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DE LA MATANZA
PLAN OPERATIVO
INFORMTICO
POI-2015
I.
II.
CARGOS
GERENCIA DE USB-GERENCIA DE COMUNICACIONES
LA
Y SOPORTE TECNICO
N
TECNOLOGIA
DE LA
ASISTENTE DE
SUB-GERENTE
INFORMATIC
SOPORTE TECNICO
A
ING. Osver Velsquez
1
Yenque
2
3
CANTI
DAD
N
SERVIDORE
S
1
2
3
CANTI
DAD
HARWARE
COMPUTADORAS PERSONALES
IMPRESO
RAS
Pentium IV
Core i3
25
1
Software
SOFTWARE
N SISTEMAS
OPERATIV
OS
Windows 7
32 bits
1 Profesional
2
3
MOTORES DE BASE DE
DATOS
HERRAMIENTAS
DE OFICINA
ANTIVIRUS
Eset not 32
Ofimtica
Pgina
Conectividad
CONECTIVIDAD
SWITCHES
1 ----------------2 Switch
3
ROUTERS
CANTIDAD
Modem Router
Amenazas
a. Alto costo para la adquisicin de hardware y software
b. Bajo Presupuesto para realizar la adquisicin necesaria para el rea.
c. Falta de compromiso de las reas usuarias que permita brindar un
servicio adecuado.
d. Imposibilidad de actualizar permanentemente la infraestructura
tecnolgica institucional por falta de recursos econmicos.
IV.
Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informtico 2014
Estrategias
Capacitar al personal en temas bsicos con respecto al uso de tecnologas de
informacin.
Desarrollar documentos en instructivos propios del rea de informtica.
Mantenimiento y actualizacin permanente del portal web de la institucin.
Implementacin de sistemas de informacin, basados en plataformas de
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2015
Pgina
tecnologas de informacin.
Implementar una ptima estructura de red (Cableado Estructurado). .
Establecer mecanismos de monitoreo y evaluacin del mbito informtico
institucional.
Utilizar la estandarizacin para optimizar la adquisicin del hardware y
software que necesitan las reas usuarias especializadas.
Supervisin y monitoreo constante de todos los procesos y procedimientos
que se realizan en la institucin.
Mantener actualizado el software de propsito general y especfico, como
medida preventiva para la seguridad de la informacin.
V.
N 1
I.
II.
Datos Generales:
2.1 Unidad Ejecutora
2.2 Duracin
2.3 Costo Total
III.
:
:
:
Oficina de Sistemas
setiembre - Octubre 2015
S/. 13,401.00 Nuevos Soles
Del Proyecto:
3.1
Descripcin:
En el presente proyecto lo que se plantea es el Mejoramiento y
ordenamiento del cableado estructurado, nuestro objetivo es dar
solucin a dicho problema, se plantea mejorar toda la red de cableado de
Pgina
Objetivo:
Mejorar la estructura del cableado de la red de la Municipalidad
Distrital de la Matanza
III.
:
:
:
Oficina de Sistemas.
Setiembre - Octubre 2015
S/. 7,500.00 Nuevos Soles
De la Actividad:
3.1
Descripcin:
Anlisis de Integracin de la base de datos de los sistemas, a travs del
reconocimiento y evaluacin de un solo repositorio con la finalidad de
acceder a la informacin.
3.2
Objetivo:
Desarrollar el anlisis de la integracin de la base de datos,
permitindose disponibilidad y uniformidad de la informacin mediante
procedimientos estandarizados.
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III.
:
:
:
Oficina de Sistemas.
Setiembre - Agosto 2015
S/. 185,000.00 Nuevos Soles
De la Actividad:
3.1
Descripcin:
La actividad de Mantenimiento de Sistemas, se gestionar los
requerimientos necesarios incluyendo el anlisis y funcionabilidad de los
sistemas.
3.2
Objetivo:
El mantenimiento de los sistemas favorece la usabilidad y correcta
funcionalidad que el usuario final espera, permitiendo as el desarrollar
su labor con datos confiables y alineados a los nuevos requerimientos.
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V. Cobertura de Accin:
Institucional
VI. reas Involucradas:
Oficina de Sistemas.
VII. Productos Finales:
Mantenimiento de sistemas.
VIII. Usuarios de Productos Finales:
Oficinas de la Municipalidad Distrital de la Matanza.
VI.
I.
CANTIDA
D
PRESUPUESTO
Asignado
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO (*)
Materiales de cableado
estructurado
(Cables, canaletas, cajas y
tapas, conectores, fibra ptica,
1
S/.400,000
1
Jack, Tarugos y tornillos tubos
y ordenadores, etc.)
* Herramientas de cableado
1
S/. 133,000
1
* Tape Backup DAT 160
32
S/. 90,000
1
Tablets 256.7 x 175.3 x 8.6 con
*
10
S/. 15,000
1
sistema Android
(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la institucin. 3: Cooperacin. 4: Otros.
Tipo de equipo:
Firewalls, Unidades de Back up, equipos electrnicos, sistemas
Biomtricos, entre otros.
Total de presupuesto Asignado:
S/. 638,000
*
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II.
CANTIDAD
Oficina de Sistemas
* Programador (1)
* Analista Programador (1)
* Analista de Control de Calidad de Software (1)
* Jefe de Proyecto (1)
S/. 60,000
S/. 60,000
S/. 72,000
S/. 54,000
Oficina de Soporte
* Apoyo tcnico soporte tcnico (2)
S/. 40,000
S/. 40,000
S/. 45,000
S/. 52,000
$ 1061,00
Pgina