.000.000,00
87.507.501,00
40.000.000,00
212.511.262,00
7.003.761,00
78.000.000,00
87.507.501,00
40.000.000,00
372.011.262,00
9.003.761,00
78.000.000,00
87.507.501,00
40.000.000,00
157.500.000,00
49.455.000,00
49.455.000,00
49.455.000,00
49.455.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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284

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Damba
Estudos Para Reabilitao Das Ruas Da Damba Uige
Construo De Infraestrutura De Microfomento Damba - Pcp
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Na Damba
Construo Infraestruturas Sociais - Damba Pcp
Projecto gua Para Todos Damba Pcp
Reabilitao Do Palacio Da Justia Da Damba Uge
Maquela Do Zombo
Reabilitao Das Estradas Do Nsosso - Cuilo Futa/Uige
Construo Escola De 12 Salas De Aulas Maquela Do Zombo Uige
Construo De Infraestrutura De Microfomento Maquela Do Zombo - Pcp
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em Maquela
Construo Infraestruturas Sociais - Maquela Do Zombo Pcp
Estudo Para Reabilitao Da Ruas De Maquela Uige
Projecto gua Para Todos Maquela Zombo Pcp
Milunga
Construo De Infraestrutura De Microfomento Milunga - Pcp
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em Milunga
Construo Infraestruturas Sociais - Milunga Pcp
Projecto gua Para Todos Milunga Pcp
Construo E Apetrechamento Hospital Municipal Milunga Blocos 8,9,10
Mucaba
Construo Do Palacio Municipal De Mucaba Uige
Construo De Infraestrutura De Microfomento Mucaba - Pcp
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas No Mucaba Uige
Construo Infraestruturas Sociais - Mucaba Pcp
Costruo E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas No Mucaba 2 Uige
Projecto gua Para Todos Mucaba Pcp
Negage
Asfaltagem Do Troo De Estrada Do Bairro Benvindo
Asfaltagem Do Troo De Estrada Do Bairro Candombe Velho
Construo De Centro De Sade De Macocola Uge
Construo De Infraestrutura De Microfomento Negage - Pcp
Construo E Apetrechamento De Centro De Sade -Sacandica
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No Negage
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em Macolo
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em Massau Kissang
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em Massau 1
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Alto Zaza
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Sacandica Luai
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Sacandica 1
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Nos Buengas Norte
Construo E Apetrechamento De Uma Escola 6 Salas No Sacandica Kinfuku
Construo Infraestruturas Sociais - Negage Pcp
Programa Infra-Estruturas (Agua, Luz, Acessos E Saneamento) 200 Fogos
Projecto gua Para Todos Negage Pcp

Total
340.351.978,00
20.000.000,00
7.003.761,00
78.000.000,00
87.507.501,00
40.000.000,00
107.840.716,00
491.791.675,00
20.000.000,00
196.338.413,00
7.003.761,00
78.000.000,00
130.449.501,00
20.000.000,00
40.000.000,00
370.011.262,00
7.003.760,00
78.000.000,00
87.507.502,00
40.000.000,00
157.500.000,00
615.916.540,00
85.786.451,00
7.003.761,00
196.338.413,00
90.449.502,00
196.338.413,00
40.000.000,00
2.324.186.466,00
210.000.000,00
313.327.856,00
68.221.122,00
7.003.760,00
73.807.673,00
78.000.000,00
49.455.000,00
49.455.000,00
49.455.000,00
49.455.000,00
49.455.000,00
49.455.000,00
49.455.000,00
49.455.000,00
129.309.165,00
1.008.876.890,00
40.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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285

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Puri
Construo De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No Puri Uige
Construo De Infraestrutura De Microfomento Puri - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais Puri Pcp
Projecto gua Para Todos Puri Pcp
Quilengues
Estudo Para Reabilitao Da Ruas De Quimbele Uige
Quimbele
Construo De Infraestrutura De Microfomento Quimbele - Pcp
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em Quimbele
Construo Infraestruturas Sociais - Quimbele Pcp
Projecto gua Para Todos Quimbele Pcp
Quitexe
Construo De Infraestrutura De Microfomento Quitexe - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Quitexe Pcp
Projecto gua Para Todos Quitexe Pcp
Sanza Pombo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Sanza Pombo - Pcp
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No Sanza Pombo
Construo Infraestruturas Sociais - Sanza Pombo Pcp
Projecto gua Para Todos Sanza Pombo Pcp
Songo
Construo De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No Songo Uge
Construo De Infraestrutura De Microfomento Songo - Pcp
Construo E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No Songo
Construo Infraestruturas Sociais - Songo Pcp
Projecto gua Para Todos Songo Pcp
Uge
Reabilitao Da Escola Pr Universitria (Puniv)/Uige
Projecto gua Para Todos Uge Pcp
Asfaltagem Da Estrada De Acesso Ao Bairro Cemitrio Uige
Asfaltagem Do Troo De Estrada Do Kakole, Municpio Do Uge
Construo De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No Papelo 2 Uige
Construo De Uma Escola De 12 Salas No Bairro Papelo 1 No Uige
Construo De 1 Escola De 6 Salas No Kisseque Lulovo Uge
Construo Escola De 12 Salas De Aulas Quitexe/Vista Alegre Uige
Construo, Apetrechamento De Escola Com 12 Salas De Aulas Uige
Construo, Apetrechamento Unidade Provincial Policia Nacional No Uge
Construo Da Unidade Da Policia De Interveno Rapida No Uige
Construo De Infraestrutura De Microfomento Uge - Pcp
Construo De Um Centro De Sade Em Catapa Uge
Construo De Um Centro De Sade No Papelo Uge
Construo De Uma Escola De 12 Salas De Aulas Na Rua Industrial/Uige
Construo De Uma Escola De 12 Salas Para Ensino Especial No Uge
Construo Do Centro De Produo Da Tpa No Uge

Total
330.849.676,00
196.338.413,00
7.003.761,00
87.507.502,00
40.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
232.511.261,00
7.003.760,00
78.000.000,00
107.507.501,00
40.000.000,00
134.511.381,00
7.003.880,00
87.507.501,00
40.000.000,00
251.312.926,00
7.003.761,00
78.000.000,00
126.309.165,00
40.000.000,00
408.849.675,00
196.338.413,00
7.003.761,00
78.000.000,00
87.507.501,00
40.000.000,00
5.448.273.442,00
9.700.650,00
40.000.000,00
151.526.405,00
252.021.336,00
196.338.413,00
196.338.413,00
41.263.301,00
196.338.413,00
196.338.413,00
132.637.492,00
383.842.113,00
7.003.761,00
68.221.121,00
68.221.121,00
196.338.413,00
196.338.413,00
480.470.358,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

286

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo E Apetrechamento De 1 Escola Com 24 Salas Aulas Uige
Construo E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 2
Construo E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 3
Construo Infraestruturas Sociais Uge Pcp
Estudo Para Construo De Armazns E Silos Uige
Estudo Para Reabilitao Do Museu Do Reino Do Kongo Uige
Estudos Para Reabilitao Da Misso Do Kibocolo Uige
Programa Agua Para Todos Uge 2015
Reabilitao Da Estrada Do Bairro Nguengue _ Kimpa Vita Uige
Reabilitao Do Gabinete De Estudos E Planeamento Uige
Reabilitao Da Estrada Do Bairro Candombe Novo No Uge
Reabilitao Da Estrada Do Kimpa Vita No Uge
Construo De Posto De Sade -Aldeia Grutas Nzenzo Uige
Vrios Municpios-Uge
Estudos Projectos E Fiscalizao Das Obras Gt /Uge

Total
78.000.000,00
78.000.000,00
78.000.000,00
144.007.501,00
10.000.000,00
11.000.000,00
18.000.000,00
970.000.000,00
99.123.551,00
121.706.676,00
498.067.691,00
479.899.887,00
49.530.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Cangola
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Damba
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Buengas
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Maquela Do Zombo

Valor

730.432.367,00 100,00%
568.470.105,00
95.513.263,00
9.200.000,00
463.754.648,00
2.194,00
161.962.262,00
161.962.262,00
Valor

77,83%
13,08%
1,26%
63,49%
0,00%
22,17%
22,17%
%

853.360.924,00 100,00%
693.398.662,00
154.638.798,00
4.462.000,00
534.285.888,00
11.976,00
159.962.262,00
159.962.262,00
Valor

81,26%
18,12%
0,52%
62,61%
0,00%
18,74%
18,74%
%

868.256.705,00 100,00%
708.294.443,00
126.500.000,00
13.947.561,00
567.846.882,00
159.962.262,00
159.962.262,00
Valor

81,58%
14,57%
1,61%
65,40%
18,42%
18,42%
%

915.402.574,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

287

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Mucaba
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Quimbele
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Sanza Pombo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Ambuila
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Bembe

Valor
712.498.312,00
169.257.768,00
9.972.095,00
533.268.449,00
202.904.262,00
202.904.262,00
Valor

%
77,83%
18,49%
1,09%
58,26%
22,17%
22,17%
%

790.559.562,00 100,00%
627.655.299,00
76.105.227,00
3.106.881,00
548.402.516,00
40.675,00
162.904.263,00
162.904.263,00
Valor

79,39%
9,63%
0,39%
69,37%
0,01%
20,61%
20,61%
%

965.788.268,00 100,00%
785.826.007,00
75.789.880,00
4.879.968,00
702.310.963,00
2.845.196,00
179.962.261,00
179.962.261,00
Valor

81,37%
7,85%
0,51%
72,72%
0,29%
18,63%
18,63%
%

893.486.616,00 100,00%
694.722.690,00
156.063.769,00
5.768.400,00
532.461.862,00
428.659,00
198.763.926,00
198.763.926,00
Valor

77,75%
17,47%
0,65%
59,59%
0,05%
22,25%
22,25%
%

636.226.141,00 100,00%
437.462.215,00
62.279.671,00
2.866.203,00
372.286.555,00
29.786,00
198.763.926,00
198.763.926,00
Valor

68,76%
9,79%
0,45%
58,51%
0,00%
31,24%
31,24%
%

798.365.162,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

288

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Bungo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Milunga
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Negage
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Puri
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Quitexe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

805.666.236,00 100,00%
645.703.974,00
71.214.293,00
7.156.895,00
565.139.728,00
2.193.058,00
159.962.262,00
159.962.262,00
Valor

80,15%
8,84%
0,89%
70,15%
0,27%
19,85%
19,85%
%

671.120.530,00 100,00%
522.087.868,00
97.628.207,00
4.476.354,00
419.937.021,00
46.286,00
149.032.662,00
149.032.662,00
Valor

77,79%
14,55%
0,67%
62,57%
0,01%
22,21%
22,21%
%

1.671.547.012,00

100,00%

1.465.162.847,00
585.300.575,00
37.405.834,00
839.787.250,00
2.669.188,00
206.384.165,00
206.384.165,00

87,65%
35,02%
2,24%
50,24%
0,16%
12,35%
12,35%

Valor

795.642.979,00 100,00%
635.680.716,00
71.396.258,00
10.169.717,00
553.911.888,00
202.853,00
159.962.263,00
159.962.263,00
Valor

79,90%
8,97%
1,28%
69,62%
0,03%
20,10%
20,10%
%

608.814.503,00 100,00%
442.890.522,00
61.244.278,00
6.007.734,00
375.593.798,00
44.712,00
165.923.981,00
165.923.981,00

72,75%
10,06%
0,99%
61,69%
0,01%
27,25%
27,25%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

289

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Songo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Uge
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Uge
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial Da Sade Do Uge
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Governo Provincial Do Uge
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

912.144.729,00 100,00%
752.182.467,00
143.966.427,00
8.694.279,00
597.389.679,00
2.132.082,00
159.962.262,00
159.962.262,00
Valor

82,46%
15,78%
0,95%
65,49%
0,23%
17,54%
17,54%
%

1.036.312.019,00

100,00%

819.849.757,00
127.216.591,00
21.762.799,00
670.613.452,00
256.915,00
216.462.262,00
216.462.262,00

79,11%
12,28%
2,10%
64,71%
0,02%
20,89%
20,89%

Valor

25.353.029.162,00 100,00%
24.656.387.376,00
22.268.875.769,00
1.294.622.553,00
1.090.044.705,00
2.844.349,00
696.641.786,00
696.641.786,00
Valor

97,25%
87,84%
5,11%
4,30%
0,01%
2,75%
2,75%
%

2.384.099.352,00

100,00%

2.279.681.928,00
1.347.830.386,00
81.383.281,00
850.242.597,00
225.664,00
104.417.424,00
104.417.424,00

95,62%
56,53%
3,41%
35,66%
0,01%
4,38%
4,38%

Valor

23.095.755.624,00 100,00%
11.074.602.383,00
1.642.639.431,00
121.170.020,00
5.818.118.292,00
3.492.674.640,00
12.021.153.241,00
12.021.153.241,00

47,95%
7,11%
0,52%
25,19%
15,12%
52,05%
52,05%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

290

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Do Uge
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

2.359.871.469,00

100,00%

2.313.669.069,00
1.271.671.908,00
55.200.000,00
986.652.371,00
144.790,00
46.202.400,00
46.202.400,00

98,04%
53,89%
2,34%
41,81%
0,01%
1,96%
1,96%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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291

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Do Bengo
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
47.707.892.065,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

37.202.460.356,00
22.405.052.261,00
22.405.052.261,00
1.487.931.054,00
1.487.931.054,00
9.958.104.486,00
3.954.104.848,00
6.003.999.638,00
3.351.372.555,00
3.351.372.555,00
10.505.431.709,00
10.505.431.709,00
10.505.431.709,00

Funo

Valor

77,98%
46,96%
46,96%
3,12%
3,12%
20,87%
8,29%
12,58%
7,02%
7,02%
22,02%
22,02%
22,02%
%

Total Geral:

47.707.892.065,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.04.00 - Prises
03.05.00 - Servios De Proteco Civil
04 - Educao
04.01.00 - Ensino Pr-Escolar
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.05.00 - Saneamento Bsico
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.01.00 - Servios Culturais
08.02.00 - Servios Recreativos E Desportivos
09 - Assuntos Econmicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caa

11.237.489.505,00
9.048.929.279,00
2.188.560.226,00
163.107.183,00
120.300.000,00
42.807.183,00
15.909.722.492,00
100.000.000,00
13.160.012.078,00
2.380.710.414,00
269.000.000,00
11.233.310.250,00
5.771.425.086,00
1.564.136.129,00
3.897.749.035,00
3.226.616.956,00
50.000.000,00
128.000.000,00
3.048.616.956,00
4.038.244.011,00
1.065.699.501,00
1.550.000.000,00
181.680.000,00
1.240.864.510,00
425.340.000,00
4.968.000,00
420.372.000,00
1.332.027.261,00
114.264.000,00

23,55%
18,97%
4,59%
0,34%
0,25%
0,09%
33,35%
0,21%
27,58%
4,99%
0,56%
23,55%
12,10%
3,28%
8,17%
6,76%
0,10%
0,27%
6,39%
8,46%
2,23%
3,25%
0,38%
2,60%
0,89%
0,01%
0,88%
2,79%
0,24%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

292

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Proteco E Promoo Dos Direitos Da Criana
Prog.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais Bsicas
Prog.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Elctrica
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.De Valoriz.Da Famlia E Aum.Das Compet.Familiares
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Divulg.E Promoo Do Potencial Turstico
Programa De Educao E Capacitao P/Gesto Ambiental
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Melhoria Da Sade Materno-Infantil
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa De Qualidade Ambiental
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
47.707.892.065,00 100,00%
33.694.172.427,00
70,63%
100.000.000,00
0,21%
750.801.000,00
1,57%
303.431.235,00
0,64%
174.662.588,00
0,37%
832.089.842,00
1,74%
132.000.000,00
0,28%
128.000.000,00
0,27%
1.964.800.000,00
4,12%
215.919.426,00
0,45%
3.212.138.864,00
6,73%
50.000.000,00
0,10%
144.072.000,00
0,30%
39.744.000,00
0,08%
121.168.807,00
0,25%
114.264.000,00
0,24%
276.300.000,00
0,58%
210.861.278,00
0,44%
16.922.616,00
0,04%
1.079.679.600,00
2,26%
113.352.783,00
0,24%
1.926.498.588,00
4,04%
1.470.000.000,00
3,08%
637.013.011,00
1,34%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Manuteno Da Inseneradora/Bengo
Aces De Apoio Ao Carnaval
Aces De Luta Contra A Malria
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Alienao Do Patrimnio Habitacional Do Estado
Apetrechamento De Novas Unidades Escolares
Apetrechamento De Novas Unidades Hospitalares
Aquisio De Equipamentos Diversos
Aquisio De Meios De Ensino P/Escolas Primrias
Campanha Agrcola 2015/2017/Bengo
Campanha De Desinfestao
Comemoraes Do 11 De Novembro-Dia Da Independncia Nacional
Cuidados Primrios De Sade
Desporto Lazer Recreao
Efemrides E Datas Comemorativas
Elaboracao De Planos De Gesto De Res. Slid. E Urbanos Da Prov./Bengo
Formao De Quadros Da Administrao Pblica
Formao De Quadros De Sade
Implementao De Sistema De Gesto E De Informao

Valor
%
36.449.825.431,00 100,00%
9.240.480,00
0,03%
4.968.000,00
0,01%
13.860.720,00
0,04%
11.428.460.023,00
31,35%
10.929.600,00
0,03%
42.923.520,00
0,12%
60.063.120,00
0,16%
4.719.600,00
0,01%
95.176.944,00
0,26%
99.360.000,00
0,27%
20.865.600,00
0,06%
130.161.600,00
0,36%
1.149.120.000,00
3,15%
144.072.000,00
0,40%
43.718.400,00
0,12%
121.168.807,00
0,33%
3.974.400,00
0,01%
19.867.438,00
0,05%
49.680.000,00
0,14%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

293

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Informatiz. Servios Das Adm. Municipais/Bengo
Limpeza E Saneamento
Manutencao Da Morgue/Bengo
Manuteno Da Fabrica De Gases Medicinais/Bengo
Manuteno De Infra-Estruturas Hospitalares Da Provncia
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Preveno E Apoio A Situaes De Calamidade
Preveno E Combate As Grandes Endemias
Programa De Divulgao Do Potencial Turistico
Programa De Reestruturao E Reforo Da Capacidade Institucional
Projecto De Formao Dos Inspectores
Promoo De Campanhas Agrcolas
Servicos De Sade Pblica
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Ambriz
Construo De Infraestruturas De Microfomento Ambriz - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Ambriz Pcp
Projecto gua Para Todos Ambriz Pcp
Bula Atumba
Construo E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/Bengo
Construo De 1 Escola 12 Salas Do I Ciclo Kiage Bula Atumba Bengo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Bula Atumba - Pcp
Construo E Apetrechamento De 2 Cecs No Bula Atumba
Construo Infraestruturas Sociais - Bula Atumba Pcp
Pavimentao, Asfaltagem De 7 Km De Estrada Caculo Bula Atumba Bengo
Projecto gua Para Todos Bula Atumba Pcp
Reabilitao Apetrechamento Administrao Municipal Bula Atumba Bengo
Dande
Projecto De Drenagem De Caxito
Reabilitao Do Hospital Provincial/Bengo
Construao Infraestruturas Sociais - Dande Pcp
Concep.Construo Da Rede De Captao Adu.Abastecimento gua/Caxito/Bengo
Construo Apetrechamento Da Direco Antigos Combatentes Dande Bengo
Construo Da Direco Da Promoo Da Mulher Dande Bengo
Construo Da Direco Do Comrcio E Turismo Dande Bengo
Construo Da Direco Provincial Das Pescas No Dande Bengo
Construo, Apetrechamento 12 Salas Escola Iciclo No Ulua Dande Bengo
Construo Captao, Rede Abastecimento De Agua Kicabo
Construo De Escola 12 Salas I Ciclo No Sassa Caria Bengo

Valor
19.872.000,00
49.680.000,00
48.125.602,00
39.734.064,00
13.860.720,00
269.000.000,00
185.000.004,00
57.320.400,00
143.560.000,00
12.328.583.628,00
9.332.003.948,00
42.807.183,00
27.063.843,00
39.744.000,00
194.060.226,00
17.884.800,00
14.904.000,00
174.290.761,00

%
0,05%
0,14%
0,13%
0,11%
0,04%
0,74%
0,51%
0,16%
0,39%
33,82%
25,60%
0,12%
0,07%
0,11%
0,53%
0,05%
0,04%
0,48%

Total
11.258.066.634,00
138.253.263,00
7.003.761,00
91.249.502,00
40.000.000,00
1.084.109.421,00
150.798.158,00
280.000.000,00
7.003.761,00
50.000.000,00
88.307.502,00
382.000.000,00
40.000.000,00
86.000.000,00
6.587.555.692,00
132.000.000,00
174.662.588,00
146.949.501,00
650.000.000,00
102.000.000,00
102.000.000,00
102.000.000,00
102.000.000,00
280.000.000,00
470.000.000,00
280.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

294

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo De Infraestruturas De Microfomento Dande - Pcp
Construo De 1 Escola Iciclo C/12 Salas No Pango Novo Bengo
Construo De 1 Escola 12 Salas I Ciclo No Gombe Do Piri Bengo
Construo E Apetrechamento Casa Provincial Da Juventude Dande Bengo
Construo E Apetrechamento Da Administrao Comunal Do Gombe Bengo
Construo E Apetrechamento Da Administrao Comunal Do Kicunzo Bengo
Construo E Apetrechamento Da Administrao Comunal Do Kixico Bengo
Construo E Apetrechamento Da Direco Educao Dande Bengo
Construo E Apetrechamento Da Direco Juventude Desporto Dande Bengo
Construo E Apetrechamento Da Provincial Da Agricultura Dande Bengo
Construo E Apetrechamento De Escola Iciclo No Sarico Dande Bengo
Construo E Apetrechamento Direco Da Assitncia Social Dande Bengo
Construo E Apetrechamento Do Mercado Do Sassa Povoao Bengo
Construo E Apetrechamento Escolas 1 Salas No Kibonga Em Kicabo Bengo
Pavimentao, Asfaltagem 7 Km De Estrada Quita E Kimbundo Bengo
Pavimentao, Asfaltagem De 7 Km De Estrada Nas Mabubas Caxito Bengo
Programa Infra-Estruturas 200 Fogos Bengo 2015
Projecto gua Para Todos Dande Pcp
Construo E Apetrechamento Lar De Aconselhamento Abrigo Dande Bengo
Dembos
Construo E Apetrechamento Da Maternidade De Quibaxi/Bengo
Construo Escola 12 Salas I Ciclo Catende Dembos Bengo
Construo De Escola Do Iciclo C/12 Salas Aldeia Quesso Dembos Bengo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Dembos-Quibaxi - Pcp
Construo Do Mercado De Kibaxe Nos Dembos
Construao Infraestruturas Sociais - Dembos -Quibaxi Pcp
Projecto gua Para Todos Dembos-Quibaxi Pcp
Nambuangongo
Construo De Escola 12 Salas Do I Ciclo Kimbage Nambuangongo Bengo
Construo Da Administrao Municipal De Nambuangongo Bengo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Nambuangongo - Pcp
Construo Do Mercado De Muxaluando Em Nambuangongo
Construo Infraestruturas Sociais -Nambuangongo Pcp
Construo 1 Escola Do Iciclo No Onzo Em Nambuangongo Bengo
Estudo, Construo E Apetrechamento De 2 Cics Em Nambuangongo
Projecto gua Para Todos Nambuangongo Pcp
Pango Aluqum
Construo De Infraestruturas De Microfomento Pango Aluquem - Pcp
Projecto gua Para Todos Pango Aluquem Pcp
Construo Do Comando Da Polcia Do Pango Aluqum Bengo
Construo Infraestruturas Sociais - Pango Aluquem Pcp
Estudo, Construo Do Palcio Municipal Do Pango Aluquem
Construo De 2 Residncias Protocolares No Pango Aluquem
Vrios Municpios-Bengo
Construo De Rede De Bt, Mt Ilum.Pblica A Todos Municipios/Bengo
Programa gua Para Todos/Bengo

Total
7.003.761,00
280.000.000,00
280.000.000,00
276.300.000,00
149.000.000,00
149.000.000,00
149.000.000,00
102.000.000,00
102.000.000,00
102.000.000,00
280.000.000,00
102.000.000,00
250.800.000,00
280.000.000,00
120.000.000,00
330.089.842,00
918.750.000,00
40.000.000,00
128.000.000,00
1.002.410.497,00
16.922.616,00
280.000.000,00
280.000.000,00
7.479.379,00
250.001.000,00
128.007.502,00
40.000.000,00
1.443.753.263,00
280.000.000,00
395.500.000,00
7.003.761,00
250.000.000,00
91.249.502,00
280.000.000,00
100.000.000,00
40.000.000,00
508.553.263,00
7.003.761,00
40.000.000,00
120.300.000,00
91.249.502,00
150.000.000,00
100.000.000,00
493.431.235,00
303.431.235,00
190.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

295

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Bula Atumba
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Nambuangongo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Ambriz
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Dande
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Pango Aluquem
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.229.747.575,00

100,00%

1.060.042.912,00
580.690.050,00
21.040.000,00
455.471.166,00
2.841.696,00
169.704.663,00
169.704.663,00

86,20%
47,22%
1,71%
37,04%
0,23%
13,80%
13,80%

Valor

1.694.791.644,00

100,00%

1.507.240.981,00
880.830.980,00
47.164.000,00
578.492.851,00
753.150,00
187.550.663,00
187.550.663,00

88,93%
51,97%
2,78%
34,13%
0,04%
11,07%
11,07%

Valor

1.467.811.024,00

100,00%

1.278.874.289,00
710.012.888,00
94.640.000,00
472.700.982,00
1.520.419,00
188.936.735,00
188.936.735,00

87,13%
48,37%
6,45%
32,20%
0,10%
12,87%
12,87%

Valor

2.108.374.380,00

100,00%

1.848.858.486,00
1.052.173.000,00
66.480.000,00
702.290.511,00
27.914.975,00
259.515.894,00
259.515.894,00

87,69%
49,90%
3,15%
33,31%
1,32%
12,31%
12,31%

Valor

1.140.076.289,00

100,00%

965.442.426,00
489.562.400,00
21.480.000,00
451.027.454,00
3.372.572,00
174.633.863,00
174.633.863,00

84,68%
42,94%
1,88%
39,56%
0,30%
15,32%
15,32%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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296

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Dos Dembos-Quibaxi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Bengo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial Da Sade Do Bengo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Governo Provincial Do Bengo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Geral Da Barra Do Dande
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Do Bengo

Valor

1.684.270.363,00

100,00%

1.441.581.410,00
852.528.010,00
50.770.500,00
537.522.795,00
760.105,00
242.688.953,00
242.688.953,00

85,59%
50,62%
3,01%
31,91%
0,05%
14,41%
14,41%

Valor
9.864.025.029,00

%
100,00%

9.864.025.029,00 100,00%
8.869.108.520,00 89,91%
673.450.000,00
6,83%
310.377.933,00
3,15%
11.088.576,00
0,11%
Valor

3.303.893.498,00

100,00%

3.302.045.402,00
2.712.787.777,00
191.749.302,00
396.810.319,00
698.004,00
1.848.096,00
1.848.096,00

99,94%
82,11%
5,80%
12,01%
0,02%
0,06%
0,06%

Valor

22.073.796.315,00 100,00%
12.819.116.817,00
4.394.324.117,00
137.157.252,00
4.998.149.063,00
3.289.486.385,00
9.254.679.498,00
9.254.679.498,00
Valor

58,07%
19,91%
0,62%
22,64%
14,90%
41,93%
41,93%
%

647.926.023,00 100,00%
622.052.679,00
213.978.680,00
18.400.000,00
388.749.951,00
924.048,00
25.873.344,00
25.873.344,00
Valor
2.493.179.925,00

96,01%
33,03%
2,84%
60,00%
0,14%
3,99%
3,99%
%
100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

297

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Do Cuanza-Norte
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
34.392.038.119,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

23.621.474.652,00
11.408.543.245,00
11.408.543.245,00
663.911.173,00
663.911.173,00
10.541.519.051,00
4.857.988.577,00
5.683.530.474,00
1.007.501.183,00
1.007.501.183,00
10.770.563.467,00
10.770.563.467,00
10.770.563.467,00

Funo
Total Geral:
01 - Servios Pblicos Gerais
01.02.00 - rgos Executivos
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.03.00 - Tribunais
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
04.08.00 - Investigao E Desenvolvimento Em Educao
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.04.00 - Sobrevivncia
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.03.00 - Iluminao Das Vias Pblicas
07.05.00 - Saneamento Bsico
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.01.00 - Servios Culturais
08.02.00 - Servios Recreativos E Desportivos
09 - Assuntos Econmicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caa
09.01.01 - Agricultura

Valor

68,68%
33,17%
33,17%
1,93%
1,93%
30,65%
14,13%
16,53%
2,93%
2,93%
31,32%
31,32%
31,32%
%

34.392.038.119,00 100,00%
7.614.830.206,00
7.614.830.206,00
45.291.000,00
45.291.000,00
9.954.271.561,00
6.744.254.605,00
2.636.436.970,00
427.625.437,00
28.876.500,00
117.078.049,00
7.256.121.240,00
4.228.893.043,00
2.100.009.606,00
927.218.591,00
882.738.767,00
291.691.631,00
591.047.136,00
6.766.074.566,00
3.656.275.000,00
886.978.121,00
130.291.776,00
807.146.335,00
1.285.383.334,00
551.811.127,00
62.141.127,00
489.670.000,00
1.320.899.652,00
230.457.245,00
230.457.245,00

22,14%
22,14%
0,13%
0,13%
28,94%
19,61%
7,67%
1,24%
0,08%
0,34%
21,10%
12,30%
6,11%
2,70%
2,57%
0,85%
1,72%
19,67%
10,63%
2,58%
0,38%
2,35%
3,74%
1,60%
0,18%
1,42%
3,84%
0,67%
0,67%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

298

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Implem.Do Sistem.Nac.De Cincia Tecnol.E Inovao
Prog.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.Elctrica
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Programa Angola Jovem
Programa De Apoio Ao Desen.Da Actividade Turstica
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Familiar
Programa De Fomento Do Empreendedorismo
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Maximizao Dos Servios De Justia
Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Melhoria Da Sade Materno-Infantil
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
34.392.038.119,00 100,00%
21.190.772.546,00
61,62%
28.876.500,00
0,08%
117.078.049,00
0,34%
798.691.776,00
2,32%
472.800.000,00
1,37%
616.163.303,00
1,79%
219.130.000,00
0,64%
39.004.797,00
0,11%
209.650.079,00
0,61%
230.457.245,00
0,67%
16.394.718,00
0,05%
1.141.487.000,00
3,32%
270.540.000,00
0,79%
45.291.000,00
0,13%
158.012.294,00
0,46%
52.413.000,00
0,15%
225.120.431,00
0,65%
3.656.275.000,00
10,63%
3.144.606.212,00
9,14%
760.000.000,00
2,21%
999.274.169,00
2,91%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Apoio Ao Carnaval
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto De Centros Infantis
Apoio Ao Escoamento Da Produo
Apoio Ao Poder Tradicional
Aquisio De Equipamentos Essenciais
Cuidados Primrios De Sade
Efemrides E Datas Comemorativas
Marketing Institucional
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Plano Executivo De Apoio A Juventude / Cuanza Norte
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Programa De Melhoria Dos Servios De Ensino/Cuanza Norte
Programa De Saneamento Bsico/Golungo Alto/ Cuanza Norte
Programa Integrado Comun. Rural E Empreendedorismo/Golungo Alto/C. Norte
Servios Comunitrios
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Valor
%
25.291.483.944,00 100,00%
0,13%
33.523.070,00
29,01%
7.337.756.437,00
0,26%
66.571.200,00
0,91%
230.457.245,00
0,62%
155.796.480,00
160.099.776,00
0,63%
1.915.200.000,00
7,57%
0,59%
149.060.006,00
0,15%
39.004.797,00
427.625.437,00
1,69%
0,73%
185.000.000,00
0,38%
95.534.000,00
284.900.000,00
1,13%
0,69%
174.407.012,00
36,12%
9.134.079.576,00
4.147.021.233,00
16,40%
0,24%
60.229.449,00
529.185.182,00
2,09%
28.876.500,00
0,11%
137.156.544,00
0,54%
Total

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

299

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Total
9.100.554.175,00

Ambaca
Construo Da Casa Da Juventude No Municipio De Ambaca.
Construo De Infraestruturas De Microfomento Ambaca - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Ambaca Pcp
Projecto gua Para Todos Ambaca Pcp
Banga
Construo Da Linha De Fornecimento De Energia Elctrica Da Banga
Construo De Infraestruturas De Microfomento Banga - Pcp
Construo De 20 Casas Na Banga
Construo Do Hospital Municipal Da Banga
Construo Infraestruturas Sociais - Banga Pcp
Projecto gua Para Todos Banga Pcp
Bolongongo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Bolongongo - Pcp
Construo De 20 Casas No Bolongongo
Construo Infraestruturas Sociais - Bolongongo Pcp
Contruo Da Linha De Fornecimento De Energia Elctrica No Bolongongo
Projecto gua Para Todos Bolongongo Pcp
Cambambe
Reabilitao Hospital Municipal Do Dondo/Cambambe/Cuanza Norte
Construo Da Casa Da Juventude Em Cambambe
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cambambe - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Cambambe Pcp
Projecto gua Para Todos Cambambe Pcp
Cazengo
Construao Infraestruturas Sociais - Cazengo Pcp
Construo De 1 Escola Com 30 Salas De Aulas Em Ndalatando
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cazengo- Pcp
Projecto gua Para Todos Cazengo Pcp
Golungo Alto
Construo De Infraestruturas De Microfomento Golungo Alto- Pcp
Construo Do Hospital Municipal Do Golungo Alto
Construo Do Tribunal Municipal Do Golungo Alto
Construo Infraestruturas Sociais - Golungo Alto Pcp
Projecto gua Para Todos Golungo Alto Pcp
Gonguembo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Gonguembo- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Gonguembo Pcp
Projecto gua Para Todos Gonguembo Pcp
Lucala
Contruo Da Linha De Fornecimento De Energia Elctrica No Kikulungo
Reabilitao E Ampliao Da Escola Superior Politcnica
Asfaltagem Da Vila De Camabatela
Asfaltagem Das Ruas Do Bairro Da Juventude.
Construo De Infra-Estruras 200 Fogos Cuanza Norte 2015

392.442.926,00
219.130.000,00
7.003.761,00
126.309.165,00
40.000.000,00
710.721.262,00
221.800.000,00
7.003.761,00
96.400.000,00
258.010.000,00
87.507.501,00
40.000.000,00
447.812.926,00
7.003.761,00
75.000.000,00
126.309.165,00
199.500.000,00
40.000.000,00
457.464.263,00
52.413.000,00
270.540.000,00
7.003.761,00
87.507.502,00
40.000.000,00
340.431.893,00
144.007.502,00
149.420.630,00
7.003.761,00
40.000.000,00
481.646.926,00
7.003.761,00
263.043.000,00
45.291.000,00
126.309.165,00
40.000.000,00
173.312.926,00
7.003.761,00
126.309.165,00
40.000.000,00
5.416.940.406,00
247.100.000,00
117.078.049,00
313.000.000,00
159.800.000,00
3.397.275.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

300

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo De Infraestrutura De Microfomento Lucala - Pcp
Construo De 20 Casas No Ngonguembo
Construo Do Centro Infantil Do Dondo
Construo Do Hospital Municipal Do Lucala
Construo Infraestruturas Sociais - Lucala Pcp
Projecto gua Para Todos Lucala Pcp
Projecto Agua Para Todos 2014
Quiculungo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Quiculungo- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Quiculungo Pcp
Projecto gua Para Todos Quiculungo Pcp
Samba Caj
Construo Do Hospital Municipal Do Samba Caj
Construo De Infraestruturas De Microfomento Samba Caj- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Samba Caj Pcp
Projecto gua Para Todos Samba Caj Pcp
Vrios Municipios-Cuanza Norte
Const. Rede Capt. Trat. Distrib. gua/Z.Ito.Ngbo.S..L.C.B.D.Menha/Cuanza-Norte

Total
7.003.761,00
87.600.000,00
225.120.431,00
296.654.000,00
126.309.165,00
40.000.000,00
400.000.000,00
134.511.263,00
7.003.761,00
87.507.502,00
40.000.000,00
458.291.263,00
323.780.000,00
7.003.761,00
87.507.502,00
40.000.000,00
86.978.121,00
86.978.121,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Ambaca
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Banga
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Bolongongo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital

Valor

1.110.023.141,00

100,00%

927.156.815,00
193.330.796,00
12.880.000,00
719.097.923,00
1.848.096,00
182.866.326,00
182.866.326,00

83,53%
17,42%
1,16%
64,78%
0,17%
16,47%
16,47%

Valor

737.034.497,00 100,00%
592.969.835,00
74.352.875,00
3.680.000,00
514.688.560,00
248.400,00
144.064.662,00
144.064.662,00
Valor

80,45%
10,09%
0,50%
69,83%
0,03%
19,55%
19,55%
%

694.180.334,00 100,00%
511.314.008,00
69.313.544,00
4.397.600,00
437.602.864,00
182.866.326,00

73,66%
9,98%
0,63%
63,04%
26,34%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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301

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cambambe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cazengo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Gonguembo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Lucala
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Quiculungo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

1.038.182.712,00

100,00%

894.118.049,00
295.580.546,00
18.957.990,00
579.532.034,00
47.479,00
144.064.663,00
144.064.663,00

86,12%
28,47%
1,83%
55,82%
0,00%
13,88%
13,88%

Valor

1.401.095.876,00

100,00%

1.200.531.213,00
376.948.575,00
19.421.559,00
803.687.132,00
473.947,00
200.564.663,00
200.564.663,00

85,69%
26,90%
1,39%
57,36%
0,03%
14,31%
14,31%

Valor

797.558.462,00 100,00%
614.692.136,00
97.015.772,00
11.500.000,00
504.258.716,00
1.917.648,00
182.866.326,00
182.866.326,00
Valor

77,07%
12,16%
1,44%
63,23%
0,24%
22,93%
22,93%
%

883.061.384,00 100,00%
700.195.058,00
118.456.605,00
16.560.000,00
565.178.453,00
182.866.326,00
182.866.326,00
Valor

79,29%
13,41%
1,88%
64,00%
20,71%
20,71%
%

849.911.016,00 100,00%
705.846.353,00
120.978.571,00
12.940.747,00
571.146.923,00
780.112,00
144.064.663,00
144.064.663,00
Valor

83,05%
14,23%
1,52%
67,20%
0,09%
16,95%
16,95%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

302

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Samba Caj
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Golungo Alto
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Cuanza Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial Da Sade Cuanza Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Governo Provincial Do Cuanza-Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Do Cuanza-Norte
3 - Despesas Correntes

Valor

661.059.413,00 100,00%
516.994.750,00
54.127.549,00
3.680.000,00
459.187.201,00
144.064.663,00
144.064.663,00
Valor

78,21%
8,19%
0,56%
69,46%
21,79%
21,79%
%

917.482.256,00 100,00%
734.615.930,00
128.860.094,00
9.638.179,00
596.107.721,00
9.936,00
182.866.326,00
182.866.326,00
Valor
6.717.270.335,00

80,07%
14,04%
1,05%
64,97%
0,00%
19,93%
19,93%
%
100,00%

6.717.270.335,00 100,00%
5.622.011.077,00 83,69%
4,51%
302.912.658,00
698.746.617,00 10,40%
1,39%
93.599.983,00
Valor

907.813.583,00 100,00%
889.121.985,00
619.897.816,00
42.162.117,00
226.877.242,00
184.810,00
18.691.598,00
18.691.598,00
Valor

97,94%
68,28%
4,64%
24,99%
0,02%
2,06%
2,06%
%

16.233.478.939,00 100,00%
7.357.571.614,00
2.926.847.755,00
171.375.719,00
3.351.156.987,00
908.191.153,00
8.875.907.325,00
8.875.907.325,00
Valor

45,32%
18,03%
1,06%
20,64%
5,59%
54,68%
54,68%
%

1.226.345.292,00

100,00%

1.060.016.652,00

86,44%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

303

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Mdio Agrrio Do Cuanza Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

217.540.879,00 100,00%
199.059.919,00
74.581.752,00
3.000.000,00
121.463.358,00
14.809,00
18.480.960,00
18.480.960,00

91,50%
34,28%
1,38%
55,83%
0,01%
8,50%
8,50%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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304

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial De Malanje
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
54.203.226.742,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

37.226.487.666,00
15.605.983.835,00
15.605.983.835,00
952.555.031,00
952.555.031,00
18.185.167.354,00
7.781.928.778,00
10.403.238.576,00
2.482.781.446,00
2.482.781.446,00
16.976.739.076,00
16.976.739.076,00
16.976.739.076,00

Funo

Valor

68,68%
28,79%
28,79%
1,76%
1,76%
33,55%
14,36%
19,19%
4,58%
4,58%
31,32%
31,32%
31,32%
%

Total Geral:

54.203.226.742,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.01.00 - Servios Policiais
03.04.00 - Prises
03.05.00 - Servios De Proteco Civil
03.09.00 - Servios De Segurana E Ordem Pblica No Especificados
04 - Educao
04.01.00 - Ensino Pr-Escolar
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
04.11.00 - Servios De Educao No Especificados
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.04.00 - Sobrevivncia
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
07.09.00 - Habitao E Servios Comunitrios No Especificados
08 - Recreao, Cultura E Religio

9.464.487.714,00
8.299.199.865,00
1.165.287.849,00
456.390.079,00
36.908.632,00
103.668.725,00
28.670.700,00
287.142.022,00
15.774.886.166,00
93.950.000,00
13.284.563.794,00
1.511.288.488,00
589.000.000,00
64.245.556,00
231.838.328,00
11.596.093.287,00
5.863.346.500,00
3.129.585.398,00
2.603.161.389,00
1.610.495.328,00
293.039.824,00
1.168.415.504,00
149.040.000,00
11.510.153.382,00
4.169.492.688,00
1.609.418.400,00
5.598.419.860,00
132.822.434,00
1.802.367.568,00

17,46%
15,31%
2,15%
0,84%
0,07%
0,19%
0,05%
0,53%
29,10%
0,17%
24,51%
2,79%
1,09%
0,12%
0,43%
21,39%
10,82%
5,77%
4,80%
2,97%
0,54%
2,16%
0,27%
21,24%
7,69%
2,97%
10,33%
0,25%
3,33%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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305

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Apoio As Questes Do Gnero E Prom.Da Mulher
Prog.De Apoio s Inst.De Acolhim.De Crianas E Pes. Idosas
Prog.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais Bsicas
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais Municipais
Prog.De Melhoria Do Serv.Pblico De Comunicao Social
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Apoio E Fomento Da Produo Animal
Programa De Apoio Social
Programa De Apoio Pesca Artesanal
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Combate s Grandes Endemias
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Divulg.E Promoo Do Potencial Turstico
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Implantao Do Sistema De Bibliotecas
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Melhoria Da Sade Materno-Infantil
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa De Qualidade Ambiental
Programa De Reforma Educativa
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
54.203.226.742,00 100,00%
30.468.781.267,00
56,21%
41.884.420,00
0,08%
25.600.193,00
0,05%
1.558.256.793,00
2,87%
7.452.000,00
0,01%
23.668.725,00
0,04%
35.890.819,00
0,07%
85.350.737,00
0,16%
103.522.412,00
0,19%
372.850.870,00
0,69%
2.064.060.295,00
3,81%
171.814.592,00
0,32%
182.000.000,00
0,34%
34.081.622,00
0,06%
298.422.291,00
0,55%
229.203.001,00
0,42%
1.059.101.566,00
1,95%
15.000.000,00
0,03%
199.298.282,00
0,37%
406.112.118,00
0,75%
20.000.000,00
0,04%
226.520.015,00
0,42%
279.596.567,00
0,52%
32.540.046,00
0,06%
987.865.396,00
1,82%
95.347.106,00
0,18%
462.057.625,00
0,85%
4.169.492.688,00
7,69%
3.179.452.335,00
5,87%
59.325.750,00
0,11%
4.066.713.564,00
7,50%
1.609.418.400,00
2,97%
1.632.545.247,00
3,01%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Abastecimento Logstico-Bens Diversos
Aces De Apoio Crianas, Idosos, Port.Dif.E Repatriados
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Apetrechamento De Novas Unidades Hospitalares
Apetrechamento Do Edifcio Do Governo Provincial De Malange/Malange
Apetrechamento Do Hospital Geral De Malanje
Apetrechamento Do Palcio Provincial /Malanje
Apoio s Questes De Gnero E Promoo Da Mulher
Aquisio De Meios De Ensino Primrio
Aquisio De Acervo Bibliogrfico.

Valor
%
38.838.669.157,00 100,00%
149.040.000,00
0,38%
85.439.631,00
0,22%
7.085.871.469,00
18,24%
260.581.422,00
0,67%
452.394.725,00
1,16%
109.869.307,00
0,28%
131.634.999,00
0,34%
25.600.193,00
0,07%
59.325.750,00
0,15%
32.540.046,00
0,08%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

306

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Aquisio De Medicamentos Essenciais Para Rede De Ateno Primaria
Campanha De Vacinao Animal
Conservao Das Florestas E Combate A Desertificao
Criao De Base De Dados P/Os Servios De Sade/Malanje
Cuidados Primrios De Sade
Cultura, Desporto E Recreao
Demolio De Eficios Em Condies De Desabamento/Malange
Elaborao Do Cadastro Comercial/Malange
Elaborao E Execuo De Diversos Projectos Na Provincia De Malange
Feira De Produtos Nacionais/Malange
Limpeza E Saneamento
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Programa De Divulgao E Sensibilizao
Programa De Qualidade Ambiental
Projecto De Combate A Malria
Projecto De Piscicultura Familiar /Malange
Projecto De Reconverso Varietal Da Mandioca/Malange
Promoo Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto
Promoo E Fomento De Actividades Artsticas E Culturais
Relanamento Da Produo De Horticulas/Malange
Repovoamento Animal Bovino E Caprino/ Malanje
Servios Comunitrios
Servios De Estudo, Auditoria E Consultoria
Sinalizo Horizontal, Vertical, Sinaltica E Toponmia Da Cidade/Malanje
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Caculama
Construo Apet. 1 Canil Gatil Em Caculama / Malanje
Construo De Infraestrutura De Microfomento Caculama - Pcp
Construo De Um Cic Cec Em Kaculama - Malanje
Construo Infraestruturas Sociais - Caculama Pcp
Estudos Projecto Para Construo Do Cemitrio Municipal Caculama
Projecto gua Para Todos Caculama Pcp
Cacuso
Construo De Um Quartel De Bombeiros Em Cacuso/ Malanje
Ampliao Apetrech. Da rea Administrativa Hospital De Cacuso/Malanje
Construo Apetrechamento Centro Materno Infantil De Cacuso/Malanje
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cacuso - Pcp
Construo De Um Cic Cec Em Cacuso - Malanje
Construo De Uma Escola Do 2 Ciclo Em Cacuso Malanje

Valor
155.910.287,00
21.879.072,00
377.369.280,00
23.101.199,00
2.681.280.000,00
72.135.573,00
248.400.000,00
7.452.000,00
705.957.577,00
44.712.001,00
943.920.000,00
589.000.000,00
185.013.310,00
143.301.000,00
379.620.000,00
13.643.292.443,00
7.370.135.297,00
85.350.737,00
32.795.055,00
229.203.001,00
34.081.622,00
89.054.659,00
333.976.545,00
35.890.819,00
92.753.355,00
149.735.520,00
1.111.058.371,00
287.142.022,00
372.850.870,00

%
0,40%
0,06%
0,97%
0,06%
6,90%
0,19%
0,64%
0,02%
1,82%
0,12%
2,43%
1,52%
0,48%
0,37%
0,98%
35,13%
18,98%
0,22%
0,08%
0,59%
0,09%
0,23%
0,86%
0,09%
0,24%
0,39%
2,86%
0,74%
0,96%

Total
15.364.557.585,00
176.627.844,00
200.000,00
7.003.761,00
45.500.000,00
68.924.083,00
15.000.000,00
40.000.000,00
739.150.053,00
28.670.700,00
103.356.732,00
95.347.106,00
7.003.761,00
45.500.000,00
80.340.155,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

307

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo Do Quartel De Bombeiros De Cacuso
Construo E Apetrechamento Da Morgue De Cacuso
Construo Infraestruturas Sociais - Cacuso Pcp
Projecto gua Para Todos Cacuso Pcp
Cahombo
Projecto gua Rural Kambo Kamana - Kahombo
Projecto gua Para Todos Cahombo Pcp
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cahombo - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Cahombo Pcp
Calandula
Const Apetrech. Centro Mdico Polivalente De Kalandula/Malanje
Construo De Infraestrutura De Microfomento Calandula - Pcp
Construo De Uma Escola Do 2 Ciclo Em Kalandula Malanje
Construo Do Comando Municipal De Policia De Kalandula
Construo Infraestruturas Sociais - Calandula Pcp
Estudos E Projecto Para Construo Do Cemitrio Municipal Calandula
Projecto gua Para Todos Calandula Pcp
Cambundi Catembo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cambundi Catembo - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Cambundi Catembo Pcp
Projecto gua Para Todos Cambundi Catembo Pcp
Cangandala
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cangandala - Pcp
Construo De Um Cic Cec Em Kangandala - Malanje
Construao Infraestruturas Sociais - Cangandala Pcp
Estudos Projecto Para Construo Do Cemitrio Municipal Cangandala
Projecto gua Para Todos Cangadala Pcp
Cunda Dia Baze
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cunda Dia Base - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Cunda Dia Base Pcp
Projecto gua Para Todos Cunda Dia Base Pcp
Luquembo
Construo E Apetrechamento Centro Materno Infantil/ Luquembo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Luquembo - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Luquembo Pcp
Estudos Para Construo Do Cemitrio Municipal Luquembo Malanje
Projecto gua Para Todos Luquembo Pcp
Malange
Construo De 20 Residncias/P Quadros Na Catepa/Malanje
Construo Do Centro De Informao E Turismo De Malanje
Estudo Projectos P/ Circulares Norte E Sul Da Cidade De Malanje
Reabilitao Ampliao Da Escola Esquadra Bomboco
Construao Infraestruturas Sociais - Malanje Pcp
Desassoreamento Do Rio Malanje
Reabilitao Ampliao Apetrechamento Do Palacio Municipal De Malanje
Construo Apetrechamento Casa Da Juventude De Malanje

Total
80.000.000,00
132.622.434,00
126.309.165,00
40.000.000,00
560.229.663,00
425.718.400,00
40.000.000,00
7.003.761,00
87.507.502,00
472.914.353,00
98.932.702,00
7.003.761,00
162.000.000,00
23.668.725,00
126.309.165,00
15.000.000,00
40.000.000,00
134.511.262,00
7.003.761,00
87.507.501,00
40.000.000,00
370.526.590,00
7.003.761,00
45.500.000,00
263.022.829,00
15.000.000,00
40.000.000,00
173.312.926,00
7.003.761,00
126.309.165,00
40.000.000,00
352.386.112,00
202.874.850,00
7.003.761,00
87.507.501,00
15.000.000,00
40.000.000,00
11.458.427.213,00
150.210.468,00
20.000.000,00
84.000.000,00
36.908.632,00
144.007.502,00
2.769.288.000,00
166.260.272,00
1.275.013.894,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

308

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo De Um Refeitrio No Lombe / Malanje
Construo De Uma Escola De Ensino Especial Em Malanje
Construo De 1 Centro De Formao No Lombe Malanje
Construo De 3 Residncias Protocolares / Malanje
Construo De 1 Internato No Lombe Em Malanje
Construo Do Largo Rainha Nginga Mbandi
Ampliao Do Palcio Provincial De Malanje
Construo Da Central De Esterilizao Hospitalar De Malanje
Construo Da Escola Provincial De Educao Fsica/Malanje
Construo De Infraestrutura De Microfomento Malange - Pcp
Construo De Pavilho De Artes E Ofcios Malanje
Construo De Um Centro De Reabilitao Fsica De Malanje
Estudo Para A Construo Do Cemitrio Da Catepa Malanje
Estudo E Projecto Para Construo Centro Psiquiatrico De Malanje
Programa gua Para Todos Malanje/2015
Programa 200 Fogos/Provncia De Malanje/2015
Projecto gua Para Todos Malanje Pcp
Reabilitao, Ampliao E Apetrechamento Da Da Escola N84 Malanje
Reabilitao Da Escola Branca Ruda Campo De Aviao Malanje
Reabilitao Da Escola Deolinda Rodrigues Em Malanje
Reabilitao Da Escola Pioneiro Zeca Canambua Malanje
Reabilitao Da Escola Primria 108 Em Malanje
Reabilitao Da Escola Terra Nova Campo De Aviao Em Malanje
Reabilitao E Ampliao Do Hospital Municipal De Malanje
Reabilitao E Apetrechamento Da Escola Major Kanhangulu Em Malanje
Reconstruo Da Escola Hoji Ya Henda Em Malanje
Reconstruo Da Escola Kilamba Kiaxi Maxinde Em Malanje
Const. Instalaes Dos Servios De Apoio Aco Social Escolar/Malanje
Reabilitao Do Edifcio Anexo Ao Governo Provincial De Malanje
Marimba
Construo De Infraestrutura De Microfomento Marimba - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Marimba Pcp
Projecto gua Para Todos Marimba Pcp
Massango
Construo De Infraestrutura De Microfomento Massango - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Massango Pcp
Projecto gua Para Todos Massango Pcp
Quela
Projecto gua Para Todos Quela Pcp
Construo De Infraestrutura De Microfomento Quela - Pcp
Construo De Um Cic Cec Em Quela - Malanje
Construo De Uma Escola Do Segundo Ciclo No Quela
Construo Infraestruturas Sociais - Quela Pcp
Quirima
Construo De Infraestrutura De Microfomento Quirima - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Quirima Pcp

Total
76.051.399,00
199.298.282,00
74.440.475,00
136.749.720,00
47.311.394,00
84.657.625,00
94.000.000,00
174.280.389,00
99.352.291,00
7.003.761,00
41.884.420,00
116.974.133,00
30.000.000,00
30.000.000,00
623.700.000,00
3.882.532.500,00
40.000.000,00
88.000.000,00
48.391.585,00
42.540.408,00
53.830.000,00
30.650.000,00
40.120.000,00
118.225.527,00
32.022.954,00
145.740.000,00
40.120.000,00
215.791.582,00
199.070.000,00
134.511.262,00
7.003.761,00
87.507.501,00
40.000.000,00
134.511.263,00
7.003.761,00
87.507.502,00
40.000.000,00
349.459.176,00
40.000.000,00
7.003.761,00
45.500.000,00
130.646.250,00
126.309.165,00
134.511.262,00
7.003.761,00
87.507.501,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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309

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Projecto gua Para Todos Quirima Pcp
Quiuaba Ngozi
Construo De Infraestrutura De Microfomento Kiwaba Nzoji - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Kiwaba Nzoji Pcp
Projecto gua Para Todos Kiwaba Nzoji Pcp
Vrios Municpios-Malanje
Instalao De Servios Espec. Maternos Infantis Unidade Sade/Malanje

Total
40.000.000,00
173.312.926,00
7.003.761,00
126.309.165,00
40.000.000,00
165.680,00
165.680,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Caculama
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cacuso
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cahombo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Calandula
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes

Valor

806.391.597,00 100,00%
680.910.353,00
120.755.460,00
10.044.651,00
550.074.775,00
35.467,00
125.481.244,00
125.481.244,00
Valor

84,44%
14,97%
1,25%
68,21%
0,00%
15,56%
15,56%
%

872.509.592,00 100,00%
689.643.266,00
146.137.473,00
9.191.943,00
534.273.903,00
39.947,00
182.866.326,00
182.866.326,00
Valor

79,04%
16,75%
1,05%
61,23%
0,00%
20,96%
20,96%
%

607.037.540,00 100,00%
462.972.877,00
57.758.499,00
3.663.067,00
401.465.179,00
86.132,00
144.064.663,00
144.064.663,00
Valor

76,27%
9,51%
0,60%
66,14%
0,01%
23,73%
23,73%
%

847.325.424,00 100,00%
664.459.098,00
132.749.479,00
4.354.336,00
526.823.689,00
531.594,00

78,42%
15,67%
0,51%
62,17%
0,06%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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310

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cambundi Catembo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cangandala
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cunda Dia Base
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Kiwaba Nzoji
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Luquembo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

651.683.202,00 100,00%
507.618.540,00
92.499.429,00
11.857.332,00
401.739.318,00
1.522.461,00
144.064.662,00
144.064.662,00
Valor

77,89%
14,19%
1,82%
61,65%
0,23%
22,11%
22,11%
%

838.605.252,00 100,00%
519.025.262,00
70.631.523,00
4.554.000,00
443.721.898,00
117.841,00
319.579.990,00
319.579.990,00
Valor

61,89%
8,42%
0,54%
52,91%
0,01%
38,11%
38,11%
%

635.809.549,00 100,00%
452.943.223,00
48.987.594,00
3.051.615,00
400.899.806,00
4.208,00
182.866.326,00
182.866.326,00
Valor

71,24%
7,70%
0,48%
63,05%
0,00%
28,76%
28,76%
%

675.187.093,00 100,00%
492.320.767,00
59.208.364,00
5.753.247,00
425.014.260,00
2.344.896,00
182.866.326,00
182.866.326,00
Valor

72,92%
8,77%
0,85%
62,95%
0,35%
27,08%
27,08%
%

610.370.483,00 100,00%
466.305.821,00
60.956.139,00
2.197.342,00
403.119.134,00
33.206,00
144.064.662,00
144.064.662,00

76,40%
9,99%
0,36%
66,04%
0,01%
23,60%
23,60%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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311

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Malanje
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Marimba
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Massango
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Quela
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Quirima
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.471.422.599,00

100,00%

1.270.857.936,00
420.307.459,00
5.373.156,00
844.000.805,00
1.176.516,00
200.564.663,00
200.564.663,00

86,37%
28,56%
0,37%
57,36%
0,08%
13,63%
13,63%

Valor

574.633.122,00 100,00%
430.568.460,00
31.485.395,00
2.588.765,00
396.355.634,00
138.666,00
144.064.662,00
144.064.662,00
Valor

74,93%
5,48%
0,45%
68,98%
0,02%
25,07%
25,07%
%

582.142.074,00 100,00%
438.077.411,00
36.158.939,00
2.382.202,00
399.374.562,00
161.708,00
144.064.663,00
144.064.663,00
Valor

75,25%
6,21%
0,41%
68,60%
0,03%
24,75%
24,75%
%

723.325.454,00 100,00%
540.459.128,00
102.123.605,00
4.469.953,00
424.808.560,00
9.057.010,00
182.866.326,00
182.866.326,00
Valor

74,72%
14,12%
0,62%
58,73%
1,25%
25,28%
25,28%
%

620.821.159,00 100,00%
467.203.097,00
61.154.365,00
5.028.332,00
400.996.949,00
23.451,00
153.618.062,00
153.618.062,00

75,26%
9,85%
0,81%
64,59%
0,00%
24,74%
24,74%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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312

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Malanje
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial Da Sade De Malanje
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

12.127.918.307,00 100,00%
12.016.669.197,00
10.159.747.692,00
569.800.000,00
1.287.120.381,00
1.124,00
111.249.110,00
111.249.110,00
Valor

99,08%
83,77%
4,70%
10,61%
0,00%
0,92%
0,92%
%

2.072.921.917,00

100,00%

1.638.903.865,00
945.730.605,00
45.686.584,00
646.588.844,00
897.832,00
434.018.052,00
434.018.052,00

79,06%
45,62%
2,20%
31,19%
0,04%
20,94%
20,94%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Governo Provincial De Malanje

26.915.929.978,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial De Malanje
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Mdio Agrrio De Malanje
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

12.947.635.738,00
2.157.152.185,00
197.935.484,00
8.148.275.603,00
2.444.272.466,00
13.968.294.240,00
13.968.294.240,00
Valor

%
48,10%
8,01%
0,74%
30,27%
9,08%
51,90%
51,90%
%

2.232.222.962,00

100,00%

2.217.532.540,00
748.143.502,00
56.067.006,00
1.392.371.183,00
20.950.849,00
14.690.422,00
14.690.422,00

99,34%
33,52%
2,51%
62,38%
0,94%
0,66%
0,66%

Valor

336.969.438,00 100,00%
322.381.087,00
154.296.128,00
8.556.016,00
158.142.871,00
1.386.072,00
14.588.351,00
14.588.351,00

95,67%
45,79%
2,54%
46,93%
0,41%
4,33%
4,33%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

313

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Da Lunda-Norte
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
48.153.919.662,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

33.517.812.540,00
15.518.683.467,00
15.518.683.467,00
950.575.575,00
950.575.575,00
12.383.604.198,00
6.583.338.193,00
5.800.266.005,00
4.664.949.300,00
4.664.949.300,00
14.636.107.122,00
14.636.107.122,00
14.636.107.122,00

Funo

Valor

69,61%
32,23%
32,23%
1,97%
1,97%
25,72%
13,67%
12,05%
9,69%
9,69%
30,39%
30,39%
30,39%
%

Total Geral:

48.153.919.662,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.06.00 - Servios Pblicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
02 - Defesa
02.09.00 - Servios De Defesa No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.01.00 - Servios Policiais
03.02.00 - Servios De Bombeiros
03.05.00 - Servios De Proteco Civil
04 - Educao
04.01.00 - Ensino Pr-Escolar
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
04.11.00 - Servios De Educao No Especificados
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.02.00 - Servios Hospitalares Especializados
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

8.793.144.101,00
8.660.522.515,00
48.646.656,00
83.974.930,00
75.928.000,00
75.928.000,00
330.150.000,00
52.652.000,00
138.749.000,00
138.749.000,00
13.766.657.339,00
135.020.000,00
10.178.083.997,00
2.604.004.636,00
389.000.000,00
385.028.706,00
75.520.000,00
12.268.907.173,00
6.286.076.835,00
1.057.772.324,00
3.529.255.701,00
1.395.802.313,00
4.420.627.165,00
101.845.048,00
413.600.000,00
3.748.252.933,00
156.929.184,00
5.838.377.596,00
2.137.121.000,00

18,26%
17,99%
0,10%
0,17%
0,16%
0,16%
0,69%
0,11%
0,29%
0,29%
28,59%
0,28%
21,14%
5,41%
0,81%
0,80%
0,16%
25,48%
13,05%
2,20%
7,33%
2,90%
9,18%
0,21%
0,86%
7,78%
0,33%
12,12%
4,44%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

314

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Apoio s Inst.De Acolhim.De Crianas E Pes. Idosas
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Gesto Sustentvel Dos Rec. Naturais
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Promoo Da Investigao No Domnio Da Cultura
Prog.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.Elctrica
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.De Reforo Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.Profissional
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Apoio A Actividade Econmica Da Mulher Rural
Programa De Apoio Social
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Comercial
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Familiar
Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Geodesia E Cartografia
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa De Reforma Educativa
Programa De Valorizao E Proteco Social Do Idoso
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
48.153.919.662,00 100,00%
30.232.525.660,00
62,78%
160.200.000,00
0,33%
477.937.000,00
0,99%
234.863.290,00
0,49%
2.207.411.751,00
4,58%
25.882.936,00
0,05%
42.211.200,00
0,09%
1.501.576.743,00
3,12%
1.371.487.756,00
2,85%
48.646.656,00
0,10%
374.211.930,00
0,78%
112.200.000,00
0,23%
14.904.000,00
0,03%
210.329.184,00
0,44%
54.648.000,00
0,11%
1.956.336.927,00
4,06%
91.743.778,00
0,19%
94.392.000,00
0,20%
75.520.000,00
0,16%
129.972.477,00
0,27%
99.360.000,00
0,21%
338.574.797,00
0,70%
730.691.272,00
1,52%
198.756.625,00
0,41%
343.353.616,00
0,71%
240.762.568,00
0,50%
402.408.000,00
0,84%
1.775.025.000,00
3,69%
410.681.200,00
0,85%
200.000.000,00
0,42%
2.617.634.453,00
5,44%
460.000.000,00
0,96%
919.670.843,00
1,91%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Sensibilizao E Divulgao
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto Dos Servios De Assistncia Social
Apetrechamento De Novas Unidades Hospitalares
Criao Do Portal Do Governo Da Provncia/Lunda Norte
Cuidados Primrios De Sade
Efemrides E Datas Comemorativas
Elaborao Do Plano De Ordenamento Da Lagoa Nacarumbo/L. Norte
Elaborao Do Plano De Ordenamento Provincial/Lunda Norte
Elaborao Do Plano Urbanstico Dos Municpios/Lunda Norte

Valor
%
34.715.189.718,00 100,00%
86.343.840,00
0,25%
11.783.038.844,00
33,94%
101.845.048,00
0,29%
254.113.200,00
0,73%
6.458.400,00
0,02%
1.723.680.000,00
4,97%
183.816.000,00
0,53%
59.616.000,00
0,17%
69.552.000,00
0,20%
173.880.000,00
0,50%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

315

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Elaborao Dos Planos De Desenvolvimento Municipais/L.Norte
Feira Agro Pecuria Do Cacanda - Expo Cacanda/ Lunda Norte
Form. Capacitao Dos Funcionrios Das Adm. Mun. Da L. Norte
Gesto Dos Sistemas De Energia E guas Nos Municpios
Implementao De Sistema De Informao Geogrfica/Lunda Nor
Implementao Do Desporto Escolar/Lunda Norte
Informatizao Dos Servios Das Direces Provinciais/Ln
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Organiz. De Jornadas Cientificas P/ O Pessoal Da Sade/ L. Norte
Preparao De 20.000 Hectares De Terra
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Preveno E Apoio A Situaes De Calamidade
Programa De Educao Ambiental Das Comunidades/Lunda Norte
Programa De Produo Sustentvel
Programa De Promoo Da Sade Pblica/Lunda Norte
Promoo Da Mulher Rural Da Lunda Norte
Realizao De Estudos Epidemolgicos Na Lunda Norte
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Cambulo
Construo De Posto De Sade - Cambulo
Construo De Centro De Sade - Cambulo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cambulo - Pcp
Construo De Residncia Para Os Servios Fronteirios - Cambulo
Construo Do Hospital Materno Infantil - Cambulo
Construo Infraestruturas Sociais - Cambulo Pcp
Projecto gua Para Todos Cambulo Pcp
Capenda Camulemba
Projecto gua Para Todos Capenda Camulemba Pcp
Construo De Campo Multiuso Do Capenda Lunda Norte
Construo De Infraestrutura De Microfomento Capenda-Camulemba - Pcp
Construo De Posto De Sade - Capenda
Construo Do Hospital Materno Infantil - Capenda
Construo Infraestruturas Sociais - Capenda-Camulemba Pcp
Caungula
Construo De Posto De Sade - Caungula
Construo De Campo Multiuso Do Caungula Lunda Norte
Construo De Escola 10 Salas Ensino Primrio - Caungula
Construo De Infraestrutura De Microfomento Caungula - Pcp
Construo De Parque Infantil - Caungula
Construo De Residncia Para Os Servios Fronteirios - Caungula

Valor
158.976.000,00
239.013.025,00
48.646.656,00
42.211.200,00
338.574.797,00
13.860.720,00
54.648.000,00
389.000.000,00
185.000.004,00
85.980.600,00
170.940.000,00
6.930.360,00
99.360.000,00
11.131.594.858,00
7.025.772.510,00
70.585.344,00
27.978.043,00
94.392.000,00
50.822.640,00
14.904.000,00
23.655.629,00

%
0,46%
0,69%
0,14%
0,12%
0,98%
0,04%
0,16%
1,12%
0,53%
0,25%
0,49%
0,02%
0,29%
32,07%
20,24%
0,20%
0,08%
0,27%
0,15%
0,04%
0,07%

Total
13.438.729.944,00
542.309.818,00
25.989.792,00
30.755.100,00
7.003.761,00
52.652.000,00
259.600.000,00
126.309.165,00
40.000.000,00
448.804.974,00
40.000.000,00
28.703.919,00
7.003.761,00
25.989.792,00
259.600.000,00
87.507.502,00
396.809.074,00
25.989.792,00
28.703.919,00
117.152.100,00
7.003.761,00
39.800.000,00
52.652.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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316

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo Infraestruturas Sociais - Caungula Pcp
Projecto gua Para Todos Caungula Pcp
Chitato
Construo Do Hospital Materno Infantil Do Dundo\Lunda Norte
Asfaltagem Das Vias Do Dundo/Chitato/Lunda Norte
Construo De Lar Dos Idosos - Chitato
Construo De Centro De Acolhimento De Assistidos - Chitato
Construo De Centro De Sade - Chitato
Construo De Infraestrutura De Microfomento Chitato - Pcp
Construo De Parque Infantil - Chitato
Construo De Quartel Dos Bombeiros No Chitato
Construo Do Comando Upip No Chitato
Construo Infraestruturas Sociais - Chitato Pcp
Projecto gua Para Todos Chitato Pcp
Cuango
Construo De Posto De Sade - Cuango
Construao De Centro De Acolhimento De Assistidos - Cuango
Construo De Escola Do Ii Ciclo - Cuango
Construo De Escola 10 Salas Ensino Primrio - Cuango
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cuango- Pcp
Construo De Parque Infantil - Cuango
Construo Infraestruturas Sociais - Cuango Pcp
Projecto gua Para Todos Cuango Pcp
Cuilo
Construo De Posto De Sade - Cuilo
Projecto gua Para Todos Cuilo Pcp
Construo De Campo Multiuso Do Cuilo Lunda Norte
Construo De Centro De Acolhimento De Assistidos - Cuilo
Construo De Escola 10 Salas Ensino Primrio - Cuilo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cuilo- Pcp
Construo De Residncia Para Os Servios Fronteirios - Cuilo
Construo Do Hospital Materno Infantil - Cuilo
Construo Infraestruturas Sociais - Cuilo Pcp
Lubalo
Construo De Centro De Sade - Lubalo
Construo De Escola De 10 Salas Ensino Primario - Lubalo
Construo De Escola Do Ii Ciclo - Lubalo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Lubalo Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Lubalo Pcp
Projecto gua Para Todos Lubalo Pcp
Lucapa
Construo Do Instituto Mdio De Sade-Dundo
Construo Do Instituto Mdio Politcnico Do Lucapa
Construao Infraestruturas Sociais - Lucapa Pcp
Construo De Posto De Sade - Lucapa
Construo De Uma Escola Para Deficientes

Total
85.507.502,00
40.000.000,00
2.072.174.838,00
561.878.513,00
763.749.899,00
200.000.000,00
53.400.000,00
65.356.500,00
7.003.761,00
39.800.000,00
138.749.000,00
75.928.000,00
126.309.165,00
40.000.000,00
704.242.227,00
25.989.792,00
53.400.000,00
340.589.072,00
117.152.100,00
7.003.761,00
32.600.000,00
87.507.502,00
40.000.000,00
532.931.073,00
25.989.792,00
40.000.000,00
28.703.919,00
53.400.000,00
117.152.100,00
7.003.761,00
52.652.000,00
120.522.000,00
87.507.501,00
623.007.535,00
30.755.100,00
117.152.100,00
340.589.072,00
7.003.761,00
87.507.502,00
40.000.000,00
4.247.860.114,00
140.641.200,00
94.032.610,00
144.007.502,00
25.989.792,00
75.520.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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317

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo Centro De Reabilitao Fisica - Lunda Norte
Construo Da Casa Da Juventude Lunda Norte
Construo Da Escola De Artes Do Lucapa
Construo Da Residencia Do Administrador Comunal Do Muvuluegi
Construo De Centro De Acolhimento De Assistidos - Lucapa
Construo De Escola De 6 Salas No Muvuluegi Lunda Norte
Construo De Escola De 6 Salas De Aulas No Yongo Lunda Norte
Construo De Infraestruturas De Microfomento Lucapa- Pcp
Construo De Parque Infantil - Lucapa
Construo De Quartel Dos Bombeiros No Lucapa
Construo De Residncia Para Os Servios Fronteirios - Lucapa
Construo De 1 Escola De Formao Tcnica Lunda Norte
Construo De 6 Residncias Para Os Servios Fronteirios
Construo Do Posto De Sade No Muvuluege Lunda Norte
Construo Do Posto De Sade No Yongo Lunda Norte
Construo E Infra-Estruturao De 200 Fogos Lunda-Norte 2015
Construo Residencia Do Administrador Comunal Do Yongo Lunda Norte
Estudo Construo De 1 Estdio Municipal De Futebol 11 Lunda Norte
Estudo Para Construo Da Sede Do Governo Provincial Lunda Norte
Programa gua Para Todos Lunda-Norte 2015
Projecto gua Para Todos Lucapa Pcp
Vrios Municpios-Lunda Norte
Const.Centros Sade, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-Cam\L Norte
Reparao Precria 300 Km Estradas Sec. Terc. E 20 Pontes/ Lunda Norte
Const.Sistema Abast.gua Mun. Nzagi E Lucapa\L Norte
Construo De 3 Bibliotecas Comunitrias Municipais/L. Norte
Construo De 9 Delegaes Municipais Do Sinse/Lunda Norte
X Muteba
Construo De Campo Multiuso Do Xa-Muteba Lunda Norte
Construo De Escola Do Ii Ciclo - Xa-Muteba
Construo De Escola 10 Salas Ensino Primrio - Xa-Muteba
Construo De Infraestrutura De Microfomento X-Muteba - Pcp
Construo De Posto De Sade - Xa-Muteba
Construo Infraestruturas Sociais - Xa-Muteba Pcp
Projecto gua Para Todos Xa-Muteba Pcp

Total
227.000.000,00
343.353.616,00
170.052.706,00
75.744.000,00
53.400.000,00
135.020.000,00
135.020.000,00
7.003.761,00
39.800.000,00
138.749.000,00
52.652.000,00
214.976.000,00
52.652.000,00
32.487.239,00
38.989.688,00
1.775.025.000,00
75.744.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
40.000.000,00
3.223.643.544,00
1.034.471.078,00
737.826.844,00
1.371.487.756,00
25.882.936,00
53.974.930,00
646.946.747,00
28.703.919,00
340.589.673,00
117.152.100,00
7.003.761,00
25.989.792,00
87.507.502,00
40.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cambulo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

990.815.182,00 100,00%
806.756.425,00
128.117.466,00
7.314.397,00
670.729.699,00
594.863,00
184.058.757,00
184.058.757,00

81,42%
12,93%
0,74%
67,69%
0,06%
18,58%
18,58%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

318

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Chitato
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Capenda-Camulemba
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Caungula
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Cuango
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Cuilo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

1.611.233.291,00

100,00%

1.414.198.342,00
690.006.315,00
46.876.449,00
677.305.642,00
9.936,00
197.034.949,00
197.034.949,00

87,77%
42,82%
2,91%
42,04%
0,00%
12,23%
12,23%

Valor

567.159.161,00 100,00%
423.094.498,00
78.205.762,00
4.512.146,00
339.482.277,00
894.313,00
144.064.663,00
144.064.663,00
Valor

74,60%
13,79%
0,80%
59,86%
0,16%
25,40%
25,40%
%

608.993.234,00 100,00%
466.928.571,00
133.164.208,00
7.502.726,00
326.162.277,00
99.360,00
142.064.663,00
142.064.663,00
Valor

76,67%
21,87%
1,23%
53,56%
0,02%
23,33%
23,33%
%

617.942.981,00 100,00%
473.878.318,00
117.368.108,00
6.703.320,00
349.757.358,00
49.532,00
144.064.663,00
144.064.663,00
Valor

76,69%
18,99%
1,08%
56,60%
0,01%
23,31%
23,31%
%

571.118.343,00 100,00%
427.053.681,00
90.508.319,00
5.169.603,00
331.375.759,00
144.064.662,00
144.064.662,00
Valor

74,77%
15,85%
0,91%
58,02%
25,23%
25,23%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

319

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Lubalo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Lucapa
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Xa-Muteba
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Lunda Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

618.077.744,00 100,00%
474.013.081,00
139.566.829,00
7.983.908,00
326.162.277,00
300.067,00
144.064.663,00
144.064.663,00
Valor

76,69%
22,58%
1,29%
52,77%
0,05%
23,31%
23,31%
%

1.091.178.501,00

100,00%

889.818.906,00
278.580.226,00
14.862.189,00
596.221.021,00
155.470,00
201.359.595,00
201.359.595,00

81,55%
25,53%
1,36%
54,64%
0,01%
18,45%
18,45%

Valor

846.942.356,00 100,00%
702.877.693,00
157.630.126,00
8.863.544,00
536.159.569,00
224.454,00
144.064.663,00
144.064.663,00
Valor

82,99%
18,61%
1,05%
63,31%
0,03%
17,01%
17,01%
%

8.524.734.918,00

100,00%

8.475.903.241,00
7.509.581.472,00
523.019.675,00
443.302.094,00
48.831.677,00
48.831.677,00

99,43%
88,09%
6,14%
5,20%
0,57%
0,57%

Valor

Direco Provincial Da Sade Da Lunda Norte

1.397.883.048,00

100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

1.143.769.848,00
732.278.927,00
32.847.950,00
378.642.971,00
254.113.200,00
254.113.200,00

81,82%
52,38%
2,35%
27,09%
18,18%
18,18%

Unidade Oramental / Natureza


Governo Provincial Da Lunda-Norte

Valor

29.337.501.760,00 100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

320

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Da Lunda-Norte
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.370.339.143,00

100,00%

1.367.737.333,00
722.183.245,00
35.272.001,00
610.282.087,00
2.601.810,00
2.601.810,00

99,81%
52,70%
2,57%
44,54%
0,19%
0,19%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

321

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Da Lunda-Sul
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
37.027.704.857,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

24.185.211.549,00
9.708.871.376,00
9.708.871.376,00
568.762.104,00
568.762.104,00
9.471.114.311,00
3.760.926.542,00
5.710.187.769,00
4.436.463.758,00
4.436.463.758,00
12.842.493.308,00
12.842.493.308,00
12.842.493.308,00

Funo

Valor

65,32%
26,22%
26,22%
1,54%
1,54%
25,58%
10,16%
15,42%
11,98%
11,98%
34,68%
34,68%
34,68%
%

Total Geral:

37.027.704.857,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.04.00 - Prises
04 - Educao
04.01.00 - Ensino Pr-Escolar
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.02.00 - Servios Hospitalares Especializados
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
07.09.00 - Habitao E Servios Comunitrios No Especificados
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.01.00 - Servios Culturais
08.02.00 - Servios Recreativos E Desportivos
08.03.00 - Servios Religiosos E Outros Servios Comunidade

8.421.943.976,00
8.049.943.976,00
372.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
11.587.896.103,00
256.000.000,00
8.210.608.082,00
2.734.021.361,00
189.000.000,00
198.266.660,00
6.815.298.531,00
2.930.090.498,00
429.670.215,00
1.702.297.462,00
1.753.240.356,00
5.171.986.824,00
848.102.380,00
237.212.181,00
4.086.672.263,00
3.454.194.383,00
503.000.000,00
1.249.065.300,00
1.583.129.083,00
119.000.000,00
1.069.400.000,00
637.000.000,00
382.400.000,00
50.000.000,00

22,74%
21,74%
1,00%
0,49%
0,49%
31,30%
0,69%
22,17%
7,38%
0,51%
0,54%
18,41%
7,91%
1,16%
4,60%
4,73%
13,97%
2,29%
0,64%
11,04%
9,33%
1,36%
3,37%
4,28%
0,32%
2,89%
1,72%
1,03%
0,14%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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322

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Apoio s Inst.De Acolhim.De Crianas E Pes. Idosas
Prog.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais Bsicas
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.Elctrica
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.De Valoriz.Da Famlia E Aum.Das Compet.Familiares
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Apoio Social
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Educao E Capacitao P/Gesto Ambiental
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Melhoria Da Sade Materno-Infantil
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Qualidade Ambiental
Programa De Valorizao E Proteco Social Do Idoso
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
37.027.704.857,00 100,00%
23.136.558.689,00
62,48%
38.000.000,00
0,10%
619.000.000,00
1,67%
61.800.000,00
0,17%
180.000.000,00
0,49%
13.500.000,00
0,04%
285.470.000,00
0,77%
837.000.000,00
2,26%
632.320.000,00
1,71%
448.000.000,00
1,21%
147.500.000,00
0,40%
110.300.000,00
0,30%
1.072.396.725,00
2,90%
3.029.717.928,00
8,18%
60.000.000,00
0,16%
40.000.000,00
0,11%
300.000.000,00
0,81%
468.950.000,00
1,27%
929.400.000,00
2,51%
834.730.000,00
2,25%
463.440.000,00
1,25%
198.253.750,00
0,54%
505.000.000,00
1,36%
106.000.000,00
0,29%
1.302.640.472,00
3,52%
520.385.300,00
1,41%
687.341.993,00
1,86%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto Dos Servios De Assistncia Social
Aquisio De Medicamentos
Aquisio De Produtos Quimicos P/Tratamento De gua Na Provincia
Cuidados Primrios De Sade
Efemrides Nacionais
Elaborao De Estudos Urbansticos
Informatizao Dos Servios
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Programa De Conservao Da Biodiversidade reas Conservao
Programa De Proteco E Assistncia Pessoas Vulnerveis/L-Sul

Valor
%
25.415.580.846,00 100,00%
10.273.556.028,00
40,42%
227.194.561,00
0,89%
49.680.000,00
0,20%
49.680.000,00
0,20%
766.080.000,00
3,01%
30.330.488,00
0,12%
11.335.262,00
0,04%
1.004.396.725,00
3,95%
189.000.000,00
0,74%
194.524.733,00
0,77%
42.975.966,00
0,17%
82.044.733,00
0,32%
7.764.911.515,00
30,55%
4.282.098.531,00
16,85%
8.354.462,00
0,03%
439.417.842,00
1,73%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

323

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Cacolo
Construo Centro Aconselhamento Familia Cacolo Lunda Sul
Construo De 1 Campo De Futebol Cacolo Lunda Sul
Construo Apetrechamento Escola 14 Salas Chassengue No Cacolo
Construo Apetrechamento Residncia Administradora Cacolo
Construo Centro Tratamento gua Cacolo Lunda Sul
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cacolo - Pcp
Construo Fiscalizao 1 Centro Captao De gua Xassengue No Cacolo
Construo Infraestruturas Sociais - Cacolo Pcp
Construo 1 Centro Infantil Cic Cec Cacolo Lunda Sul
Conteno De 3 Ravinas No Cacolo
Projecto gua Para Todos Cacolo Pcp
Dala
Construo De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -Sul
Construo Infraestruturas Sociais - Dala Pcp
Construo Residncia Administrador Adjunto Do Dala
Construo Apetrechamento Residncia Administrador Municipal Dala
Construo Apetrechamento Da Administrao Municipal Do Dala
Construo Apetrechamento Escola 14 Salas Luma Cassai No Dala
Construo Bloco Operatorio E Ala De Raio X Dala
Construo Bloco Operatrio E Ala De Raio X Dala Lunda Sul
Construo De Infraestrutura De Microfomento Dala - Pcp
Construo De 1 Monumento Histrico Gomes Spencer Dala
Construo E Apetrechamento Da Administrao Municipal Do Dala
Construo 1 Centro Infantil Cic Cec Dala Lunda Sul
Conteno De 2 Ravinas No Dala
Projecto gua Para Todos Dala Pcp
Muconda
Construo Infraestruturas Sociais - Muconda Pcp
Construo Centro Aconselhamento Familiar Muconda Lunda Sul
Construo De Infraestrutura De Microfomento Muconda - Pcp
Construo De 1 Ravina No Muconda
Construo Do Mercado Municipal No Muconda Lunda Sul
Construo 1 Centro Infantil Cic Cec Muconda Lunda Sul
Construo 1 Depsito De Medicamento Muconda Lunda Sul
Projecto gua Para Todos Muconda Pcp
Saurimo
Const.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logstico/Saurimo/Lunda Sul
Concl.Expas.2 Fase Sist.Ilum.Pblic.Saurimo/Lunda Sul
Construo Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda Sul
Reabilitao Da Piscina Tchicumina/Lunda Sul
Pavimentao De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda Sul
Construo De 1 Centro Infecto Contagioso Da Sade /Lunda Sul
Ampliao E Vedao Do Cemiterio Do 14/Saurimo / Lunda Sul
Construo De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda Sul
Terrap. Colocao Asfalto Algumas Ruas Suburbanas Cidade/Lunda Sul

Total
11.612.124.011,00
876.261.925,00
220.000.000,00
45.000.000,00
104.350.000,00
34.000.000,00
4.000.000,00
7.003.760,00
79.599.000,00
126.309.165,00
106.000.000,00
110.000.000,00
40.000.000,00
1.590.183.261,00
253.440.000,00
130.449.501,00
25.500.000,00
34.000.000,00
67.000.000,00
104.350.000,00
187.000.000,00
221.280.000,00
7.003.760,00
290.000.000,00
12.000.000,00
128.160.000,00
90.000.000,00
40.000.000,00
704.472.925,00
126.309.165,00
128.000.000,00
7.003.760,00
30.000.000,00
67.000.000,00
156.160.000,00
150.000.000,00
40.000.000,00
8.441.205.900,00
1.500.000,00
13.500.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
100.000.000,00
248.440.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

324

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Reabilitao De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda Sul
Construao Infraestruturas Sociais - Saurimo Pcp
Projecto gua Para Todos Saurimo Pcp
Construo Apetrechamento Do Edifcio Da Direco Sade Em Saurimo
Construo Biblioteca Infantil Saurimo Lunda Sul
Construo De 1 Centro Captao De gua Sombo Em Saurimo
Construo Escola I Ciclo 12 Salas No Bairro Santo Antnio
Construo Mercados Nas Zonas Do 14 E Txicumina Saurimo
Construo Parque Infantil Candembe I Saurimo
Construo Unidade Trnsito Saurimo
Construo 1 Escola Ensino Primrio 7 Salas De Aula Verde Saurimo
Construo 1 Escola I Ciclo 12 Salas Aulas Curva Sassamba Saurimo
Construo Apetrechamento Centro Reabilitao Txico De Saurimo
Construo Apetrechamento Escola 14 Salas No Sombo Em Saurimo
Construo Apetrechamento 1 Centro Sade Cazage Na Lunda-Sul
Construo Apetrechamento 1 Centro Sade Sombo Em Saurimo
Construo Apetrechamento 1 Escola Iciclo 14 Salas No Muona Quimbundo
Construo Apetrechamento 1centro Sade Muona Quimbundo
Construo Centro De Sade Bairro Terranova Em Saurimo
Construo Da Oficina De Formao Do Antigos Combatentes Saurimo
Construo Da Residncia Protocolar Da Governadora Lunda Sul
Construo De Infraestrutura De Microfomento Saurimo - Pcp
Construo De Um Monumento Histrico No Luare Saurimo
Construo De 1 Centro De Sade No Bairro Txizainga,Saurimo,Lunda Sul
Construo De 1 Escola Do I Ciclo Com 12 Salas De Aulas,So J.Calbria
Construo De 1 Praa Pblica Com300x300=90000 Metros Em Saurimo
Construo De 1 Quadra Desportiva Em Mona Quimbundo Lunda Sul
Construo E Apetrechamento Do Hospital Peditrico Em Saurimo
Construo E Apetrechamento Do Instituto Mdio Da Sade Saurimo
Construo Escola I Ciclo Curva Sassamba Em Saurimo Lunda Sul
Construo Fiscalizao 1 Centro De Captao De gua Muona-Quimbundo
Construo Fiscalizao Centro Captao De gua No Chiluange
Construo Mercado Porto Leste Em Saurimo
Construo Parque Infantil Na Comuna Mona Quimbundo
Construo Um Hotel Escola Saurimo Lunda Sul
Construo 1 Centro Infantil Cic Cec A Curto Prazo Saurimo Lunda Sul
Construo 1 Depsito Medicamento Saurimo Lunda Sul
Construo 1 Escola 7 Salas Aulas Bairro Mulombe Saurimo
Construo 1 Escola 7 Salas Bairro Candembe I Saurimo
Construo 1 Escola 7 Salas Bairro Verde Saurimo Lunda Sul
Construo 1 Escola Ensino Primrio7 Salas Aulas Terra Nova Saurimo
Construo 1 Escola 10 Salas Aulas I Ciclo Manalto Saurimo
Construo 1 Escola 12 Salas 1 Ciclo Mulombe Saurimo Lunda Sul
Construo 1 Escola 12 Salas 1 Ciclo Passabem Saurimo Lunda Sul
Construo 1 Escola 16 Salas Aulas I Ciclo Misso Masculina Saurimo
Construo 1 Escola 24 Salas Aulas Ii Ciclo Txizainga Saurimo
Conteno De 11 Ravinas Em Saurimo

Total
37.030.000,00
144.007.502,00
40.000.000,00
150.000.000,00
57.000.000,00
64.650.850,00
133.500.000,00
61.800.000,00
75.000.000,00
180.000.000,00
75.000.000,00
230.000.000,00
60.300.000,00
105.697.500,00
74.500.000,00
132.450.000,00
104.350.000,00
128.450.000,00
81.000.000,00
38.000.000,00
110.000.000,00
7.003.760,00
240.000.000,00
74.000.000,00
230.000.000,00
198.253.750,00
180.000.000,00
210.000.000,00
112.500.000,00
125.000.000,00
116.135.450,00
100.000.000,00
162.000.000,00
44.000.000,00
160.266.660,00
106.000.000,00
150.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
193.923.334,00
277.850.495,00
277.850.495,00
287.130.825,00
457.715.279,00
275.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

325

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Programa gua Para Todos Lunda Sul 2015
Programa De Infraestruturas (gua, Luz,Acessos, Saneamento-200 Fogos
Reabilitao Apetrechamento Do Lar So Joo Calbria Em Saurimo
Reabilitao, Ampliao E Apetrechamento Da Direco Do Minars
Reabilitao Da Escola Do Ii Nvel Em Saurimo
Reabilitao Da Igreja Catlica Monumento Histrico Em Saurimo
Reabilitao Escola Ii Ciclo Rei Muatxissengue Saurimo
Construo Do Parque Da Juventude Saurimo Lunda Sul

Total
675.000.000,00
409.500.000,00
59.500.000,00
31.500.000,00
135.000.000,00
50.000.000,00
75.500.000,00
117.400.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cacolo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Muconda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Saurimo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Dala
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes

Valor

1.290.606.248,00

100,00%

1.102.977.557,00
220.316.723,00
18.903.674,00
863.562.291,00
194.869,00
187.628.691,00
187.628.691,00

85,46%
17,07%
1,46%
66,91%
0,02%
14,54%
14,54%

Valor

1.211.970.716,00

100,00%

1.029.104.391,00
254.736.079,00
19.905.368,00
754.251.296,00
211.648,00
182.866.325,00
182.866.325,00

84,91%
21,02%
1,64%
62,23%
0,02%
15,09%
15,09%

Valor

2.171.927.099,00

100,00%

1.971.362.437,00
744.730.386,00
97.001.186,00
1.127.324.566,00
2.306.299,00
200.564.662,00
200.564.662,00

90,77%
34,29%
4,47%
51,90%
0,11%
9,23%
9,23%

Valor

1.370.603.324,00

100,00%

1.183.596.663,00
227.533.303,00
26.406.047,00
927.987.974,00
1.669.339,00

86,36%
16,60%
1,93%
67,71%
0,12%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

326

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Lunda Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Pronvincial Da Sade Da Lunda Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Governo Provincial Da Lunda-Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Da Lunda-Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes

Valor

5.788.225.799,00

100,00%

5.756.366.957,00
5.077.768.366,00
190.010.628,00
488.570.221,00
17.742,00
31.858.842,00
31.858.842,00

99,45%
87,73%
3,28%
8,44%
0,00%
0,55%
0,55%

Valor

873.444.025,00 100,00%
869.784.224,00
582.512.818,00
30.536.754,00
256.061.572,00
673.080,00
3.659.801,00
3.659.801,00
Valor

99,58%
66,69%
3,50%
29,32%
0,08%
0,42%
0,42%
%

22.932.777.331,00 100,00%
10.883.869.005,00
1.856.963.921,00
149.341.577,00
4.446.208.445,00
4.431.355.062,00
12.048.908.326,00
12.048.908.326,00
Valor
1.388.150.315,00

47,46%
8,10%
0,65%
19,39%
19,32%
52,54%
52,54%
%
100,00%

1.388.150.315,00 100,00%
744.309.780,00 53,62%
36.656.870,00
2,64%
607.147.946,00 43,74%
35.719,00
0,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

327

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Do Moxico
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
51.540.076.181,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

37.081.717.969,00
16.289.482.402,00
16.289.482.402,00
1.359.373.617,00
1.359.373.617,00
12.458.785.516,00
6.124.998.142,00
6.333.787.374,00
6.974.076.434,00
6.974.076.434,00
14.458.358.212,00
14.458.358.212,00
14.458.358.212,00

Funo

Valor

71,95%
31,61%
31,61%
2,64%
2,64%
24,17%
11,88%
12,29%
13,53%
13,53%
28,05%
28,05%
28,05%
%

Total Geral:

51.540.076.181,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.01.00 - Servios Policiais
03.04.00 - Prises
03.09.00 - Servios De Segurana E Ordem Pblica No Especificados
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.02.00 - Servios Hospitalares Especializados
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
07.09.00 - Habitao E Servios Comunitrios No Especificados
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.01.00 - Servios Culturais

8.940.518.990,00
8.335.518.990,00
605.000.000,00
419.000.000,00
99.000.000,00
291.500.000,00
28.500.000,00
16.586.944.357,00
13.253.696.216,00
2.854.248.144,00
389.000.000,00
89.999.997,00
10.289.217.984,00
4.173.482.573,00
478.202.880,00
4.450.096.338,00
1.187.436.193,00
7.333.531.626,00
591.754.467,00
498.370.258,00
6.213.406.901,00
30.000.000,00
5.298.943.136,00
1.752.250.000,00
2.499.566.186,00
916.126.950,00
131.000.000,00
1.666.840.000,00
650.500.000,00

17,35%
16,17%
1,17%
0,81%
0,19%
0,57%
0,06%
32,18%
25,72%
5,54%
0,75%
0,17%
19,96%
8,10%
0,93%
8,63%
2,30%
14,23%
1,15%
0,97%
12,06%
0,06%
10,28%
3,40%
4,85%
1,78%
0,25%
3,23%
1,26%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

328

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog. De Proteco E Promoo Dos Direitos Da Criana
Prog.De Apoio s Inst.De Acolhim.De Crianas E Pes. Idosas
Prog.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais Bsicas
Prog.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Elctrica
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Dotao De Infraestrut.Do Ensino Superior
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.De Reforo Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.Profissional
Prog.De Valoriz.Da Famlia E Aum.Das Compet.Familiares
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Apoio Social
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Implantao Do Sistema De Bibliotecas
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Melhoria Da Sade Materno-Infantil
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
51.540.076.181,00 100,00%
33.932.456.552,00
65,84%
435.500.000,00
0,84%
23.000.000,00
0,04%
25.119.269,00
0,05%
58.000.000,00
0,11%
594.000.000,00
1,15%
319.000.000,00
0,62%
303.282.443,00
0,59%
580.500.000,00
1,13%
30.000.000,00
0,06%
2.039.566.186,00
3,96%
89.999.997,00
0,17%
500.000.000,00
0,97%
360.000.000,00
0,70%
30.000.000,00
0,06%
66.635.198,00
0,13%
4.625.534.377,00
8,97%
1.074.750.000,00
2,09%
25.950.000,00
0,05%
12.590.000,00
0,02%
17.000.000,00
0,03%
427.204.517,00
0,83%
1.752.250.000,00
3,40%
2.611.610.692,00
5,07%
460.000.000,00
0,89%
1.146.126.950,00
2,22%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto De Centros Infantis
Administrao E Gesto Dos Servios De Assistncia Social
Cuidados Primrios De Sade
Gesto Dos Sistemas De Energia E guas Nos Municpios
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Alto Zambeze
Construo 3 Escolas T14 Cavungo E Calunda Municpio Do Alto Zambeze
Construo Apet. De 1 Escola Il Ciclo Ensino Secundrio Cazombo/Moxico

Valor
%
37.416.638.541,00 100,00%
15.741.442.491,00
42,07%
56.635.199,00
0,15%
498.370.258,00
1,33%
1.723.680.000,00
4,61%
882.566.186,00
2,36%
389.000.000,00
1,04%
185.000.004,00
0,49%
89.680.600,00
0,24%
157.620.000,00
0,42%
11.482.409.983,00
30,69%
6.210.233.820,00
16,60%
Total
14.123.437.640,00
1.226.431.635,00
4.854.502,00
68.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

329

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo 2 Escolas T14 Caianda E Macondo Municipio Do Alto Zambeze/Moxico
Construo De 3 Escolas Em Cazombo No Municipio Do Alto Zambeze
Construo Apetrechamento Centro Comunitario Para Juventude Kazombo
Construo Central Trmica 2 Mw Reabilitao Da Rede Pblica Kazombo
Construo Apetrechamento Do Pavilho De Arte E Oficio Do Alto-Zambeze
Construo De Infraestrutura De Microfomento Alto Zambeze - Pcp
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Cazombo
Construo E Apet. Do Centro Comunitrio Para A Juventude Em Cazombo
Construo Infraestruturas Sociais - Alto Zambeze Pcp
Estudo Implematao Polo De Desenvolvimento Industrial Alto-Zambeze
Projecto gua Para Todos Alto Zambeze Pcp
Bundas
Construo 3 Escolas T14 Lumbala Nguimbo E Chiume Municipio Das Bundas/Moxico
Projecto gua Para Todos Bundas Pcp
Construo Apetrechamento Posto Fronterio De Malundo No Ninda-Bundas
Construo Da Nova Capto E Distribuio De gua Do Chiume
Construo De Infraestrutura De Microfomento Bundas - Pcp
Construo De Um Centro De Formao Profissional Dos Bundas
Construo De 1 Escola T10 Na Comuna Do Chiume
Construo E Apetrechamento Do Pavilho De Arte E Oficio Dos Bundas
Construo Infraestruturas Sociais - Bundas Pcp
Camanongue
Construo De 2 Escolas T14 No Municipio De Camonongue/Moxico
Construo Da Central Trmica De 2 Mw Em Kamanongue
Construo Apetrechamento Terminal Rodoviario Em Kamanongue
Construo De Infraestrutura De Microfomento Camanongue - Pcp
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Sapombo Velho
Construo Infraestruturas Sociais - Camanongue Pcp
Projecto gua Para Todos Camanongue- Pcp
Cameia
Construo De 3 Escolas T14 Na Sede Do Municipio Da Cameia/Moxico
Construo Central Trmica De 2 Mw Reabilitao Rede Pblica Kameia
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cameia - Pcp
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar Da Kameia
Construo E Apetrechamento Do Pavilho De Artes E Oficios Da Kameia
Construo Infraestruturas Sociais - Cameia Pcp
Projecto gua Para Todos Cameia Pcp
Luacano
Construo De 1 Escola T14 No Lago Dilolo No Municipio Do Luacano/Moxico
Projecto gua Para Todos Luacano Pcp
Construo Apetrechamento Do Pavilho De Artes E Oficios De Luacano
Construo Central Trmica 1mw Reabilitaao Ilumina. Publica Luacano
Construo De Infraestrutura De Microfomento Luacano - Pcp
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Luacano
Construo Infraestruturas Sociais - Luacano Pcp

Total
311.063.994,00
282.301.876,00
87.500.000,00
118.000.000,00
61.500.000,00
7.003.761,00
40.700.000,00
88.000.000,00
87.507.502,00
30.000.000,00
40.000.000,00
1.116.610.430,00
330.507.586,00
40.000.000,00
110.000.000,00
132.000.000,00
7.003.761,00
160.000.000,00
199.175.000,00
69.000.000,00
68.924.083,00
421.682.976,00
2.371.714,00
128.000.000,00
63.000.000,00
7.003.761,00
33.000.000,00
148.307.501,00
40.000.000,00
345.925.672,00
2.414.409,00
103.000.000,00
7.003.761,00
37.000.000,00
69.000.000,00
87.507.502,00
40.000.000,00
363.899.955,00
3.688.692,00
40.000.000,00
76.000.000,00
109.000.000,00
7.003.761,00
40.700.000,00
87.507.502,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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330

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Luau
Construo De 4 Escolas T14 No Municipio Do Luau/Moxico
Construo De 3 Escolas T14 Marco 25 Mucussueje Tchiena Municipio Luau/Moxico
Construo Apetrechamento Do Centro Comunitario Para Juventude No Luau
Construo Apetrechamento Posto Fronterio Do Luau
Construo Apetrechamento Terminal Rodoviario No Luau
Construo De Infraestrutura De Microfomento Luau - Pcp
Construo De Um Campo Multiuos No Complexo Escolar Do Bairro Tchiena
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Luau
Construo Infraestruturas Sociais - Luau Pcp
Projecto gua Para Todos Luau Pcp
Luchazes
Construo De 3 Escolas Tipo T14 No Municipio Dos Luchazes/Moxico
Projecto gua Para Todos Luchazes Pcp
Construo Central Trmica 1mw Reabilitao Iluminao Pblica Luchaze
Construo De Infraestrutura De Microfomento Luchazes - Pcp
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Luchazes
Construo Infraestruturas Sociais - Luchazes Pcp
Lua
Construo De 1 Escola T14 No Liangongo No Municipio Do Lua/Moxico
Construo De 3 Escolas T14 Na Sede Sede Do Municipio Do Lua/Moxico
Construo De Infraestrutura De Microfomento Leua - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Leua Pcp
Costruo De Um Campo Mutiuso No Complexo Escolar Do Leua
Projecto gua Para Todos Leua Pcp
Moxico
Construo De 1 Condomnio P/ Professores Universitrios Do Luena/Moxico
Reabilitao Apet. Da Escola Oficina Do Luena/Moxico
Reabilitao E Ampliao Da Creche Do Luena/Moxico
Construo De Um Centro De Acolhimento De Menores/Moxico
Construo 3 Escola Do Tipo T14 Em Cangumbe No Municipio Do Moxico
Construo De 3 Escolas Bairro Da Juventude No Municipio Do Moxico
Construo 3 Escola T14 Sacassanje Dala Velho Municipio Moxico
Construo 3 Escolas T14 Luxia Lumeje Pinto Mandebw Municipio Moxico
Construo De 3 Escolas T14 No Bairro Zorro No Municipio Do Moxico
Construo De 3 Escolas T14 No Bairro Sinai Novo Municipio Do Moxico
Construo E Apet. Do Hospital Municipal Do Moxico
Ampliao Escola 180 No Bairro Kwenha - Luena Moxico
Conatruo De Infraestrutura 200 Fogos Moxico 2015
Construo De 1 Centro De Sade No Sinai Luena Moxico
Construo De 1 Escola Do Tipo T14 No Lumbala Kaquengue Moxico
Construo De 1 Escola T 14 Na Comuna Do Lvua Moxico
Construo De 1 Escola T10 Na Comuna Do Lutuai Moxico
Construo Apetrechamento Centro Provincial De Inspenso De Viaturas
Construo Apetrechamento Do Edificio Do Inac No Luena Moxico
Construo Apetrechamento Posto Fronterio Maquena Comuna Do Lutembo

Total
479.523.182,00
14.008.800,00
16.003.120,00
87.000.000,00
99.000.000,00
63.000.000,00
7.003.761,00
33.000.000,00
33.000.000,00
87.507.501,00
40.000.000,00
315.621.144,00
4.409.882,00
40.000.000,00
136.000.000,00
7.003.761,00
40.700.000,00
87.507.501,00
194.725.510,00
11.983.780,00
11.380.468,00
7.003.761,00
87.507.501,00
36.850.000,00
40.000.000,00
9.659.017.136,00
60.000.000,00
89.999.997,00
9.999.999,00
25.119.269,00
4.624.816,00
246.921.338,00
299.729.141,00
9.220.266,00
269.107.094,00
8.329.295,00
303.282.443,00
37.500.000,00
1.496.250.000,00
427.204.517,00
192.000.000,00
191.848.428,00
186.356.493,00
322.000.000,00
23.000.000,00
110.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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331

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construao Apetrechamento Terminal Rodovirio Do Luena
Construo Apetrechamento Terminal Rodoviario Do Lumbala
Construo Da Nova Captao Distribuio De gua De Lumbala Caquengue
Construo Da Nova Captao E Distribuio De gua Cangombe
Construo Da Nova Captao E Distribuio De gua Do Ninda
Construo Da Nova Captao E Distribuio De gua No Lutuai
Construo Da Nova Captao E Rede De gua Do Sessa
Construo Da Nova Capto Distribuio De gua De Muie
Construo Da Nova Capto E Distribuio De gua De Kavungo
Construo Da Nova Capto E Distribuio De gua Do Lovua
Construo De Infraestrutura De Microfomento Luena - Pcp
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Cangonga
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Cavungo
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Kangamba
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Liangongo
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Lucusse
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Luvei
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Sangondo
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar Do Bairro Kawango
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar Do Bairro Sawambo
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar Do Bairro Vieira
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar Do Lago Dilolo
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar Kilometro 5
Construo De 1 Escola T14 - Kwenha, No Luena Moxico
Construo De 1 Escola Do Tipo T10 No Lumbala Kaquengue Moxico
Construo De 1 Escola T10 Na Comuna De Cangombe Moxico
Construo De 1 Escola T10 Na Comuna Do Tempue Moxico
Construo De 1 Escola T14 Na Comuna De Cangombe Moxico
Construo De 1 Escola T14 Na Comuna Do Lutuai Moxico
Construo Do Campo Multiuso No Complexo Escolar Bairro Da Juventude
Construo Do Campo Multiuso No Complexo Escolar Do Bairro Sinai Novo
Construo E Apetrech. De 1 Escola T10 Na Comuna De Mussuma Mitete
Construo E Apetrech De 1 Escola T10 Na Comuna Do Lvua
Construo E Apetrechamento Da Biblioteca Provincial Do Moxico
Construo E Apetrechamento Da Casa De Abrigo No Luena
Construo E Apetrechamento De 1 Escola T14 Na Comuna De Tempue
Construo Edifcio Da Unidade De Polcia De Interveno Rpida Moxico
Construo Infraestruturas Sociais - Luena Pcp
Construo Unidade Das Individualidades Protocolares Moxico
Estudo Para Construo De Campo Polivalente Moxico
Estudo Construo De Postos Fiscais No Moxico
Estudo E Projecto Reabilitao Das Direces Provinciasis Moxico
Estudo E Projecto Para Construo Do Campos Universitario No Luena
Estudo Para Construo Da Unidade Da Policia Economica Moxico
Estudo Para Construo De Lar Da Terceira Idade Moxico
Estudo Para Contruo De Infraestruturas Do Eda
Estudo Tecnico Executivo Para Contruo De Bibliotecas Moxico

Total
63.000.000,00
69.500.000,00
132.000.000,00
132.000.000,00
132.000.000,00
121.000.000,00
132.000.000,00
112.000.000,00
132.000.000,00
132.000.000,00
10.600.000,00
40.700.000,00
40.700.000,00
40.700.000,00
37.000.000,00
33.000.000,00
37.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
40.700.000,00
16.500.000,00
281.000.000,00
150.676.800,00
210.469.578,00
210.489.578,00
256.722.255,00
210.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
199.000.000,00
142.652.954,00
215.000.000,00
500.000.000,00
256.722.518,00
207.500.000,00
173.850.357,00
84.000.000,00
17.000.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
28.500.000,00
30.000.000,00
25.950.000,00
12.590.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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332

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Estudos Para Construo De Mictrios Na Cidade Do Luena Moxico
Estudos Para Construo De Pavilhoes Para Feiras Do Luena
Programa gua Para Todos Moxico 2015
Projecto gua Para Todos Luena Pcp
Reabilitao Do Condminio De 20 Casa Dos Professores Universitarios
Construo De Um Campo Multiuso No Complexo Escolar De Kamanongue

Total
15.000.000,00
28.000.000,00
100.000.000,00
40.000.000,00
196.000.000,00
33.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Cameia
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Bundas
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Camanongue
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Luacano
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

942.394.320,00 100,00%
798.329.657,00
163.173.469,00
6.900.000,00
627.759.388,00
496.800,00
144.064.663,00
144.064.663,00
Valor

84,71%
17,31%
0,73%
66,61%
0,05%
15,29%
15,29%
%

933.383.454,00 100,00%
807.902.210,00
157.977.402,00
25.794.294,00
623.871.313,00
259.201,00
125.481.244,00
125.481.244,00
Valor

86,56%
16,93%
2,76%
66,84%
0,03%
13,44%
13,44%
%

1.039.214.095,00

100,00%

834.349.433,00
158.382.970,00
8.924.000,00
666.991.591,00
50.872,00
204.864.662,00
204.864.662,00

80,29%
15,24%
0,86%
64,18%
0,00%
19,71%
19,71%

Valor

983.095.235,00 100,00%
839.030.572,00
181.450.176,00
15.180.000,00
638.094.650,00
4.305.746,00
144.064.663,00
144.064.663,00

85,35%
18,46%
1,54%
64,91%
0,44%
14,65%
14,65%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

333

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Luau
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Luchazes
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Luena
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Alto Zambeze
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Leua
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

984.599.026,00 100,00%
840.534.364,00
186.872.859,00
19.320.000,00
633.347.905,00
993.600,00
144.064.662,00
144.064.662,00
Valor

85,37%
18,98%
1,96%
64,33%
0,10%
14,63%
14,63%
%

977.527.002,00 100,00%
833.462.340,00
192.329.613,00
9.940.727,00
630.939.690,00
252.310,00
144.064.662,00
144.064.662,00
Valor

85,26%
19,68%
1,02%
64,54%
0,03%
14,74%
14,74%
%

1.502.875.696,00

100,00%

1.265.171.939,00
433.905.537,00
38.365.881,00
792.900.521,00
237.703.757,00
237.703.757,00

84,18%
28,87%
2,55%
52,76%
15,82%
15,82%

Valor

977.668.980,00 100,00%
833.604.317,00
188.396.418,00
18.817.390,00
625.848.652,00
541.857,00
144.064.663,00
144.064.663,00
Valor

85,26%
19,27%
1,92%
64,01%
0,06%
14,74%
14,74%
%

1.006.508.464,00

100,00%

862.443.802,00
198.579.473,00
9.359.616,00
653.138.548,00
1.366.165,00
144.064.662,00
144.064.662,00

85,69%
19,73%
0,93%
64,89%
0,14%
14,31%
14,31%

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

334

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Moxico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial Da Sade Moxico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Governo Provincial Do Moxico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Do Moxico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios

Valor

8.581.035.394,00

100,00%

8.567.174.674,00
7.026.181.384,00
607.284.166,00
933.709.124,00
13.860.720,00
13.860.720,00

99,84%
81,88%
7,08%
10,88%
0,16%
0,16%

Valor
1.075.626.387,00

%
100,00%

1.075.626.387,00 100,00%
781.008.259,00 72,61%
39.504.874,00
3,67%
254.954.834,00 23,70%
158.420,00
0,01%
Valor

30.879.364.178,00 100,00%
17.867.304.324,00
5.637.295.772,00
534.190.508,00
4.730.166.581,00
6.965.651.463,00
13.012.059.854,00
13.012.059.854,00
Valor
1.656.783.950,00

57,86%
18,26%
1,73%
15,32%
22,56%
42,14%
42,14%
%
100,00%

1.656.783.950,00 100,00%
983.929.070,00 59,39%
25.792.161,00
1,56%
647.062.719,00 39,06%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

335

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Do Cuanza-Sul
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
57.352.872.703,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

43.422.691.415,00
23.377.412.274,00
23.377.412.274,00
1.427.608.457,00
1.427.608.457,00
16.913.366.907,00
5.540.382.717,00
11.372.984.190,00
1.704.303.777,00
1.704.303.777,00
13.930.181.288,00
13.930.181.288,00
13.930.181.288,00

Funo

Valor

75,71%
40,76%
40,76%
2,49%
2,49%
29,49%
9,66%
19,83%
2,97%
2,97%
24,29%
24,29%
24,29%
%

Total Geral:

57.352.872.703,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
02 - Defesa
02.01.00 - Defesa Militar
02.09.00 - Servios De Defesa No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.03.00 - Tribunais
04 - Educao
04.01.00 - Ensino Pr-Escolar
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
04.11.00 - Servios De Educao No Especificados
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
07.09.00 - Habitao E Servios Comunitrios No Especificados
08 - Recreao, Cultura E Religio

11.588.571.389,00
10.500.129.368,00
1.088.442.021,00
460.000.000,00
260.000.000,00
200.000.000,00
38.601.123,00
38.601.123,00
23.708.788.532,00
85.575.340,00
19.288.032.360,00
2.702.027.290,00
493.908.114,00
1.119.245.428,00
20.000.000,00
10.755.702.728,00
5.646.660.502,00
3.295.172.506,00
1.813.869.720,00
857.921.267,00
152.000.000,00
29.604.196,00
676.317.071,00
7.301.166.329,00
2.961.474.511,00
1.569.587.210,00
2.700.104.608,00
70.000.000,00
414.870.836,00

20,21%
18,31%
1,90%
0,80%
0,45%
0,35%
0,07%
0,07%
41,34%
0,15%
33,63%
4,71%
0,86%
1,95%
0,03%
18,75%
9,85%
5,75%
3,16%
1,50%
0,27%
0,05%
1,18%
12,73%
5,16%
2,74%
4,71%
0,12%
0,72%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

336

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog.De Apoio s Inst.De Acolhim.De Crianas E Pes. Idosas
Prog.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Elctrica
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Gesto E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.Publica
Prog.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais Municipais
Prog.De Melh.Do Proc.Dist.E Comer.Da Pesca E Do Sal Iodizado
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Dotao De Infraestrut.Do Ensino Superior
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.De Ref.Quan.E Qual.E Fun.Do C.Hum.Ao S.Da A.Da Justia
Prog.De Reint.Scio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De Guerra
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Apoio Social
Programa De Apoio Pesca Artesanal
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Construo E Reab.De Permetros Irrigados
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Comercial
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Familiar
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Divulg.E Promoo Do Potencial Turstico
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Maximizao Dos Servios De Justia
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa De Reab.E Cont.De Infraest.De Telecomunicaes
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
57.352.872.703,00 100,00%
37.541.179.167,00
65,46%
90.000.000,00
0,16%
100.000.000,00
0,17%
216.896.884,00
0,38%
460.000.000,00
0,80%
89.901.623,00
0,16%
65.000.000,00
0,11%
10.705.732,00
0,02%
100.000.000,00
0,17%
420.000.000,00
0,73%
20.000.000,00
0,03%
1.626.969.883,00
2,84%
100.000.000,00
0,17%
4.624.401,00
0,01%
949.543.144,00
1,66%
69.870.836,00
0,12%
185.927.204,00
0,32%
33.428.591,00
0,06%
18.000.000,00
0,03%
2.589.661.427,00
4,52%
52.000.000,00
0,09%
88.926.185,00
0,16%
1.163.782.907,00
2,03%
250.000.000,00
0,44%
18.966.455,00
0,03%
20.000.000,00
0,03%
180.000.000,00
0,31%
85.000.000,00
0,15%
770.000.000,00
1,34%
250.233.960,00
0,44%
2.623.950.000,00
4,58%
1.300.000.000,00
2,27%
3.511.054.038,00
6,12%
790.000.000,00
1,38%
1.557.250.266,00
2,72%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto Dos Servios De Assistncia Social
Apoio Ao Desenvolvimento Da Actividade Ovicula E Apicultura/C.Sul
Apoio Ao Desenvolvimento Da Aquicultura/C.Sul
Apoio Aos Pequenos Criador De Gado/C.Sul
Apoio As Cooperativas Da Pesca/C.Sul
Apoio Promoo De Feiras De Produo Local/C.Sul
Aquis. E Distribuio Dos Imputes Agriclas Aos Camp. C.Gangula/Sumbe

Valor
%
43.662.911.013,00 100,00%
9.454.917.252,00
21,65%
29.604.196,00
0,07%
64.234.394,00
0,15%
99.410.372,00
0,23%
117.763.056,00
0,27%
58.116.832,00
0,13%
28.280.775,00
0,06%
38.234.758,00
0,09%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

337

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Assist. Tcnica Para Divulgao E Promoo Da Oferta Turstica/C.Sul
Assistencia Tcnica Aos Grupos Geradores Da Provincia/Cuanza Sul
Comemoraes Do 11 De Novembro-Dia Da Independncia Nacional
Cuidados Primrios De Sade
Cultura, Desporto E Recreao
Efemrides E Datas Comemorativas
Formao E Superao Tcnica Profissional
Formao Pedaggica E Tcnica De Formadores
Implementao De Software P/ Gerao De Dados Estatsticos/C. Sul
Informat. Do Sistema Geogrfico P/ Gesto De Plano Municipais/C.S
Limpeza E Saneamento
Loteamento De Terras Para Revit. Da Cultura Do Caf /Conda
Melhoramento Das Condies Dos Dimin. Fsicos
Melhoria Do Proces. Distrib. E Comercial. Pescado E Sal Iodizado/C.Sul
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Preparao De Terras Para Apoio As Familias/C.Sul
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Programa De Reestruturao E Reforo Da Capacidade Institucional
Reflorestamento Da Zona Do Gungo E Gangula/C.Sul
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Amboim
Construo De Infraestruturas De Microfomento Amboim - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Amboim Pcp
Projecto gua Para Todos Amboim Pcp
Reabilitao Da Estrada Salina - Boa Viagem No Amboim Com 15 Km
Estudos Reabilitao Do Edifcio Do Cine Amboim Na Gabela
Construo Apetrechamento Delegao Sinse No Amboim-Gabela
Construo E Apetrechamento Do Tribunal Municipal Da Gabela
Estudo Centro Estao Experimental De Aqicultura Zambia Amboim
Estudo E Projecto Da Reabilitao Do Centro Ortopdico Do Amboim
Cassongue
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cassongue- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Cassongue Pcp
Cosntruo Apetrechamento Posto De Sade Na Misso Dumbi Cassongue
Projecto gua Para Todos Cassongue Pcp
Construo E Apetrechamento Escola 12 Salas No Cruzamento Cassongue
Construo Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Menga Cassongue
Construo Apetrechamento Escola 8 Salas Aulas Misso Dumbi Cassongue
Construo E Apetrechamento De Loja De Registo Cassogue
Estudo Da Recuperao Do Permetro De Irregado Do Kissuty No Cassongue

Valor
18.966.455,00
216.896.884,00
2.484.000,00
2.298.240.000,00
69.870.836,00
7.452.000,00
89.901.623,00
9.464.590,00
8.982.290,00
13.727.159,00
966.422.673,00
88.926.185,00
4.624.401,00
10.705.732,00
493.908.114,00
184.999.992,00
114.640.800,00
335.220.000,00
907.622.972,00
20.345.724.191,00
7.551.957.528,00
23.964.001,00
7.646.952,00

%
0,04%
0,50%
0,01%
5,26%
0,16%
0,02%
0,21%
0,02%
0,02%
0,03%
2,21%
0,20%
0,01%
0,02%
1,13%
0,42%
0,26%
0,77%
2,08%
46,60%
17,30%
0,05%
0,02%

Total
13.689.961.690,00
792.911.263,00
7.003.761,00
87.507.502,00
40.000.000,00
400.000.000,00
25.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
28.400.000,00
25.000.000,00
1.089.011.262,00
7.003.761,00
87.507.501,00
200.000.000,00
40.000.000,00
155.000.000,00
155.000.000,00
32.000.000,00
142.500.000,00
20.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

338

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Reabilitao Ampliao Apetrechamento Hospital Municipal Cassongue
Cela
Reabilitao Apetrechamento Casa Protocolar Cela Kwanza Sul
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cela- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Cela Pcp
Projecto gua Para Todos Cela Pcp
Infra-Estruturao Lote 1 Urbanizao Da Cidade Waco Kungo Na Cela
Conda
Construo Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Conda Cuanza Sul
Construo De Infraestruturas De Microfomento Conda- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Conda Pcp
Projecto gua Para Todos Conda Pcp
Concluso E Apetrechamento Do Pic Pec Na Vila Da Conda
Construo Apetrechamento Escola 6 Salas No Hando Conda
Ebo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Ebo Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Ebo Pcp
Estudo Projecto Construo Do Memorial Batalha Do Ebo
Projecto gua Para Todos Ebo Pcp
Construo Apetrechamento Escola Formao Professores 12 Salas Ebo
Reabilitao Apetrechamento Centro Sade Comuna Kissanje No Ebo
Libolo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Libolo - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Libolo Pcp
Projecto gua Para Todos Libolo Pcp
Construo 1 Pavilho Gimno Desportivo Libolo
Mussende
Projecto gua Para Todos Mussende Pcp
Construo Apetrechamento Centro Infantil Do Mussende
Construo De Infraestruturas De Microfomento Mussende - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Mussende Pcp
Construo Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas Povoao 40 Mussende
Porto Amboim
Conluso Da Construo Escola 12 Salas Aulas Porto Amboim
Construo Apetrechamento Administrao Municipal Porto Amboim
Construo Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Assango Amboim
Construo De Infraestruturas De Microfomento Porto Amboim - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Porto Amboim Pcp
Projecto gua Para Todos Porto Amboim Pcp
Reabilitao Ampliao Apetrechamento Magistrio Primrio Porto Amboim
Quibala
Construo Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Kibala
Construo De Infraestruturas De Microfomento Quibala - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Quibala Pcp

Total
250.000.000,00
435.711.263,00
111.200.000,00
7.003.761,00
87.507.502,00
40.000.000,00
190.000.000,00
540.050.535,00
278.597.272,00
7.003.761,00
130.449.502,00
40.000.000,00
52.000.000,00
32.000.000,00
459.511.262,00
7.003.761,00
87.507.501,00
20.000.000,00
40.000.000,00
155.000.000,00
150.000.000,00
334.511.263,00
7.003.761,00
87.507.502,00
40.000.000,00
200.000.000,00
252.086.603,00
40.000.000,00
85.575.340,00
7.003.761,00
87.507.502,00
32.000.000,00
534.822.448,00
10.228.289,00
109.593.641,00
86.687.591,00
7.003.761,00
126.309.166,00
40.000.000,00
155.000.000,00
234.511.263,00
100.000.000,00
7.003.761,00
87.507.502,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

339

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Projecto gua Para Todos Quibala Pcp
Quilenda
Construo Escola 12 Salas Aulas Quilenda Cuanza Sul
Construo De Infraestruturas De Microfomento Quilenda - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Quilenda Pcp
Projecto gua Para Todos Quilenda Pcp
Seles
Reabilitao Ampliao Centro Sade 30 Camas Seles
Construo De Infraestruturas De Microfomento Seles - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Seles Pcp
Projecto gua Para Todos Seles Pcp
Reabilitao E Ampliao Da Escola De Sade De 24 Salas No Seles
Sumbe
Reabilitao Ampliao Apetrechamento Escola I Ciclo 2 Maro Sumbe
Reabilitao Apetrechamento Edificio Governo Provincial Kwanza Sul
Reabilitao Apetrechamento Tribunal Provincial Kwanza Sul
Construo Apetrechamento Centro Infantil Sumbe Kwanza Sul
Construo Apetrechamento Delegao Provincial Finanas Kwanza Sul
Construo Apetrechamento Edifcio Associaes Desportivas Sumbe
Construo Apetrechamento 4 Edifcios 32 Apartamentos Pomba Nova Sumbe
Construao Infraestruturas Sociais - Sumbe Pcp
Construo Sistema Captao Tratamento gua Gungo Sumbe
Abertura De 60 Furos De gua Provncia Do Cuanza Sul
Construo Escola 12 Salas Aulas -15 Sumbe Cuanza Sul
Construo De Infraestruturas De Microfomento Sumbe - Pcp
Estudo De Desassoreamento Do Rio Cambongo No Sumbe
Estudo E Projecto Da Ampliao Do Isced Na Zona Ex-Carvalho No Sumbe
Estudo Projecto Reabilitao Ampliao Do Bispado Do Sumbe
Programa gua Para Todos 2015- Cuanza Sul
Programa Infraestrura (gua, Luz Acessos E Saneamentos) 200 Fogos 2015
Projecto gua Para Todos Sumbe Pcp
Reabilitao Da Estrada Conda - Cumbira I 12 Km
Reabilitao Da Estrada Sanga -Catofe Com 20 Km No Cuanza Sul
Reabilitao Da Estrada Troo Desvio En 240- Cad 8 Km
Reabilitao E Construo De 4 Chimpacas No Cuanza Sul
Construo Apetrechamento Da Unidade Provincial Da Upip-Sumbe
Construo Apetrechamento Delegao Municipal Sinse No Sumbe
Construo Apetrechamento Do Comando Quartel Das Faa No Sumbe
Construo Apetrechamento Do Edifco De Apoio Aos Registos Sumbe
Construo Apetrechamento Edifcio Apoio Administrativo Governo
Construo Apetrechamento Escola I Ciclo 12 Salas Bairro Pedra Sumbe
Construo Apetrechamento Escola Tcnica Sade Com Internato No Sumbe
Construo Do Hospital Materno Infantil Com 75 Camas No Sumbe
Construo Residncia Oficial Governador Kwanza Sul Sumbe
Reabilitao Ampliao Da S Catedral Do Sumbe

Total
40.000.000,00
393.888.116,00
277.960.272,00
7.003.761,00
68.924.083,00
40.000.000,00
448.102.105,00
100.000.000,00
7.003.761,00
87.507.501,00
40.000.000,00
213.590.843,00
8.174.844.307,00
262.424.548,00
104.125.400,00
38.601.123,00
100.000.000,00
75.632.541,00
50.000.000,00
37.524.511,00
144.007.502,00
279.587.210,00
500.000.000,00
280.000.000,00
7.003.761,00
30.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
310.000.000,00
2.623.950.000,00
40.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
420.000.000,00
18.000.000,00
120.000.000,00
80.000.000,00
180.000.000,00
85.000.000,00
210.390.439,00
278.597.272,00
170.000.000,00
180.000.000,00
300.000.000,00
120.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

340

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Reabilitao Apetrechamento Centro Formao Profissional Cuacra Sumbe
Reabilitao Do Edifcio Dos Transportes Do Cuanza Sul

Total
90.000.000,00
100.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Cela
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cassongue
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Conda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Porto Amboim
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Quibala
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal

Valor

1.787.869.558,00

100,00%

1.638.513.975,00
502.495.053,00
39.620.831,00
1.095.922.156,00
475.935,00
149.355.583,00
149.355.583,00

91,65%
28,11%
2,22%
61,30%
0,03%
8,35%
8,35%

Valor

847.156.439,00 100,00%
698.262.881,00
149.806.726,00
24.602.789,00
518.054.716,00
5.798.650,00
148.893.558,00
148.893.558,00
Valor

82,42%
17,68%
2,90%
61,15%
0,68%
17,58%
17,58%
%

880.542.156,00 100,00%
688.706.597,00
189.765.312,00
12.880.000,00
483.150.037,00
2.911.248,00
191.835.559,00
191.835.559,00
Valor

78,21%
21,55%
1,46%
54,87%
0,33%
21,79%
21,79%
%

1.469.105.768,00

100,00%

1.274.455.346,00
336.233.104,00
27.819.011,00
909.411.864,00
991.367,00
194.650.422,00
194.650.422,00

86,75%
22,89%
1,89%
61,90%
0,07%
13,25%
13,25%

Valor

1.236.850.970,00

100,00%

1.087.957.411,00
413.775.817,00

87,96%
33,45%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

341

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Quilenda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Seles
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Amboim
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Ebo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Libolo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

860.311.135,00 100,00%
730.000.995,00
230.780.013,00
10.820.000,00
485.744.096,00
2.656.886,00
130.310.140,00
130.310.140,00
Valor

84,85%
26,83%
1,26%
56,46%
0,31%
15,15%
15,15%
%

1.429.632.032,00

100,00%

1.280.738.474,00
395.780.000,00
20.007.352,00
850.061.498,00
14.889.624,00
148.893.558,00
148.893.558,00

89,59%
27,68%
1,40%
59,46%
1,04%
10,41%
10,41%

Valor

1.498.140.597,00

100,00%

1.339.380.590,00
411.955.495,00
25.098.346,00
896.577.767,00
5.748.982,00
158.760.007,00
158.760.007,00

89,40%
27,50%
1,68%
59,85%
0,38%
10,60%
10,60%

Valor

796.581.075,00 100,00%
647.687.517,00
140.742.222,00
22.195.627,00
484.582.544,00
167.124,00
148.893.558,00
148.893.558,00
Valor

81,31%
17,67%
2,79%
60,83%
0,02%
18,69%
18,69%
%

1.256.752.185,00

100,00%

1.107.361.826,00
266.791.541,00
18.249.545,00
815.042.620,00
7.278.120,00
149.390.359,00
149.390.359,00

88,11%
21,23%
1,45%
64,85%
0,58%
11,89%
11,89%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

342

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Mussende
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Sumbe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Cuanza Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial Da Sade Cuanza Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Governo Provincial Do Cuanza-Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

818.742.066,00 100,00%
669.813.731,00
172.931.130,00
11.506.698,00
485.375.903,00
148.928.335,00
148.928.335,00
Valor

81,81%
21,12%
1,41%
59,28%
18,19%
18,19%
%

1.483.351.615,00

100,00%

1.277.923.280,00
407.167.626,00
39.560.000,00
830.202.054,00
993.600,00
205.428.335,00
205.428.335,00

86,15%
27,45%
2,67%
55,97%
0,07%
13,85%
13,85%

Valor

16.892.767.972,00 100,00%
16.880.338.533,00
15.004.043.159,00
824.248.995,00
1.051.752.044,00
294.335,00
12.429.439,00
12.429.439,00
Valor

99,93%
88,82%
4,88%
6,23%
0,00%
0,07%
0,07%
%

1.565.333.241,00

100,00%

1.562.099.073,00
1.142.591.528,00
68.259.983,00
348.891.787,00
2.355.775,00
3.234.168,00
3.234.168,00

99,79%
72,99%
4,36%
22,29%
0,15%
0,21%
0,21%

Valor

23.049.116.295,00 100,00%
11.113.978.629,00
2.840.463.434,00
187.814.381,00
6.441.036.628,00
1.644.664.186,00
11.935.137.666,00
11.935.137.666,00
Valor

48,22%
12,32%
0,81%
27,94%
7,14%
51,78%
51,78%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

343

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Do Cuanza-Sul
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.480.619.599,00

100,00%

1.425.472.557,00
772.090.114,00
41.664.046,00
611.667.574,00
50.823,00
55.147.042,00
55.147.042,00

96,28%
52,15%
2,81%
41,31%
0,00%
3,72%
3,72%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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344

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial De Benguela
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
99.796.762.507,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

84.275.605.267,00
53.919.273.330,00
53.919.273.330,00
3.316.677.962,00
3.316.677.962,00
23.534.828.633,00
11.314.022.650,00
12.220.805.983,00
3.504.825.342,00
3.504.825.342,00
15.521.157.240,00
15.521.157.240,00
15.521.157.240,00

Funo

Valor

84,45%
54,03%
54,03%
3,32%
3,32%
23,58%
11,34%
12,25%
3,51%
3,51%
15,55%
15,55%
15,55%
%

Total Geral:

99.796.762.507,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.04.00 - Prises
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.02.00 - Servios Hospitalares Especializados
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.04.00 - Desenvolvimento Comunitrio
07.05.00 - Saneamento Bsico
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.01.00 - Servios Culturais
08.02.00 - Servios Recreativos E Desportivos
08.04.00 - Servios De Difuso E Publicao

12.275.167.008,00
11.092.777.008,00
1.182.390.000,00
168.000.000,00
168.000.000,00
52.326.914.084,00
44.809.873.840,00
4.541.162.482,00
455.093.068,00
2.520.784.694,00
20.441.376.198,00
14.977.967.496,00
224.918.009,00
2.297.354.700,00
2.941.135.993,00
3.310.189.569,00
237.938.099,00
79.418.404,00
2.992.833.066,00
4.742.757.189,00
1.858.447.500,00
1.215.000.000,00
228.528.000,00
284.564.669,00
1.156.217.020,00
229.973.000,00
66.990.000,00
33.495.000,00
50.000.000,00

12,30%
11,12%
1,18%
0,17%
0,17%
52,43%
44,90%
4,55%
0,46%
2,53%
20,48%
15,01%
0,23%
2,30%
2,95%
3,32%
0,24%
0,08%
3,00%
4,75%
1,86%
1,22%
0,23%
0,29%
1,16%
0,23%
0,07%
0,03%
0,05%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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345

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Const.De Redes Integ.De Transportes E Comunicaes
Prog.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em Educao
Prog.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Elctrica
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Melhoria Do Serv.Pblico De Comunicao Social
Prog.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.Elctrica
Prog.De Reab.E Const..De Infraest.Martimo-Porturias
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Apoio E Fomento Da Produo Animal
Programa De Apoio Social
Programa De Construo E Reab.De Permetros Irrigados
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Familiar
Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Educao E Capacitao P/Gesto Ambiental
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Implantao Do Sistema Nacional De Museus
Programa De Maximizao Dos Servios De Justia
Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Econmica
Programa De Promoo Da Mulher Rural
Programa De Qualidade Ambiental
Programa De Requalificao Das Aldeias Rurais
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
99.796.762.507,00 100,00%
78.798.609.216,00
78,96%
173.537.471,00
0,17%
116.892.072,00
0,12%
150.000.000,00
0,15%
168.000.000,00
0,17%
50.000.000,00
0,05%
407.500.000,00
0,41%
450.000.000,00
0,45%
1.125.826.577,00
1,13%
2.780.165.983,00
2,79%
812.190.000,00
0,81%
2.076.947.500,00
2,08%
56.000.000,00
0,06%
64.080.000,00
0,06%
150.000.000,00
0,15%
3.792.164.000,00
3,80%
293.112.000,00
0,29%
18.000.000,00
0,02%
21.859.200,00
0,02%
33.495.000,00
0,03%
58.622.400,00
0,06%
576.500.000,00
0,58%
66.990.000,00
0,07%
266.700.000,00
0,27%
79.488.000,00
0,08%
673.333.334,00
0,67%
404.648.502,00
0,41%
108.302.400,00
0,11%
228.528.000,00
0,23%
228.528.000,00
0,23%
3.008.407.146,00
3,01%
1.402.118.686,00
1,40%
1.156.217.020,00
1,16%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Apoio Crianas, Idosos, Port.Dif.E Repatriados
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto De Centros Infantis
Administrao E Gesto Dos Assuntos Governamentais
Aquisio E Instalao De 3 Sistemas De Painis Solares /Benguela
Capacit. De Mulheres Em Gesto De Pequenos Negcios/Benguela
Cuidados Primrios De Sade
Delimitao De Terras Comunitrias
Desporto Lazer Recreao
Desporto Recreao E Lazer

Valor
%
86.007.456.859,00 100,00%
79.418.404,00
0,09%
11.645.810.971,00
13,54%
115.235.699,00
0,13%
496.842,00
0,00%
228.528.000,00
0,27%
108.302.400,00
0,13%
1.915.200.001,00
2,23%
228.528.000,00
0,27%
59.616.000,00
0,07%
19.872.000,00
0,02%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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346

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Educao Ambiental/Benguela
Formao De Professores/Benguela
Gesto De Resduos/ Benguela
Limpeza E Saneamento
Manuteno Das Ruas, Passeios E Lancs/Benguela
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Prestao De Servios Primrios De Sade
Programa De Aces Com Crianas De E Na Rua
Programa De Apoio E Desenvolvimento Do Ensno Especial/Benguela
Programa De Divulgao Das Actividades Institucion./Benguela
Programa De Manuteno Da Iluminao Pblica/Benguela
Programa De Reestruturao E Reforo Da Capacidade Institucional
Sinalizao Rodoviria Vertical E Horizontal De Benguela/Benguela
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Balombo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Balombo - Pcp
Construo 1 Escola De 6 Salas De Cangumbe 1 - Chingongo Balombo
Construo Da Administrao Municipal Do Balombo
Construo Da Loja Dos Registos No Balombo
Construo De 1 Avirio No Municpio Do Balombo
Construo De 1 Escola De 12 Salas No Bairro De Cavitinga - Balombo
Construo De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Municpio Do Balombo
Construo De 1 Escola De 6 Salas No Bairro De Cavissoleo - Balombo
Construo Do Hospital Municipal Do Balombo
Construo Infraestruturas Sociais - Balombo Pcp
Projecto gua Para Todos Balombo Pcp
Baa Farta
Construo De Infraestruturas De Microfomento Baa Farta - Pcp
Construo Escola Primria 6 Salas Luacho Dombe Grande-Baa-Farta
Construo Da Loja Dos Registos Na Baa-Farta Benguela
Construo De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Municpio Da Baa-Farta
Construo De 1 Lota No Municpio Da Baa-Farta
Construo E Montagem Da Etar No Hospital Municipal Da Baia Farta
Construo Infraestruturas Sociais - Baa Farta Pcp
Projecto gua Para Todos Baa Farta Pcp
Benguela
Construao Infraestruturas Sociais - Benguela Pcp
Abertura De 60 Furos De gua Na Provncia De Benguela
Aterro Compactao De Ruas Nova Nova Urbanizao -Blue Ocean Benguela

Valor
58.622.400,00
116.892.072,00
2.682.720.000,00
488.851.200,00
149.040.000,00
455.093.068,00
185.000.000,00
95.534.000,00
285.640.000,00
47.902.886.629,00
15.780.747.818,00
2.779.416.177,00
49.680.000,00
21.859.200,00
189.777.600,00
258.336.000,00
71.576.378,00
34.776.000,00

%
0,07%
0,14%
3,12%
0,57%
0,17%
0,53%
0,22%
0,11%
0,33%
55,70%
18,35%
3,23%
0,06%
0,03%
0,22%
0,30%
0,08%
0,04%

Total
13.789.305.648,00
761.892.881,00
7.479.379,00
60.000.000,00
112.500.000,00
37.800.000,00
56.000.000,00
90.000.000,00
67.914.000,00
43.750.000,00
115.500.000,00
130.949.502,00
40.000.000,00
614.344.745,00
7.003.760,00
43.750.000,00
37.800.000,00
215.600.000,00
150.000.000,00
31.883.483,00
88.307.502,00
40.000.000,00
6.266.884.859,00
144.007.502,00
500.000.000,00
150.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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347

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Aterro E Compactao De Ruas Nova Nova Urbanizao - Benguela Sul
Aterro E Compactao De Ruas Nova Nova Urbanizao - Biopio Benguela
Aterro E Compactao De Ruas Nova Nova Urbanizao - Culango Benguela
Construo Da Ponte Sobre O Rio Nongala Em Benguela
Construo De Escola Com 12 Salas No Colgio Das Madres Em Benguela
Construo De Escola De 26 Salas No Bairro 70
Construo De Escola Primria De 6 Salas No B4 De Abril
Construo De Infraestruturas De Microfomento Benguela - Pcp
Construo De Pequenos Sistemas De Abastecimento De gua No Dende
Construo De Pequenos Sistemas De Abastecimento Na Lutira Wemba
Construo De Um Matadouro Municipal E Servios De Quarentena Em Bengu
Construo De Uma Etar Das Instal. Do Complexo Ukb-Cambada
Construo De 1 Campo Polivalente No Bairro Da Graa
Construo De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Municpio De Benguela
Construo De 1 Lota No Municpio De Benguela
Construo De 1 Posto Policial No Bairro Da Graa- Benguela
Construo Do Edifcio Das 3 Direces Provinciais
Construo E Apetrechamento Dos Centros De Aconselhamento Familiar
Construo 1 Escola De12 Salas Bairro Bela Vista Baixa - Benguela
Electrificao Do Vale Dombe Grande
Programa gua Para Todos - Benguela 2015
Programa De Infra-Estruturas 200 Fogos - Benguela 2015
Projecto gua Para Todos Benguela Pcp
Reabilitao Ampliao Da Escola Augusto Chipenda- Benguela
Reabilitao Da Estrada Das Bananas Fase 2 Benguela
Reabilitao Da Rua Das Bananas Km 4.500 Benguela
Reabilitao Da Rua Das Bananas Fase 1 Benguela
Reabilitao Da Rua Dos Gaiatos Benguela
Reabilitao Do Edifcio Do Museu Nacional De Arqueologia Benguela
Reabilitao E Ampliao Do Centro De Sade Da Fronteira-Benguela
Reabilitao E Apetrechamento Do Edifcio Da Radio Benguela.
Reabilitao E Construo De 4 Chimpacas Na Provncia De Benguela
Reablitao Do Centro De Sade Do Sindicato ( Junto A Unta) Benguela
Bocoio
Construo De Infraestruturas De Microfomento Bocoio - Pcp
Construo Da Administrao Municipal Do Bocoio
Construo De Escola Primria Com 6 Salas Na Aldeia Da Camupa - Bocoio
Construo De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Alto Henrique - Bocoio
Construo De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Municpio Do Bocoio
Construo Infraestruturas Sociais - Bocoio Pcp
Projecto gua Para Todos Bocoio Pcp
Caimbambo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Caimbambo - Pcp
Construo De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Municpio De Caimbambo
Construao Infraestruturas Sociais - Caimbambo Pcp
Construo 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Do Pires - Caimbambo

Total
150.000.000,00
150.000.000,00
83.333.334,00
66.826.077,00
88.500.000,00
75.000.000,00
60.000.000,00
7.003.760,00
97.978.368,00
89.140.318,00
57.500.000,00
32.812.500,00
33.495.000,00
200.200.000,00
150.000.000,00
45.000.000,00
101.250.000,00
14.400.000,00
88.500.000,00
150.000.000,00
315.000.000,00
1.858.447.500,00
40.000.000,00
157.500.000,00
202.125.000,00
193.000.500,00
288.500.000,00
375.375.000,00
66.990.000,00
104.000.000,00
50.000.000,00
18.000.000,00
63.000.000,00
637.336.881,00
7.479.379,00
112.500.000,00
43.750.000,00
90.000.000,00
215.600.000,00
128.007.502,00
40.000.000,00
481.086.881,00
7.479.379,00
215.600.000,00
128.007.502,00
90.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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348

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Projecto gua Para Todos Caimbambo Pcp
Catumbela
Abertura Vias Nas Novas Centralidade Municpio Da Catumbela Benguela
Construo Da Etar No Hospital Municipal Da Catumbela Benguela
Construo Da Administrao Municipal Da Catumbela
Construo Da Loja Dos Registos Na Catumbela Benguela
Construo De Infraestruturas De Microfomento Catumbela - Pcp
Construo De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Municpio Da Catumbela
Construo Do Comando Municipal Da Policia Nacional Da Catumbela
Construao Infraestruturas Sociais - Catumbela Pcp
Construo 1 Escola Com 12 Salas - Catumbela
Construo 1 Escola Com 12 Salas Povoao Do Alto Catumbela
Electrificao Do Vale Do Cavaco
Projecto gua Para Todos Catumbela Pcp
Reabilitao Canal De Derivao Do Rio Halo Perimetro Do Cavaco
Chongoroi
Construo Administrao Da Povoao Do Malongo - Chongoroi Benguela
Construo Da Administrao Municipal Do Chongoroi
Construo De Escola Primria De 6 Salas Na Sede Municipal Chongoroi
Construo De Infraestruturas De Microfomento Chongoroi - Pcp
Construo De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Municpio Do Chongoroi
Construo Infraestruturas Sociais - Chongoroi Pcp
Construo 1 Escola Com 12 Salas Na Sede - Chongoroi
Construo 1 Escola Primrio Com 6 Salas Na Sede Municipal - Chongoroi
Projecto gua Para Todos Chongoroi Pcp
Cubal
Construo De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Municpio Do Cubal
Aterro E Compactao De Ruas Nova Nova Urbanizao - Cubal Benguela
Construo Da Administrao Municipal Do Cubal Benguela
Construo De Escola Primria De 6 Salas No B Misso-Cubal
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cubal - Pcp
Construo De 1 Matadouro Municipal E Servios De Quarentena No Cubal
Construo De 1 Posto Policial Do Lumahum No Municipio Do Cubal
Construo Do Hospital Municipal Do Cubal
Construao Infraestruturas Sociais - Cubal Pcp
Construo 1 Escola Com 12 Salas Na Sede - Cubal
Projecto gua Para Todos Cubal Pcp
Ganda
Aterro E Compactao De Ruas Nova Nova Urbanizao - Ganda Benguela
Concluso Do Edificio Dos Servios De Justia Da Ganda Benguela
Construo Da Repartio De Finanas No Municipio Da Ganda Benguela
Construo De Escola Primria De 6 Salas No B Catanda-Ganda
Construo De Infraestruturas De Microfomento Ganda - Pcp
Construo De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Municpio Da Ganda
Construo Infraestruturas Sociais - Ganda Pcp

Total
40.000.000,00
1.298.298.733,00
173.537.471,00
32.750.000,00
112.500.000,00
33.600.000,00
7.003.760,00
215.600.000,00
100.000.000,00
88.307.502,00
93.750.000,00
93.750.000,00
157.500.000,00
40.000.000,00
150.000.000,00
760.086.881,00
63.000.000,00
112.500.000,00
60.000.000,00
7.479.379,00
215.600.000,00
128.007.502,00
90.000.000,00
43.500.000,00
40.000.000,00
869.151.262,00
215.600.000,00
70.000.000,00
66.990.000,00
60.000.000,00
7.003.760,00
57.500.000,00
23.000.000,00
147.000.000,00
88.307.502,00
93.750.000,00
40.000.000,00
872.861.262,00
70.000.000,00
157.500.000,00
103.500.000,00
60.000.000,00
7.003.760,00
215.600.000,00
88.307.502,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

349

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Projecto gua Para Todos Ganda Pcp
Reabilitao Da Administrao Municipal Da Ganda Benguela
Lobito
Construao Infraestruturas Sociais - Lobito Pcp
Construo De Escola Com 12 Salas No Compo No Municpio Do Lobito
Construo De Escola Com 12 Salas No Liro No Municpio Do Lobito
Construo De Infraestruturas De Microfomento Lobito - Pcp
Construo De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Municpio Do Lobito
Construo De 1 Lota No Municpio Do Lobito
Construo Do Hospital Municipal Do Lobito
Construo 1 Escola Com 12 Salas No Bairro So Joo - Lobito
Iluminao Publica Da Estrada Benguela-Lobito - 30km
Projecto gua Para Todos Lobito Pcp

Total
40.000.000,00
130.950.000,00
1.227.361.263,00
144.007.502,00
90.000.000,00
90.000.000,00
7.003.761,00
215.600.000,00
150.000.000,00
147.000.000,00
93.750.000,00
250.000.000,00
40.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Baa Farta
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Catumbela
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Ganda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Benguela

Valor

1.462.019.168,00

100,00%

1.302.397.188,00
487.053.377,00
42.552.337,00
772.707.992,00
83.482,00
159.621.980,00
159.621.980,00

89,08%
33,31%
2,91%
52,85%
0,01%
10,92%
10,92%

Valor

687.482.216,00 100,00%
526.715.582,00
88.763.046,00
2.347.356,00
435.505.820,00
99.360,00
160.766.634,00
160.766.634,00
Valor

76,62%
12,91%
0,34%
63,35%
0,01%
23,38%
23,38%
%

2.366.382.065,00

100,00%

2.201.645.403,00
1.475.231.854,00
51.796.506,00
626.646.965,00
47.970.078,00
164.736.662,00
164.736.662,00

93,04%
62,34%
2,19%
26,48%
2,03%
6,96%
6,96%

Valor
2.280.159.459,00

%
100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

350

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Balombo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Bocoio
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Caimbambo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Chongoroi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Cubal
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

1.601.991.970,00

100,00%

1.404.769.209,00
788.703.751,00
24.898.564,00
591.166.894,00
197.222.761,00
197.222.761,00

87,69%
49,23%
1,55%
36,90%
12,31%
12,31%

Valor

1.289.849.136,00

100,00%

1.094.872.855,00
374.142.495,00
20.748.426,00
699.849.416,00
132.518,00
194.976.281,00
194.976.281,00

84,88%
29,01%
1,61%
54,26%
0,01%
15,12%
15,12%

Valor

1.156.476.204,00

100,00%

961.639.027,00
378.676.983,00
19.479.847,00
563.378.078,00
104.119,00
194.837.177,00
194.837.177,00

83,15%
32,74%
1,68%
48,72%
0,01%
16,85%
16,85%

Valor

1.201.553.788,00

100,00%

1.006.577.507,00
405.391.426,00
25.476.388,00
575.589.892,00
119.801,00
194.976.281,00
194.976.281,00

83,77%
33,74%
2,12%
47,90%
0,01%
16,23%
16,23%

Valor

2.640.417.046,00

100,00%

2.475.680.384,00
1.537.331.212,00
102.449.139,00
832.212.657,00
3.687.376,00
164.736.662,00
164.736.662,00

93,76%
58,22%
3,88%
31,52%
0,14%
6,24%
6,24%

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

351

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Lobito
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Benguela
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial Da Sade De Benguela
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

2.179.852.732,00

100,00%

1.940.703.032,00
916.049.128,00
63.193.511,00
959.887.358,00
1.573.035,00
239.149.700,00
239.149.700,00

89,03%
42,02%
2,90%
44,03%
0,07%
10,97%
10,97%

Valor

40.763.980.543,00 100,00%
40.692.315.834,00
35.912.816.476,00
2.214.003.050,00
2.564.778.379,00
717.929,00
71.664.709,00
71.664.709,00
Valor

99,82%
88,10%
5,43%
6,29%
0,00%
0,18%
0,18%
%

2.779.416.177,00

100,00%

2.768.327.601,00
2.306.646.434,00
180.770.574,00
280.910.593,00
11.088.576,00
11.088.576,00

99,60%
82,99%
6,50%
10,11%
0,40%
0,40%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Governo Provincial De Benguela

30.973.083.916,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

17.491.845.895,00
4.850.958.872,00
301.007.142,00
8.896.178.921,00
3.443.700.960,00
13.481.238.021,00
13.481.238.021,00

%
56,47%
15,66%
0,97%
28,72%
11,12%
43,53%
43,53%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Hospital Provincial De Benguela

3.718.793.250,00

100,00%

3.698.002.170,00
1.134.132.654,00
64.740.387,00
2.493.917.614,00
5.211.515,00
20.791.080,00
20.791.080,00

99,44%
30,50%
1,74%
67,06%
0,14%
0,56%
0,56%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

352

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Regional Do Lobito
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Mdio Industrial De Benguela
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

3.738.958.540,00

100,00%

3.720.477.580,00
1.629.946.833,00
99.555.510,00
1.990.975.237,00
18.480.960,00
18.480.960,00

99,51%
43,59%
2,66%
53,25%
0,49%
0,49%

Valor

956.346.297,00 100,00%
951.033.021,00
797.374.922,00
39.365.478,00
114.292.621,00
5.313.276,00
5.313.276,00

99,44%
83,38%
4,12%
11,95%
0,56%
0,56%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

353

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Do Huambo
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
80.993.529.343,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

65.091.516.857,00
39.514.374.801,00
39.514.374.801,00
2.617.708.791,00
2.617.708.791,00
20.250.523.064,00
8.010.935.059,00
12.239.588.005,00
2.708.910.201,00
2.708.910.201,00
15.902.012.486,00
15.902.012.486,00
15.902.012.486,00

Funo

Valor

80,37%
48,79%
48,79%
3,23%
3,23%
25,00%
9,89%
15,11%
3,34%
3,34%
19,63%
19,63%
19,63%
%

Total Geral:

80.993.529.343,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
02 - Defesa
02.09.00 - Servios De Defesa No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.01.00 - Servios Policiais
03.04.00 - Prises
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
04.11.00 - Servios De Educao No Especificados
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.02.00 - Servios Hospitalares Especializados
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.04.00 - Desenvolvimento Comunitrio
07.05.00 - Saneamento Bsico
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

10.965.434.960,00
9.289.075.429,00
1.676.359.531,00
10.800.000,00
10.800.000,00
180.200.000,00
63.000.000,00
117.200.000,00
41.421.631.113,00
33.055.643.603,00
6.352.408.374,00
460.758.146,00
1.439.220.990,00
113.600.000,00
16.675.987.181,00
10.986.424.455,00
444.511.953,00
2.682.374.413,00
2.562.676.360,00
2.642.325.736,00
125.032.000,00
871.003.674,00
1.646.290.062,00
4.788.363.812,00
668.572.501,00
915.302.538,00
18.480.960,00
225.836.673,00
2.667.671.139,00

13,54%
11,47%
2,07%
0,01%
0,01%
0,22%
0,08%
0,14%
51,14%
40,81%
7,84%
0,57%
1,78%
0,14%
20,59%
13,56%
0,55%
3,31%
3,16%
3,26%
0,15%
1,08%
2,03%
5,91%
0,83%
1,13%
0,02%
0,28%
3,29%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

354

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog. De Proteco E Promoo Dos Direitos Da Criana
Prog.De Apoio As Questes Do Gnero E Prom.Da Mulher
Prog.De Apoio s Inst.De Acolhim.De Crianas E Pes. Idosas
Prog.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais Bsicas
Prog.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Elctrica
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Gesto Sustentvel Dos Rec. Naturais
Prog.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais Municipais
Prog.De Melhoria Do Serv.Pblico De Comunicao Social
Prog.De Promoo Da Investigao No Domnio Da Cultura
Prog.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.Elctrica
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Apoio A Actividade Econmica Da Mulher Rural
Programa De Apoio E Fomento Da Produo Animal
Programa De Apoio Social
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Comercial
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Familiar
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Investimento Em Infraestruturas Integradas
Programa De Maximizao Dos Servios De Justia
Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Melhoria Da Sade Materno-Infantil
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Econmica
Programa De Promoo Da Mulher Rural
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa De Qualidade Ambiental
Programa De Requalificao Das Aldeias Rurais
Programa De Sade Pblica Veterinria
Programa De Valorizao E Proteco Social Do Idoso
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Participativo De Gestao Ambiental
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
80.993.529.343,00 100,00%
60.567.352.768,00
74,78%
270.000.000,00
0,33%
3.974.400,00
0,00%
6.706.800,00
0,01%
125.032.000,00
0,15%
468.083.501,00
0,58%
64.584.000,00
0,08%
191.000.000,00
0,24%
2.831.760,00
0,00%
21.809.520,00
0,03%
10.432.800,00
0,01%
17.509.600,00
0,02%
462.882.218,00
0,57%
79.488.000,00
0,10%
1.024.503.507,00
1,26%
833.700.000,00
1,03%
1.226.356.122,00
1,51%
113.600.000,00
0,14%
1.242.000,00
0,00%
57.911.301,00
0,07%
9.724.115,00
0,01%
4.148.709.085,00
5,12%
694.824.323,00
0,86%
19.652.313,00
0,02%
23.846.400,00
0,03%
155.656.320,00
0,19%
20.617.200,00
0,03%
422.098.000,00
0,52%
138.905.800,00
0,17%
376.659.531,00
0,47%
213.000.000,00
0,26%
2.931.120,00
0,00%
441.754.413,00
0,55%
207.700.000,00
0,26%
105.000.005,00
0,13%
30.000.000,00
0,04%
13.413.600,00
0,02%
931.072.502,00
1,15%
390.768.868,00
0,48%
11.923.200,00
0,01%
2.980.800,00
0,00%
208.405.588,00
0,26%
3.284.784.994,00
4,06%
1.090.668.730,00
1,35%
915.302.538,00
1,13%
1.584.129.601,00
1,96%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

355

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Total Geral:
Apoio A Mulher Rural E Da Periferia
Aces De Apoio Ao Carnaval
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto De Centros Infantis
Administrao E Gesto Dos Servios De Assistncia Social
Apoio A Exteno Rural/Huambo
Apoio Institucional
Aquis. De Pararaios Para As Zonas E Bairros Perifricos/Huambo
Aquisio De Vacinas Para Animais/Huambo
Cuidados Primrios De Sade
Desenvolvimento E Manuteno Dos Sites Dos Governos Provinciais
Efemrides E Datas Comemorativas
Feira Provincial Agropecuaria/Huambo
Formao De Quadros Da Administrao Pblica
Gesto Dos Sistemas De Energia E guas Nos Municpios
Gesto E Conservao Do Aterro Sanitrio/Huambo
Manuteno Conservao Infraestruturas Sociais /Huambo
Manuteno Das Infraestruturas Operativas
Manuteno De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados
Manuteno Do Sistema De Iluminao Pblica/Huambo
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Preparao E Correo De Solos Arveis/Huambo
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Preveno E Promoo De Sade Bocal Nas Escolas
Programa Da Promoo Da Mulher Rural
Programa De Apoio A Primeira Infancia/Huambo
Programa De Gesto E Conservao Da Estufa-Fria/Huambo
Programa De Manuteno Infraestruturas Desportivas/Huambo
Programa De Promoo Do Comrcio Rural
Programa De Vacinao Hpv
Programa Tapa Buracos Nos Municipios Sedes/Huambo
Promoo Da Mulher Rural
Promoo Do Desenvolvimento Da Juventude E Desporto/Huambo
Promoo Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto
Recolha E Tratamento De Resduos Slidos E Aces De Saneamento
Reestruturao Do Sector Das guas
Servicos De Sade Pblica
Servios De Reabilitao Fsica
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
%
65.489.982.376,00 100,00%
20.120.400,00
0,03%
19.872.000,00
0,03%
8.619.151.039,00
13,16%
44.199.621,00
0,07%
475.598.086,00
0,73%
150.807.513,00
0,23%
2.931.120,00
0,00%
53.942.544,00
0,08%
12.926.736,00
0,02%
2.106.720.000,00
3,22%
2.787.105,00
0,00%
28.267.920,00
0,04%
9.936.000,00
0,02%
9.724.115,00
0,01%
228.975.120,00
0,35%
54.648.000,00
0,08%
7.700.400,00
0,01%
159.472.800,00
0,24%
6.980.040,00
0,01%
189.280.800,00
0,29%
460.758.146,00
0,70%
184.999.993,00
0,28%
105.087.400,00
0,16%
347.800.000,00
0,53%
96.130.800,00
0,15%
36.694.392.415,00
56,03%
13.369.419.261,00
20,41%
7.392.384,00
0,01%
13.413.600,00
0,02%
3.974.400,00
0,01%
60.094.330,00
0,09%
6.955.200,00
0,01%
10.780.560,00
0,02%
1.242.000,00
0,00%
372.952.728,00
0,57%
33.534.000,00
0,05%
20.517.840,00
0,03%
18.282.240,00
0,03%
1.186.054.330,00
1,81%
87.436.800,00
0,13%
94.077.082,00
0,14%
110.645.508,00
0,17%
Total
15.503.546.967,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

356

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Bailundo
Construo De Campo Multiuso No Municpio Do Bailundo Huambo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Bailundo- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Bailundo Pcp
Projecto gua Para Todos Bailundo Pcp
Catabola
Construo Apetrechamento Escola I Ciclo 12 Salas Comuna Da Catabola
Catchiungo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cachiungo- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Cachiungo Pcp
Projecto gua Para Todos Cachiungo Pcp
Cala
Asfaltagem Da Rua Certa Pinto /Avenida De Portugal Na Cala
Constr. Apetr. Do Centro De Formao Da Mulher Rural Da Caala
Construo Apetrechamento Escola Ii Ciclo No Municpio Da Cala Huambo
Construo De Campo Multiuso No Municpio Da Cala Huambo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Caala- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Caala Pcp
Projecto gua Para Todos Cala Pcp
Reabilitao Do Palcio Do Administrador Municipal Da Cala
Chicala Cholohanga
Const. 50 Pontos De gua Zonas Rurais/T.Tcholoanga/Huambo
Construo Infraestrutura Microfomento Tchicala Tcholohanga- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Tchicala Tcholohanga Pcp
Projecto gua Para Todos Tchicala Tcholohanga Pcp
Chinjenje
Construo De Infraestrutura De Microfomento Tchinjenje- Pcp
Construo E Apetrechamento Do Hospital Municipal Chinjenje
Construo Infraestruturas Sociais - Tchinjenje Pcp
Projecto gua Para Todos Tchinjenje Pcp
Ecunha
Construo De Infraestruturas De Microfomento Ecunha- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Ecunha Pcp
Projecto gua Para Todos Ecunha Pcp
Huambo
Reabilitao Do Jardim Zoolgico Do Huambo
Requalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / Huambo
Programa Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade Huambo
Fiscalizao Outros Encargos Do Programa/Huambo
Prog. Invest. Conserv. Patrimnio Cultural Em Todo Municpio/Huambo
Estudos E Projectos/Huambo
Programa Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/Huambo
Requalif. Urbana reas Ocup. ( Terrenos) Anarq. Provncia Do Huambo
Construo Da Viao E Transito Do Huambo
Const.Centro Acolhim.De Crianas Orfos/Huambo

Total
219.936.880,00
44.450.000,00
7.479.379,00
128.007.501,00
40.000.000,00
142.310.000,00
142.310.000,00
135.311.262,00
7.003.760,00
88.307.502,00
40.000.000,00
1.049.987.492,00
493.204.981,00
113.600.000,00
189.721.250,00
44.450.000,00
7.003.760,00
88.307.501,00
40.000.000,00
73.700.000,00
265.789.419,00
90.302.538,00
7.479.379,00
128.007.502,00
40.000.000,00
386.736.881,00
7.479.379,00
211.250.000,00
128.007.502,00
40.000.000,00
135.311.261,00
7.003.760,00
88.307.501,00
40.000.000,00
11.885.231.702,00
186.804.725,00
143.869.813,00
80.836.673,00
262.500.001,00
17.509.600,00
376.659.531,00
120.000.001,00
105.000.005,00
60.000.000,00
32.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

357

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Reabilitao Apetrechamento Do Magistrio Primrio Da Babaera
Construo Apetrechamento Centro Medicina Reabilitao Fsica/Huambo
Construo Apetrechamento Escola Formao Tcnica Sade Do Huambo
Const. Aterro Sanit.Definitivo Na Localidade Catenguenha/Huambo
Prog.Requal. Passeios Lancis E Fachadas Edf. Princ.Cidade/Huambo
Construo Do Ferrato Do Huambo
Programa Reabilitao Ampliao Centros De Sade Huambo ( M )
Construo E Apetrechamento Escola Ii Ciclo Ferraz Bomboco, Huambo
Construao Infraestruturas Sociais - Huambo Pcp
Reabilitao Apet. Do Colgio So Js De Cluny/Huambo
Asfaltagem Da Estrada Da Avenida Principal 5 De Outubro/Rua M
Constr.E Apetr.Escola Do I Ciclo Com 12 Salas Na Comuna Da Coma
Construo Apetrechamento Do Edifcio Dos Servios Notariais Do Huamb
Construo Apetrechamento 1 Escola I Ciclo12 Salas Comuna Do Quipeio
Construo De Escola Do 1 Ciclo De 12 Salas Na Chinhama Huambo
Construo Escola 1 Ciclo Com 12 Salas Sector Cassema Huambo
Construo Apetrechamento Direco Antigos Combatentes Huambo
Construo Apetrechamento Centro Materno Infantil Na Comuna Do Ngove
Construo Apetrechamento Cescola I Ciclo12 Salas Na Comuna Cambuengo
Construo Apetrechamento De Uma Esquadra Policial No Lossambo
Construo Apetrechamento Direco Provincial Investigao Econmica
Construo Apetrechamento Edifcio Delegao Municipal Sinse Huambo
Construo Apetrechamento Escola Do Ii Ciclo No Cachiungo Huambo
Construo Apetrechamento Escola I Ciclo Bairro So Jos, Huambo
Construo Apetrechamento Escola Ii Ciclo Sinodal No Kapingal
Construo Apetrechamento 1 Escola I Ciclo 8 Salas Ombala Chivinda
Construo Da Praa Pblica Albano Machado
Construo De Infra-Estruras 200 Fogos Huambo 2015
Construo De Infraestrutura De Microfomento Huambo- Pcp
Construo De Um Campo Multiuso No Municpio Do Huambo
Construo De Uma Escola Do Ensino Primario Sos Criana No Huambo
Construo E Apetrechamento De Lar Para Idosos No Municpio Do Huambo
Construo E Apetr. Escola Do I Ciclo Com 12 Salas Na Comuna Do Engue
Construo E Apetrechamento Centro De Apoio Ao Agricultor
Construo E Apetrechamento Centro Sade Comuna Da Chinhama Cachiungo
Construo E Apetrechamento Da Direco Provincial Da Educao/Huambo
Construo E Apetrechamento De Edifcio De Rdio Comunitria/Huambo
Construo E Apetrechamento De Esquadra Policial/Huambo
Construo E Apetrechamento Do Balco nico Do Empreendedor No Huambo
Construo E Apetrechamento Do Centro De Sade Betanha No Huambo
Construo E Apetrechamento Do Centro Infantil No Huambo
Construo E Apetrechamento Escola Do 1 Ciclo De 12 Salas Na Calenga
Construo E Apetrechamento Escola I Ciclo 12 Salas Comuna Da Chiaca
Construo E Apetrechamento Escola I Ciclo 12 Salas Comuna Do Samboto
Construo E Apetrechamento Escola I Ciclo12 Salas Comuna Do Ussoque
Construo E Apetrechamento Estao De Desenvolvimento Agrria Huambo
Construo E Apetrtechamento Escola I Ciclo Cidade Baixa

Total
149.637.594,00
230.000.000,00
270.000.000,00
145.000.000,00
387.500.003,00
104.000.000,00
211.754.413,00
211.500.000,00
154.412.000,00
20.000.000,00
468.083.501,00
142.310.000,00
213.000.000,00
142.310.000,00
250.800.000,00
142.310.000,00
175.000.000,00
207.700.000,00
142.310.000,00
117.200.000,00
175.000.000,00
10.800.000,00
155.540.000,00
143.000.000,00
109.721.250,00
250.800.000,00
334.830.581,00
548.572.500,00
7.003.760,00
44.450.000,00
171.388.991,00
208.405.588,00
142.310.000,00
455.960.657,00
84.000.000,00
108.000.000,00
46.600.000,00
63.000.000,00
80.750.000,00
72.200.000,00
125.000.000,00
142.310.000,00
142.310.000,00
142.310.000,00
142.310.000,00
455.960.657,00
189.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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358

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Estudos E Projectos Construo Novo Sistema guas Canalizadas Lossambo
Estudos E Projectos De Construo Do Matadouro Provincial Do Huambo
Estudos E Projectos Implantao Da Feira Internacional/ Exposio -Hbo
Programa-gua Para Todos Huambo 2015
Projecto gua Para Todos Huambo Pcp
Reabilitao Ampliao Da Escola Professores Do Futuro Quissala
Reabilitao Ampliao E Apetrechamento Do Placio Do Governo Huambo
Reabilitao Do Largo Dr. Antnio Agostinho Neto
Reabilitao E Ampliao Da Praa Saydi Mingas No Huambo
Reabilitao E Ampliao Sistema Iluminao Pblica Cidade Do Huambo
Londuimbale
Construo De Infraestrutura De Microfomento Londuimbali- Pcp
Constr. Apetre. De Escola Do 1 Ciclo De 12 Salas No Londuimbali
Construo Apetrechamento Internato Complexo Escolar Londuimbali
Construo E Apetrechamento De Edifcio Rdio Comunitria/Londuimbali
Construo Infraestruturas Sociais - Londuimbali Pcp
Projecto gua Para Todos Londuimbali Pcp
Longonjo
Construo Apetrechamento Escola Do Ii Ciclo No Municpio Longonjo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Longonjo- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Longonjo Pcp
Projecto gua Para Todos Longonjo Pcp
Mungo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Mungo- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Mungo Pcp
Projecto gua Para Todos Mungo Pcp
Ucuma
Construo De Infraestrutura De Microfomento Ucuma- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Ucuma Pcp
Projecto gua Para Todos Ucuma Pcp
Vrios Municpios-Huambo
Programa De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/Huambo

Total
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
385.000.000,00
40.000.000,00
205.000.000,00
495.000.000,00
300.580.000,00
138.905.800,00
441.172.058,00
622.321.003,00
7.479.379,00
208.000.000,00
187.000.000,00
51.834.123,00
128.007.501,00
40.000.000,00
341.986.880,00
166.500.000,00
7.479.379,00
128.007.501,00
40.000.000,00
135.311.262,00
7.003.760,00
88.307.502,00
40.000.000,00
173.312.925,00
7.003.760,00
126.309.165,00
40.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Caala
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cachiungo

Valor

1.920.523.656,00

100,00%

1.707.755.897,00
802.129.480,00
58.210.117,00
846.118.658,00
1.297.642,00
212.767.759,00
212.767.759,00

88,92%
41,77%
3,03%
44,06%
0,07%
11,08%
11,08%

Valor
1.665.627.804,00

%
100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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359

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Ecunha
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Tchicala Tcholohanga
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Bailundo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Huambo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Londuimbali
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.302.431.755,00

100,00%

1.048.705.603,00
378.428.210,00
20.778.933,00
649.373.082,00
125.378,00
253.726.152,00
253.726.152,00

80,52%
29,06%
1,60%
49,86%
0,01%
19,48%
19,48%

Valor

1.563.798.522,00

100,00%

1.320.879.641,00
520.359.567,00
38.475.569,00
762.026.024,00
18.481,00
242.918.881,00
242.918.881,00

84,47%
33,28%
2,46%
48,73%
0,00%
15,53%
15,53%

Valor

1.880.532.678,00

100,00%

1.641.418.960,00
771.647.577,00
58.880.000,00
807.622.439,00
3.268.944,00
239.113.718,00
239.113.718,00

87,28%
41,03%
3,13%
42,95%
0,17%
12,72%
12,72%

Valor

3.549.018.883,00

100,00%

3.258.195.220,00
2.081.930.127,00
144.685.746,00
1.031.509.248,00
70.099,00
290.823.663,00
290.823.663,00

91,81%
58,66%
4,08%
29,06%
0,00%
8,19%
8,19%

Valor

1.281.152.690,00

100,00%

1.036.319.894,00
337.639.945,00
24.495.996,00
674.077.355,00
106.598,00
244.832.796,00
244.832.796,00

80,89%
26,35%
1,91%
52,61%
0,01%
19,11%
19,11%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

360

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Longonjo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Mungo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Tchinjenje
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Ucuma
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Centro De Form.Profissional Fadario Muteka
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.336.958.216,00

100,00%

1.084.701.697,00
361.990.149,00
22.076.378,00
700.612.993,00
22.177,00
252.256.519,00
252.256.519,00

81,13%
27,08%
1,65%
52,40%
0,00%
18,87%
18,87%

Valor

1.275.488.741,00

100,00%

1.085.415.146,00
323.696.516,00
16.169.560,00
744.747.090,00
801.980,00
190.073.595,00
190.073.595,00

85,10%
25,38%
1,27%
58,39%
0,06%
14,90%
14,90%

Valor

1.329.707.641,00

100,00%

1.089.319.723,00
298.272.956,00
32.901.042,00
755.482.877,00
2.662.848,00
240.387.918,00
240.387.918,00

81,92%
22,43%
2,47%
56,82%
0,20%
18,08%
18,08%

Valor

1.423.439.573,00

100,00%

1.186.935.945,00
399.593.979,00
27.953.513,00
755.869.767,00
3.518.686,00
236.503.628,00
236.503.628,00

83,39%
28,07%
1,96%
53,10%
0,25%
16,61%
16,61%

Valor

171.294.341,00 100,00%
95.497.413,00
77.978.024,00
5.540.301,00
11.840.481,00
138.607,00
75.796.928,00
75.796.928,00

55,75%
45,52%
3,23%
6,91%
0,08%
44,25%
44,25%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

361

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Centro De Medicina E Reab.Fsica Dr.Antnio Agostinho Neto
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Huambo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial Da Sade Do Huambo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

444.511.953,00 100,00%
409.315.949,00
152.839.248,00
10.608.274,00
244.593.056,00
1.275.371,00
35.196.004,00
35.196.004,00
Valor

92,08%
34,38%
2,39%
55,03%
0,29%
7,92%
7,92%
%

29.197.913.942,00 100,00%
29.171.080.526,00
24.915.349.313,00
1.548.362.647,00
2.697.814.649,00
9.553.917,00
26.833.416,00
26.833.416,00
Valor

99,91%
85,33%
5,30%
9,24%
0,03%
0,09%
0,09%
%

644.569.140,00 100,00%
621.999.895,00
231.818.611,00
15.299.839,00
374.770.559,00
110.886,00
22.569.245,00
22.569.245,00

96,50%
35,96%
2,37%
58,14%
0,02%
3,50%
3,50%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Governo Provincial Do Huambo

27.701.506.364,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

14.655.078.648,00
4.827.940.599,00
408.572.909,00
6.738.081.619,00
2.680.483.521,00
13.046.427.716,00
13.046.427.716,00

%
52,90%
17,43%
1,47%
24,32%
9,68%
47,10%
47,10%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Hospital Provincial Do Huambo

3.164.040.430,00

100,00%

3.115.963.348,00
1.681.474.096,00
101.062.092,00
1.332.872.731,00
554.429,00
48.077.082,00
48.077.082,00

98,48%
53,14%
3,19%
42,13%
0,02%
1,52%
1,52%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

362

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Sanatrio Do Huambo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Mdio Agrrio Do Huambo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

630.236.859,00 100,00%
600.247.015,00
264.464.668,00
15.088.862,00
318.549.694,00
2.143.791,00
29.989.844,00
29.989.844,00
Valor

95,24%
41,96%
2,39%
50,54%
0,34%
4,76%
4,76%
%

510.776.155,00 100,00%
487.695.846,00
335.423.275,00
18.098.000,00
134.054.445,00
120.126,00
23.080.309,00
23.080.309,00

95,48%
65,67%
3,54%
26,25%
0,02%
4,52%
4,52%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

363

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Do Bi
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
72.982.578.563,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
42 - Transferencias De Capital
421 - Transferncias De Capital Internas
DESPESAS POR FUNO

57.410.312.991,00
30.313.774.444,00
30.313.774.444,00
2.247.902.493,00
2.247.902.493,00
21.340.286.163,00
9.720.741.443,00
11.619.544.720,00
3.508.349.891,00
3.508.349.891,00
15.572.265.572,00
15.523.365.572,00
15.523.365.572,00
48.900.000,00
48.900.000,00

Funo

Valor

78,66%
41,54%
41,54%
3,08%
3,08%
29,24%
13,32%
15,92%
4,81%
4,81%
21,34%
21,27%
21,27%
0,07%
0,07%
%

Total Geral:

72.982.578.563,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.04.00 - Prises
04 - Educao
04.01.00 - Ensino Pr-Escolar
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.02.00 - Servios Hospitalares Especializados
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Mdicos
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.04.00 - Sobrevivncia
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
07.09.00 - Habitao E Servios Comunitrios No Especificados
08 - Recreao, Cultura E Religio

11.738.067.642,00
11.185.637.714,00
552.429.928,00
90.000.000,00
90.000.000,00
35.938.155.115,00
125.209.243,00
28.890.237.901,00
3.938.352.924,00
388.185.320,00
2.596.169.727,00
15.402.522.565,00
8.499.359.327,00
6.946.686,00
3.614.776.167,00
3.186.174.017,00
95.266.368,00
2.824.733.557,00
255.426.264,00
2.532.593.376,00
36.713.917,00
4.837.761.619,00
132.325.648,00
1.579.851.958,00
2.825.584.013,00
300.000.000,00
236.767.596,00

16,08%
15,33%
0,76%
0,12%
0,12%
49,24%
0,17%
39,59%
5,40%
0,53%
3,56%
21,10%
11,65%
0,01%
4,95%
4,37%
0,13%
3,87%
0,35%
3,47%
0,05%
6,63%
0,18%
2,16%
3,87%
0,41%
0,32%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

364

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Elctrica
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Apoio E Fomento Da Produo Animal
Programa De Apoio Social
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Combate s Grandes Endemias
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Familiar
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Investimento Em Infraestruturas Integradas
Programa De Prestao De Cuidados De Sade
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa De Qualidade Ambiental
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
72.982.578.563,00 100,00%
55.327.775.253,00
75,81%
458.528.880,00
0,63%
45.000.000,00
0,06%
204.727.762,00
0,28%
165.266.368,00
0,23%
228.000.000,00
0,31%
157.206.847,00
0,22%
142.183.087,00
0,19%
227.353.066,00
0,31%
558.662.833,00
0,77%
50.129.604,00
0,07%
7.432.454.804,00
10,18%
36.713.917,00
0,05%
258.773.184,00
0,35%
89.517.596,00
0,12%
125.000.000,00
0,17%
500.000.000,00
0,69%
178.000.000,00
0,24%
1.277.665.648,00
1,75%
197.303.743,00
0,27%
2.704.364.456,00
3,71%
1.309.700.000,00
1,79%
1.308.251.515,00
1,79%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto Dos Servios De Assistncia Social
Apetrech. De Novas Unidades Escolares/Bi
Apoio Aos Servios De Assistncia Veterinria/Bi
Aquis. 10 Grupos Ger. 100 Kva Refor. Sedes Mun. Comunas/Bi
Aquis. Apetrech. Para Casas De Funo E Infra Estrutura /Bi
Aquis. Apetrech. Para Centros E Postos Sade /Bi
Aquisicao De Medicamentos Essenciais
Aquisio De Medicamentos
Aquisio De Produtos Quimicos P/Tratamento De gua Na Provincia
Cuidados Primrios De Sade
Cultura, Desporto E Recreao
Dinamizao E Reforo De 50 Escolas De Campos Ecas/Bi
Educao Ambiental Das Comunidades/Bi
Efemrides E Datas Comemorativas
Encargos De Manuteno Do Cemitrio Monumento Do Kuito
Fomento E Dinamizao Da Produo Agropecuaria/Bi
Formao E Capacitao De Quadros
Formao E Capacitao De Quadros/Bi
Gesto Dos Sistemas De Energia E guas Nos Municpios

Valor
%
59.833.301.052,00 100,00%
20,67%
12.367.432.540,00
0,43%
255.426.264,00
98.245.561,00
0,16%
0,10%
58.245.269,00
158.528.880,00
0,26%
157.206.847,00
0,26%
186.246.802,00
0,31%
0,21%
127.098.367,00
33.285.055,00
0,06%
0,16%
95.266.368,00
2,88%
1.723.680.000,00
89.517.596,00
0,15%
0,05%
28.414.568,00
0,05%
29.350.944,00
99.360.000,00
0,17%
0,17%
103.248.772,00
0,10%
58.208.347,00
323.416.800,00
0,54%
0,15%
89.429.365,00
200.151.958,00
0,33%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

365

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Intens. Cultura De Milho Feijo Soja Batata Rena/Bie
Intensificao Cultivo Do Milho , Feijo E Cafe/Bi
Limpeza E Saneamento
Manuteno E Conserv.Monumentos E Locais Historicos/Bi
Mapeamento De Famlias Vulnerveis No Kuito/Bi
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Planos Municipais De Cuidados E Desenv.Da 1 Infancia/Bi
Premio De Produo E Produtividade
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Preveno Das Grandes Endemias/Bi
Programa Bata Escolar/Bi
Programa Da Sade Comunitria E Promoo Para A Sade
Programa De Assistncia A Pessoas Idosas Em Situao Vulnervel
Repovoamento Florestal P/ 9 Municpios Da Provncia Do Bi
Servicos De Sade Pblica
Servios Comunitrios
Vacinao Animal/Bi
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Ambula
Ampliao Do Sistema De gua De Buanga, Andulo
Ampliao Do Sistema De gua De Cassumbe, Andulo
Ampliao Do Sistema De gua De Chiombo, Andulo
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio Do Andulo
Construo E Apetrechamento De 1 Escola Ii Ciclo 6 Salas No Andulo
Andulo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Andulo- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Andulo Pcp
Projecto gua Para Todos Andulo Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio Do Andulo Ii
Camacupa
Construo De Infraestruturas De Microfomento Camacupa- Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio De Camacupa
Construo De 1eda No Municpio De Camacupa
Construo Infraestruturas Sociais - Camacupa Pcp
Projecto gua Para Todos Camacupa Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio De Camacupa Ii
Catabola
Construo Da Extenso Rede Eltrica Mdia E Baixa Tenso Em Catabola
Construo De Infraestruturas De Microfomento Catabola- Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio De Catabola

Valor
109.494.720,00
149.278.464,00
601.444.524,00
91.621.243,00
17.353.066,00
388.185.320,00
184.999.999,00
78.647.200,00
263.440.000,00
143.549.525,00
9.240.480,00
27.667.013.778,00
12.912.191.089,00
97.845.780,00
125.209.243,00
19.961.728,00
36.713.917,00
19.872.000,00
22.000.690,00
587.748.512,00
25.729.471,00

%
0,18%
0,25%
1,01%
0,15%
0,03%
0,65%
0,31%
0,13%
0,44%
0,24%
0,02%
46,24%
21,58%
0,16%
0,21%
0,03%
0,06%
0,03%
0,04%
0,98%
0,04%

Total
13.149.277.511,00
309.000.000,00
24.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
163.000.000,00
54.000.000,00
338.011.263,00
7.003.761,00
128.007.502,00
40.000.000,00
163.000.000,00
536.011.262,00
7.003.760,00
163.000.000,00
35.000.000,00
128.007.502,00
40.000.000,00
163.000.000,00
882.520.214,00
150.000.000,00
7.479.379,00
163.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

366

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo E Apetrechamento De 1 Centro Cultural Em Catabola
Construo E Apetrechamento Do Palcio Da Justia Em Catabola
Construao Infraestruturas Sociais - Catabola Pcp
Estudo E Projeto Para Recuperao Parque Industrial Em Catabola
Projecto gua Para Todos Catabola Pcp
Reforo Do Sistema De Abastecimento gua De Chiuca Catabola
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio De Catabola I
Chinguar
Construo De Infraestruturas De Microfomento Chinguar- Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio Do Chinguar
Construo Infraestruturas Sociais - Chinguar Pcp
Contruo De 1 Eda No Municpio Do Chinguar
Estudo E Projeto Para Recuperao Parque Industrial No Chinguar
Projecto gua Para Todos Chinguar Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio Do Chinguar I
Chitembo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Tchitembo- Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio Do Chitembo
Construo De 1 Centro De Sade De 30 Camas No Mutumbo, Chitembo
Construo Infraestruturas Sociais - Tchitembo Pcp
Projecto gua Para Todos Tchitembo Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio Do Chitembo I
Cuemba
Construo Da Extenso Rede Eltrica Mdia E Baixa Tenso No Cuemba
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cuemba- Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna Do Luando
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio Do Cuemba
Construo De 1 Centro De Sade De 30 Camas No Munhango, Cuemba
Construo De 1 Esquadra Polcia Na Comuna De Luando
Construo De 5 Casas De Funo Na Comuna De Munhango Cuemba
Construo De 5 Casas De Funo Na Comuna De Sachinemuna Cuemba
Construo De 5 Casas De Funo Na Comuna De Luando Cuemba
Construo E Apetrechamento De 1 Escola Ii Ciclo 6 Salas Em Cuemba
Construao Infraestruturas Sociais - Cuemba Pcp
Projecto gua Para Todos Cuemba Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio Do Cuemba Ii
Cuito
Estancamento De Progresso De Ravinas Na Cidade Do Cuito
Construao Infraestruturas Sociais - Cuito Pcp
Ampliao Do Sistema De gua De Jimba Silili, Cuito
Ampliao Do Sistema De gua Do Kunje
Construo Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 12 Salas Em Cuquema
Construo Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 8 Salas Em Jimba Silili
Construo Da Unidade De Proteco De Individualidades Da Pn
Construo De Habitaes E Infraestruturas 200 Fogos Bi 2015
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cuito- Pcp

Total
125.000.000,00
53.000.000,00
128.007.502,00
8.333.333,00
40.000.000,00
44.700.000,00
163.000.000,00
544.820.214,00
7.479.379,00
163.000.000,00
128.007.502,00
35.000.000,00
8.333.333,00
40.000.000,00
163.000.000,00
564.486.880,00
7.479.379,00
163.000.000,00
89.000.000,00
102.007.501,00
40.000.000,00
163.000.000,00
1.107.043.616,00
150.000.000,00
7.479.379,00
163.000.000,00
163.000.000,00
89.000.000,00
45.000.000,00
33.518.912,00
33.518.912,00
33.518.912,00
58.000.000,00
128.007.501,00
40.000.000,00
163.000.000,00
7.736.743.918,00
177.431.743,00
146.949.501,00
24.000.000,00
72.000.000,00
163.000.000,00
72.000.000,00
45.000.000,00
1.145.340.000,00
7.003.760,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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367

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo De Mercado Urbano Para 2 Mil Bancas No Bairro Boavista
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De Caieie
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De Caiuera
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De Cambandua
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De Cangoti
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De Chicala
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De Chipeta
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De Chivaulo
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De Lubia
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De Malengue
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De Ringoma
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De Sachinemuna
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna Do Kunje, Cuito
Construo De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna Do Umpulo
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Kuito
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio Do Cuito
Construo De 5 Casas De Funo Na Comuna De Belo-Horizonte Cunhinga
Construo E Apetrechamento De 1 Club Comunitrio Na Caiueira
Construo E Apetrechamento De 1 Club Comunitrio Na Chipeta
Construo E Apetrechamento De 1 Club Comunitrio Na Chica
Construo E Apetrechamento De 1 Club Comunitrio No Kuanza
Construo E Apetrechamento De 1 Club Comunitrio No Luando
Construo E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 10 Salas No Cutato
Construo E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 12 Salas Na Caiueira
Construo E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas Em Cachingues
Construo E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas Em Malengue
Construo E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas Em Ringoma
Construo E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas Em Soma-Kuanza
Construo E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas Na Chica
Construo E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas Na Lbia
Construo E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 6 Salas No Kuanza
Construo E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 8 Salas Em Tunda Chiva
Construo E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 8 Salas No Munhango
Construo E Apetrechamento De 1 Escola Ii Ciclo 6 Salas Na Chipeta
Construo E Apetrechamento De 1 Escola Ii Ciclo 6 Salas Na Muinha
Construo E Apetrechamento De 1 Escola Ii Ciclo 8 Salas Em Cambandua
Construo E Apetrechamento De 1 Escola Ii Ciclo 8 Salas Na Trumba
Construo E Apetrechamento De 1 Escola 12 Salas Em Cachingues
Construo E Apetrechamento Do Palcio Da Justia No Cuito
Construo E Apetrechamento Escola Primria 7 Salas Em Belo Horizonte
Construo E Apetrechamento 1 Escola I Ciclo 6 Salas Em Cangolongolo
Estudo E Projecto Para A Construo Da Biblioteca Provincial Do Bi
Estudos E Projecto Para Construo Do Estdio Municipal Do Cuito
Estudos Para Construo De 1 Sistema De Pontos De Irrigao Na Chicava
Estudos Para Reabilitao Arruamentos E Drenagem No Bairro Piloto
Estudos Reabilitao Arruamentos E Drenagem No Bairro Chissindo I
Estudos Reabilitao Arruamentos E Drenagem No Bairro Chissindo Ii

Total
200.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
31.768.912,00
42.000.000,00
42.000.000,00
42.000.000,00
42.000.000,00
42.000.000,00
90.000.000,00
163.000.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
58.000.000,00
54.000.000,00
72.000.000,00
77.000.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
163.000.000,00
88.000.000,00
63.000.000,00
58.000.000,00
3.500.000,00
18.750.000,00
16.900.002,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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368

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Programa gua Para Todos/Bi 2015


Projecto gua Para Todos Cuito Pcp
Reabilitao E Ampliao Do Sistema De gua De Cambandua Kuito Bi
Reabilitao E Ampliao Do Sistema De gua De Chicala
Reabilitao E Ampliao Do Sistema De gua De Chivaulo
Reabilitao E Ampliao Do Sistema De gua De Cutato
Reabilitao E Ampliao Do Sistema De gua De Trumba
Reforo Do Sistema De Abastecimento gua De Chicala Cuito
Reforo Do Sistema De Abastecimento De gua De Cambandua Cuito
Reforo Do Sistema De Abastecimento De gua De Ekovongo Cuito
Contruo Do Parque Urbano Do Kuito
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio Do Cuito I
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio Do Cuito Ii
Cunhinga
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cunhinga- Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio De Cunhinga
Construo Infraestruturas Sociais - Cunhinga Pcp
Projecto gua Para Todos Cunhinga Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio De Cunhinga Ii
Malange
Ampliao Do Sistema De gua De Malengue

235.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
44.700.000,00
44.700.000,00
44.700.000,00
500.000.000,00
163.000.000,00
163.000.000,00
464.253.263,00
7.003.761,00
163.000.000,00
91.249.502,00
40.000.000,00
163.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00

N'Hara
Construo De Infraestruturas De Microfomento Nharea- Pcp
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio De Nhara
Construao Infraestruturas Sociais - Nharea Pcp
Projecto gua Para Todos Nharea Pcp
Reforo Do Sistema De Abastecimento De gua De Dando Nhara
Reforo Do Sistema De Abastecimento De gua De Gamba, Nhara
Construo De Uma Escola Com 12 Salas No Municpio De Nhara I
Vrios Municpios -Bi
Construo Edifcio Sede Governo Provncia/Bi

590.386.881,00
7.479.379,00
163.000.000,00
128.007.502,00
40.000.000,00
44.200.000,00
44.700.000,00
163.000.000,00
42.000.000,00
42.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Camacupa
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Catabola
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal

Valor

1.876.198.022,00

100,00%

1.634.940.910,00
613.161.608,00
45.980.298,00
975.799.004,00
241.257.112,00
241.257.112,00

87,14%
32,68%
2,45%
52,01%
12,86%
12,86%

Valor

1.871.330.267,00

100,00%

1.573.657.477,00
541.499.220,00

84,09%
28,94%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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369

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Chitembo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cuemba
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Nharea
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Andulo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Chinguar
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

1.719.711.821,00

100,00%

1.481.411.222,00
419.798.615,00
30.584.327,00
1.030.941.319,00
86.961,00
238.300.599,00
238.300.599,00

86,14%
24,41%
1,78%
59,95%
0,01%
13,86%
13,86%

Valor

1.187.165.450,00

100,00%

943.214.626,00
192.607.557,00
12.568.279,00
738.038.790,00
243.950.824,00
243.950.824,00

79,45%
16,22%
1,06%
62,17%
20,55%
20,55%

Valor

1.513.743.250,00

100,00%

1.244.783.066,00
322.290.550,00
27.639.254,00
894.444.638,00
408.624,00
268.960.184,00
268.960.184,00

82,23%
21,29%
1,83%
59,09%
0,03%
17,77%
17,77%

Valor

2.385.508.131,00

100,00%

2.059.943.220,00
684.768.749,00
52.632.892,00
1.320.814.213,00
1.727.366,00
325.564.911,00
325.564.911,00

86,35%
28,71%
2,21%
55,37%
0,07%
13,65%
13,65%

Valor

1.278.766.581,00

100,00%

1.032.968.977,00
368.089.906,00
31.929.779,00
632.867.365,00
81.927,00
245.797.604,00
245.797.604,00

80,78%
28,78%
2,50%
49,49%
0,01%
19,22%
19,22%

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

370

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Cuito
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Cunhinga
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Bi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial Da Sade Do Bi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Governo Provincial Do Bi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
42 - Transferencias De Capital
Unidade Oramental / Natureza

Valor

2.013.016.934,00

100,00%

1.715.118.273,00
672.885.016,00
5.520.000,00
1.036.713.257,00
297.898.661,00
297.898.661,00

85,20%
33,43%
0,27%
51,50%
14,80%
14,80%

Valor

1.734.950.545,00

100,00%

1.500.417.473,00
427.682.076,00
28.271.241,00
1.040.563.909,00
3.900.247,00
234.533.072,00
234.533.072,00

86,48%
24,65%
1,63%
59,98%
0,22%
13,52%
13,52%

Valor

21.403.551.602,00 100,00%
20.756.650.171,00
17.803.912.106,00
1.287.452.629,00
1.665.285.436,00
646.901.431,00
646.901.431,00
Valor

96,98%
83,18%
6,02%
7,78%
3,02%
3,02%
%

2.222.584.630,00

100,00%

2.008.616.388,00
1.204.981.394,00
76.543.399,00
726.873.757,00
217.838,00
213.968.242,00
213.968.242,00

90,37%
54,22%
3,44%
32,70%
0,01%
9,63%
9,63%

Valor

30.878.579.883,00 100,00%
18.586.344.255,00
5.584.230.016,00
479.582.038,00
9.021.592.521,00
3.500.939.680,00
12.292.235.628,00
12.243.335.628,00
48.900.000,00
Valor

60,19%
18,08%
1,55%
29,22%
11,34%
39,81%
39,65%
0,16%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

371

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Do Bi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Instituto Mdio Agrrio Do Andulo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

2.341.316.604,00

100,00%

2.324.683.740,00
1.280.721.424,00
86.414.058,00
957.271.044,00
277.214,00
16.632.864,00
16.632.864,00

99,29%
54,70%
3,69%
40,89%
0,01%
0,71%
0,71%

Valor

556.154.843,00 100,00%
547.563.193,00
197.146.207,00
45.000.000,00
304.935.842,00
481.144,00
8.591.650,00
8.591.650,00

98,46%
35,45%
8,09%
54,83%
0,09%
1,54%
1,54%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

372

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Do Namibe
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
37.349.938.286,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

28.720.228.100,00
15.885.565.234,00
15.885.565.234,00
1.027.824.318,00
1.027.824.318,00
11.359.906.062,00
4.424.827.793,00
6.935.078.269,00
446.932.486,00
446.932.486,00
8.629.710.186,00
8.629.710.186,00
8.629.710.186,00

Funo

Valor

76,89%
42,53%
42,53%
2,75%
2,75%
30,41%
11,85%
18,57%
1,20%
1,20%
23,11%
23,11%
23,11%
%

Total Geral:

37.349.938.286,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.01.00 - rgos Legislativos
01.02.00 - rgos Executivos
01.06.00 - Servios Pblicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento
01.09.00 - Investigao Bsica
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.01.00 - Servios Policiais
03.04.00 - Prises
03.09.00 - Servios De Segurana E Ordem Pblica No Especificados
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
04.11.00 - Servios De Educao No Especificados
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.03.00 - Iluminao Das Vias Pblicas
07.05.00 - Saneamento Bsico

7.707.499.186,00
312.759.161,00
7.161.755.259,00
92.780.761,00
75.454.005,00
64.750.000,00
232.156.800,00
48.000.000,00
172.731.800,00
11.425.000,00
17.918.300.147,00
2.163.855.412,00
15.079.508.576,00
307.544.080,00
366.642.079,00
750.000,00
6.676.680.333,00
2.542.601.462,00
2.238.770.346,00
1.895.308.525,00
592.099.859,00
97.190.344,00
121.708.433,00
373.201.082,00
3.498.015.519,00
1.002.380.997,00
1.001.600.000,00
89.917.734,00
149.040.000,00

20,64%
0,84%
19,17%
0,25%
0,20%
0,17%
0,62%
0,13%
0,46%
0,03%
47,97%
5,79%
40,37%
0,82%
0,98%
0,00%
17,88%
6,81%
5,99%
5,07%
1,59%
0,26%
0,33%
1,00%
9,37%
2,68%
2,68%
0,24%
0,40%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

373

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog. De Proteco E Promoo Dos Direitos Da Criana
Prog.De Apoio As Questes Do Gnero E Prom.Da Mulher
Prog.De Conserv.Da Biodiversidade E reas De Conservao
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Implem.Do Sistem.Nac.De Cincia Tecnol.E Inovao
Prog.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.Pesqueira
Prog.De Melhor.Do Sist.De Form.Tc.E Profis.E Do Emprego
Prog.De Melhoria Do Serv.Pblico De Comunicao Social
Prog.De Promoo Da Investigao No Domnio Da Cultura
Prog.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.Elctrica
Prog.De Reab.E Const..De Infraest.Martimo-Porturias
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Apoio Social
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Educao E Capacitao P/Gesto Ambiental
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Melhoria Da Sade Materno-Infantil
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa De Qualidade Ambiental
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
37.349.938.286,00 100,00%
27.957.141.887,00
74,85%
317.734.001,00
0,85%
43.750.000,00
0,12%
9.936.000,00
0,03%
6.738.112,00
0,02%
65.450.000,00
0,18%
6.182.400,00
0,02%
13.000.000,00
0,03%
9.936.000,00
0,03%
38.054.344,00
0,10%
29.808.000,00
0,08%
89.917.734,00
0,24%
31.500.000,00
0,08%
117.801.829,00
0,32%
149.040.000,00
0,40%
524.925.175,00
1,41%
385.189.997,00
1,03%
101.688.000,00
0,27%
268.826.761,00
0,72%
2.027.495.580,00
5,43%
19.077.120,00
0,05%
29.154.000,00
0,08%
13.539.128,00
0,04%
320.805.000,00
0,86%
430.070.000,00
1,15%
7.000.000,00
0,02%
162.570.000,00
0,44%
18.480.960,00
0,05%
6.332.872,00
0,02%
792.925.000,00
2,12%
17.361.750,00
0,05%
1.598.445.802,00
4,28%
1.001.600.000,00
2,68%
738.460.834,00
1,98%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto Dos Servios De Assistncia Social
Apoio Directo A Produo Camponesa-Namibe
Aquis.De Material Reposio P/Embarcaes De Proteo Costeira/Namibe
Aquisio E Montagem De Trs Laboratrios De Informtica
Campanha De Vacinao Do Gado
Cuidados Primrios De Sade
Educao Ambiental Das Comunidades
Efemrides Nacionais

Valor
%
30.796.650.153,00 100,00%
8.891.998.936,00
28,87%
65.458.433,00
0,21%
119.232.000,00
0,39%
10.929.600,00
0,04%
5.961.600,00
0,02%
79.488.000,00
0,26%
957.600.000,00
3,11%
13.539.128,00
0,04%
89.424.000,00
0,29%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

374

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Fomento Da Actividade Agricola/Namibe
Formao E Reforo Das Parteiras Tradicionais E Agentes Comunitario/Namibe
Formao Pedaggica E Tcnica De Formadores
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Programa Da Sade Comunitria E Promoo Para A Sade
Programa De Investigao Pesqueira
Programa De Reestruturao E Reforo Da Capacidade Institucional
Projecto De Assistncia Tcnica Aos Equipamentos Informticos
Promoo De Sade Pblica
Promoo Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto
Tratamento De Resduos Slidos Urbanos/Namibe
Valorizao Da Familia E Aumento Das Competncias Familiares
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

Valor
99.360.000,00
9.240.480,00
13.910.400,00
229.000.000,00
185.000.000,00
47.767.000,00
139.860.000,00
15.685.839.567,00
3.370.136.839,00
36.961.920,00
75.454.005,00
190.054.201,00
293.041.084,00
18.480.960,00
9.936.000,00
149.040.000,00
9.936.000,00

%
0,32%
0,03%
0,05%
0,74%
0,60%
0,16%
0,45%
50,93%
10,94%
0,12%
0,25%
0,62%
0,95%
0,06%
0,03%
0,48%
0,03%

Municpio / Projecto / Actividade


Total Geral:

Total
6.553.288.133,00

Bibala
Construo Apetrechamento Da Administrao Municipal Da Bibala
Construo Apetrechamento Posto De Sade No Municipio Da Bibala
Construo De Infraestrutura De Microfomento Bibala - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Bibala Pcp
Construao Um Posto Da Policia Nacional Na Area Das Mangueiras Bibala
Construo 2 Laboratrios Fsica E Biologia Escola Ii Ciclo Da Bibala
Estudo Construo Um Campo De Futebol Com Relva Sintctica Na Bibala
Estudo Para Construo De Represa Na Localidade Do Caitou Na Bibala
Estudo Sobre A Construo Do Centro Cultural Na Bibala
Estudos E Projectos Reabilitao Infraestruturas Da Encta Na Bibala
Projecto gua Para Todos Bibala Pcp
Camacuio
Estudos E Projectos Reabilitao Infraestruturas Encta No Camucuio
Construo Um Posto Da Policia Nacional Na Area Das Cacimbas Camucuio
Construo Apetrechamento 1 Escola 6 Salas Aulas Na Sede Do Camucuio
Construo De Infraestrutura De Microfomento Camucuio - Pcp
Construo E Apetrechamento Da Administrao Municipal Do Camucuio
Construo Infraestruturas Sociais - Camucuio Pcp
Construo 1 Escola 6 Salas Aulas No Bairro Catete Em Camucuio
Projecto gua Para Todos Camucuio Pcp
Namibe
Construo Do Edificio Direco Provincial Dos Registos/Namibe
Infra-Estruturao Tcnica Area Adjacente Penso Diverse\Namibe
Infra-Estruturao Tcnica Do Bairro Tinguita\Namibe
Construo Infraestruturas Sociais - Namibe Pcp

413.036.825,00
109.200.000,00
54.190.000,00
7.003.760,00
126.309.165,00
23.583.900,00
33.250.000,00
4.750.000,00
7.000.000,00
5.250.000,00
2.500.000,00
40.000.000,00
416.666.826,00
2.500.000,00
23.583.900,00
50.850.000,00
7.003.761,00
115.570.000,00
126.309.165,00
50.850.000,00
40.000.000,00
4.113.266.130,00
15.000.000,00
45.000,00
40.000,00
144.007.501,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

375

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Const. Infra-Estr. Tcnica 50 Residncias Para Quadros\Namibe
Estudos E Projecto Para Construo Centro Inspeco Viaturas Namibe
Estudos E Projectos Reabilitao Infraestruturas Da Encta Na Lucira
Abertura De 60 Furos De gua Na Provncia Do Namibe
Construo Apetrechamento 1 Escola 15 Salas Aulas Municpio Namibe
Construo De 1 Escola De 6 Salas De Aulas Vitundo No Namibe
Construo De 1 Escola 10 Salas Aulas Em Matute Namibe
Construo Escola 6 Salas Aulas No Muximui Namibe
Construo Posto Polcia Nacional Bairro Da Juventude No Namibe
Construo 1 Escola I Ciclo 12 Salas No Mundo Novo Namibe
Construo 1 Escola 10 Salas De Aulas Em Tom Bentiaba Namibe
Construo 1 Escola 2 Ciclo 20 Salas De Aula Na Lucira Namibe
Construo Apetrechamento De Escola De 6 Salas De Aulas No Muximui
Construo Apetrechamento De Uma Escola De 15 Salas De Aulas No Namibe
Construo Apetrechamento De Uma Escola De 7 Salas De Aulas No Namibe
Construo Apetrechamento De 1 Cic-Cec Comunidade Da Lucira
Construo Apetrechamento Escola De 12 Salas 1 Andar Plat
Construo Apetrechamento Posto Mdico Na Localidade Salinas Namibe
Construo Apetrechamento Posto Sade Na Localidade Do Maungo Namibe
Construco Apetrechamento Residencia Oficial Chefe Municipal Do Sinse
Construo Apetrechamento Uma Escola 6 Salas De Aulas Baia Das Pipas
Construo Arruamento A Marginal Do Namibe
Construo Da Captao Do gua Do Kussy Namibe
Construo De Arruamento Da Cidade Do Namibe
Construo De Infraestrutura De Microfomento Namibe - Pcp
Construo De Um Centro De Emprendedorismo No Namibe
Construo De Um Jango Comunitrio Para Nucleos Juvenis
Construo De 1 Escola 10 Salas Aulas Em Caluvundo Namibe
Construo De 2 Escolas 12 Salas Aulas No Bairro 5 Abril No Namibe
Construo De 3 Postos De Policiais No Bairro 5 De Abril
Construo De 8 Residncias Geminadas Do Tipo T3 Para Quadros Namibe
Construo E Apetrechamento Do Lar Da 3 Idade No Municpio Do Namibe
Construo E Apetrechamento Da Casa Da Juventude No Namibe.
Construo E Apetrechamento De 1 Escola De 6 Salas De Aulas No Luvala
Construo E Apetrechamento De 1 Escola 10 Salas Aulas Bairro 5 Abril
Construo E Apetrechamento De 1escola De 6 Salas De Aulas No Caraculo
Construo 1 Escola 6 Salas Aulas No Bairro Mundo Novo Namibe
Estudo Construo Comando Policia Proteco Objectivos Estrategicos
Estudo Construo De Loja De Registos E Notariado Municpio No Namibe
Estudo Construo De 1 Campo Polivalente Na Escola Do I Ciclo Namibe
Estudo Construo Infra-Estrutura De Pesca Semi Industrial
Estudo Construo Um Campo De Futebol Com Relva Sintctica No Namibe
Estudo Da Ampilao Do Arquivo Historico
Estudo De Construo De Uma Esquadra Urbana No Namibe
Estudo E Projecto Construo Um Parque Estacionamento Namibe
Estudo E Projecto Para Construo Do Porto Seco Praia Das Miragens
Estudo Para A Construo Do Centro Cultural No Namibe

Total
190.755.997,00
2.500.000,00
2.500.000,00
500.000.000,00
135.000.000,00
50.850.000,00
105.000.000,00
50.850.000,00
22.614.000,00
40.000.000,00
105.000.000,00
35.000.000,00
50.850.000,00
142.312.500,00
61.950.000,00
27.000.000,00
103.800.000,00
54.190.000,00
54.190.000,00
18.700.000,00
50.850.000,00
68.667.375,00
44.100.000,00
89.917.734,00
7.003.761,00
47.250.000,00
34.500.000,00
105.000.000,00
103.800.000,00
65.450.000,00
113.400.000,00
56.250.000,00
48.000.000,00
50.850.000,00
109.200.000,00
50.850.000,00
50.850.000,00
4.200.000,00
2.500.000,00
1.785.000,00
5.250.000,00
4.750.000,00
5.000.000,00
4.725.000,00
2.730.000,00
15.750.000,00
5.250.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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376

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Estudo Para Construo 1 Cluster De Transporte E Logistica Namibe
Estudo Para Construo 3 Estufas Para Produo De Plantas No Namibe
Estudo Projecto Instalao Estao Metereolgica Automtica Namibe
Estudo Sobre A Construo Do Campo De Tiros
Estudos Construo Da Escola De Artes E Oficios Da Cadeia Namibe
Estudos Da Reabilitao Da Escola Primaria Augusto Ngangula No Namibe
Estudos E Projectos Construo Da Delegao Capitania Do Porto Lucira
Estudos Para Construo De 1 Matadouro No Namibe
Estudos Para A Reabilitao Estaes Zootecnicas Da Cacanda.
Estudos Reabilitao E Modernizao Da Estao Experimental Agronomica
Estudos Sobre Construo Terminal Autocarros Interprovincial Municipal
Estudos Sobre Montagem De Um Estaleiro Naval Para Construo De Barcos
Programa gua Para Todos No Namibe 2015
Programa Infra-Estruturas (gua, Luz, Acessos) 200 Fogos Namibe 2015
Projecto gua Para Todos Namibe Pcp
Reabilitao Completa Do Sistema De Abastecimento De Agua Do Benfica
Reabilitao Dos Sistemas De Captao Agua Da Boa Vista Lucira Namibe
Reabilitao E Construo De 4 Chimpacas Na Provncia Do Namibe
Requalificao Da Rotunda Do Hospital Provincial Namibe
Tmbua
Estudos Para Reabilitao Infraestruturas Da Encta No Tombwa
Construo Apetrechamento Comando Municipal Polcia Nacional No Tmbwa
Construo Apetrechamento Da Administrao Municipal Do Tombwa
Construo Apetrechamento De Um Posto Mdico Na Baia Das Pipas Tombwa
Construo Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No Tombwa
Construo Apetrechamento De Uma Escola De 20 Salas De Aulas No Tmbwa
Construo De Arruamento Da Cidade Do Tmbwa
Construo De Infraestrutura De Microfomento Tmbwa - Pcp
Construo De Um Posto De Sade Na Baia Das Pipas Tombwa
Construo E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Tmbwa
Construo Infraestruturas Sociais - Tmbwa Pcp
Construo 1 Hospital Municipal No Bairro 5 De Abril No Tombwa
Construo 2 Laboratrios Fsica E Biologia Escola Ii Ciclo Do Tmbwa
Estudo De Construo Um Campo De Futebol Com Relva Sintctica Tombwa
Estudo Infrasestruturao Espao De 200 Hectares Reservado No Tmbwa
Estudos Para A Construo De 1 Piscina Olmpica No Tmbwa
Projecto gua Para Todos Tmbua Pcp
Reabilitao Do Sistema De Captao De gua Da Aida Tmbwa
Reabilitao E Apetrechamento Do Parque Infantil Do Tmbwa
Virei
Estudos Para Reabilitao Infraestruturas Da Encta No Virei
Construo Apetrechamento De Um Posto De Sade Na Carunjamba Virei
Construo Da Administrao Municipal Do Virei
Construo De Infraestrutura De Microfomento Virei - Pcp
Construo De Um Cic Cec No Virei
Construo De Um Posto Da Policia Nacional No Cainde Virei

Total
15.750.000,00
5.250.000,00
6.182.400,00
5.750.000,00
4.750.000,00
750.000,00
2.500.000,00
4.200.000,00
6.738.112,00
4.725.000,00
5.250.000,00
15.750.000,00
100.000.000,00
679.525.000,00
40.000.000,00
63.000.000,00
63.000.000,00
18.000.000,00
12.111.750,00
1.168.722.091,00
2.500.000,00
48.000.000,00
109.200.000,00
54.190.000,00
84.000.000,00
194.759.000,00
94.301.829,00
7.003.760,00
54.190.000,00
112.500.000,00
87.507.502,00
155.000.000,00
33.320.000,00
4.750.000,00
5.250.000,00
7.000.000,00
40.000.000,00
31.500.000,00
43.750.000,00
371.221.261,00
2.500.000,00
54.190.000,00
115.570.000,00
7.003.760,00
22.200.000,00
37.500.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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377

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo Infraestruturas Sociais - Virei Pcp
Estudo Sobre A Construo Campos Futebol Com Relva Sintetica No Virei
Projecto gua Para Todos Virei Pcp
Vrios Municpios-Cunene
Construo De 1 Escola 10 Salas Aulas Na Cambanda Cunene

Total
87.507.501,00
4.750.000,00
40.000.000,00
70.375.000,00
70.375.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Bibala
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Camucuio
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Namibe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Tombwa
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

1.032.513.709,00

100,00%

723.178.994,00
219.337.095,00
13.368.378,00
490.347.287,00
126.234,00
309.334.715,00
309.334.715,00

70,04%
21,24%
1,29%
47,49%
0,01%
29,96%
29,96%

Valor

1.033.514.595,00

100,00%

710.168.134,00
214.896.190,00
15.592.891,00
479.552.819,00
126.234,00
323.346.461,00
323.346.461,00

68,71%
20,79%
1,51%
46,40%
0,01%
31,29%
31,29%

Valor

1.254.455.724,00

100,00%

862.914.477,00
296.253.460,00
20.976.000,00
529.689.040,00
15.995.977,00
391.541.247,00
391.541.247,00

68,79%
23,62%
1,67%
42,22%
1,28%
31,21%
31,21%

Valor

1.437.171.963,00

100,00%

1.116.105.530,00
597.164.088,00
33.367.685,00
484.937.502,00
636.255,00
321.066.433,00
321.066.433,00

77,66%
41,55%
2,32%
33,74%
0,04%
22,34%
22,34%

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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378

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Virei
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Complexo Escolar Martimo Helder Neto
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Namibe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial De Sade Do Namibe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.177.947.654,00

100,00%

734.471.569,00
221.694.830,00
21.480.568,00
491.296.171,00
443.476.085,00
443.476.085,00

62,35%
18,82%
1,82%
41,71%
37,65%
37,65%

Valor

820.624.480,00 100,00%
806.723.733,00
653.525.877,00
30.467.651,00
122.621.168,00
109.037,00
13.900.747,00
13.900.747,00
Valor

98,31%
79,64%
3,71%
14,94%
0,01%
1,69%
1,69%
%

12.691.804.221,00 100,00%
12.396.714.000,00
9.724.569.842,00
647.190.424,00
2.024.532.638,00
421.096,00
295.090.221,00
295.090.221,00
Valor

97,67%
76,62%
5,10%
15,95%
0,00%
2,33%
2,33%
%

4.390.587.633,00

100,00%

4.086.314.037,00
2.073.145.412,00
131.491.402,00
1.881.049.113,00
628.110,00
304.273.596,00
304.273.596,00

93,07%
47,22%
2,99%
42,84%
0,01%
6,93%
6,93%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Governo Provincial Do Namibe

12.154.584.656,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

6.082.449.872,00
1.308.138.858,00
85.829.319,00
4.259.869.366,00
428.612.329,00
6.072.134.784,00
6.072.134.784,00
Valor

%
50,04%
10,76%
0,71%
35,05%
3,53%
49,96%
49,96%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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379

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Do Namibe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.356.733.651,00

100,00%

1.201.187.754,00
576.839.582,00
28.060.000,00
596.010.958,00
277.214,00
155.545.897,00
155.545.897,00

88,54%
42,52%
2,07%
43,93%
0,02%
11,46%
11,46%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

380

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Da Huila
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
83.525.836.233,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

64.809.812.862,00
38.834.021.524,00
38.834.021.524,00
2.650.863.208,00
2.650.863.208,00
21.249.562.990,00
12.248.767.072,00
9.000.795.918,00
2.075.365.140,00
2.075.365.140,00
18.716.023.371,00
18.716.023.371,00
18.716.023.371,00

Funo

Valor

77,59%
46,49%
46,49%
3,17%
3,17%
25,44%
14,66%
10,78%
2,48%
2,48%
22,41%
22,41%
22,41%
%

Total Geral:

83.525.836.233,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.05.00 - Saneamento Bsico
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
07.09.00 - Habitao E Servios Comunitrios No Especificados
09 - Assuntos Econmicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caa
09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes
09.02.01 - Transporte Rodovirio
09.03 - Combustiveis E Energia
09.03.05 - Electricidade
09.05 - Assuntos Econmicos Gerais, Comerciais E Laborais

14.007.786.061,00
13.604.575.061,00
403.211.000,00
37.779.829.683,00
32.349.647.752,00
3.194.835.777,00
589.000.000,00
1.646.346.154,00
14.417.903.322,00
7.136.033.919,00
3.878.410.934,00
3.403.458.469,00
1.614.053.115,00
72.463.139,00
1.541.589.976,00
12.237.387.774,00
4.971.847.500,00
1.952.652.224,00
517.049.300,00
4.705.838.750,00
90.000.000,00
3.468.876.278,00
2.513.000.000,00
2.513.000.000,00
309.937.500,00
309.937.500,00
547.886.124,00
547.886.124,00
98.052.654,00

16,77%
16,29%
0,48%
45,23%
38,73%
3,82%
0,71%
1,97%
17,26%
8,54%
4,64%
4,07%
1,93%
0,09%
1,85%
14,65%
5,95%
2,34%
0,62%
5,63%
0,11%
4,15%
3,01%
3,01%
0,37%
0,37%
0,66%
0,66%
0,12%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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381

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Elctrica
Prog.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.Pesqueira
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Apoio Ao Desen.Da Actividade Turstica
Programa De Combate A Criminalidade
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Divulg.E Promoo Do Potencial Turstico
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa De Segurana Alimentar E Nutricional
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
83.525.836.233,00 100,00%
60.980.917.771,00
73,01%
31.180.125,00
0,04%
499.000.000,00
0,60%
3.038.233.970,00
3,64%
557.652.224,00
0,67%
403.211.000,00
0,48%
30.000.000,00
0,04%
2.533.755.299,00
3,03%
2.470.515.800,00
2,96%
60.000.000,00
0,07%
18.000.000,00
0,02%
489.000.940,00
0,59%
3.471.847.500,00
4,16%
500.000.000,00
0,60%
6.058.980.264,00
7,25%
895.000.000,00
1,07%
1.488.541.340,00
1,78%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto Dos Servios De Assistncia Social
Apetrechamento De Salas De Aulas E Biblioteca
Aquisio De 50 Viaturas P/ As Direces Provinciais/Hula
Aquisio De Suplem. Agrcolas E Gado Reprodutor/Hula
Cuidados Primrios De Sade
Feira Anual Da Cultura E Do Conhecimento/Hula
Festival Regional De Teatro/Hula
Formao E Capacitao Profissional
Manuteno E Reflorestamento De Zonas Verdes/Hula
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Caconda
Construo De Infraestrutura De Microfomento Caconda- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Caconda Pcp
Projecto gua Para Todos Caconda Pcp
Cacula
Construo De 100 Casas No Municipio Da Cacula/Huila

Valor
%
64.945.845.381,00 100,00%
20,90%
13.570.759.343,00
0,11%
72.463.139,00
0,04%
23.800.297,00
0,44%
288.652.428,00
0,02%
9.936.000,00
4,13%
2.681.280.000,00
0,54%
352.728.000,00
0,29%
186.561.221,00
0,01%
5.015.112,00
0,24%
158.976.000,00
0,91%
589.000.000,00
0,28%
184.980.010,00
0,21%
133.747.600,00
0,58%
375.920.000,00
53,24%
34.575.402.909,00
11.736.623.322,00
18,07%
Total
18.579.990.852,00
173.312.926,00
7.003.761,00
126.309.165,00
40.000.000,00
322.004.263,00
187.500.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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382

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cacula- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Cacula Pcp
Projecto gua Para Todos Cacula Pcp
Caluquembe
Construo De Infraestrutura De Microfomento Caluquembe- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Caluquembe Pcp
Projecto gua Para Todos Caluquembe Pcp
Chibia
Construo De Infraestrutura De Microfomento Chibia- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Chibia Pcp
Projecto gua Para Todos Chibia Pcp
Chicomba
Construo Da Microturbina De Chicomba
Construo De Infraestrutura De Microfomento Chicomba- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Chicomba Pcp
Projecto gua Para Todos Chicomba Pcp
Chipindo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Chipindo - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Chipindo Pcp
Projecto gua Para Todos Chipindo Pcp
Cuvango
Construo De Infraestrutura De Microfomento Cuvango - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Cuvango Pcp
Projecto gua Para Todos Cuvango Pcp
Gambos
Construo Da Represa Da Embala Do Rei Dos Gambos/Gambos - Bloco 2
Construo De Infraestrutura De Microfomento Gambos - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Gambos Pcp
Projecto gua Para Todos Gambos Pcp
Humpata
Construo De Infraestrutura De Microfomento Humpata- Pcp
Construo E Apetrechamento Escola 24 Salas - Palanca Humpata/Hula
Construo Infraestruturas Sociais -Humpata Pcp
Estudos Reabilitao Espao Turstico Alto Bimbi Humpata/Hula
Projecto gua Para Todos Humpata Pcp
Jamba
Construo De Infraestrutura De Microfomento Jamba- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Jamba Pcp
Projecto gua Para Todos Jamba Pcp
Lubango
Reab. Expanso Redes De Distribuio Energia/Lubango/Huila
Melhoramento Do Sistema De gua Cidade De Lubango/Hula
Construo Sist.Prod.Dist. gua Novas Urbaniz.(Eywa, Mut. Namb.)/Huila
Rep. Ruas B Perifricos ( Quilen. Mut. Eywa Tchanja Fer. Lubango/Huila
Aquis. Equip. P/Saneam. Bsico B Perifricos Cidade Da Lubango/Hula

Total
7.003.761,00
87.500.502,00
40.000.000,00
173.312.926,00
7.003.761,00
126.309.165,00
40.000.000,00
173.312.926,00
7.003.761,00
126.309.165,00
40.000.000,00
165.691.388,00
31.180.125,00
7.003.761,00
87.507.502,00
40.000.000,00
173.312.926,00
7.003.761,00
126.309.165,00
40.000.000,00
144.511.263,00
7.003.761,00
97.507.502,00
40.000.000,00
633.504.262,00
499.000.000,00
7.003.761,00
87.500.501,00
40.000.000,00
594.511.263,00
7.003.761,00
430.000.000,00
87.507.502,00
30.000.000,00
40.000.000,00
134.511.263,00
7.003.761,00
87.507.502,00
40.000.000,00
13.516.727.995,00
516.705.999,00
513.067.258,00
44.584.966,00
562.955.842,00
517.049.300,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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383

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Abertura De 60 Furos De gua Na Provncia Da Hula
Ampliao Do Instituto Politecnico Arimba Lubango/Hula
Construo Bloco2 Represa Arimba(Lubango)/Hula
Construo Bloco3 Represa Da Arimba(Lubango)/Hula
Construo Bloco3 Represa Embala Rei Gambos/Hula
Construo De Infraestrutura De Microfomento Lubango - Pcp
Construo De Infraestruturas Urbanas (200 Fogos/Hula) 2015
Construo E Apetrechamento Escola 24 Salas Lubango (Mapunda)/Hula
Construo E Apetrechamento Escola 24 Salas Mitcha Lubango/Hula
Construo E Apetrechamento Escola 24 Salas Tchioco(Lubango)/Hula
Construo Infraestruturas Sociais -Lubango Pcp
Construo Mercado Do Peixe (Lubango)/Hula
Construo Parque Recreativo Tchioco(Lubango)/Hula
Construo Troo B Acesso Centralidade Eiva Lubango/Hula
Contruo Bloco2 Represa Nompombo Chibia/Hula
Estudos Reabilitao Complexo Turstico Sr Do Monte(Lubango)/Hula
Estudos Reabilitao Espao Turstico Tchivinguiro Lubango/Hula
Programa gua Para Todos Hula 2015
Projecto gua Para Todos Lubango Pcp
Reabilitao Boulevard Rio Mucufi Zona1(Lubango)/Hula
Reabilitao E Construo De 4 Chimpacas Na Provncia Da Hula
Reabilitao Estrada Banco Sol Santo Antonio - Ferrovia Lubango/Hula
Reabilitao Estrada Rio Capito - Estdio Tundavala(Lubango)/Hula
Reabilitao Pontes Boulevard Rio Mucufi(Lubango)/Hula
Reabilitao Ramal Estrada Condominio Da Mitcha Lubango/Huila
Reabilitao Ramal Ponte Lage - Casa Gen. Chiloia Lubango/Hula
Reabilitao Troo Estrada Maconje - Mitcha Lubango/Hula
Reabilitao Troo Estrada Rotunda Joo Almeida - Nduva Lubango/Hula
Reabilitao Troo Estrada Subestao- Linha Frrea Lubango /Hula
Matala
Construo De Infraestrutura De Microfomento Matala- Pcp
Construo E Apetrechamento Escola 24 Salas Sede Matala/Hula
Construo Infraestruturas Sociais -Matala Pcp
Projecto gua Para Todos Matala Pcp
Quilengues
Construo De Infraestrutura De Microfomento Quilengues - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Quilengues Pcp
Projecto gua Para Todos Quilengues Pcp
Quipungo
Construo De Infraestrutura De Microfomento Quipungo - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais -Quipungo Pcp
Projecto gua Para Todos Quipungo Pcp
Varios Municipios-Nacional
Programa Infra-Estr (gua, Luz, Acessos, Saneam) reas Lot.Cont.200 Fogos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL

Total
500.000.000,00
492.515.800,00
499.000.000,00
499.000.000,00
499.000.000,00
7.003.761,00
3.284.347.500,00
344.000.000,00
430.000.000,00
344.000.000,00
144.007.501,00
403.211.000,00
489.000.940,00
490.030.000,00
499.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
335.000.000,00
40.000.000,00
495.992.885,00
18.000.000,00
55.100.000,00
254.837.500,00
387.986.868,00
125.765.500,00
22.204.000,00
129.553.875,00
362.282.500,00
151.525.000,00
603.312.926,00
7.003.761,00
430.000.000,00
126.309.165,00
40.000.000,00
137.453.262,00
7.003.761,00
90.449.501,00
40.000.000,00
134.511.263,00
7.003.761,00
87.507.502,00
40.000.000,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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384

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Chibia
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Humpata
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Jamba
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Matala
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Caconda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

1.221.088.853,00

100,00%

1.028.281.138,00
181.279.684,00
8.952.611,00
831.155.529,00
6.893.314,00
192.807.715,00
192.807.715,00

84,21%
14,85%
0,73%
68,07%
0,56%
15,79%
15,79%

Valor

1.384.213.238,00

100,00%

1.230.207.186,00
289.184.864,00
13.382.347,00
925.884.284,00
1.755.691,00
154.006.052,00
154.006.052,00

88,87%
20,89%
0,97%
66,89%
0,13%
11,13%
11,13%

Valor

1.125.352.113,00

100,00%

971.346.061,00
201.150.872,00
13.153.931,00
756.345.738,00
695.520,00
154.006.052,00
154.006.052,00

86,31%
17,87%
1,17%
67,21%
0,06%
13,69%
13,69%

Valor

1.547.997.281,00

100,00%

1.355.189.566,00
198.884.051,00
19.320.000,00
1.135.901.417,00
1.084.098,00
192.807.715,00
192.807.715,00

87,54%
12,85%
1,25%
73,38%
0,07%
12,46%
12,46%

Valor

1.178.705.972,00

100,00%

985.361.816,00
189.471.433,00
12.679.050,00
783.211.333,00
193.344.156,00
193.344.156,00

83,60%
16,07%
1,08%
66,45%
16,40%
16,40%

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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385

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cacula
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Caluquembe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Chicomba
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Chipindo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cuvango
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.144.716.830,00

100,00%

990.717.778,00
209.904.267,00
9.584.554,00
771.104.393,00
124.564,00
153.999.052,00
153.999.052,00

86,55%
18,34%
0,84%
67,36%
0,01%
13,45%
13,45%

Valor

1.058.031.077,00

100,00%

865.223.362,00
199.884.841,00
12.775.269,00
652.291.373,00
271.879,00
192.807.715,00
192.807.715,00

81,78%
18,89%
1,21%
61,65%
0,03%
18,22%
18,22%

Valor

1.094.785.236,00

100,00%

940.779.184,00
159.925.146,00
11.958.338,00
763.172.564,00
5.723.136,00
154.006.052,00
154.006.052,00

85,93%
14,61%
1,09%
69,71%
0,52%
14,07%
14,07%

Valor

1.099.348.661,00

100,00%

906.540.946,00
144.775.605,00
5.271.484,00
756.221.754,00
272.103,00
192.807.715,00
192.807.715,00

82,46%
13,17%
0,48%
68,79%
0,02%
17,54%
17,54%

Valor

1.208.227.883,00

100,00%

1.044.221.831,00
171.004.773,00
9.798.718,00
859.064.295,00
4.354.045,00
164.006.052,00
164.006.052,00

86,43%
14,15%
0,81%
71,10%
0,36%
13,57%
13,57%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

386

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Quilengues
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Quipungo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Lubango
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Dos Gambos
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Hula
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.143.642.096,00

100,00%

986.694.045,00
214.806.420,00
12.420.000,00
758.915.481,00
552.144,00
156.948.051,00
156.948.051,00

86,28%
18,78%
1,09%
66,36%
0,05%
13,72%
13,72%

Valor

1.133.356.790,00

100,00%

979.350.738,00
149.850.043,00
11.241.731,00
817.773.310,00
485.654,00
154.006.052,00
154.006.052,00

86,41%
13,22%
0,99%
72,15%
0,04%
13,59%
13,59%

Valor

1.595.422.372,00

100,00%

1.384.594.945,00
600.894.754,00
21.612.730,00
761.193.221,00
894.240,00
210.827.427,00
210.827.427,00

86,79%
37,66%
1,35%
47,71%
0,06%
13,21%
13,21%

Valor

1.158.774.857,00

100,00%

1.004.775.806,00
164.219.918,00
10.808.538,00
829.500.493,00
246.857,00
153.999.051,00
153.999.051,00

86,71%
14,17%
0,93%
71,58%
0,02%
13,29%
13,29%

Valor

29.450.679.366,00 100,00%
29.297.107.535,00
24.457.765.527,00
1.849.129.020,00
2.958.148.522,00
32.064.466,00
153.571.831,00
153.571.831,00

99,48%
83,05%
6,28%
10,04%
0,11%
0,52%
0,52%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

387

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial Da Sade Da Hula
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Governo Provincial Da Hula
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital De Caluquembe
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Da Hula
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
Unidade Oramental / Natureza

Valor

3.031.756.673,00

100,00%

2.925.695.157,00
2.410.904.664,00
155.111.516,00
358.292.905,00
1.386.072,00
106.061.516,00
106.061.516,00

96,50%
79,52%
5,12%
11,82%
0,05%
3,50%
3,50%

Valor

30.176.423.080,00 100,00%
14.140.411.913,00
6.881.541.084,00
384.507.934,00
4.856.469.532,00
2.017.893.363,00
16.036.011.167,00
16.036.011.167,00
Valor

46,86%
22,80%
1,27%
16,09%
6,69%
53,14%
53,14%
%

568.658.697,00 100,00%
568.658.697,00 100,00%
440.371.090,00 77,44%
1,33%
7.555.437,00
120.711.010,00 21,23%
0,00%
21.160,00
Valor
2.819.080.935,00

%
100,00%

2.819.080.935,00 100,00%
1.300.351.713,00 46,13%
2,61%
73.600.000,00
1.444.482.388,00 51,24%
0,02%
646.834,00
Valor

Instituto Mdio Agrrio Do Tchivinguiro

385.574.223,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios

385.574.223,00 100,00%
267.850.775,00 69,47%
2,07%
8.000.000,00
109.723.448,00 28,46%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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388

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Do Cunene
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
37.959.428.734,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

25.900.470.967,00
12.866.082.567,00
12.866.082.567,00
752.801.807,00
752.801.807,00
11.179.615.420,00
5.008.606.003,00
6.171.009.417,00
1.101.971.173,00
1.101.971.173,00
12.058.957.767,00
12.058.957.767,00
12.058.957.767,00

Funo

Valor

68,23%
33,89%
33,89%
1,98%
1,98%
29,45%
13,19%
16,26%
2,90%
2,90%
31,77%
31,77%
31,77%
%

Total Geral:

37.959.428.734,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.06.00 - Servios Pblicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.04.00 - Prises
03.05.00 - Servios De Proteco Civil
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.04.00 - Sobrevivncia
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.04.00 - Desenvolvimento Comunitrio
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
07.09.00 - Habitao E Servios Comunitrios No Especificados
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.01.00 - Servios Culturais
08.02.00 - Servios Recreativos E Desportivos

8.045.206.927,00
6.980.710.843,00
76.507.200,00
987.988.884,00
1.217.640.187,00
273.364.875,00
944.275.312,00
14.146.383.980,00
11.406.919.734,00
880.650.181,00
269.000.000,00
1.589.814.065,00
7.675.560.046,00
3.539.116.645,00
2.124.415.000,00
2.012.028.401,00
879.685.337,00
80.883.913,00
740.477.104,00
58.324.320,00
3.333.469.591,00
645.457.326,00
1.082.800.000,00
24.840.000,00
1.490.372.265,00
90.000.000,00
741.980.513,00
300.000,00
513.797.180,00

21,19%
18,39%
0,20%
2,60%
3,21%
0,72%
2,49%
37,27%
30,05%
2,32%
0,71%
4,19%
20,22%
9,32%
5,60%
5,30%
2,32%
0,21%
1,95%
0,15%
8,78%
1,70%
2,85%
0,07%
3,93%
0,24%
1,95%
0,00%
1,35%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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389

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.Criao De Inf.Nec.Imp.Do S.N.De C.Tec.E Inovao
Prog.De Apoio s Inst.De Acolhim.De Crianas E Pes. Idosas
Prog.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do Territrio
Prog.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Elctrica
Prog.De Gesto E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.Publica
Prog.De Implem.Do Sistem.Nac.De Cincia Tecnol.E Inovao
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Areo
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa Das Micro, Pequenas E Mdias Empresas
Programa De Apoio E Fomento Da Produo Animal
Programa De Apoio Social
Programa De Apoio Pesca Artesanal
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Combate s Grandes Endemias
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Comercial
Programa De Desenvolvimento Da Aquicultura
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Educao E Capacitao P/Gesto Ambiental
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Gesto E Ampliao Da Rede Sanitria
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Promoo Do Programa De Habitao Social
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa Participativo De Gestao Ambiental
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos
Reservas

Valor
%
37.959.428.734,00 100,00%
23.496.563.133,00
61,90%
124.200.000,00
0,33%
58.870.800,00
0,16%
8.942.400,00
0,02%
89.523.360,00
0,24%
76.507.200,00
0,20%
24.840.000,00
0,07%
252.464.320,00
0,67%
1.020.603.200,00
2,69%
324.994.818,00
0,86%
2.260.883.397,00
5,96%
43.420.320,00
0,11%
768.000.000,00
2,02%
36.917.113,00
0,10%
10.631.520,00
0,03%
220.000.000,00
0,58%
38.416.835,00
0,10%
2.452.647.115,00
6,46%
4.968.000,00
0,01%
59.616.000,00
0,16%
166.314.730,00
0,44%
120.450.000,00
0,32%
7.452.000,00
0,02%
151.840.226,00
0,40%
468.137.327,00
1,23%
393.647.180,00
1,04%
954.699.480,00
2,52%
385.875.000,00
1,02%
1.837.726.062,00
4,84%
14.904.000,00
0,04%
1.082.800.000,00
2,85%
965.313.198,00
2,54%
37.260.000,00
0,10%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Abastecimento Logstico-Pacote De Medicamentos
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto De Centros Infantis
Apoio Logstico Aos Ex-Militares Deficientes De Guerra
Aquis. De 12 Sistemas De Energ. Solar P/ Os Postos De Sade/Ombadja
Aquis. De 20 Pivs Irriga. Ao Longo Margem Rios Cunene E Cuvelai
Aquis. De 200 Kits P/ O Foment. Da Pesca Artesanal No Rio Cunene
Aquis. De 22 Juntas De Gado P/ Apoiar Famlias Carenciadas/Namacunde
Aquis. De 250 Reservatrios Plst. De gua De 10 Mil Litros/Cunene
Aquis. De 26 Camies Cisternas De 20 Mil Lit. De gua P/ Mun./Cunene

Valor
%
26.779.819.959,00 100,00%
83.164.320,00
0,31%
6.664.297.244,00
24,89%
22.013.113,00
0,08%
14.904.000,00
0,06%
15.003.360,00
0,06%
124.200.000,00
0,46%
10.631.520,00
0,04%
15.684.970,00
0,06%
37.260.000,00
0,14%
324.994.818,00
1,21%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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390

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Aquis. De 4 Camies Com Atrelado Tipo Man/Cuanhama
Aquis. De 45 Tratores E Alfaias P/ Associc. De Camponeses/Cunene
Aquis. De 6 Unidades Mveis De Sade Para A Provncia/Cunene
Aquis.De 20 Geradores De 250 Kva Para As Sedes Comunais/Cunene
Aquisio Prog. Esp. Gesto Inst. Equip.Comunicao,Rede Dados E Outros
Assistncia Tcnica As Aces Promoo Prod. Agrcola/ Cunene
Campanha De Sensibilizao Ambiental /Cunene
Comemoraes Do 11 De Novembro-Dia Da Independncia Nacional
Cuidados Primrios De Sade
Efemrides E Datas Comemorativas
Fomento Prod. Da Mandioc. E Batat. Doce Em Ombandja E Cuvelai/Cunene
Formao De Agentes Comunitrios Sobre Tratamento De Gado/Cunene
Formao De Quadros Da Administrao/Cunene
Implementao Do Sistema E Concesso De Terras /Cunene
Instalao De Polgonos Florestais /Cunene
Limpeza E Saneamento
Massificao Do Desporto/Cunene
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Programa Luta E Controlo De Endemias E Doenas Transmissiveis /Kunene
Programa Assistencia s Familias Com Crians Afectadas Hiv/Sida
Programa De Combate Contra Hiv Sida E Its /Cunene
Programa De Divulgao E Preveno Contra Malria/ Cunene
Programa De Reabilitao Das Infra-Estruturas Econmicas Bsicas
Promoo E Realizao De Feiras De Produo Local/Cunene
Servios Comunitrios
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Cahama
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cahama - Pcp
Construo De 10 Chimpacas No Municpio Da Cahama Cunene
Construo E Instalao De 17 Novos Furos Cahama Cunene
Construo Infraestruturas Sociais - Cahama Pcp
Projecto gua Para Todos Cahama Pcp
Cuanhama
Construo Do Palcio Do Governo Provincial/Cuanhama
Construao Infraestruturas Sociais - Cuanhama Pcp
Consntruo 10 Chimpacas No Municipio Do Kuanhama Cunene
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cuanhama - Pcp
Projecto gua Para Todos Cuanhama Pcp

Valor
61.603.200,00
144.072.000,00
141.237.327,00
74.520.000,00
24.840.000,00
59.616.000,00
7.452.000,00
99.360.000,00
1.149.120.000,00
84.456.000,00
6.557.760,00
4.968.000,00
76.507.200,00
8.942.400,00
14.904.000,00
397.744.141,00
49.680.000,00
269.000.000,00
185.000.003,00
57.320.400,00
130.240.000,00
11.343.472.865,00
4.893.986.084,00
23.922.678,00
58.870.800,00
14.494.157,00
9.240.480,00
19.872.000,00
43.420.320,00
13.246.799,00

%
0,23%
0,54%
0,53%
0,28%
0,09%
0,22%
0,03%
0,37%
4,29%
0,32%
0,02%
0,02%
0,29%
0,03%
0,06%
1,49%
0,19%
1,00%
0,69%
0,21%
0,49%
42,36%
18,27%
0,09%
0,22%
0,05%
0,03%
0,07%
0,16%
0,05%

Total
11.179.608.775,00
568.286.880,00
7.479.379,00
250.000.000,00
142.800.000,00
128.007.501,00
40.000.000,00
634.032.684,00
159.582.326,00
173.850.358,00
250.000.000,00
10.600.000,00
40.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

391

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Curoca
Construo De Infraestruturas De Microfomento Curoca - Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Curoca Pcp
Projecto gua Para Todos Curoca Pcp
Cuvelai
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cuvelai- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Cuvelai Pcp
Projecto gua Para Todos Cuvelai Pcp
Namacunde
Projecto gua Para Todos Namacunde Pcp
Construo De Infraestruturas De Microfomento Namacunde- Pcp
Construo Infraestruturas Sociais - Namacunde Pcp
Ombadja
Fiscalizao Gtoc / Cunene
Reabilitao Ampliao E Apetrechamento Do Hospital Do Chiulo
Ampliao E Apetrechamento Do Centro De Sade No Kuvela Cubati
Construo Apetrechamento 1 Escola Do I Ciclo 24 Salas Na Santa Clara
Construo 1 Escola I Ciclo 12 Salas No Humbe Cunene
Construo 1 Escola I Ciclo Com 12 Salas No Mucope Cunene
Abertura De 35 Furos De gua Na Provncia Do Cunene
Construo Centro Sade Para 30 Camas Comuna Do Naulila Cunene
Construo Centro Sade 30 Camas No Calueque Cunene
Construo De 1 Centro De Sade Para 30 Camas Em Ondova Cunene
Construo 1 Centro Sade 30 Camas Comuna De Okadweya Cunene
Construo 1 Escola Com 12 Salas De Aulas Em Ounonge Cunene
Construo 1 Escola Do I Ciclo Com 12 Salas No Chiedi Cunene
Construo 1 Escola I Ciclo Com 12 Salas No Nehone Cunene
Construo 1 Escola I Ciclo Com 12 Salas No Onccua Cunene
Construo 1 Escola I Ciclo 12 Salas Em Naulila Cunene
Construo 1 Escola I Ciclo 12 Salas Ombala-Yo-Mungo Cunene
Construo 1 Escola 12 Salas De Aulas Na Comuna Da Mupa Cunene
Construo 1 Escola 8 Salas Em Ombala-Yo-Mungo Ombadja Cunene
Construo Apetrechamento 1 Centro Sade Para 30 Camas Em Otchindjau
Construo Da Estrada Ondjiva-Paroquia Santos Estevo 6km
Construo De Infraestruturas De Microfomento Ombadja- Pcp
Construo De 1 Escola Do I Cclo 12 Salas Na Canganda Cunene
Construo De 1 Escola I Ciclo Com 12 Salas No Evale Cunene
Construo De 10 Chimpacas No Municpio De Namacunde Cunene
Construo E Apetrechamento De 1 Escola De 8 Salas No Kanautoni Cunene
Construo E Apetrechamento De 1 Esquadra Policial No Chiedi Cunene
Construo E Apetrechamento 1 Esquadra Policial Caculuvale Cunene
Construo E Apetrechamento 1 Esquadra Policial Em Naulila Cunene
Construo Infraestruturas Sociais - Ombadja Pcp
Construo 1 Centro Sade Para 30 Camas No Chiedi Cunene
Construo 1 Escola Do I Ciclo 12 Salas No Kalueque Cunene
Construo 1 Escola I Ciclo Com 12 Salas Em Oshimolo Cunene

Total
175.486.881,00
7.479.379,00
128.007.502,00
40.000.000,00
135.311.263,00
7.003.761,00
88.307.502,00
40.000.000,00
135.311.262,00
40.000.000,00
7.003.761,00
88.307.501,00
4.808.448.185,00
32.229.590,00
227.500.000,00
141.375.000,00
324.316.340,00
65.200.000,00
84.760.000,00
500.000.000,00
54.176.000,00
54.176.000,00
169.300.000,00
81.264.000,00
91.280.000,00
65.200.000,00
58.680.000,00
91.280.000,00
71.720.000,00
52.160.000,00
38.712.500,00
85.120.000,00
67.720.000,00
245.000.000,00
7.479.379,00
163.000.000,00
97.800.000,00
250.000.000,00
85.120.000,00
82.215.000,00
26.719.875,00
82.215.000,00
130.949.501,00
81.264.000,00
45.640.000,00
52.160.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

392

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo 1 Escola I Ciclo 12 Salas Aulas No Chitado Cunene
Construo 1 Escola I Ciclo 12 Salas Aulas Otchindjau Cunene
Construo 1 Esquadra Policial No Ombala-Yo-Mungo Cunene
Construo1 Centro De Sade Para 30 Camas No Oshimolo Cunene
Construo1 Escola 12 Salas No Catequeiro Ombadja Cunene
Estudo Construo Da Estrada Desvio Da En105- Misso De Onameva Cunene
Programa gua Para Todos Cunene 2015
Programa Construo Infra-Estruturas 200 Fogos Cunene 2015
Projecto gua Para Todos Ombadja Pcp
Reabilitao Do Pavilho Multiuso Do Naipalala Cunene
Reabilitao E Construo De 4 Chimpacas Na Provncia Do Cunene
Ongiva
Const. De Edif. Area Protocolar Do Aeroporto De Ondjiva / Cunene
Const. Proteco Contra Enchentes Ondjiva-Gtoc/Ondjiva / Cunene
Const. Edifcio Sede Gov. Provincial Do Cunene
Construo De 1 Casa De Cultura Em Ondjiva/Cunene
Reabilitao Do Hospital Geral De Ondjiva
Construo Apetrechamento 1 Escola I Cclo 24 Salas Na Caxila Ondjiva
Construo Da S Catedral De Ondjiva
Construo Do Edifcio Das Direces Provinciais Do Cunene
Construo E Apetrechamento Da Escola Do I Cclo Com 26 Salas Ondjiva
Construo Centro De Sade Para Sinse Em Ondjiva Cunene
Construo Suite Presidencial Palcio Governo Ondjiva Cunene
Construo 1 Centro Sade Para 30 Camas Caxila Ondjiva Cunene
Construo Pavilho Desportivo No Palcio Em Ondjiva Cunene
Construo 1 Centro Sade 20 Camas Em Ohaulyava Ondjiva Cunene
Estudos Construo Infra-Estrutura Integradas De Omwongo 3 Em Ondjiva
Estudos Construo Infra-Estruturas Integradas Omwongo 4 Em Ondjiva
Vrios Municpios-Cunene
Const. 3 Edas Preparao 500 Ha De Terra P/ Cooperativas Agricolas/Cunene
Estudos Reabilitao Do Troo Xangongo Escola Agraria Ombadja Cunene
Xangongo
Rebilitao Escola Do Ii Ciclo Com 12 Salas No Xangongo Cunene
Resselagem E Asfaltagem De Ruas Na Zona1 Em Xangongo Cunene
Resselagem E Asfaltagem De Ruas Na Zona2 Em Xangongo Cunene

Total
71.720.000,00
78.240.000,00
82.215.000,00
54.176.000,00
71.720.000,00
30.000.000,00
200.000.000,00
385.875.000,00
40.000.000,00
70.770.000,00
18.000.000,00
3.751.891.394,00
35.729.494,00
944.275.312,00
526.663.135,00
300.000,00
157.600.000,00
303.249.955,00
227.883.333,00
269.166.665,00
380.568.320,00
169.300.000,00
100.000.000,00
94.808.000,00
393.347.180,00
89.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
181.840.226,00
151.840.226,00
30.000.000,00
789.000.000,00
75.000.000,00
357.000.000,00
357.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Da Cahama
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.184.431.641,00

100,00%

989.469.922,00
360.263.617,00
17.795.015,00
608.500.042,00
2.911.248,00
194.961.719,00
194.961.719,00

83,54%
30,42%
1,50%
51,37%
0,25%
16,46%
16,46%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

393

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cuanhama
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Curoca
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Cuvelai
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Namacunde
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Ombadja
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/Cunene
3 - Despesas Correntes

Valor

1.365.213.981,00

100,00%

1.126.586.555,00
129.211.176,00
10.062.557,00
971.990.283,00
15.322.539,00
238.627.426,00
238.627.426,00

82,52%
9,46%
0,74%
71,20%
1,12%
17,48%
17,48%

Valor

916.313.963,00 100,00%
726.233.696,00
91.226.930,00
7.854.105,00
626.787.595,00
365.066,00
190.080.267,00
190.080.267,00
Valor

79,26%
9,96%
0,86%
68,40%
0,04%
20,74%
20,74%
%

979.475.177,00 100,00%
829.542.470,00
235.531.318,00
594.011.152,00
149.932.707,00
149.932.707,00
Valor

84,69%
24,05%
60,65%
15,31%
15,31%
%

949.079.277,00 100,00%
798.975.064,00
165.702.833,00
10.691.192,00
622.581.039,00
150.104.213,00
150.104.213,00
Valor

84,18%
17,46%
1,13%
65,60%
15,82%
15,82%
%

1.443.991.674,00

100,00%

1.246.103.617,00
383.978.569,00
18.669.060,00
840.856.663,00
2.599.325,00
197.888.057,00
197.888.057,00

86,30%
26,59%
1,29%
58,23%
0,18%
13,70%
13,70%

Valor

8.947.291.421,00

100,00%

8.927.962.375,00

99,78%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

394

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial Da Sade Do Cunene
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

1.940.443.584,00

100,00%

1.780.968.729,00
1.186.176.159,00
72.456.142,00
522.301.590,00
34.838,00
159.474.855,00
159.474.855,00

91,78%
61,13%
3,73%
26,92%
0,00%
8,22%
8,22%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Governo Provincial Do Cunene

18.654.712.257,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Do Cunene
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes

7.896.152.780,00
2.160.142.974,00
149.712.209,00
4.508.139.367,00
1.078.158.230,00
10.758.559.477,00
10.758.559.477,00
Valor
1.578.475.759,00

%
42,33%
11,58%
0,80%
24,17%
5,78%
57,67%
57,67%
%
100,00%

1.578.475.759,00 100,00%
675.817.034,00 42,81%
34.685.916,00
2,20%
867.730.396,00 54,97%
242.413,00
0,02%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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395

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Governo Provincial Do Cuando-Cubango
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
55.310.558.021,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

34.874.625.455,00
14.631.665.833,00
14.631.665.833,00
699.066.077,00
699.066.077,00
15.494.000.449,00
6.760.298.057,00
8.733.702.392,00
4.049.893.096,00
4.049.893.096,00
20.435.932.566,00
20.435.932.566,00
20.435.932.566,00

Funo

Valor

63,05%
26,45%
26,45%
1,26%
1,26%
28,01%
12,22%
15,79%
7,32%
7,32%
36,95%
36,95%
36,95%
%

Total Geral:

55.310.558.021,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.01.00 - Servios Policiais
03.04.00 - Prises
04 - Educao
04.01.00 - Ensino Pr-Escolar
04.02.00 - Ensino Primrio
04.03.00 - Ensino Secundrio
04.05.00 - Servios Subsidirios Educao
04.06.00 - Ensino Tcnico-Profissional
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.02.00 - Servios Hospitalares Especializados
05.03.00 - Servios De Centros Mdicos E De Maternidade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.01.00 - Famlia E Infncia
06.02.00 - Velhice
06.04.00 - Sobrevivncia
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
07.02.00 - Abastecimento De gua
07.05.00 - Saneamento Bsico
07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana
07.09.00 - Habitao E Servios Comunitrios No Especificados
08 - Recreao, Cultura E Religio

14.448.479.419,00
12.869.940.949,00
1.578.538.470,00
440.000.000,00
150.000.000,00
290.000.000,00
13.763.432.542,00
1.106.267.352,00
10.275.697.643,00
1.314.445.183,00
477.708.608,00
589.313.756,00
9.190.290.940,00
3.932.972.217,00
439.185.878,00
3.904.514.197,00
913.618.648,00
4.425.609.628,00
300.000.000,00
314.903.999,00
3.623.034.461,00
187.671.168,00
7.331.356.118,00
3.835.350.000,00
585.625.664,00
700.000.000,00
2.130.380.454,00
80.000.000,00
2.544.616.267,00

26,12%
23,27%
2,85%
0,80%
0,27%
0,52%
24,88%
2,00%
18,58%
2,38%
0,86%
1,07%
16,62%
7,11%
0,79%
7,06%
1,65%
8,00%
0,54%
0,57%
6,55%
0,34%
13,25%
6,93%
1,06%
1,27%
3,85%
0,14%
4,60%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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396

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Tcnico Profissional
Prog. De Proteco E Promoo Dos Direitos Da Criana
Prog.De Apoio s Inst.De Acolhim.De Crianas E Pes. Idosas
Prog.De Conserv.Da Biodiversidade E reas De Conservao
Prog.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em Educao
Prog.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais Bsicas
Prog.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.Transformadora
Prog.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.Nacionais
Prog.De Gesto E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.Publica
Prog.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais Municipais
Prog.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/Famlias
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.Elctrica
Prog.De Reab.E Const..De Infraest.Martimo-Porturias
Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodovirio
Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De gua E Saneamento
Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Areo
Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autrquicas
Programa De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E Infraestruturas
Programa De Apoio Ao Desen.Da Actividade Turstica
Programa De Apoio E Fomento Da Produo Animal
Programa De Combate A Criminalidade
Programa De Construo E Reab.De Permetros Irrigados
Programa De Desenv. Do Ensino Primrio E Secundrio
Programa De Desenvolvimento Comunitrio
Programa De Desenvolvimento E Promoo Do Desporto
Programa De Divulg.E Promoo Do Potencial Turstico
Programa De Fomento Da Actividade Produtiva Agrcola
Programa De Fomento Do Empreendedorismo
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Servios De Sade
Programa De Ordenamento Do Territrio E Urbanismo
Programa De Promoo Da Mulher Rural
Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza
Programa gua Para Todos
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

Valor
%
55.310.558.021,00 100,00%
55,78%
30.849.768.215,00
0,36%
200.000.000,00
0,27%
150.000.000,00
0,03%
14.903.999,00
1,03%
572.372.740,00
0,06%
32.411.009,00
0,20%
108.500.000,00
0,36%
200.000.000,00
0,53%
295.000.000,00
0,22%
124.200.000,00
0,86%
477.536.204,00
0,34%
187.671.168,00
1,27%
700.000.000,00
1,64%
906.070.155,00
0,17%
96.418.600,00
0,96%
530.647.257,00
0,41%
225.625.664,00
0,20%
110.697.463,00
3,32%
1.837.760.692,00
0,03%
14.000.000,00
1,26%
697.619.743,00
0,16%
87.513.000,00
0,26%
145.000.000,00
0,44%
243.174.667,00
4,73%
2.613.632.742,00
0,33%
184.910.000,00
0,89%
495.016.267,00
0,19%
103.901.490,00
0,15%
84.269.698,00
0,04%
24.840.000,00
1.610.000.000,00
2,91%
3,04%
1.680.420.228,00
8,78%
4.853.850.000,00
10.035.857,00
0,02%
4,94%
2.732.503.937,00
0,83%
460.000.000,00
2,98%
1.650.287.226,00

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Aces De Apoio Crianas, Idosos, Port.Dif.E Repatriados
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Apoio Ao Reassentamento Dos Ex-Milit. E Mutilados Guerra/K-Kubango
Aquisio De 4 Tractores E Inputs Agrcolas/Cuando-Cubango
Assist. Tc. A Gesto Dos Rec. Do Gov. Provincial/Cuando Cubango
Campanhas De Vacinao Animal/Cuando Cubango

Valor
%
36.054.433.155,00 100,00%
14.903.999,00
0,04%
15.675.171.396,00
43,48%
49.680.000,00
0,14%
24.687.698,00
0,07%
124.200.000,00
0,34%
13.171.187,00
0,04%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

397

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Conservao Das Florestas
Cuidados Primrios De Sade
Cultura, Desporto E Recreao
Divulgao Do Exerccio De Gesto Governativa/C. Cubango
Divulgao Do Potencial Turstico Da Provincia/C. Cubango
Efemrides E Datas Comemorativas
Form. Vet. Cont. Raiva,Doen.Infec. Contag. E Insp. De Prodt. Animal/C.C
Instalao De Escola De Campo/Cuando Cubango
Manuteno De Diversas Infraestruturas De Sade
Manuteno De Diversas Infraestruturas Escolares
Manuteno De Vias Rodovirias
Massificao E Desenvolv. Do Futebol
Merenda Escolar
Mobilizao Social - Cidades Limpas
Monit. E Fiscaliz. Dos Parq. Nac. De Mavinga,Luengue E Luiana/C.C
Operacionalizao Das Infraestruturas Institucionais
Operacionalizao Do Escoamento Da Produo Papagro
Prestao De Servios De Educao
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Prog. De Massificao E Preserv. Da Cultura/Cuando Cubango
Programa Bata Escolar/K-Kubango
Projecto De Desenvolv. Da Cadeia De Pecuria Bovina/C. Cubango
Prom. De Realiz. De Feiras De Livros, Discos E De Artesanato/C.Cubango
Repovoamento Animal Bovino/Cuando Cubango
Revitalizao Dos Servios Municipais De Sade
Servios De Assistncia Social
Servios De Reabilitao Fsica
Traduo Da Lei Base Do Ambiente Em Lnguas Nac./ C. Cubango
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:
Calai
Construo De 1 Escola Com 12 Salas De Aulas No Calai
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambundi No Calai
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Damo Damo No Calai
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Lutololo No Calai
Construo Do Hospital Municipal Do Calai
Construo Do Porto Fluvial Do Calai
Construo De Uma Escola De 16 Salas No Calai
Construo De Infraestruturas De Microfomento Calai- Pcp
Construo De 1 Esquadra Policial No Calai Cuando Cubango
Construo De 1 Posto Sade No Calai Kuando Kubango
Construo Do Aterro Sanitrio No Calai
Construo Do Cemitrio Municipal Do Calai
Construo E Apetrechamento Do Palcio Da Justia No Calai.
Construo Infraestruturas Sociais - Calai Pcp

Valor
467.389.440,00
1.723.680.000,00
333.849.600,00
14.162.588,00
533.051.042,00
298.080.000,00
13.171.187,00
32.411.009,00
51.746.688,00
103.493.376,00
16.231.807,00
2.542.821,00
389.000.000,00
184.999.995,00
64.583.999,00
85.980.600,00
195.360.000,00
10.331.735.739,00
4.773.274.100,00
129.776.204,00
5.066.863,00
47.008.059,00
49.680.000,00
14.162.567,00
9.240.480,00
137.991.168,00
139.981.541,00
4.968.002,00

%
1,30%
4,78%
0,93%
0,04%
1,48%
0,83%
0,04%
0,09%
0,14%
0,29%
0,05%
0,01%
1,08%
0,51%
0,18%
0,24%
0,54%
28,66%
13,24%
0,36%
0,01%
0,13%
0,14%
0,04%
0,03%
0,38%
0,39%
0,01%

Total
19.256.124.866,00
1.107.465.655,00
74.920.000,00
31.690.141,00
42.253.521,00
42.253.521,00
120.991.146,00
23.694.400,00
73.350.000,00
7.003.760,00
145.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
126.309.166,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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398

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Projecto gua Para Todos Calai Pcp

Total
40.000.000,00

Cuangar
Construo De 1 Escola De 6 Salas Na Aldeia Do Tchizana I No Cuangar
Construo De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do Cuangar
Construo De 1 Escola Com 12 Salas No Savati Municpio Do Cuangar
Construo De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambumbu No Cuangar
Construo De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mussani No Cuangar
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cuangar- Pcp
Construo De 1 Centro De Sade De Referencia No Cuangar.
Construo De 1 Esquadra Policial No Cuangar Cuando Cubango
Construo De 1 Posto De Sade No Cuangar Kuando Kubango
Construo Do Aterro Sanitrio No Cuangar
Construo Do Cemitrio Municipal Do Cuangar
Construo Infraestruturas Sociais - Cuangar Pcp
Projecto gua Para Todos Cuangar Pcp
Cuchi
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Muleque Ponte No Cuchi
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Tchinguandja No Cuchi
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mingungu No Cuchi
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Comunal Do Cutato No Cuchi
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cuchi- Pcp
Construo Do Aterro Sanitrio No Cuchi
Construo Do Centro De Sade De Referncia No Cuchi.
Construo Do Edifcio De Registos E Identificao Civil No Cuchi
Construo E Apetrechamento Do Palcio E 1 Residncia No Cuchi.
Construo Infraestruturas Sociais - Cuchi Pcp
Projecto gua Para Todos Cuchi Pcp
Cuilo
Construo De Uma Escola De 12 Salas No Cuchi

1.063.572.460,00
64.356.619,00
75.450.000,00
65.820.000,00
45.000.000,00
33.434.579,00
7.003.760,00
200.000.000,00
145.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
87.507.502,00
40.000.000,00
719.340.710,00
2.746.478,00
2.746.478,00
34.336.492,00
45.000.000,00
7.003.760,00
100.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
87.507.502,00
40.000.000,00
22.333.146,00
22.333.146,00

Cuito Cuanavale
Construo De1 Escola Com 6 Salas Satchingala No Cuito Cuanavale
Construo De1escola Com 6 Salas No Saminquiti No Cuito Cuanavale
Construo De Uma Escola De 12 Salas No Cuito Cuanavale
Construo Do Mercado Municipal Do Cuito Cuanavale
Construo Do Aterro Sanitrio No Cuito Cuanavale
Construo De 1 Biblioteca No Cuito Cuanavale
Construo Da Creche Municipal Do Cuito Cuanavale
Construo Da Esquadra Da Polcia Municipal Do Cuito Cuanavale
Construo De Infraestruturas De Microfomento Cuito Cuanavale - Pcp
Construo De Um Tribunal Municipal No Cuito Cuanavale
Construo De 1 Escola De Hotelaria E Turismo No Cuito Cuanavale
Construo Do Campo De Futebol 11 No Cuito Cuanavale
Construo Do Cemitrio Municipal Do Cuito Cuanavale
Construo E Apetrechamento Do Edifcio Kaza No Cuito Cuanavale.
Construo Infraestruturas Sociais - Cuito Cuanavale Pcp

2.039.446.728,00
45.000.000,00
18.373.240,00
52.760.563,00
100.000.000,00
100.000.000,00
60.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
7.003.760,00
500.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
140.000.000,00
126.309.165,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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399

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Projecto gua Para Todos Cuito Cuanavale Pcp
Dirico
Construo De 1 Escola Com 6 Sala Na Localidade Do Chancara No Dirico.
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Localidade Do Temuangue No Dirico.
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mrio Ii No Dirico
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Yaro No Dirico.
Construo De Uma Escola De 12 Salas No Dirico
Construo E Apetrechamento Do Palcio E 1 Residncia No Dirico
Construo De Infraestruturas De Microfomento Dirico- Pcp
Construo De 1 Posto Sade No Dirico Cuando Cubango
Construo Do Aterro Sanitrio No Dirico
Construo Do Cemitrio Municipal Do Dirico
Construo Infraestruturas Sociais - Dirico Pcp
Projecto gua Para Todos Dirico Pcp
Mavinga
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Lomba Ponta Em Mavinga
Construo Do Palcio Da Justia /Mavinga/ Cuando-Cubango
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Licua Em Mavinga.
Construo De 1 Escola No Bairro Rivungo Na Sede De Mavinga
Construo De 1 Pista Com 1 Aerdromo Em Mavinga
Construo De 1 Ponte No Troo Mavinga- Longa
Construo De 1 Ponte No Troo Mavinga- Cubia1
Construo De 1 Ponte No Troo Mavinga- Cubia2
Construo Do Hospital Municipal De Mavinga
Construo De Uma Escola De 12 Salas Em Mavinga
Construo De Infraestruturas De Microfomento Mavinga- Pcp
Construo De 1 Campo De Futebol Em Mavinga
Construo De 1 Escola De Artes E Ofcios Em Mavinga
Construo Do Aterro Sanitrio Em Mavinga
Construo Do Cemitrio Municipal De Mavinga
Construo Do Centro Ortopedico Em Mavinga
Construo Infraestruturas Sociais - Mavinga Pcp
Estudo E Construo Administrao Municipal E Residncia Do Mavinga
Estudo E Construo Da Administrao Municipal E Residncia Do Mavinga
Estudos Para Construo Da Escola De Artes E Oficios Em Kalai
Projecto gua Para Todos Mavinga Pcp
Menongue
Construo Rede Abastecimento gua Municpio Menongue
Instalao E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Cuando Cubango
Construo De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Saprinho Em Menongue
Construo De 1 Escola Com 16 Salas No Soba Matias Em Menongue
Construo De 1 Escola Com 6 Salas De Aulas Na Jamba
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Forma No Caiundo Em Menongue
Estudos E Projecto Para Construo Do Aerdromo Do Luengue
Estudos E Projecto Para Construo Do Porto Fluvila Do Luiana

Total
40.000.000,00
660.499.143,00
37.937.500,00
3.250.000,00
37.937.500,00
37.938.000,00
58.924.882,00
100.000.000,00
7.003.760,00
50.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
87.507.501,00
40.000.000,00
1.832.053.151,00
34.859.155,00
42.538.470,00
37.934.579,00
34.859.155,00
16.870.378,00
12.419.100,00
99.619.100,00
92.419.100,00
106.160.939,00
56.338.028,00
7.003.760,00
200.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
126.309.165,00
150.000.000,00
115.000.000,00
9.722.222,00
40.000.000,00
10.498.292.297,00
125.625.664,00
865.217.990,00
56.967.952,00
68.200.000,00
49.500.000,00
45.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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400

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Do Caiundo Em Menongue
Construo De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Boa Vida Em Menongue
Construo De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Novo Em Menongue
Construo De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tchivonde Em Menongue
Construo De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tomas Em Menongue
Construo De 1 Escola Com 6 Salas No Jamba Cueyo Em Menongue
Construo De 1 Projecto Turstico Em Menongue
Asfaltagem De Estrada Troo Bairro Azul Ao Bairro Boa Vida Em Menongue
Asfaltagem De Estrada Troo Bairro Futungo Ao Bairro Novo Em Menongue
Asfaltagem De Estrada Troo Bairro Pio Ao Bairro Paz Em Menongue
Asfaltagem De Estrada Troo Bairro Sade Misso Catlica Em Menongue
Construo De1 Escola Com 16 Salas Na Localidade Do Cuelei Em Menongue
Construo Apet.Hospital Sanatorio Em Menongue/C.Cubango
Construo Do Porto Fluvial Do Riavela
Construo Do Perimetro Irrigado Do Missombo-Menongue
Construo Do Porto Fluvial Do Rito
Construo Do Porto Fluvial Do Savate
Construo Da Eda No Savate
Construo De Infraestruturas Administrativas Menongue- Caiundo
Const.Escola De Professores (Adpp) Em Menongue/Cuando Cubango
Melhoria Rede Ilum.Pb.Electri.Cidade Menongue (Fase 1)/C. Cubango
Construao Infraestruturas Sociais - Menongue Pcp
Construo De Um Campo Multi Uso Em Menongue
Construo De Uma Escola De 12 Salas No Caiundo Menongue
Construo De 1 Casa Mortuaria Em Menongue
Construo De 1 Internato Do Instituto Mdio De Enfermagem No Menongue
Construo Do Estdio De Futebol Em Menongue
Estudos Construo Do Instituto De Comercializao Madeira Menongue
Construo Centro De Sade Na Aldeia Do Cachimbo Em Menongue
Construo De Infraestruturas De Microfomento Menongue- Pcp
Construo De 1 Centro De Sade Missombo Em Menongue
Construo De 1 Centro De Sade No Bairro Chihungo Em Menongue
Construo De 1 Centro Qualificado De Sade No Bairro Novo Em Menongue
Construo De 1 Creche Tipo A Na Sede Municipal De Menongue
Construo De 1 Edifcio Da Biblioteca De Menongue Com 2.860,00 M2.
Construo De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Futungo Em Menongue
Construo De 1 Escola Com 12 Salas Aulas Bairro Castilho Menongue
Construo De 1 Escola De 12 Salas Na Comarca De Menongue.
Construo De 1 Escola De 12 Salas No Bairro Sacaheta Em Menongue
Construo De 1 Internato Para O Instituto Mdio Agrrio No Menongue
Construo De 1 Posto De Sade No Rivungo Cuando Cubango
Construo De 1 Posto De Sade Tipo Em Menongue
Construo De 2 Edifcios Para Direces Provinciais Em Menongue.
Construo De1creche No Bairro Pandera Em Menongue
Construo Do Campo De Futebol Em Menongue.
Construo Do Centro De Sade Km 11 No Missombo Em Menongue
Construo Do Centro De Sade Na Aldeia Do Livuki Em Menongue

Total
23.672.986,00
41.280.000,00
4.222.785,00
22.848.451,00
1.431.346,00
14.917.459,00
103.901.490,00
236.000,00
15.427.000,00
9.236.000,00
15.640.050,00
88.750.000,00
24.999.999,00
7.149.800,00
243.174.667,00
36.880.000,00
23.694.400,00
59.582.000,00
91.000.000,00
31.308.009,00
852.165,00
144.007.501,00
161.166.667,00
16.315.373,00
26.910.000,00
150.000.000,00
500.000.000,00
8.500.000,00
100.000.000,00
7.003.760,00
100.000.000,00
50.160.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
250.000.000,00
83.600.000,00
120.040.561,00
83.600.000,00
83.600.000,00
150.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
400.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

401

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo Do Centro De Sade Na Comarca Em Menongue
Construo Do Centro De Sade No Bairro Chihungo Em Menongue
Construo Do Centro De Sade No Matias Lilunga Em Menongue
Construo Do Polo Industrial De Menongue(Pim)
Construo Do Terminal Rodoviario De Menenogue.
Estudo E Construo Administrao Municipal, Residncia Do Menongue
Estudo E Construo Da Administrao Municipal E Residncia Menongue
Estudo Para Ampliao Da Escola Politcnica Em Menongue Cuando Cubango
Estudos Construo De Infraestrutura Eletrica 155 Casas Menongue
Estudos Para Loteamento Do Tucuve Em Menongue
Estudos Construo De Infraestrutura Eletrica Nas 45 Casas Menongue
Estudos Para Construo Da Residncia Do Sinse Em Menongue
Estudos Para Construo De Balnerios Pblicos Em Menongue
Estudos Para Construo De Infraestruturas Jamba Cuando Cubango
Estudos Para Construo Do Museu Etnogrfico De Menongue
Estudos Para Construo Do Tribunal Em Mavinga Cuando Cubango
Estudos Para Polo De Desenvolvimento Caila No Cuangar Cuando Cubango
Estudos Para Polo De Desenvolvimento Do Cuchi Cuando Cubango
Programa gua Para Todos Cuando Cubango 2015
Programa De Infra-Estruturas De 200 Fogos Cuando Cubango
Projecto gua Para Todos Menongue Pcp
Reabilitao Do Museu Do Missombo
Reabilitao E Construo 4 Chimpacas Na Provncia Do Cuando Cubango
Estudos Para Construo Da Escola De Artes E Oficios Em Mavinga
Construo Da Piscina Olmpica Do Campo Multiuso Em Mengongue
Nancova
Construo De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Liquixi No Nancova
Construo De 1 Escola Com 6 Salas No 17 De Setembro No Nancova
Construo De Infraestruturas De Microfomento Nancova- Pcp
Construo De 1 Posto De Sade No Nankova Cuando Cubango
Construo Do Aterro Sanitrio No Nancova
Construo Infraestruturas Sociais - Nancova Pcp
Projecto gua Para Todos Nancova Pcp
Rivungo
Construo De 1 Escola Com 12 Salas Na Comuna Do Luiana No Rivungo
Construo De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do Rivungo
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Chonhana No Rivungo
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Chipundo No Rivungo
Construo De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cafulo No Dirico
Estudos E Projecto Para Infraestruturas Urbansticas No Rivungo
Construo De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Cachocho No Rivungo
Construo De 1 Pista Com Aerdromo No Municipio Do Dirico
Construo De 1 Pista Com 1 Aerodromo No Rivungo
Construo De 1 Ponte Para No Troo Rivungo- Luengue
Construo Do Hospital Municipal Do Rivungo
Construo De Infraestruturas De Microfomento Rivungo - Pcp

Total
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
57.000.000,00
150.000.000,00
90.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
18.500.000,00
20.000.000,00
7.500.000,00
8.000.000,00
12.000.000,00
29.600.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
3.535.350.000,00
40.000.000,00
250.000.000,00
18.000.000,00
9.722.222,00
160.000.000,00
363.404.788,00
49.500.000,00
19.893.526,00
7.003.760,00
59.500.000,00
100.000.000,00
87.507.502,00
40.000.000,00
864.271.788,00
7.238.317,00
51.417.683,00
34.987.579,00
15.844.579,00
37.937.500,00
14.000.000,00
46.261.683,00
50.700.707,00
5.681.378,00
212.419.100,00
150.330.000,00
7.003.760,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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402

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Construo Do Aterro Sanitrio No Rivungo
Construo Infraestruturas Sociais - Rivungo Pcp
Projecto gua Para Todos Rivungo Pcp
Vrios Municpios-Cuando Cubango
Construo De 1 Pista Com 1 Aerodromo Na Jamba-Luiana
Construao De Infraestruturas Administrativas Na Jamba - Luiana

Total
100.000.000,00
90.449.502,00
40.000.000,00
85.445.000,00
35.445.000,00
50.000.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Dirico
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Mavinga
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Menongue
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal De Nancova
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza

Valor

946.923.051,00 100,00%
748.558.150,00
146.487.838,00
9.412.599,00
591.290.092,00
1.367.621,00
198.364.901,00
198.364.901,00
Valor

79,05%
15,47%
0,99%
62,44%
0,14%
20,95%
20,95%
%

987.966.165,00 100,00%
750.451.840,00
130.885.762,00
11.946.200,00
607.619.878,00
237.514.325,00
237.514.325,00
Valor

75,96%
13,25%
1,21%
61,50%
24,04%
24,04%
%

1.637.518.134,00

100,00%

1.383.000.993,00
558.824.469,00
44.113.706,00
777.944.020,00
2.118.798,00
254.517.141,00
254.517.141,00

84,46%
34,13%
2,69%
47,51%
0,13%
15,54%
15,54%

Valor

904.427.737,00 100,00%
705.715.075,00
93.630.992,00
4.682.687,00
607.365.626,00
35.770,00
198.712.662,00
198.712.662,00
Valor

78,03%
10,35%
0,52%
67,15%
0,00%
21,97%
21,97%
%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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403

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Calai
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Cuangar
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Cuchi
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Cuito Cuanavale
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Administrao Municipal Do Rivungo
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Direco Prov.De Educao, Cincia E Tecnologia/C.Cubango

Valor

973.247.200,00 100,00%
729.370.098,00
113.144.813,00
11.170.640,00
605.054.645,00
243.877.102,00
243.877.102,00
Valor

74,94%
11,63%
1,15%
62,17%
25,06%
25,06%
%

1.106.177.357,00

100,00%

907.464.695,00
222.144.207,00
14.886.525,00
670.417.706,00
16.257,00
198.712.662,00
198.712.662,00

82,04%
20,08%
1,35%
60,61%
0,00%
17,96%
17,96%

Valor

1.077.570.321,00

100,00%

865.410.515,00
187.956.872,00
13.281.541,00
664.170.797,00
1.305,00
212.159.806,00
212.159.806,00

80,31%
17,44%
1,23%
61,64%
0,00%
19,69%
19,69%

Valor

1.159.098.581,00

100,00%

915.221.480,00
274.968.651,00
15.535.174,00
624.717.655,00
243.877.101,00
243.877.101,00

78,96%
23,72%
1,34%
53,90%
21,04%
21,04%

Valor

934.210.243,00 100,00%
726.192.805,00
107.276.429,00
6.041.255,00
612.608.869,00
266.252,00
208.017.438,00
208.017.438,00
Valor
9.092.123.077,00

77,73%
11,48%
0,65%
65,58%
0,03%
22,27%
22,27%
%
100,00%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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404

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Direco Provincial Da Sade Do C.Cubango
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Governo Provincial Do Cuando-Cubango
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Hospital Provincial Do C.Cubango
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

461.021.954,00 100,00%
457.325.762,00
147.325.357,00
7.438.098,00
302.562.307,00
3.696.192,00
3.696.192,00
Valor

99,20%
31,96%
1,61%
65,63%
0,80%
0,80%
%

34.583.850.706,00 100,00%
16.189.958.235,00
4.075.803.392,00
202.475.264,00
7.884.116.532,00
4.027.563.047,00
18.393.892.471,00
18.393.892.471,00
Valor

46,81%
11,79%
0,59%
22,80%
11,65%
53,19%
53,19%
%

1.446.423.495,00

100,00%

1.437.183.015,00
709.921.108,00
44.390.434,00
682.871.473,00
9.240.480,00
9.240.480,00

99,36%
49,08%
3,07%
47,21%
0,64%
0,64%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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405

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Gabinete De Obras Especiais
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
18.979.651.223,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

3.406.814.387,00
117.188.503,00
117.188.503,00
8.051.384,00
8.051.384,00
3.280.350.500,00
196.430.005,00
3.083.920.495,00
1.224.000,00
1.224.000,00
15.572.836.836,00
15.572.836.836,00
15.572.836.836,00

Funo

Valor

Total Geral:

17,95%
0,62%
0,62%
0,04%
0,04%
17,28%
1,03%
16,25%
0,01%
0,01%
82,05%
82,05%
82,05%
%

18.979.651.223,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
07 - Habitao E Servios Comunitrios
07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.03.00 - Servios Religiosos E Outros Servios Comunidade
08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.No Especificados
DESPESAS POR PROGRAMA
Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Programa De Apoio A Processos Eleitorais
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Implantao Do Sistema De Centros Culturais
Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifcios Pblicos

9.294.883.394,00
4.398.199.465,00
4.896.683.929,00
1.008.971.620,00
1.008.971.620,00
8.675.796.209,00
754.573.577,00
7.921.222.632,00

48,97%
23,17%
25,80%
5,32%
5,32%
45,71%
3,98%
41,74%

Valor
%
18.979.651.223,00 100,00%
3.002.839.465,00
15,82%
171.400.809,00
0,90%
1.395.360.000,00
7,35%
754.573.577,00
3,98%
13.655.477.372,00
71,95%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Dos Assuntos Do Estado
Aquisio De Equipamentos Para O Palcio Presidencial
Aquisio De Mobiliario E Decorao Do Palacio Presidencial
Aquisio E Instalao De Equipamentos Para Proteco Das Tics
Formao E Capacitao De Quadros
Software Para Gesto Documental E Work Flow
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Valor
%
4.398.199.465,00 100,00%
1.162.122.549,00
26,42%
1.000.000.000,00
22,74%
1.395.360.000,00
31,73%
697.716.916,00
15,86%
30.000.000,00
0,68%
113.000.000,00
2,57%
Total
14.581.451.758,00

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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406

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Total

Cuito Cuanavale
Construo Memorial Victoria Batalha Cuito Cuanavale, Cuando Cubango

7.566.687.027,00
7.566.687.027,00

Estrutura Central
Reabilitao Edifcio Cerimonial Presidncia Repblica
Construo Sede Assembleia Nacional
Construo Do Arquivo Histrico Angola
Construo Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional Luanda
Luanda
Est. Proj. Constr. Edif. Sede Da Cne Em Luanda/Cne
Estudos E Projectos De Oceanrio/Goe
Const. Infraestrut.Novo Centro Poltico Administrativo (Estudos E Projectos)
Remodelao, Ampliao Ex-Instalaes Tribunal Constitucional Luanda
Quiama
Construo Do Santurio Da Muxima

3.270.155.671,00
170.727.519,00
623.711.143,00
710.289.719,00
1.765.427.290,00
1.981.063.863,00
171.400.809,00
354.535.605,00
266.929.449,00
1.188.198.000,00
754.573.577,00
754.573.577,00

Viana
Infraestruturas Para 30.000 Unidades Habitacionais
Construo De 4.000 Unidades Habitacionais No Zango E Sap
Construo De 10.000 Unidades Habitacionais Sociais
Construo De 10.000 Unidades Habitacionais Evolutivas
Vrios Municpios -Luanda
Construo 5000 Habitaes Evolutivas Auto-Construo (Kits)

986.881.719,00
141.200.000,00
635.400.000,00
125.668.000,00
84.613.719,00
22.089.901,00
22.089.901,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Gabinete De Obras Especiais
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

18.979.651.223,00 100,00%
3.406.814.387,00
117.188.503,00
8.051.384,00
3.280.350.500,00
1.224.000,00
15.572.836.836,00
15.572.836.836,00

17,95%
0,62%
0,04%
17,28%
0,01%
82,05%
82,05%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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407

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Gabinete Gesto Polo Desenv. Turstico Do Futungo De Belas
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
6.823.632.234,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

257.000.765,00
67.507.410,00
67.507.410,00
10.354.109,00
10.354.109,00
178.627.400,00
14.964.861,00
163.662.539,00
511.846,00
511.846,00
6.566.631.469,00
6.566.631.469,00
6.566.631.469,00
Valor

Funo

3,77%
0,99%
0,99%
0,15%
0,15%
2,62%
0,22%
2,40%
0,01%
0,01%
96,23%
96,23%
96,23%
%

Total Geral:

6.823.632.234,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.19.00 - Servios Gerais Da Administ.Pblica No Especificados
DESPESAS POR PROGRAMA

6.823.632.234,00 100,00%
288.310.961,00
4,23%
6.535.321.273,00
95,77%

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Programa De Apoio Ao Desen.Da Actividade Turstica
Programa De Capacitao Institucional

Valor
%
6.823.632.234,00 100,00%
288.310.961,00
4,23%
6.528.261.273,00
95,67%
7.060.000,00
0,10%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Da Poltica E Do Desenvolvimento Turstico
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS

Valor
%
288.310.961,00 100,00%
288.310.961,00 100,00%

Municpio / Projecto / Actividade


Total Geral:

Total
6.535.321.273,00

Belas
Cadastramento De Ocupao/Realojamento
Construo De Equipamentos Urbanos
Construo De Equipamentos Sociais
Elaborao Do Plano Director Do Mussulo
Estudos Projectos E Fiscalizalo/Ggptfb
Construo De Infra-Estruturas - Fase 1
Gesto Territorial/Ggptfb
Rivungo
Macro Infra-Estruturas

5.086.786.704,00
774.908.821,00
7.060.000,00
733.859.819,00
7.060.000,00
7.060.000,00
3.549.778.064,00
7.060.000,00
1.448.534.569,00
1.448.534.569,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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408

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Gabinete Gesto Polo Desenv. Turstico Do Futungo De Belas
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor

6.823.632.234,00

100,00%

257.000.765,00
67.507.410,00
10.354.109,00
178.627.400,00
511.846,00
6.566.631.469,00
6.566.631.469,00

3,77%
0,99%
0,15%
2,62%
0,01%
96,23%
96,23%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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409

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Gab. Coord.Reg.Reconver.Urb.Perimt.Cost.Dem.Cidade De Luanda
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
1.465.014.505,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

1.379.584.505,00
559.342.763,00
559.342.763,00
29.370.550,00
29.370.550,00
789.939.192,00
210.516.975,00
579.422.217,00
932.000,00
932.000,00
85.430.000,00
85.430.000,00
85.430.000,00
Valor

Funo

94,17%
38,18%
38,18%
2,00%
2,00%
53,92%
14,37%
39,55%
0,06%
0,06%
5,83%
5,83%
5,83%
%

Total Geral:

1.465.014.505,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos

1.465.014.505,00
1.465.014.505,00

100,00%
100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
1.465.014.505,00 100,00%
1.465.014.505,00 100,00%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Projecto / Actividade
Total Geral:
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Gabinete Coord.Reg.Reconver.Urb.Permetro.Cost.Dem.Cidade De Luanda
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
%
1.465.014.505,00 100,00%
1.465.014.505,00 100,00%
Valor

1.465.014.505,00

100,00%

1.379.584.505,00
559.342.763,00
29.370.550,00
789.939.192,00
932.000,00
85.430.000,00
85.430.000,00

94,17%
38,18%
2,00%
53,92%
0,06%
5,83%
5,83%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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410

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Agncia Nacional Para O Investimento Privado
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
678.319.832,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

551.490.107,00
116.976.195,00
116.976.195,00
8.764.417,00
8.764.417,00
425.649.495,00
62.106.583,00
363.542.912,00
100.000,00
100.000,00
126.829.725,00
126.829.725,00
126.829.725,00
Valor

Funo

81,30%
17,24%
17,24%
1,29%
1,29%
62,75%
9,16%
53,59%
0,01%
0,01%
18,70%
18,70%
18,70%
%

Total Geral:

678.319.832,00

100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos

678.319.832,00 100,00%
678.319.832,00 100,00%
DESPESAS POR PROGRAMA

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
678.319.832,00 100,00%
678.319.832,00 100,00%
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao E Gesto Da Poltica E Do Desenvolvimento Industrial
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Agncia Nacional Para O Investimento Privado
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

Valor
%
678.319.832,00 100,00%
678.319.832,00 100,00%
Valor

678.319.832,00 100,00%
551.490.107,00
116.976.195,00
8.764.417,00
425.649.495,00
100.000,00
126.829.725,00
126.829.725,00

81,30%
17,24%
1,29%
62,75%
0,01%
18,70%
18,70%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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411

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Casa De Segurana Do Presidente Da Republica
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
96.837.650.601,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
312 - Despesas Com O Pessoal Militar
313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar
32 - Contribuies Do Empregador
321 - Contribuies Do Empregador Para A Segurana Social
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo
DESPESAS POR FUNO

93.655.002.763,00
66.485.757.534,00
33.467.787.240,00
21.137.111.219,00
11.880.859.075,00
1.428.832.661,00
1.428.832.661,00
25.730.259.054,00
12.671.114.212,00
13.059.144.842,00
10.153.514,00
10.153.514,00
3.182.647.838,00
3.182.647.838,00
3.182.647.838,00
Valor

Funo

96,71%
68,66%
34,56%
21,83%
12,27%
1,48%
1,48%
26,57%
13,08%
13,49%
0,01%
0,01%
3,29%
3,29%
3,29%
%

Total Geral:

96.837.650.601,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
02 - Defesa
02.01.00 - Defesa Militar
05 - Sade
05.01.00 - Servios Hospitalares Gerais
05.02.00 - Servios Hospitalares Especializados

3.345.664.470,00
3.345.664.470,00
90.174.268.999,00
90.174.268.999,00
3.317.717.132,00
121.954.801,00
3.195.762.331,00

3,45%
3,45%
93,12%
93,12%
3,43%
0,13%
3,30%

DESPESAS POR PROGRAMA


Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Prest. De Cuidados Primrios E Assist. Hospitalar
Prog.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Tc.E Infraest.Das F.Armadas

Valor
%
96.837.650.601,00 100,00%
92.602.135.090,00
95,63%
12.000.000,00
0,01%
4.223.515.511,00
4,36%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Acompanhamento De Projectos/Luanda
Aces De Marketing, Comunicao E Publicidade
Admin.E Gesto Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nvel Provincial
Administrao E Gesto Dos Assuntos Do Estado
Comemoraes Do 4 De Abril
Prestao De Servios De Sade E Sade Pblica
Servicos De Sade Pblica
Servios De Hemodilise
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade

Valor
%
92.614.135.090,00 100,00%
551.472.178,00
0,60%
2.998.855.000,00
3,24%
320.664.470,00
0,35%
85.537.804.212,00
92,36%
26.145.000,00
0,03%
3.045.239.429,00
3,29%
121.954.801,00
0,13%
12.000.000,00
0,01%
Total

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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412

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PBLICOS
Municpio / Projecto / Actividade
Total Geral:

Total
4.223.515.511,00

Belas
Construo De Hangares E Heliporto Para A Ugp - Belas
Outros Projectos
Estrutura Central
Construo Do 2 Batalho Da Unidade De Guarda Presidencial - Belas
Construo Do 3 Batalho Da Unidade De Guarda Presidencial - Luanda
Outros Projectos
Luanda
Construo Da Central De Abastecimento De gua Da Clnica Multiperfil
Outros Projectos
Samba
Outros Projectos

1.726.258.905,00
972.030.000,00
754.228.905,00
1.804.224.056,00
669.012.467,00
669.012.467,00
466.199.122,00
554.509.648,00
298.231.826,00
256.277.822,00
138.522.902,00
138.522.902,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL


Unidade Oramental / Natureza
Casa De Segurana Do Presidente Da Repblica
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
Unidade Oramental / Natureza
Gab.De Rev.E Exec.Da Comunicao Inst.E Mark.Da Administrao
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
Unidade Oramental / Natureza
Hospital De Especialidade Multiperfil
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
32 - Contribuies Do Empregador
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes

Valor

90.312.791.901,00 100,00%
87.130.144.063,00
63.995.517.628,00
954.213.867,00
22.180.259.054,00
153.514,00
3.182.647.838,00
3.182.647.838,00
Valor
3.345.664.470,00

96,48%
70,86%
1,06%
24,56%
0,00%
3,52%
3,52%
%
100,00%

3.345.664.470,00 100,00%
221.999.949,00
6,64%
98.664.521,00
2,95%
3.025.000.000,00 90,42%
Valor
3.179.194.230,00

%
100,00%

3.179.194.230,00 100,00%
2.268.239.957,00 71,35%
375.954.273,00 11,83%
525.000.000,00 16,51%
10.000.000,00
0,31%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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413

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Encargos Gerais Do Estado
RECEITA POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

Valor
%
7.076.437.726.840,00 100,00%

1 - Receitas Correntes
11 - Receita Tributria
111 - Impostos
112 - Taxas Custas E Emolumentos
193 - Receita Parafiscal
12 - Receita Patrimonial
121 - Receitas Imobilirias
122 - Rendimentos De Participaes
125 - Rendimentos De Recursos Minerais
13 - Receita De Servios
131 - Receita De Servios Comerciais
132 - Receitas De Servios De Conservatria E Notariado
133 - Receitas De Servios Comunitrios
139 - Receita De Servios Diversos
16 - Indemnizaes E Restituies
161 - Indemnizaes
19 - Receitas Correntes Diversas
194 - Vendas Diversas Ou Eventuais
199 - Outras Receitas Correntes
2 - Receitas De Capital
21 - Alienao
212 - Alienao De Habitaes
213 - Alienao De Empresas
219 - Alienao De Bens Diversos
24 - Receita De Financiamentos
241 - Financiamentos Internos
242 - Financiamentos Externos
28 - Reverso De Resultados Anteriores

4.008.923.838.422,00
2.091.133.072.806,00
1.957.395.416.866,00
121.655.717.052,00
12.081.938.888,00
1.903.314.035.252,00
477.389.660,00
13.080.735.675,00
1.889.755.909.917,00
4.573.234.023,00
26.941.612,00
1.191.287.410,00
2.090.150.069,00
1.264.854.932,00
694.366.753,00
694.366.753,00
9.209.129.588,00
57.328.266,00
9.151.801.322,00
3.067.513.888.418,00
2.444.379.037,00
455.553.452,00
1.416.543.190,00
572.282.395,00
2.821.046.264.630,00
1.410.077.910.067,00
1.410.968.354.563,00
244.023.244.751,00

56,65%
29,55%
27,66%
1,72%
0,17%
26,90%
0,01%
0,18%
26,70%
0,06%
0,00%
0,02%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,13%
0,00%
0,13%
43,35%
0,03%
0,01%
0,02%
0,01%
39,87%
19,93%
19,94%
3,45%

DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA


Natureza
Total Geral:

Valor
%
2.878.178.294.436,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
34 - Juros
342 - Juros Da Dvida Interna
343 - Juros Da Dvida Externa
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
351 - Subsdios
352 - Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos

1.130.141.082.577,00
63.158.181.452,00
63.158.181.452,00
202.402.461.589,00
3.602.933.289,00
198.799.528.300,00
230.979.336.554,00
137.453.942.241,00
93.525.394.313,00
633.601.102.982,00
618.343.917.760,00
15.257.185.222,00
1.748.037.211.859,00
75.819.740.351,00

39,27%
2,19%
2,19%
7,03%
0,13%
6,91%
8,03%
4,78%
3,25%
22,01%
21,48%
0,53%
60,73%
2,63%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

414

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza

Valor

411 - Aquisio De Bens De Capital Fixo


42 - Transferencias De Capital
421 - Transferncias De Capital Internas
43 - Despesas De Capital Financeiro
431 - Aplicao Em Activos Financeiros
432 - Amortizao De Passivos Financeiros
49 - Outras Despesas De Capital

75.819.740.351,00
67.000.000.000,00
67.000.000.000,00
1.593.325.471.508,00
275.154.436.142,00
1.318.171.035.366,00
11.892.000.000,00

%
2,63%
2,33%
2,33%
55,36%
9,56%
45,80%
0,41%

DESPESAS POR FUNO


Funo

Valor

Total Geral:

2.878.178.294.436,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais
01.04.00 - Relaes Exteriores
01.08.00 - Ajuda Econmica Externa
03 - Segurana E Ordem Pblica
03.09.00 - Servios De Segurana E Ordem Pblica No Especificados
06 - Proteco Social
06.02.00 - Velhice
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
08 - Recreao, Cultura E Religio
08.04.00 - Servios De Difuso E Publicao
09 - Assuntos Econmicos
09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caa
09.01.01 - Agricultura
09.02 - Transportes
09.02.02 - Transporte Fluvial
09.02.03 - Transporte Ferrovirio
09.02.04 - Transporte Areo
09.03 - Combustiveis E Energia
09.03.05 - Electricidade
09.04 - Indstria Extractiva, Transformadora E Construo
09.04.01 - Indstria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustveis
09.05 - Assuntos Econmicos Gerais, Comerciais E Laborais
09.05.01 - Assuntos Econmicos E Comerciais Em Geral
09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral
09.06 - Comunicaes E Tecnologias Da Informao
09.06.01 - Comunicaes
09.09.00 - Outras Actividades Econmicas
18 - Operaes De Dvida Pblica
18.01 - Operaes Da Dvida Pblica Interna
18.02 - Operaes Da Dvida Pblica Externa
DESPESAS POR PROGRAMA

577.979.135.875,00
325.897.091.080,00
243.960.528.688,00
5.121.516.107,00
3.000.000.000,00
4.815.000.000,00
4.815.000.000,00
533.352.422.144,00
296.571.811,00
533.055.850.333,00
26.668.472.752,00
26.668.472.752,00
341.358.477.977,00
1.002.323.759,00
1.002.323.759,00
15.230.651.190,00
200.000.000,00
6.112.891.854,00
8.917.759.336,00
39.911.637.826,00
39.911.637.826,00
554.114.131,00
554.114.131,00
282.726.159.637,00
275.451.439.269,00
7.274.720.368,00
1.633.591.434,00
1.633.591.434,00
300.000.000,00
1.394.004.785.688,00
692.658.449.659,00
701.346.336.029,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente

Valor
%
2.878.178.294.436,00 100,00%
960.103.045.374,00
33,36%

20,08%
11,32%
8,48%
0,18%
0,10%
0,17%
0,17%
18,53%
0,01%
18,52%
0,93%
0,93%
11,86%
0,03%
0,03%
0,53%
0,01%
0,21%
0,31%
1,39%
1,39%
0,02%
0,02%
9,82%
9,57%
0,25%
0,06%
0,06%
0,01%
48,43%
24,07%
24,37%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
Pgina

415

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS POR PROGRAMA
Programa

Valor

Dvida Publica
Prog.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters Empresariais
Prog.De Valoriz.Da Famlia E Melhor.Das Suas Cond.De Vida
Programa Angola Investe
Programa De Capacitao Institucional
Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Comercial
Programa De Modernizao Das Finanas Pblicas
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Econmica
Programa De Reconverso Da Economia Informal

1.549.150.371.920,00
18.000.000.000,00
11.892.000.000,00
15.770.000.000,00
200.000.000,00
7.200.000.000,00
6.200.000.000,00
305.962.877.142,00
3.700.000.000,00

%
53,82%
0,63%
0,41%
0,55%
0,01%
0,25%
0,22%
10,63%
0,13%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Administrao De Participaes Em Empresas E Sociedades
Administrao De Participaes Em Instituies Internacionais
Administrao E Gesto Da Polt.Finan.Do Estado E Das Fin.Pblicas
Administrao E Gesto Da Poltica Econmica
Administrao E Gesto Dos Assuntos Do Estado
Ajuda Econmica A Pases Em Desenvolvimento E Em Transio
Ajuda Econmica Canalizada Atravs De Agncias Internacionais
Apoio Financeiro A Actividade Econmica
Apoio Financeiro A Pessoas E Famlias
Apoio Financeiro As Associaes De Utilidade Pblica
Apoio Institucional
Aquisio De Casas Sociais
Capitalizao De Empresas Do Sep
Cobertura De Custos Operacionias De Empresas Pblicas
Concretizao Parceria Estartgica Transporte Martimo Secil Luanda
Contribuies A Organizaes Internacionais
Encargos Com Servios Bancrios Das Linhas De Crdito
Estratgia De Ti, Sourcing E Operaes
Financiam. Do Fom. Pecuria E Agricultura
Financiamento Dos Partidos Polticos E Das Coligaes De Partidos Polticos
Gesto De Servios Bancrios
Habilitao Da Integrao De Aplicaes De Negcios
Habilitao Da Transformao E Habilitao Tecnolgica
Realizao Da Reunio Do Caucus
Remun. De Comisses, Comits E Grup. De Trab. Multisectorias
Subveno Ao Preo E Tarifas De Bens E Servios Pblicos
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza

Valor
%
2.878.178.294.436,00 100,00%
0,42%
12.000.000.000,00
0,03%
732.374.115,00
56,74%
1.633.079.098.735,00
3,60%
103.582.660.596,00
0,20%
5.778.000.000,00
0,07%
2.000.000.000,00
0,03%
1.000.000.000,00
8,20%
236.091.163.027,00
0,01%
334.183.914,00
0,04%
1.067.876.160,00
1,91%
55.000.000.000,00
0,41%
11.892.000.000,00
0,42%
12.000.000.000,00
3,39%
97.484.972.587,00
0,01%
200.000.000,00
0,13%
3.600.953.209,00
5,39%
155.145.586.232,00
0,04%
1.200.000.000,00
0,25%
7.200.000.000,00
0,20%
5.719.053.000,00
0,28%
8.009.646.715,00
0,04%
1.200.000.000,00
0,12%
3.500.000.000,00
0,01%
300.000.000,00
0,00%
50.881.973,00
18,07%
520.009.844.173,00
Valor

I.S.E.P-Encargos Do Sector Empresarial Pblico

97.684.972.587,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes

97.684.972.587,00 100,00%
200.000.000,00
0,20%
97.484.972.587,00 99,80%

Unidade Oramental / Natureza

Valor

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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416

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Operaes Centrais Do Estado
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
33 - Despesas Em Bens E Servios
35 - Subsdios E Transferncias Correntes
4 - Despesas De Capital
41 - Investimentos
42 - Transferencias De Capital
43 - Despesas De Capital Financeiro
49 - Outras Despesas De Capital
Unidade Oramental / Natureza
U.G.D-Operaes Da Dvida Pblica
3 - Despesas Correntes
34 - Juros
4 - Despesas De Capital
43 - Despesas De Capital Financeiro

Valor

1.192.902.949.929,00 100,00%
801.476.773.436,00
63.158.181.452,00
202.202.461.589,00
536.116.130.395,00
391.426.176.493,00
75.819.740.351,00
67.000.000.000,00
236.714.436.142,00
11.892.000.000,00
Valor

67,19%
5,29%
16,95%
44,94%
32,81%
6,36%
5,62%
19,84%
1,00%
%

1.587.590.371.920,00 100,00%
230.979.336.554,00
230.979.336.554,00
1.356.611.035.366,00
1.356.611.035.366,00

14,55%
14,55%
85,45%
85,45%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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417

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


rgo: Reservas Oramentais
DESPESAS POR NATUREZA ECONMICA
Natureza
Total Geral:

%
Valor
287.244.627.968,00 100,00%

3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
311 - Despesas Com O Pessoal Civil
33 - Despesas Em Bens E Servios
331 - Bens
332 - Servios
4 - Despesas De Capital
43 - Despesas De Capital Financeiro
431 - Aplicao Em Activos Financeiros
9 - Reservas
91 - Reserva Oramental

187.244.627.968,00
61.519.627.968,00
61.519.627.968,00
125.725.000.000,00
60.000.000.000,00
65.725.000.000,00
40.000.000.000,00
40.000.000.000,00
40.000.000.000,00
60.000.000.000,00
60.000.000.000,00

65,19%
21,42%
21,42%
43,77%
20,89%
22,88%
13,93%
13,93%
13,93%
20,89%
20,89%

DESPESAS POR FUNO


Funo

Valor

Total Geral:

287.244.627.968,00 100,00%

01 - Servios Pblicos Gerais


01.02.00 - rgos Executivos
04 - Educao
04.02.00 - Ensino Primrio
05 - Sade
05.04.00 - Servios De Sade Pblica
06 - Proteco Social
06.09.00 - Servios De Proteco Social No Especificados
09 - Assuntos Econmicos
09.05 - Assuntos Econmicos Gerais, Comerciais E Laborais
09.05.01 - Assuntos Econmicos E Comerciais Em Geral
DESPESAS POR PROGRAMA

152.000.000.000,00
152.000.000.000,00
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
46.519.627.968,00
46.519.627.968,00
18.725.000.000,00
18.725.000.000,00
40.000.000.000,00
40.000.000.000,00
40.000.000.000,00

Programa
Total Geral:
Actividade Permanente
Prog.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/Famlias
Prog.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Tc.E Infraest.Das F.Armadas
Programa De Combate s Grandes Endemias
Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude
Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Econmica
Reservas

Valor
%
287.244.627.968,00 100,00%
116.519.627.968,00
40,56%
6.000.000.000,00
2,09%
40.000.000.000,00
13,93%
15.000.000.000,00
5,22%
9.725.000.000,00
3,39%
40.000.000.000,00
13,93%
60.000.000.000,00
20,89%

52,92%
52,92%
10,44%
10,44%
16,20%
16,20%
6,52%
6,52%
13,93%
13,93%
13,93%

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO


Projecto / Actividade
Total Geral:
Admin. E Gesto Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educao E Ensino
Administrao E Gesto Da Polt.Finan.Do Estado E Das Fin.Pblicas
Administrao E Gesto Dos Servios De Assistncia Social
Administrao E Gesto Dos Servios De Defesa Nacional
Apoio A Reintegrao Dos Antigos Combatentes
Apoio Em Situaes De Calamidades Naturais

Valor
%
287.244.627.968,00 100,00%
30.000.000.000,00
10,44%
60.000.000.000,00
20,89%
3.000.000.000,00
1,04%
40.000.000.000,00
13,93%
2.000.000.000,00
0,70%
20.000.000.000,00
6,96%

Exerccio : 2015
Emisso : 24/11/2014
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418

DOTAO ORAMENTAL POR ORGO


DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Projecto / Actividade
Apoio Financeiro A Actividade Econmica
Plano Executivo De Apoio A Juventude
Projecto "Ajuda Ao Trabalho"
Projecto De Combate A Malria
Registo Do Patrimnio Imobilirio Do Estado
Servicos De Sade Pblica
Urbanismo E Desenvolvimento Comunitrio
DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORAMENTAL
Unidade Oramental / Natureza
Reservas Oramentais
3 - Despesas Correntes
31 - Despesas Com O Pessoal
33 - Despesas Em Bens E Servios
4 - Despesas De Capital
43 - Despesas De Capital Financeiro
9 - Reservas
91 - Reserva Oramental

Valor
40.000.000.000,00
9.725.000.000,00
4.000.000.000,00
15.000.000.000,00
20.000.000.000,00
31.519.627.968,00
12.000.000.000,00
Valor

%
13,93%
3,39%
1,39%
5,22%
6,96%
10,97%
4,18%
%

287.244.627.968,00 100,00%
187.244.627.968,00
61.519.627.968,00
125.725.000.000,00
40.000.000.000,00
40.000.000.000,00
60.000.000.000,00
60.000.000.000,00

65,19%
21,42%
43,77%
13,93%
13,93%
20,89%
20,89%

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