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Propsito y Alcance
El propsito del presente procedimiento es establecer los lineamientos para la
realizacin de la Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin de Calidad.
El alcance del mismo es extensivo a toda Revisin del Sistema de Gestin de
Calidad, implementado en Fundacin ArgenINTA.
Responsabilidades
La Direccin Ejecutiva es responsable de la gestin de la Revisin por la Direccin,
esto incluye su colaboracin en la planificacin y la responsabilidad directa en la
ejecucin de la revisin, desarrollo y la implementacin de las mejoras.
El Responsable de Gestin de la Calidad es el encargado de acopiar y suministrar a
los Gerentes y a la Direccin Ejecutiva, toda la informacin necesaria para una
correcta revisin del sistema.
El Representante de la Direccin es el responsable de coordinar y conducir dicha
revisin.
Las decisiones a tomar son responsabilidad del Director Ejecutivo y los Gerentes de
rea.
Firma
Firma
Firma
DEJ - 06
Revisin 05
Redact
Mariano Lpez
Fecha 29/12/2010
Doc. Interno X
Doc. Externo
Registros
Responsable
Planificacin de la
Revisin por la Direccin
3.1
Gestin de
Calidad
Acopio de la informacin
necesaria
3.2
Gestin de
Calidad
Revisin de Adecuacin
y Efectividad
3.3
Direccin
Ejecutiva
3.4
Direccin
Ejecutiva /
Gestin de
Calidad
3.5
Gestin de
Calidad
DEJ-06-F01
3.6
Direccin
Ejecutiva y
Gestin de
Calidad
DEJ-06-F01
Otros doc.
Inicio
No Conformes?
No
Informes de
seguimiento
ISO
DEJ-06-F01 9001:2008
DEJ-04
Toma de Acciones
Firma y seguimiento de
Objetivos y Acciones
Fin
Firma
Firma
Firma
DEJ - 06
Revisin 05
Redact
Mariano Lpez
Fecha 29/12/2010
Doc. Interno X
Doc. Externo
3.1
3.2
3.3
Revisin de adecuacin
Firma
Firma
Firma
DEJ - 06
Revisin 05
Redact
Mariano Lpez
Fecha 29/12/2010
Doc. Interno X
Doc. Externo
ii.
Revisin de efectividad
3.4
No Conformes?
De detectarse No Conformes estos deben ser registrados en el Informe de Hallazgos
DEJ-03-F01 y se procede a emitir las acciones correspondientes.
A partir del anlisis de los hallazgos detectados surgen las Acciones Correctivas y/o
Preventivas pertinentes, las que son emitidas por el Responsable de Gestin de
Calidad de acuerdo al procedimiento DEJ-04 de Acciones Correctivas y Preventivas.
3.5
Firma
Firma
Firma
DEJ - 06
Revisin 05
Redact
Mariano Lpez
Fecha 29/12/2010
Doc. Interno X
Doc. Externo
3.6
Registros
Cdigo
DEJ-06-F01
Archiva
Proteccin
Soporte
Indexa
Guarda
Gestin de la
Bibliorato
/folios
Papel
Nmero correlativo
2 aos
Calidad
Anexos
* DEJ-06-F01 Informe de Revisin por la Direccin.
Firma
Firma
Firma
DEJ - 06
Revisin 05
Redact
Mariano Lpez
Fecha 29/12/2010
Doc. Interno X
Doc. Externo